DECRETO 2888 DE 2001

Decretos 2001

DECRETO 2888 DE 2001    

(diciembre 27)    

por el cual se liquida el  Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2002, se detallan  las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.    

El Presidente de la República de  Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial  las que le confiere el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y    

CONSIDERANDO:    

Que el artículo 67 del Estatuto  Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta al Gobierno para dictar  el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación;    

Que el citado artículo establece  que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para  el año fiscal respectivo;    

Que el artículo 40 de la Ley  714 del 20 de diciembre de 2001, “por la cual se decreta el presupuesto de  rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del  1° de enero al 31 de diciembre de 2002“ faculta al Gobierno Nacional para que  en el decreto de liquidación clasifique y defina los ingresos y gastos;    

Que el artículo citado en el  considerando anterior, dispone que cuando las partidas se incorporen en  numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan  a su naturaleza, el Gobierno Nacional las ubicará en el sitio que corresponda;    

DECRETA:    

PRIMERA PARTE    

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL    

Artículo 1°. Fíjense los cómputos  del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la  vigencia fiscal del 1° de enero al 31de diciembre de 2002, en la suma de sesenta  y dos billones novecientos diez mil quinientos cincuenta millones doscientos  treinta y ocho mil setenta y cinco pesos moneda legal ($62.910.550.238.075)  según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2002,  así:    

RENTAS DEL PRESUPUESTO  GENERAL DE LA NACION    

I – INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL            58,246,265,687,934    

      1.       INGRESOS CORRIENTES DE LA  NACION28,715,169,000,000    

      2.       RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION   26,990,757,383,365    

      5.       RENTAS PARAFISCALES      457,767,623,056    

      6.       FONDOS  ESPECIALES         2082,571,681,513    

II – INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS  4,664,284,550,141    

032000  INSTITUTO  COLOMBIANO    

                       PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y    

               LA TECNOLOGIA “FRANCISCO JOSE DE CALDAS”    

                                                             (COLCIENCIAS)    

               A- INGRESOS  CORRIENTES            4,226,203,542    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL               778,800,000    

032400  SUPERINTENDENCIA  DE SERVICIOS    

                                           PUBLICOS DOMICILIARIOS    

               A- INGRESOS CORRIENTES          28,112,491,507    

040200  FONDO  ROTATORIO DEL DANE    

               A- INGRESOS  CORRIENTES            8,290,684,915    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL               700,000,000    

040300  INSTITUTO  GEOGRAFICO AGUSTIN    

                                                            CODAZZI – IGAC    

               A- INGRESOS CORRIENTES          10,534,770,599    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL               318,400,000    

050300  ESCUELA  SUPERIOR DE ADMINISTRACION    

                                                            PUBLICA (ESAP)    

        A- INGRESOS  CORRIENTES                  46,350,463,000    

        B- RECURSOS DE  CAPITAL                    2,483,077,000    

060200  FONDO  ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO    

                                ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD    

               A- INGRESOS CORRIENTES          19,934,979,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL               569,800,000    

110200  FONDO ROTATORIO  DEL MINISTERIO    

                                       DE RELACIONES EXTERIORES    

               A- INGRESOS CORRIENTES          55,446,424,282    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             1,392,000,000    

110300  AGENCIA  COLOMBIANA DE COOPERACION    

                                                            INTERNACIONAL    

               A- INGRESOS  CORRIENTES                45,000,000    

               B- RECURSOS DE CAPITAL         100,000,000,000    

120400  SUPERINTENDENCIA  DE NOTARIADO    

                                                                   Y REGISTRO    

               A- INGRESOS CORRIENTES       174,271,699,259    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             7,557,217,000    

120800  INSTITUTO  NACIONAL PENITENCIARIO    

                                                 Y CARCELARIO – INPEC    

               A- INGRESOS  CORRIENTES               250,000,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL               270,000,000    

120900  DIRECCION  NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES    

               A- INGRESOS  CORRIENTES               647,259,423    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             4,556,792,385    

130900  SUPERINTENDENCIA  DE LA ECONOMIA    

                                                                    SOLIDARIA    

               A- INGRESOS  CORRIENTES            2,539,679,897    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL               733,937,000    

131000  UNIDAD  ADMINISTRATIVA ESPECIAL    

                                        DIRECCION DE IMPUESTOS Y    

                                              ADUANAS NACIONALES    

               A- INGRESOS CORRIENTES          28,264,167,068    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             2,234,361,323    

131100  SUPERINTENDENCIA BANCARIA    

        A- INGRESOS  CORRIENTES                  62,253,579,263    

        B- RECURSOS DE  CAPITAL                    1,378,589,532    

150300  CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS    

                                                                    MILITARES    

               A- INGRESOS CORRIENTES          42,691,882,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             1922,945,000    

150400  FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO    

               A- INGRESOS CORRIENTES       140,616,296,460    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL               100,000,000    

150500  FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA    

                                                                      NACIONAL    

               A- INGRESOS CORRIENTES          76,424,686,023    

150600  FONDO ROTATORIO    

                                                    DE LA FUERZA AEREA    

               A- INGRESOS CORRIENTES          58,488,416,219    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL               172,305,000    

150700  INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO    

               A- INGRESOS CORRIENTES          21,510,824,122    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL               767,005,048    

150800  DEFENSA CIVIL COLOMBIANA    

               A- INGRESOS CORRIENTES               124,100,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL                 57,400,000    

151000  CLUB MILITAR DE OFICIALES    

               A- INGRESOS CORRIENTES          17,988,400,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             1,022,000,000    

151100  CAJA DE SUELDOS DE RETIRO    

                                             DE LA POLICIA NACIONAL    

               A- INGRESOS CORRIENTES          72,102,785,184    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             1,500,000,000    

151200  FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA    

               A- INGRESOS CORRIENTES       249,878,789,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             7,895,304,000    

151900  HOSPITAL MILITAR    

               A- INGRESOS CORRIENTES          85,557,767,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL               496,800,000    

170200  INSTITUTO COLOMBIANO    

                                                  AGROPECUARIO (ICA)    

               A- INGRESOS CORRIENTES          17,303,200,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL               410,000,000    

170300  INSTITUTO COLOMBIANO    

                            DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)    

               A- INGRESOS  CORRIENTES            3,260,992,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             4,906,700,000    

170500  INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION    

               DE TIERRAS – INAT    

               A- INGRESOS  CORRIENTES            1860,776,000    

               B- RECURSOS DE CAPITAL3,632,000,000    

171200  INSTITUTO NACIONAL DE PESCA    

                                                 Y ACUICULTURA – INPA    

               A- INGRESOS  CORRIENTES            2,796,289,000    

180400  SERVICIO NACIONAL    

                                              DE APRENDIZAJE (SENA)    

               A- INGRESOS CORRIENTES          49,060,000,000    

               B- RECURSOS DE CAPITAL           36,185,000,000    

               C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES548,362,581,000    

180500  FONDO DE  PREVISION SOCIAL    

                                                              DEL CONGRESO    

               A- INGRESOS CORRIENTES          22,738,285,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             3,032,000,000    

180800  CAJA DE  PREVISION SOCIAL    

                         DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA    

               A- INGRESOS CORRIENTES          26,870,534,000    

                B- RECURSOS DE  CAPITAL          10,702,015,000    

180900  FONDO PASIVO SOCIAL    

                                 DE FERROCARRILES NACIONALES    

                                                                DE COLOMBIA    

               A- INGRESOS CORRIENTES          32,541,000,000    

               B- RECURSOS DE CAPITAL             1,785,000,000    

190300  INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)    

               A- INGRESOS  CORRIENTES            1,503,457,100    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL                 50,000,000    

190400  INSTITUTO COLOMBIANO    

                                  DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)    

               A- INGRESOS CORRIENTES          12,555,700,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             6,226,000,000    

               C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES1,023,899,953,959    

191000  SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD    

               A- INGRESOS  CORRIENTES            6,000,000,000    

191200  INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA    

                 DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA    

               A- INGRESOS  CORRIENTES            9,593,532,202    

               B- RECURSOS DE CAPITAL               838,400,000    

200300  INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA    

                                                      DE INTERES SOCIAL    

                                      Y REFORMA URBANA -INURBE-    

               A- INGRESOS  CORRIENTES               167,700,000    

               B- RECURSOS DE CAPITAL           13,119,000,000    

202000  SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES    

               A- INGRESOS CORRIENTES          42,428,700,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             5,286,469,000    

202100  UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL    

                LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO    

                                     DE CREDITO TERRITORIAL ICT    

               A- INGRESOS  CORRIENTES            3,000,000,000    

               B- RECURSOS DE  CAPITAL             7,368,384,000    

210300  INSTITUTO DE INVESTIGACION    

                                 E INFORMACIONGEOCIENTIFICA,    

MINERO AMBIENTAL    

Y NUCLEAR -INGEOMINAS    

A-  INGRESOSCORRIENTES8,525,538,000    

210900UNIDAD DE PLANEACION MINERO    

ENERGETICA – UPME    

A-  INGRESOSCORRIENTES11,128,151,900    

211000INSTITUTO DE PLANIFICACION    

Y PROMOCION DESOLUCIONES    

ENERGETICAS – IPSE    

A-  INGRESOSCORRIENTES4,638,500,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL1,405,700,000    

220200INSTITUTO COLOMBIANO    

PARA EL FOMENTO DE LAEDUCACION    

SUPERIOR (ICFES)    

A-  INGRESOSCORRIENTES41,000,265,820    

B-  RECURSOS DECAPITAL1,000,000,000    

220300INSTITUTO COLOMBIANO    

DE CREDITO EDUCATIVO YESTUDIOS    

TECNICOS EN EL EXTERIOR(ICETEX)    

A-  INGRESOSCORRIENTES88,843,478,140    

B-  RECURSOS DECAPITAL37,957,200,000    

220500INSTITUTO COLOMBIANO    

DEL DEPORTE (COLDEPORTES)    

A- INGRESOSCORRIENTES8,947,300,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL6,500,000    

220800INSTITUTO CARO Y CUERVO    

A-  INGRESOSCORRIENTES98,000,000    

220900INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS(INSOR)    

A-  INGRESOSCORRIENTES240,300,000    

221000INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS(INCI)    

A-  INGRESOSCORRIENTES193,168,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL7,000,000    

221100INSTITUT O TECNOLOGICO    

PASCUAL BRAVO – MEDELLIN    

A-  INGRESOSCORRIENTES1,119,100,000    

221300INSTITUTO COLOMBIANO    

DE LA PARTICIPACION    

“JORGE ELIECER GAITAN”    

A-  INGRESOSCORRIENTES7,400,000    

222600UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA    

Y A DISTANCIA -UNAD    

A-  INGRESOSCORRIENTES22,018,626,090    

222700COLEGIO BOYACA    

A-  INGRESOSCORRIENTES602,700,000    

222900RESIDENCIAS FEMENINAS    

DEL MINISTERIO DE EDUCACIONNACIONAL    

A-  INGRESOSCORRIENTES188,000,000    

223000COLEGIO MAYOR DEANTIOQUIA    

A-  INGRESOSCORRIENTES1,361,646,664    

B-  RECURSOS DECAPITAL66,672,336    

223100COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR    

A-  INGRESOSCORRIENTES746,000,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL20,000,000    

223200COLEGIO MAYOR DEL CAUCA    

A- INGRESOSCORRIENTES500,000,000    

223400INSTITUTO TECNICO CENTRAL    

A-  INGRESOSCORRIENTES1,530,820,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL50,000,000    

223500INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION    

RURAL DE PAMPLONA – ISER    

A-  INGRESOSCORRIENTES816,313,522    

223600INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA    

PROFESIONAL DE ROLDANILLO    

A-  INGRESOSCORRIENTES320,000,000    

223700INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION    

 TECNICA PROFESIONAL DECIENAGA    

A-  INGRESOSCORRIENTES195,300,000    

223800INSTITUTO NACIONAL DEFORMACION    

TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES    

YPROVIDENCIA    

A-  INGRESOSCORRIENTES264,405,360    

223900INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION    

TECNICA PROFESIONAL    

DE SAN JUAN DELCESAR    

A-  INGRESOSCORRIENTES210,900,000    

224000INSTITUTO TECNICO AGRICOLA    

– ITA – DEBUGA    

A-  INGRESOSCORRIENTES181,126,627    

224100INSTITUTO TOLIMENSE    

DE FORMACION TECNICAPROFESIONAL    

A-  INGRESOSCORRIENTES661,000,000    

224200INSTITUTO TECNICO NACIONAL    

DE COMERCIO “SIMONRODRIGUEZ”    

DE CALI    

A-  INGRESOSCORRIENTES331,000,000    

224300COLEGIO INTEGRADO NACIONAL    

“ORIENTE DE CALDAS”    

A-  INGRESOSCORRIENTES341,800,000    

224400INSTITUTO PARA EL DESARROLLO    

DE LA DEMOCRACIA«LUIS    

CARLOS GALAN SARMIENTO»    

A-  INGRESOSCORRIENTES69,544,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL456,000    

224500BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO    

DE MEDELLIN PARAAMERICA LATINA    

A-  INGRESOSCORRIENTES180,310,000    

225200INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO    

A-  INGRESOSCORRIENTES325,211,000    

225300UNIVERSIDAD DEL PACIFICO    

A-  INGRESOSCORRIENTES392,000,000    

225400INSTITUTO TECNOLOGICO    

DE SOLEDAD – ATLANTICOITSA    

A-  INGRESOSCORRIENTES975,600,000    

225500CENTRO DE EDUCACION    

EN ADMINISTRACION DESALUD – CEADS    

A-  INGRESOS CORRIENTES255,630,000    

230600FONDO DE COMUNICACIONES    

A-  INGRESOSCORRIENTES109,458,300,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL20,782,000,000    

230700COMISION NACIONAL DETELEVISION    

A-  INGRESOSCORRIENTES53,324,000,000    

B- RECURSOS  DECAPITAL49,899,700,000    

240200INSTITUTO NACIONAL DEVIAS    

A-  INGRESOSCORRIENTES616,135,530,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL14,598,400,000    

240300FONDO NACIONAL DE CAMINOSVECINALES    

A-  INGRESOSCORRIENTES13,206,794,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL5,194,006,000    

241200UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL    

DE LA AERONAUTICACIVIL    

A-  INGRESOSCORRIENTES256,920,600,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL9,962,000,000    

260200FONDO DE BIENESTAR SOCIAL    

DE LA CONTRALORIAGENERAL    

DE LAREPUBLICA    

A-  INGRESOSCORRIENTES568,084,541    

B-  RECURSOS DECAPITAL8,249,452,872    

280200FONDO ROTATORIO DE LAREGISTRADURIA    

A-  INGRESOSCORRIENTES16,480,617,892    

B-  RECURSOS DECAPITAL1,342,479,705    

280300FONDO SOCIAL DE VIVIENDA    

DE LA REGISTRADURIANACIONAL    

DEL ESTADO CIVIL    

B-  RECURSOS DE CAPITAL891,482,360    

290200INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA    

LEGAL Y CIENCIAS FORENSES    

A-  INGRESOSCORRIENTES194,420,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL90,000,000    

320200INSTITUTO DE HIDROLOGIA,    

METEOROLOGIA YESTUDIOS    

AMBIENTALES- IDEAM    

A-  INGRESOSCORRIENTES2,000,000,000    

320400FONDO NACIONAL AMBIENTAL    

A-  INGRESOSCORRIENTES5,724,000,000    

330400ARCHIVO GENERAL DE LANACION    

A-  INGRESOSCORRIENTES500,856,000    

B-  RECURSOS DECAPITAL424,000    

330500INSTITUTO COLOMBIANO    

DE ANTROPOLOGIA EHISTORIA    

A-  INGRESOSCORRIENTES96,990,000    

III- TOTAL INGRESOS62,910,550,238,075    

SEGUNDA PARTE    

Artículo 2°.Presupuesto deGastos o Ley de Apropiaciones.Aprópiese  para atender los gastos defuncionamiento, inversión y servicio de la deuda  pública del Presupuesto Generalde la Nación durante la vigencia fiscal del 1°  de enero al 31 de diciembre de2002 una suma por valor de: sesenta y dos  billones novecientos diez milquinientos cincuenta millones doscientos treinta y  ocho mil setenta y cincopesos moneda legal ($62.910.550.238.075), según el  detalle que se encuentra acontinuación:    

CTASUBCCONCEPTOAPORTERECURSOSTOTAL

  PROGSUBPNACIONALPROPIOS    

SECCION: 0101    

CONGRESODE LA REPUBLICA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO185,699,616,283185,699,616,283    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION2,000,000,0002,000,000,000    

510ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION2,000,000,0002,000,000,000    

Y CAPACITACION AFUNCIONARIOS    

DEL ESTADO PARA APOYO ALA    

ADMINISTRACION DEL ESTADO    

1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO2,000,000,0002,000,000,000    

TOTAL  PRESUPUESTOSECCION187,699,616,283187,699,616,283    

SECCION: 0201    

PRESIDENCIADE LA REPUBLICA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO49,748,589,53749,748,589,537    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION1,177,621,399,0001,177,621,399,000    

113MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO600,000,000600,000,000    

DE INFRAESTRUCTURA PROPIADEL    

SECTOR    

1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO600,000,000600,000,000    

121CONSTRUCCION  DE250,000,000250,000,000    

INFRAESTRUCTURA    

ADMINISTRATIVA    

1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO250,000,000250,000,000    

123MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO750,000,000750,000,000    

DE INFRAESTRUCTURA    

ADMINISTRATIVA    

1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO750,000,000750,000,000    

221ADQUISICION Y/O PRODUCCION  DE311,526,000311,526,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO311,526,000               311,526,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA333,458,000   333,458,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1100             INTERSUBSECTORIAL333,458,000                   333,458,000    

          AGROPECUARIO    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL50,590,057,000         50,590,057,000    

          DEL RECURSO HUMANO              

     700INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION2,500,000,000            2,500,000,000    

     1100             INTERSUBSECTORIAL47,089,683,000              47,089,683,000    

          AGROPECUARIO    

     1501    ASISTENCIA DIRECTA A  LA1,000,374,000                1,000,374,000    

    COMUNIDAD    

420   ESTUDIOS DE  PREINVERSION666,916,000666,916,000    

     1100             INTERSUBSECTORIAL666,916,000                   666,916,000    

          AGROPECUARIO    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y123,712,746,000              123,712,746,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO123,428,195,000       123,428,195,000    

     1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO284,551,000          284,551,000    

          COMUNITARIO    

530   ATENCION, CONTROL  Y997,072,118,000   997,072,118,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA GESTION DEL    

          ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO997,072,118,000       997,072,118,000    

640   INVERSIONES Y  APORTES2,223,052,000   2,223,052,000    

          FINANCIEROS    

     1500INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO2,223,052,000       2,223,052,000    

          COMUNITARIO    

650    CAPITALIZACION1,111,526,000                 1,111,526,000    

     1100             INTERSUBSECTORIAL1,111,526,000                1,111,526,000    

          AGROPECUARIO    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,227,369,988,537           1,227,369,988,537    

SECCION: 0203    

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO15,980,193,180             15,980,193,180    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION77,404,000,00077,404,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA2,200,000,000                      2,200,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO2,200,000,000        2,200,000,000    

          COMUNITARIO    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL65,002,000,000         65,002,000,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

    1001ATENCION DE  EMERGENCIAS  Y1,000,000,000               1,000,000,000    

          DESASTRES    

     1501    ASISTENCIA DIRECTA A  LA64,002,000,000              64,002,000,000    

          COMUNIDAD    

530   ATENCION, CONTROL  Y9,202,000,000       9,202,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA GESTION DEL    

          ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO9,202,000,000            9,202,000,000    

620   SUBSIDIOS  DIRECTOS1,000,000,000        1,000,000,000    

     1501    ASISTENCIA DIRECTA A  LA1,000,000,000                1,000,000,000    

          COMUNIDAD                              

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION93,384,193,180       93,384,193,180    

SECCION: 0207    

FONDO PARA LA RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE  CAFETERO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,330,210,792              2,330,210,792    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA PUBLICA19,346,197,000                 19,346,197,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION20,000,000,00020,000,000,000    

530   ATENCION, CONTROL  Y20,000,000,000     20,000,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA GESTION DEL    

          ESTADO    

    1001ATENCION DE  EMERGENCIAS  Y20,000,000,000             20,000,000,000    

          DESASTRES    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION    41,676,407,792            41,676,407,792    

SECCION: 0301    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO22,680,501,227             22,680,501,227    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION209,655,885,941                     209,655,885,941    

111   CONSTRUCCION  DE62,288,566,000           62,288,566,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    207                                  MINERIA12,550,507,000              12,550,507,000    

     500INTERSUBSECTORIAL  ENERGIA18,381,115,000              18,381,115,000    

    501GENERACION  ELECTRICA454,546,000454,546,000    

     1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO30,902,398,000      30,902,398,000    

          COMUNITARIO    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO66,235,871,000          66,235,871,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR                                    

     600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE29,023,233,000        29,023,233,000    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO37,212,638,000              37,212,638,000    

          AMBIENTE    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION  DE756,000,000             756,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

                            SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO756,000,000              756,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA708,000,000   708,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     705            EDUCACION  SUPERIOR500,000,000                   500,000,000    

     1200INTERSUBSECTORIAL  SANEAMIENTO208,000,000        208,000,000    

          BASICO    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA6,490,560,000          6,490,560,000    

          Y ESTUDIOS    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD  INTERNA5,000,000,000             5,000,000,000    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO300,000,000                   300,000,000    

          AMBIENTE                                  

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO750,560,000               750,560,000    

    1200INTERSUBSECTORIAL  SANEAMIENTO440,000,000        440,000,000    

          BASICO    

420   ESTUDIOS DE  PREINVERSION1,620,000,000                   1,620,000,000    

     205                COMERCIO  EXTERNO540,000,000                   540,000,000    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,080,000,000            1,080,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION8,860,000,000        8,860,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     205                COMERCIO EXTERNO200,000,000                   200,000,000    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO8,660,000,000            8,660,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y36,427,448,941                36,427,448,941    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA  Y1,296,000,000          1,296,000,000< /p>    

          COMERCIO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO35,131,448,941          35,131,448,941    

530   ATENCION, CONTROL  Y26,269,440,000     26,269,440,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA GESTION DEL    

          ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO26,269,440,000          26,269,440,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION232,336,387,168              232,336,387,168    

SECCION: 0320    

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA  TECNOLOGIA    

“FRANCISCO JOSE DE CALDAS” (COLCIENCIAS)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO4,127,397,1041,805,003,5425,932,400,646    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION61,663,702,0003,200,000,00064,863,702,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA30,105,676,000                    30,105,676,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     705            EDUCACION  SUPERIOR400,000,000                   400,000,000    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO29,705,676,000          29,705,676,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA21,307,746,0002,800,000,000    24,107,746,000    

          Y ESTUDIOS    

     200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y5,838,728,000</span>5,838,728,000    

          COMERCIO    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO12,180,520,0002,800,000,000       14,980,520,000    

     1100             INTERSUBSECTORIAL3,288,498,000                3,288,498,000    

          AGROPECUARIO    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y2,950,280,000400,000,000        3,350,280,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,950,280,000400,000,000  3,350,280,000    

630    TRANSFERENCIAS7,300,000,000               7,300,000,000    

    300    INTERSUBSECTORIAL SALUD7,000,000,000                7,000,000,000    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO300,000,000               300,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION65,791,099,1045,005,003,54270,796,102,646    

SECCION: 0324    

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               23,246,015,507       23,246,015,507    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        4,866,476,0004,866,476,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           20,000,000    20,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA  Y           20,000,000    20,000,000    

          COMERCIO    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA           900,000,000  900,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA  Y          900,000,000   900,000,000    

          COMERCIO    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION         350,000,000  350,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y           350,000,000  350,000 ,000    

          COMERCIO    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y3,596,476,0003,596,476,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA  Y          100,000,000   100,000,000    

          COMERCIO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            3,496,476,000        3,496,476,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            28,112,491,507     28,112,491,507    

SECCION: 0401    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO13,733,271,841             13,733,271,841    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION23,925,000,00023,925,000,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA12,160,000,000        12,160,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA  Y3,160,000,000         3,160,000,000    

          COMERCIO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO9,000,000,000            9,000,000,000    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION9,930,000,000           9,930,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5,850,000,000          5,850,000,000    

     1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO  Y4,080,000,000           4,080,000,000    

          SEGURIDAD  SOCIAL                   

440   ACTUALIZACION DE  INFORMACION1,835,000,000            1835,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO1,835,000,000            1835,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION37,658,271,841       37,658,271,841    

SECCION: 0402    

FONDO ROTATORIO DEL DANE    

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO               990,684,915  990,684,915    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        8,000,000,000 8,000,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA     8,000,000,0008,000,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            8,000,000,000        8,000,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION            8,990,684,915      8,990,684,915    

SECCION: 0403    

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO20,485,628,3814,288,170,599          24,773,798,980    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION12,078,590,0006,565,000,00018,643,590,000    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION            6,565,000,000        6,565,000,000    

                            PARA PROCESAMIENTO    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO            6,565,000,000        6,565,000,000    

440   ACTUALIZACION DE  INFORMACION12,078,590,000          12,078,590,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO12,078,590,000          12,078,590,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION32,564,218,38110,853,170,599         43,417,388,980    

SECCION: 0501    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO7,373,017,000              7,373,017,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION7,373,017,000        7,373,017,000    

SECCION: 0503    

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               29,427,540,000       29,427,540,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION         19,406,000,00019,406,000,000    

111   CONSTRUCCION  DE                  3,100,000,0003,100,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     705            EDUCACION  SUPERIOR                 3,100,000,000        3,100,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            1,132,678,000        1,132,678,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     705            EDUCACION  SUPERIOR 1,132,678,0001,132,678,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           2,810,000,000        2,810,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

     1600ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO      2,810,000,000        2,810,000,000    

          DE RESERVAS    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA     4,263,322,0004,263,322,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     705            EDUCACION  SUPERIOR                 2,851,530,000        2,851,530,000    

     1501    ASISTENCIA DIRECTA A  LA                 1,411,792,0001,411,792,000    

          COMUNIDAD    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA           2000,000,000        2000,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     705            EDUCACION  SUPERIOR                 2000,000,000        2000,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION         6,100,000,000        6,100,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     1600ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO      6,100,000,000        6,100,000,000    

          DE RESERVAS    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION            48,833,540,000    48,833,540,000    

SECCION: 0601    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO145,952,272,999           145,952,272,999    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION145,952,272,999              145,952,272,999    

SECCION: 0602    

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               14,555,079,000       14,555,079,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION6,000,000,0005,949,700,000  11,949,700,000    

111   CONSTRUCCION  DE150,000,000600,000,000750,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

                   101    DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA       150,000,000          600,000,000         750,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO850,000,0001,600,000,0002,450,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD INTERNA850,000,0001,600,000,000   2,450,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE5,000,000,0003,749,700,000       8,749,700,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD INTERNA5,000,000,0003,749,700,000          8,749,700,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION6,000,000,00020,504,779,00026,504,779,000    

SECCION: 0901    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA  –    

DANSOCIAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,123,867,699              2,123,867,699    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION1,631,260,000   1,631,260,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION  DE479,590,000             479,590,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

     1503       FORMAS ASOCIATIVAS  Y479,590,000                   479,590,000    

          COOPERATIVAS    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA1,151,670,000                      1,151,670,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1503       FORMAS ASOCIATIVAS  Y1,151,670,000                1,151,670,000    

          COOPERATIVAS    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION3,755,127,699        3,755,127,699    

SECCION: 1001    

MINISTERIO DEL INTERIOR    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO71,767,740,577             71,767,740,577    

C.PRESUPUESTO DE INVERSION9,320,000,000    9,320,000,000    

112   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA1,000,000,000       1,000,000,000    

          PROPIA DEL SECTOR    

     1107       TENENCIA DE LA  TIERRA1,000,000,000                1,000,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE700,000,000             700,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO700,000,000               700,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA400,000,000   400,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1500INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO400,000,000          400,000,000    

          COMUNITARIO    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y  7,220,000,000                7,220,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     800INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA1,500,000,000                1,500,000,000    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO5,720,000,000            5,720,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION81,087,740,577      81,087,740,577    

SECCION: 1002    

FONDO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO    

DEMOCRATICO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,027,006,170              1,027,006,170    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,027,006,170        1,027,006,170    

SECCION: 1004    

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,086,597,344              1,086,597,344    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,086,597,344           1,086,597,344    

SECCION: 1005    

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y  ZONAS    

ALEDANAS NASA KI WE    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,398,468,633              1,398,468,633    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION5,000,000,000   5,000,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO5,000,000,000           5,000,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     1500INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO5,000,000,000       5,000,000,000    

          COMUNITARIO    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION6,398,468,633        6,398,468,633    

SECCION: 1101    

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES    

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO125,730,575,063           125,730,575,063    

TOTAL PRESUPUESTO  SECCION125,730,575,063              125,730,575,063    

SECCION: 1102    

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO44,335,386,61349,531,726,282        93,867,112,895    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        7,306,698,0007,306,698,000    

123  MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            2,575,749,000        2,575,749,000    

          DE INFRAESTRUCTURA    

          ADMINISTRATIVA    

     1002     RELACIONES  EXTERIORES                 2,575,749,000        2,575,749,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           2,860,949,000        2,860,949,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     1002     RELACIONES  EXTERIORES                 2,860,949,000        2,860,949,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           1870,000,000        1870,000,000    

    EQUIPOS,  MATERIALES,    

    SUMINISTROS Y  SERVICIOS    

  ADMINISTRATIVOS    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            1870,000,000        1870,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION44,335,386,61356,838,424,282         101,173,810,895    

SECCION: 1103    

AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,398,824,50745,000,000       2,443,824,507    

C.PRESUPUESTO DE INVERSION4,000,000,000100,000,000,000         104,000,000,000    

540   COORDINACION,  ADMINISTRACION,4,000,000,000100,000,000,000   104,000,000,000    

          PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE    

          COOPERACION TECNICA Y/O    

          FINANCIERA PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO4,000,000,000100,000,000,000     104,000,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION6,398,824,507100,045,000,000         106,443,824,507    

SECCION: 1201    

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO14,096,693,788             14,096,693,788    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION92,921,542,00092,921,542,000    

111   CONSTRUCCION  DE80,954,909,585           80,954,909,585    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     802      SISTEMA PENITENCIARIO  Y80,954,909,585              80,954,909,585    

          CARCELARIO    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO10,698,927,138          10,698,927,138    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     802      SISTEMA PENITENCIARIO  Y10,698,927,138              10,698,927,138    

          CARCELARIO    

420   ESTUDIOS DE  PREINVERSION1,267,705,277                   1,267,705,277    

     802      SISTEMA PENITENCIARIO  Y1,267,705,277                1,267,705,277    

          CARCELARIO    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION107,018,235,788              107,018,235,788    

SECCION: 1204    

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               101,045,638,259     101,045,638,259    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION         80,783,278,00080,783,278,000    

112   ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA        4,085,446,000        4,085,446,000    

          PROPIA DEL SECTOR    

     800INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                 4,085,446,000        4,085,446,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            1,182,535,000        1,182,535,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     800INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                 1,182,535,000        1,182,535,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           993,406,000  993,406,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     800INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                 993,406,000  993,406,000    

212   MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,  2,616,757,0002,616,757,000    

          MATERIALES, SUMINISTROS Y    

          SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

    800INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                 2,616,757,000        2,616,757,000    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION            1,793,861,000        1,793,861,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     800INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                 1,793,861,000        1,793,861,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y1,947,473,0001,947,473,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     800INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                 1947,473,000        1947,473,000    

630   TRANSFERENCIAS                    68,163,8 00,00068,163,800,000    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA                 68,163,800,000       68,163,800,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            181,828,916,259  181,828,916,259    

SECCION: 1208    

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO331,552,852,642520,000,000332,072,852,642    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION3,839,642,000   3,839,642,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE2,000,000,000          2000,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

                   802    SISTEMA PENITENCIARIO Y       2000,000,000                2000,000,000    

          CARCELARIO    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA1,300,000,000                      1,300,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     802      SISTEMA PENITENCIARIO  Y1,300,000,000                1,300,000,000    

          CARCELARIO    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR  SOCIAL539,642,000              539,642,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

     802      SISTEMA PENITENCIARIO  Y539,642,000                   539,642,000    

          CARCELARIO    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION    335,392,494,642          520,000,000         335,912,494,642    

SECCION: 1209    

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO3,420,294,1145,204,051,8088,624,345,922    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION3,420,294,1145,204,051,808   8,624,345,922    

SECCION: 1301    

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO    

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO12,577,493,700,934      12,577,493,700,934    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION1,515,408,770,000                  1,515,408,770,000    

111   CONSTRUCCION  DE85,000,000,000           85,000,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     604                           RED  URBANA20,000,000,000              20,000,000,000    

    708RECREACION,  EDUCACION FISICA Y20,000,000,000        20,000,000,000    

          DEPORTE    

     1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO45,000,000,000      45,000,000,000    

          COMUNITARIO    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO45,000,000,000          45,000,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO45,000,000,000      45,000,000,000    

          COMUNITARIO< o:p>    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE10,000,000,000         10,000,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO10,000,000,000      10,000,000,000    

          COMUNITARIO    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE2,720,000,000          2,720,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS                     

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO2,720,000,000            2,720,000,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA2,000,000,000  2000,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     1100             INTERSUBSECTORIAL2,000,000,000                2000,000,000    

          AGROPECUARIO    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y30,621,780,000                30,621,780,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO30,621,780,000          30,621,780,000    

620   SUBSIDIOS  DIRECTOS13,052,990,000      13,052,990,000    

     1400INTERSUBSECTORIAL  VIVIENDA13,052,990,000           13,052,990,000    

630TRANSFERENCIAS91,992,000,000                91,992,000,000    

     600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE91,992,000,000       91,992,000,000    

650    CAPITALIZACION1,235,022,000,000          1,235,022,000,000    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO1,235,022,000,000              1,235,022,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION14,092,902,470,934                  14,092,902,470,934    

SECCION: 1308    

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA  NACION    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO5,177,733,667              5,177,733,667    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION435,000,000      435,000,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION  DE435,000,000             435,000,000    

                            EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

    1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO435,000,000               435,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION5,612,733,667        5,612,733,667    

SECCION: 1309    

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,276,839,1562,523,369,8974,800,209,053    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION250,000,000750,247,0001,000,247,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y250,000,000750,247,0001,000,247,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

                            PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

    1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO250,000,000750,247,000    1,000,247,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,526,839,1563,273,616,897   5,800,456,053    

SECCION: 1310    

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS 

  Y ADUANAS NACIONALES    

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO266,887,507,79028,264,167,068      295,151,674,858    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION7,620,000,0002,234,361,323  9,854,361,323    

122   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA        2,234,361,323        2,234,361,323    

          ADMINISTRATIVA    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,234,361,3232,234,361,323    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y7,620,000,000                 7,620,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO7,620,000,000            7,620,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION274,507,507,790    30,498,528,391   305,006,036,181    

SECCION: 1311    

SUPERINTENDENCIA BANCARIA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               54,800,538,795       54,800,538,795    

C.PRESUPUESTO DE INVERSION         8,831,630,0008,831,630,000    

121CONSTRUCCION  DE                     58,590,00058,590,000    

          INFRAESTRUCTURA    

          ADMINISTRATIVA    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            58,590,000    58,590,000    

122   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA       750,000,000   750,000,000    

          ADMINISTRATIVA    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            750,000,000  750,000,000    

123   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            968,040,000  968,040,000    

          DE INFRAESTRUCTURA    

          ADMINISTRATIVA    

    1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            968,040,000  968,040,000    

          221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION  DE             6,735,000,000      6,735,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            6,735,000,000        6,735,000,000    

222   MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,  320,000,000320,000,000    

          MATERIALES, SUMINISTROS Y    

          SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO           320,000,000   320,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            63,632,168,795     63,632,168,795    

SECCION: 1312    

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,516,190,883              2,516,190,883    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,516,190,883         2,516,190,883    

SECCION: 1401    

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA  PUBLICA22,525,484,144,026           22,525,484,144,026    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION22,525,484,144,026                  22,525,484,144,026    

SECCION: 1501    

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,715,856,159,783        2,715,856,159,783    

C.PRESUPUESTO DE INVERSION  615,733,000,000                    615,733,000,000    

111   CONSTRUCCION  DE38,196,820,000          38,196,820,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA  Y8,227,170,000             8,227,170,000    

          SEGURIDAD    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD  INTERNA24,040,000,000           24,040,000,000    

    102DEFENSA Y  SEGURIDAD EXTERNA1,670,000,000            1,670,000,000    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD3,500,460,000                3,500,460,000    

     607          TRANSPORTE  MARITIMO759,190,000                   759,190,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO56,514,190,000         56,514,190,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA  Y3,700,000,000             3,700,000,000    

          SEGURIDAD    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD  INTERNA25,940,460,000           25,940,460,000    

    102DEFENSA Y  SEGURIDAD EXTERNA18,500,190,000          18,500,190,000    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD490,000,000                   490,000,000    

     705            EDUCACION  SUPERIOR865,000,000                   865,000,000    

    1201ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO7,018,540,000           7,018,540,000    

          211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE    411,252,342,000            411,252,342,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA  Y151,816,206,000        151,816,206,000    

          SEGURIDAD    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD INTERNA237,053,966,000         237,053,966,000    

    102DEFENSA Y  SEGURIDAD  EXTERNA4,500,170,000            4,500,170,000    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD13,928,000,000              13,928,000,000    

    400               INTERSUBSECTORIAL600,000,000                   600,000,000    

          COMUNICACIONES    

     608                TRANSPORTE  AEREO3,354,000,000                3,354,000,000    

212   MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,106,080,068,000              106,080,068,000    

          MATERIALES, SUMINISTROS Y    

          SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA  Y79,170,078,000           79,170,078,000    

          SEGURIDAD    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD  INTERNA9,269,970,000             9,269,970,000    

    600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE15,640,020,000       15,640,020,000    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO2,000,000,000            2000,000,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE2,746,8 80,000         2,746,880,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

    406SERVICIOS DE  VALOR  AGREGADO2,746,880,000            2,746,880,000    

          EN COMUNICACIONES    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA942,700,000   942,700,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA  Y499,500,000                499,500,000    

          SEGURIDAD                               

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD  INTERNA443,200,000                443,200,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION3,331,589,159,783           3,331,589,159,783    

SECCION: 1503    

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO576,051,182,92444,614,827,000      620,666,009,924    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION576,051,182,92444,614,827,000   620,666,009,924    

SECCION: 1504    

FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               140,716,296,460     140,716,296,460    

TOTAL PRESUPUESTO  SECCION    140,716,296,460140,716,296,460    

SECCION: 1505    

FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               76,424,686,023       76,424,686,023    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            76,424,686,023       76,424,686,023    

SECCION: 1506    

FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               56,890,851,219       56,890,851,219    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        1,769,870,0001,769,870,000    

111   CONSTRUCCION  DE                  1,089,200,0001,089,200,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA  Y             1,089,200,000        1,089,200,000    

          SEGURIDAD    

112   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA       632,370,000   632,370,000    

          PROPIA DEL SECTOR    

     100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA  Y             632,370,000  632,370,000    

          SEGURIDAD    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO           48,300,000     48,300,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD  INTERNA             48,300,000    48,300,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            58,660,721,219     58,660,721,219< /o:p>    

SECCION: 1507    

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               16,331,429,170       16,331,429,170    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        5,946,400,0005,946,400,000    

111   CONSTRUCCION  DE                  2,600,000,0002,600,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA  Y             2,600,000,000        2,600,000,000    

          SEGURIDAD    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            3,200,000,000        3,200,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA  Y             3,200,000,000        3,200,000,000    

          SEGURIDAD    

420   ESTUDIOS DE  PREINVERSION   146,400,000146,400,000    

     100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA  Y             146,400,000  146,400,000    

          SEGURIDAD    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            22,277,829,170     22,277,829,170    

SECCION: 1508    

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO5,485,482,165181,500,000    5,666,982,165    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION600,000,000      600,000,000    

111   CONSTRUCCION  DE600,000,000                600,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     103                        DEFENSA  CIVIL600,000,000                   600,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION6,085,482,165181,500,000       6,266,982,165    

SECCION: 1510    

CLUB MILITAR DE OFICIALES    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               17,191,500,000       17,191,500,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        1818,900,0001,818,900,000    

          113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO              554,000,000         554,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA  Y             554,000,000  554,000,000    

          SEGURIDAD    

640   INVERSIONES Y  APORTES        1,264,900,0001,264,900,000    

          FINANCIEROS    

     1302             BIENESTAR SOCIAL  A                 1,264,900,000        1,264,900,000    

          TRABAJADORES    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            19,010,400,000       19,010,400,000    

SEC CION: 1511    

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO632,846,646,81873,602,785,184      706,449,432,002    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION632,846,646,81873,602,785,184   706,449,432,002    

SECCION: 1512    

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               257,774,093,000     257,774,093,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            257,774,093,000     257,774,093,000    

SECCION: 1519    

HOSPITAL MILITAR    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO9,828,357,00086,054,567,000          95,882,924,000    

C.PRESUPUESTO DE INVERSION10,817,290,00010,817,290,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO1,424,700,000           1,424,700,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD1,424,700,000                1,424,700,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE8,418,290,000          8,418,290,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD8,418,290,000                8,418,290,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE974,300,000             974,300,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD974,300,000                   974,300,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION20,645,647,00086,054,567,000        106,700,214,000    

SECCION: 1601    

POLICIA NACIONAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,086,078,081,883        2086,078,081,883    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION100,151,452,000                     100,151,452,000    

111   CONSTRUCCION  DE39,252,944,825           39,252,944,825    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

   SECTOR    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD  INTERNA35,752,944,825           35,752,944,825    

     705            EDUCACION  SUPERIOR3,500,000,000                3,500,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO2,500,000,000           2,500,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD  INTERNA1,000,000,000             1,000,000,000    

     700INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION500,000,000               500,000,000    

     705            EDUCACION  SUPERIOR1,000,000,000                1,000,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE53,982,907,175         53,982,907,175    

          EQUIP OS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD INTERNA44,879,800,000           44,879,800,000    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD3,076,107,175                3,076,107,175    

     608                TRANSPORTE  AEREO6,027,000,000                6,027,000,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE2,149,500,000          2,149,500,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD  INTERNA2,149,500,000             2,149,500,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA2,266,100,000                      2,266,100,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    101DEFENSA Y  SEGURIDAD  INTERNA891,100,000                891,100,000    

     705            EDUCACION  SUPERIOR240,100,000                   240,100,000    

     707              EDUCACION  ESPECIAL685,900,000                   685,900,000    

    1500INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO449,000,000          449,000,000    

          COMUNITARIO    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION2,186,229,533,883           2,186,229,533,883    

SECCION: 1701    

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO87,473,511,263             87,473,511,263    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION383,827,736,000                     383,827,736,000    

112   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA5,824,900,000       5,824,900,000    

          PROPIA DEL SECTOR    

     1100             INTERSUBSECTORIAL5,824,900,000                5,824,900,000    

          AGROPECUARIO    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA20,200,000,000                    20,200,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1100             INTERSUBSECTORIAL20,200,000,000              20,200,000,000    

          AGROPECUARIO    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL10,000,000,000         10,000,000,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

     1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO10,000,000,000      10,000,000,000    

          COMUNITARIO    

410   INVESTIGACION BASICA,  APLICADA90,291,760,000       90,291,760,000    

          Y ESTUDIOS    

     1100             INTERSUBSECTORIAL90,291,760,000              90,291,760,000    

          AGROPECUARIO    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION7,792,000,000           7,792,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     1100             INTERSUBSECTORIAL7,792,000,000                7,792,000,000    

          AGROPECUARIO    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y107,300,000,000              107,300,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     1106               COMERCIALIZACION107,300,000,000             107,300,000,000    

610    CREDITOS        80,365,100,000                 80,365,100,000    

     1100             INTERSUBSECTORIAL80,365,100,000              80,365,100,000    

          AGROPECUARIO    

620   SUBSIDIOS  DIRECTOS40,000,000,000      40,000,000,000    

    1401SOLUCIONES  DE VIVIENDA RURAL40,000,000,000        40,000,000,000    

630    TRANSFERENCIAS20,553,976,000             20,553,976,000    

     902                                  MANEJO16,200,000,000              16,200,000,000    

     1100             INTERSUBSECTORIAL4,353,976,000                4,353,976,000    

          AGROPECUARIO    

650    CAPITALIZACION1,500,000,000                 1,500,000,000    

     1106               COMERCIALIZACION1,500,000,000                1,500,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION471,301,247,263              471,301,247,263    

SECCION: 1702    

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO44,349,165,0002,854,600,00047,203,765,000    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA  PUBLICA278,300,000             278,300,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION6,413,600,00014,858,600,00021,272,200,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO348,000,000300,000,000    648,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     1100             INTERSUBSECTORIAL348,000,000300,000,000          648,000,000    

          AGROPECUARIO    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA     600,000,000600,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1100             INTERSUBSECTORIAL                 600,000,000  600,000,000    

          AGROPECUARIO    

510   ASISTENCIA  TECNICA,  DIVULGACION475,600,000           475,600,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     1100             INTERSUBSECTORIAL400,000,000                   400,000,000    

          AGROPECUARIO    

    1102PRODUCCION  Y  APROVECHAMIENTO75,600,000            75,600,000    

          PECUARIO    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y5,590,000,00013,958,600,000   19,548,600,000    

                            ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     1100             INTERSUBSECTORIAL5,590,000,00013,958,600,00019,548,600,000    

          AGROPECUARIO    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION51,041,065,00017,713,200,000         68,754,265,000    

SECCION: 1703    

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO47,675,936,0003,327,192,000          51,003,128,000    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA885,900,000             885,900,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION12,727,880,0004,840,500,00017,568,380,000    

112   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA3,847,880,0001,656,000,000    5,503,880,000    

          PROPIA DEL SECTOR    

     1107       TENENCIA DE LA TIERRA3,847,880,0001,656,000,000    5,503,880,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA     340,500,000340,500,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1501    ASISTENCIA DIRECTA A  LA                 340,500,000  340,500,000    

          COMUNIDAD    

620   SUBSIDIOS  DIRECTOS8,880,000,0002,844,000,00011,724,000,000    

     1107       TENENCIA DE LA  TIERRA8,880,000,0002,844,000,000   11,724,000,000    

    TOTAL PRESUPUESTO  SECCION61,289,716,0008,167,692,000        69,457,408,000    

SECCION: 1705    

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS – INAT    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO13,049,129,000             13,049,129,000    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA  PUBLICA18,178,400,000                 18,178,400,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION45,000,010,0005,492,776,00050,492,786,000    

111   CONSTRUCCION  DE42,051,410,0002,510,976,00044,562,386,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    1101PRODUCCION  Y APROVECHAMIENTO42,051,410,0002,510,976,000  44,562,386,000    

   AGRICOLA    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            200,000,000  200,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    1101PRODUCCION  Y APROVECHAMIENTO       200,000,000   200,000,000    

          AGRICOLA    

123   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            109,800,000  109,800,000    

          DE INFRAESTRUCTURA    

          ADMINISTRATIVA    

    1101PRODUCCION  Y APROVECHAMIENTO       109,800,000   109,800,000    

          AGRICOLA    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA2,898,600,00050,000,000    2,948,600,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1100             INTERSUBSECTORIAL2,898,600,000                2,898,600,000    

          AGROPECUARIO    

    1101PRODUCCION  Y APROVECHAMIENTO        50,000,000    50,000,000    

          AGRICOLA    

420   ESTUDIOS DE  PREINVERSION50,000,0002,622,000,000  2,672,000,000    

    1101PRODUCCION  Y  APROVECHAMIENTO50,000,0002,622,000,000         2,672,000,000    

          AGRICOLA    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION76,227,539,0005,492,776,00081,720,315,000    

SECCION: 1706    

FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL – DRI    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO4,853,934,649              4,853,934,649    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION70,000,000,00070,000,000,000    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL65,000,000,000         65,000,000,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

     1100             INTERSUBSECTORIAL65,000,000,000              65,000,000,000    

          AGROPECUARIO    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y5,000,000,000                 5,000,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL ESTADO    

    1100             INTERSUBSECTORIAL5,000,000,000                5,000,000,000    

          AGROPECUARIO    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION74,853,934,649       74,853,934,649    

SECCION: 1712    

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA – INPA    

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO5,857,438,500204,700,000     6,062,138,500    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION2,510,320,0002,591,589,000  5,101,909,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO351,000,000400,000,000    751,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     </span>1104PESCA Y ACUICULTURA351,000,000400,000,000751,000,000    

310  DIVULGACION,  ASISTENCIA627,000,000500,000,0001,127,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1104         PESCA Y  ACUICULTURA627,000,000500,000,000          1,127,000,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA276,000,000310,000,000   586,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     1104         PESCA Y  ACUICULTURA276,000,000310,000,000          586,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION200,000,000300,000,000500,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     1104         PESCA Y  ACUICULTURA200,000,000300,000,000          500,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y1,056,320,0001,081,589,000    2,137,909,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     1104         PESCA Y  ACUICULTURA1,056,320,0001,081,589,000   2,137,909,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION8,367,758,5002,796,289,000   11,164,047,500    

SECCION: 1801    

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,902,374,617,300        2,902,374,617,300    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION180,620,440,000                     180,620,440,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE400,000,000             400,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

     1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO  Y400,000,000              400,000,000    

          SEGURIDAD SOCIAL    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA820,000,000   820,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO  Y820,000,000              820,000,000    

                            SEGURIDAD SOCIAL    

410   INVESTIGACION  BASICA,  APLICADA193,140,000             193,140,000    

          Y ESTUDIOS    

     1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO  Y193,140,000              193,140,000    

          SEGURIDAD SOCIAL    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION1,000,000,000           1,000,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y1,000,000,000           1,000,000,000    

          SEGURIDAD SOCIAL    

630    TRANSFERENCIAS178,207,300,000           178,207,300,000    

     1302             BIENESTAR SOCIAL  A178,207,300,000             178,207,300,000    

          TRABAJADORES    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION3,082,995,057,300           3,082,995,057,300    

SECCION: 1804    

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               62,591,781,000       62,591,781,000    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA PUBLICA             188,600,000         188,600,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION         570,827,200,000570,827,200,000    

111   CONSTRUCCION  DE                  5,200,000,0005,200,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     704    CAPACITACION TECNICA  NO                 5,200,000,000        5,200,000,000    

          PROFESIONAL    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           8,000,000,000        8,000,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     704    CAPACITACION TECNICA NO                 8,000,000,000        8,000,000,000    

        PROFESIONAL                            

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA     350,847,900,000350,847,900,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     704    CAPACITACION TECNICA  NO                 339,103,900,000     339,103,900,000    

          PROFESIONAL    

     1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO  Y            11,744,000,000       11,744,000,000    

          SEGURIDAD SOCIAL    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL           70,512,900,000       70,512,900,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

     1302             BIENESTAR SOCIAL  A                 70,512,900,000       70,512,900,000    

          TRABAJADORES    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA           106,874,000,000     106,874,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     704    CAPACITACION TECNICA  NO                 106,874,000,000 106,874,000,000    

          PROFESIONAL    

610    CREDITOS                               27,892,400,00027,892,400,000    

     1302             BIENESTAR SOCIAL  A                 27,892,400,000       27,892,400,000    

          TRABAJADORES    

620   SUBSIDIOS  DIRECTOS              1,500,000,0001,500,000,000    

     1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO  Y            1,500,000,000        1,500,000,000    

          SEGURIDAD SOCIAL    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            633,607,581,000  633,607,581,000    

SECCION: 1805    

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO110,045,361,00025,770,285,000      135,815,646,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION110,045,361,000    25,770,285,000   135,815,646,000    

SECCION: 1808    

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               27,746,823,000       27,746,823,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        9,825,726,0009,825,726,000    

640   INVERSIONES Y  APORTES        9,825,726,0009,825,726,000    

          FINANCIEROS    

     1302             BIENESTAR SOCIAL  A                 9,825,726,000        9,825,726,000    

          TRABAJADORES    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            37,572,549,000     37,572,549,000    

SECCION: 1809    

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO224,316,124,00034,326,000,000      258,642,124,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION224,316,124,000    34,326,000,000   258,642,124,000    

SECCION: 1901    

MINISTERIO DE SALUD    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO181,709,272,116           181,709,272,116    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION836,532,551,672                     836,532,551,672    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA5,200,000,000                      5,200,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD5,200,000,000                5,200,000,000    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL11,109,972,000         11,109,972,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

    300    INTERSUBSECTORIAL SALUD5,518,360,000                5,518,360,000    

     301           PREVENCION EN  SALUD5,591,612,000                5,591,612,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA6,900,000,000          6,900,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    300    INTERSUBSECTORIAL SALUD6,000,000,000                6,000,000,000    

    303SERVICIOS  ESPECIALIZADOS  DE900,000,000                 900,000,000    

          SALUD    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION11,044,690,000     11,044,690,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD11,044,690,000              11,044,690,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y300,000,000                    300,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     301           PREVENCION EN  SALUD300,000,000                   300,000,000    

530   ATENCION, CONTROL  Y200,000,000         200,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA GESTION DEL    

          ESTADO    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD200,000,000                   200,000,000    

630    TRANSFERENCIAS801,777,889,672           801,777,889,672    

    304SERVICIOS  INTEGRALES DE SALUD801,777,889,672     801,777,889,672    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,018,241,823,788           1,018,241,823,788    

SECCION: 1903    

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO8,120,151,570633,397,100    8,753,548,670    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION55,660,869,328920,060,000   56,580,929,328    

212   MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,800,000,000314,700,0001,114,700,000    

          MATERIALES, SUMINISTROS Y    

          SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD800,000,000314,700,000          1,114,700,000    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL53,010,869,328        53,010,869,328    

          DEL RECURSO HUMANO    

     301           PREVENCION EN  SALUD53,010,869,328              53,010,869,328    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA850,000,000353,360,000   1,203,360,000    

          Y ESTUDIOS    

    300    INTERSUBSECTORIAL SALUD850,000,000353,360,000          1,203,360,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA,  DIVULGACION1,000,000,000252,000,000        1,252,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

    300    INTERSUBSECTORIAL SALUD1,000,000,000252,000,000       1,252,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION63,781,020,8981,553,457,10065,334,477,998    

SECCION: 1904    

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               143,094,565,959     143,094,565,959    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION8,205,000,000899,587,088,000         907,792,088,000    

123   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            6,100,000,000        6,100,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA    

          ADMINISTRATIVA    

    300    INTERSUBSECTORIAL SALUD                 6,100,000,000        6,100,000,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           3,810,038,000        3,810,038,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

    300    INTERSUBSECTORIAL SALUD                 3,810,038,000 3,810,038,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA     6,944,300,0006,944,300,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD                 6,944,300,000        6,944,300,000    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL8,205,000,000880,232,750,000   888,437,750,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD                 1,200,000,000        1,200,000,000    

     1501    ASISTENCIA DIRECTA A  LA8,205,000,000879,032,750,000          887,237,750,000    

          COMUNIDAD    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA           1,500,000,000        1,500,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD                 1,500,000,000        1,500,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION         1,000,000,000        1,000,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD                 1,000,000,000        1,000,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION8,205,000,0001,042,681,653,959      1,050,886,653,959    

SECCION: 1910    

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO6,344,461,8446,000,000,00012,344,461,844    

C.PRESU PUESTO DE  INVERSION2,000,000,000  2000,000,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION  DE700,000,000             700,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD700,000,000                   700,000,000    

440   ACTUALIZACION DE INFORMACION700,000,000              700,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD700,000,000                   700,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y600,000,000                    600,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

                            PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD600,000,000                   600,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION8,344,461,8446,000,000,000   14,344,461,844    

SECCION: 1912    

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS  – INVIMA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               4,527,810,202        4,527,810,202    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        5,904,122,0005,904,122,000    

112   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA       500,000,000  500,000,000    

          PROPIA DEL SECTOR    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD                 500,000,000  500,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           1,604,000,000        1,604,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD                 1,604,000,000        1,604,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA     300,172,000300,172,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD                 300,172,000  300,172,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA           300,000,000  300,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD                 300,0 00,000300,000,000    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION            1,000,000,000        1,000,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     301           PREVENCION EN  SALUD                 1,000,000,000        1,000,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION         2,199,950,000        2,199,950,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     301           PREVENCION EN  SALUD                 2,199,950,000        2,199,950,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            10,431,932,202     10,431,932,202    

SECCION: 2001    

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO81,046,423,186             81,046,423,186    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION127,559,400,000                     127,559,400,000    

111   CONSTRUCCION  DE70,408,000,000           70,408,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    201   MICROEMPRESA E  INDUSTRIA1,400,000,000                1,400,000,000    

          ARTESANAL    

     1200INTERSUBSECTORIAL  SANEAMIENTO56,540,500,000              56,540,500,000    

          BASICO    

    1201ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO12,467,500,000          12,467,500,000    

113   MEJORAMIE NTO Y  MANTENIMIENTO7,879,460,000          7,879,460,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     1200INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO7,879,460,000     7,879,460,000    

          BASICO    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE2,000,000,000          2000,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA  Y2,000,000,000         2000,000,000    

          COMERCIO    

221ADQUISICION Y/O PRODUCCION  DE820,000,000               820,000,000    

          EQUIP OS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

     206                                 TURISMO820,000,000                   820,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA5,964,320,000                      5,964,320,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA  Y1,214,320,000         1,214,320,000    

          COMERCIO    

    202PEQUENA Y  MEDIANA INDUSTRIA450,000,000                450,000,000    

     204                 COMERCIO  INTERNO500,000,000                   500,000,000    

     206TURISMO2,200,000,0002,200,000,000    

     1200INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO1,600,000,000      1,600,000,000    

          BASICO    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR  SOCIAL600,000,000              600,000,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

    201   MICROEMPRESA E  INDUSTRIA600,000,000                   600,000,000    

          ARTESANAL    

410   INVESTIGACION  BASICA,  APLICADA650,000,000             650,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    202PEQUENA Y  MEDIANA  INDUSTRIA100,000,000                100,000,000    

     204                 COMERCIO  INTERNO150,000,000                   150,000,000    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO400,000,000               400,000,000    

440   ACTUALIZACION DE  INFORMACION300,000,000              300,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     1400INTERSUBSECTORIAL  VIVIENDA300,000,000                300,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION2,790,000,000        2,790,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     206                                 TURISMO250,000,000                   250,000,000    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO540,000,000               540,000,000    

    1200INTERSUBSECTORIAL  SANEAMIENTO2,000,000,000     2000,000,000    

          BASICO    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y36,147,620,000                36,147,620,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

    200INTERSUBSECTORIAL  INDUSTRIA  Y400,000,000             400,000,000    

          COMERCIO    

    201   MICROEMPRESA E  INDUSTRIA20,000,000,000              20,000,000,000    

          ARTESANAL    

    1201ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO1,440,000,000           1,440,000,000    

     1400INTERSUBSECTORIAL  VIVIENDA3,540,000,000             3,540,000,000    

     1501    ASISTENCIA DIRECTA A  LA10,767,620,000              10,767,620,000    

          COMUNIDAD    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION208,605,823,186              208,605,823,186    

SECCION: 2003    

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA  URBANA    

-INURBE-    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO13,224,687,0003,226,800,000          16,451,487,000    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA PUBLICA             59,900,000  59,900,000    

C.PRESUPUESTO DE INVERSION147,000,000,00010,000,000,000       157,000,000,000    

          620              SUBSIDIOS DIRECTOS    147,000,000,000   10,000,000,000    157,000,000,000    

    1402SOLUCIONES  DE VIVIENDA URBANA147,000,000,000   10,000,000,000     157,000,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION160,224,687,000    13,286,700,000   173,511,387,000    

SECCION: 2020    

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               41,889,000,000       41,889,000,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        5,826,169,0005,826,169,000    

112   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA        5,212,426,000        5,212,426,000    

          PROPIA DEL SECTOR    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            5,212,426,000 5,212,426,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           613,743,000  613,743,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            613,743,000  613,743,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            47,715,169,000       47,715,169,000    

SECCION: 2021    

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL  INSTITUTO 

  DE CREDITO TERRITORIAL ICT    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               8,264,384,000        8,264,384,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        2,104,000,0002,104,000,000    

          123              MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO              2,104,000,000      2,104,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA    

          ADMINISTRATIVA    

    1402SOLUCIONES  DE VIVIENDA URBANA        2,104,000,000        2,104,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            10,368,384,000       10,368,384,000    

SECCION: 2101    

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO39,156,318,637             39,156,318,637    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION170,569,375,000                     170,569,375,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO751,153,000              751,153,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    406SERVICIOS DE  VALOR  AGREGADO751,153,000              751,153,000    

          EN COMUNICACIONES    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA500,000,000   500,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     207                                  MINERIA500,000,000                   500,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION2,551,442,000        2,551,442,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINI STRACION DEL ESTADO    

     207                                  MINERIA551,442,000                   551,442,000    

     500INTERSUBSECTORIAL  ENERGIA2,000,000,000                2000,000,000    

620   SUBSIDIOS DIRECTOS129,600,000,000     129,600,000,000    

     500INTERSUBSECTORIAL  ENERGIA129,600,000,000             129,600,000,000    

630    TRANSFERENCIAS37,166,780,000             37,166,780,000    

     500INTERSUBSECTORIAL  ENERGIA37,166,780,000              37,166,780,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION209,725,693,637              209,725,693,637    

SECCION: 2103    

INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, 

  MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR – INGEOMINAS    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO14,629,260,000525,800,000  15,155,060,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION2,750,000,0007,999,738,000  10,749,738,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA2,750,000,0006,260,989,000       9,010,989,000    

          Y ESTUDIOS    

     207                                  MINERIA950,000,0005,560,989,000      6,510,989,000    

     903                            MITIGACION1,800,000,000700,000,000      2,500,000,000    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION            1,738,749,000        1,738,749,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     207                                  MINERIA                 1,738,749,000        1,738,749,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION17,379,260,0008,525,538,00025,904,798,000    

SECCION: 2109    

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA – UPME    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               3,048,158,950        3,048,158,950    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        8,079,992,9508,079,992,950    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA     1,400,000,0001,400,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     500INTERSUBSECTORIAL  ENERGIA                 1,400,000,000        1,400,000,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA           1,750,000,000        1,750,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     207MINERIA800,000,000800,000,000    

     500INTERSUBSECTORIAL  ENERGIA                 950,000,000  950,000,000    

510   ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION         1,200,000,000        1,200,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     207                                  MINERIA                 1,200,000,000        1,200,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y3,729,992,9503,729,992,950    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     500INTERSUBSECTORIAL ENERGIA1,729,992,9501,729,992,950    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO            2000,000,000        2000,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            11,128,151,900     11,128,151,900    

SECCION: 2110    

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES  ENERGETICAS – IPSE    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO32,284,509,0006,044,200,000          38,328,709,000    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA  PUBLICA17,580,700,000                 17,580,700,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION18,026,920,00018,026,920,000    

111   CONSTRUCCION  DE7,945,461,000             7,945,461,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

                   503    SUBTRANSMISION ELECTRICA   7,945,461,000                7,945,461,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO8,000,000,000           8,000,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     500INTERSUBSECTORIAL  ENERGIA8,000,000,000                8,000,000,000    

420   ESTUDIOS DE  PREINVERSION2,081,459,000                   2081,459,000    

     501         GENERACION  ELECTRICA2,081,459,000                2081,459,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION67,892,129,0006,044,200,00073,936,329,000    

SECCION: 2201    

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENT  O2,143,989,604,412      2,143,989,604,412    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION111,030,787,000                     111,030,787,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO5,000,000,000           5,000,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     700INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION5,000,000,000            5,000,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA48,740,000,000                    48,740,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     700INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION48,540,000,000          48,540,000,000    

     703        EDUCACION  SECUNDARIA200,000,000                   200,000,000    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR  SOCIAL500,000,000              500,000,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

     700INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION500,000,000               500,000,000    

620   SUBSIDIOS  DIRECTOS19,903,700,000      19,903,700,000    

     700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION18,460,310,000          18,460,310,000    

     703        EDUCACION  SECUNDARIA1,443,390,000                1,443,390,000    

640   INVERSIONES Y  APORTES36,887,087,00036,887,087,000    

          FINANCIEROS    

     705            EDUCACION  SUPERIOR36,887,087,000              36,887,087,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION2,255,020,391,412           2,255,020,391,412    

SECCION: 2202    

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR  (ICFES)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               22,407,765,820       22,407,765,820    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA  PUBLICA11,944,101,903                 11,944,101,903    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION         19,592,500,00019,592,500,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           3,030,840,000        3,030,840,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     705            EDUCACION  SUPERIOR                 3,030,840,000        3,030,840,000    

          310              DIVULGACION,  ASISTENCIA               13,030,800,000    13,030,800,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     700INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION            3,000,000,000        3,000,000,000    

     705            EDUCACION  SUPERIOR                 10,030,800,000       10,030,800,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA           2,300,000,000        2,300,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     705            EDUCACION  SUPERIOR                 2,300,000,000        2,300,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y1,230,860,0001,230,860,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     705            EDUCACION  SUPERIOR                 1,230,860,000        1,230,860,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION11,944,101,90342,000,265,820         53,944,367,723    

SECCION: 2203    

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS  

  EN EL EXTERIOR (ICETEX)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               15,623,329,140       15,623,329,140    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION22,882,000,000111,177,349,000       134,059,349,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           1,500,000,000        1,500,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTR OS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

     700INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION            1,500,000,000        1,500,000,000    

610    CREDITOS        22,882,000,000109,677,349,000132,559,349,000    

    300    INTERSUBSECTORIAL  SALUD5,000,000,000                5,000,000,000    

     700INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION            1,500,000,000        1,500,000,000    

     705            EDUCACION  SUPERIOR17,882,000,000108,177,349,000        126,059,349,000    

TOTAL PRESUPUESTO  SECCION22,882,000,000126,800,678,140       149,682,678,140    

SECCION: 2205    

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO4,664,398,0541,961,800,0006,626,198,05 4    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION21,592,000,0006,992,000,00028,584,000,000    

111   CONSTRUCCION  DE12,000,000,000           12,000,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    708RECREACION,  EDUCACION FISICA Y12,000,000,000        12,000,000,000    

          DEPORTE    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO300,000,000              300,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    708RECREACION,  EDUCACION FISICA  Y300,000,000            300,000,000    

          DEPORTE    

212   MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,200,000,000400,000,000600,000,000    

          MATERIALES, SUMINISTROS Y    

          SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

    708RECREACION,  EDUCACION FISICA Y200,000,000400,000,000  600,000,000    

          DEPORTE    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION  DE200,000,000             200,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

    708RECREACION,  EDUCACION FISICA  Y200,000,000            200,000,000    

          DEPORTE    

310  DIVULGACION,  ASISTENCIA8,792,000,0006,592,000,000          15,384,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    708RECREACION,  EDUCACION FISICA Y8,792,000,0006,592,000,000       15,384,000,000    

          DEPORTE    

510   ASISTENCIA  TECNICA,  DIVULGACION100,000,000           100,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

    708RECREACION,  EDUCACION FISICA  Y100,000,000            100,000,000    

          DEPORTE    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION 26,256,398,0548,953,800,00035,210,198,054    

SECCION: 2208    

INSTITUTO CARO Y CUERVO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,290,317,43398,000,000       2,388,317,433    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION162,000,000      162,000,000    

122   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA21,600,000            21,600,000    

          ADMINISTRATIVA    

     709                     ARTE Y  CULTURA21,600,000                     21,600,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION  DE32,400,000               32,400,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     709                     ARTE Y  CULTURA32,400,000                     32,400,000    

410   INVESTIGACION  BASICA,  APLICADA108,000,000             108,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     709                     ARTE Y  CULTURA108,000,000                   108,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION2,452,317,43398,000,000         2,550,317,433    

SECCION: 2209    

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,733,142,77252,800,000       1,785,942,772    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION382,000,000187,500,000569,500,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA227,000,00057,000,000284,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     705            EDUCACION  SUPERIOR25,000,00026,000,000   51,000,000    

     707              EDUCACION ESPECIAL202,000,00031,000,000  233,000,000    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL25,000,00037,500,000        62,500,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

     301           PREVENCION EN  SALUD15,000,00017,500,000   32,500,000    

     1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO  Y10,000,00020,000,000       30,000,000    

          SEGURIDAD SOCIAL    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA100,000,00081,000,000    181,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     707              EDUCACION ESPECIAL100,000,00081,000,000  181,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y30,000,00012,000,000     42,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     700INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION30,000,00012,000,000         42,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,115,142,772240,300,000       2,355,442,772    

SECCION: 2210    

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,311,483,69820,168,000       2,331,651,698    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION424,300,000 180,000,000604,300,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE238,000,00056,000,000     294,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     707              EDUCACION ESPECIAL238,000,00056,000,000  294,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA102,000,00079,000,000181,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     707              EDUCACION ESPECIAL102,000,00079,000,000  181,000,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA84,300,00045,000,000      129,300,000    

          Y ESTUDIOS    

                   707    EDUCACION ESPECIAL    84,300,000   45,000,000  129,300,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,735,783,698200,168,000       2,935,951,698    

SECCION: 2211    

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO – MEDELLIN    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO4,924,997,915619,100,000    5,544,097,915    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA  PUBLICA173,475,000             173,475,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        500,000,000500,000,000    

111   CONSTRUCCION  DE                  366,609,000366,609,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

                   705    EDUCACION  SUPERIOR             366,609,000         366,609,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           133,391,000  133,391,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION            133,391,000  133,391,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION5,098,472,9151,119,100,000   6,217,572,915    

SECCION: 2213    

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION “JORGE ELIECER  GAITAN”    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO530,163,0607,400,000  537,563,060    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION240,000,000      240,000,000    

111   CONSTRUCCION  DE100,000,000                100,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     709                     ARTE Y  CULTURA100,000,000                   100,000,000    

212   MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,40,000,00040,000,000    

          MATERIALES, SUMINISTROS Y    

          SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     709                     ARTE Y  CULTURA40,000,000                     40,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA100,000,000   100,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     709                     ARTE Y  CULTURA100,000,000                   100,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION770,163,0607,400,000    777,563,060    

SECCION: 2226    

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO7,985,759,6309,542,547,09017,528,306,720    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION1,203,649,00012,476,079,00013,679,728,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           3,840,945,000        3,840,945,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     705            EDUCACION  SUPERIOR                 3,840,945,000        3,840,945,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA541,346,0005,281,901,000  5,823,247,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     705            EDUCACION  SUPERIOR541,346,0005,281,901,000      5,823,247,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA360,691,000810,804,000   1,171,495,000    

          Y ESTUDIOS    

     705            EDUCACION  SUPERIOR360,691,000810,804,000          1,171,495,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y301,612,0002,542,429,000        2,844,041,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     705            EDUCACION  SUPERIOR301,612,0002,542,429,000      2,844,041,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION9,189,408,63022,018,626,09031,208,034,720    

SECCION: 2227    

COLEGIO BOYACA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,980,999,665602,700,000    3,583,699,665    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,980,999,665602,700,000       3,583,699,665    

SECCION: 2229    

RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO211,667,788188,000,000        399,667,788    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION211,667,788188,000,000399,667,788    

SECCION: 2230    

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,843,006,3901,428,319,0003,271,325,390    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,843,006,3901,428,319,000   3,271,325,390    

SECCION: 2231    

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR    

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,601,013,039766,000,000     2,367,013,039    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,601,013,039766,000,000       2,367,013,039    

SECCION: 2232    

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,147,724,406500,000,000    1,647,724,406    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,147,724,406500,000,000       1,647,724,406    

SECCION: 2234    

INSTITUTO TECNICO CENTRAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO3,431,130,3471,580,820,0005,011,950,347    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION3,431,130,3471,580,820,000   5,011,950,347    

SECCION: 2235    

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA – ISER    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,917,957,334816,313,522    2,734,270,856    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,917,957,334816,313,522       2,734,270,856    

SECCION: 2236    

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,408,576,421320,000,000    1,728,576,421    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,408,576,421320,000,000       1,728,576,421    

SECCION: 2237    

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE  CIENAGA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,229,800,137195,300,000    1,425,100,137    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,229,800,137195,300,000       1,425,100,137    

SECCION: 2238    

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN  ANDRES    

Y PROVIDENCIA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO594,569,364264,405,360        858,974,724    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION594,569,364264,405,360858,974,724    

SECCION: 2239    

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL 

  DE SAN JUAN DEL CESAR    

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,115,130,304210,900,000     1,326,030,304    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,115,130,304210,900,000       1,326,030,304    

SECCION: 2240    

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA – ITA – DE BUGA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,429,163,770181,126,627    1,610,290,397    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,429,163,770181,126,627       1,610,290,397    

SECCION: 2241    

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,975,992,606661,000,000    3,636,992,606    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,975,992,606661,000,000       3,636,992,606    

SECCION: 2242    

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO “SIMON RODRIGUEZ” DE  CALI    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,539,783,247331,000,000    1870,783,247    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,539,783,247331,000,000       1870,783,247    

SECCION: 2243    

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL “ORIENTE DE CALDAS”    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO878,324,663341,800,000        1,220,124,663    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION 878,324,663341,800,000         1,220,124,663    

SECCION: 2244    

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 

  “LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO”    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO751,913,00370,000,000          821,913,003    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION751,913,00370,000,000  821,913,003    

SECCION: 2245    

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO902,586,62257,278,000          959,864,622    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION108,000,000123,032,000231,032,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE108,000,000123,032,000   231,032,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     700INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION43,200,00063,032,000         106,232,000    

     709                     ARTE Y CULTURA64,800,00060,000,000   124,800,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,010,586,622180,310,000       1,190,896,622    

SECCION: 2252    

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO900,752,250325,211,000        1,225,963,250    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION900,752,250325,211,0001,225,963,250    

SECCION: 2253    

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,384,624,892392,000,000    2,776,624,892    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,384,624,892392,000,000       2,776,624,892    

SECCION: 2254    

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD – ATLANTICO ITSA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,132,799,860975,600,000    2,108,399,860    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,132,799,860975,600,000       2,108,399,860    

SECCION: 2255    

CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD – CEADS    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,939,521,218255,630,000    2,195,151,218    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,939,521,218255,630,000       2,195,151,218    

SECCION: 2301    

MINISTERIO DE COMUNICACIONES    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO17,662,547,838             17,662,547,838    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION2,000,000,000   2000,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION  DE500,000,000             500,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     400               INTERSUBSECTORIAL500,000,000                   500,000,000    

          COMUNICACIONES    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION1,500,000,000        1,500,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     400               INTERSUBSECTORIAL1,500,000,000                1,500,000,000    

          COMUNICACIONES    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION19,662,547,838       19,662,547,838    

SECCION: 2306    

FONDO DE COMUNICACIONES    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               4,339,500,000        4,339,500,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION         125,900,800,000125,900,800,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            1850,000,000        1850,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     400               INTERSUBSECTORIAL                 1850,000,000        1850,000,000    

          COMUNICACIONES    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           100,055,299,000     100,055,299,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     400               INTERSUBSECTORIAL                 100,055,299,000     100,055,299,000    

          COMUNICACIONES    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA     12,354,074,00012,354,074,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     400               INTERSUBSECTORIAL                 12,354,074,000       12,354,074,000    

          COMUNICACIONES    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA           3,052,084,000        3,052,084,000    

          Y ESTUDIOS    

     400               INTERSUBSECTORIAL                 3,052,084,000        3,052,084,000    

          COMUNICACIONES    

510   ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION        700,000,000   700,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     400               INTERSUBSECTORIAL                 700,000,000  700,000,000    

          COMUNICACIONES    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y7,889,343,0007,889,343,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     401                                  CORREO                 7,889,343,000        7,889,343,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            130,240,300,000  130,240,300,000    

SECCION: 2307    

COMISION NACIONAL DE TELEVISION    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               103,223,700,000     103,223,700,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            103,223,700,000  103,223,700,000    

SECCION: 2401    

MINISTERIO DE TRANSPORTE    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO81,671,329,065             81,671,329,065    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA  PUBLICA113,319,700,000                113,319,700,000    

C.PRESUPUESTO DE INVERSION111,523,610,000                     111,523,610,000    

111   CONSTRUCCION  DE6,600,000,000             6,600,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE3,400,000,000          3,400,000,000    

     606              TRANSPORTE  FLUVIAL3,200,000,000                3,200,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO97,823,610,000          97,823,610,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE400,000,000             400,000,000    

     605              TRANSPORTE  FERREO87,223,610,000              87,223,610,000    

     606              TRANSPORTE  FLUVIAL1,000,000,000                1,000,000,000    

     607          TRANSPORTE  MARITIMO9,200,000,000                9,200,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE1,050,000,000          1,050,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE1,050,000,000          1,050,000,000    

221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION  DE1,000,000,000             1,000,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

     600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE1,000,000,000          1,000,000,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA1,100,000,000          1,100,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE1,100,000,000          1,100,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA,  DIVULGACION300,000,000           300,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE300,000,000             300,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y450,000,000                    450,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO                              

     600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE450,000,000             450,000,000    

630    TRANSFERENCIAS3,200,000,000               3,200,000,000    

     600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE3,200,000,000          3,200,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION306,514,639,065              306,514,639,065    

SECCION: 2402    

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO39,107,666,00015,898,400,000        55,006,066,000    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA PUBLICA196,424,800,000                196,424,800,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION572,563,883,000614,835,530,000    1,187,399,413,000    

111   CONSTRUCCION  DE288,813,650,00011,207,500,000300,021,150,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE23,084,000,0004,567,500,000     27,651,500,000    

     601        RED TRONCAL  NACIONAL265,729,650,0001,640,000,000          267,369,650,000    

    602 RED  SECUNDARIA                   5,000,000,0005,000,000,000    

112   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA7,385,000,000       7,385,000,000    

          PROPIA DEL SECTOR    

     601        RED TRONCAL  NACIONAL7,385,000,000                7,385,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO142,041,188,930533,859,810,000          675,900,998,930    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE45,174,230,00085,969,610,000   131,143,840,000    

     601        RED TRONCAL  NACIONAL89,930,038,930339,932,900,000        429,862,938,930    

     602                    RED  SECUNDARIA6,936,920,000107,957,300,000          114,894,220,000    

121   CONSTRUCCION  DE800,000,000                800,000,000    

          INFRAESTRUCTURA    

          ADMINISTRATIVA    

     600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE800,000,000             800,000,000    

122   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA       300,000,000  300,000,000    

          ADMINISTRATIVA    

     600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE          300,000,000  300,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE1,200,000,00013,000,000,000     14,200,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

  600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE1,200,000,00013,000,000,000    14,200,000,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA           3,000,000,000        3,000,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE          3,000,000,000        3,000,000,000    

420   ESTUDIOS DE  PREINVERSION4,800,000,0005,000,000,000       9,800,000,000    

     600INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE4,800,000,0005,000,000,000       9,800,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y3,825,253,00048,468,220,000   52,293,473,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE3,825,253,00048,468,220,000     52,293,473,000    

530   ATENCION, CONTROL  Y123,698,791,070   123,698,791,070    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA GESTION DEL    

          ESTADO    

     600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE123,698,791,070      123,698,791,070    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION808,096,349,000     630,733,930,0001,438,830,279,000    

SECCION: 2403    

FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO5,675,300,0002,409,006,0008,084,306,000    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA PUBLICA32,278,800,000       32,278,800,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION50,000,000,00015,991,794,000         65,991,794,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO50,000,000,00015,691,794,000    65,691,794,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE50,000,000,00015,691,794,000   65,691,794,000    

420   ESTUDIOS DE  PREINVERSION   300,000,000300,000,000    

     600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE          300,000,000  300,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION87,954,100,00018,400,800,000         106,354,900,000    

SECCION: 2412    

<  b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               162,376,000,000     162,376,000,000    

B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA PUBLICA             3,656,000,000      3,656,000,000    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION         100,850,600,000100,850,600,000    

111   CONSTRUCCION  DE                  14,027,062,00014,027,062,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     608                TRANSPORTE  AEREO                 14,027,062,000       14,027,062,000    

112   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA        1,500,000,000        1,500,000,000    

          PROPIA DEL SECTOR    

     608                TRANSPORTE  AEREO                 1,500,000,000         </span>1,500,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            18,105,000,000       18,105,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     608                TRANSPORTE  AEREO                 18,105,000,000       18,105,000,000    

121   CONSTRUCCION  DE                  318,813,000318,813,000    

          INFRAESTRUCTURA    

          ADMINISTRATIVA    

     608                TRANSPORTE AEREO                 318,813,000  318,813,000    

123   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            1,000,000,000        1,000,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA    

          ADMINISTRATIVA    

     608                TRANSPORTE  AEREO                 1,000,000,000        1,000,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE           39,681,108,000       39,681,108,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     608                TRANSPORTE  AEREO                 39,681,108,000       39,681,108,000    

212   MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,  17,453,818,00017,453,818,000    

          MATERIALES, SUMINISTROS Y    

          SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     608                TRANSPORTE  AEREO                 17,453,818,000       17,453,818,000    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL           1,500,000,000        1,500,000,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

     608                TRANSPORTE  AEREO                 1,500,000,000        1,500,000,000    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION            850,000,000  850,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     608                TRANSPORTE  AEREO                 850,000,000  850,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION         6,414,799,000        6,414,799,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     608                TRANSPORTE  AEREO                 6,414,799,000        6,414,799,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            266,882,600,000  266,882,600,000    

SECCION: 2501    

MINISTERIO PUBLICO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO146,707,449,007           146,707,449,007    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION5,500,000,000   5,500,000,000    

112   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA1,925,000,000       1925,000,000    

          PROPIA DEL SECTOR    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA1,925,000,000                1925,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE2,915,000,000          2,915,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     800INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA2,915,000,000                2,915,000,000    

          520             ADMINISTRACION,  CONTROL  Y660,000,000                   660,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     800INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA330,000,000                   330,000,000    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA330,000,000                   330,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION152,207,449,007              152,207,449,007    

SECCION: 2502    

DEFENSORIA DEL PUEBLO    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO36,431,094,152             36,431,094,152    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION500,000,000      500,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA500,000,000   500,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     800INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA500,000,000                   500,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION36,931,094,152       36,931,094,152    

SECCION: 2601    

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO144,892,877,248           144,892,877,248    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION13,500,000,00013,500,000,000    

211   ADQUISICION Y/O PRODUCCION  DE11,939,000,000        11,939,000,000    

   EQUIPOS, MATERIALES  SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO11,939,000,000          11,939,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION1,299,000,000       1,299,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO1,299,000,000            1,299,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y262,000,000                    262,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO262,000,000               262,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION158,392,877,248              158,392,877,248    

SECCION: 2602    

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA  REPUBLICA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO17,334,374,4338,817,537,413          26,151,911,846    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION17,334,374,4338,817,537,41326,151,911,846    

SECCION: 2701    

RAMA JUDICIAL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO723,200,801,905           723,200,801,905    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION41,728,323,00041,728,323,000    

111   CONSTRUCCION DE  24,898,600,000         24,898,600,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA24,898,600,000              24,898,600,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE14,229,723,000         14,229,723,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     803ADMINISTRACION DE JUSTICIA14,229,723,000              14,229,723,000    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA2,600,000,000          2,600,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA2,600,000,000                2,600,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION764,929,124,905              764,929,124,905    

SECCION: 2801    

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO219,936,402,630           219,936,402,630    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION219,936,402,630              219,936,402,630    

SECCION: 2802    

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO               12,823,097,597       12,823,097,597    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION        5,000,000,0005,000,000,000    

121   CONSTRUCCION  DE                  1,500,000,0001,500,000,000    

    INFRAESTRUCTURA    

          ADMINISTRATIVA    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            1,500,000,000        1,500,000,000    

122   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA        2,100,000,000        2,100,000,000    

    ADMINISTRATIVA    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO            2,100,000,000        2,100,000,000    

123   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO            1,400,000,000        1,400,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA    

          ADMINISTRATIVA    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            1,400,000,000        1,400,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION            17,823,097,597     17,823,097,597    

SECCION: 2803    

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL  ESTADO CIVIL    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,967,814,765891,482,360    2,859,297,125    

        TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,967,814,765891,482,3602,859,297,125    

SECCION: 2901    

FISCALIA GENERAL DE LA NACION    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO587,300,941,946           587,300,941,946    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION25,038,848,00025,038,848,000    

111   CONSTRUCCION  DE4,999,323,000             4,999,323,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

  803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA4,999,323,000                 4,999,323,000    

112   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA2,552,525,000       2,552,525,000    

          PROPIA DEL SECTOR    

    803ADMINISTRACION  DE  JUSTICIA2,552,525,000                2,552,525,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO500,000,000              500,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA500,000,000                   500,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE4,000,000,000          4,000,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   803    ADMINISTRACION DE  JUSTICIA4,000,000,000                4,000,000,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE2,600,000,000          2,600,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA2,600,000,000                2,600,000,000    

222   MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,100,000,000                     100,000,000    

          MATERIALES, SUMINISTROS Y    

          SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA100,000,000                   100,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y  10,287,000,000               10,287,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA10,287,000,000              10,287,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION612,339,789,946              612,339,789,946    

SECCION: 2902    

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO39,073,314,739284,420,000  39,357,734,739    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION3,820,814,000   3,820,814,000    

111   CONSTRUCCION  DE1,129,000,000             1,129,000,000    

  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA1,129,000,000                1,129,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO280,000,000              280,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA280,000,000                   280,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE1,111,814,000          1,111,814,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA1,111,814,000                1,111,814,000    

510   ASISTENCIA TEC  NICA, DIVULGACION100,000,000          100,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     803ADMINISTRACION DE  JUSTICIA100,000,000                   100,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y1,200,000,000                 1,200,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     803ADMINISTRACION DE JUSTICIA1,200,000,000                1,200,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION42,894,128,739284,420,000     43,178,548,739    

SECCION: 3001    

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO37,103,083,622             37,103,083,622    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION6,500,000,000   6,500,000,000    

212   MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,500,000,000                     500,000,000    

          MATERIALES, SUMINISTROS Y     

          SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     205                COMERCIO  EXTERNO500,000,000                   500,000,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE1,000,000,000          1,000,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

    ADMINISTRATIVOS    

     205                COMERCIO  EXTERNO1,000,000,000                1,000,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA800,000,000   800,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     205                COMERCIO  EXTERNO800,000,000                   800,000,000    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION4,200,000,000          4,200,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     205                COMERCIO  EXTERNO4,200,000,000                4,200,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION43,603,083,622      43,603,083,622    

SECCION: 3201    

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE    

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO45,534,905,565             45,534,905,565    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION43,272,690,00043,272,690,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO150,000,000              150,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO150,000,000                   150,000,000    

          AMBIENTE    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA100,000,000   100,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    1001ATENCION DE  EMERGENCIAS Y100,000,000  100,000,000    

          DESASTRES    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA6,470,000,000          6,470,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO4,700,000,000                4,700,000,000    

          AMBIENTE    

     901                       CONSERVACION1,070,000,000                1,070,000,000    

     902                                  MANEJO400,000,000                   400,000,000    

    1101PRODUCCION  Y APROVECHAMIENTO300,000,000          300,000,000    

          AGRICOLA    

420   ESTUDIOS DE  PREINVERSION40,000,000  40,000,000    

                   900    INTERSUBSECTORIAL MEDIO     40,000,000            40,000,000    

          AMBIENTE    

440   ACTUALIZACION DE  INFORMACION422,690,000              422,690,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO422,690,000                   422,690,000    

          AMBIENTE    

510   ASISTENCIA  TECNICA,  DIVULGACION130,000,000           130,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

    900    INTERSUBSECTORIAL MEDIO130,000,000                   130,000,000    

          AMBIENTE    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y5,320,000,000                 5,320,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO4,520,000,000                4,520,000,000    

          AMBIENTE    

     901                       CONSERVACION800,000,000                   800,000,000    

610    CREDITOS        18,390,000,000                 18,390,000,000    

    900    INTERSUBSECTORIAL MEDIO18,390,000,000              18,390,000,000    

          AMBIENTE    

630    TRANSFERENCIAS12,000,000,00012,000,000,000    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO12,000,000,000              12,000,000,000    

          AMBIENTE    

640   INVERSIONES Y  APORTES250,000,000      250,000,000    

          FINANCIEROS    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO250,000,000                   250,000,000    

          AMBIENTE                                  

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION88,807,595,565       88,807,595,565    

SECCION: 3202    

INSTITUTO DE  HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO20,714,907,860             20,714,907,860    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION10,900,000,0002,000,000,00012,900,000,000    

          113              MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO              1,500,000,000      1,500,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO                 1,500,000,000        1,500,000,000    

          AMBIENTE    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE9,400,000,000          9,400,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO9,400,000,000                9,400,000,000    

          AMBIENTE    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA           100,000,000  100,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO                 100,000,000  100,000,000    

          AMBIENTE    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION1,000,000,000400,000,0001,400,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

    900    INTERSUBSECTORIAL MEDIO1,000,000,000400,000,000       1,400,000,000    

          AMBIENTE                                  

440   ACTUALIZACION DE  INFORMACION500,000,000              500,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO500,000,000                   500,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION31,614,907,8602,000,000,00033,614,907,860    

SECCION: 3204    

FONDO NACIONAL AMBIENTAL    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION4,150,000,0005,724,000,000  9,874,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO4,150,000,000           4,150,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO4,150,000,000                4,150,000,000    

          AMBIENTE    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y5,724,000,0005,724,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO                 5,724,000,000        5,724,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION4,150,000,0005,724,000,000   9,874,000,000    

SECCION: 3208    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN  JORGE (CVS)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO107,756,881                 107,756,881    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION107,756,881            107,756,881    

SECCION: 3209    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,506,734,789              2,506,734,789    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION60,000,000       60,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA60,000,000     60,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    1500INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO60,000,000            60,000,000    

          COMUNITARIO    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION2,566,734,789        2,566,734,789    

SECCION: 3210    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA –  CORPOURABA    

A.       PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,848,121,543                1848,121,543    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION400,000,000      400,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO400,000,000              400,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     901                       CONSERVACION250,000,000                   250,000,000    

     902                                  MANEJO100,000,000                   100,000,000    

     903                            MITIGACION50,000,000                     50,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,248,121,543         2,248,121,543    

SECCION: 3211    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,643,809,231              1,643,809,231    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION60,000,000       60,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA60,000,000     60,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     1502PARTICIPACION  COMUNITARIA60,000,000                    60,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,703,809,231        1,703,809,231    

SECCION: 3212    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

  DEL CHOCO – CODECHOCO    

A. PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO890,086,126                890,086,126    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION500,000,000      500,000,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE150,000,000             150,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

          ADMINISTRATIVOS    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO150,000,000                   150,000,000    

          AMBIENTE    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA50,000,000     50,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO50,000,000                     50,000,000    

          AMBIENTE    

410   INVESTIGACION  BASICA,  APLICADA300,000,000             300,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO300,000,000                   300,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,390,086,126        1,390,086,126    

SECCION: 3214    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO988,736,737                 988,736,737    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION60,000,000       60,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA60,000,000     60,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO60,000,000                     60,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,048,736,737        1,048,736,737    

SECCION: 3215    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,240,299,628              1,240,299,628    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION60,000,000       60,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA60,000,000     60,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO60,000,000                     60,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,300,299,628        1,300,299,628    

SECCION: 3216    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO898,740,942                 898,740,942    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION400,000,000      400,000,000    

111   CONSTRUCCION  DE150,000,000                150,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO150,000,000                   150,000,000    

          AMBIENTE    

410   INVESTIGACION  BASICA, APLICADA250,000,000             250,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO250,000,000                   250,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,298,740,942        1,298,740,942    

SECCION: 3217    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL    

(CORPONOR)    

A.       PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,396,470,568                1,396,470,568    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,396,470,568        1,396,470,568    

SECCION: 3218    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION360,000,000      360,000,000    

111   CONSTRUCCION  DE120,000,000                120,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO120,000,000                   120,000,000    

          AMBIENTE    

113   MEJORAMIENTO Y MA  NTENIMIENTO90,000,000               90,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO90,000,000                     90,000,000    

          AMBIENTE    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA150,000,000   150,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO150,000,000                   150,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION360,000,000            360,000,000    

SECCION: 3219    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,431,364,931              1,431,364,931    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION360,000,000      360,000,000    

111   CONSTRUCCION  DE200,000,000                200,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     902                                  MANEJO200,000,000                   200,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO50,000,000                50,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     902                                  MANEJO50,000,000                     50,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y110,000,000                    110,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO110,000,000                   110,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,791,364,931        1,791,364,931    

SECCION: 3221    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,607,555,288              2,607,555,288    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION    2,607,555,288              2,607,555,288    

SECCION: 3222    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,793,504,795              1,793,504,795    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION400,000,000      400,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO400,000,000              400,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO300,000,000                   300,000,000    

          AMBIENTE    

     902                                  MANEJO100,000,000                   100,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION    2,193,504,795              2,193,504,795    

SECCION: 3223    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA  AMAZONIA –    

CORPOAMAZONIA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,265,340,753              1,265,340,753    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION400,000,000      400,000,000    

410   INVESTIGACION  BASICA,  APLICADA215,000,000             215,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO215,000,000                   215,000,000    

          AMBIENTE    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION  110,000,000         110,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     902                                  MANEJO110,000,000110,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL Y75,000,00075,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO75,000,000                     75,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,665,340,753        1,665,3 40,753    

SECCION: 3224    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE  

  DE LA AMAZONIA – CDA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,230,559,208              1,230,559,208    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION478,000,000      478,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO99,000,000                99,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO99,000,000                     99,000,000    

          AMBIENTE    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA79,000,000     79,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO79,000,000                     79,000,000    

          AMBIENTE    

410   INVESTIGACION  BASICA,  APLICADA99,000,000               99,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO99,000,000                     99,000,000    

          AMBIENTE    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION99,000,000                99,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO99,000,000                     99,000,000    

          AMBIENTE    

440   ACTUALIZACION DE  INFORM  ACION102,000,000             102,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO102,000,000                   102,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,708,559,208        1,708,559,208    

SECCION: 3226    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO 

  DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – CORALINA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,243,088,736              1,243,088,736    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION500,000,000      500,000,000    

122   ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA150,000,000           150,000,000    

          ADMINISTRATIVA    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO150,000,000                   150,000,000    

          AMBIENTE    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y350,000,000                    350,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO350,000,000                   350,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,743,088,736        1,743,088,736    

SECCION: 3227    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO    

ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,202,007,734              1,202,007,734    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION500,000,000      500,000,000    

410   INVESTIGACION  BASICA,  APLICADA120,000,000             120,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO120,000,000                   120,000,000    

          AMBIENTE    

430   LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION200,000,000              200,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO200,000,000                   200,000,000    

          AMBIENTE    

510    ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION180,000,000           180,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     1501    ASISTENCIA DIRECTA A  LA180,000,000                   180,000,000    

          COMUNIDAD    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,702,007,734        1,702,007,734    

SECCION: 3228    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL  SAN JORGE    

– CORPOMOJANA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,179,766,059              1,179,766,059    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION500,000,000      500,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO150,000,000              150,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO150,000,000                   150,000,000    

          AMBIENTE    

410   INVESTIGACION  BASICA,  APLICADA350,000,000             350,000,000    

          Y ESTUDIOS    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO250,000,000                   250,000,000    

          AMBIENTE    

     902                                  MANEJO100,000,000                   100,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,679,766,059        1,679,766,059    

SECCION: 3229    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,040,096,386              1,040,096,386    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION200,000,000      200,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA200,000,000   200,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO200,000,000                   200,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,240,096,386        1,240,096,386    

SECCION: 3230    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,120,313,178              1,120,313,178    

C.PRESUPUESTO DE INVERSION400,000,000       400,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO50,000,000                50,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO50,000,000                     50,000,000    

          AMBIENTE    

410   INVESTIGACION  BASICA,  APLICADA350,000,000             350,000,000    

                            Y ESTUDIOS    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO270,000,000                   270,000,000    

          AMBIENTE    

     901                       CONSERVACION80,000,000                     80,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,520,313,178        1,520,313,178    

SECCION: 3231    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,029,947,630              1,029,947,630    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,029,947,630        1,029,947,630    

SECCION: 3232    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA    

(CORANTIOQUIA)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,323,812,236              1,323,812,236    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,323,812,236         1,323,812,236    

SECCION: 3233    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO964,929,565                 964,929,565    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION964,929,565            964,929,565    

SECCION: 3234    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,082,993,880              1,082,993,880    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,082,993,880        1,082,993,880    

SECCION: 3235    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,043,250,830              1,043,250,830    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,043,250,830        1,043,250,830    

SECCION: 3236    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO977,629,970                 977,629,970    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION100,000,000      100,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION100,000,000          100,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

    1202MANEJO Y  CONTROL DE  RESIDUOS100,000,000            100,000,000    

          SOLIDOS Y LIQUIDOS    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,077,629,970        1,077,629,970    

SECCION: 3238    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)    

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,123,212,675              1,123,212,675    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,123,212,675        1,123,212,675    

SECCION: 3239    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO1,000,345,040              1,000,345,040    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION500,000,000      500,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO100,000,000              100,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO100,000,000                   100,000,000    

          AMBIENTE    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA280,000,000   280,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

                   900    INTERSUBSECTORIAL MEDIO     280,000,000                   280,000,000    

          AMBIENTE    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y120,000,000                    120,000,000    

        ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

    900    INTERSUBSECTORIAL  MEDIO120,000,000                   120,000,000    

          AMBIENTE    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION1,500,345,040        1,500,345,040    

SECCION: 3301    

MINISTERIO DE CULTURA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO32,534,643,778             32,534,643,778    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION14,910,000,00014,910,000,000    

111   CONSTRUCCION DE1,950,000,000             1950,000,000    

          INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     709                     ARTE Y  CULTURA1,950,000,000                1950,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO4,300,000,000           4,300,000,000    

          DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     709                     ARTE Y  CULTURA4,300,000,000                4,300,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE1,400,000,000          1,400,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     709                     ARTE Y  CULTURA1,400,000,000                1,400,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA2,900,000,000                      2,900,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     709                     ARTE Y  CULTURA2,900,000,000                2,900,000,000    

320   PROTECCION Y  BIENESTAR  SOCIAL500,000,000              500,000,000    

          DEL RECURSO HUMANO    

     709                     ARTE Y  CULTURA500,000,000                   500,000,000    

          410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA    100,000,000                   100,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     709                     ARTE Y  CULTURA100,000,000                   100,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y1,060,000,000                 1,060,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     709                     ARTE Y  CULTURA1,060,000,000                1,060,000,000    

620   SUBSIDIOS  DIRECTOS1,000,000,000        1,000,000,000    

    709                     ARTE Y  CULTURA1,000,000,000                1,000,000,000    

650    CAPITALIZACION1,700,000,000                 1,700,000,000    

     709                     ARTE Y  CULTURA1,700,000,000                1,700,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION47,444,643,778       47,444,643,778    

SECCION: 3304    

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO2,602,016,039249,280,000    2,851,296,039    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION290,000,000252,000,000542,000,000    

221   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE110,000,00040,000,000     150,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES,    

          SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

     709                     ARTE Y CULTURA110,000,00040,000,000  150,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA150,000,000132,000,000282,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     709                     ARTE Y  CULTURA150,000,000132,000,000          282,000,000    

440   ACTUALIZACION DE  INFORMACION30,000,00040,000,000         70,000,000    

          PARA PROCESAMIENTO    

     709                     ARTE Y CULTURA30,000,00040,000,000   70,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION         40,000,000    40,000,000    

                            Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO            40,000,000    40,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,892,016,039501,280,000       3,393,296,039    

SECCION: 3305    

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA    

A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,655,989,53496,990,000       2,752,979,534    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION560,000,000      560,000,000    

113   MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO170,000,000              170,000,000    

           DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

          SECTOR    

     709                     ARTE Y  CULTURA170,000,000                   170,000,000    

310   DIVULGACION,  ASISTENCIA100,000,000   100,000,000    

          TECNICA Y CAPACITACION DEL    

          RECURSO HUMANO    

     709                     ARTE Y  CULTURA100,000,000                   100,000,000    

410   INVESTIGACION  BASICA,  APLICADA110,000,000             110,000,000    

          Y ESTUDIOS    

     709                     ARTE Y  CULTURA110,000,000                   110,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y180,000,000                    180,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     709                     ARTE Y  CULTURA180,000,000                   180,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO  SECCION3,215,989,53496,990,000         3,312,979,534    

SECCION: 3401    

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA    

A.PRESUPUESTO DE  FUNCIONAMIENTO9,277,602,737              9,277,602,737    

C.PRESUPUESTO DE  INVERSION1,500,000,000   1,500,000,000    

211   ADQUISICION Y/O  PRODUCCION  DE550,000,000             550,000,000    

          EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    

          Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO550,000,000               550,000,000    

510   ASISTENCIA  TECNICA,  DIVULGACION180,000,000           180,000,000    

          Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

          DEL ESTADO PARA APOYO A LA    

          ADMINISTRACION DEL ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO180,000,000               180,000,000    

520   ADMINISTRACION,  CONTROL  Y770,000,000                    770,000,000    

          ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

          PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

          DEL ESTADO    

     1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO770,000,000770,000,000    

          TOTAL PRESUPUESTO SECCION10,777,602,737       10,777,602,737    

TOTAL PRESUPUESTO  NACIONAL58,246,265,687,9344,664,284,550,141   62,910,550,238,075    

Artículo 3°. Que el artículo 78 de la Ley 714 de 2001,  autorizó contracreditar la suma de $10.000.000.000 del Instituto Nacional de  Vías del proyecto 113-600-32 Mejoramiento apoyo Estatal, para proyectos de  Rehabilitación por concesión y acreditarlos al proyecto 111-601-163  Construcción Accesos túnel de Medellín–Santafé de Antioquia. $10.000.000.000,  pero al momento de realizar el anterior traslado el proyecto a contracreditar  se encontró ubicado en el código 530-600-1 Mejoramiento apoyo estatal para los  proyectos de rehabilitación por concesión. Previo concepto DNP. De acuerdo con  lo anterior, para dar cumplimiento al artículo 78 de la ley en mención,  efectúese el siguiente traslado en el Presupuesto General de la Nación para la  vigencia fiscal de 2002.    

CTA.SUBC.   OBJ.                           ORD     RECCONCEPTOAPORTE      RECURSOSTOTAL

  PROG     SUBP                                PROY                              NACIONALPROPIOS    

CONTRACREDITESE:    

SECCION 2402    

INSTITUTO  NACIONAL DE VIAS    

530               ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION    

                     INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                     GESTION DEL  ESTADO10.000.000.000                10.000.000.000    

530    600                                                  INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE   10.000.000.000         10.000.000.000    

530    600   1                                              MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL    

                     PARA LOS PROYECTOS DE    

                     REHABILITACIÓN POR CONCESIÓN.    

                     PREVIO CONCEPTO  DNP.10.000.000.000             10.000.000.000    

                 11OTROS RECURSOS DEL TESORO10.000.000.00010.000.000.000    

ACREDITESE:    

SECCION 2402    

INSTITUTO  NACIONAL DE VIAS    

111               CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA    

                     PROPIA DEL  SECTOR10.000.000.000                  10.000.000.000    

111    601                                                  RED TRONCAL NACIONAL          10.000.000.000        10.000.000.000    

111    601   163                                                 CONSTRUCCION ACCESOS TUNEL    

                     MEDELLÍN-SANTAFE DE  ANTIOQUIA10.000.000.000               10.000.000.000    

                 11OTROS RECURSOS DEL TESORO10.000.000.000          10.000.000.000    

TERCERA PARTE    

DISPOSICIONES  GENERALES    

Artículo 4°. Las  disposiciones generales del presente decreto son complementarias de las Leyes  38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto y deben  aplicarse en armonía con éstas.    

CAPITULO I    

Del campo de  aplicación    

Artículo 5°. Las  disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto  General de la Nación y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas  Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con  el régimen de aquellas.    

Los fondos sin personería jurídica  deberán ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a  las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el  Estatuto Orgánico del Presupuesto, el presente decreto y las demás normas que  reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.    

CAPITULO II    

De las rentas y  recursos    

Artículo 6°. El  Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería ‑TES‑ Clase “B”  con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de  acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del  Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación  se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital,  con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones  temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto  General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del  Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales  de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán  ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda  extranjera; su emisión sólo requerirá el decreto que la autorice y fije sus  condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y  estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones  presupuestales por el monto 

  de éstas.    

Artículo 7°. La  Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informará a los  diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos  del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del  orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los  recursos de crédito externo e interno contratados directamente.    

Artículo 8°. Los ingresos  corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas  legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deberán ser  consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados  de su recaudo.    

Las Superintendencias que no sean  una sección presupuestal deberán consignar mensualmente en la Dirección del  Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la Ley.    

CAPITULO III    

De los gastos    

Artículo 9°. Las afectaciones  al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en  los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás  costos inherentes o accesorios.    

Con cargo a las apropiaciones de  cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se  atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los  costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y  gastos de nacionalización.    

Artículo 10. Prohíbese  tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de  gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos  cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos  hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo  establecido en esta norma.    

Artículo 11. Los  compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del  Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones  financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser  asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.    

Artículo 12. Para  proveer empleos vacantes se requerirá el certificado de disponibilidad  presupuestal por la vigencia fiscal de 2002. Por medio de éste, el Jefe de  Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos  del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002, por todo concepto de gastos de  personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o  creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de  disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.    

Toda provisión de empleos de los  servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de  personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.    

La vinculación de supernumerarios,  por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución  suscrita por el jefe del respectivo órgano.    

Artículo 13. Previo  al reconocimiento de la Prima Técnica se expedirá el certificado de  disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la  existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002.    

Artículo 14. La  solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su  consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público  –Dirección General del Presupuesto Público Nacional–, los siguientes  requisitos:    

1. Exposición de motivos.    

2. Costos y gastos comparativos de  las plantas vigente y propuesta.    

3. Efectos sobre los gastos  generales.    

4. Concepto del Departamento  Nacional de Planeación si se afectan los gastos de Inversión.    

5. Y las demás que la Dirección  General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.    

El Departamento Administrativo de  la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de  personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de  Hacienda y Crédito Público ‑Dirección General del Presupuesto Público  Nacional.    

Artículo 15. Las  obligaciones por concepto de servicios médico-asisten ciales causadas durante  la vigencia fiscal de 2001; así como, las pensiones, servicios públicos  domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones y transporte, las  de previsión social y las contribuciones inherentes a la nómina, causados en el  último trimestre de 2001, se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la  vigencia fiscal de 2002.    

La prima de vacaciones al igual  que la indemnización a las mismas podrán ser canceladas con cargo al  presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación.    

Artículo 16. Los  recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden  tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos,  primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos  pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores  públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.    

Los programas de capacitación  podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a  los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su  otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano  respectivo.    

Los programas de bienestar social  y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los  elementos necesarios para llevarlos a cabo.    

Artículo 17. Ningún  servidor público podrá devengar en dólares simultáneamente sueldo y viáticos,  con excepción de los que estén legalmente autorizados para ello.    

Artículo 18. La  Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y  Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la  constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman  el Presupuesto General de la Nación.    

Artículo 19. La  adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del  Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización  requieren un Plan de Compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde  con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se  modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.    

Cuando los órganos de que trata el  artículo 5º del presente decreto requieran adquirir vehículos, deberán obtener  autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional.  Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario  de vehículos y su programa de reposición. Exceptúanse los vehículos de los  Presidentes de la Ramas del Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública  y el Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”.    

Artículo 20. Ningún  órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos  internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista  la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República  haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.    

Los aportes y contribuciones de  Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al  Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se  contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad  con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o  aquellas que lo modifiquen o adicionen.    

Artículo 21. En la distribución  de los ingresos corrientes de la Nación para el período fiscal de 2002 se  tendrán en cuenta los municipios creados válidamente y reportados al  Departamento Nacional de Planeación-Dirección de Desarrollo Territorial.    

Cuando existan dudas sobre la  creación de municipios, la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento  Nacional de Planeación, solicitará concepto sobre el particular al Ministerio  del Interior.    

Para efectos de la distribución se  utilizarán los indicadores de población, las necesidades básicas insatisfechas,  pobreza y coberturas de servicios del DANE, con base en el censo de 1993 y la  información financiera de los municipios; así como la estadística de población  indígena y extensión de la ribera de los municipios del Río Magdalena.    

A los nuevos municipios  debidamente reportados, se les aplicarán los criterios de distribución  establecidos en los Decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.    

El Ministerio de Hacienda y  Crédito Público sólo girará lo que le sea reportado para tal efecto por la  Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.    

Artículo 22. Las  correcciones, ajustes o modificaciones a la información reportada al  Departamento Nacional de Planeación –Dirección de Desarrollo Territorial– por  parte del DANE y el IGAC, realizadas una vez aprobado el CONPES de la  distribución de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para  el 2002, sólo serán tenidas en cuenta para la distribución del año fiscal del  2003.    

Artículo 23. Los  recursos de los municipios y resguardos indígenas, provenientes de la  participación de los ingresos corrientes de la Nación y el situado fiscal  girado a los departamentos y distritos, que al cierre de la vigencia fiscal de  2002, no se encuentren comprometidos ni ejecutados, así como los rendimientos  financieros originados en depósitos realizados con estos mismos recursos,  deberán asignarse en el año fiscal de 2003, para los fines previstos  constitucional y legalmente.    

Artículo 24. El  porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado a las cajas  Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del  Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del  personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los  convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.    

Artículo 25. Los  órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto deberán remitir al  Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 2002, el  presupuesto de inversión debidamente regionalizado.    

Cuando se realicen modificaciones  al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deberán  remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes  siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.    

Artículo 26. Se  podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar  su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del  respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden  nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o  Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el  representante legal de estos.    

Cuando en el Decreto de  Liquidación se efectúen distribuciones que afecten el presupuesto de otro  órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, éstas servirán de  base para incorporar los recursos en las respectivas entidades receptoras,  debiéndose iniciar su ejecución durante la vigencia fiscal que empieza el 1° de  enero y termina el 31 de diciembre de 2002.    

Dichos actos administrativos  requerirán para su validez la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito  Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional.    

Los jefes de los órganos  responderán por la legalidad de los actos en mención.    

A fin de evitar duplicaciones en  los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano  que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto  administrativo servirá de base para disminuir las apropiaciones del órgano que  distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de  éstas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de  requerirse se abrirán subordinales.    

El jefe del órgano o en quien éste  haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar asignaciones internas de  apropiación en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su  manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su  destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del  Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto  Público Nacional.    

Artículo 27. El representante  legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto  General de la Nación deberán cumplir prioritariamente con la atención de los  sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros,  mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina. El  incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del representante  legal y del ordenador del gasto.    

Artículo 28.  Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de  cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre  las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se  requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse  en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron  programadas las apropiaciones respectivas.    

En el caso de las obligaciones de  origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con  otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas  compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las  primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare  algún saldo en contra de la Nación esta podrá sufragarlo a través de títulos de  deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se  podrán emitir, sin que implique operación presupuestal alguna, los bonos  pensionales de que trata la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1793 de 2000.  Todos estos títulos deberán presupuestarse para efectos de su redención.    

Cuando se combinen las calidades  de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de  liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se  compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna.    

La pérdida o déficit de que trata  el literal e) del artí culo 27 de la Ley 31 de 1992 que  corresponda atender a la Nación se podrá pagar con títulos emitidos por el  Gobierno Nacional.    

Los bonos que se expidan en  cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996 deberán  presupuestarse para efectos de su redención.    

Artículo 29. Los  órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto podrán pactar  anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja,  PAC, aprobado.    

Artículo 30. Los  aportes que haya otorgado la Nación a la Empresa Administración Postal  Nacional, Adpostal, corresponden al pago de los servicios postales prestados  directamente o a través de otras empresas a los órganos que conforman el  Presupuesto General de la Nación. Para ello dicha empresa expedirá los  respectivos paz y salvos con fundamento en el reconocimiento de la deuda que  por este concepto realice cada uno de los órganos deudores.    

Con fundamento en los documentos  mencionados se realizarán los respectivos ajustes contables en Adpostal,  Telecom y las entidades deudoras, sin operación presupuestal alguna. Adpostal  enviará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional relación  detallada de estas operaciones para su seguimiento.    

CAPITULO IV    

De las reservas  presupuestales y cuentas por pagar    

Artículo 31. Las  reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el  Presupuesto General de la Nación, correspondientes al año 2001, deberán  constituirse a más tardar el 20 de enero de 2002 y remitirse a la Dirección  General del Presupuesto Público Nacional en la misma fecha. Las primeras serán  constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga  sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada  órgano.    

Cuando se trate de aportes de la  Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades  de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas  por pagar deberán constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y  el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso y por el  ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo  caso.    

Igual procedimiento será aplicable  a las Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no  figuren como secciones presupuestales.    

Unicamente en casos excepcionales  se podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la  constitución de las reservas presupuestales y/o cuentas por pagar. Estas  correcciones se podrán efectuar hasta el 15 de febrero de 2002.    

Los casos excepcionales serán  calificados por el jefe del órgano o representante legal del órgano o entidad,  según el caso.    

Artículo 32. Constituidas  las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de  2001, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección del Tesoro  Nacional a más tardar el 25 de enero de 2002 cuando se trate de recursos de la  Nación. El reintegro será refrendado por el ordenador del gasto y el  funcionario de manejo respectivo.    

Artículo 33. Las  cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal  de 2001 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 2002 expirarán sin  excepción. En consecuencia, los funcionarios de ma nejo de los respectivos  órganos reintegrarán los dineros de la Nación a la Dirección del Tesoro  Nacional, antes del 15 de enero del año 2003.    

Articulo 34. Los  recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las  Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía  Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados  a 31 diciembre de 2002, deberán ser reintegrados por éstas a la Dirección del  Tesoro Nacional a más tardar el 20 de enero del año 2003.    

Artículo 35. Las  reservas presupuestales provenientes de relaciones contractuales sólo podrán  constituirse con fundamento en los contratos debidamente perfeccionados. Cuando  se haya adjudicado una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso  de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la  disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia  fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia,  previo el cumplimiento de los procedimientos presupuestales correspondientes.    

Artículo 36. Los  compromisos adquiridos con cargo a las apropiaciones disponibles que cobijen la  siguiente vigencia fiscal, no requieren autorización de vigencias futuras. Para  tal efecto, deberán constituirse las reservas presupuestales.    

CAPITULO V    

De las vigencias  futuras    

Artículo 37. Los  cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no  utilizados a 31 de diciembre de cada año caducan sin excepción. En los casos de  licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se  entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de  adjudicación.    

Artículo 38. Cuando  un órgano requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales,  deberá obtener la autorización para comprometer vigencias futuras.    

Artículo 39. Las  solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias  fiscales futuras de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o  Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deberán tramitarse a  través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los  cuales estén vinculadas.    

CAPITULO VI    

Clasificación de  los gastos    

Artículo 40. Las apropiaciones  incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2002 se clasifican en la  siguiente forma:    

A‑     FUNCIONAMIENTO    

1.    GASTOS DE  PERSONAL    

1.1   SERVICIOS  PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA    

1.1.1   SUELDOS PERSONAL  DE NOMINA    

1.1.2   HORAS EXTRAS Y  DIAS FESTIVOS    

1.1.3   INDEMNIZACION  POR VACACIONES    

1.1.4   PRIMA TECNICA    

1.1.5   OTROS GASTOS POR  SERVICIOS PERSONALES    

1.2   SERVICIOS  PERSONALES INDIRECTOS    

1.3    CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR 

             PRIVADO    

1.4    CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR 

             PUBLICO    

2.    GASTOS  GENERALES    

2.1   ADQUISICION DE  BIENES    

2.2   ADQUISICION DE  SERVICIOS    

2.3   IMPUESTOS Y MULTAS    

3.     TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

4.    GASTOS DE  COMERCIALIZACION Y PRODUCCION    

B ‑   SERVICIO DE  LA DEUDA PUBLICA    

C ‑   INVERSION    

CAPITULO VII    

Definición de los  gastos    

Artículo 41. Las apropiaciones  incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2002 se definen en la  siguiente forma:    

A – FUNCIONAMIENTO    

Son aquellos que tienen por objeto  atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las  funciones asignadas en la constitución y la ley.    

1. GASTOS DE PERSONAL    

Corresponden a aquellos gastos que  debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por  una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen como sigue:    

1.1 SERVICIOS  PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA    

Comprende la remuneración por  concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los  servidores públicos vinculados a la planta de personal, tales como:    

1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA    

Pago de las remuneraciones a los  servidores públicos que incluye la jornada ordinaria, nocturna, las jornadas mixtas,  el trabajo ordinario en días dominicales y festivos y los incrementos por  antigüedad.    

1.1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    

Remuneración al trabajo realizado  en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días  dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las  limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.    

1.1.3 INDEMNIZACION POR VACACIONES    

Compensación en dinero por  vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o  a quienes, por necesidades del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. La  afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el Jefe del  respectivo órgano.    

1.1.4 PRIMA TECNICA    

Reconocimiento económico a algunos  servidores públicos que se pagará de acuerdo al cargo que desempeñe y una vez  sea otorgada conforme a los requerimientos legales.    

1.1.5 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES    

Son aquellos gastos por servicios  personales asociados a la nómina que no se encuentran bajo las denominaciones  anteriores, igualmente, incluyen las remuneraciones especiales del Ministerio  de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, como lo son las bonificaciones  por seguro de vida colectivo, dragoneante, policía militar y guardia  presidencial, buena conducta, cuerpo profesional y por licenciamiento, partida  alimentación soldados, partida especial de alimentación cobertura de fronteras,  primas de instalación y de alojamiento en el exterior, y el auxilio de  transporte establecido en la Ley 48 de 1993.    

Dentro de los gastos por este  concepto se atienden también, entre otros, los siguientes:    

GASTOS DE  REPRESENTACION    

Parte de la remuneración de ciertos  servidores públicos que las disposiciones legales han previsto.    

BONIFICACION POR  SERVICIOS PRESTADOS    

Pago por cada año continuo de  servicios a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los  trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados por las normas  legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica,  incrementos por antigüedad y gastos de representación.    

SUBSIDIO DE  ALIMENTACION    

Pago a los empleados públicos y,  según lo contratado, a los trabajadores oficiales de determinados niveles  salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones  señaladas por la ley. Cuando el órgano suministre la alimentación a sus  servidores no habrá lugar a este reconocimiento.    

AUXILIO DE  TRANSPORTE    

Pago a los empleados públicos que  por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, en  la cuantía y condiciones establecidas para ello. Cuando el órgano suministre el  transporte a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.    

PRIMA DE SERVICIO    

Pago a que tienen derecho los  empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma  proporcional al tiempo laborado, siempre que hubiere servido en el órgano por  lo menos un semestre.    

PRIMA DE  VACACIONES    

Pago a que tienen derecho los  empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales. en los  términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978.    

PRIMA DE NAVIDAD    

Pago a que tienen derecho los  empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales,  equivalente a un (1) mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al  tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.    

 Igualmente, los soldados  profesionales tienen derecho a percibir esta prima equivalente al 50% del  salario básico devengado en el mes de noviembre del respectivo año más la prima  de antigüedad.    

PRIMAS  EXTRAORDINARIAS    

Corresponde a los pagos por  concepto de primas legalmente otorgadas que serán pagaderas únicamente en los  términos, condiciones y por las veces que se establezcan en su creación.    

BONIFICACION  ESPECIAL DE RECREACION    

Pago a los empleados públicos y,  según lo contratado, a los trabajadores oficiales, equivalente a dos (2) días  de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el  disfrute del respectivo período vacacional.    

SUELDOS COMISIONES  AL EXTERIOR    

Consiste en la remuneración a que  tienen derecho los funcionarios del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional  cuando están en comisiones diplomáticas, administrativas, de estudios, de  tratamiento médico o especiales al exterior, en forma permanente o transitoria.    

No podrán imputarse a este rubro  los viáticos, primas y bonificaciones creadas por la ley, los cuales se  atenderán con cargo a los rubros correspondientes. Tampoco podrán atenderse las  comisiones al exterior con cargo al rubro de sueldos de personal de nómina.    

1.2 SERVICIOS  PERSONALES INDIRECTOS    

Son gastos destinados a atender la  contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios  calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de  planta. Así mismo, incluye la remuneración del personal que se vincule en forma  ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a  los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración  cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las  contribuciones a que haya lugar, tales como:    

JORNALES    

Salario estipulado por días y  pagadero por períodos no mayores de una semana, por el desempeño de actividades  netamente transitorias que no pueden ser desarrolladas con personal de planta.  Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias si  legalmente tienen derecho a ellas, previo certificado de disponibilidad  presupuestal, expedido por el jefe de presupuesto del órgano o quien haga sus  veces.    

PERSONAL  SUPERNUMERARIO    

Remuneración al personal ocasional  que la ley autorice vincular para suplir a los empleados públicos en caso de  licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias  que no puedan atenderse con personal de planta. Por este rubro se pagarán las  prestaciones sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho los  supernumerarios.    

HONORARIOS    

Por este rubro se deberán cubrir conforme  a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en  forma transitoria y esporádica, por personas naturales o jurídicas, para  desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el  cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas  no puedan cumplirse con personal de planta. Por este rubro se podrán pagar los  honorarios de los miembros de las Juntas Directivas.    

HONORARIOS  TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO    

Por este rubro se deberán cubrir,  conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales,  prestados en forma transitoria y esporádica, por los árbitros designados por el  Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para  dirimir los conflictos laborales, una vez agotada la etapa de arreglo directo  en la negociación colectiva.    

REMUNERACION  SERVICIOS TECNICOS    

Pago por servicios calificados a  personas naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para asuntos  propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o  que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen  contractual vigente.    

HORAS CATEDRA    

Se pagarán por este rubro, los  profesores de cátedra u ocasionales que laboren en instituciones de educación  superior a que se refieren los artículos 73 y 74 de la Ley 30  del 28 de diciembre de 1992.    

1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO    

Corresponde a las contribuciones  legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina  del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como, Cajas  de Compensación Familiar, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones,  Empresas Promotoras de Salud privadas, así como, las administradoras privadas  de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.    

1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO    

Corresponde a las contribuciones  legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina  del personal de planta, destinadas a entidades del sector público, tales como,  SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías  y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud públicas, así como, las  administradoras públicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo  y enfermedad profesional.    

2. GASTOS  GENERALES     

Son los gastos relacionados con la  adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las  funciones asignadas por la constitución y la ley; y con el pago de los  impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.    

2.1 ADQUISICION  DE BIENES    

Corresponde a la compra de bienes  muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano, tales  como:    

COMPRA DE EQUIPO    

Adquisición de bienes tangibles de  consumo duradero que deben inventariarse.    

Las adquisiciones se harán con  sujeción al plan de compras.    

Por este rubro se debe incluir el  software.    

MATERIALES Y  SUMINISTROS    

Adquisición de bienes tangibles e  intangibles de consumo final o fungibles que no se deban inventariar por las  diferentes dependencias y no sean objeto de devolución.    

Las anteriores adquisiciones se  harán con sujeción al plan de compras.    

Por este rubro se deben incluir,  diskettes, llantas, repuestos y accesorios.    

GASTOS  IMPREVISTOS    

Erogaciones excepcionales de  carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para  el funcionamiento de los órganos.    

No podrán imputarse a este rubro  gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de bienes ya  definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar  partidas insuficientes.    

La afectación de este rubro  requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano,  previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que  haga sus veces.           

OTROS GASTOS GENERALES  POR ADQUISICION DE BIENES    

Corresponden a aquellos gastos  generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores,  autorizados por norma legal vigente, tales como:    

SOSTENIMIENTO DE  EMBAJADAS Y CONSULADOS    

Erogaciones por concepto de  papelería y útiles de escritorio, elementos de aseo y demás gastos afines, que  resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados.    

SOSTENIMIENTO DE  SEMOVIENTES    

Gastos destinados a alimentación,  compra de medicamentos, arneses, herraje, atalaje y compra de animales.    

GASTOS RESERVADOS    

Erogaciones destinadas al  cubrimiento de actividades de inteligencia e investigación para la conservación  y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito. También  podrán atenderse gastos tendientes a la represión del contrabando.    

Las operaciones de inteligencia  incluyen los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia, que  son aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no  pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón  a la necesidad que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los  gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del  Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y  Departamento Administrativo de Seguridad.    

Comprende la compra de bienes  muebles, de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse y la  adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que  no se deben inventar iar y que no son objeto de devolución destinados a apoyar  las acciones de Gastos Reservados, definidas en las distintas leyes que  autorizan a las entidades públicas a ejecutar esta clase de gastos.    

Con cargo a  dicho rubro presupuestal también podrán adelantarse para operaciones de  inteligencia y de contrainteligencia, las compras de equipo técnico de sonido y  video, armamento y equipo criptográfico, equipo técnico de seguridad militar,  equipo de seguridad de comunicaciones, equipo técnico de sistemas, compra de  material técnico para inteligencia.    

CAPACITACION,  BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS    

Erogaciones que tengan por objeto  atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que  autoricen las normas legales vigentes.    

La Unidad de Salud del Ministerio  de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta  naturaleza al personal militar del área asistencial –médicos, odontólogos,  bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos– que están al  servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.    

2.2 ADQUISICION  DE SERVICIOS     

Comprende la contratación y el  pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que  complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permiten mantener y  proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los  pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos, tales como:    

MANTENIMIENTO    

Los gastos tendientes a la  conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles. Incluye el costo de  los contratos por servicios de vigilancia y aseo.    

SERVICIOS  PUBLICOS    

Erogaciones por concepto de  servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos,  telefonía celular y demás servicios públicos domiciliarios. Estas incluyen su  instalación y traslado.    

ARRENDAMIENTOS    

Alquiler de bienes muebles e  inmuebles para el adecuado funcionamiento de los órganos.    

VIATICOS Y GASTOS  DE VIAJE    

Por este rubro se le reconoce a  los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del  respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando  previa resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente a su sede  habitual de trabajo.    

El Departamento Administrativo de  la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Estupefacientes  podrán pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al Personal  Militar, de Policía, de Seguridad  y del INPECa su servicio.    

Este rubro también incluye los  gastos de traslado de los empleados públicos y sus familias cuando estén  autorizados para ello y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales.    

De igual forma la Unidad de Salud  del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los  gastos de esta naturaleza al personal Militar del área asistencial –médicos,  odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos–  que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares.    

No se podrán imputar a este rubro  los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de  cada ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se  estipule así en el respectivo contrato.    

Los viáticos sólo podrán  computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones  cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal i) del artículo 45  del Decreto‑Ley  1045 de 1978.    

Las entidades públicas a las  cuales el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o la Policía Nacional  presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán  cubrir con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos  presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido  designados por aquél para tal fin.    

IMPRESOS Y  PUBLICACIONES    

Por este rubro se pueden ordenar y  pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y  libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y  libros, pago de avisos y videos de televisión.    

COMUNICACIONES Y  TRANSPORTE    

Se cubre por este concepto  aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, correo electrónico,  beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos.  Igualmente incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano.    

Por este rubro se podrán imputar  los gastos de transporte, en el perímetro urbano o intermunicipal de los  inspectores de trabajo, con sujeción a las Leyes 23 de 1967 y 47 de 1975; así  como de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial – Dirección de  Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando el desplazamiento deba realizarse a  puertos, aeropuertos, almacenes generales de depósito, depósitos habilitados o  zonas francas, para las funciones de comercialización, representación externa,  investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y  liquidación de los tributos administrados por la entidad. De la misma manera se  podrán imputar los gastos de transporte de los funcionarios que adelanten  funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso  de recuperación de documentos e inspección de mercancías.    

GASTOS JUDICIALES    

Comprende los gastos que los  órganos deben realizar para atender la defensa del interés del Estado en los  procesos judiciales que cursan en su contra diferentes a los honorarios de los  abogados defensores.    

Por este rubro se atenderán  gastos, tales como: fotocopias de los expedientes, cauciones, traslado de  testigos, transporte para efectuar peritazgos, costos de los tribunales de  arbitramento distintos a los honorarios de los arbitros y demás costos  judiciales relacionados con los procesos    

SEGUROS    

Corresponde al costo previsto en  los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles, de  propiedad de la Nación o de los Establecimientos Públicos Nacionales. La  administración deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar  que en caso de siniestro se reconozca la indemnización pertinente.    

Este incluye las pólizas que  amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo, ordenadore s y cuentadantes,  cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo.    

GASTOS DE  OPERACION ADUANERA    

Corresponde a aquellos gastos que,  de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la Ley 6ª de 1992 y 41 del  Decreto 2117 de 1992,  deba realizar la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y  Aduanas Nacionales por concepto de transporte, cargue, descargue, empaque,  inventarios y demás gastos necesarios para el traslado de las mercancías del  lugar de aprehensión hasta el sitio donde éstas deban ser depositadas.    

También se atenderán por este  rubro los gastos ocasionados por avalúos, análisis de mercancías, peritazgos,  bodegajes y gastos orientados al alistamiento, preparación, divulgación y  realización de la comercialización o disposición de las mismas por medio de la  destrucción o donación.    

GASTOS  IMPREVISTOS    

Erogaciones excepcionales de  carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para  el funcionamiento de los órganos.    

No podrán imputarse a este rubro  gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de servicios ya  definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar  partidas insuficientes.    

La afectación de este rubro  requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano,  previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que  haga sus veces.    

OTROS GASTOS  GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS    

Corresponden a aquellos gastos  generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores,  autorizados por norma legal vigente, como los gastos funerarios, los servicios  médicos, hospitalarios y servicios portuarios y aeroportuarios de las Fuerzas  Militares y la Policía Nacional, así como los siguientes:    

TRANSPORTE DE  PRESOS    

Erogaciones por concepto de remisión  y el traslado de los presos y guardianes encargados de su custodia y,  excepcionalmente, de reclusos que recobren su libertad.    

SOSTENIMIENTO DE  EMBAJADAS Y CONSULADOS    

Erogaciones por concepto de agua,  luz, teléfono, calefacción, gas, remoción de nieve, cafetería y jardinería,  servicio de vigilancia, fotocopias, reparaciones locativas, mantenimiento de  máquinas y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento  de las embajadas y consulados.    

GASTOS RESERVADOS    

Erogaciones destinadas al  cubrimiento de actividades de inteligencia e investigación para la conservación  y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito, incluye  operaciones y funcionamiento de redes de inteligencia, pagos por información,  de analistas y material técnico.    

Las operaciones de inteligencia  incluyen el alquiler de vehículos, inmuebles, servicios de hoteles y  restaurantes, pago de pasajes aéreos y terrestres, pago de peajes, teléfonos  privados, pago de propinas especiales y material técnico necesarios para  desarrollarlas.    

Se incluyen los gastos de  operación y funcionamiento de redes de inteligencia, que son aquellas  erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser  efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón a la  necesida d que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los  gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del  Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y  Departamento Administrativo de Seguridad.    

También podrán atenderse gastos de  informantes y operativos de inteligencia, tendientes a la represión del  contrabando.    

APOYO A  OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES    

Son erogaciones destinadas a fortalecer  el desarrollo de un operativo o plan militar, policial o de policía judicial  específico, que para su eficaz cumplimiento requiere la realización de gastos  ocasionales de carácter inaplazable, cuya imprescindibilidad debe ser declarada  por el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de las Fuerzas  Militares, el Director de la Policía o Fiscal General de la Nación, según el  caso.    

DEFENSA HACIENDA  PUBLICA    

Por este rubro se atenderán los  costos correspondientes a peritazgos, costos judiciales, transporte para  efectuar peritazgos y diligencias judiciales, fotocopias de expedientes  necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones acerca de remates  programados y deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que se refiere  el artículo 53 de la Ley 6ª de 1992 y el  artículo 696-1 del Estatuto Tributario.    

CAPACITACION,  BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS    

Erogaciones que tengan por objeto  atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que  autoricen las normas legales vigentes.    

La Unidad de Salud del Ministerio  de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta  naturaleza al personal militar del área asistencial – médicos, odontólogos,  bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos – que están al  servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.    

2.3 IMPUESTOS Y  MULTAS     

Comprende el impuesto sobre la  renta y demás tributos, multas y contribuciones a que estén sujetos los  órganos.    

3. TRANSFERENCIAS  CORRIENTES    

Son recursos que transfieren los  órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con  fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones  destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume  directamente la atención de la misma.    

4. GASTOS DE  COMERCIALIZACION Y PRODUCCION    

Corresponde a aquellos gastos que  realizan los órganos para adquirir bienes, servicios e insumos que participan  directamente en el proceso de producción o comercialización.    

B- SERVICIO DE LA  DEUDA    

Los gastos por concepto del  servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por objeto  atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al  pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en  operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la  consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley.    

Los rendimientos que devenguen los  títulos de Tesorería clase A y B se atenderán con cargo al Presupuesto  Nacional.    

C- INVERSION    

Son aquellas erogaciones  susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente  productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados  también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan  destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos  destinados a cr ear infraestructura social.    

La característica fundamental de  este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de  producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y  social.    

Las inversiones que estén  financiadas con recursos del crédito externo, para poder ejecutarse, deberán  tener el recurso incorporado en el Presupuesto, tener aprobación de la  Dirección General de Crédito Público y someterse a los procedimientos de  contratación administrativa.    

Artículo 42. Para el  cálculo de los aportes que los funcionarios del servicio exterior deban hacer  por concepto de previsión social, excepto por los servicios médicos, se tomará  como base de liquidación el sueldo básico, del cargo equivalente en planta  interna según la nomenclatura del Departamento Administrativo de la Función  Pública, al igual que para el pago de la cuota patronal, de conformidad con los  artículos 76 del Decreto ley 2016  de 1968 y 12 del Decreto 10 de 1992.  Los aportes por concepto de servicios médicos de los servidores públicos que  deban cumplir sus funciones en el exterior, se efectuarán de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 3° del Decreto 1111 de 1995.    

Artículo 43. Los  conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto,  sólo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación  conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal.    

CAPITULO VIII    

Disposiciones  varias    

Artículo 44. Cuando  exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán  efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente  podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda  pública correspondiente al mes de enero del año 2003.    

Artículo 45. El  Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los  ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales  rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su  objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.    

El Ministerio de Hacienda y  Crédito Público –Dirección General del Presupuesto Público Nacional– hará  mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante  el transcurso de la vigencia.    

Cuando se trate del presupuesto de  gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable del Departamento  Nacional de Planeación.    

Artículo 46. El  Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General del Presupuesto  Público Nacional– de oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo, hará  por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para  enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el  Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2002.    

Artículo 47. El  Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el  manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los  objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.    

Artículo 48. Los  rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los  negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional  e n el mes siguiente de su recaudo.    

Artículo 49. El  Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General del Presupuesto  Público Nacional– podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de libros,  comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales y cuentas por  pagar, estados financieros y demás documentos que considere convenientes para  la adecuada programación y seguimiento de los recursos incorporados al  Presupuesto.    

Artículo 50. El  Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General del Presupuesto  Público Nacional– podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier  operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 5º del  presente decreto que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan  Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el  Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán a la  Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la  ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes  siguiente.    

Artículo 51. La  representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda esta a  cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien éste delegue, según  las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.    

Artículo 52. El  servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos  incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las  Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes  para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de  estos recursos a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del  Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el  desembargo.    

Artículo 53. Los  órganos a que se refiere el artículo 5º del presente decreto cancelarán los  fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio  fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los  traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación  disponibles durante la vigencia fiscal en curso.    

Los Establecimientos públicos  deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar  con recursos propios.    

Con cargo a las apropiaciones del  rubro sentencias y conciliaciones se podrán cancelar todos los gastos  originados en los Tribunales de Arbitramento.    

Artículo 54. La  Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la  Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad  deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal  vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por  la Libertad Personal “Gaula” a que se refiere la Ley 282 de 1996.    

Artículo 55. Las  apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán reducirse ni  contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la República expida la  resolución en la que se fije la tarifa de control fiscal a que hace referencia  el artículo 8° del Decreto 267 de 2000.    

Artículo 56. El  presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2002 contiene la  reducción ordenada en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la Ley 344 de 1996. En  consecuencia para dicho año se cumple con lo establecido en el mencionado  Estatuto.    

Artículo 57. Los  recursos del presupuesto nacional destinados a las entidades territoriales para  la realización de proyectos de inversión social en electrificación, no podrán  ser considerados como aportes de capital de dichas entidades en las  electrificadoras que realicen tales obras.    

Artículo 58. Con el  propósito de sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las  Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del  personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial, se  podrán emitir bonos en condiciones de mercado sin que implique operación  presupuestal alguna. Estos bonos deberán presupuestarse para efectos de su  redención.    

Artículo 59. En  virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las  Universidades Estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de  la Nación con los recursos asignados por parte de ésta, en cumplimiento del  artículo 86 de la Ley 30 de 1992.    

Artículo 60. Para la  vigencia fiscal de 2002 la Nación podrá asignar recursos para el programa de  auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso  primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993.    

Artículo 61. En  desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179 de 1994 y 12  de la Ley 225 de 1995, la  Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá sustituir  bienes inmuebles por las obras necesarias para la adquisición, terminación,  adecuación y dotación de los despachos judiciales, sin operación presupuestal  alguna.    

Artículo 62. Los  municipios de los departamentos que de acuerdo a lo previsto en la Ley de  Regalías, sean beneficiarios de los recursos de escalonamiento, podrán acceder  a estos mediante la formulación, presentación y ejecución de proyectos a través  de la metodología que para el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de  Planeación.    

Artículo 63.  Facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los excedentes de  liquidez del Fondo de Reservas de Bonos pensionales en los mercados de  capitales, incluidas inversiones en títulos de deuda pública de la Nación del  mercado secundario, y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones  Financieras, Fogafín, y en títulos del Fondo de Garantías de Entidades  Cooperativas, Fogacoop.    

Artículo 64. Sin  perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993,  facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los recursos con  destino al Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, provenientes de la  venta de EPSA, en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario  y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín.    

Artículo 65. Cuando  los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren  contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos,  harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano respectivo. En el  caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias  y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica así como las  señaladas en el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos  ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos  directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o cons  ejos directivos.    

Para iniciar la ejecución de los  actos a que se refiere el inciso anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito  Público –Dirección General del Presupuesto Público Nacional– aprobará las  resoluciones o los acuerdos que deberán ser remitidos para estos efectos,  acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su  justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los  contratos.    

Los jefes de los órganos  responderán por la legalidad de los actos en mención.    

Artículo 66. Los  establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones  financiadas con recursos de la Nación mientras la Dirección del Tesoro Nacional  del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros  respectivos.    

Igual procedimiento será aplicable  a los órganos del Presupuesto General de la Nación cuando administren fondos  especiales y a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades  de Economía Mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación.    

Estas operaciones deberán contar  con autorización previa de la Dirección del Tesoro Nacional.    

Artículo 67.  Facúltase a la Dirección General del Tesoro Nacional para que con los  excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que  administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos  valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafín, entidades  sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros  gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de  retroventa con entidades públicas, y con entidades financieras sujetas al  control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que  autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e  inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la  Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos  por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento  de riesgos; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General del Tesoro  Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización,  evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la  citada Dirección a tasas de mercado.    

Artículo 68. Los  aportes patronales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrán  recaudarse a través de las Cajas de Compensación, Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar y/o a través del Sistema Financiero.    

Artículo 69. Cuando los  órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación posean bienes muebles  o inmuebles que en la actualidad no estén utilizando o que no sean necesarios  para el desarrollo normal de sus funciones, deberán desarrollar todas las  actividades tendientes a enajenarlos o arrendarlos. En el evento en que no sea  posible la enajenación o el arrendamiento de los bienes inmuebles, los mismos  podrán ser entregados a título de comodato a aquellas entidades públicas que  los requieran para el desarrollo normal de sus funciones.    

Así mismo, cuando dichos órganos  funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de  arrendatarios, deberán durante la vigencia fiscal de 2002 efectuar las  gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se  encuentre ocupado por otra entidad públicay que sean de su propiedad.    

Artículo 70. El  Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna,  sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentrali  zadas.    

Artículo 71. Red Vial Terciaria. El Gobierno Nacional  adelantará la construcción, mantenimiento y conservación de la red vial  terciaria en el territorio nacional, a través del Fondo Nacional de Caminos  Vecinales, entidad que para tales fines, podrá actuar por si sola o con la  concurrencia de aportes de las entidades territoriales.    

Artículo 72. Todos  los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de  la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la  Paz, FIP, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, Invías, el  Fondo Nacional de Caminos Vecinales, FNCV, y la Unidad Administrativa Especial  de la Aeronáutica Civil, UAEAC, según el caso. Las responsabilidades de estas  entidades sobre dicha infraestructura se limitará a la ejecución de los  programas y proyectos que estén financiados con recursos del FIP.    

Artículo 73. Los  gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las  operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo  de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos  del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la  Deuda Pública.    

Artículo 74. En  desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y en  cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 del Decreto 1140 de 1999  y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de Planificación y  Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, o quien haga sus veces, podrá  capitalizar en las Empresas de Servicios Públicos de Energía los activos de su  propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado Nacional.  Una vez capitalizados estos activos, el Instituto podrá entregar a la Nación  las acciones en dación de pago. Todas estas transacciones no requerirán  operación presupuestal alguna.    

Artículo 75. El  Gobierno Nacional podrá destinar recursos del Presupuesto Nacional al Fondo de  Prestaciones Sociales del Magisterio, para el pago de pensiones. Estos recursos  harán parte de la revisión del corte de cuentas de que trata la Ley 91 de 1989, una vez  se expida la respectiva ley que autorice dicha revisión.    

Artículo 76. En el  evento de que los recursos de la reserva especial de las garantías para bonos  hipotecarios para financiar la cartera VIS subsidiable a que se refiere la Ley 546 de 1999, no  sean suficientes para cubrir oportunamente las mismas, el Gobierno Nacional a  través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá reconocerlas como  deuda pública y atenderla mediante la emisión de bonos en las condiciones de  mercado que el Gobierno establezca.    

Artículo 77. No  estarán sometidos a lo establecido en los artículos 91 y 92 de la Ley 617 de 2000 las  Instituciones de Educación Superior, el Departamento Administrativo de  Seguridad, DAS, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional Penitenciario  y Carcelario Inpec en lo concerniente a los gastos que demande el Cuerpo de  Custodia y Vigilancia.    

Artículo 78. Tasa de interés moratorio especial por aportes al Sistema de  Seguridad Social en Salud. Para la liquidación de los  intereses de mora correspondientes a las obligaciones por concepto de aportes  al Subsistema de Seguridad Social en Salud, correspondientes a periodos de  autoliquidación anteriores al mes de septiembre del año 2001, cuyo pago o  acuerdo de pago se realice entre el primero (1º) de enero y el treinta y uno  (31) de mayo del año 2002, se aplicará la tasa del seis por ciento (6% ) anual.    

A partir del primero (1º) de junio  del año 2001, la tasa de interés de mora aplicable a dichas obligaciones, se  regirá por las normas aplicables para los tributos del orden nacional.    

En el caso del pago extemporáneo  de obligaciones por aportes que correspondan a los periodos de autoliquidación  del mes de septiembre del año 2001 y siguientes, aplicará la tasa de interés  moratorio indicada en el inciso anterior.    

Artículo 79. Autorícese  a los municipios que no hayan adoptado su Plan de Ordenamiento Territorial o  Esquema de Ordenamiento Territorial, al cual alude la Ley 388 de 1997, para  que expidan las respectivas licencias urbanísticas y de construcción necesarias  para el desarrollo de las obras contempladas en el Programa de Infraestructura  Social y Gestión Comunitaria del Departamento Administrativo de la Presidencia  de la República –Fondo de Inversión para la Paz, aprobado en el Documento  Conpes número 3134 de 2001.    

Artículo 80. Modifícase  el artículo 80 de la Ley 633 de 2000, el  cual quedará así: De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, la  Nación asignará, a partir del presupuesto del año 2002, un monto suficiente de  recursos destinado a cubrir el valor correspondiente al cincuenta por ciento  (50%) del costo de la energía eléctrica, debidamente comprobado por las electrificadoras  de cada región, de los usuarios de los distritos y de los distritos de riego  administrados por el Estado o por las asociaciones de usuarios debidamente  reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.    

Parágrafo 1°. Para el  caso de los usuarios de los distritos de riego cuya facturación sea individual,  este beneficio se otorgara sólo para aquellos que no posean más de cincuenta  (50) hectáreas.    

Parágrafo 2°. Para efectos  de la clasificación de los usuarios del servicio de energía, según la Ley 142 de 1994, la  utilización de la energía eléctrica para riego dirigido a la producción  agropecuaria se clasificará dentro de la clase especial, la cual no pagará  contribución. Además, con el objeto de comercializar la energía eléctrica, los  usuarios en los distritos de riego y los distritos de riego, se clasificarán como  usuarios no regulados.    

Artículo 81. Autorícese  al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, para reestructurar los  créditos de tierras, producción, maquinaria agrícola, y contribución por  valorización que le adeuden los beneficiarios de reforma agraria, incluyendo la  remisión total o parcial de los intereses causados, de conformidad con el  reglamento que establezca para tales efectos la Junta Directiva. Quienes se  acojan a dicha reestructuración quedarán habilitados a nuevos créditos ante el sistema  financiero.    

Parágrafo. La  Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, tendrá  un plazo de dos (2) meses a partir de la fecha de vigencia de la presente ley,  para reglamentar este Plan de Alivio de Cartera y su ejecución se hará dentro  de los doce (12) meses siguientes a la expedición de dicho reglamento.    

Artículo 82. Las  apropiaciones incorporadas en el presupuesto General de la Nación para la  vigencia 2002, destinadas a la financiación de proyectos de inversión en las  entidades territoriales, incluidas en los presupuestos de los organismos  nacionales cuya función es financiar o cofinanciar estos proyectos, se  ejecutarán mediante convenios interadministrativos, sin perjuicio de lo  autorizado en otras normas.    

Estos convenios podrán ser  financiados, hasta por el ciento por ciento del monto del proyecto, por los  organismos nacionales.    

La suscripción de los convenios la  realizará directamente el jefe del organismo nacional. Para su ejecución  únicamente se requiere registro del proyecto en el Banco Nacional de Programas  y Proyectos, tal como obra en el decreto de liquidación del presupuesto para el  año 2002 y sus adicionales, y la viabilidad técnica y financiera por parte de  la entidad nacional.    

Los representantes legales de los  organismos titulares de las apropiaciones, establecerán procedimientos para la  asignación y ejecución de los recursos. Los costos en que incurran los  organismos nacionales para la administración de los recursos, se podrán cargar  a las respectivas apropiaciones.    

Artículo 83. El  presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto para  el año fiscal de 2002.    

Artículo 84. El  presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos  fiscales a partir del 1º de enero de 2002.    

Publíquese, comuníquese y  cúmplase.    

Dado en Bogotá, D. C., a 27 de  diciembre de 2001.    

ANDRES  PASTRANA ARANGO    

El Viceministro Técnico de  Hacienda y Crédito Público, encargado de las Funciones del despacho del  Ministro de Hacienda y Crédito Público,    

Catalina  Crane.    

CTA.SUBC.     OBJ.                     ORD       REC  CONCEPTO   APORTE     RECURSOSTOTAL

  PROGSUBP     PROY                   SPRY                          NACIONALPROPIOS    

SECCION: 0101    

CONGRESO DE LA REPUBLICA    

                TOTAL PRESUPUESTO:187,699,616,283             187,699,616,283    

                A .  FUNCIONAMIENTO185,699,616,283              185,699,616,283    

                UNIDAD: 010101    

                SENADO DE LA REPUBLICA – GESTION  GENERAL        78,024,439,053   78,024,439,053    

1              GASTOS DE  PERSONAL62,828,670,354               62,828,670,354    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A49,529,663,147              49,529,663,147    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA26,574,039,056            26,574,039,056    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,574,039,056            26,574,039,056    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS80,440,104             80,440,104    

           10RECURSOS  CORRIENTES80,440,104                   80,440,104    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES73,721,860                   73,721,860    

           10RECURSOS  CORRIENTES73,721,860                   73,721,860    

1014     PRIMA  TECNICA1,560,217,150       1,560,217,150    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,560,217,150              1,560,217,150    

1015     OTROS       21,241,244,977               21,241,244,977    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,241,244,977            21,241,244,977    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,840,000,000                  1840,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,840,000,000                  1840,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,840,000,000              1840,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA4,010,346,859              4,010,346,859    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,010,346,859              4,010,346,859    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA7,448,660,348              7,448,660,348    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,448,660,348              7,448,660,348    

2              GASTOS GENERALES14,252,577,238                  14,252,577,238    

201       ADQUISICION DE  BIENES3,005,448,168            3,005,448,168    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,005,448,168              3,005,448,168    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS11,157,473,585             11,157,473,585    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,157,473,585            11,157,473,585    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS89,655,485   89,655,485    

           10RECURSOS  CORRIENTES89,655,485                   89,655,485    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES943,191,461    943,191,461    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO93,541,461             93,541,461    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL93,541,461                93,541,461    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL93,541,461             93,541,461    

           10RECURSOS  CORRIENTES93,541,461                   93,541,461    

34          TRANSFERENCIAS  AL  EXTERIOR123,846,000             123,846,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES123,846,000</span>123,846,000    

3412     UNION INTERPARLAMENTARIA (LEY 204 DE 1995)    36,543,000         36,543,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES36,543,000                   36,543,000    

3413     PARLAMENTO LATINOAMERICANO (LEY 83 DE   87,303,000                   87,303,000    

                1988)    

           10RECURSOS  CORRIENTES87,303,000                   87,303,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y186,560,000                 186,560,000    

< span  style=’mso-tab-count:5′>     SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y186,560,000               186,560,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3532     SEGURO DE VIDA – SENADORES (ART. 389 LEY  5        186,560,000       186,560,000    

                DE 1992)    

           10RECURSOS  CORRIENTES186,560,000                 186,560,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS539,244,000               539,244,000    

3 61       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES539,244,000            539,244,000    

3611     SENTENCIAS   179,748,000               179,748,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES179,748,000                 179,748,000    

3612      CONCILIACIONES.359,496,000       359,496,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES359,496,000                 359,496,000    

                UNIDAD: 010102    

                CAMARA DE REPRESENTANTES – GESTION107,675,177,230         107,675,177,230    

                GENERAL    

1              GASTOS DE  PERSONAL92,845,401,628               92,845,401,628    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A74,057,050,701              74,057,050,701    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA39,388,144,963            39,388,144,963    

           10RECURSOS  CORRIENTES39,388,144,963            39,388,144,963    

1012HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS25,452,609        25,452,609    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,452,609                   25,452,609    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES50,681,875                   50,681,875    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,681,875                   50,681,875    

1014     PRIMA  TECNICA1,576,820,747       1,576,820,747    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,576,820,747              1,576,820,747    

1015     OTROS       33,015,950,507               33,015,9 50,507    

           10RECURSOS  CORRIENTES33,015,950,507            33,015,950,507    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,140,000,000                  1,140,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,140,000,000                  1,140,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,140,000,000              1,140,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA5,018,386,167              5,018,386,167    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,018,386,167              5,018,386,167    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA12,629,964,760  12,629,964,760    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,629,964,760            12,629,964,760    

2              GASTOS  GENERALES13,933,162,998                  13,933,162,998    

201       ADQUISICION DE  BIENES1,797,035,040            1,797,035,040    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,797,035,040              1,797,035,040    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS11,986,055,105             11,986,055,105    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,986,055,105            11,986,055,105    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS150,072,853150,072,853    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,072,853                150,072,853    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES896,612,604              896,612,604    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO133,852,885           133,852,885    

 321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL133,852,885              133,852,885    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL133,852,885           133,852,885    

           10RECURSOS  CORRIENTES133,852,885                 133,852,885    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y288,224,719                 288,224,719    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y288,224,719               288,224,719    

                SEGURIDAD SOCIAL    

          3       5        3        2                 SEGURO DE VIDA – REPRESENTANTES (ART.  389          288,224,719                 288,224,719    

                – LEY 5 DE 1992)    

           10RECURSOS  CORRIENTES288,224,719                 288,224,719    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS474,535,000               474,535,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES474,535,000            474,535,000    

3611     SENTENCIAS   474,535,000               474,535,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES474,535,000                 474,535,000    

                C.  INVERSION2,000,000,000            2000,000,000    

                UNIDAD: 010101    

                SENADO DE LA REPUBLICA –  GESTION2,000,000,000                   2000,000,000    

                GENERAL    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION  Y2,000,000,000                2000,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

5101000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,000,000,000  2000,000,000    

51010003                                                       IMPLANTACION DEL PROGRAMA  DE2,000,000,000                                    2000,000,000    

                MODERNIZACION DEL CONGRESO. PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES800,000,000                 800,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA1,200,000,000                1,200,000,000    

                SECCION: 0201    

           PRESIDENCIA  DE LA REPUBLICA    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,227,369,988,537          1,227,369,988,537    

                A. FUNCIONAMIENTO49,748,589,537                 49,748,589,537    

                UNIDAD: 020101    

                GESTION GENERAL49,748,589,53749,748,589,537    

1              GASTOS DE  PERSONAL23,848,052,399               23,848,052,399    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A16,533,366,456              16,533,366,456    

                NOMINA    

          1       0        1        1                 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA       8,205,808,637              8,205,808,637    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,205,808,637              8,205,808,637    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS349,335,161           349,335,161    

           10RECURSOS  CORRIENTES349,335,161                 349,335,161    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES142,265,725                 142,265,725    

           10RECURSOS CORRIENTES142,265,725                 142,265,725    

1014     PRIMA  TECNICA1,989,561,658       1989,561,658    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,989,561,658              1989,561,658    

1015      OTROS         5,846,395,275               5,846,395,275    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,846,395,275              5,846,395,275    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS4,403,095,546                  4,403,095,546    

1021     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  -2,915,000,000                2,915,000,000    

                                                       PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,915,000,000              2,915,000,000    

1023     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS –  FONDO        1,488,095,546     1,488,095,546    

                DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO    

                ALTERNATIVO PLANTE (ART 14 LEY 368/97)    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,488,095,546              1,488,095,546    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA795,656,672                 795,656,672    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES795,656,672                 795,656,672    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,115,933,725              2,115,933,725    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,115,933,725              2,115,933,725    

2              GASTOS  GENERALES11,969,442,579                  11,969,442,579    

201       ADQUISICION DE  BIENES1,613,951,291            1,613,951,291    

          2       0        1        1                 ADQUISICION DE BIENES – PRESIDENCIA  DE1,474,368,500                   1,474,368,500    

                LA REPUBLICA    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,474,368,500              1,474,368,500    

2013     ADQUISICION DE BIENES – FONDO DEL  PLAN    139,582,791                 139,582,791    

                NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO    

                PLANTE (ART 14 LEY 368/97)    

           10RECURSOS  CORRIENTES139,582,791                 139,582,791    

          2       0        2                          ADQUISICION DE SERVICIOS        10,252,494,996            10,252,494,996    

2023     ADQUISICION DE SERVICIOS – FONDO  DEL456,985,279              456,985,279    

                PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO    

                PLANTE (ART 14 LEY 368/97)    

           10RECURSOS  CORRIENTES456,985,279                 456,985,279    

2028     ADQUISICION DE SERVICIOS – PRESIDENCIA   9,795,509,717              9,795,509,717    

                DE LA REPUBLICA    

            10RECURSOS  CORRIENTES9,795,509,717              9,795,509,717    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS102,996,292102,996,292    

2031     IMPUESTOS Y MULTAS – PRESIDENCIA DE LA    98,088,136                   98,088,136    

                REPUBLICA    

           10RECURSOS  CORRIENTES98,088,136                   98,088,136    

2032     IMPUESTOS Y MULTAS – FONDO DEL  PLAN4,908,156          4,908,156    

                NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO    

                PLANTE (ART 14 LEY 368/97)    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,908,1564,908,156    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES13,931,094,559                  13,931,094,559    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON EL11,862,423,423       11,862,423,423    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE11,862,423,423              11,862,423,423    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3112     PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN  EL1,515,800,000            1,515,800,000    

                EXTERIOR    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,515,800,000              1,515,800,000    

3113     FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA  PAZ    10,047,139,503  10,047,139,503    

                ( LEY 368 / 97 )    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,047,139,503            10,047,139,503    

3116     PROMOCION JUVENIL Y USO CREATIVO  DEL      299,483,920                 299,483,920    

                                                       TIEMPO LIBRE COMO ESTRATEGIA DE    

                PREVENCION DE LA DROGADICCION (LEY    

                30/86)    

           10RECURSOS  CORRIENTES299,483,920                 299,483,920    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO60,816,136             60,816,136    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL60,816,136                60,816,136    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL60,816,136             60,816,136    

           10RECURSOS  CORRIENTES60,816,136                   60,816,136    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS2,007,855,000            2007,855,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES7,855,000      7,855,000    

3611     SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  -7,621,000             7,621,000    

                PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,621,0007,621,000    

3612     SENTENCIAS Y CONCILIACIONES – FONDO  DEL          234,000               234,000    

                PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO    

                PLANTE (ART 14 LEY 368/97)    

           10RECURSOS  CORRIENTES234,000     234,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS2,000,000,000           2000,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTRAS TRANSFERENCIAS (PREVIO  CONCEPTO2,000,000,000              2000,000,000    

                DGPN)    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,000,000,000 2000,000,000    

                C. INVERSION1,177,621,399,000    1,177,621,399,000    

                UNIDAD: 020101    

                GESTION  GENERAL1,177,621,399,000                1,177,621,399,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE600,000,000          600,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

1131000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO600,000,000  600,000,000    

11310004                                                       REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE  LAS600,000,000                                       600,000,000    

                SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

121         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA250,000,000          250,000,000    

                ADMINISTRATIVA    

1211000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO250,000,000  250,000,000    

12110003                                                       CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE  LA250,000,000                                       250,000,000    

                                                       SEDE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA    

                REPUBLICA. PREVIO CONCEPTO DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

123         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE750,000,000           750,000,000    

                INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA    

1231000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO750,000,000  750,000,000    

12310003                                                       RESTAURACION Y MANTENIMIENTO EN  LA250,000,000                                       250,000,000    

                HACIENDA HAT O GRANDE PREVIO CONCEPTO    

                DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

12310004                                                       ADECUACION , REMODELACION, Y500,000,000                                       500,000,000    

                MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL FUERTE DE    

                SAN JUAN DE MANZANILLO – CASA DE    

                HUESPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA.    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000 500,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          311,526,000       311,526,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

2211000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO311,526,000  311,526,000    

221100014                                                     ADECUACION Y AMPLIACION DE HARDWARE  Y311,526,000                                       311,526,000    

                SOFTWARE PARA EL DAPRE.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO311,526,000              311,526,000    

310          DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y333,458,000          333,458,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO333,458,000                                       333,458,000    

31011001                                                       DIVULGACION Y COMUNICACION DE  LA333,458,000                                       333,458,000    

                ESTRATEGIA DE DESARROLLO ALTERNATIVO    

                EN AREAS DEL PLAN NACIONAL DE    

                DESARROLLO ALTERNATIVO    

           10RECURSOS  CORRIENTES333,458,000                 333,458,000    

320         PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL  DEL50,590,057,000              50,590,057,000    

                RECURSO HUMANO    

320700                                               INTERSUBSECTORIAL EDUCACION    2,500,000,000     2,500,000,000    

3207007                                             IMPLANTACION DE SERVICIOS  INTEGRADOS2,500,000,000                                    2,500,000,000    

                PARA JOVENES EN EL NIVEL LOCAL – BANCO    

                MUNDIAL    

    10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000     500,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA2,000,000,000                2000,000,000    

3201100                                                           INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO47,089,683,000                                  47,089,683,000    

32011001                                                       IMPLANTACION PROYECTOS PROGRAMA  DE46,533,920,000                                  46,533,920,000    

                DESARROLLO ALTERNATIVO-PDA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA17,451,000,000        17,451,000,000    

                AUTORIZACION    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA29,082,920,000              29,082,920,000    

32011002                                                       ASESORIA PARA PROYECTOS  PRODUCTIVOS555,763,000                                       555,763,000    

                EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL  DE            

                DESARROLLO ALTERNATIVO    

           10RECURSOS  CORRIENTES555,763,000                 555,763,000    

3201501                                                           ASISTENCIA DIRECTA A LA  COMUNIDAD1,000,374,000                                    1,000,374,000    

32015018                                                       IMPLANTACION DESARROLLO Y  PROMOCION1,000,374,000                                    1,000,374,000    

                DEL PROGRAMA PARA AFRONTAR EL CONSUMO    

                DE DROGAS «RUMBOS» PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,000,374,000          1,000,374,000    

                AUTORIZACION    

420         ESTUDIOS DE  PREINVERSION666,916,000       666,916,000    

4201100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO666,916,000                                       666,916,000    

42011001                                                       ASESORIA PREINVERSION PARA  PROYECTOS666,916,000                                       666,916,000    

                DE DESARROLLO RURAL EN EL MARCO DEL    

                PLAN NACIONAL DE DESARROLLO    

                ALTERNATIVO    

           10RECURSOS  CORRIENTES666,916,000                 666,916,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         123,712,746,000         123,712,746,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO123,428,195,000                                123,428,195,000    

520100011  ADMINISTRACION DEL PLAN DE COOPERACION   389,034,000       389,034,000    

                TECNICA INTERNACIONAL PARA LA POLITICA    

                SOCIAL- CONVENIO CON PNUD PROYECTO    

                COL/95/007. PREVIO CONCEPTO DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES389,034,000                 389,034,000    

520100025                                                     IMPLANTACION DE PROYECTOS  DE2,889,968,000                                    2,889,968,000    

                FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y    

                COMUNITARIO EN AREAS BAJO COBERTURA    

                DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO    

                ALTERNATIVO PNDA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,889,968,000           2,889,968,000    

                AUTORIZACION    

520100028                                                     IMPLEMENTACION DE UN MODELO222,305,000                                       222,305,000    

                 PEDAGOGICO PARA LA BUENA    

                ADMINISTRACION MUNICIPAL PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES222,305,000                 222,305,000    

520100029                                                     IMPLANTACION DE PROGRAMAS  ESPECIALES1,111,526,000                                    1,111,526,000    

                PARA LA PAZ. LEY 368/97    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,111,526,000              1,111,526,000    

520100030                                                     APOYO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL  -108,815,362,000                                108,815,362,000    

                GESTION COMUNITARIA PREVIO CONCEPTO    

                DNP    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO68,815,362,000                  68,815,362,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA40,000,000,000         40,000,000,000    

                AUTORIZADOS    

520100031                                                     IMPLANTACION PROGRAMAS DE10,000,000,000                                  10,000,000,000    

                INFRAESTRUCTURA – ACUERDO DE    

                COOPERACION HISPANO COLOMBIANA – FAD    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION ESPECIFICA10,000,000,000         10,000,000,000    

                AUTORIZADOS    

5201500                                                           INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO284,551,000                                       284,551,000    

                COMUNITARIO    

52015008                                                       IMPLEMENTACION CENTROS OPERATIVOS DE284,551,000                                       284,551,000    

                SEGUIMIENTO DEL DELITO    

           10RECURSOS  CORRIENTES284,551,000                 284,551,000    

530         ATENCION, CONTROL Y  ORGANIZACION997,072,118,000            997,072,118,000    

                                                       INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION    

                DEL ESTADO    

5301000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO997,072,118,000                                997,072,118,000    

53010001                                                       IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA  DE205,284,638,000                                205,284,638,000    

                FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y            

                DESARROLLO SOCIAL DEL PLAN COLOMBIA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO205,284,638,000                205,284,638,000    

5301000  2                                                        IMPLANTACION PROGRAMA RED DE  APOYO446,787,480,000                                446,787,480,000    

                SOCIAL – FIP.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO35,000,000,000                  35,000,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION ESPECIFICA411,787,480,000            411,787,480,000    

53010004                                                       IMPLANTACION RED DE APOYO SOCIAL –  FIP:345,000,000,000                                345,000,000,000    

                EMPLEO EN ACCION, PROYECTOS    

                COMUNITARIOS. FAMILIAS EN ACCION.    

                JOVENES EN ACCION. DISTRIBUCION PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO35,000,000,000                  35,000,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION ESPECIFICA310,000,000,000            310,000,000,000    

640         INVERSIONES Y APORTES  FINANCIEROS2,223,052,000               2,223,052,000    

6401500                                                           INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO2,223,052,000                                    2,223,052,000    

                COMUNITARIO    

64015003                                                       IMPLANTACION PROGRAMA DE  APOYO2,223,052,000                                    2,223,052,000    

                                                       INTEGRAL A MUJERES JEFAS DE HOGAR    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,223,052,000              2,223,052,000    

650                        CAPITALIZACION1,111,526,000          1,111,526,000    

6501100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO1,111,526,000                                    1,111,526,000    

65011001                                                       IMPLANTACION DE PROYECTOS  DE1,111,526,000                                    1,111,526,000    

                DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL EN    

                ASOCIO DEL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO    

                EN ZONAS PNDA    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,111,526,000              1,111,526,000    

                SECCION: 0203    

                RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL    

                TOTAL  PRESUPUESTO:93,384,193,180               93,384,193,180    

                A.  FUNCIONAMIENTO15,980,193,180                 15,980,193,180    

1              GASTOS DE  PERSONAL11,871,337,257               11,871,337,257    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A9,684,257,208                9,684,257,208    

                                                       NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA7,324,101,589              7,324,101,589    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,324,101,589              7,324,101,589    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS44,790,133             44,790,133    

           10RECURSOS  CORRIENTES44,790,133                   44,790,133    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES65,415,409                   65,415,409    

           10RECURSOS  CORRIENTES  65,415,409                  65,415,409    

1014     PRIMA  TECNICA613,927,581           613,927,581    

           10RECURSOS  CORRIENTES613,927,581                 613,927,581    

1015      OTROS         1,636,022,496               1,636,022,496    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,636,022,496              1,636,022,496    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,096,170,967              1,096,170,967    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,096,170,967              1,096,170,967    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,090,909,082              1,090,909,082    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,090,909,082              1,090,909,082    

2              GASTOS GENERALES3,766,985,6943,766,985,694    

201       ADQUISICION DE  BIENES471,094,510               471,094,510    

           10RECURSOS  CORRIENTES471,094,510                 471,094,510    

          2       0        2                          ADQUISICION DE SERVICIOS        3,265,749,264              3,265,749,264    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,265,749,264              3,265,749,264    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS30,141,920   30,141,920    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,141,920                   30,141,920    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES341,870,229              341,870,229    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO234,022,229           234,022,229    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL234,022,229              234,022,229    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL234,022,229           234,022,229    

           10RECURSOS  CORRIENTES234,022,229                 234,022,229    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS107,848,000               107,848,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES107,848,000            107,848,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES107,848,000                 107,848,000    

                C. INVERSION77,404,000,000          77,404,000,000    

          310                                        DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA  Y          2,200,000,000                   2,200,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101500                                                           INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO2,200,000,000                                    2,200,000,000    

                COMUNITARIO    

3101500102                                                   ASISTENCIA A LA RED DE SOLIDARIDAD2,200,000,000                                    2,200,000,000    

                SOCIAL CONVENIO PNUD COL 97/001.    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,200,000,000              2,200,000,000    

320         < span  style=’mso-tab-count:1′> PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL  DEL65,002,000,000                                  65,002,000,000    

                RECURSO HUMANO    

3201001                                                           ATENCION DE EMERGENCIAS Y  DESASTRES1,000,000,000                                    1,000,000,000    

32010011                                                       IMPLANTACION PROGRAMA DE  DESARROLLO1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                RURAL EN LA REGION DE TIERRADENTRO    

                -DEPARTAMENTO DEL CAUCA.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,000,000,000           1,000,000,000    

                AUTORIZACION    

3201501                                                           ASISTENCIA DIRECTA A LA  COMUNIDAD64,002,000,000                                  64,002,000,000    

320150115                                                     IMPLANTACION PROGRAMA PARA LA  ATENCION1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                INTEGRAL DE NUCLEOS FAMILIARES EN LA     

                CALLE O CUYO SUSTENTO SE DERIVA DE LA    

                LABOR DE RECUPERACION DE MATERIAL    

                RECICLABLE DE BASURAS EN MUNICIPIOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

3201501125                                                   IMPLANTACION PROGRAMA DE ATENC  ION27,000,000,000                                  27,000,000,000    

                INTEGRAL PARA LOS ADULTOS MAYORES    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA27,000,000,000        27,000,000,000    

                AUTORIZACION    

3201501126                                                   PREVENCION Y ATENCION  DEL22,000,000,000                                  22,000,000,000    

                DESPLAZAMIENTO FORZADO    

           13RECURSOS DEL  CREDITO EXTERNO PREVIA22,000,000,000         22,000,000,000    

                AUTORIZACION    

3201501133                                                   IMPLANTACION DEL PROGRAMA  COLOMBIA1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                CAMINA PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y    

                PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON    

                DISCAPACIDAD.(OFICINA DE LA PRIMERA    

                DAMA DE LA NACION Y RED DE SOLIDARIDAD    

                SOCIAL)    

           10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

3201501136                                                   IMPLANTACION PROGRAMA DE  DESARROLLO600,000,000                                       600,000,000    

                                                       RURAL DE LA BOTA CAUCANA GTZ/RSS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

3201501137                                                   ASISTENCIA A VICTIMAS DE LA  VIOLENCIA9,202,000,000                                    9,202,000,000    

                POLITICA EN COLOMBIA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA9,202,000,000           9,202,000,000    

                AUTORIZACION    

3201501138                                                   IMPLANTACION DEL CONVENIO DE3,200,000,000                                    3,200,000,000    

                CO OPERACION TECNICA INTERNACIONAL OPSR    

                PMA 6139 PARA LA ASISTENCIA A PERSONAS    

                DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA EN    

                COLOMBIA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA3,200,000,000           3,200,000,000    

                AUTORIZACION    

530         ATENCION, CONTROL Y  ORGANIZACION9,202,000,000                9,202,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION    

                DEL ESTADO    

         530    1000                             INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO9,202,000,000              9,202,000,000    

53010004                                                       IMPLANTACION PROYECTOS DE ATENCION  A9,202,000,000                                    9,202,000,000    

                MUNICIPIOS AFECTADOS POR VIOLENCIA    

                POLITICA EN COLOMBIA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA9,202,000,000           9,202,000,000    

                AUTORIZACION    

620                 SUBSIDIOS DIRECTOS1,000,000,000          1,000,000,000    

6201501                                                           ASISTENCIA DIRECTA A LA  COMUNIDAD1,000,000,000                                    1,000,000,000    

62015013                                                       ASISTENCIA INTEGRAL A LA  POBLACION1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                INDIGENA    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

                SECCION: 0207    

                FONDO PARA LA RECONSTRUCCION Y DESARROLLO 

                  SOCIAL DEL EJE CAFETERO    

                TOTAL  PRESUPUESTO:41,676,407,792               41,676,407,792    

                A.  FUNCIONAMIENTO2,330,210,792                   2,330,210,792    

1              GASTOS DE PERSONAL406,926,363406,926,363    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A95,367,508            95,367,508    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA20,056,530                   20,056,530    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,056,530                   20,056,530    

1014     PRIMA  TECNICA27,856,287             27,856,287    

            10RECURSOS  CORRIENTES27,856,287                   27,856,287    

1015      OTROS              47,454,691               47,454,691    

           10RECURSOS  CORRIENTES47,454,691                   47,454,691    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS294,835,709            294,835,709    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS264,835,709            264,835,709    

           10RECURSOS  CORRIENTES264,835,709                 264,835,709    

10 29  SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO     30,000,000                   30,000,000    

                CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,000,000                   30,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA6,689,298            6,689,298    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,689,2986,689,298    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA10,033,848                   10,033,848    

                SECTOR PUBLICO    

            10RECURSOS  CORRIENTES10,033,848                   10,033,848    

2              GASTOS GENERALES597,301,420    597,301,420    

201       ADQUISICION DE  BIENES239,504,664               239,504,664    

           10RECURSOS  CORRIENTES239,504,664                 239,504,664    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS347,183,336        347,183,336    

           10RECURSOS  CORRIENTES347,183,336                 347,183,336    

203       IMPUES TOS Y  MULTAS10,613,420  10,613,420    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,613,420                   10,613,420    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES1,325,983,009           1,325,983,009    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO1,325,983,009                 1,325,983,009    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL1,325,983,009           1,325,983,009    

3211     CUOTA DE AUDITAJE –  CONTRANAL1,325,983,009               1,325,983,009    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,325,983,009              1,325,983,009    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA19,346,197,000           19,346,197,000    

6              SERVICIO DE LA DEUDA  EXTERNA19,346,197,000               19,346,197,000    

62          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS DEUDA19,346,197,000        19,346,197,000    

                PUBLICA EXTERNA    

622       BANCA DE  FOMENTO19,346,197,000                  19,346,197,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO19,346,197,000                  19,346,197,000    

                C. INVERSION20,000,000,000          20,000,000,000    

530          ATENCION, CONTROL Y  ORGANIZACION20,000,000,000              20,000,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION    

                DEL ESTADO    

5301001                                                           ATENCION DE EMERGENCIAS Y  DESASTRES20,000,000,000                                  20,000,000,000    

53010011                                                       IMPLANTACION PROGRAMAS DE ATENCION DE20,000,000,000                                  20,000,000,000    

                EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGION    

                DEL EJE CAFETERO    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO20,000,000,000                  20,000,000,000    

                SECCION: 0301    

                DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 

                  DE PLANEACION    

                TOTAL  PRESUPUESTO:232,336,387,168             232,336,387,168    

                A.  FUNCIONAMIENTO22,680,501,227                 22,680,501,227    

                UNIDAD: 030101    

                GESTION GENERAL19,307,123,07619,307,123,076    

1              GASTOS DE  PERSONAL15,480,625,600               15,480,625,600    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A12,709,069,468              12,709,069,468    

                NOMINA                                

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA8,974,027,157              8,974,027,157    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,974,027,157              8,974,027,157    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS120,728,679           120,728,679    

           10RECURSOS  CORRIENTES120,728,679                 120,728,679    

          1       0        1        3                 INDEMNIZACION POR VACACIONES       116,453,441                 116,453,441    

           10RECURSOS  CORRIENTES116,453,441                 116,453,441    

1014     PRIMA TECNICA1,261,482,991        1,261,482,991    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,261,482,991              1,261,482,991    

1015      OTROS         2,236,377,200               2,236,377,200    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,236,377,200              2,236,377,200    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,487,480,861              1,487,480,861    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,487,480,861              1,487,480,861    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,284,075,271              1,284,075,271    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,284,075,271              1,284,075,271    

2              GASTOS GENERALES1,878,317,4271,878,317,427    

          2       0        1                          ADQUISICION DE BIENES    96,593,981                   96,593,981    

           10RECURSOS  CORRIENTES96,593,981                   96,593,981    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,765,037,598               1,765,037,598    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,765,037,598              1,765,037,598    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS16,685,848   16,685,848    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,685,848                   16,685,848    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES1,948,180,049           1948,180,049    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO104,849,049          104,849,049    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL104,849,049              104,849,049    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL104,849,049           104,849,049    

           10RECURSOS  CORRIENTES104,849,049                 104,849,049    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y968,335,000                 968,335,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351        PENSIONES Y JUBILACIONES468,335,000         468,335,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES468,335,000                 468,335,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES468,335,000                 468,335,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y500,000,000               500,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3532     OTRAS TRANSFERENCIAS A LA  SEGURIDAD500,000,000              500,000,000    

                SOCIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS874,996,000               874,996,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES65,996,000              65,996,000    

3611     SENTENCIAS     43,434,000               43,434,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES43,434,000                   43,434,000    

3612      CONCILIACIONES22,562,000           22,562,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,562,000                   22,562,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS809,000,000              809,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS.  PREVIA809,000,000                   809,000,000    

                DISTRIBUCION D.G.P.N.    

           10RECURSOS  CORRIENTES809,000,000                 809,000,000    

                UNIDAD: 030105    

                                                       COMISION NACIONAL DE REGALIAS       3,373,378,151              3,373,378,151    

1              GASTOS DE  PERSONAL2,350,788,600                 2,350,788,600    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,604,987,000                1,604,987,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,234,611,300              1,234,611,300    

           16FONDOS  ESPECIALES1,234,611,300                   1,234,611,300    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS4,901,0004,901,000    

           16FONDOS  ESPECIALES4,901,000      4,901,000    

1014     PRIMA  TECNICA98,281,700             98,281,700    

           16FONDOS  ESPECIALES98,281,700    98,281,700    

1015      OTROS            267,193,000               267,193,000    

           16FONDOS  ESPECIALES267,193,000  267,193,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS235,000,000            235,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS235,000,000            235,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES235,000,000  235,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA178,780,600                 178,780,600    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES178,780,600  178,780,600    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA332,021,000                 332,021,000    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS  ESPECIALES332,021,000  332,021,000    

2              GASTOS GENERALES541,182,100    541,182,100    

201       ADQUISICION DE  BIENES118,733,700               118,733,700    

           16FONDOS  ESPECIALES118,733,700  118,733,700    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS416,779,800        416,779,800    

           16FONDOS  ESPECIALES416,779,800  416,779,800    

203       IMPUESTOS Y MU  LTAS5,668,600    5,668,600    

           16FONDOS  ESPECIALES5,668,600      5,668,600    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES481,407,451              481,407,451    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO481,407,451           481,407,451    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL481,407,451              481,407,451    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL312,144,351           312,144,351    

           16FONDOS  ESPECIALES312,144,351  312,144,351    

32115   PROVISION PARA AJUSTE  INCREMENTO169,263,100                   169,263,100    

                SALARIAL. DISTRIBUCION DGPN.    

           16FONDOS  ESPECIALES169,263,100  169,263,100    

                C. INVERSION209,655,885,941       209,655,885,941    

                UNIDAD: 030101    

                GESTION GENERAL81,081,448,94181,081,448,941    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE3,450,000,000                 3,450,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    3,450,000,000   3,450,000,000    

1139001                                             IMPLANTACION DE PROYECTOS DE    3,450,000,000    3,450,000,000    

                DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL AREA DE LA    

                SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA.PLAN    

                CARIBE.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO350,000,000              350,000,000    

           14 PRESTAMOS  DESTINACION ESPECIFICA3,100,000,000                3,100,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          756,000,000       756,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

2211000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO756,000,000  756,000,000    

22110001                                                       IMPLANTACION Y DESARROLLO DE  LOS756,000,000                                       756,000,000    

                SISTEMAS DE INFORMACION EN EL    

                DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION.< /b>    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO756,000,000              756,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y708,000,000          708,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310705                                               EDUCACION SUPERIOR      500,000,000       500,000,000    

3107053                                             CAPACITACION PARA EL  FORTALECIMIENTO500,000,000                                       500,000,000    

                INSTITUCIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

3101200                                                           INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO  BASICO208,000,000                                       208,000,000    

31012002                                                       APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL  PROGRAMA208,000,000                                       208,000,000    

                DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION    

                PARA LOS ENTES TERRITORIALES Y    

                ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS    

                DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO    

           11OTROS RECURSOS  DEL  TESORO208,000,000              208,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA Y 6,490,560,000                 6,490,560,000    

                ESTUDIOS    

410101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        5,000,000,000    5,000,000,000    

4101013                                             IMPLANTACION PROGRAMA CONVIVENCIA  Y5,000,000,000                                    5,000,000,000    

                SEGURIDAD CIUDADANA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,978,200,000           1978,200,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA3,021,800,000                3,021,800,000    

410900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    300,000 ,000   300,000,000    

4109009                                             ASISTENCIA PARA LA PLANIFICACION Y    300,000,000   300,000,000    

                EVALUACION DE LA POLITICA AMBIENTAL EN    

                COLOMBIA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO300,000,000              300,000,000    

4101000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO750,560,000  750,560,000    

41010009                                                       ASESORIA PARA LA PREPARACION  DE500,000,000                                       500,000,000    

           PROYECTOS  DEL GOBIERNONACIONAL    

                (PRESTAMOS BIRF, P.P.F.).    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA500,000,000              500,000,000    

                AUTORIZADOS    

410100014                                                     ASISTENCIA TECNICA A LOS  ENTES216,000,000                                       216,000,000    

                TERRITORIALES Y ASESORIA PARA    

                PREINVERSION A NIVEL NACIONAL.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO216,000,000              216,000,000    

410100015                                                     FORMULACION PROYECTO JOVENES34,560,000                                         34,560,000    

                INVESTIGADORES    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO34,560,000      34,560,000    

4101200                                                           INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO440,000,000                                       440,000,000    

41012001                                                       ANALISIS Y ESTUDIOS PARA EL SECTOR  DE440,000,000                                       440,000,000    

                AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A    

                NIVEL NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO440,000,000              440,000,000    

420         ESTUDIOS DE  PREINVERSION1,620,000,000              1,620,000,000    

420205                                               COMERCIO EXTERNO         540,000,000       540,000,000    

4202054                                             ASISTENCIA TECNICA, ESTUDIOS Y    540,000,000       540,000,000    

                CONSULTORIAS PARA LA IMPLANTACION DEL    

                PLAN DE EXPORTACIONES DE LA COSTA    

                CARIBE    

             11OTROS RECURSOS DEL  TESORO540,000,000              540,000,000    

4201000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,080,000,000  1,080,000,000    

42010008                                                       ANALISIS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION  EN540,000,000                                       540,000,000    

                LA COSTA ATLANTICA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO540,000,000              540,000,000    

42010009                                                       IMPLANTACION PROYECTO DE GERENCIA  DE540,000,000                                       540,000,000    

                PLAN CARIBE.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO540,000,000              540,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION  Y5,360,000,000                5,360,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510205                                               COMERCIO EXTERNO         200,000,000       200,000,000    

5102051                                             APOYO TECNICO A NEGOCIACIONES200,000,000        200,000,000    

                INTERNACIONALES BILATERALES Y    

                MULTILATERALES    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO200,000,000              200,000,000    

5101000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5,160,000,000  5,160,000,000    

51010003                                                       ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO DE LA2,028,000,000                                    2028,000,000    

                ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO    

                NACIONAL DE PLANEACION.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,028,000,000           2028,000,000    

51010005                                                       CAPACITACION , EDICION Y DIFUSION  DE324,000,000                                       324,000,000    

                ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE INTERES    

                NACIONAL.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO324,000,000              324,000,000    

5101000105                                                   ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS  Y2,808,000,000                                    2,808,000,000    

                CONSULTORIAS PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO.    

                                              11     OTROS RECURSOS DEL TESORO     2,808,000,000              2,808,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         36,427,448,941  36,427,448,941    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520200                                               INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y  COMERCIO1,296,000,000                                    1,296,000,000    

5202001                                             ASISTENCIA A LA PROMOCION DE LA          1,296,000,000  1,296,000,000    

                INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,296,000,000           1,296,000,000    

5201000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO35,131,448,941                                  35,131,448,941    

52010005                                                       ASISTENCIA PROYECTO DE  APOYO500,000,000                                       500,000,000    

                ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO AL CONSEJO    

                NACIONAL DE PLANEACION.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

52010006                                                       IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE5,000,000,000                                    5,000,000,000    

                                                       CONCESIONES Y PRIVATIZACIONES.    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA5,000,000,000                5,000,000,000    

52010007                                                       IMPLANTACION PROYECTO DE GERENCIA  DE432,000,000                                       432,000,000    

                PARTICIPACION PRIVADA EN    

                INFRAESTRUCTURA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO432,000,000              432,000,000    

52010009                                                       IMPLANTACION PLAN DE PAZ EN  EL3,863,750,000                                    3,863,750,000    

                                                       MAGDALENA MEDIO.    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA3,863,750,000           3,863,750,000    

                AUTORIZADOS    

520100010                                                     MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  SELECCION14,000,000,000                                  14,000,000,000    

                DE BENEFICIARIOS SISBEN    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA14,000,000,000        14,000,000,000    

                 AUTORIZACION    

520100011                                                     APOYO AL DESARROLLO REGIONAL – 3,500,000,000                                    3,500,000,000    

                LIQUIDACION FONDO DE INVERSION CORPES    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO3,500,000,000           3,500,000,000    

520100022                                                     IMPLANTACION PROYECTO DE  MODERNIZACION7,511,698,941                                    7,511,698,941    

                DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL    

                SECTOR PUBLICO (MAFP II)    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO3,478,818,190           3,478,818,190    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA4,032,880,751                4,032,880,751    

          520    100023                        MEJORAMIENTO Y PROFUNDIZACION DE LA   324,000,000                   324,000,000    

                DESCENTRALIZACION EN COLOMBIA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO324,000,000              324,000,000    

530         ATENCION, CONTROL Y  ORGANIZACION26,269,440,000              26,269,440,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION    

                DEL ESTADO    

5301000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO26,269,440,000                                  26,269,440,000    

53010001                                                       IMPLANTACION PROGRAMAS ESPECIALES  DEL26,269,440,000                                  26,269,440,000    

                GOBIERNO NACIONAL. DISTRIBUCION PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA26,269,440,000        26,269,440,000    

                AUTORIZACION    

                UNIDAD: 030102    

                FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS  DE3,500,000,000                 3,500,000,000    

                D ESARROLLO – FONADE    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION  Y3,500,000,000                3,500,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

5101000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO3,500,000,000  3,500,000,000    

51010001                                                       CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO3,500,000,000                                    3,500,000,000    

                INSTITUCIONAL.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO3,500,000,000           3,500,000,000    

                UNIDAD: 030105    

                COMISION NACIONAL DE  REGALIAS125,074,437,000                  125,074,437,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA62,288,566,000              62,288,566,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111207                                               MINERIA12,550,507,000            12,550,507,000    

1112073                                             ANALISIS PARA LA PROMOCION DE    126,263,000       126,263,000    

     PROYECTOS AURIFEROS EN LOS MUNICIPIOS    

                PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE    

                NARINO    

           16FONDOS  ESPECIALES126,263,000  126,263,000    

1112074                                             ANALISIS PARA LA PROMOCION DE    126,263,000       126,263,000    

                PROYECTOS AURIFEROS EN LOS    

                MUNICIPIOS PRODUCTORES DEL    

                DEPARTAMENTO DE RISARALDA    

           16FONDOS ES  PECIALES126,263,000126,263,000    

1112077                                             APOYO Y FOMENTO A LA MINERIA A  TRAVES3,689,394,000                                    3,689,394,000    

                DE INGEOMINAS    

           16FONDOS  ESPECIALES3,689,394,000                   3,689,394,000    

1112078                                             APOYO Y FOMENTO A LA MINERIA A  TRAVES5,165,152,000                                    5,165,152,000    

                DE MINERCOL    

           16FONDOS  ESPECIALES5,165,152,000                   5,165,152,000    

11120712                                                         APOYO Y FOMENTO A LA MINERIA A  TRAVES3,443,435,000                                    3,443,435,000    

                DE MINERCOL – PROYECTOS MINEROS    

                ESPECIALES PRESENTADOS POR LOS ENTES    

                TERRITORIALES LEY 619 DE 2000    

           16FONDOS  ESPECIALES3,443,435,000                   3,443,435,000    

111500                                               INTERSUBSECTORIAL ENERGIA          18,381,115,000  18,381,115,000    

1115002                                             MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL    8,636,364,000   8,636,364,000    

                SERVICIO EN ENERGIZACION EN ZONAS    

                INTERCONECTADAS EN EL PAIS    

           16FONDOS  ESPECIALES8,636,364,000                   8,636,364,000    

1115003                                             MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL    9,744,751,000   9,744,751,000    

                SERVICIO EN ENERGIZACION EN ZONAS NO    

                INTERCONECTADAS EN EL PAIS    

           16FONDOS  ESPECIALES9,744,751,000                   9,744,751,000    

111501                                               GENERACION ELECTRICA454,546,000       454,546,000    

111501  1                                            CONSTRUCCION DE PROYECTOS  REGIONALES454,546,000                                       454,546,000    

                HIDROELECTRICOS EN EL DEPARTAMENTO     

                DE SANTANDER    

           16FONDOS  ESPECIALES454,546,000  454,546,000    

1111500                                                           INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO30,902,398,000                                  30,902,398,000    

                COMUNITARIO    

11115002                                                       DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA  FINANCIAR28,646,085,000                                  28,646,085,000    

                PROYECTOS REGIONALES DE INVERSION EN EL    

                PAIS DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA VIAL    

           16FONDOS  ESPECIALES28,646,085,000                 28,646,085,000    

11115003                                                       DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA2,020,202,000                                    2020,202,000    

                FINANCIAR PROYECTOS REGIONALES DE    

                INVERSION PARA EL DEPARTAMENTO DE    

                CORDOBA    

           16FONDOS  ESPECIALES2,020,202,000                   2020,202,000    

11115004                                                       DISTRIBUCION DE CONFORMIDAD CON  EL236,111,000                                       236,111,000    

                PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 1 DE LA LEY    

                141/94.    

           16FONDOS  ESPECIALES236,111,000  236,111,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE62,785,871,000               62,785,871,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE  29,023,233,000  29,023,233,000    

113600  4                                            CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y    29,023,233,000   29,023,233,000    

                MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LA RED    

                VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA EN TODO EL    

                PAIS    

           16FONDOS  ESPECIALES29,023,233,000                 29,023,233,000    

113900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO  AMBIENTE33,762,638,000                                  33,762,638,000    

1139002                                             PREVENCION PRESERVACION,  491,919,000        491,919,000    

                RECONS TRUCCION Y  PROTECCION AMBIENTAL    

                DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA    

                JURISDICCION DEL MACIZO COLOMBIANO DE    

                LAS CARS    

           16FONDOS  ESPECIALES491,919,000  491,919,000    

1139003                                             RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS2,459,596,000  2,459,596,000    

                CUENCAS HIDROGRAFICAS DE TODO EL PAIS    

           16FONDOS  ESPECIALES2,459,596,000                   2,459,596,000    

1139004CONSERVACION PRESERVACION126,263,000126,263,000    

                DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DE    

                ZAPATOSA MUNICIPIO DE    

                CHIMICHAGUA-DEPARTAMENTO DEL CESAR    

           16FONDOS  ESPECIALES126,263,000  126,263,000    

1139005                                             CONSERVACION PRESERVACION        126,263,000       126,263,000    

                DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DE    

                ZAPATOSA MUNICIPIO DE CHIRIGUANA    

                DEPARTAMENTO DEL CESAR    

           16FONDOS  ESPECIALES126,263,000  126,263,000    

1139006                                             CONSERVACION PRESERVACION        126,263,000       126,263,000    

                DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DE    

                ZAPATOSA MUNICIPIO DE CURUMANI    

                DEPARTAMENTO DEL CESAR    

           16FONDOS  ESPECIALES126,263,000  126,263,000    

1139007                                             CONSERVACION PRESERVACION        126,263,000       126,263,000    

                DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DE    

                ZAPATOSA MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE    

                DEPARTAMENTO DEL CESAR    

           16FONDOS  ESPECIALES126,263,000  126,263,000    

1139008                                             SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA  AMAZONIA,1,844,697,000                                    1844,697,000    

                CHOCO, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, SANTA    

                CATALINA. SANEAMIENTO AMBIENTAL Y    

                DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS    

                RESGUARDOS EN ZONAS DE ESPECIAL    

                SIGNIFICADO    

           16FONDOS  ESPECIALES1,844,697,000                   1844,697,000    

1139009                                             SANEAMIENTO AMBIENTAL EN  PROYECTOS2,213,637,000                                    2,213,637,000    

                AMBIENTALES PRESENTADOS POR LOS    

                MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LAS 15    

                CARS DE MENORES INGRESOS FISCALES    

           16FONDOS  ESPECIALES2,213,637,000                   2,213,637,000    

11390010                                                         SANEAMIENTO AMBIENTAL EN  PROYECTOS1,229,798,000                                    1,229,798,000    

                AMBIENTALES PRESENTADOS POR LOS    

                MUNICIPIOS DE LAS CORPORACIONES    

                AUTONOMAS REGIONALES CON REGIMENES    

                ESPECIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL    

           16FONDOS  ESPECIALES1,229,798,000                   1,229,798,000    

11390011                                                         SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS1,475,758,000                                    1,475,758,000    

                AMBIENTALES EN MUNICIPIOS    

                PERTENECIENTES A LAS CORPORACIONES    

                AUTONOMAS REGIONALES DEL PAIS    

                 DISTINTAS A LAS ANTERIORES    

           16FONDOS ESPECIALES1,475,758,000                   1,475,758,000    

11390012                                                         CONSERVACION Y DESCONTAMINACION  DEL2,582,576,000                                    2,582,576,000    

                RIO BOGOTA    

           16FONDOS  ESPECIALES2,582,576,000                   2,582,576,000    

          113   900    13                        SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION DE LOS          126,263,000                 126,263,000    

                RIOS DONDE SE EXPLOTA ORO EN EL    

                MUNICIPIO DE CAUCASIA    

           16FONDOS  ESPECIALES126,263,000  126,263,000    

11390014                                                         SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL  MEDIO2,777,778,000                                    2,777,778,000    

                AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE    

                REALIZAN PROCESOS DE REFINACION    

                                                       PROTROQUIMICA DE CRUDOS Y/O GAS Y PARA    

                LA EJECUCION DE OBRAS DE DESARROLLO    

           16FONDOS ESPECIALES2,777,778,000                   2,777,778,000    

11390015                                                         RECUPERACION Y  DESCONTAMINACION1,262,626,000                                    1,262,626,000    

                RESIDUAL DE LAS AGUAS DEL RIO    

                MAGDALENA EN EL AREA METROPOLITANA    

                DEL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA    

           16FONDOS  ESPECIALES1,262,626,000                   1,262,626,000    

         113    900    16                        SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO1,262,627,000                   1,262,627,000    

                AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS    

                DONDE SE LOCALICEN SIDERURGICAS Y    

                ACERIAS    

           16FONDOS  ESPECIALES1,262,627,000                   1,262,627,000    

11390017                                                         SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL  MEDIO1,262,627,000                                    1,262,627,000    

                AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS    

                DONDE SE LOCALICEN FABRICAS    

                CEMENTERAS    

           16FONDOS  ESPECIALES1,262,627,000                   1,262,627,000    

11390018                                                         SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION EN  EL1,262,627,000                                    1,262,627,000    

                MUNICIPIO DE BUENAVENTURA    

           16FONDOS  ESPECIALES1,262,627,000                   1,262,627,000    

11390019                                                         SANEAMIENTO Y  DESCONTAMINACION505,051,000                                       505,051,000    

                RESIDUAL DE LAS AGUAS DE LA BAHIA Y< o:p>    

                PARA LA DEFENSA DEL ECOSISTEMA QUE    

                EMPEZANDO EN SU CUENCA SE EXTIENDE    

                HASTA EL PARAMO DE LAS PAPAS EN EL    

                MUNICIPIO DE TUMACO NARIÐO    

           16FONDOS  ESPECIALES505,051,000  505,051,000    

11390020                                                         SANEAMIENTO PRESERVACION Y  126,263,000  126,263,000    

                DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DEL    

                MUNICIPIO DE AYAPEL    

           16FONDOS  ESPECIALES126,263,000  126,263,000    

11390021                                                         SANEAMIENTO PRESERVACION Y  126,263,000  126,263,000    

                DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA GRANDE    

                DEL MUNICIPIO DE LORICA    

           16FONDOS  ESPECIALES126,263,000  126,263,000    

11390022                                                         CONSERVACION PRESERVACION  Y252,526,000                                       252,526,000    

                DESCONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE    

                EN EL CORREGIMIENTO DE VASCONIA    

                MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA    

           16FONDOS  ESPECIALES252,526,000  252,526,000    

11390023                                                         CONSERVACION SANEAMIENTO Y126,263,000  126,263,000    

                DESCONTAMINACION PARA LOS MUNICIPIOS    

                COMPRENDIDOS ENTRE LAS JURISDICCIONES    

                DE LA LAGUNA DE FUQUENE    

           16FONDOS  ESPECIALES126,263,000  126,263,000    

11390024                                                         CONSERVACION PRESERVACION Y63,132,000                                         63,132,000    

                DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS DE LA    

                LAGUNA DE COCHA DEL MUNICIPIO DE PASTO    

                NARINO    

           16FONDOS  ESPECIALES63,132,000    63,132,000    

11390025                                                         CONSERVACION PRESERVACION  Y63,132,000                                         63,132,000    

                DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS DE LA    

           LAGUNA DE  TOTA DEL MUNICIPIO DE    

                AQUITANIA BOYACA    

           16FONDOS  ESPECIALES63,132,000    63,132,000    

11390026                                                         RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR  LA252,526,000                                       252,526,000    

                MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA FOMENTO    

                DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO EN LAS    

                ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO    

                DE GUAINIA    

           16FONDOS  ESPECIALES252,526,000< span style=’mso-tab-count:1′> 252,526,000    

11390027                                                         RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR  LA252,526,000                                       252,526,000    

                 MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA FOMENTO    

                DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO EN LAS    

                ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO    

                DEL VAUPES    

           16FONDOS  ESPECIALES252,526,000  252,526,000    

11390028                                                         RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS  POR505,051,000                                       505,051,000    

                LA MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA EL    

                FOMENTO DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO    

                EN ZONAS PRODUCTORAS DEL    

                DEPARTAMENTO DEL CHOCO    

           16FONDOS  ESPECIALES505,051,000  505,051,000    

11390029                                                         CONSERVACION PRESERVACION  Y252,526,000                                       252,526,000    

                DESCONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE,    

                PARA LOS MUNICIPIOS DE LAS    

                JURISDICCIONES DE LOS PARQUES NATURALES,    

                DE LOS NEVADOS DEL RUIZ, STA ISABEL,    

                QUINDIO, TOLIMA Y CENTRAL    

           16FONDOS  ESPECIALES252,526,000  252,526,000    

11390030                                                         RECUPERACION DE LA  NAVEGACION,10,101,010,000                                  10,101,010,000    

                CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO    

                AMBIENTE Y DESARROLLO DE    

                INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS    

                RIBERENOS DEL RIO GRANDE DE LA    

                MAGDALENA    

           16FONDOS  ESPECIALES10,101,010,000                 10,101,010,000    

11390046                                                         CONSERVACION DESCONTAMINACION  Y378,788,000                                       378,788,000    

                CANALIZACION DE ARROYOS Y CANOS DEL    

                MUNICIPIO DE SINCELEJO. DEPARTAMENTO DE    

                SUCRE.    

           16FONDOS  ESPECIALES378,788,000  378,788,000    

                SECCION: 0320    

                INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO 

                  DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA «FRANCISCO 

                  JOSE DE CALDAS» (COLCIENCIAS)    

                TOTAL PRESUPUESTO:65,791,099,1045,005,003,542          70,796,102,646    

                A. FUNCIONAMIENTO4,127,397,1041,805,003,542    5,932,400,646    

1              GASTOS DE PERSONAL3,882,238,564778,801,405      4,661,039,969    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A2,991,747,845      660,966,1783,652,714,023    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA2,002,357,194     315,722,447       2,318,079,641    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,002,357,194              2002,357,194    

           20INGRESOS  CORRIENTES    315,722,447315,722,447    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS7,247,890     7,247,890    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,247,8907,247,890    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES3,141,695            3,141,695    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,141,6953,141,695    

1014     PRIMA TECNICA                 45,006,50445,006,504    

           20INGRESOS  CORRIENTES    45,006,50445,006,504    

1015      OTROS            979,001,066300,237,2271,279,238,293    

           10RECURSOS  CORRIENTES979,001,066                 979,001,066    

           20INGRESOS  CORRIENTES    300,237,227300,237,227    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA252,355,315       101,628,855353,984,170    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES252,355,315                 252,355,315    

           20INGRESOS  CORRIENTES    101,628,855101,628,855    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA638,135,404       16,206,372654,341,776    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES638,135,404                 638,135,404    

           20INGRESOS  CORRIENTES    16,206,37216,206,372    

2              GASTOS GENERALES           854,807,690854,807,690    

201       ADQUISICION DE  BIENES104,827,828104,827,828    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  104,827,828        104,827,828    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         702,138,422        702,138,422    

           20INGRESOS  CORRIENTES    28,166,25028,166,250    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  673,972,172        673,972,172    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       47,841,44047,841,440    

           20INGRESOS  CORRIENTES    47,841,44047,841,440    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES245,158,540     171,394,447       416,552,987    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON EL78,329,820     20,053,19098,383,010    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE78,329,820  20,053,190          98,383,010    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA  (DECRETO         47,028,511         47,028,511    

                267 DE 1984)    

           10RECURSOS  CORRIENTES47,028,511                   47,028,511    

3112     CENTRO INTERNACIONAL DE  INVESTIGACIONES       31,301,309         20,053,19051,354,499    

                MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990)    

           10RECURSOS  CORRIENTES31,301,309                   31,301,309    

           20INGRESOS  CORRIENTES    20,053,19020,053,190    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO166,828,72098,520,813          265,349,533    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL166,828,720     98,520,813         265,349,533    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL166,828,72036,216,701          203,045,421    

           10RECURSOS  CORRIENTES166,828,720                 166,828,720    

           20INGRESOS CORRIENTES     36,216,70136,216,701    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             62,304,112         62,304,112    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     62,304,11262,304,112    

35           TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y                   39,294,844         39,294,844    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y        39,294,844         39,294,844    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     PAGOS SERVICIOS MEDICOS  ASISTENCIALES            39,294,844         39,294,844    

           20INGRESOS  CORRIENTES    39,294,84439,294,844    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  13,525,60013,525,600    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   13,525,60013,525,600    

3612     CONCILIACIONES               13,525,60013,525,600    

           20INGRESOS  CORRIENTES    13,525,60013,525,600    

                C. INVERSION61,663,702,0003,200,000,000    64,863,702,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y30,105,676,000              30,105,676,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310705                                               EDUCACION SUPERIOR      400,000,000       400,000,000    

3107051                                             AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE400,000,000                                       400,000,000    

                APOYO A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO.    

                SNCT.    

           10RECURSOS  CORRIENTES350,000,000                 350,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA50,000,000            50,000,000    

3101000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO29,705,676,000                                  29,705,676,000    

         310    10002                          CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PARA          5,155,676,000              5,155,676,000    

                LA INVESTIGACION.    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,155,676,000             5,155,676,000    

31010003                                                       DIVULGACION, POPULARIZACION  Y50,000,000                                         50,000,000    

                MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS    

                CIENCIAS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

31010009                                                       IMPLANTACION PROYECTO NACIONAL  DE24,000,000,000                                  24,000,000,000    

                ENTRENAMIENTO DE PERSONAL    

                ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIAS    

                INFORMATICAS EN DESARROLLO DE    

                SOFTWARE    

           10RECURSOS  CORRIENTES24,000,000,000            24,000,000,000    

310100010                                                     IMPLANTACION Y DESARROLLO  DE500,000,000                                       500,000,000    

                ACTIVIDADES CIENTIFICAS PARA NINOS Y    

                                                       JOVENES «PROGRAMA ONDAS»    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA Y21,307,746,000       2,800,000,00024,107,746,000    

                ESTUDIOS    

410200                                               INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y  COMERCIO5,838,728,000                                    5,838,728,000    

4102005                                             ADECUACION DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA5,838,728,000                                    5,838,728,000    

                PARA LA INNOVACION.COFINANCIACION    

                PROYECTOS.    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA5,838,728,000                5,838,728,000    

4101000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO12,180,520,000           2,800,000,00014,980,520,000    

41010001                                                       INVESTIGACION EN CIENCIA Y  TECNOLOGIA,5,484,221,000                                    5,484,221,000    

                FINANCIACION PROYECTOS INNOVACION Y    

                DESARROLLO TECNOLOGICO,Y APOYO    

                 ACTIVIDADES PRE Y POS-PROYECTO.    

           14PRESTAMOS  D ESTINACION  ESPECIFICA5,484,221,000               5,484,221,000    

41010002                                                       INVESTIGACION PERMANENTE SOBRE  LA50,000,000                                         50,000,000    

                DINAMICA DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y    

                TECNOLOGICA Y PREVISION DE TENDENCIAS    

                EN CIENCIA Y TECNOLOGIA.OBSERVATORIO    

                DE C&T.    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

41010005                                                       APROVECHAMIENTO Y MOVILIDAD DE57,697,000                                         57,697,000    

                INVESTIGADORES NACIONALES Y    

                EXTRANJEROS A INSTITUCIONES    

                 COLOMBIANAS.    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA57,697,000            57,697,000    

41010008                                                       IMPLANTACION PROYECTOS DE INVERSION  EN134,650,000                                       134,650,000    

                CIENCIA Y TECNOLOGIA. SNCT. APOYO A    

                CENTROS TECNOLOGICOS. LEY 29/90    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA134,650,000                   134,650,000    

410100010                                                     IMPLANTACION PROYECTOS DE INVERSION  EN1,600,063,000                                    1,600,063,000    

                CIENCIA Y TECNOLOGIA SNCT. APOYO A    

                CENTROS Y GRUPOS DE EXCELENCIA LEY    

                29/90.    

           10RECURSOS  CORRIENTES888,063,000                 888,063,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA712,000,000                   712,000,000    

410100011                                                     INVESTIGACION CIENCIA Y  TECNOLOGIA4,503,889,000                                    4,503,889,000    

                FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO A    

                ACTIVIDADES PRE Y POSPROYECTO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,023,389,000              4,023,389,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA480,500,000                   480,500,000    

410100013                                                     INVESTIGACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA2,800,000,000             2,800,000,000    

                FINANCIACION PROYECTOS DE INNOVACION    

                Y DESARROLLO TECNOLOGICO, RECUPERACIONES    

           SEGUNDA Y  TERCERA ETAPA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,800,000,0002,800,000,000    

410100020                                                     IMPLEMENTACION DE UN  PROGRAMA100,000,000                                       100,000,000    

                NACIONAL DE PROSPECTIVA TECNOLOGICA    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

4101000104                                                   APOYO Y GESTION DEL DESARROLLO DE  LA250,000,000                                       250,000,000    

                CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION    

                EN LAS REGIONES COLOMBIANAS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

4101100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO3,288,498,000                                    3,288,498,000    

41011001                                                       ADECUACION DEL AGRO A LA  INNOVACION3,288,498,000                                    3,288,498,000    

                TECNOLOGICA.COFINANCIACION PROYECTOS    

           14PRESTAMOS  DESTINACION ESPECIFICA3,288,498,000                3,288,498,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         2,950,280,000    400,000,0003,350,280,000    

            INSTITUCIONAL PARA APOYO ALA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO2,950,280,000400,000,000                3,350,280,000    

52010001                                                       ADMINISTRACION SISTEMA NACIONAL  DE2,350,280,000                400,000,0002,750,280,000    

                CIENCIA Y TECNOLOGIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,243,382,000              1,243,382,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA1,106,898,000                1,106,898,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    400,000,000400,000,000    

52010002                                                       ADMINISTRACION DEL PLAN DE    500,000,000  500,000,000    

                INTERNACIONALIZACION DE LACIENCIA Y    

                TECNOLOGIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

52010003                                                       IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL  SISTEMA100,000,000                                       100,000,000    

                DE INFORMACION NACIONAL Y    

                TERRITORIAL.SNCT.    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       100,000,000                 100,000,000    

630                        TRANSFERENCIAS7,300,000,000          7,300,000,000    

630300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD    7,000,000,000     7,000,000,000    

6303001                                             APORTE AL FONDO DE INVESTIGACION EN7,000,000,000  7,000,000,000    

                SALUD, ARTICULO 42, LITERAL B, LEY 643 DE    

                2001    

           16FONDOS  ESPECIALES7,000,000,000                   7,000,000,000    

6301000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO300,000,000  300,000,000    

63010001                                                       ADMINISTRACION DE GARANTIAS PARA300,000,000                                       300,000,000    

                PROYECTOS DE INNOVACION Y DESARROLLO    

                TECNOLOGICO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

                SECCION: 0324    

                SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS 

                  DOMICILIARIOS    

                 TOTAL PRESUPUESTO:        28,112,491,50728,112,4 91,507    

                A. FUNCIONAMIENTO         23,246,015,50723,246,015,507    

1              GASTOS DE PERSONAL      14,204,157,70514,204,157,705    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            10,055,494,801  10,055,494,801    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   7,264,383,948    7,264,383,948    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,264,383,9487,264,383,948    

1012HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS15,716,01215,716,012    

           20INGRESOS  CORRIENTES    15,716,01215,716,012    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   72,288,090         72,288,090    

           20INGRESOS  CORRIENTES    72,288,09072,288,090    

1014     PRIMA  TECNICA                 806,301,012806,301,012    

           20INGRESOS  CORRIENTES    806,301,012806,301,012    

1015      OTROS                                1896,805,7391,896,805,739    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1896,805,7391,896,805,739    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              843,400,000       843,400,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              843,400,000       843,400,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    843,400,000843,400,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           1,360,115,685    1,360,115,685    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,360,115,6851,360,115,68 5    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           1945,147,219    1945,147,219    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1945,147,2191,945,147,219    

2              GASTOS GENERALES           5,815,820,0165,815,820,016    

201       ADQUISICION DE  BIENES544,729,920544,729,920    

           20INGRESOS  CORRIENTES    544,729,920544,729,920    

202   ADQUISICION DE  SERVICIOS               5,096,402,096    5,096,402,096    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,096,402,0965,096,402,096    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       174,688,000174,688,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    174,688,000174,688,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       3,226,037,786    3,226,037,786    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             1,131,037,786    1,131,037,786    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                1,131,037,786    1,131,037,786    

          3       2        1        1                 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL          62,177,170         62,177,170    

           20INGRESOS  CORRIENTES    62,177,17062,177,170    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             1,068,860,616    1,068,860,616    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,068,860,6161,068,860,616    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  2095,000,0002,095,000,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   2095,000,000    2095,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2095,000,0002,095,000,000    

                C.  INVERSION                     4,866,476,0004,866,476,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   20,000,00020,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211200                                               INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO   20,000,000                       20,000,000    

2112002                                             DOTACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION      20,000,000                       20,000,000    

                DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS    

                PUBLICOS DOMICILIARIOS.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    20,000,00020,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y              900,000,000       900,000,000    

                ESTUDIOS    

410200                                               INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO   900,000,000                   900,000,000    

4102002                                             ADECUACION E IMPLANTACION  DE              900,000,000900,000,000    

                METODOLOGIAS DE SUPERVISION Y CONTROL    

                PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE    

                LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.    

                DOMICILIARIOS    

           20INGRESOS  CORRIENTES    900,000,000900,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y            350,000,000       350,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                                                       PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510200                                               INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO   350,000,000                   350,000,000    

5102001                                             CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA     350,000,000                   350,000,000    

                SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS    

                DOMICILIARIOS.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    350,000,000350,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y  ORGANIZACION                  3,596,476,0003,596,476,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520200                                               INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO  100,000,000                   100,000,000    

5202001                                             APOYO Y FORTALECIMIENTO DE  LA             100,000,000100,000,000    

                PARTICIPACION CIUDADANA Y FISCALIZACION    

                DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS    

                DOMICILIARIOS.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    100,000,000100,000,000    

5201000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO3,496,476,000             3,496,476,000    

52010001                                                       MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE  LA1,400,000,000             1,400,000,000    

                INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS    

                EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS    

                DOMICILIARIOS A TRAVES DE LAS    

                SUPERINTENDENCIAS DELEGADAS    

                SECTORIALES.    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 1,400,000,000         1,400,000,000    

52010002                                                       SISTEMATIZACION E IMPLANTACION DEL       2096,476,000             2096,476,000    

                 SISTEMA DE INFORMACION Y DE VIGILANCIA    

                Y CONTROL DE LAS EMPRESAS Y    

                ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE    

                SERVICIOS PUBLICOS    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2096,476,0002,096,476,000    

                SECCION: 0401    

                DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 

                  DE ESTADISTICA (DANE)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:37,658,271,841               37,658,271,841    

                A.  FUNCIONAMIENTO13,733,271,841                 13,733,271,841    

                UNIDAD: 040101    

                GESTION GENERAL13,733,271,84113,733,271,841    

1              GASTOS DE  PERSONAL12,347,952,229               12,347,952,229    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A9,732,461,292                9,732,461,292    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA7,369,159,805              7,369,159,805    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,369,159,805              7,369,159,805    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS62,218,153             62,218,153    

           10RECURSOS  CORRIENTES62,218,153                   62,218,153    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES40,051,277                   40,051,277    

           10 RECURSOS  CORRIENTES40,051,277                  40,051,277    

1014     PRIMA  TECNICA371,067,701           371,067,701    

           10RECURSOS  CORRIENTES371,067,701                 371,067,701    

1015      OTROS         1889,964,356               1889,964,356    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,889,964,356              1889,964,356    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS205,200,000            205,200,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDI  RECTOS205,200,000           205,200,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES205,200,000                 205,200,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,002,161,053              1,002,161,053    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,002,161,053              1,002,161,053    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,408,129,884              1,408,129,884    

                SECTOR PUBLICO    

           10 RECURSOS  CORRIENTES1,408,129,884             1,408,129,884    

2              GASTOS GENERALES1,300,771,1471,300,771,147    

201       ADQUISICION DE  BIENES117,974,841               117,974,841    

           10RECURSOS  CORRIENTES117,974,841                 117,974,841    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,182,796,306               1,182,796,306    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,182,796,306              1,182,796,306    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES84,548,465      84,548,465    

32           TRANSFERENCIAS AL SECTOR  PUBLICO48,598,465             48,598,465    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL48,598,465                48,598,465    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL48,598,465             48,598,465    

           10RECURSOS  CORRIENTES48,598,465                   48,598,465    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS35,950,000                 35,950,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES35,950,000              35,950,000    

3612      CONCILIACIONES35,950,000           35,950,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES35,950,000                   35,950,000    

                C. INVERSION23,925,000,000          23,925,000,000    

                UNIDAD: 040101    

                GESTION GENERAL23,925,000,00023,925,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA Y12,160,000,000                12,160,000,000    

                ESTUDIOS    

410200                                               INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y  COMERCIO3,160,000,000                                    3,160,000,000    

4102001                                             LEVANTAMIENTO DE INVESTIGACIONES  PARA1,750,000,000                                    1,750,000,000    

                EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD,    

                INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCION.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO1,750,000,000           1,750,000,000    

4102002                                             LEVANTAMIENTO DE INVESTIGACIONES  PARA1,410,000,000                                    1,410,000,000    

                EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE    

                COMERCIO Y DE SERVICIOS.    

            13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,410,000,000           1,410,000,000    

                AUTORIZACION    

4101000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO9,000,000,000  9,000,000,000    

41010001                                                       LEVANTAMIENTO DEL XVII CENSO  NACIONAL9,000,000,000                                    9,000,000,000    

                DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA-2003    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO9,000,000,000           9,000,000,000    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION  PARA9,930,000,000             9,930,000,000    

                                                       PROCESAMIENTO    

4301000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5,850,000,000  5,850,000,000    

43010001                                                       IMPLANTACION SISTEMA  ESTADISTICO500,000,000                                       500,000,000    

                NACIONAL-SEN.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

43010002                                                       LEVANTAMIENTO DE INFORMACION  PARA600,000,000                                       600,000,000    

                ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO600,000,000              600,000,000    

43010003                                                       LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS  PARA2,750,000,000                                    2,750,000,000    

                INDICES, PRECIOS Y COSTOS.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,750,000,000           2,750,000,000    

43010005                                                       LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA  LA1,200,000,000                                    1,200,000,000    

                MEDICION DEL IMPACTO DE LAS    

                TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y    

     COMUNICACIONES (TIC) EN LOS SECTORES    

                ECONOMICO Y SOCIAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,200,000,000           1,200,000,000    

43010008                                                       LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA  NACIONAL800,000,000                                       800,000,000    

                URBANO – RURAL DE INGRESOS Y GASTOS.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO800,000,000              800,000,000    

4301300                                                           INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y  SEGURIDAD4,080,000,000                                    4,080,000,000    

                SOCIAL    

43013001                                                       LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA  CONTINUA3,080,000,000                                    3,080,000,000    

                DE HOGARES.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO3,080,000,000           3,080,000,000    

43013002                                                       LEVANTAMIENTO DE UNA ENCUESTA MIXTA  A1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                PEQUENAS UNIDADES ECONOMICAS.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,000,000,000           1,000,000,000    

440         ACTUALIZACION DE  INFORMACION  PARA1,835,000,000              1835,000,000    

                PROCESAMIENTO    

4401000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,835,000,000  1835,000,000    

44010003                                                       CONSTRUCCION NUEVA BASE DE  CUENTAS500,000,000                                       500,000,000    

                NACIONALES    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

44010006                                                       ACTUALIZACION DE INDICADORES  SOCIALES400,000,000                                       400,000,000    

                Y DE POBREZA ABSOLUTA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO400,000,000              400,000,000    

440100014                                                     ACTUALIZACION DE COYUNTURA  ECONOMICA935,000,000                                       935,000,000    

                Y CUENTAS NACIONALES,TRIMESTRALES,    

                AMBIENTALES Y REGIONALES DE COLOMBIA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO935,000,000              935,000,000    

                SECCION: 0402    

                FONDO ROTATORIO DEL DANE    

                TOTAL PRESUPUESTO:       8,990,684,915  8,990,684,915    

                A. FUNCIONAMIENTO         990,684,915990,684,915    

1              GASTOS DE PERSONAL      9,772,5369,772,536    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              9,772,536  9,772,536    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              9,772,536  9,772,536    

           20INGRESOS  CORRIENTES    9,772,5369,772,536    

2              GASTOS GENERALES           941,383,198941,383,198    

201       ADQUISICION DE  BIENES108,501,024108,501,024    

           20INGRESOS  CORRIENTES    108,501,024108,501,024    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          669,795,263       669,795,263    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  669,795,263        669,795,263    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       163,086,911163,086,911    

           20INGRESOS  CORRIENTES    132,882,174132,882,174    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  30,204,73730,204,737    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      39,529,18139,529,181    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             39,529,181         39,529,181    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                39,529,181         39,529,181    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL   39,529,18139,529,181    

           20INGRESOS  CORRIENTES    39,529,18139,529,181    

                C.  INVERSION                     8,000,000,0008,000,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y            8,000,000,000    8,000,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO8,000,000,000             8,000,000,000    

31010001                                                       ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS   8,000,000,000           8,000,000,000    

                DE PROPOSITOS MULTIPLES    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,000,000,0008,000,000,000    

                SECCION: 0403    

                INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC    

                TOTAL PRESUPUESTO:32,564,218,38110,853,170,599        43,417,388,980    

                A. FUNCIONAMIENTO20,485,628,3814,288,170,599  24,773,798,980    

1              GASTOS DE  PERSONAL20,485,628,381               20,485,628,381    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A16,652,873,482              16,652,873,482    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA11,742,393,523            11,742,393,523    

           10RECURSOS  CORRIENT ES11,742,393,523           11,742,393,523    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS30,474,965             30,474,965    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,474,965                   30,474,965    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES28,482,624                   28,482,624    

           10RECURSOS  CORRIENTES28,482,624                   28,482,624    

1014     PRIMA  TECNICA403,711,713           403,711,713    

           10RECURSOS  CORRIENTES403,711,713                 403,711,713    

          1       0        1        5                 OTROS        4,447,810,657              4,447,810,657    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,447,810,657              4,447,810,657    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS144,210,000            144,210,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS144,210,000            144,210,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES144,210,000                 144,210,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,668,193,301              1,668,193,301    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,668,193,301              1,668,193,301    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,020,351,598              2020,351,598    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,020,351,598              2020,351,598    

2              GASTOS GENERALES           3,909,244,0393,909,244,039    

201       ADQUISICION DE  BIENES558,166,730558,166,730    

           20INGRESOS  CORRIENTES    522,554,290522,554,290    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  35,612,44035,612,440    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          3,195,255,613    3,195,255,613    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,195,255,6133,195,255,613    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       155,821,696155,821,696    

           20INGRESOS  CORRIENTES    155,821,696155,821,696    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       378,926,560       378,926,560    

          3        2                                   TRANSFERENCIAS AL SECTOR  PUBLICO                    150,547,560       150,547,560    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                150,547,560       150,547,560    

3211     CUOTA DE  AUDITAJE-CONTRANAL-150,547,560       150,547,560    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  150,547,560        150,547,560    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  228,379,000228,379,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   132,240,000        132,240,000    

36 11   SENTENCIAS                           132,240,000132,240,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  132,240,000        132,240,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      96,139,00096,139,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     FONDO DE  VIVIENDA         96,139,00096,139,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    96,139,00096,139,000    

                C. INVERSION12,078,590,0006,565,000,000    18,643,590,000    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION PARA         6,565,000,000    6,565,000,000    

                PROCESAMIENTO    

4301000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO6,565,000,000             6,565,000,000    

43010003                                                       INVESTIGACION Y PRESTACION DE        6,565,000,000             6,565,000,000    

                SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,565,000,0006,565,000,000    

440         ACTUALIZACION DE  INFORMACION  PARA12,078,590,000            12,078,590,000    

            PROCESAMIENTO    

4401000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO12,078,590,000                                  12,078,590,000    

44010002                                                       ACTUALIZACION FORMACION  Y12,078,590,000                                  12,078,590,000    

                CONSERVACION CATASTRAL A NIVEL    

                NACIONAL Y REGIONAL.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,666,521,034           1,666,521,034    

                AUTORIZACION    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA10,412,068,966              10,412,068,966    

                                                       SECCION: 0501    

                DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 

                  DE LA FUNCION PUBLICA    

                TOTAL  PRESUPUESTO:7,373,017,000                 7,373,017,000    

                A.  FUNCIONAMIENTO7,373,017,000                   7,373,017,000    

                UNIDAD: 050101    

                GESTION GENERAL7,373,017,000   7,373,017,000    

1              GASTOS DE  PERSONAL5,998,357,000                 5,998,357,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A4,698,444,000 4,698,444,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA3,463,629,000              3,463,629,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,463,629,000              3,463,629,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS18,508,000             18,508,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,508,000                   18,508,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES68,970,000                   68,970,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES68,970,000                   68,970,000    

1014     PRIMA  TECNICA176,842,000           176,842,000    

1          0  RECURSOS  CORRIENTES176,842,000                 176,842,000    

1015      OTROS            970,495,000               970,495,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES970,495,000                 970,495,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS100,000,000            100,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  100,000,000          100,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA331,826,000                 331,826,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES331,826,000                 331,826,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA868,087,000                 868,087,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS CORRIENTES868,087,000868,087,000    

2              GASTOS GENERALES1,205,708,0001,205,708,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES298,700,000               298,700,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES298,700,000                 298,700,000    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS855,508,000         855,508,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES855,508,000                 855,508,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS51,500,000   51,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES51,500,000                   51,500,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES168,952,000              168,952,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO18,585,000             18,585,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL18,585,000                18,585,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL18,585,000             18,585,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,585,000                   18,585,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y18,252,000         18,252,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES18,252,000           18,252,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES18,252,000                   18,252,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,252,000                   18,252,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS132,115,000               132,115,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES132,115,000            132,115,000    

3 611     SENTENCIAS   124,494,000               124,494,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES124,494,000                 124,494,000    

3612      CONCILIACIONES7,621,000             7,621,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,621,0007,621,000    

                SECCION: 0503    

                ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION 

                  PUBLICA (ESAP)    

                TOTAL PRESUPUESTO:        48,833,540,00048,833,540,000    

                A. FUNCI ONAMIENTO        29,427,540,00029,427,540,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      16,723,550,00016,723,550,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            10,271,404,000  10,271,404,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   7,562,396,000    7,562,396,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,562,396,0007,562,396,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    35,100,00035,100,000    

                                               20     INGRESOS  CORRIENTES                 35,100,000         35,100,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   35,000,000         35,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    35,000,00035,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 555,287,000555,287,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    555,287,000555,287,000    

1015     OTROS                                2083,621,0002,083,621,000    

           20INGRESOS  COR RIENTES   2083,621,0002,083,621,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              3,048,865,000    3,048,865,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              1927,744,000    1927,744,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1927,744,0001,927,744,000    

10227   HORAS  CATEDRA                1,121,121,0001,121,121,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,121,121,0001,121,121,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          680,656,000        680,656,000    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    680,656,000680,656,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           2,722,625,000    2,722,625,000    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,722,625,0002,722,625,000    

2              GASTOS GENERALES           8,294,961,0008,294,961,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES3,349,726,0003,349,726,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,349,726,0003,349,726,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          4,766,569,000    4,766,569,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,766,569,0004,766,569,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       178,666,000178,666,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    178,666,000178,666,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       4,409,029,000    4,409,029,000    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON EL     7,054,000  7,054,000    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE SE   7,054,000  7,054,000    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3112     ASOCIACION COLOMBIANA DE  UNIVERSIDADES                 7,054,000  7,054,000    

                – ASCUN –    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,054,0007,054,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO            1,335,315,000     1,335,315,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                1,208,115,000    1,208,115,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    114,140,000       114,140,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    114,140,000114,140,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             1,093,975,000    1,093,975,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     1,093,975,0001,093,975 ,000    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO              127,200,000       127,200,000    

                FINANCIERAS    

3222     CREDITOS EDUCATIVOS DE  EXCELRNCIA          127,200,000       127,200,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    127,200,000127,200,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  3,066,660,0003,066,660,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   366,660,000        366,660,000    

 3611      SENTENCIAS                       366,660,000366,660,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    366,660,000366,660,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS OTRAS       2,700,000,000    2,700,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS  (DISTRIBUCION        2,700,000,000    2,700,000,000    

                PREVIO CONCEPTO DGPN)    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,700,000,0002,700,000,000    

     C.  INVERSION                               19,406,000,00019,406,000,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA            3,100,000,000    3,100,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111705                                               EDUCACION  SUPERIOR               3,100,000,0003,100,000,000    

111705105                                                       ADQUISICION O CONSTRUCCION Y DOTACION   3,100,000,000           3,100,000,000    

                DE SEDES TERRITORIALES    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,100,000,0003,100,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE 1,132,678,000      1,132,678,000    

                 INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113705                                               EDUCACION  SUPERIOR               1,132,678,0001,132,678,000    

1137051                                             ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION       1,132,678,000             1,132,678,000    

                EDIFICIOS SEDE CENTRAL Y REGIONALES    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,132,678,0001,132,678,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   2,810,000,0002,810,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS YSERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

2211600                                                           ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE        2,810,000,000             2,810,000,000    

                RESERVAS    

22116004                                                       MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y      2,810,000,000             2,810,000,000    

                OPERATIVO DE LA ESAP    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,810,000,0002,810,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y            4,263,322,000    4,263,322,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310705                                               EDUCACION  SUPERIOR               2,851,530,0002,851,530,000    

3107054                                             ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO DE LA   360,000,000                   360,000,000    

                ESAP.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    360,000,000360,000,000    

3107057                                             IMPLEMENTACION DEL  PROYECTO               2,491,530,0002,491,530,000    

                UNIVERSITARIO DE LA ESAP-PUE-    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,491,530,0002,491,530,000    

3101501                                                           ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD         1,411,792,000             1,411,792,000    

31015018                                                       DIFUSION , PROMOCION, FORMACION  Y         1,411,792,000             1,411,792,000    

                DIVULGACION EN DERECHOS HUMANOS PARA    

                LA CONSTRUCCION DE TERRITORIOS DE PAZ    

                Y LA GENERACION DE ALTERNATIVAS    

                PRODUCTIVAS CON POBLACIONES    

                VULNERABLES    

            20INGRESOS CORRIENTES    1,411,792,0001,411,792,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y              2000,000,000    2000,000,000    

                ESTUDIOS    

410705                                               EDUCACION  SUPERIOR               2000,000,0002,000,000,000    

4107055                                             IMPLANTACION DE ESTRATEGIAS PARA  LA          2000,000,000             2000,000,000    

                CONSOLIDACION DE LA INVESTIGACION EN    

                ADMINISTRACION PUBLICA    

                                              20     INGRESOS CORRIENTES                 2000,000,000         2000,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y            6,100,000,000    6,100,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

5101600                                                           ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE        6,100,000,000             6,100,000,000    

                RESERVAS    

51016007                                         ASESORIA Y APOYO AL PROYECTO DE LA    1,400,000,000             1,400,000,000    

                UNION EUROPEA _ESAP: SISTEMA NACIONAL    

                DE CAPACITACION MUNICIPAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,400,000,0001,400,000,000    

51016008                                                       ASISTENCIA TECNICA, ASESORIA Y       4,700,000,000             4,700,000,000    

                CAPACITACION A ENTIDADES PUBLICAS Y A    

                LA COMUNIDAD    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,216,923,0002,216,923,000    

             21OTROS RECURSOS DE TESORERIA  2,483,077,000     2,483,077,000    

                SECCION: 0601    

                DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:145,952,272,999             145,952,272,999    

                A.FUNCIONAMIENTO145,952,272,999                145,952,272,999    

                UNIDAD: 060101    

                GESTION  GENERAL145,952,272,999                   145,952,272,999    

1              GASTOS DE PERSONAL131,737,140,999             131,737,140,999    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A103,639,046,000            103,639,046,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA62,398,591,000            62,398,591,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES62,398,591,000            62,398,591,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES341,180,000                 341,180,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES341,180,000                 341,180,000    

1014PRIMA  TECNICA931,631,000               931,631,000    

           10RECURSOS CORRIENTES931,631,000                 931,631,000    

1015     OTROS       39,967,644,000               39,967,644,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES39,967,644,000            39,967,644,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS131,140,000            131,140,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS131,140,000            131,140,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES131,140,000                 131,140,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA6,776,927,000              6,776,927,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,776,927,000              6,776,927,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA21,190,027,999  21,190,027,999    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,190,027,999            21,190,027,999    

2              GASTOS GENERALES9,637,514,0009,637,514,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES4,586,733,000            4,586,733,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,586,733,000              4,586,733,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS5,050,781,000               5,050,781,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,050,781,000              5,050,781,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES4,577,618,000           4,577,618,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO307,000,000           307,000,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL307,000,000              307,000,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL307,000,000           307,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES307,000,000                 307,000,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR218,871,000             218,871,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES218,871,000           218,871,000    

3411     ORGANIZACION DE  ESTADOS218,871,000        218,871,000    

            AMERICANOS,MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO    

                PARA PROTECCION DEL SECRETARIO GENERAL    

                DE LA OEA EN SU CONDICION DE    

                EXPRESIDENTE DE COLOMBIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES218,871,000                 218,871,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y840,243,000                 840,243,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y840,243,000               840,243,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3532     PROGRAMA DE SALUD  OCUPACIONAL240,243,000               240,243,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES240,243,000                 240,243,000    

3533     COMPENSACION POR  MUERTE600,000,000       600,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS3,211,504,000            3,211,504,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES1,211,504,000                  1,211,504,000    

3611     SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES1,211,504,000                  1,211,504,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,211,504,000              1,211,504,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS2,000,000,000           2000,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS  QUE2,000,000,000              2000,000,000    

                SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO    

           </span>CONTRA  SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDADO    

                LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON    

                LA VIOLENCIA POLITICA, O CON EL    

                CONFLICTO ARMADO INTERNO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,000,000,000              2000,000,000    

                SECCION: 0602    

                FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO 

                  ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD    

                TOTAL  PRESUPUESTO:6,000,000,00020,504,779,000          26,504,779,000    

                A. FUNCIONAMIENTO        14,555,079,00014,555,079,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      480,000,000480,000,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              480,000,000       480,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              480,000,000       480,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    480,000,000480,000,000    

2              GASTOS GENERALES           10,688,079,00010,688,079,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES2,183,662,0002,183,662 ,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,183,662,0002,183,662,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          8,024,417,000    8,024,417,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,454,617,0007,454,617,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  569,800,000        569,800,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       480,000,000480,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    480,000,000480,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       3,087,000,000    3,087,000,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             37,000,000         37,000,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                37,000,000         37,000,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    37,000,00037,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    37,000,00037,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  3,050,000,0003,050,000,000    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACION  ES  50,000,00050,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    50,000,00050,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      3,000,000,000     3,000,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTRAS TRANSFERENCIASPREVIO  CONCEPTO             3,000,000,000    3,000,000,000    

                D.G.P.N    

            20INGRESOS CORRIENTES     3,000,000,0003,000,000,000    

5         GASTOS DE  COMERCIALIZACION Y300,000,000300,000,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        300,000,000300,000,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  300,000,000       300,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    300,000,000300,000,000    

                C.INVERSION6,000,000,0005,949,700,00011,949,700,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA150,000,000600,000,000        750,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        150,000,000600,000,000                   750,000,000    

1111015                                             CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE DEL  DAS150,000,000                   600,000,000750,000,000    

                IBAGUE- TOLIMA    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    600,000,000600,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE850,000,0001,600,000,000    2,450,000,000    

            INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA       850,000,0001,600,000,000             2,450,000,000    

1131013                                             AMPLIACION Y ADECUACION DE LA SEDE    550,000,000900,000,000                1,450,000,000    

                «PALOQUEMAO» DEL DAS EN BOGOTA, D.C    

           10RECURSOS CORRIENTES550,000,000                 550,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    900,000,000900,000,000    

11310111                                                         AMPLIACION ADECUACION MANTENIMIENTO Y   104,000,000                 104,000,000    

     RESTAURACION SEDE DEL DAS CARTAGENA –    

                BOLIVAR    

           20INGRESOS  CORRIENTES    104,000,000104,000,000    

11310112                                                         ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE DEL    51,000,000                       51,000,000    

                D.A.S.EN SAN ANDRES.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    51,000,00051,000,000    

11310113                                                         ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE  DEL150,000,000                   210,000,000360,000,000    

                DAS MEDELLIN- ANTIOQUIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    210,000,000210,000,000    

11310114                                                         ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE  DEL85,000,000                     235,000,000320,000,000    

                DAS CALI – VALLE DEL CAUCA    

           10RECURSOS  CORRIENTES85,000,000                   85,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    235,000,000235,000,000    

11310115                                                         AMPLIACION ADECUACION Y MANTENIMIENTO65,000,000                     100,000,000165,000,000    

                SEDE DEL DAS EN TUNJA- BOYACA    

           10RECURSOS  CORRIENTES65,000,000                   65,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    100,000,000100,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          5,000,000,000    3,749,700,0008,749,700,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211101                                                DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        5,000,000,0003,749,700,000             8,749,700,000    

211  1011                                            AMPLIACION , MEJORAMIENTO Y        1,600,000,0001,400,000,000             3,000,000,000    

                RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA    

                INFORMATICA, DEL DEPARTAMENTO    

                ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,600,000,000           1,600,000,000    

                AUTORIZACION    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,400,000,0001,400,000,000    

2111013                                             REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR  EN1,400,000,000             1,349,700,0002,749,700,000    

                AREAS OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO    

                ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,400,000,000           1,400,000,000    

                AUTORIZACION    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,349,700,0001,349,700,000    

2111015                                             DOTACION DEL AREA CRIMINALISTICA  DEL500,000,000                   400,000,000900,000,000    

                DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE    

                SEGURIDAD    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    400,000,000400,000,000    

2111016                                             ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALES  PARA1,000,000,000                300,000,0001,300,000,000    

                INTELIGENCIA DEL DEPARTAMENTO    

                ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD.    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    300,000,000300,000,000    

21110112                                                         ADQUISICION SISTEMA DIGITAL  DE500,000,000                   300,000,000800,000,000    

                RADIOCOMUNICACIONES PARA EL DAS-    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    300,000,000300,000,000    

                SECCION: 0901    

                DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL 

                  DE LA ECONOMIA SOLIDARIA – DANSOCIAL    

                TOTAL  PRESUPUESTO:3,755,127,699                 3,755,127,699    

                A.  FUNCIONAMIENTO2,123,867,699                   2,123,867,699    

                UNIDAD: 090101    

                GESTION GENERAL2,123,867,699   2,123,867,699    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,422,498,943                 1,422,498,943    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,135,968,001                1,135,968,001    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA804,958,627                 804,958,627    

           10RECURSOS  CORRIENTES804,958,627                 804,958,627    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS4,071,876     4,071,876    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,071,8764,071,876    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES467,046              467,046    

           10RECURSOS  CORRIENTES467,046     467,046    

1014     PRIMA  TECNICA47,152,755             47,152,755    

           10RECURSOS  CORRIENTES47,152,755                   47,152,755    

1015OTROS279,317,697279,317,697    

           10RECURSOS  CORRIENTES279,317,697                 279,317,697    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS15,000,000              15,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,000,000                   15,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA123,035,979                 123,035,979    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES123,035,979                 123,035,979    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA148,494,963                 148,494,963    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES148,494,963                 148,494,963    

2              GASTOS GENERALES683,253,169    683,253,169    

201       ADQUISICION DE  BIENES143,186,747               143,186,747    

           10RECURSOS CORRIENTES143,186,747                 143,186,747    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS530,399,074< span style=’mso-tab-count:1′> 530,399,074    

           10RECURSOS  CORRIENTES530,399,074                 530,399,074    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS9,667,348     9,667,348    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,667,3489,667,348    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES18,115,587      18,115,587    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO10,925,587             10,925,587    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL10,925,587                10,925,587    

3211     CUOTA AUDITAJE  CONTRANAL10,925,587        10,925,587    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,925,587                   10,925,587    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS7,190,000                   7,190,000    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACIONES7,190,000       7,190,000    

3612      CONCILIACIONES7,190,000             7,190,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,190,0007,190,000    

                C.  INVERSION1,631,260,000            1,631,260,000    

                UNIDAD: 090101    

                GESTION GENERAL1,631,260,000   1,631,260,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          479,590,000       479,590,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

2211503                                                           FORMAS ASOCIATIVAS Y  COOPERATIVAS479,590,000                                       479,590,000    

22115033                                                       ADECUACION CENTRO DE COMPUTO  Y479,590,000                                       479,590,000    

                SISTEMA DE INFORMACION Y MANTENIMIENTO    

                PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA    

                DEL DANSOCIAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES479,590,000                 479,590,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y1,151,670,000                1,151,670,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101503                                                           FORMAS ASOCIATIVAS Y  COOPERATIVAS1,151,670,000                                    1,151,670,000    

31015032                                                       IMPLANTACION PROGRAMA NACIONAL  DE197,930,000                                       197,930,000    

                FORMACION SOLIDARIA Y DE GESTION    

                EMPRESARIAL.    

           10RECURSOS CORRIENTES197,930,000                 197,930,000    

31015033                                                       IMPLANTACION DEL CENTRO DE   174,000,000  174,000,000    

                COMUNICACIONES Y DIVULGACION DEL    

                SISTEMA DE ECONOMIA SOLIDARIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES174,000,000                 174,000,000    

31015034                                                       RECUPERACION DE LOS INDICES DE EMPLEO  A377,360,000                                       377,360,000    

                TRAVES DE LA CAPACITACION, ASESORIA Y    

                ASISTENCIA TECNICA PARA LA CREACION    

                Y/O FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES    

                SOLIDARIAS DE TRABAJO ASOCIADO Y    

                EMPRESAS ASOCIATIVAS DE ECONOMIA    

                SOLIDARIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES377,360,000                 377,360,000    

31015035                                                       MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE  LOS402,380,000                                       402,380,000    

                SECTORES AGRICOLAS AGROINDUSTRIALES    

                PECUARIAS,PESQUERAS Y ACUICOLAS    

                MEDIANTE LA PROMOCION    

                CAPACITACION,ASESORIA Y  ASISTENCIA    

                TECNICA Y DESARROLLO DE    

                ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOLIDARIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES402,380,000                 402,380,000    

                SECCION: 1001    

                MINISTERIO DELINTERIOR    

                TOTAL  PRESUPUESTO:81,087,740,577               81,087,740,577    

                A. FUNCIONAMIENTO71,767,740,577                 71,767,740,577    

                UNIDAD: 100101    

                GESTION GENERAL71,767,740,57771,767,740,577    

1              GASTOS DE  PERSONAL12,171,787,221               12,171,787,221    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A9,890,493,131                9,890,493,131    

                NOMINA    

          1       0        1        1                 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA       7,358,660,284              7,358,660,284    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,358,660,284              7,358,660,284    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS64,476,666             64,476,666    

           10RECURSOS  CORRIENTES64,476,666                   64,476,666    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES112,786,033                 112,786,033    

           10RECURSOS  CORRIENTES112,786,033                 112,786,033    

1014PRIMA TECNICA517,938,541517,938,541    

           10RECURSOS  CORRIENTES517,938,541                 517,938,541    

1015      OTROS         1836,631,607               1836,631,607    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,836,631,607              1836,631,607    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS48,600,000              48,600,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS48,600,000              48,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES48,600,000                   48,600,000    

103        CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA646,724,419                 646,724,419    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES646,724,419                 646,724,419    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,585,969,671              1,585,969,671    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,585,969,671              1,585,969,671    

2              GASTOS GENERALES1,945,321,4651,945,321,465    

201       ADQUISICION DE  BIENES336,294,213               336,294,213    

           10RECURSOS  CORRIENTES336,294,213                 336,294,213    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,595,091,846               1,595,091,846    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,595,091,846              1,595,091,846    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS13,935,406   13,935,406    

           10RECURSOS CORRIENTES13,935,406                   13,935,406    

          3                                            TRANSFERENCIAS CORRIENTES   57,650,631,891            57,650,631,891    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON EL22,769,101,721        22,769,101,721    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE22,769,101,721              22,769,101,721    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y   820,551,151                 820,551,151    

                LIGAS DE CONSUMIDORES.    

           10RECURSOS  CORRIENTES820,551,151                 820,551,151    

3112     PROGRAMA DE REINSERCION A LA VIDA  CIVIL.        21,948,550,570   21,948,550,570    

                LEY 418/97 ARTICULOS 8 Y 65. LEY 548/99    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,948,550,570            21,948,550,570    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO24,147,695,170               24,147,695,170    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL16,054,948,305                  16,054,948,305    

321 1CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL54,948,305        54,948,305    

           10RECURSOS  CORRIENTES54,948,305                   54,948,305    

3214     FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y  CONVIVENCIA   16,000,000,000  16,000,000,000    

                CIUDADANA , LEY 418 DE 1997, LEY  548 DE    

                1999. DECRETO 2001/2000    

           16FONDOS  ESPECIALES16,000,000,000                 16,000,000,000    

324        DEPARTAMENTOS8,092,746,865     8,092,746,865    

3 243     DEPARTAMENTO DEL  GUAINIA1,403,600,238             1,403,600,238    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,403,600,238              1,403,600,238    

3244     DEPARTAMENTO DEL  AMAZONAS1,975,097,139                   1975,097,139    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,975,097,139              1975,097,139    

3246     DEPARTAMENTO DEL  GUAVIARE1,092,708,335           1,092,708,335    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,092,708,335              1,092,708,335    

3247DEPARTAMENTO DEL  VAUPES1,402,334,056           1,402,334,056    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,402,334,056              1,402,334,056    

3248     DEPARTAMENTO DEL  VICHADA2,219,007,097             2,219,007,097    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,219,007,097              2,219,007,097    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS10,733,835,000          10,733,835,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES83,835,000              83,835,000    

3611     SENTENCIAS     83,835,000               83,835,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES83,835,000                   83,835,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS10,650,000,000                  10,650,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3633     PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE  SE    8,000,000,000    8,000,000,000    

                ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA    

S              U VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O    

                LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA    

                VIOLENCIA POLITICA, O CON EL CONFLICTO    

                ARMADO INTERNO. ARTICS. 81 Y 82 LEY    

                418/1997. LEY 548/99.    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,000,000,000              8,000,000,000    

3635     ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS  EN2,650,000,000              2,650,000,000    

                EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL    

                DE CALAMIDADES -SNPAD    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,650,000,000              2,650,000,000    

      C.INVERSION         9,320,000,000               9,320,000,000    

                UNIDAD: 100101    

                GESTION GENERAL9,320,000,000   9,320,000,000    

112         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA1,000,000,000              1,000,000,000    

                DEL SECTOR    

1121107                                                           TENENCIA DE LA TIERRA       1,000,000,000    1,000,000,000    

11211071                                                       ADQUISICION DE TIERRAS PARA  1,000,000,000  1,000,000,000    

                COMUNIDADES INDIGENAS AFECTADAS POR    

                LA MASACRE DEL NILO. ACUERDO LA MARIA    

                PIENDAMO    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,000,000,000           1,000,000,000    

                AUTORIZACION    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          700,000,000       700,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

2111000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO700,000,000  700,000,000    

21110001                                                       ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA  RED700,000,000                                       700,000,000    

                DE COMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO    

                DEL INTERIOR    

           10RECURSOS  CORRIENTES700,000,000                 700,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y400,000,000          400,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101500                                                           INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO400,000,000                                       400,000,000    

                COMUNITARIO    

3101500109                                                   ASISTENCIA TECNICA PARA LA  GESTION400,000,000                                       400,000,000    

                INSTITUCIONAL Y AUTOGESTION DE LAS    

                COMUNIDADES NEGRAS, MINORIAS ETNICAS    

                Y CULTURALES    

           10RECURSOS  CORRIENTES400,000,000                 400,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         7,220,000,000    7,220,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520800                                               INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA         1,500,000,000    1,500,000,000    

5208002                                             PREVENCION A VIOLACIONES,PROMOCION  Y1,500,000,000                                    1,500,000,000    

                PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y    

                APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL    

                HUMANITARIO.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,500,000,000           1,500,000,000    

                AUTORIZACION    

5201000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5,720,000,000  5,720,000,000    

5201000114                                                   IMPLANTACION DE ACCIONES Y  MEDIDAS5,300,000,000                                    5,300,000,000    

                ORIENTADAS A GENERAR CONDICIONES DE    

                SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA A    

                NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL FONDO    

                NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA    

                CIUDADANA -FONSECON-    

           16FONDOS  ESPECIALES5,300,000,000                   5,300,000,000    

5201000116                                                   ASISTENCIA Y  FORTALECIMIENTO420,000,000                                       420,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA LA    

                DESCENTRALIZACION.    

           10RECURSOS  CORRIENTES420,000,000                 420,000,000    

                SECCION: 1002    

                FONDO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA 

                  Y EL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,027,006,170                 1,027,006,170    

                A. FUNCIONAMIENTO1,027,006,1701,027,006,170    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES1,027,006,170           1,027,006,170    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON  EL1,024,807,493         1,024,807,493    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE1,024,807,493                1,024,807,493    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     PROGRAMAS PARA LA  PARTICIPACION1,024,807,493                  1,024,807,493    

                                                       CIUDADANA    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,024,807,493              1,024,807,493    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO2,198,677               2,198,677    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,198,677                  2,198,677    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL2,198,677     2,198,677    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,198,6772,198,677    

                SECCION: 1004    

                DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,086,597,344                 1,086,597,344    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,086,597,344                   1,086,597,344    

1              GASTOS DE PERSONAL921,845,975921,845,975    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A746,652,809                   746,652,809    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA519,741,979                 519,741,979    

    10RECURSOS  CORRIENTES519,741,979     519,741,979    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,689,402     1,689,402    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,689,4021,689,402    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES7,875,428            7,875,428    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,875,4287,875,428    

1014     PRIMA  TECNICA65,851,140             65,851,140    

           10RECURSOS  CORRIENTES65,851,140                   65,851,140    

1015      OTROS           151,494,860               151,494,860    

           10RECURSOS  CORRIENTES151,494,860                 151,494,860    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS17,800,000              17,800,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS17,800,000              17,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,800,000                   17,800,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA77,111,490                   77,111,490    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES77,111,490                   77,111,490    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA80,281,676                   80,281,676    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES80,281,676                   80,281,676    

2              GASTOS GENERALES148,448,404    148,448,404    

201       ADQUISICION DE  BIENES16,643,802                 16,643,802    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,643,802                   16,643,802    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS131,178,049        131,178,049    

           10RECURSOS  CORRIENTES131,178,049                 131,178,049    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS626,553         626,553    

           10RECURSOS  CORRIENTES626,553     626,553    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES16,302,965      16,302,965    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO2,382,965               2,382,965    

3 21       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,382,965                  2,382,965    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL2,382,965     2,382,965    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,382,9652,382,965    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR13,920,000     13,920,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES13,920,000             13,920,000    

3411     ORGANIZACION MUNDIAL DE  PROPIEDAD13,920,000                  13,920,000    

                INTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87< /p>    

           10RECURSOS  CORRIENTES13,920,000                   13,920,000    

                SECCION: 1005    

                CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION 

                  DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KIWE    

                TOTAL  PRESUPUESTO:6,398,468,633                 6,398,468,633    

                A. FUNCIONAMIENTO1,398,468,633                   1,398,468,633    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,211,443,200                 1,211,443,200    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A844,512,738                   844,512,738    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA634,994,724                 634,994,724    

           10RECURSOS  CORRIENTES634,994,724                 634,994,724    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES6,740,465            6,740,465    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,740,4656,740,465    

1014     PRIMA  TECNICA64,101,968             64,101,968    

           10RECURSOS  CORRIENTES64,101,968                   64,101,968< o:p>    

1015      OTROS            138,675,581               138,675,581    

           10RECURSOS  CORRIENTES138,675,581                 138,675,581    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS176,072,334            176,072,334    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS176,072,334            176,072,334    

           10RECURSOS  CORRIENTES176,072,334                 176,072,334    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA55,348,960                   55,348,960    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES55,348,960                   55,348,960    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA135,509,168                 135,509,168    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES135,509,168                 135,509,168    

2              GASTOS GENERALES171,574,951    171,574,951    

201       ADQUISICION DE  BIENES27,683,232                 27,683,232    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,683,232                   27,683,232    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS140,439,380        140,439,380    

        10   RECURSOS  CORRIENTES140,439,380                 140,439,380    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS3,452,339     3,452,339    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,452,3393,452,339    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES15,450,482      15,450,482    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO15,450,482             15,450,482    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL15,450,482                15,450,482    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL15,450,482             15,450,482    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,450,482                   15,450,482    

                C.  INVERSION5,000,000,000            5,000,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE5,000,000,000                 5,000,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

1131500                                                           INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO5,000,000,000                                    5,000,000,000    

                COMUNITARIO    

11315001                                                       ASISTENCIA RECONSTRUCCION Y5,000,000,000  5,000,000,000    

                REHABILITACION DE LA CUENCA DEL RIO    

                PAEZ Y ZONAS ALEDANAS.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,000,000,000           5,000,000,000    

                AUTORIZACION    

                SECCION: 1101    

                MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES    

                TOTAL  PRESUPUESTO:125,730,575,063             125,730,575,063    

                A. FUNCIONAMIENTO        125,730,575,063125,730,575,063    

                UNIDAD: 110101    

                GESTION  GENERAL125,730,575,063                   125,730,575,063    

1              GASTOS DE PERSONAL123,263,072,928123,263,072,928    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A115,470,371,977            115,470,371,977    

                NOMINA    

1011      SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA78,504,046,164            78,504,046,164    

           10RECURSOS  CORRIENTES78,504,046,164            78,504,046,164    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS91,802,509             91,802,509    

           10RECURSOS  CORRIENTES91,802,509                   91,802,509    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES1,029,787,265              1,029,787,265    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,029,787,265              1,029,787,265    

          1       0       1        4                 PRIMA  TECNICA680,049,810                 680,049,810    

           10RECURSOS  CORRIENTES680,049,810                 680,049,810    

1015     OTROS       35,164,686,229               35,164,686,229    

           10RECURSOS  CORRIENTES35,164,686,229            35,164,686,229    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS221,040,000            221,040,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS221,040,000            221,040,000    

    10RECURSOS  CORRIENTES221,040,000     221,040,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA5,824,849,699              5,824,849,699    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,824,849,699              5,824,849,699    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,746,811,252              1,746,811,252    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,746,811,252              1,746,811,252    

2         GASTOS  GENERALES63,229,644           63,229,644    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS63,229,644           63,229,644    

           10RECURSOS  CORRIENTES63,229,644                   63,229,644    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES2,404,272,491           2,404,272,491    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO153,911,491           153,911,491    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL153,911,491              153,911,491    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL153,911,491           153,911,491    

           10RECURSOS  CORRIENTES153,911,491                 153,911,491    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS2,250,361,000            2,250,361,000    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACIONES250,361,000            250,361,000    

3611     SENTENCIAS   124,609,000               124,609,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES124,609,000                 124,609,000    

3612      CONCILIACIONES125,752,000        125,752,000    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       125,752,000                 125,752,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS2,000,000,000           2000,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTRAS TRANSFERENCIAS (PREVIO  CONCEPTO2,000,000,000              2000,000,000    

                DGPN)                                                 

           10RECURSOS  CORRIENTES2,000,000,000              2000,000,000    

                SECCION: 1102    

                FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO 

                  DE RELACIONES EXTERIORES    

                TOTAL  PRESUPUESTO:44,335,386,61356,838,424,282        101,173,810,895    

                A.  FUNCIONAMIENTO44,335,386,61349,531,726,282          93,867,112,895    

1              GASTOS DE PERSONAL      490,366,877490,366,877    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              490,366,877       490,366,877    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              490,366,877       490,366,877    

           20INGRESOS  CORRIENTES    490,366,877490,366,877    

          2                                            GASTOS GENERALES    19,123,911,953   45,667,025,453         64,790,937,406    

201       ADQUISICION DE  BIENES2,308,022,8693,634,625,720      5,942,648,589    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,308,022,869              2,308,022,869    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,634,625,7203,634,625,720    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS16,815,889,084   41,990,844,476  58,806,733,560    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,815,889,084            16,815,889,084    

           20INGRESOS  CORRIENTES    40,598 ,844,47640,598,844,476    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  1,392,000,000    1,392,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       41,555,25741,555,257    

           20INGRESOS  CORRIENTES    41,555,25741,555,257    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES25,211,474,660         3,374,333,95228,585,808,612    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON EL1,766,298,620886,603,0802,652,901,700    

                SECTOR PRIVADO    

311   PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE1,766,298,620886,603,0802,652,901,700    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     PLAN PROMOCION COLOMBIA EN EL  EXTERIOR         1,766,298,620    886,603,0802,652,901,700    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,766,298,620              1,766,298,620    

           20INGRESOS  CORRIENTES    886,603,080886,603,080    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             135,730,872       135,730,872    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                135,730,872       135,730,872    

          3       2        1        1                 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL          135,730,872         135,730,872    

           20INGRESOS  CORRIENTES    135,730,872135,730,872    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR21,857,824,000        2,352,000,00024,209,824,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES21,857,824,000      2,352,000,00024,209,824,000    

3413     ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES  UNIDAS        59,112,000         59,112,000    

                PARA LOS REFUGIADOS. ACNUR (LEY 13/45 Y    

                35/61)    

           10RECURSOS  CORRIENTES59,112,000                   59,112,000    

3414     ASOCIACION LATINOAMERICANA  DE1,017,603,000            1,017,603,000    

                INTEGRACION. ALADI. (LEY 45/81)    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,017,603,000              1,017,603,000    

3415     CENTRO DE INFORMACION DE LAS NACIONES   182,205,000                 182,205,000    

                UNIDAS. CINU: (LEY 13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES182,205,000                 182 ,205,000    

3416     CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS  PARA27,752,000                   27,752,000    

                ASENTAMIENTOS URBANOS. HABITAT. (LEY    

                13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,752,000                   27,752,000    

3417     CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA   12,951,000                   12,951,000    

                LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS    

                BIENES CULTURALES. UNESCO. ICCROM. (LEY    

                                                       8/47)    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,951,000                   12,951,000    

3418     CENTRO LATINOAMERICANO DE FISICA.  OLAF.          27,752,000         27,752,000    

                (LEY 10/70)    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,752,000                   27,752,000    

3419     CENTRO REGIONAL DE LA ONU PARA LA  PAZ,    5,550,000           5,550,000    

                EL DESARME Y EL DESARROLLO DE AMERICA    

                LATINA. (LEY 1 3/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,550,0005,550,000    

34110   CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO  DEL183,443,000              183,443,000    

                LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.    

                CERLALC. (LEY 65/86)    

           10RECURSOS  CORRIENTES183,443,000                 183,443,000    

34111   COMISION ECONOMICA PARA AMERICA  LATINA.       111,011,000       111,011,000    

                CEPAL. (LEY 13/45)             

           10RECURSOS  CORRIENTES111,011,000                 111,011,000    

34113   COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR.    407,298,000                 407,298,000    

                CPPS. (LEY7/80)    

           10RECURSOS  CORRIENTES407,298,000                 407,298,000    

34114   COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA.     277,528,000                 277,528,000    

                CONTRIBUCION ORDINARIA. CICR. (LEY5/60)    

           10RECURSOS  CORRIENTES277,528,000                 277,528,000    

34117   FONDO CONVENIO VIENA PROTECCION CAPA  DE       3,700,000           3,700,000    

                OZONO. (LEY 30/90)            

           10RECURSOS  CORRIENTES3,700,0003,700,000    

34118   FONDO DE ASESORAMIENTO Y  ASISTENCIA27,752,000                27,752,000    

                TECNICA EN DERECHOS HUMANOS.  (LEY13/45)           

           10RECURSOS  CORRIENTES27,752,000                   27,752,000    

341 19   FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA  LA1,017,603,000           1,017,603,000    

                INFANCIA. UNICEF. (LEY 13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,017,603,000              1,017,603,000    

34120   FONDO DE PATRIMONIO MUNDIAL (LEY45/83)16,003,000                   16,003,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,003,000                   16,003,000    

34121   FONDO DE POBLACION DE LA ONU. UNFPA.  (LEY         85,108,000         85,108,000    

                13/45)    

           10RECURSOS CORRIENTES85,108,000                   85,108,000    

34123   FONDO FIDUCIARIO PARA EL  PROGRAMA46,254,000                   46,254,000    

                AMBIENTAL DEL CARIBE. (LEY 13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES46,254,000                   46,254,000    

34124   FONDO FIDUCIARIO PARA EL PLAN DE  ACCION          100,353,000       100,353,000    

                DEL PACIFICO SUDESTE. (LEY 13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,353,000                 100,353,000    

34125   FONDO GENERAL DEL ORGANISMO DE OBRAS    7,400,000           7,400,000    

                PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES    

                UNIDAS PARA REFUGIADOS PALESTINOS.    

                UNRWA. OOPS. (LEY 13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,400,0007,400,000    

34126   GRUPO DE PAISES LATINOAMERICANOS Y DEL57,081,000                   57,081,000    

                CARIBE EXPORTADORES DE AZUCAR GEPLACEA.          

                (LEY 7A/78)    

            10RECURSOS  CORRIENTES57,081,000                   57,081,000    

34127   INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO.  III.    22,313,000          22,313,000    

                (LEY 123/43)    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,313,000                   22,313,000    

34128   INSTITUTO INTERAMERICANO DE  COOPERACION      55,056,000         55,056,000    

                PARA LA AGRICULTURA. IICA. (LEY 72/79)    

           10RECURSOS  CORRIENTES55,056,000                   55,056,000    

34129   INSTITUTO INTERAMERICANO PARA  LA27,752,000            27,752,000    

                UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO.    

                UNIDROIT. (LEY 32/92)    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,752,000                   27,752,000    

34130   INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO DE  ROMA.      25,902,000         25,902,000    

                IILA. (LEY 17/67)    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,902,000                   25,902,000    

34131   INSTITUTO LATINOAMERICANO  DE159,116,000                  159,116,000    

                PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL ILPES.    

                (LEY 13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES159,116,000                 159,116,000    

34132   INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E   63,120,000                   63,120,000    

                HISTORIA. IPGH. (LEY 1/51)    

           10RECURSOS  CORRIENTES63,120,000                   63,120,000    

 34133   INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE  AMERICA       120,262,000       120,262,000    

                LATINA INTAL. (LEY102/59)    

           10RECURSOS  CORRIENTES120,262,000                 120,262,000    

34134   NACIONES UNIDAS PARA TODAS  LAS1,295,131,000            1,295,131,000    

                OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ.    

                OMP. (LEY 13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,295,131,000              1,295,131,000    

 34135   OFICINA INTERNACIONAL DE  ARANCELES6,475,000           6,475,000    

                ADUANEROS. BITD. (LEY 90/1890)    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,475,0006,475,000    

34136   ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS.  OEA.     1,597,815,000    1,597,815,000    

                FONDO REGULAR. (LEY 1/51,LEY 77/86)    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,597,815,000              1,597,815,000    

34137   ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS.  ONU.     3,254,464,000    3,254,464,000    

                (LEY 13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,254,464,000              3,254,464,000    

34138   ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS  PARA     248,216,000        248,216,000    

                EL DESARROLLO INDUSTRIAL. ONUDI- (LEY    

                46/80)    

           10RECURSOS  CORRIENTES248,216,000                 248,216,000    

34139   ORGANIZACION DE LAS NACIONES  UNIDAS851,086,000              851,086,000    

                PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION.    

                APORTE CONVENIO INTERNACIONAL. FAO. (LEY    

                181/48)    

           10RECURSOS  CORRIENTES851,086,000                 851,086,000    

34140   ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS  PARA      5,550,000           5,550,000    

                LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. APORTE    

                MISION BOGOTA. FAO. (LEY 181/48)    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,550,0005,550,000    

34141    ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA      888,090,000       888,090,000    

                LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA.    

                UNESCO. (LEY 8/47)    

           10RECURSOS  CORRIENTES888,090,000                 888,090,000    

34142   ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA  LAS36,152,000               36,152,000    

                MIGRACIONES. APORTE ADMINISTRACION. OIM.    

                (LEY 13/61 Y LEY 50/88)    

    10RECURSOS  CORRIENTES36,152,000       36,152,000    

34143   ORGANIZACION INTERNACIONAL DE  ENERGIA462,547,000                 462,547,000    

                ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60)    

           10RECURSOS  CORRIENTES462,547,000                 462,547,000    

34144   ORGANIZACION INTERNACIONAL DE  POLICIA222,022,000                 222,022,000    

                CRIMINAL. INTERPOL. (D.L.3169/68 Y D.L.    

                1717/60)    

           10     RECURSOS  CORRIENTES222,022,000             222,022,000    

34145   ORGANIZACION INTERNACIONAL DE  AZUCAR.55,505,000                   55,505,000    

                OIA. (LEY  64/88)                 

           10RECURSOS  CORRIENTES55,505,000                   55,505,000    

34146   ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS198,874,000             198,874,000    

                MIGRACIONES. CONTRIBUCION OPERACIONES.    

                OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88)    

           10RECURSOS  CORRIENTES198,874,000                 198,874,000    

34147   ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE129,513,000          129,513,000    

                ENERGIA. OLADE. (LEY 6/76)    

           10RECURSOS  CORRIENTES129,513,000                 129,513,000    

34148   ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL. OMI.    39,816,000         39,816,000    

                (LEY 6/74 Y LEY 45/84)    

           10RECURSOS  CORRIENTES39,816,000                   39,816,000    

34149   ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL.     166,516,000                 166,516,000    

                 OMM. (LEY 36/61)    

           10RECURSOS  CORRIENTES166,516,000                 166,516,000    

34150   ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. OMS.   1,017,603,000              1,017,603,000    

                (LEY 19/59)    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,017,603,000              1,017,603,000    

34151   ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA  SALUD.         1,498,652,000     1,498,652,000    

                OPS. (LEY 51/31)    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,498,652,000              1,498,652,000    

34152   ORGANIZACION PARA LA AVIACION  CIVIL166,516,000               166,516,000    

                INTERNACIONAL. OACI. (LEY 12/47)    

           10RECURSOS  CORRIENTES166,516,000                 166,516,000    

34153   ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE    74,007,000                   74,007,000    

                LAS ARMAS NUCLEARES EN AMERICA LATINA.    

                                                       OPANAL. (LEY 45/71)    

           10RECURSOS  CORRIENTES74,007,000                   74,007,000    

34154   PARLAMENTO ANDINO. (LEY  94/85)103,610,000                103,610,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES103,610,000                 103,610,000    

34155   PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA  EL         888,090,000       888,090,000    

                DESARROLLO. CONTRIBUCION VOLUNTARIA.    

                PNUD. (LEY 13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES888,090,000                 888,090,000    

34156   PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA  EL         407,041,000       407,041,000    

                DESARROLLO OFICINA DE BOGOTA. PNUD. (LEY    

                13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES407,041,000                 407,041,000    

34157   PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL         83,812,000         83,812,000    

                MEDIO AMBIENTE. PNUMA. (LEY 13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES83,812,000                   83,812,000    

34158   PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS.  PMA.333,030,000              333,030,000    

                (LEY 13/45)    

           10RECURSOS  CORRIENTES333,030,000                 333,030,000    

34159   SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO.  SELA.    518,052,000        518,052,000    

                (LEY 15/79)    

           10RECURSOS  CORRIENTES518,052,000                 518,052,000    

          3       4        1        60               SUBCOMISION REGIONAL PARA EL CARIBE  Y          24,040,000                   24,040,000    

                REGIONES ADYACENTES. IOCARIBE. (LEY 76/88)    

           10RECURSOS  CORRIENTES24,040,000                   24,040,000    

34161   UNION PAISES EXPORTADORES DE BANANO.     166,516,000                 166,516,000    

                UPEB. (LEY 40/75)    

           10RECURSOS  CORRIENTES166,516,000                 166,516,000    

34162   UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y   166,516,000                 166,516,000    

                PORTUGAL. UPAEP. (LEY 50/77)    

           10RECURSOS  CORRIENTES166,516,000                 166,516,000    

34163   UNION POSTAL UNIVERSAL. UPU. (LEY  19/78)129,513,000                 129,513,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES129,513,000                 129,513,000    

34164   COMISION PREPARATORIA DE  LA124,143,000          124,143,000    

                ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE    

                ARMAS QUIMICAS. OPAQ (LEY 13/45)    

           10RECURSOS CORRIENTES124,143,000                 124,143,000    

34165   CUOTA CONCORDATARIA. (LEY  20/74)27,455,000             27,455,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,455,000                   27,455,000    

34166   ORGANISMOS INTERNACIONALES    2,352,000,000    2,352,000,000    

                DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,352,000,0002,352,000,000    

34168   UNION LATINA. (LEY  136/85)24,052,000         24,052,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES24,052,000                   24,052,000    

34169   DOP – ONUDI – OFICINA BOGOTA  CONTRIBUCION      136,913,000       136,913,000    

                VOLUNTARIA. (LEY 46/80)    

           10RECURSOS  CORRIENTES136,913,000                 136,913,000    

34170   TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA  EL166,516,000               166,516,000    

                ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS    

                                                       RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES GRAVES    

                DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO,    

                COMETIDAS EN EL TERRITORIO DE LA EX    

                YUGOSLAVIA DESDE 1991.    

           10RECURSOS  CORRIENTES166,516,000                 166,516,000    

34171   TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA  EL111,011,000             111,011,000    

                ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS    

                RESPONSABLES DEL GENOCIDIO Y OTRAS    

                VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO    

                 INTERNACIONAL HUMANITARIO,COMETIDOS EN    

                EL TERRITORIO DE RWANDA Y DE LOS    

                CIUDADANOS RWANDESES PRESUNTAMENTE    

                RESPONSABLES DEL GENOCIDIO Y OTRAS    

                VIOLACIONES DE ESA NATURALEZA, COMETIDOS    

                EN EL TERRITORIO DE ESTADOS VECINOS ENTRE    

                ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 1994-LEY 13/45    

           10RECURSOS  CORRIENTES111,011,000                 111,011,000    

34175   ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE.AEC.     462,547,000                 462,547,000    

                (LEY 216/95)    

           10RECURSOS  CORRIENTES462,547,000                 462,547,000    

34179   INSTITUTO INTERNACIONAL DE  INVESTIGACION     1,110,000            1,110,000    

                Y CAPACITACION PARA LA PROMOCION DE LA    

                MUJER. INSTRAW (LEY 13/45).    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,110,0001,110,000    

34180    ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. OMC.        490,299,000       490,299,000    

                (LEY 170/94)    

           10RECURSOS  CORRIENTES490,299,000                 490,299,000    

34181   FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES  UNIDAS         1,110,000           1,110,000    

                PARA EL ENVEJECIMIENTO (LEY 13/45).    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,110,0001,110,000    

34183   CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL6,475,000 6,475,000    

                DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL    

                ALMACENAMIENTO DE ARMAS BACTERIOLOGICAS    

                (BIOLOGICAS) Y TOXINICAS Y SOBRE SU    

                DESTRUCCION. BCW. (LEY 13/45).    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,475,0006,475,000    

34184   PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA  LA         277,528,000       277,528,000    

                FISCALIZACION INTERNACIONAL DE LAS    

           DROGAS.  PNUFID. (LEY 13/45).    

           10RECURSOS  CORRIENTES277,528,000                 277,528,000    

34186   CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS     24,052,000                   24,052,000    

                PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN    

                DESARROLLO. (LEY 357/97).    

           10RECURSOS  CORRIENTES24,052,000                   24,052,000    

34187   CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE CPA  (LEY5,550,000            5,550,000    

                251/95).                               

            10RECURSOS CORRIENTES5,550,0005,550,000    

34188   COMISION INTERNACIONAL HUMANITARIA.  CIH        1850,000           1850,000    

                (LEY 11/92 Y LEY 171/94)    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,850,0001,850,000    

34192   FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL  CONSEJO         370,037,000       370,037,000    

                INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO    

                INTEGRAL – FEMCIDI (LEY 1/51,LEY 215/95)    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       370,037,000                 370,037,000    

34193   FONDO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS  DE         1,110,000           1,110,000    

                LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS IMPEDIDOS.    

                (LEY 13/45).    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,110,0001,110,000    

34194   TRATADO SOBRE LA NO PROLIFERACION DE  LAS       7,400,000           7,400,000    

                ARMAS NUCLEARES. TNP (LEY 114/85).    

           10RECURS OS  CORRIENTES7,400,000                    7,400,000    

34197   ORGANIZACION INTERNACIONAL  HIDROGRAFICA     27,752,000         27,752,000    

                OIH. (LEY 408/97)    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,752,000                   27,752,000    

34198   ALTO COMISIONADO DE LAS  NACIONES3,338,000              3,338,000    

                UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS.LEY    

                13/45    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,338,0003,338,000    

34199   COMISION ECONOMICA PARA AMERICA  LATINA.       370,037,000       370,037,000    

                CEPAL. OFICINA BOGOTA. LEY 13/45    

           10RECURSOS  CORRIENTES370,037,000                 370,037,000    

341100CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES  UNIDAS      28,435,000          28,435,000    

                SOBRE CAMBIO CLIMATICO. (LEY 164/94)    

           10RECURSOS  CORRIENTES28,435,000                   28,435,000    

341101CONVENIO RELATIVO A LOS HUMEDALES DE     7,354,000           7,354,0  00    

                IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE    

                COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS. (LEY    

                357/97)    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,354,0007,354,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,587,352,040            1,587,352,040    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACIONES19,433,000              19,433,000    

3611     SENTENCIAS     14,861,000               14,861,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES14,861,000                   14,861,000    

3612      CONCILIACIONES4,572,000             4,572,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,572,0004,572,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS1,567,919,040           1,567,919,040    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     GASTOS FUNCIONAMIENTO SEDE DE  LA925,151,040          925,151,040    

                OFICINA CENTRAL PARLAMENTO ANDINO    

           10RECURSOS  CORRIENTES925,151,040                 925,151,040    

3634     SEPTIMA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO  DEL642,768,000                 642,768,000    

                PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE    

                EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (PNUMA)    

           10RECURSOS  CORRIENTES642,768,000                 642,768,000    

                C.  INVERSION                     7,306,698,0007,306,698,000    

123         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             2,575,749,000    2,575,749, 000    

                INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA    

1231002                                                           RELACIONES  EXTERIORES             2,575,749,0002,575,749,000    

12310026                                                       MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, AMPLIACION,                                      2,575,749,0002,575,749,000    

                REMODELACION Y DOTACION DE SEDES MINISTERIO 

                  DE RELACIONES EXTERIORES. DISTRIBUCION.    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,575,749,0002,575,749,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   2,860,949,000    2,8 60,949,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

2111002                                                           RELACIONES  EXTERIORES             2,860,949,0002,860,949,000    

21110021                                                       DOTACION DE BIENES MUEBLES TANTO EN EL   2,860,949,000           2,860,949,000    

                AMBITO NACIONAL COMO INTERNACIONAL.    

                DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,860,949,0002,860,949,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   1870,000,0001,870,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS      

                ADMINISTRATIVOS    

2211000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO1,870,000,000             1870,000,000    

22110001                                                       ADQUISICION Y REPOSICION DE HARDWARE Y   1870,000,000          1870,000,000    

                SOFTWARE PARA LA CANCILLERIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1870,000,0001,870,000,000    

                SECCION: 1103    

                AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION 

                  INTERNACIONAL    

                TOTAL  PRESUPUESTO:6,398,824,507100,045,000,000        106,443,824,507    

                A.  FUNCIONAMIENTO2,398,824,50745,000,000          2,443,824,507    

1              GASTOS DE PERSONAL1,646,565,28045,000,000        1,691,565,280    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,326,709,361                1,326,709,361    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA  958,285,800                958,285,800    

           10RECURSOS  CORRIENTES958,285,800                 958,285,800    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS2,565,000     2,565,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,565,0002,565,000    

1014     PRIMA  TECNICA147,941,522           147,941,522    

           10RECURSOS  CORRIENTES147,941,522                 147,941,522    

1015      OTROS            217,917,039               217,917,039    

           10RECURSOS  CORRIENTES217,917,039                 217,917,039    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              45,000,000         45,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS              45,000,000         45,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    45,000,00045,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA169,504,669                 169,504,669    

                SECTOR PRIVADO    

< span style=’mso-tab-count:5′>    10RECURSOS  CORRIENTES          169,504,669       169,504,669    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA150,351,250                 150,351,250    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,351,250                 150,351,250    

2              GASTOS GENERALES131,275,216    131,275,216    

201       ADQUISICION DE  BIENES21,178,516                 21,178,516    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,178,516                   21,178,516    

          2       0        2                          ADQUISICION DE SERVICIOS        109,392,180                 109,392,180    

           10RECURSOS  CORRIENTES109,392,180                 109,392,180    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS704,520         704,520    

           10RECURSOS  CORRIENTES704,520     704,520    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES620,984,011              620,984,011    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO3,224,011               3,224,011    

321   </span>ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL3,224,0113,224,011    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL3,224,011     3,224,011    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,224,0113,224,011    

34          TRANSFERENCIAS  AL  EXTERIOR617,760,000             617,760,000    

343       OTRAS TRANSFERENCIAS AL  EXTERIOR617,760,000         617,760,000    

3431     FONDO DE COOPERACION Y  ASISTENCIA617,760,000                  617,760,000    

                INTERNACI ONAL (LEY 318 DE 1996)    

           10RECURSOS  CORRIENTES617,760,000                 617,760,000    

                C. INVERSION4,000,000,000100,000,000,000  104,000,000,000    

540         COORDINACION,  ADMINISTRACION,4,000,000,000   100,000,000,000104,000,000,000    

                PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE    

                COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

5401000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO4,000,000,000100,000,000,000     104,000,000,000    

54010001                                                       ADMINISTRACION DE RECURSOS DE       100,000,000,000    100,000,000,000    

                COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA Y/O    

                FINANCIERA NO REEMBOLSABLE    

            25DONACIONES                      100,000,000,000100,000,000,000    

54010002                                                       ADMINISTRACION DE RECURSOS  DE4,000,000,000                                    4,000,000,000    

                COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA Y/O    

                FINANCIERA NO REEMBOLSABLE.    

                CONTRAPARTIDA NACIONAL    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA4,000,000,000           4,000,000,000    

                AUTORIZACION    

                SECCION: 1201    

                MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO    

                TOTAL PRESUPUESTO:107,018,235,788             107,018,235,788    

                 A.  FUNCIONAMIENTO14,096,693,788                 14,096,693,788    

                UNIDAD: 120 101    

                GESTION GENERAL14,096,693,78814,096,693,788    

1              GASTOS DE  PERSONAL9,679,359,357                 9,679,359,357    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A7,638,501,781                7,638,501,781    

                 NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA5,240,241,353              5,240,241,353    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,240,241,353              5,240,241,353    

10 12  HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS40,400,238        40,400,238    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,400,238                   40,400,238    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES35,220,352                   35,220,352    

           10RECURSOS CORRIENTES35,220,352                   35,220,352    

1014     PRIMA  TECNICA934,581,803           934,581,803    

           10RECURSOS  CORRIENTES934,581,803                 934,581,803    

1015     OTROS1,388,058,0351,388,058,035    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,388,058,035              1,388,058,035    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS387,721,163            387,721,163    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS387,721,163            387,721,163    

           10RECURSOS  CORRIENTES387,721,163                 387,721,163    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA817,232,870                 817,232,870    

                SECTOR PRIVADO    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       817,232,870                 817,232,870    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA835,903,543                 835,903,543    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES835,903,543                 835,903,543    

2              GASTOS GENERALES1,977,658,4081,977,658,408    

201       ADQUISICION DE BIENES594,419,268               594,419,268    

2017     ADQUISICION DE BIENES594,419,268594,419,268    

           10RECURSOS  CORRIENTES594,419,268                 594,419,268    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,360,783,458               1,360,783,458    

20211   ADQUISICION DE SERVICIOS1,360,783,458               1,360,783,458    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,360,783,458              1,360,783,458    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS22,455,682   22,455,682    

2035     IMPUESTOS Y MULTAS22,455,682    22,455,682    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       22,455,682                   22,455,682    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES2,439,676,023           2,439,676,023    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO2,147,702,023                 2,147,702,023    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL45,024,017                45,024,017    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL45,024,017             45,024,017    

           10RECURSOS  CORRIENTES45,024,017                   45,024,017    

322      EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO2,102,678,006                  2,102,678,006    

                FINANCIERAS    

3221     FONDO DECRETO  1890/992,102,678,006           2,102,678,006    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,132,678,006              1,132,678,006    

           16FONDOS  ESPECIALES970,000,000  970,000,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR4,377,000       4,377,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES4,377,000     4,377,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,377,0004,377,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS287,597,000               287,597,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES287,597,000            287,597,000    

3611     SENTENCIAS   287,597,000               287,597,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES287,597,000                 287,597,000    

                C. INVERSION92,921,542,000          92,921,542,000    

                UNIDAD: 120108    

                                                       UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL –  FONDO          92,921,542,000            92,921,542,000    

                DE INFRAESTRUCTURA CARCELARIA – FIC    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA80,954,909,585              80,954,909,585    

                PROPIA DEL SECTOR    

111802                                               SISTEMA PENITENCIARIO Y  CARCELARIO80,954,909,585                                  80,954,909,585    

1118025                                             CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO9,247,461,106  9,247,461,106    

                PENITENCIARIO DE ALTA SEGURIDAD    

                REGIONAL NOROESTE NO. 1 PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           16FONDOS  ESPECIALES9,247,461,106                   9,247,461,106    

11180217                                                         CONSTRUCCION Y DOTACION DEL  CENTRO14,337,040,447                                  14,337,040,447    

                PENITENCIARIO REGIONAL VIEJO CALDAS NO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES36,946,250                   36,946,250    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO14,300,094,197                  14,300,094,197    

11180225                                                         CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO15,395,230,094                                  15,395,230,094    

                                                       PENITENCIARIO REGIONAL ORIENTAL DE    

                PALOGORDO – GIRON – SANTANDER    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO15,395,230,094                  15,395,230,094    

11180228                                                         CONSTRUCCION Y DOTACION DEL  CENTRO14,337,040,447                                  14,337,040,447    

                PENITENCIARIO REGIONAL NOROESTE NO. 1    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           16FONDOS  ESPECIALES14,337,040,447                 14,337,040,447    

11180229                                           CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO9,043,658,922  9,043,658,922    

                PENITENCIARIO REGIONAL NOROESTE NO. 2    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA9,043,658,922           9,043,658,922    

                AUTORIZACION    

111802103                                                       CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO4,257,438,122                                    4,257,438,122    

                PENITENCIARIO REGIONAL CENTRAL –    

                COMBITA – BOYACA    

<  b>                                               11OTROS RECURSOS DEL TESORO          4,257,438,122    4,257,438,122    

111802105                                                       CONSTRUCCION Y DOTACION DEL  CENTRO14,337,040,447                                  14,337,040,447    

                PENITENCIARIO REGIONAL CENTRAL NO. 2    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           16FONDOS  ESPECIALES14,337,040,447                 14,337,040,447    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE10,698,927,138               10,698,927,138    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113802                                               SISTEMA PENITENCIARIO Y  CARCELARIO10,698,927,138                                  10,698,927,138    

11380219                                                         AMPLIACION , ADECUACION Y DOTACION  DE897,511,750                                       897,511,750    

                LA CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE    

                FLORENCIA (CAQUETA)    

           10RECURSOS  CORRIENTES897,511,750                 897,511,750    

11380232                                                         REHABILITACION , REFACCION Y7,700,000,000  7,700,000,000    

                REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA    

                CARCELARIA Y PENITENCIARIA DEL ORDEN    

                NACIONAL PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA7,700,000,000           7,700,000,000    

                AUTORIZACION    

11380243                                                         AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION  DE2,101,415,388                                    2,101,415,388    

                LA RECLUSION DE MUJERES DE MEDELLIN    

           11OTROS RECURSOS  DEL TESORO2,101,415,388           2,101,415,388    

420         ESTUDIOS DE  PREINVERSION1,267,705,277              1,267,705,277    

420802                                               SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO  1,267,705,277  1,267,705,277    

4208021                                             ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA   1,267,705,277     1,267,705,277    

                PROYECTOS DE RECLUSION PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,267,705,277           1,267,705,277    

                SECCION: 1204    

                SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO    

                TOTAL PRESUPUESTO:        181,828,916,259181,828,916,259    

                A. FUNCIONAMIENTO         101,045,638,259101,045,638,259    

1              GASTOS DE PERSONAL      40,585,797,71640,585,797,716    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            29,857,732,566  29,857,732,566    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   21,940,091,436  21,940,091,436    

           20INGRESOS  CORRIENTES    21,940,091,43621,940,091,436    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    120,611,000       120,611,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    120,611,000120,611,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   128,584,000       128,584,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    128,584,000128,584,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 228,893,837228,893,837    

           20INGRESOS  CORRIENTES    228,893,837228,893,837    

1015      OTROS                                7,439,552,2937,439,552,293    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,439,552,2937,439,552,293    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              177,069,360       177,069,360    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              159,362,424       159,362,424    

           20INGRESOS  CORRIENTES    159,362,424159,362,424    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO                   17,706,93617,706,936    

                CONCEPTO DGPN    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,706,936 17,706,936    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          2,110,136,118     2,110,136,118    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,110,136,1182,110,136,118    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           8,440,859,672    8,440,859,672    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,440,859,6728,440,859,672    

2              GASTOS GENERALES           7,311,287,3037,311,287,303    

201       ADQUISICION DE  BIENES1,166,203,7101,166,203,710    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,166,203,7101,166,203,710    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          5,733,083,593    5,733,083,593    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,733,083,5935,733,083,593    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       412,000,000412,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    412,000,000412,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      53,148,553,240   53,148,553,240    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             44,492,232,905  44,492,232,905    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                9,595,216,905    9,595,216,905    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    481,695,308       481,695,308    

           20INGRESOS  CORRIENTES    481,695,308481,695,308    

32115   PROVISION PARA AJUSTES POR  INCREMENTO           9,113,521,597    9,113,521,597    

                SALARIAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN    

           20INGRESOS  CORRIENTES    9,113,521,5979,113,521,597    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO              34,897,016,000  34,897,016,000    

                FINANCIERAS    

3222     FONDO DECRETO  1672 DE 1997      34,897,016,000   34,897,016,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    34,897,016,00034,897,016,000    

35< span style=’mso-tab-count:3′>   TRANSFERENCIAS DE  PREVISION Y            6,689,295,0006,689,295,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES           6,689,295,000    6,689,295,000    

3512     PENSIONES LIQUIDADO  FONPRENOR                 6,689,295,000    6,689,295,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  6,689,295,000    6,689,295,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  1967,025,3351,967,025,335    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   1967,025,335    1967,025,335    

< p class=MsoNormal  style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt;  margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:6.1pt;tab-stops:right 8.2pt  20.7pt 32.05pt 43.1pt 54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt 338.75pt’>3        6       1        1                 SENTENCIAS                 1967,025,335     1967,025,335    

            20INGRESOS CORRIENTES     1,099,103,3351,099,103,335    

21           OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  867,922,000        867,922,000    

                C.  INVERSION                     80,783,278,00080,783,278,000    

112         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA           4,085,446,000    4,085,446,000    

                DEL SECTOR    

112800                                               INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                  4,085,446,0004,085,446,000    

1128005                                             ADQUISICION Y ADECUACION INMUEBLE    2,295,930,000             2,295,930,000    

                OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS    

                PUBLICOS DE MANIZALES – CALDAS    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,295,930,0002,295,930,000    

1128006                                             ADQUISICION DE INMUEBLE Y ADECUACION        1,149,208,000             1,149,208,000    

                DE LA OFICINA DE ZIPAQUIRA –    

                CUNDINAMARCA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,149,208,0001,149,208,000    

1128007                                             ADQUISICION INMUEBLE Y ADECUACION DE        331,288,000                   331,288,000    

                LA OFICINA DE PIEDECUESTA – SANTANDER    

           20INGRESOS  CORRIENTES    331,288,000331,288,000    

1128008                                             ADQUISICION INMUEBLE Y ADECUACION DE LA   309,020,000                   309,020,000    

                OFICINA DE ARMENIA – QUINDIO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    309,020,000309,020,000    

113         < span  style=’mso-tab-count:1′> MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE     1,182,535,000             1,182,535,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113800                                               INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                  1,182,535,0001,182,535,000    

11380025                                                         ADECUACION DE LA OFICINA DE REGISTRO    328,957,000                   328,957,000    

                DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CAQUEZA    

                -CUNDINAMARCA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    328,957,000328,957,000    

11380030                                                         REPOSICION Y RECUPERACION DE LA    853,578,000                   853,578,000    

                INFRAESTRUCTURA REGISTRAL DEL ORDEN    

                NACIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    853,578,000853,578,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   993,406,000993,406,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211800                                               INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                  993,406,000993,406,000    

2118003                                             RENOV ACION DE LA INFRAESTRUCTURA    993,406,000                   993,406,000    

                INFORMATICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE    

                MATRICULA INMOBILIARIA EN LA    

                SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y    

                REGISTRO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    993,406,000993,406,000    

212         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,  MATERIALES,             2,616,757,000    2,616,757,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL    

                SECTOR    

212800                                               INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                  2,616,757,0002,616,757,000    

2128001                                             IMPLANTACION DE LA RED NACIONAL DE    2,616,757,000             2,616,757,000    

                REGISTRO INMOBILIARIO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,616,757,0002,616,757,000    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION PARA         1,793,861,000    1,793,861,000    

                PROCESAMIENTO    

430800                                               INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                  1,793,861,0001,793,861,000    

43080092                                                         SISTEMATIZACION INTEGRADA DEL SERVICIO  924,264,000                 924,264,000    

                REGISTRAL OFICINA DE ESPINAL -TOLIMA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    924,264,000924,264,000    

430800108                                                       SISTEMATIZACION INTEGRADA DEL SERVICIO  869,597,000                 869,597,000    

                REGISTRAL OFICINA DE SAHAGUN – CORDOVA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    869,597,000869,597,000    

520    ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION              1947,473,000    1947,473,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520800                                               INTERSUBSECTORIAL  JUSTICIA                  1947,473,0001,947,473,000    

5208001                                             ASISTENCIA TECNICA DE LA ADMINISTARCION   1947,473,000             1947,473,000    

                CENTRAL A LA SISTEMATIZACION DE    

                OFICINAS DE REGISTRO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1947,473,0001,947,473,000    

630                        TRANSFERENCIAS               68,163,800,000  68,163,800,000    

630803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          68,163,800,000        68,163,800,000    

6308031                                             IMPLANTACION CONVENIO PARA EJECUCION  DE         68,163,800,000         68,163,800,000    

                PROYECTOS DE INVERSION PARA EL SECTOR    

                JUSTICIA EN DESARROLLO DE LA LEY 55 DE    

                1985.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    68,163,800,00068,163,800,000    

                SECCION: 1208    

                INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO 

                  – INPEC    

                TOTAL PRESUPUESTO:335,392,494,642520,000,000335,912,494,642    

                A. FUNCIONAMIENTO331,552,852,642520,000,000   332,072,852,642    

1              GASTOS DE  PERSONAL202,473,511,087             202,473,511,087    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A157,447,609,948            157,447,609,948    

                NOMINA    

         1        0       1        1                 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA       95,788,506,711            95,788,506,711    

           10RECURSOS  CORRIENTES95,788,506,711            95,788,506,711    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS24,406,133             24,406,133    

           10RECURSOS  CORRIENTES24,406,133                   24,406,133    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES46,319,661                   46,319,661    

           10RECURSOS  CORRIENTES46,319,661                   46,319,661    

1014     PRIMA  TECNICA365,701,673           365,701,673    

           10RECURSOS  CORRIENTES365,701,673                 365,701,673    

1015     OTROS       56,822,675,770               56,822,675,770    

           10RECURSOS  CORRIENTES56,822,675,770            56,822,675,770    

1018     OTROS GASTOS PERSONALES –  (DISTRIBUCION         4,400,000,000    4,400,000,000    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,400,000,000              4,400,000,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS9,683,729,440                  9,683,729,440    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS9,199,542,968                  9,199,542,968    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,199,542,968              9,199,542,968    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO          484,186,472       484,186,472    

                CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES484,186,472                 484,186,472    

          1       0        3                          CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          9,066,192,289              9,066,192,289    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,066,192,289              9,066,192,289    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA26,275,979,410  26,275,979,410    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,275,979,410            26,275,979,410    

2              GASTOS  GENERALES32,907,867,60846,314,829         32,954,182,437    

201        ADQUISICION DE  BIENES12,790,098,339          12,790,098,339    

20121   ADQUISICION DE BIENES  INPEC12,770,098,339                 12,770,098,339    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,770,098,339            12,770,098,339    

20122   ADQUISICION DE BIENES  GASTOS20,000,000            20,000,000    

                RESERVADOS INPEC    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,000,000                   20,000,000    

202  ADQUISICION DE SERVICIOS19,087,769,26946,314,829         19,134,084,098    

20224   ADQUISICION DE SERVICIOS  INPEC19,057,769,26946,314,82919,104,084,098    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,340,093,532            18,340,093,532    

           16FONDOS  ESPECIALES717,675,737  717,675,737    

           20INGRESOS  CORRIENTES    46,314,82946,314,829    

20225   ADQUISICION DE SERVICIOS  GASTOS30,000,000               30,000,000    

                RESERVADOS INPEC    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       30,000,000                   30,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS1,030,000,000                 1,030,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,030,000,000              1,030,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES96,171,473,947         473,685,17196,645,159,118    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON EL89,948,623,770        89,948,623,770    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE89,948,623,770              89,948,623,770    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     ALIMENTACION PARA INTERNOS.  REGION26,432,987,996           26,432,987,996    

                 CENTRAL 01.    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,432,987,996            26,432,987,996    

3112     ALIMENTACION PARA INTERNOS.  REGION12,521,569,494           12,521,569,494    

                OCCIDENTAL 02.    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,521,569,494            12,521,569,494    

3113     ALIMENTACION PARA INTERNOS.  REGION8,184,747,498             8,184,747,498    

                NORTE 03.    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,184,747,498              8,184,747,498    

3114     ALIMENTACION PARA INTERNOS.  REGION6,596,261,800             6,596,261,800    

                ORIENTAL 04.    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,596,261,800              6,596,261,800    

3115     ALIMENTACION PARA INTERNOS. REGION13,134,448,895           13,134,448,895    

                NOROESTE 05.    

           10RECURSOS  CORRIENTES13,134,448,895            13,134,448,895    

3116     ALIMENTACION PARA INTERNOS.  REGION8,816,694,905             8,816,694,905    

                VIEJO CALDAS 06.    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,816,694,905              8,816,694,905    

3117     OTRAS PRESTACIONES  SOCIALES295,123,182           295,123,182    

           10RECURSOS  CORRIENTES295,123,182                 295,123,182    

3118     IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL  DE11,494,790,000  11,494,790,000    

                SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,494,790,000            11,494,790,000    

3119     IMPLEMENTACION Y DESARROLLO  DEL2,472,000,000                  2,472,000,000    

                SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO    

                PROGRESIVO PENITENCIARIO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,472,000,000              2,472,000,000    

32           TRANSFERENCIAS AL SECTOR  PUBLICO609,030,014           609,030,014    

321       ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL609,030,014              609,030,014    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL580,686,469           580,686,469    

           10RECURSOS  CORRIENTES580,686,469                 580,686,469    

3212     OTROS  SERVICIOS28,343,545        28,343,545    

           10RECURSOS  CORRIENTES28,343,545                   28,343,545    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y3,214,073,163              3,214,073,163    

                SEGURIDAD SOCIAL             

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y3,214,073,163            3,214,073,163    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     ATENCION PRESOS  DEMENTES1,026,940,491             1,026,940,491    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,026,940,491              1,026,940,491    

3532     ATENCION REHABILITACION AL  RECLUSO2,187,132,672   2,187,132,672    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,187,132,672              2,187,132,672    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS2,399,747,000473,685,171          2,873,432,171    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES2,399,747,000         473,685,171       2,873,432,171    

3611     SENTENCIAS2,399,747,000473,685,1712,873,432,171    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,399,747,000              2,399,747,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    203,685,571203,685,571    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  269,999,600        269,999,600    

                C.  INVERSION3,839,642,000            3,839,642,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          2000,000,000    2000,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221802                                               SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO  2000,000,000  2000,000,000    

2218021                                             SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL  SISTEMA2,000,000,000                                    2000,000,000    

                PENITENCIARIO Y CARCELARIO.    

           16FONDOS  ESPECIALES2,000,000,000                   2000,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y1,300,000,000                1,300,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310802                                               SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO  1,300,000,000  1,300,000,000    

3108021                                             PREVENCION DE LA DROGADICCION EN EL1,000,000,000  1,000,000,000    

                SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO.    

                                              16     FONDOS ESPECIALES   1,000,000,000              1,000,000,000    

3108025                                             ASESORIA Y ORGANIZACION DE  ENTIDADES300,000,000                                       300,000,000    

                DE ECONOMIA SOLIDARIA Y PROYECTOS    

                PRODUCTIVOS PARA LA FORMACION LABORAL    

                DE LA POBLACION RECLUSA CONDENADA    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           16FONDOS  ESPECIALES300,000,000  300,000,000    

320         PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL  DEL539,642,000                   539,642,000    

                RECURSO HUMANO    

320802                                               SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO  539,642,000  539,642,000    

320802101                                                       CAPACITACION Y EDUCACION INTEGRAL  DE539,642,000                                       539,642,000    

                LA POBLACION RECLUSA CONDENADA EN EL    

                 SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           16FONDOS  ESPECIALES539,642,000  539,642,000    

                SECCION: 1209    

                DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES    

                TOTAL PRESUPUESTO:3,420,294,1145,204,051,808  8,624,345,922    

                A. FUNCIONAMIENTO3,420,294,1145,204,051,808    8,624,345,922    

1              GASTOS DE PERSONAL3,141,980,6351,461,335,540  4,603,316,175    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A2,453,873,288      1,074,573,0753,528,446,363    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,904,012,378     651,762,219       2,555,774,5 97    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,904,012,378              1904,012,378    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  651,762,219        651,762,219    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,859,53722,900,725     24,760,262    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,859,5371,859,537    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  22,900,72522,900,725    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES1,364,885   19,315,192         20,680,077    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,364,8851,364,885    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  19,315,19219,315,192    

1014     PRIMA  TECNICA95,685,566253,296,885348,982,451    

           10RECURSOS  CORRIENTES95,685,566                   95,685,566    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  253,296,885        253,296,885    

1015      OTROS            450,950,922127,298,054578,248,976    

           10RECURSOS  CORRIENTES450,950,922                 450,950,922    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  127,298,054        127,298,054    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS204,803,337  109,808,230        314,611,567    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS204,803,337   98,526,507         303,329,844    

           10RECURSOS  CORRIENTES204,803,337                 204,803,337    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  98,526,50798,526,507    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO                   11,281,72311,281,723    

                CONCEPTO DGPN    

           20INGRESOS  CORRIENTES    11,281,72311,281,723    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA322,479,984       128,183,030450,663,014    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES322,479,984                 322,479,984    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  128,183,030        128,183,030    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA160,824,026       148,771,205309,595,231    

                SECTOR PUBLICO    

            10RECURSOS  CORRIENTES160,824,026                 160,824,026    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  148,771,205        148,771,205    

2              GASTOS GENERALES264,867,121733,796,840  998,663,961    

201       ADQUISICION DE  BIENES39,467,316149,062,297     188,529,613    

           10RECURSOS  CORRIENTES39,467,316                   39,467,316    

           20INGRESOS  CORRIENTES    149,062,297149,062,297    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS225,399,805 460,104,543     685,504,348    

           10RECURSOS  CORRIENTES225,399,805                 225,399,805    

           20INGRESOS  CORRIENTES    460,104,543460,104,543    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       124,630,000124,630,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    26,810,86026,810,860    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  97,819,14097,819,140    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES13,446,3583,008,919,4283,022,365,786    

32         TRANSFERENCIAS AL  SECTOR PUBLICO10,247,358   3,008,919,428     3,019,166,786    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL10,247,358       207,819,428       218,066,786    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL10,247,358             10,247,358    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,247,358                   10,247,358    

32115   PROVISION PAR AJUSTES POR  INCREMENTO              207,819,428       207,819,428    

                SALARIAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  207,819,428        207,819,428    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO              2,801,100,000    2,801,100,000    

                FINANCIERAS    

3221     TRANSFERIR AL MINISTERIO DE JUSTICIA  Y             970,000,000       970,000,000    

                DEL DERECHO, DECRETO 1890/99    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  970,000,000        970,000,000    

3223     OTRAS TRANSFERENCIAS  (PREVIA970,000,000       970,000,000    

                DISTRIBUCION DEL CONSEJO NACIONAL DE    

                ESTUPEFACIENTES)    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  970,000,000        970,000,000    

3224     FONDO PARA LA  REHABILITACION,                    861,100,000       861,100,000    

                INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL    

                CRIMEN ORGANIZADO    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  861,100,000        861,100,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS3,199,000                   3,199,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES3,199,000      3,199,000    

3611     SENTENCIAS       3,199,000               3,199,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,199,0003,199,000    

                SECCION: 1301    

                MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO    

                TOTAL PRESUPUESTO:14,092,902,470,934        14,092,902,470,934    

                A.  FUNCIONAMIENTO12,577,493,700,934          12,577,493,700,934    

                 UNIDAD: 130101    

                GESTION GENERAL12,563,278,196,013              12,563,278,196,013    

1              GASTOS DE  PERSONAL30,065,736,383               30,065,736,383    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A17,351,569,560              17,351,569,560    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA11,276,662,957            11,276,662,957    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,276,662,957            11,276,662,957    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS344,374,000           344,374,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES344,374,000                 344,374,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES183,259,000                 183,259,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES183,259,000                 183,259,000    

1014     PRIMA  TECNICA2,564,541,403       2,564,541,403    

           10RECURSOS CORRIENTES2,564,541,403              2,564,541,403    

          1       0        1        5                 OTROS        2,982,732,200              2,982,732,200    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,982,732,200              2,982,732,200    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS8,624,914,524                  8,624,914,524    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS8,624,914,524                  8,624,914,524    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,624,914,524              8,624,914,524    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,681,705,055              1,681,705,055    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,681,705,055              1,681,705,055    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,407,547,244              2,407,547,244    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,407,547,244              2,407,547,244    

2              GASTOS  GENERALES15,560,000,000                  15,560,000,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES1,100,000,000            1,100,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,100,000,000              1,100,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS14,365,200,000             14,365,200,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES14,365,200,000            14,365,200,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS94,800,000   94,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES94,800,000                   94,800,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES11,783,011,080,630           11,783,011,080,630    

31   TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON  EL8,437,600,000                  8,437,600,000    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE8,437,600,000                8,437,600,000    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     SEGURO DE DESEMPLEO DEUDORES  VIVIENDA8,200,000,000              8,200,000,000    

                DE INTERES SOCIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,200,000,000              8,200,000,000    

31 12  FONDO DE SOLIDARIDAD DE AHORRADORES  Y237,600,000              237,600,000    

                DEPOSITANTES DEL SECTOR SOLIDARIO A    

                TRAVES DE FIDUCIA    

           10RECURSOS CORRIENTES237,600,000                 237,600,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO592,206,121,630             592,206,121,630    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL550,680,621,630                550,680,621,630    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL11,798,981,602               11,798,981,602    

        10   RECURSOS  CORRIENTES11,798,981,602            11,798,981,602    

3214     PROGRAMAS DE MODERNIZACION  DEL33,617,931,224                 33,617,931,224    

                ESTADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES33,617,931,224            33,617,931,224    

32111   CRUCE DE CUENTAS POR CONCEPTO  DE6,572,000,000                 6,572,000,000    

                 OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS Y    

                ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL CON    

                EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y    

                ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL PAGO DE    

                SERVICIOS PUBLICOS, IMPUESTO PREDIAL Y    

                VALORIZACIËN. DISTRIBUCION PREVIO    

                 CONCEPTO D.G.P.N.    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,572,000,000              6,572,000,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO    472,923,508,804         472,923,508,804    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

     D.G.P.N.    

            10RECURSOS  CORRIENTES472,923,508,804          472,923,508,804    

32120   OTRAS TRANSFERENCIAS.  DISTRIBUCION25,768,200,000           25,768,200,000    

                PREVIO CONCEPTO DGPN.    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,768,200,000            25,768,200,000    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO3,365,500,000                  3,365,500,000    

                FINANCIERAS    

3221     ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL  -3,365,500,000                 3,365,500,000    

                FINANCIACION COSTO FRANQUICIA POSTAL    

                ELECCIONES 2000, ARTICULO 31 LEY 130 DE    

                1994.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO3,365,500,000           3,365,500,000    

323       EMPRESAS PUBLICAS  NACIONALES38,160,000,000             38,160,000,000    

                FINANCIERAS    

3231     PARA ASEGURAR VEHICULOS DE  SERVICIO36,000,000,000        36,000,000,000    

                PUBLICO, MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL    

                DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y    

                VEHICULOS PARTICULARES QUE TRANSITEN    

                POR CARRETERAS NACIONALES, CONTRA    

                ACTOS TERRORISTAS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES34,028,000,000            34,028,000,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,972,000,000           1972,000,000    

3232     PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL  SECTOR2,160,000,000            2,160,000,000    

                EXPORTADOR    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,160,000,000              2,160,000,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR22,587,000     22,587,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES22,587,000             22,587,000    

3411     ASOCIACION INTERNACIONAL DE  PRESUPUESTO       22,587,000         22,587,000    

                PUBLICO. ASIP, SEGUN LEY 493/99    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,587,000                   22,587,000    

          3        5                                   TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y        108,689,200,000                   108,689,200,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES108,689,200,000           108,689,200,000    

3511     FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL  ORDEN    108,689,200,000         108,689,200,000    

                TERRITORIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES108,689,200,000          108,689,200,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS11,073,655,572,000            11,073,655,572,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES305,572,000            305,572,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES305,572,000                 305,572,000    

362       FONDO DE COMPENSACION  INTERMINISTERIAL        20,000,000,000   20,000,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,000,000,000            20,000,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS11,053,350,000,000           11,053,350,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632S  ISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION  DE11,053,350,000,000    11,053,350,000,000    

                DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y MUNICIPIOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,053,350,000,000              11,053,350,000,000    

4              TRANSFERENCIAS DE  CAPITAL734,641,379,000                  734,641,379,000    

41          PARTICIPACION DE  LOS MUNICIPIOS EN LOS   404,628,800,000         404,628,800,000    

                INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION    

411       DESTINATARIOS DE LA PARTICIPACION  DE404,628,800,000     404,628,800,000    

                LOS MUNICIPIOS EN LOS INGRESOS    

                CORRIENTES DE LA NACION    

4111     DESTINATARIOS DE LA PARTICIPACION  EN404,628,800,000     404,628,800,000    

                LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES404,628,800,000          404,628,800,000    

42          OTRAS  TRANSFERENCIAS330,012,579,000        330,012,579,000    

421       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS330,012,579,000                330,012,579,000    

                TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    

4213     TRANSFERENCIA A LOS MUNICIPIOS  CON5,000,000,000             5,000,000,000    

                RESGUARDOS INDIGENAS ARTICULO 24 LEY  44 DE    

                1990, ARTICULO 184 LEY 223 DE 1995    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,000,000,000              5,000,000,000    

4214     PRESTAMO A ENTIDADES  TERRITORIALES11,058,100,000          11,058,100,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,058,100,000            11,058,100,000    

          4       2        1        5                 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR       5,600,000,000                   5,600,000,000    

                OPERACIONES PASIVAS DE TESORERIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,600,000,000              5,600,000,000    

4216     GARANTIA PENSION  MINIMA1,000,000,000      1,000,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

4217     DEPARTAMENTO DEL  AMAZONAS.2,644,222,222                  2,644,222,222    

                PARTICIPACION IVA    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,644,222,222              2,644,222,222    

4218     DEPARTAMENTO DEL  ARAUCA.2,644,222,222             2,644,222,222    

                PARTICIPACION IVA    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,644,222,222              2,644,222,222    

4219     DEPARTAMENTO DEL  CASANARE.2,644,222,222                  2,644,222,222    

                PARTICIPACION IVA    

           10RECURSOS  CORRIENTES< span style=’mso-tab-count:1′>  2,644,222,222     2,644,222,222    

42110   DEPARTAMENTO DEL GUAINIA.2,644,222,222            2,644,222,222    

                PARTICIPACION IVA    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,644,222,222              2,644,222,222    

42111   DEPARTAMENTO DEL  GUAVIARE.2,644,222,222                   2,644,222,222    

                PARTICIPACION IVA    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,644,222,222              2,644,222,222    

42112DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.2,644,222,2222,644,222,222    

                PARTICIPACION IVA    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,644,222,222              2,644,222,222    

42113   DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN2,644,222,222               2,644,222,222    

                ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.    

                PARTICIPACION IVA    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,644,222,222              2,644,222,222    

42 114    DEPARTAMENTO DEL VAUPES.  PARTICIPACION          2,644,222,223    2,644,222,223    

                IVA    

        10   RECURSOS  CORRIENTES2,644,222,223              2,644,222,223    

42115   DEPARTAMENTO DEL  VICHADA.2,644,222,223            2,644,222,223    

                PARTICIPACION IVA    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,644,222,223              2,644,222,223    

42117   DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE  SAN11,256,000,000             11,256,000,000    

                                                       ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (LEY    

                1A. DE 1972)    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,256,000,000            11,256,000,000    

42120   BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE  1994,        100,000,000,000         100,000,000,000    

                1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000,000          100,000,000,000    

42125   COSTOS DE EMISION , EDICION  Y1,600,000,000                 1,600,000,000    

                ADMINISTRACION DE LOS CERTS    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,600,000,000              1,600,000,000    

42128   FONDO DE ORGANISMOS  FINANCIEROS68,317,479,000               68,317,479,000    

                INTERNACIONALES – FOFI, LEY 318  DE 1996       

           10RECURSOS  CORRIENTES68,317,479,000            68,317,479,000    

42135   FONDO DE RESERVA PARA LA  ESTABILIZACION         100,383,000,000         100,383,000,000    

                 DE LA CARTERA HIPOTECARIA -BANCO DE LA    

                REPUBLICA ARTICULO 48 LEY 546 DE 1999    

           10RECURSOS  CORRIENTES54,228,000,000            54,228,000,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO46,155,000,000                  46,155,000,000    

42144   GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARIOS  Y2,000,000,000                   2000,000,000    

                TITULARIZACION PARA FINANCIAR CARTERA     

                VIS. ARTICULO 30 LEY 546 DE 1999    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,000,000,000           2000,000,000    

                UNIDAD: 130111    

                SUPERINTENDENCIA DE  VALORES14,215,504,921               14,215,504,921    

1              GASTOS DE  PERSONAL9,132,762,921                 9,132,762,921    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A7,491,394,543                7,491,394,543    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA2,840,502,670              2,840,502,670    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,840,502,670              2,840,502,670    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS31,032,000             31,032,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES31,032,000                   31,032,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES44,904,000                   44,904,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES44,904,000                   44,904,000    

1014     PRIMA  TECNICA243,924,657           243,924,657    

           10RECURSOS  CORRIENTES243,924,657                 243,924,657    

1015      OTROS         4,331,031,216               4,331,031,216    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,480,531,216              1,480,531,216    

           16FONDOS  ESPECIALES2,850,500,000                   2,850,500,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS12,000,000              12,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS12,000,000              12,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,400,0009,400,000    

           16FONDOS ESP  ECIALES2,600,000     2,600,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,112,444,618              1,112,444,618    

                SECTOR  PRIVADO                 

           10RECURSOS  CORRIENTES1,112,444,618              1,112,444,618    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA516,923,760                 516,923,760    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES516,923,760                 516,923,760    

2         < span  style=’mso-tab-count:1′> GASTOS GENERALES    2,684,000,000    2,684,000,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES882,100,000               882,100,000    

           16FONDOS  ESPECIALES882,100,000  882,100,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,755,800,000               1,755,800,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,755,800,000                   1,755,800,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS46,100,000   46,100,000    

           16FONDOS  ESPECIALES46,100,000    46,100,000    

          3                                            TRANSFERENCIAS CORRIENTES   2,398,742,000              2,398,742,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO31,100,000             31,100,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL31,100,000                31,100,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL31,100,000             31,100,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES31,100,000                   31,100,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y252,800,000                 252,800,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES118,400,000        118,400,000    

3514     PENSIONES     118,400,000               118,400,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES59,200,000                   59,200,000    

           16FONDOS  ESPECIALES59,200,000    59,200,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y134,400,000               134,400,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES  134,400,000                134,400,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS2,114,842,000            2,114,842,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES2,114,842,000                  2,114,842,000    

3611     SENTENCIAS     52,342,000               52,342,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES52,342,000                   52,342,000    

3612      CONCILIACIONES2,062,500,000     2062,500,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,062,500,000           2062,500,000    

                C. INVERSION1,515,408,770,000    1,515,408,770,000    

                UNIDAD: 130101    

                GESTION  GENERAL1,395,408,770,000                1,395,408,770,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA20,000,000,000              20,000,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111604                                               RED URBANA20,000,000,000               20,000,000,000    

1116043                                             CONSTRUCCION SISTEMA DE  TRANSPORTE20,000,000,000                                  20,000,000,000    

                                                       MASIVO DE SANTIAGO DE CALI.    

                DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,000,000,000            10,000,000,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO10,000,000,000                  10,000,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          2,720,000,000    2,720,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

2211000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,720,000,000 2,720,000,000    

22110001                                                       AMPLIACION, DESARROLLO,  INTEGRACION,2,720,000,000                                    2,720,000,000    

                SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO,    

                SOPORTE , ARRENDAMIENTO, SERVICIOS,    

                ASESORIA Y CAPACITACION EN    

                TECNOLOGIAS INFORMATICAS PARA EL    

                MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO    

                PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,720,000,000              2,720,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y2,000,000,000                  2000,000,000    

                ESTUDIOS    

4101100                                                           INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO2,000,000,000                                    2000,000,000    

41011001                                                       INVESTIGACION AGROPECUARIA  ESTRATEGICA2,000,000,000                                    2000,000,000    

                DE INTERES REGIONAL – FONTAGRO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,000,000,000              2000,000,000    

          520                                        ADMINISTRACION, CONTROL Y  ORGANIZACION          30,621,780,000            30,621,780,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO30,621,780,000                                  30,621,780,000    

52010002                                                       ASESORIA, DOTACION,  ADECUACION,870,000,000                                       870,000,000    

                DEPURACION E IMPLANTACION TECNOLOGICA    

                DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE    

                HACIENDA Y CREDITO PU BLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES870,000,000                 870,000,000    

52010003                                                       IMPLANTACION DEL PROGRAMA  DE2,200,000,000                                    2,200,000,000    

                DESARROLLO SECTOR FINANCIERO Y MERCADO    

                DE CAPITALES.    

           10RECURSOS  CORRIENTES880,000,000                 880,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA1,320,000,000                1,320,000,000    

52010006                                                       IMPLANTACION Y FORTALECIMIENTO  DEL7,068,750,000                                    7,068,750,000    

                SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA    

                TERRITORIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,500,000,000              3,500,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA3,568,750,000                3,568,750,000    

520100011                                                     IMPLANTACION DEL PROGRAMA  DE2,495,130,000                                    2,495,130,000    

                CONCESIONES Y PRIVATIZACIONES.    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA2,495,130,000                2,495,130,000    

         520    100014                        IMPLANTACION Y ADMINISTRACION DEL        637,900,000                   637,900,000    

                REGISTRO UNICO DE APORTANTES DEL    

                SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES637,900,000                 637,900,000    

520100021                                                     IMPLANTACION PROYECTO DE MODERNIZACION17,000,000,000                                  17,000,000,000    

                DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL    

                SECTOR PUBLICO (MAFP II).    

           10 RECURSOS  CORRIENTES6,800,000,000             6,800,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION ESPECIFICA10,200,000,000              10,200,000,000    

520100025                                                     ASISTENCIA TECNICA PARA EL     350,000,000   350,000,000    

                MEJORAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA    

                EL USO DE GARANTIAS EN COLOMBIA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO350,000,000              350,000,000    

620                 SUBSIDIOS DIRECTOS13,052,990,000        13,052,990,000    

6201400                                             INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA        13,052,990,000  13,052,990,000    

62014003                                                       SUBSIDIO PARA READQUIRIENTES DE  VIVIENDA13,052,990,000                                  13,052,990,000    

                ENTREGADA EN DACION EN PAGO AL SISTEMA    

                FINANCIERO. ARTICULO 46 DE LA LEY 546 DE    

                1999    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO13,052,990,000                  13,052,990,000    

630                        TRANSFERENCIAS91,992,000,000       91,992,000,000    

630600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE  91,992,000,000  91,992,000,000    

6306002                                             DISENO CONSTRUCCION Y DESARROLLO  DEL91,992,000,000                                  91,992,000,000    

                SISTEMA DEL SERVICIO PUBLICO URBANO DE    

                TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE    

                SANTAFE DE BOGOTA    

           10RECURSOS  CORRIENTES41,992,000,000            41,992,000,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO50,000,000,000                  50,000,000,000    

650                        CAPITALIZACION1,235,022,000,000            1,235,022,000,000    

6501000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO1,235,022,000,000                             1,235,022,000,000    

65010006                                                       APORTES A FOGAFIN PARA  CAPITALIZACION553,576,000,000                                553,576,000,000    

                DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS    

           10RECURSOS  CORRIENTES454,517,061,833          454,517,061,833    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO99,058,938,167                  99,058,938,167    

650100010                                                     APORTES A FOGAFIN PARA  CAPITALIZACION681,446,000,000                                681,446,000,000    

                DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS Y    

                PARA CAPITALIZACION DE ENTIDADES    

                PUBLICAS PARA SANEAMIENTO Y    

                FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL DE    

                ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO435,963,061,833                435,963,061,833    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA245,482,938,167       245,482,938,167    

                AUTORIZACION    

                UNIDAD: 130114    

                SOCIEDAD FINANCIERA DE  DESARROLLO120,000,000,000          120,000,000,000    

                TERRITORIAL S.A.    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA65,000,000,000              65,000,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111708                                               RECREACION, EDUCACION FISICA Y  DEPORTE20,000,000,000                                  20,000,000,000    

11170820                                                         CONSTRUCCION, ADECUACION, DOTACION  Y20,000,000,000                                  20,000,000,000    

     PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE    

                ESCENARIOS DEPORTIVOS    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA20,000,000,000        20,000,000,000    

                AUTORIZACION    

1111500                                                           INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO45,000,000,000                                  45,000,000,000    

                COMUNITARIO    

11115001                                                       CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA  PARA45,000,000,000                                  45,000,000,000    

                EL DESARROLLO REGIONAL    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA45,000,000,000        45,000,000,000    

                AUTORIZACION    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE45,000,000,000               45,000,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

1131500                                                           INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO45,000,000,000                                  45,000,000,000    

                COMUNITARIO    

11315001                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  DE45,000,000,000                                  45,000,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO    

                REGIONAL    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA45,000,000,000        45,000,000,000    

                AUTORIZACION    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          10,000,000,000  10,000,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

2111500                                                           INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO10,000,000,000                                  10,000,000,000    

                COMUNITARIO    

21115001                                                       ADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO  DE10,000,000,000                                  10,000,000,000    

                EQUIPO, MATERIALES, SUMINISTROS Y    

                SERVICIOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA10,000,000,000        10,000,000,000    

                AUTORIZACION    

                SECCION: 1308    

                UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA 

                  GENERAL DE LA NACION    

                TOTAL  PRESUPUESTO:5,612,733,667                 5,612,733,667    

                A. FUNCIONAMIENTO5,177,733,667                   5,177,733,667    

1              GASTOS DE  PERSONAL4,278,690,247                 4,278,690,247    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A3,270,580,748                3,270,580,748    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA2,260,140,245              2,260,140,245    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,260,140,2452,260,140,245    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS7,009,000     7,009,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,009,0007,009,000    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES18,514,000                   18,514,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,514,000                   18,514,000    

1014     PRIMA  TECNICA416,148,839           416,148,839    

           10RECURSOS  CORRIENTES416,148,839                 416,148,839    

1015     OTROS            568,768,664               568,768,664    

           10RECURSOS  CORRIENTES568,768,664                 568,768,664    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS198,626,800            198,626,800    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS198,626,800            198,626,800    

           10RECURSOS  CORRIENTES198,626,800                 198,626,800    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA418,184,707                 418,184,707    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES418,184,707                 418,184,707    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA391,297,992                 391,297,992    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES391,297,992                 391,297,992    

2              GASTOS GENERALES887,408,860    887,408,860    

201       ADQUISICION DE  BIENES39,131,554                 39,131,554    

            10RECURSOS  CORRIENTES39,131,554                   39,131,554    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS845,477,251        845,477,251    

           10RECURSOS  CORRIENTES845,477,251                 845,477,251    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS2,800,055     2,800,055    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,800,0552,800,055    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES11,634,560      11,634,560    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO11,634,560             11,634,560    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL11,634,560                11,634,560    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL11,634,560             11,634,560    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,634,560                   11,634,560    

                C. INVERSION435,000,000               435,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          435,000,000       435,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

2211000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO435,000,000  435,000,000    

22110001                                                       ADQUISICION , INSTALACION,  AMPLIACION,435,000,000                                       435,000,000    

                REPOSICION, ASESORIA, CAPACITACION,    

                IMPLANTACION, Y MANTENIMIENTO DE    

                SISTEMAS DE INFORMACION DE LA    

                UAE-CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.    

           10RECURSOS  CORRIENTES435,000,000                 435,000,000    

                SECCION: 1309    

                SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA    

                TOTAL PRESUPUESTO:2,526,839,1563,273,616,897  5,800,456,053    

                A. FUNCIONAMIENTO2,276,839,1562,523,369,897    4,800,209,053    

1              GASTOS DE PERSONAL1,514,477,6711,595,556,491  3,110,034,162    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,183,147,910      1,183,147,9102,366,295,820    

                NOMINA    

1 011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA836,654,550        836,654,550       1,673,309,100    

           10RECURSOS  CORRIENTES836,654,550                 836,654,550    

           20INGRESOS  CORRIENTES    836,654,550836,654,550    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS3,475,7593,475,759       6,951,518    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,475,7593,475,759    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,475,7593,475,759    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES13,387,125          13,387,125         26,774,250<  /o:p>    

           10RECURSOS  CORRIENTES13,387,125                   13,387,125    

           20INGRESOS  CORRIENTES    13,387,12513,387,125    

1014     PRIMA  TECNICA118,148,913118,148,913236,297,826    

           10RECURSOS  CORRIENTES118,148,913                 118,148,913    

           20INGRESOS  CORRIENTES    118,148,913118,148,913    

1015      OTROS            211,481,563211,481,563422,963,126    

    10RECURSOS  CORRIENTES211,481,563     211,481,563    

           20INGRESOS  CORRIENTES    211,481,563211,481,563    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS69,000,000     69,000,000         138,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS69,000,000     69,000,000         138,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES69,000,000                   69,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    69,000,00069,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA257,556,436       257,556,436515,112,872    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES257,556,436                 257,556,436    

           20INGRESOS  CORRIENTES    257,556,436257,556,436    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA4,773,325  85,852,14590,625,470    

                 SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,773,3254,773,325    

           20INGRESOS  CORRIENTES    85,852,14585,852,145    

          2                                            GASTOS GENERALES     358,186,531        401,456,416         759,642,947    

201       ADQUISICION DE  BIENES63,590,140106,860,025     170,450,165    

           10RECURSOS  CORRIENTES63,590,140                   63,590,140    

           20INGRESOS  CORRIENTES    106,860,025106,860,025    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS293,437,454293,437,454      586,874,908    

           10RECURSOS  CORRIENTES293,437,454                 293,437,454    

           20INGRESOS  CORRIENTES    293,437,454293,437,454    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS1,158,9371,158,9372,317,874    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,158,9371,158,937    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,158,9371,158,937    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES404,174,954     526,356,990       930,531,944    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO404,174,954526,356,990        930,531,944    

321       ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL404,174,954     526,356,990       930,531,944    

 3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,174,9544,174,954       8,349,908    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,174,9544,174,954    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,174,9544,174,954    

3212     OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION400,000,000        400,000,000800,000,000    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.    

           10RECURSOS  CORRIENTES400,000,000                 400,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    400,000,000400,000,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO             122,182,036       122,182,036    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     122,182,036122,182,036    

                C. INVERSION250,000,000750,247,0001,000,247,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         250,000,000       750,247,0001,000,247,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO250,000,000750,247,000                1,000,247,000    

52010001                                                       ASISTENCIA TECNICA Y  FORTALECIMIENTO250,000,000                   750,247,0001,000,247,000    

                DEL SISTEMA DE SUPERVISION DE    

                ENTIDADES COOPERATIVAS QUE    

                DESARROLLAN ACTIVIDADES DE AHORRO Y    

                CREDITO.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO250,000,000              250,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    16,310,00016,310,000    

            25DONACIONES                      733,937,000733,937,000    

                SECCION: 1310    

                UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION 

                  DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES    

                TOTAL PRESUPUESTO:274,507,507,79030,498,528,391      305,006,036,181    

                A.  FUNCIONAMIENTO266,887,507,79028,264,167,068        295,151,674,858    

1              GASTOS DE  PERSONAL220,600,383,119             220,600,383,119    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A174,878,487,735            174,878,487,735    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA95,810,845,987            95,810,845,987    

           10RECURSOS  CORRIENTES95,810,845,987            95,810,845,987    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,039,671,000                 1,039,671,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,039,671,000              1,039,671,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES61,492,000                   61,492,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES61,492,000                   61,492,000    

1014     PRIMA  TECNICA2,220,207,912       2,220,207,912    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,220,207,912              2,220,207,912    

1015     OTROS       75,746,270,836               75,746,270,836    

           10RECURSOS  CORRIENTES75,746,270,836            75,746,270,836    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS13,998,609,000                13,998,609,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS13,998,609,000                13,998,609,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES13,998,609,000            13,998,609,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA6,263,292,029              6,263,292,029    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,263,292,029              6,263,292,029    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA25,459,994,355  25,459,994,355    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,459,994,355            25,459,994 ,355    

2              GASTOS GENERALES28,488,659,47128,252,507,06856,741,166,539    

201       ADQUISICION DE  BIENES4,622,133,9334,353,653,440      8,975,787,373    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,622,133,933              4,622,133,933    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,353,653,4404,353,653,440    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS22,948,915,000   23,898,853,628  46,847,768,628    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,948,915,000            22,948,915,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    23,898,853,62823,898,853,628    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS917,610,538917,610,538    

           10RECURSOS  CORRIENTES917,610,538                 917,610,538    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES17,798,465,200         11,660,00017,810,125,200    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO16,628,544,200      11,660,00016,640,204,200    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL16,628,544,200         11,660,00016,640,204,200    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL565,584,20011,660,000          577,244,200    

           10RECURSOS  CORRIENTES565,584,200                 565,584,200    

           20INGRESOS  CORRIENTES    11,660,00011,660,000    

3212     PLAN  ANTIEVASION15,953,460,000                   15,953,460,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,953,460,000            15,953,460,000    

3214     PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION  EFECTIVOS        109,500,000       109,500,000    

                POLICIA NACIONAL COMISIONADOS A PRESTA R    

                SERVICIO EN BAHIA PORTETE – DIAN –    

              DECRETO 827  DE MAYO 11 DE 2001    

           10RECURSOS  CORRIENTES109,500,000                 109,500,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL  EXTERIOR108,006,000             108,006,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES108,006,000           108,006,000    

3411     CONSEJO DE COOPERACION  ADUANERA37,120,000            37,120,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES 37,120,000                  37,120,000    

3412     CENTRO INTERAMERICANO  DE70,886,000        70,886,000    

                ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES70,886,000                   70,886,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,061,915,000            1,061,915,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES1,061,915,000                  1,061,915,000    

3611      SENTENCIAS1,061,915,000              1,061,915,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,061,915,000              1,061,915,000    

                C. INVERSION7,620,000,0002,234,361,3239,854,361,323    

122         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA                2,234,361,323    2,234,361,323    

                ADMINISTRATIVA    

1221000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,234,361,323             2,234,361,323    

12210001                                                       ADQUISICION DEL INMUEBLE PARA LA  SEDE2,234,361,323             2,234,361,323    

                 DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE    

                IMPUESTOS DE ARMENIA    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  2,234,361,323    2,234,361,323    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         7,620,000,000    7,620,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO7,620,000,000  7,620,000,000    

52010001                                                       IMPLANTACION DE LOS PLANES DE  ACCION7,620,000,000                                    7,620,000,000    

                PARA REFORMAR LA ADMINISTRACION    

                TRIBUTARIA Y ADUANERA DE LA DIAN    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,620,000,000              7,620,000,000    

                SECCION: 1311    

                SUPERINTENDENCIA BANCARIA    

                TOTAL PRESUPUESTO:        63,632,168,79563,632,168,795    

                A. FUNCIONAMIENTO         54,800,538,79554,800,538,795    

1              GASTOS DE PERSONAL      22,633,549,18322,633,549,183    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A           16,622,259,777   16,622,259,777    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   13,098,395,090  13,098,395,090    

           20INGRESOS  CORRIENTES    13,098,395,09013,098,395,090    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS   66,906,00066,906,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    66,906,00066,906,000    

1013     INDEMNIZACION POR VAC  ACIONES                  84,960,000         84,960,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    84,960,00084,960,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 375,300,000375,300,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    375,300,000375,300,000    

1015      OTROS                                2,996,698,6872,996,698,687    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,996,698,6872,996,698,687    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS              485,000,000       485,000,000    

          1       0        2        8                 SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS            485,000,000         485,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    485,000,000485,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           1,537,346,827    1,537,346,827    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,537,346,8271,537,346,827    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           3,988,942,579    3,988,942,579    

                SECTOR PUBLICO    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 3,988,942,579         3,988,942,579    

2              GASTOS GENERALES           5,948,100,0005,948,100,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES1,057,200,0001,057,200,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,057,200,0001,057,200,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          4,707,800,000    4,707,800,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,707,800,0004,707,800,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS183,100,000183,100,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  183,100,000        183,100,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      26,218,889,612   26,218,889,612    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             25,637,989,612  25,637,989,612    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                25,637,989,612  25,637,989,612    

3212     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    90,100,00090,100,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    90,100,00090,100,000    

          3       2        1        3                 TRANSFERIR A CAPRESUB             24,143,900,000         24,143,900,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    24,143,900,00024,143,900,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             1,403,989,612    1,403,989,612    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     1,403,989,6121,403,989,612    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  580,900,000 580,900,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   580,900,000        580,900,000    

3611      SENTENCIAS                       580,900,000580,900,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    580,900,000580,900,000    

                C.  INVERSION                     8,831,630,0008,831,630,000    

121         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA            58,590,000         58,590,000    

                ADMINISTRATIVA    

1211000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO58,590,000                       58,590,000    

12110001                                                       DISENO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO    58,590,000                       58,590,000    

                PARA LA AMPLIACION Y PROYECCION DE LA    

                ACTUAL SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA    

                BANCARIA DE COLOMBIA.    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  58,590,00058,590,000    

122         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA                750,000,000       750,000,000    

                ADMINISTRATIVA    

1221000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO750,000,000                   750,000,000    

12210001                                                       ADQUISICION Y ADECUACION DE UN LOTE      750,000,000                   750,000,000    

                PARA LA AMPLIACION Y PROYECCION DE LA    

                ACTUAL SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA    

                BANCARIA DE COLOMBIA    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  750,000,000        750,000,000    

123         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             968,040,000       968,040,000    

                INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA    

1231000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO968,040,000                   968,040,000    

12310001                                                       REMODELACION , ADECUACION, REPARACION   968,040,000                 968,040,000    

                Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE    

                DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    968,040,000968,040,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   6,735,000,0006,735,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

2211000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO6,735,000,000             6,735,000,000    

22110001                                                       AMPLIACION, RENOVACION E IMPLANTACION   6,735,000,000           6,735,000,000    

                DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA    

                SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,668,100,4686,668,100,468    

           21OTROS RECURSOS  DE TESORERIA  66,899,53266,899,532    

222         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,  MATERIALES,             320,000,000       320,000,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    

2221000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO320,000,000                   320,000,000    

22210001                                                       AMPLIACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO   320,000,000                 320,000,000    

                DEL SISTEMA ELECTRICO DE SUBESTACION Y    

                ADQUISICION DE EQUIPOS PARA GRUPO    

                ELECTROGENO    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  320,000,000        320,000,000    

           SECCION:  1312    

                UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO    

                TOTAL  PRESUPUESTO:2,516,190,883                 2,516,190,883    

                A.  FUNCIONAMIENTO2,516,190,883                   2,516,190,883    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,705,992,111                 1,705,992,111    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,350,205,904                1,350,205,904    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA< span  style=’mso-tab-count:1′> 833,801,551  833,801,551    

           10RECURSOS  CORRIENTES833,801,551                 833,801,551    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS3,000,000      3,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,000,0003,000,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES17,500,000                   17,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,500,000                   17,500,000    

1014     PRIMA TECNICA231,489,292           231,489,292    

           10RECURSOS  CORRIENTES231,489,292                 231,489,292    

1015      OTROS            264,415,061               264,415,061    

           10RECURSOS  CORRIENTES264,415,061                 264,415,061    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS15,000,000              15,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS15,000,000              15,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,000,000                   15,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA321,357,391                 321,357,391    

                SECTOR  PRIVADO                               

           10RECURSOS  CORRIENTES321,357,391                 321,357,391    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA19,428,816                   19,428,816    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES19,428,816                   19,428,816    

2              GASTOS GENERALES799,598,772    799,598,772    

          2       0        1                          ADQUISICION DE BIENES     387,635,572                 387,635,572    

           10RECURSOS  CORRIENTES387,635,572                 387,635,572    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS409,363,200        409,363,200    

           10RECURSOS  CORRIENTES409,363,200                 409,363,200    

203       IMPUESTOS Y MULTAS2,600,000      2,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,600,0002,600,000    

3              TRANSFERENC IAS CORRIENTES10,600,000     10,600,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO10,600,000             10,600,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL10,600,000                10,600,000    

3211     CUOTA DE  AUDITAJE10,600,000     10,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,600,000                   10,600,000    

                SECCION: 1401    

                SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL    

                TOTAL PRESUPUESTO:22,525,484,144,026< span style=’mso-tab-count:1′>  22,525,484,144,026    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA22,525,484,144,026             22,525,484,144,026    

6              SERVICIO DE LA DEUDA  EXTERNA9,829,273,948,358                   9,829,273,948,358    

61          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA EXTERNA5,514,361,931,944   5,514,361,931,944    

611       BANCA  COMERCIAL3,029,963,235,569              3,029,963,235,569    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO3,029,963,235,569             3,029,963,235,569    

612       BANCA DE  FOMENTO18,192,123,451                  18,192,123,451    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO18,192,123,451                  18,192,123,451    

613        GOBIERNOS114,742,728,423           114,742,728,423    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO114,742,728,423                114,742,728,423    

614       ORGANISMOS  MULTILATERALES1,975,974,550,051            1975,974,550,051    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,975,974,550,051             1975,974,550,051    

615       PROVEEDORES50,978,579,367         50,978,579,367    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO50,978,579,367                  50,978,579,367    

617       CUENTA ESPECIAL DE DEUDA  EXTERNA324,510,715,083             324,510,715,083    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO324,510,715,083                324,510,715,083    

62          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS DEUDA4,314,912,016,414  4,314,912,016,414    

                PUBLICA EXTERNA    

621       BANCA  COMERCIAL3,016,227,442,792              3,016,227,442,792    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO3,016,227,442,792             3,016,227,442,792    

622       BANCA DE  FOMENTO2,663,296,9712,663,296,971    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,663,296,971           2,663,296,971    

623        GOBIERNOS9,502,701,587               9,502,701,587    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO9,502,701,587           9,502,701,587    

624       ORGANISMOS  MULTILATERALES1,050,266,335,778            1,050,266,335,778    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,050,266,335,778             1,050,266,335,778    

625   PROVEEDORES8,004,056,460               8,004,056,460    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO8,004,056,460           8,004,056,460    

627       CUENTA ESPECIAL DE DEUDA  EXTERNA228,248,182,826             228,248,182,826    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO228,248,182,826                228,248,182,826    

7              SERVICIO DE LA DEUDA  INTERNA12,696,210,195,668                 12,696,210,195,668    

71          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA INTERNA7,948,332,298,380    7,948,332,298,380    

715       ENTIDADES  FINANCIERAS1,349,815,978,767             1,349,815,978,767    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,349,815,978,767   1,349,815,978,767    

                AUTORIZACION    

716       TITULOS  VALORES6,598,516,319,613                6,598,516,319,613    

7161     TITULOS  VALORES6,364,642,100,000                6,364,642,100,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES725,901,065,000          725,901,065,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO504,559,988,555                504,559,988,555    

            13</span>RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,134,181,046,4455,134,181,046,445    

                AUTORIZACION    

7162     UNIDADES DE VALOR  REAL233,874,219,613     233,874,219,613    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO233,874,219,613                233,874,219,613    

72          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS DEUDA4,747,877,897,288  4,747,877,897,288    

                PUBLICA INTERNA    

725       ENTIDADES  FINANCIERAS494,149,143,101      494,149,143,101    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO494,149,143,101                494,149,143,101    

726       TITULOS  VALORES4,253,728,754,187                4,253,728,754,187    

7263     TITULOS  VALORES4,134,125,600,000               4,134,125,600,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO4,134,125,600,000             4,134,125,600,000    

7264     UNIDADES DE VALOR  REAL119,603,154,187     119,603,154,187    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO119,603,154,187                119,603,154,187    

                SECCION: 1501    

                MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL    

                TOTAL  PRESUPUESTO:3,331,589,159,783          3,331,589,159,783    

                A. FUNCIONAMIENTO2,715,856,159,783            2,715,856,159,783    

                UNIDAD: 150101    

                GESTION  GENERAL325,586,233,217                   325,586,233,217    

1              GASTOS DE  PERSONAL37,795,472,791               37,795,472,791    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A28,264,948,818              28,264,948,818    

                                                       NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA8,530,418,438              8,530,418,438    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,530,418,438              8,530,418,438    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES12,644,954                   12,644,954    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,644,954                   12,644,954    

1014     PRIMA  TECNICA95,514,429             95,514,429    

           10RECURSOS  CORRIENTES95,514,429                   95,514,429    

          1       0        1        5                 OTROS        19,626,370,997            19,626,370,997    

           10RECURSOS  CORRIENTES19,626,370,997            19,626,370,997    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS6,566,903,000                  6,566,903,000    

1022     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS –  FONDO         969,120,000       969,120,000    

                NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA    

                LIBERTAD PERSONAL    

           10RECURSOS CORRIENTES969,120,000969,120,000    

1026     DIRECCION GENERAL  MARITIMA5,038,400,000                  5,038,400,000    

           16FONDOS  ESPECIALES5,038,400,000                   5,038,400,000    

10218   SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  -89,383,000           89,383,000    

                COMISION COLOMBIANA DEL OCEANO    

           10RECURSOS  CORRIENTES89,383,000                   89,383,000    

102100OTROS SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS470,000,000                 470,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES320,000,000                 320,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES150,000,000  150,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA434,446,007                 434,446,007    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES434,446,007                 434,446,007    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,529,174,966              2,529,174,966    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,529,174,966              2,529,174,966    

2              GASTOS  GENERALES39,721,270,386                  39,721,270,386    

201       ADQUISICION DE  BIENES15,835,368,968          15,835,368,968    

2012     ADQUISICION DE BIENES – FONDO NACIONAL   2075,176,982              2075,176,982    

                PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD PERSONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,075,176,982              2075,176,982    

2016     DIRECCION GENERAL  MARITIMA5,526,825,500                  5,526,825,500    

           16FONDOS  ESPECIALES5,526,825,500                   5,526,825,500    

2017     ADQUISICION DE  BIENES1,766,150,986            1,766,150,986    

           10RECURSOS  CORRIENTES764,951,405                 764,951,405    

           16FONDOS  ESPECIALES1,001,199,581                   1,001,199,581    

2018     ADQUISICION DE  BIENES6,367,444,550            6,367,444,550    

           16FONDOS  ESPECIALES6,367,444,550                   6,367,444,550    

20114    ADQUISICION DE BIENES –  COMISION12,220,950              12,220,950    

                COLOMBIANA DEL OCEANO    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,220,950                   12,220,950    

20118   ADQUISICION DE BIENES JUSTICIA  PENAL87,550,000                87,550,000    

                MILITAR    

           10RECURSOS  CORRIENTES87,550,000                   87,550,000    

202        ADQUISICION DE  SERVICIOS22,475,666,285             22,475,666,285    

2022     ADQUISICION DE SERVICIOS –  FONDO4,347,868,897                  4,347,868,897    

                NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA    

                LIBERTAD PERSONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,347,868,897              4,347,868,897    

20210   DIRECCION GENERAL  MARITIMA4,584,375,500                  4,584,375,500    

           16FONDOS  ESPECIALES4,584,375,500                   4,584,375,500    

20211 ADQUISICION DE  SERVICIOS2,809,773,531       2,809,773,531    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,996,073,531              1996,073,531    

           16FONDOS  ESPECIALES813,700,000  813,700,000    

20212   ADQUISICION DE  SERVICIOS10,463,770,000             10,463,770,000    

           16FONDOS  ESPECIALES10,463,770,000                 10,463,770,000    

20214   ADQUISICION DE SERVICIOS –  COMISION48,428,357                 48,428,357    

                COLOMBIANA DEL OCEANO    

            10RECURSOS  CORRIENTES48,428,357                   48,428,357    

20218   ADQUISICION DE SERVICIOS – JUSTICIA  PENAL        221,450,000       221,450,000    

                MILITAR    

           10RECURSOS CORRIENTES221,450,000                 221,450,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS1,410,235,133                 1,410,235,133    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,324,745,133              1,324,745,133    

           16FONDOS  ESPECIALES85,490,000    85,490,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES248,069,490,040                248,069,490,040    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO8,178,374,507                 8,178,374,507    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL5,467,530,507           5,467,530,507    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL5,467,530,507                 5,467,530,507    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,467,530,507              5,467,530,507    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO2,710,844,000                  2,710,844,000    

                                                       FINANCIERAS    

3221     DEUDA CESANTIAS AFILIADOS  TRANSFERIR     100,700,000                 100,700,000    

                CAJA DE VIVIENDA    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,700,000                 100,700,000    

3223     UNIVERSIDAD MILITAR2,610,144,000               2,610,144,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,610,144,000              2,610,144,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y232,269,787,533          232,269,787,533    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y JUBILACIONES202,614,140,000           202,614,140,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES202,614,140,000          202,614,140,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES202,614,140,000          202,614,140,000    

352        CESANTIAS2,679,536,603               2,679,536,603    

3521     CESANTIAS DEFINITIVAS1,566,536,603            1,566,536,603    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,036,536,603              1,036,536,603    

           16FONDOS  ESPECIALES530,000,000  530,000,000    

3522     CESANTIAS  PARCIALES1,113,000,000               1,113,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,113,000,000              1,113,000,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y26,976,110,930         26,976,110,930    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     PRESTACIONES  SOCIALES5,729,514,035           5,729,514,035    

            10RECURSOS  CORRIENTES5,729,514,035              5,729,514,035    

3532     APORTE PREVISION SOCIAL  SERVICIOS14,962,274,895             14,962,274,895    

                MEDICOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES14,962,274,895            14,962,274,895    

3533     BONOS PENSIONALES1,836,450,000                  1836,450,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,836,450,000              1836,450,000    

3534     SUBSIDIO VETERANOS GUERRA DE KOREA  Y     4,447,872,000              4,447,872,000    

                CONFLICTO CON EL PERU. LEY 683-2001    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,447,872,000              4,447,872,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS7,621,328,000            7,621,328,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES7,621,328,000                  7,621,328,000    

3611      SENTENCIAS7,621,328,000              7,621,328,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,621,328,000              7,621,328,000    

                                                       UNIDAD: 150102    

                COMANDO  GENERAL19,608,740,171                   19,608,740,171    

1              GASTOS DE  PERSONAL7,184,616,187                 7,184,616,187    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A6,159,923,952                6,159,923,952    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA3,321,489,673              3,321,489,673    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,321,489,673              3,321,489,673    

          1       0        1        3                 INDEMNIZACION POR VACACIONES      8,543,696            8,543,696    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,543,6968,543,696    

1015      OTROS         2,829,890,583               2,829,890,583    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,829,890,583              2,829,890,583    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS243,152,640            243,152,640    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS243,152,640            243,152,640    

    10RECURSOS  CORRIENTES243,152,640     243,152,640    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA265,243,094                 265,243,094    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES265,243,094                 265,243,094    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA516,296,501                 516,296,501    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES516,296,501                 516,296,501    

</span>2GASTOS GENERALES11,737,031,98411,737,031,984    

201       ADQUISICION DE  BIENES3,841,128,984            3,841,128,984    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,061,328,565              2061,328,565    

           16FONDOS  ESPECIALES1,779,800,419                   1,779,800,419    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS7,778,313,256               7,778,313,256    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,251,723,256              5,251,723,256    

           16FONDOS  ESPECIALES2,526,590,000                   2,526,590,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS117,589,744117,589,744    

           10RECURSOS  CORRIENTES58,879,744                   58,879,744    

           16FONDOS  ESPECIALES58,710,000    58,710,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES687,092,000              687,092,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO53,000,000             53,000,000    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO53,000,000              53,000,000    

                FINANCIERAS    

3221     DEUDAS CESANTIAS AFILIADOS TRANSFERIR   53,000,000                   53,000,000    

                CAJA DE VIVIENDA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES53,000,000                   53,000,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y634,092,000                 634,092,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352       CESANTIAS     610,772,000               610,772,000    

3 521     CESANTIAS DEFINITIVAS398,772,000               398,772,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES398,772,000                 398,772,000    

3522     CESANTIAS  PARCIALES212,000,000                  212,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES212,000,000                 212,000,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y23,320,000                 23,320,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     PRESTACIONES SOCIALES23,320,  000               23,320,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES23,320,000                   23,320,000    

                UNIDAD: 150103    

                EJERCITO1,544,884,839,719           1,544,884,839,719    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,219,057,084,152          1,219,057,084,152    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,095,387,099,760        1,095,387,099,760    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA592,760,412,561          592,760,412,561    

           10RECURSOS  CORRIENTES583,689,412,561          583,689,412,561    

           16FONDOS  ESPECIALES9,071,000,000                   9,071,000,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES359,516,159                 359,516,159    

           10RECURSOS  CORRIENTES359,516,159                 359,516,159    

1015     OTROS     502,267,171,040               502,267,171,040    

           10RECURSOS  CORRIENTES497,263,171,040          497,263,171,040    

           16FONDOS  ESPECIALES5,004,000,000                   5,004,000,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS10,142,828,000                10,142,828,000    

102100OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS10,142,828,000   10,142,828,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,833,828,000              4,833,828,000    

           16FONDOS  ESPECIALES5,309,000,000                   5,309,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,392,997,042              2,392,997,042    

                SECTOR PRIVAD O    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,068,997,042              2068,997,042    

           16FONDOS  ESPECIALES324,000,000  324,000,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA111,134,159,350          111,134,159,350    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES109,847,159,350          109,847,159,350    

           16FONDOS  ESPECIALES1,287,000,000                   1,287,000,000    

2              GASTOS  GENERALES245,660,627,767                24 5,660,627,767    

201       ADQUISICION DE BIENES164,844,536,352        164,844,536,352    

           10RECURSOS  CORRIENTES144,825,295,260          144,825,295,260    

           16FONDOS  ESPECIALES20,019,241,092                 20,019,241,092    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS77,926,756,839             77,926,756,839    

           10RECURSOS  CORRIENTES53,793,770,319            53,793,770,319    

           16FONDOS  ESPECIALES24,132,986,520                 24,132,986,520    

203IMPUESTOS Y MULTAS2,889,334,5762,889,334,576    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,889,334,576              2,889,334,576    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES80,167,127,800                  80,167,127,800    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO3,052,800,000                 3,052,800,000    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO3,052,800,000                  3,052,800,000    

                FINANCIERAS    

3221     DEUDAS CESANTIAS AFILIADOS TRANSFERIR   3,052,800,000    3,052,800,000    

                CAJA DE VIVIENDA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,052,800,000              3,052,800,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y60,314,000,000            60,314,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352        CESANTIAS32,330,000,000              32,330,000,000    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS29,680,000,000          29,680,000,000    

           10 RECURSOS CORRIENTES29,680,000,000           29,680,000,000    

3522     CESANTIAS  PARCIALES2,650,000,000               2,650,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,650,000,000              2,650,000,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y27,984,000,000         27,984,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     PRESTACIONES  SOCIALES27,984,000,000        27,984,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,984,000,000            27,984,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS16,800,327,800          16,800,327,800    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS16,800,327,800                  16,800,327,800    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     FONDO CESANTIAS  SOLDADOS9,540,781,691             9,540,781,691    

                PROFESIONALES    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,540,781,691              9,540,781,691    

3632     FONDO DE PENSIONES  SOLDADOS7,259,546,109                 7,259,546,109    

                PROFESIONALES    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,259,546,109              7,259,546,109    

                UNIDAD: 150104    

                ARMADA   308,956,312,032               308,956,312,032    

1              GASTOS DE  PERSONAL226,575,232,526             226,575,232,526    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A209,113,819,622            209,113,819,622    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA94,993,155,691            94,993,155,691    

           10RECURSOS  CORRIENTES94,993,155,691            94,993,155,691    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES126,712,533                 126,712,533    

           10RECURSOS  CORRIENTES126,712,533                 126,712,533    

1015     OTROS     113,993,951,398               113,993,951,398    

           10RECURSOS  CORRIENTES113,993,951,398113,993,951,398    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,344,664,000                  1,344,664,000    

102100OTROS SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,344,664,000              1,344,664,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES464,664,000                 464,664,000    

           16FONDOS  ESPECIALES880,000,000  880,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA695,436,084                 695,436,084    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES695,436,084                 695,436,084    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA15,421,312,820  15,421,312,820    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS CORRIENTES15,421,312,820            15,421,312,820    

2              GASTOS  GENERALES67,733,623,222                  67,733,623,222    

201       ADQUISICION DE  BIENES36,114,070,680          36,114,070,680    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,339,993,680            30,339,993,680    

                                              16     FONDOS ESPECIALES   5,774,077,000              5,774,077,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS29,654,312,542             29,654,312,542    

           10RECURSOS  CORRIENTES24,567,142,542            24,567,142,542    

           16FONDOS  ESPECIALES5,087,170,000                   5,087,170,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS1,965,240,000                 1965,240,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,965,240,000              1965,240,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES14,647,456,284                  14,647,456,284    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO710,200,000           710,200,000    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO710,200,000            710,200,000    

                FINANCIERAS    

3221     DEUDAS CESANTIAS AFILIADOS TRANSFERIR   710,200,000                 710,200,000    

                CAJA DE VIVIENDA    

           10RECURSOS  CORRIENTES710,200,000                 710,200,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y12,972,810,000            12,972,810,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352        CESANTIAS9,084,730,000               9,084,730,000    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS8,395,200,000            8,395,200,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,395,200,000              8,395,200,000    

3522     CESANTIAS PARCIALES689,530,000                  689,530,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES689,530,000                 689,530,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y3,888,080,000            3,888,080,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     PRESTACIONES SOCIALES3,888,080,000           3,888,080,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,888,080,000              3,888,080,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS964,446,284               964,446,284    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS964,446,284              964,446,284    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

          3       6        3        1                 FONDO CESANTIAS SOLDADOS      395,264,870                 395,264,870    

                PROFESIONALES    

           10RECURSOS  CORRIENTES395,264,870                 395,264,870    

3632     FONDO PENSIONES  SOLDADOS569,181,414      569,181,414    

                PROFESIONALES    

           10RECURSOS  CORRIENTES569,181,414                 569,181,414    

                UNIDAD: 150105    

           FUERZA  AEREA252,288,894,553           252,288,894,553    

1              GASTOS DE  PERSONAL145,300,589,983             145,300,589,983    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A131,872,221,152            131,872,221,152    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA55,831,316,855            55,831,316,855    

           10RECURSOS  CORRIENTES55,831,316,855            55,831,316,855    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES75,773,520                   75,773,520    

           10RECURSOS  CORRIENTES75,773,520                   75,773,520    

1015     OTROS       75,965,130,777               75,965,130,777    

           10RECURSOS  CORRIENTES75,965,130,777            75,965,130,777    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS3,515,810,283                  3,515,810,283    

102100OTROS SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS3,515,810,283              3,515,810,283    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,465,810,283              2,465,810,283    

    16FONDOS  ESPECIALES1,050,000,000       1,050,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA529,130,000                 529,130,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES529,130,000                 529,130,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA9,383,428,548              9,383,428,548    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,233,428,548              9,233,428,548    

           16FONDOS  ESPECIALES150,000,000  150,000,000    

2              GASTOS  GENERALES94,650,010,570                  94,650,010,570    

201       ADQUISICION DE  BIENES57,736,878,672          57,736,878,672    

           10RECURSOS  CORRIENTES51,704,669,252            51,704,669,252    

           16FONDOS  ESPECIALES6,032,209,420                   6,032,209,420    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS36,398,131,898             36,398,131,898    

           10RECURSOS  CORRIENTES29,830,997,128            29,830,997,128    

                                              16     FONDOS ESPECIALES   6,567,134,770              6,567,134,770    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS515,000,000515,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES515,000,000                 515,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES12,338,294,000                  12,338,294,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO3,667,494,000                 3,667,494,000    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO3,667,494,000                  3,667,494,000    

                FINANCIERAS    

3221     DEUDAS CESANTIAS AFILIADOS TRANSFERIR   3,667,494,000              3,667,494,000    

                CAJA DE VIVIENDA    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,667,494,000              3,667,494,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y8,670,800,000              8,670,800,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352        CESANTIAS6,550,800,000               6,550,800,000    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS5,596,800,000            5,596,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,596,800,000              5,596,800,000    

3522     CESANTIAS  PARCIALES954,000,000                  954,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES954,000,000                 954,000,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y2,120,000,000            2,120,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     PRESTACIONES  SOCIALES2,120,000,000           2,120,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,120,000,000              2,120,000,000    

                UNIDAD: 150109    

                SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA  Y4,275,691,146                  4,275,691,146    

                SEGURIDAD PRIVADA    

1              GASTOS DE  PERSONAL3,354,610,169                 3,354,610,169    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A2,742,459,784                2,742,459,784    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,974,397,713              1974,397,713    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,974,397,713              1974,397,713    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS17,568,580             17,568,580    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,568,580                   17,568,580    

1014     PRIMA  TECNICA264,322,830           264,322,830    

           10RECURSOS  CORRIENTES264,322,830                 264,322,830    

1015     OTROS</span>486,170,661486,170,661    

           10RECURSOS  CORRIENTES486,170,661                 486,170,661    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA351,767,466                 351,767,466    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES351,767,466                 351,767,466    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA260,382,919                 260,382,919    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES  260,382,919                260,382,919    

2              GASTOS GENERALES918,629,247    918,629,247    

201       ADQUISICION DE  BIENES226,165,629               226,165,629    

           10RECURSOS CORRIENTES226,165,629                 226,165,629    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS683,399,618        683,399,618    

           10RECURSOS  CORRIENTES683,399,618                 683,399,618    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS9,064,000     9,064,000    

            10RECURSOS CORRIENTES9,064,0009,064,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,451,730         2,451,730    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO2,451,730               2,451,730    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,451,730                  2,451,730    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL2,451,730     2,451,730    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,451,7302,451,730    

                UNIDAD: 150110    

                COMISIONADO NACIONAL PARA LA POLICIA     4,162,978,945              4,162,978,945    

1              GASTOS DE PERSONAL2,994,924,620                 2,994,924,620    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A2,463,397,912                2,463,397,912    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,712,686,929              1,712,686,929    

           10RECURSOS CORRIENTES1,712,686,929              1,712,686,929    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES20,000,000                   20,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,000,000                   20,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA304,104,055           304,104,055    

           10RECURSOS  CORRIENTES304,104,055                 304,104,055    

1015      OTROS            426,606,928               426,606,928    

           10RECURSOS  CORRIENTES426,606,928                 426,606,928    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA265,763,354                  265,763,354    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES265,763,354                 265,763,354    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA265,763,354                 265,763,354    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES265,763,354                 265,763,354    

2              GASTOS GENERALES1,151,156,8651,151,156,865    

201       ADQUISICION DE  BIENES356,619,520356,619,520    

           10RECURSOS  CORRIENTES356,619,520                 356,619,520    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS775,740,751        775,740,751    

           10RECURSOS  CORRIENTES775,740,751                 775,740,751    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS18,796,594   18,796,594    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,796,594                   18,796,594    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES16,897,460      16,897,460    

32   TRANSFERENCIAS AL SECTOR  PUBLICO16,897,460           16,897,460    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL16,897,460                16,897,460    

3211     CUOTA DE AUDITAJE –  CONTRALORIA16,897,460                16,897,460    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,897,460                   16,897,460    

                UNIDAD: 150111    

                SALUD      256,092,470,000               256,092,470,000    

1              GASTOS DE  PERSONAL33,722,364,000               33,722,364,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A25,361,497,000              25,361,497,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA18,420,436,000            18,420,436,000    

           16FONDOS  ESPECIALES18,420,436,000                 18,420,436,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS450,000,000           450,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES450,000,000  450,000,000    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES  40,000,000                  40,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES40,000,000    40,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA234,746,000           234,746,000    

           16FONDOS  ESPECIALES234,746,000  234,746,000    

1015      OTROS         6,216,315,000               6,216,315,000    

           16FONDOS  ESPECIALES6,216,315,000                   6,216,315,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,700,000,000                  1,700,000,000    

          1       0        2        8                 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  1,700,000,000              1,700,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,700,000,000                   1,700,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,281,605,000              1,281,605,000    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES1,281,605,000                   1,281,605,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA5,379,262,000              5,379,262,000    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS  ESPECIALES5,379,262,000                   5,379,262,000    

2              GASTOS  GENERALES117,972,999,000                117,972,999,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES97,111,000,000          97,111,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,000,000,000            21,000,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES76,111,000,000                 76,111,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS20,611,999,000             20,611,999,000    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       5,159,755,000              5,159,755,000    

           16FONDOS  ESPECIALES15,452,244,000                 15,452,244,000    

203       IMPUESTOS Y MULTAS250,000,000250,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES250,000,000  250,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES104,397,107,000                104,397,107,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO2,650,000,000                 2,650,000,000    

321   ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,650,000,000               2,650,000,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO    2,650,000,000              2,650,000,000    

                SALARIAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.)    

            16FONDOS ESPECIALES2,650,000,000                   2,650,000,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y101,747,107,000          101,747,107,000    

                SEGURIDAD SOCIAL             

35</span>1PENSIONES Y JUBILACIONES2,033,000,0002,033,000,000    

3511     MESADAS PENSIONALES2,033,000,000              2033,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES2,033,000,000                   2033,000,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y99,714,107,000         99,714,107,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     TRANSFERENCIA AL HOSPITAL  MILITAR84,464,667,000              84,464,667,000    

                CENTRAL    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       28,660,000,000            28,660,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES55,804,667,000                 55,804,667,000    

3533     FONDO DE SOLIDARIDAD EN  SALUD15,249,440,000            15,249,440,000    

           16FONDOS  ESPECIALES15,249,440,000                 15,249,440,000    

                C. INVERSION615,733,000,000       615,733,000,000    

                UNIDAD: 150101    

                GESTION GENERAL15,610,936,00015,610,936,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA759,190,000          759,190,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111607                                               TRANSPORTE MARITIMO  759,190,000        759,190,000    

1116071                                             MARCACION MARITIMA     759,190,000       759,190,000    

           16FONDOS  ESPECIALES759,190,000  759,190,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,         14,575,746,000   14,575,746,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD1,133,746,000                                    1,133,746,000    

2111003                                             ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO         639,690,000  639,690,000    

                OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL    

                MARITIMA    

           16FONDOS  ESPECIALES639,690,000  639,690,000    

2111005                                             ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES,494,056,000  494,056,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS CON DESTINO A    

                LA RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO DEL    

                ORDEN PUBLICO A NIVEL NACIONAL Y    

                APORTES DE CAPITAL PARA LA    

                MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL SECTOR    

           16FONDOS  ESPECIALES494,056,000  494,056,000    

211101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        13,442,000,000  13,442,000,000    

2111017                                             ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS13,442,000,000                                  13,442,000,000    

                Y MATERIAL DE GUERRA. PREVIO CONCEPTO    

                DNP    

           16FONDOS  ESPECIALES13,442,000,000                 13,442,000,000    

212         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS, MATERIALES,    276,000,000                 276,000,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL    

                SECTOR    

212100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD276,000,000                                       276,000,000    

2121001                                             MANTENIMIENTO EQUIPO         276,000,000       276,000,000    

                OPERACIONAL.DIRECCION GENERAL    

                MARITIMA.    

           16FONDOS  ESPECIALES276,000,000  276,000,000    

                UNIDAD: 150102    

                COMANDO GENERAL8,003,526,0008,003,526,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA565,000,000          565,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD565,000,000                                       565,000,000    

1111001                                             CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO DE  565,000,000  565,000,000    

                ANALISIS Y SIMULACION OPERACIONAL    

                CONJUNTO    

           10RECURSOS  CORRIENTES565,000,000                 565,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          6,366,526,000    6,366,526,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

          211    101                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA6,366,526,000              6,366,526,000    

2111011                                             AMPLIACION Y RENOVACION RED  INTEGRADA430,000,000                                       430,000,000    

                DE COMUNICACIONES PARA LAS FUERZAS    

                MILITARES Y LA POLICIA NACIONAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES430,000,000                 430,000,000    

2111015                                             ADQUISICION RED DE CRIPTOGRAFIA.        1,627,200,000  1,627,200,000    

                TERCERA ETAPA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,627,200,000              1,627,200,000    

21110119                                                         ADECUACION Y ACTUALIZACION DE  EQUIPOS4,309,326,000                                    4,309,326,000    

                TACTICOS SATELITALES    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA4,309,326,000           4,309,326,000    

                AUTORIZADOS    

212         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS, MATERIALES,    1,072,000,000              1,072,000,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL    

                SECTOR    

< p class=MsoNormal style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt;  margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:6.1pt;tab-stops:right 8.2pt  20.7pt 32.05pt 43.1pt 54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt  338.75pt’>       212    101                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA  1,072,000,000              1,072,000,000    

2121014                                             MANTENIMIENTO DE REDES.     1,072,000,000     1,072,000,000    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,072,000,000           1,072,000,000    

                AUTORIZACION    

                UNIDAD: 150103    

                EJERCITO264,577,460,000              264,577,460,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA21,890,000,000              2 1890,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD4,750,000,000                                    4,750,000,000    

1111003                                             CONSTRUCCION ALOJAMIENTO  SUBOFICIALES4,000,000,000                                    4,000,000,000    

                CANTON NORTE.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA4,000,000,000           4,000,000,000    

                AUTORIZACION    

1111004                                             ADECUACION INSTALACIONES ESCUELA    750,000,000  750,000,000    

                MILITAR DE CADETES – JOSE MARIA    

                CORDOVA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES750,000,000                 750,000,000    

111101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        17,140,000,000  17,140,000,000    

11110119                                                         CONSTRUCCION DE  INSTALACIONES2,637,000,000                                    2,637,000,000    

                DESTACAMENTO AEREO. PREVIO CONCEPTO    

                DNP    

                                              13     RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA    2,637,000,000                   2,637,000,000    

                AUTORIZACION    

111101110                                                       CONSTRUCCION ESCUELA DE SUBOFICIALES3,396,000,000                                    3,396,000,000    

                INOCENCIO CHINCA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA3,396,000,000           3,396,000,000    

                AUTORIZACION    

111101121                                                       CONSTRUCCION CENTRAL DE  INTELIGENCIA3,270,000,000                                    3,270,000,000    

                MILITAR EN BOGOTA    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,270,000,000              3,270,000,000    

111101135                                                       CONSTRUCCION DE INSTALACIONES  FUERZA4,900,000,000                                    4,900,000,000    

                DE DESPLIEGUE RAPIDO PREVIO CONCEPTO    

                DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA4,900,000,000          4,900,000,000    

                AUTORIZACION    

111101136                                                       CONSTRUCCION INSTALACIONES BRIGADA  Y1,537,000,000                                    1,537,000,000    

                BASER 17, EN CAREPA ANTIOQUIA.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,537,000,000           1,537,000,000    

                AUTORIZACION    

111101137                                                       CONSTRUCCION BATALLON DE INFANTERIA  NO.750,000,000                                       750,000,000    

                19 «JOAQUIN PARIS» EN SAN JOSE DEL    

                GUAVIARE.    

           10RECURSOS  CORRIENTES750,000,000                 750,000,000    

111  101138                                                      CONSTRUCCION DE UN BATALLON EN LA650,000,000                                       650,000,000    

                TAGUA (SELVA NO,49)    

           10RECURSOS  CORRIENTES650,000,000                 650,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE31,322,990,000               31,322,990,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113101                                               EFENSA Y SEGURIDAD INTERNA          24,904,450,000  24,904,450,000    

113101104                                                       MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO17,371,450,000                                  17,371,450,000    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA17,371,450,000        17,371,450,000    

                AUTORIZACION    

113101106                                                       MANTENIMIENTO MAYOR DE          7,533,000,000  7,533,000,000    

                INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA7,533,000,000           7,533,000,000    

                AUTORIZACION    

1131201                                                           ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  6,418,540,000  6,418,540,000    

11312011                                                       MEJORAMIENTO SISTEMA DE  ACUEDUCTO-6,418,540,000                                    6,418,540,000    

                ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL    

                EJERCITO PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA6,418,540,000           6,418,540,000    

                AUTORIZACION                    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          165,327,230,000         165,327,230,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD80,981,760,000                                  80,981,760,000    

2111002                                             ADQUISICION Y RENOVACION MATERIAL  DE47,042,870,000                                  47,042,870,000    

                GUERRA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES47,042,870,000            47,042,870,000    

2111003                                             ADQUISICION FUSILES    20,337,140,000  20,337,140,000    

           13 RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA20,337,140,000        20,337,140,000    

                AUTORIZACION    

21110012                                                         ADQUISICION MATERIAL TECNICO  DE13,601,750,000                                  13,601,750,000    

                INTELIGENCIA    

           10RECURSOS CORRIENTES7,518,830,000              7,518,830,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA6,082,920,000           6,082,920,000    

                AUTORIZADOS    

211101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA       80,391,470,000   80,391,470,000    

2111011                                             ADQUISICION EQUIPO DE  COMUNICACIONES24,177,770,000                                  24,177,770,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES24,177,770,000            24,177,770,000    

2111012                                             ADQUISICION EQUIPO DE INGENIEROS FIJO  Y1,137,000,000                                    1,137,000,000    

                DE COMBATE    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,137,000,000           1,137,000,000    

                AUTORIZACION    

2111013                                             ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE.    7,846,000,000   7,846,000,000    

            13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA7,846,000,000           7,846,000,000    

                AUTORIZACION    

2111015                                             ADQUISICION DE MUNICION     45,667,700,000   45,667,700,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES45,667,700,000            45,667,700,000    

21110112                                                         REPOSICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  PARA1,563,000,000                                    1,563,000,000    

                CONFECCION DE VESTUARIO Y EQUIPO    

                MILITAR DEL BATALLON DE INTENDENCIA N.1    

                «LAS JUANAS»    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,563,000,000              1,563,000,000    

211400                                               INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES   600,000,000  600,000,000    

2114004                                             ADQUISICION EQUIPO DE RADIODIFUSION Y600,000,000                                       600,000,000    

                AUDIOVISUALES PARA LA IMAGEN    

                INSTITUCIONAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

211608                                               TRANSPORTE AEREO         3,354,000,000    3,354,000,000    

2116084                                             ADQUISICION EQUIPO AERONAUTICO.        3,354,000,000  3,354,000,000    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA3,354,000,000           3,354,000,000    

                AUTORIZACION    

212         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS, MATERIALES,   42,847,160,000  42,847,160,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS  PROPIOS DEL    

                SECTOR    

212100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD19,009,170,000                                  19,009,170,000    

2121001                                             MANTENIMIENTO MAYOR DE     6,922,920,000     6,922,920,000    

                COMUNICACIONES    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA6,922,920,000           6,922,920,000    

                AUTORIZACION    

2121002                                             MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE12,086,250,000  12,086,250,000    

                TRANSPORTES DEL EJERCITO    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA12,086,250,000        12,086,250,000    

                AUTORIZACION    

212101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        8,197,970,000    8,197,970,000    

2121011                                             MANTENIMIENTO MAYOR DE ARMAMENTO.6,299,970,000  6,299,970,000    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA6,299,970,000           6,299,970,000    

                AUTORIZACION    

2121012                                             MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE1,898,000,000    1898,000,000    

                INGENIEROS FIJO Y DE COMBATE.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,898,000,000           1898,000,000    

                AUTORIZACION    

212600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE  15,640,020,000  15,640,020,000    

2126001                                             MANTENIMIENTO MAYOR  VEHICULOS15,640,020,000                                  15,640,020,000    

                BLINDADOS    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA15,640,020,000         15,640,020,000    

                AUTORIZACION    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          2,746,880,000    2,746,880,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221406                                               SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN2,746,880,000    2,746,880,000    

                COMUNICACIONES    

2214061                                             ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS.          2,746,880,000  2,746,880,000    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,746,880,000           2,746,880,000    

                AUTORIZACION    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y443,200,000          443,200,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        443,200,000       443,200,000    

3101012                                             ADQUISICION EQUIPOS, CAPACITACION  Y443,200,000                                       443,200,000    

                PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS Y    

                DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. –    

                EJERCITO    

           10RECURSOS  CORRIENTES443,200,000                 443,200,000    

                UNIDAD: 150104    

                ARMADA     98,023,170,000               98,023,170,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA8,600,000,000                8,600,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD1,700,000,000                                    1,700,000,000    

1111009                                             CONSTRUCCION Y DOTACION BATALLON    600,000,000   600,000,000    

                FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO.80 –    

                PUERTO INIRIDA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

111100102                                                       CONSTRUCCION Y DOTACION  ESTACION1,100,000,000                                    1,100,000,000    

                GUARDACOSTAS EN SANTA MARTA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,100,000,000           1,100,000,000    

                AUTORIZACION    

111101   DEFENSA Y SEGURIDAD  INTERNA6,900,000,000                  6,900,000,000    

1111016                                             CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION600,000,000                                       600,000,000    

                BATALLON FLUVIAL NO.60 YATI – BOLIVAR.    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

11110112                                                         CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA  LA5,000,000,000                                    5,000,000,000    

                BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE    

                MARINA. COVEÑAS – SUCRE.    

           13RECURSOS DEL  CREDITO EXTERNO PREVIA5,000,000,0005,000,000,000    

                AUTORIZACION    

11110114                                                         CONSTRUCCION VIVIENDAS FISCALES  BASE700,000,000                                       700,000,000    

                NAVAL ARC MALAGA – BAHIA MALAGA    

                (VALLE)    

           10RECURSOS  CORRIENTES700,000,000                 700,000,000    

11110115                                                         CONSTRUCCION Y DOTACION BATALLON  DE600,000,000                                       600,000,000    

                FUSILEROS DE INFANTERIA DE MARINA #8 –    

                BAHIA SOLANO – CHOCO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE23,165,000,000               23,165,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD3,700,000,000                                    3,700,000,000    

1131006                                             ADECUACION REMODELACION  900,000,000        900,000,000    

                INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA NAVAL    

                DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA    

            10RECURSOS  CORRIENTES900,000,000                 900,000,000    

1131007                                             MANTENIMIENTO Y ADECUACION       1,300,000,000    1,300,000,000    

                INFRAESTRUCTURA BASE NAVAL ARC    

                LEGUIZAMO    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,300,000,000           1,300,000,000    

                AUTORIZACION    

1131008                                             REPARACION MUELLE PRINCIPAL BASE  NAVAL1,500,000,000                                    1,500,000,000    

                ARC BOLIVAR – CARTAGENA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,500,000,000           1,500,000,000    

                AUTORIZACION    

113102                                               DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA      18,000,000,000   18,000,000,000    

1131022                                             MANTENIMIENTO SUBMARINOS  OCEANICOS18,000,000,000                                  18,000,000,000    

                DE LA ARMADA NACIONAL    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA18,000,000,000        18,000,000,000    

                AUTORIZACION    

113705                                               EDUCACION SUPERIOR     865,000,000        865,000,000    

1137052                                             CONSTRUCCION Y RECUPERACION     865,000,000       865,000,000    

                INFRAESTRUCTURA ESCUELA NAVAL    

                «ALMIRANTE PADILLA» CARTAGENA –    

                BOLIVAR.    

           10RECURSOS  CORRIENTES865,000,000                 865,000,000    

1131201                                                           ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  600,000,000  600,000,000    

11312012                                                       IMPLEMENTACION SISTEMAS DE  AGUAS600,000,000                                       600,000,000    

                RESIDUALES Y POTABLE PARA LAS UNIDADES    

                DE INFANTERIA DE MARINA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          37,992,670,000  37,992,670,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD26,407,670,00026,407,670,000    

2111002                                             ADQUISICION AERONAVES DE  PATRULLAJE5,086,670,000                                    5,086,670,000    

                NAVAL.    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA5,086,670,000           5,086,670,000    

                AUTORIZADOS    

2111003                                             RENOVACION EQUIPOS DE  COMUNICACIONES.4,800,000,000                                    4,800,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES480,000,000                 480,000,000    

           18 PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA4,320,000,000          4,320,000,000    

                AUTORIZADOS    

2111007                                             ADQUISICION MUNICION ARMADA  NACIONAL8,371,000,000                                    8,371,000,000    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA8,371,000,000           8,371,000,000    

                AUTORIZACION    

2111009                                             ADQUISICION SISTEMA DE VIGILANCIA    2,500,000,000   2,500,000,000    

                COSTERA Y DE CONTROL DEL TRAFICO    

                MARITIMO PARA LA ARMADANACIONAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA2,250,000,000           2,250,000,000    

                AUTORIZADOS    

21110010                                                         ADQUISICION Y/O CONSTRUCCION  LANCHAS1,200,000,000                                    1,200,000,000    

                GUARDACOSTAS PARA EL CONTROL DE    

                BAHIAS, PUERTOS Y AGUAS INTERIORES.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,200,000,000           1,200,000,000    

                AUTORIZACION    

21110021                                                         ADQUISICION MOTORES FUERA DE  BORDA450,000,000                                       450,000,000    

                PARA GUARDACOSTAS    

           10RECURSOS  CORRIENTES450,000,000                 450,000,000    

21110022                                                         CONSTRUCCION Y/O DOTACION DE BUQUES  DE4,000,000,000                                    4,000,000,000    

                APOYO TIPO «NODRIZA» PARA LA ARMADA    

                NACIONAL    

             10   RECURSOS  CORRIENTES400,000,000             400,000,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA3,600,000,000           3,600,000,000    

                AUTORIZADOS    

211101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        11,585,000,000  11,585,000,000    

2111012                                             CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA450,000,000                                       450,000,000    

                INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO EN LA    

                INFANTERIA DE MARINA – ARMADA NACIONAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES450,000,000450,000,000    

2111013                                             ADQUISICION DOTACION EQUIPO  MILITAR.2,500,000,000                                    2,500,000,000    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,500,000,000           2,500,000,000    

                AUTORIZACION    

2111014                                             ADQUISICION ARMAMENTO ARMADA8,635,000,000    8,635,000,000    

                 NACIONAL    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA8,635,000,000           8,635,000,000    

                AUTORIZACION    

212          MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES,   27,766,000,000   27,766,000,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL    

                SECTOR    

212100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD27,766,000,000                                  27,766,000,000    

2121001                                             REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES  A27,766,000,000                                  27,766,000,000    

                FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS Y AUXILIARES    

                DE LA ARMADA NACIONAL.    

           13 RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA27,766,000,000        27,766,000,000    

                AUTORIZACION    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y499,500,000          499,500,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD499,500,000                                       499,500,000    

3101002                                             AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA       499,500,000  499,500,000    

                INSTRUCCION Y EL ENTRENAMIENTO EN LA    

                ARMADA NACIONAL    

            10RECURSOS  CORRIENTES499,500,000                 499,500,000    

                UNIDAD: 150105    

                FUERZA AEREA211,599,448,000     211,599,448,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA2,882,170,000                2,882,170,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD1,212,170,000                                    1,212,170,000    

1111003                                             CONSTRUCCION GRUPO AEROTACTICO       1,212,170,000  1,212,170,000    

                RIONEGRO ANTIOQUIA.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,212,170,000           1,212,170,000    

                AUTORIZACION    

111102                                               DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA       1,670,000,000    1,670,000,000    

1111021                                             CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA  GRUPO1,670,000,000                                    1,670,000,000    

                AEREO DEL ORIENTE-FAC-G.A.O.R.I    

                MARANDUA – VICHADA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,670,000,000           1,670,000,000    

                AUTORIZACION    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE1,536,200,000                 1,536,200,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA       1,036,010,000     1,036,010,000    

11310113                                                         DIAGNOSTICO Y APLICACION DEL PLAN  DE1,036,010,000                                    1,036,010,000    

                MANEJO AMBIENTAL EN LAS BASES DE LA    

                FUERZA AEREA COLOMBIANA    

           10RECURSOS  CORRIENTES788,000,000                 788,000,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO248,010,000              248,010,000    

113102                                               DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA      500,190,000        500,190,000    

1131021                                             AMPLIACION INFRAESTRUCTURA  COMANDO500,190,000                                       500,190,000    

                AEREO DE COMBATE NO.4 – FAC – TRES    

                ESQUINAS – CAQUETA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,190,000              500,190,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          173,062,170,000         173,062,170,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD43,293,030,000                                  43,293,030,000    

2111002                                             ADQUISICION ARMAMENTO AEREO – FUERZA34,699,910,000                                  34,699,910,000    

                AEREA COLOMBIANA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA34,699,910,000        34,699,910,000    

                                                       AUTORIZACION    

2111005                                             ADQUISICION EQUIPO DE AVIONICA  PARA2,463,820,000                                    2,463,820,000    

                AERONAVES FAC    

           10RECURSOS  CORRIENTES212,000,000                 212,000,000    

           13RECURSOS DEL  CREDITO EXTERNO  PREVIA2,251,820,000           2,251,820,000    

                AUTORIZACION    

21110021                                                         ADQUISICION SISTEMA DE  COMUNICACIONES299,830,000                                       299,830,000    

                AERONAUTICAS DE ALCANCE EXTENDIDO PARA    

                EL CENTRO MILITAR DE DEFENSA AEREA FAC    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO299,830,000              299,830,000    

21110023                                                         REPOSICION EQUIPO TERRESTRE DE  LA300,000,000                                       300,000,000    

                FUERZA AEREA COLOMBIANA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO300,000,000              300,000,000    

21110025                                                         DISENO E IMPLANTACION DE UNA RED  DE1,300,880,000                                    1,300,880,000    

                COMUNICACIONES A NIVEL INSTITUCIONAL    

                EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,300,880,000           1,300,880,000    

                AUTORIZACION    

21110026                                                         CONSTRUCCION E IMPLANTACION DE  UN1,728,590,000                                    1,728,590,000    

                SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL PARA    

                LAS AREAS FUNCIONALES DE LA FUERZA    

                AEREA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES864,000,000 864,000,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO864,590,000              864,590,000    

21110040                                                         ADQUISICION LENTES DE VISION  NOCTURNA2,500,000,000                                    2,500,000,000    

                PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA    

           11OTROS RECURSOS  DEL TESORO1,000,000,000           1,000,000,000    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,500,000,000           1,500,000,000    

                AUTORIZACION    

211101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA       125,268,970,000  125,268,970,000    

2111011                                             ADQUISICION E INSTALACION EQUIPOS  DE1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                RADIOAYUDAS DE NAVEGACION Y    

                APROXIMACION PARA CACOM-4 – TRES    

                ESQUINAS – CAQUETA    

           13RECURSOS DEL  CREDITO EXTERNO  PREVIA1,000,000,000           1,000,000,000    

                AUTORIZACION    

2111019                                             ADQUISICION SOPORTE  OPERACIONAL21,574,910,000                                  21,574,910,000    

                AVIONES DE COMBATE FUERZA AEREA    

                COLOMBIANA PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA21,574,910,000        21,574,910,000    

                AUTORIZACION    

21110113                                                         REPOSICION Y SUMINISTRO DE  ARMAMENTO,127,050,000                                       127,050,000    

                MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA LOS    

                GRUPOS DE INFANTERIA DE LAS UNIDADES    

                FAC    

           11OTROS  RECURSOS DEL TES ORO127,050,000             127,050,000    

21110114                                                         REPOSICION AVIONES DE COMBATE  TACTICO57,000,010,000                                  57,000,010,000    

                FUERZA AEREA COLOMBIANA    

           18PRESTAMOS DE  DESTINACION ESPECIFICA57,000,010,000         57,000,010,000    

                AUTORIZADOS    

21110117                                                         ADQUISICION Y  FORTALECIMIENTO45,567,000,000                                  45,567,000,000    

                CAPACIDAD AEROTACTICA FAC.    

           10RECURSOS  CORRIENTES45,567,000,000            45,567,000,000    

211102                                               DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA       4,500,170,000    4,500,170,000    

2111021                                             ADQUISICION SISTEMA DE  COMUNICACIONES4,500,170,000                                    4,500,170,000    

                AERONAUTICAS    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,391,170,000           1,391,170,000    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA3,109,000,000           3,109,000,000    

                AUTORIZACION    

212         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS, MATERIALES,   34,118,908,000  34,118,908,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL    

                 SECTOR    

212100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD32,118,908,000                                  32,118,908,000    

2121001                                             MANTENIMIENTO – INSPECCION MAYOR  DE32,118,908,000                                  32,118,908,000    

                AERONAVES FAC – MADRID-CUNDINAMARCA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO29,996,460,000                  29,996,460,000    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,122,448,000           2,122,448,000    

                AUTORIZACION    

2121000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,000,000,000  2000,000,000    

21210001                                                       MANTENIMIENTO E INSPECCION MAYOR  DE2,000,000,000                                    2000,000,000    

                AERONAVES PRESIDENCIALES    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,000,000,000           2000,000,000    

                AUTORIZACION    

                UNIDAD: 150111    

                SALUD       17,918,460,00017,918,460,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA3,500,460,000                3,500,460,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD    3,500,460,000     3,500,460,000    

1113001                                             CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO DE  800,000,000  800,000,000    

                REHABILITACION PACIENTES    

                DISCAPACITADOS -SANTAFE DE BOGOTA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES800,000,000                 800,000,000    

         111    300    3                          CONSTRUCCION Y DOTACION HOSPITAL  NIVEL          1900,460,000              1900,460,000    

                II, SEGUNDA DIVISION BUCARAMANGA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,900,460,000          1900,460,000    

                AUTORIZACION    

1113004                                             CONSTRUCCION DISPENSARIO 1B BRIM2  800,000,000  800,000,000    

                BUENAVENTURA    

           10RECURSOS  CORRIENTES800,000,000                 800,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE490,000,000          490,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD     490,000,000       490,000,000    

1133003                                             MEJORAMIENTO DEL SISTEMA  HIDRAULICO490,000,000                                       490,000,000    

                DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA    

           10RECURSOS  CORRIENTES490,000,000                 490,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          13,928,000,000  13,928,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD    13,928,000,000  13,928,000,000    

2113001                                             ADQUISICION EQUIPO Y ADECUACION        7,000,000,000  7,000,000,000    

                UPS-SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA7,000,000,000          7,000,000,000    

                AUTORIZACION    

2113004                                             ADQUISICION DE EQUIPOS BASICOS DE    1,243,000,000   1,243,000,000    

                SANIDAD EN CAMPANA – EJC    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,243,000,000           1,243,000,000    

                AUTORIZACION    

2113005                                             ADQUISICION KITS PARA AMBULANCIA  AEREA315,000,000                                       315,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES315,000,000                 315,000,000    

2113006                                             DOTACION E INSTALACION DE  791,000,000        791,000,000    

                INCINERADORES DE DESECHOS BIOLOGICOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES791,000,000                 791,000,000    

2113007                                             ADQUISICION PUESTOS DE SOCORRO  MOVIL250,000,000                                       250,000,000    

                PARA LA ARMADA NACIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

2113008                                             ADQUISICION AMBULANCIAS PARA LA        329,000,000  329,000,000    

                ARMADA NACIONAL              

           10RECURSOS  CORRIENTES329,000,000                 329,000,000    

211  30010                                                        IMPLANTACION SISTEMA INTEGRAL DE4,000,000,000                                    4,000,000,000    

                INFORMACION DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE    

                LAS FUERZAS MILITARES    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA4,000,000,000           4,000,000,000    

                AUTORIZACION    

                SECCION: 1503    

                CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES    

                TOTAL PRESUPUESTO:576,051,182,92444,614,827,000      620,666,009,924    

                A.  FUNCIONAMIENTO576,051,182,92444,614,827,000        620,666,009,924    

1              GASTOS DE PERSONAL      3,136,326,0223,136,326,022    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            2,466,580,768    2,466,580,768    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   1,733,085,205    1,733,085,205    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,733,085,2051,733,085,205    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    53,507,80853,507,808    

           20INGRESOS  CORRIENTES    53,507,80853,507,808    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   14,655,600         14,655,600    

           20INGRESOS  CORRIENTES    14,655,60014,655,600    

1014     PRIMA  TECNICA                 125,698,908125,698,908    

           20INGRESOS  CORRIENTES    125,698,908125,698,908    

1015      OTROS                                539,633,247539,633,247    

           20INGRESOS  CORRIENTES    539,633,247539,633,247    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              44,844,720         44,844,720    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS              44,844,720         44,844,720    

           20INGRESOS  CORRIENTES    44,844,72044,844,720    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           224,332,512       224,332,512    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    224,33 2,512224,332,512    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           400,568,022       400,568,022    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    400,568,022400,568,022    

2              GASTOS GENERALES          2,856,926,6882,856,926,688    

201       ADQUISICION DE  BIENES509,477,173509,477,173    

           20INGRESOS  CORRIENTES    509,477,173509,477,173    

 202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          1808,161,856    1808,161,856    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1808,161,8561,808,161,856    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       539,287,659539,287,659    

           20INGRESOS  CORRIENTES    539,287,659539,287,659    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES576,051,182,924       38,621,574,290614,672,757,214    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO710,123,510404,397,050        1,114,520,560    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL710,123,510 404,397,0501,114,520,560    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL710,123,510153,490,968       863,614,478    

           10RECURSOS  CORRIENTES710,123,510                 710,123,510    

           20INGRESOS  CORRIENTES    153,490,968153,490,968    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             250,906,082       250,906,082    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS  CORRIENTES250,906,082250,906,082    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y575,341,059,41433,683,077,150609,024,136,564    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES533,774,500,00032,610,429,942  566,384,929,942    

3511     MESADAS PENSIONALES     1,265,577,6961,265,577,696    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,265,577,6961,265,577,696    

3512     ASIGNACIONES DE  RETIRO533,774,500,000    31,344,852,246  565,119,352,246    

            10RECURSOS  CORRIENTES533,774,500,000         533,774,500,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    31,344,852,24631,344,852,246    

352        CESANTIAS                         441,792,448441,792,448    

3521     CESANTIAS DEFINITIVAS151,988,448151,988,448    

           20INGRESOS  CORRIENTES    151,988,448151,988,448    

3522     CESANTIAS PARCIALES      289,804,000289,804,000    

             20   INGRESOS  CORRIENTES               289,804,000       289,804,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y41,566,559,414          630,854,76042,197,414,174    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     FONDO DE  PRESTAMOS      630,854,760630,854,760    

           20INGRESOS  CORRIENTES    630,854,760630,854,760    

3532     APORTE PREVISION SOCIAL  SERVICIOS41,566,559,414             41,566,559,414    

                MEDICOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES41,566,559,414            41,566,559,414    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  4,534,100,0904,534,100,090    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   4,491,220,000    4,491,220,000    

3611      SENTENCIAS                       4,491,220,0004,491,220,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,568,275,0002,568,275,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  1922,945,000    1922,945,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      42,880,090 42,880,090    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     INDEMNIZACIONES            42,880,09042,880,090    

           20INGRESOS  CORRIENTES    42,880,09042,880,090    

                SECCION: 1504    

                FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO    

                TOTAL PRESUPUESTO:        140,716,296,460140,716,296,460    

                A. FUNCIONAMIENTO         140,716,296,460140,716,296,460    

          1                                            GASTOS DE  PERSONAL                   2,877,363,113         2,877,363,113    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            2,330,222,119    2,330,222,119    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   1,648,372,508    1,648,372,508    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,648,372,5081,648,372,508    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   1,676,898  1,676,898    

           20INGRESOS  CORRIENTES 1,676,8981,676,898    

1014     PRIMA  TECNICA                 115,983,069115,983,069    

           20INGRESOS  CORRIENTES    115,983,069115,983,069    

1015      OTROS                                564,189,644564,189,644    

           20INGRESOS  CORRIENTES    564,189,644564,189,644    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              51,000,000         51,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              51,000 ,000        51,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    51,000,00051,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           306,140,994       306,140,994    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    306,140,994306,140,994    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          190,000,000        190,000,000    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    190,000,000190,000,000    

2              GASTOS GENERALES           2,555,437,2182,555,437,218    

201       ADQUISICION DE  BIENES942,838,807942,838,807    

           20INGRESOS  CORRIENTES    942,838,807942,838,807    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          1,550,684,996    1,550,684,996    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,550,684,9961,550,684,996    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       61,913,41561,913,415    

           20INGRESOS CORRIENTES     61,913,41561,913,415    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       4,343,496,129    4,343,496,129    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             523,823,426       523,823,426    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                523,823,426       523,823,426    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    299,310,546       299,310,546    

           20INGRESOS  CORRIENTES    299,310,546299,310,546    

32 115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             224,512,880       224,512,880    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     224,512,880224,512,880    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   380,672,703       380,672,703    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES           113,313,143       113,313,143    

3511     MESADAS PENSIONALES< span  style=’mso-tab-count:1′> 113,313,143113,313,143    

           20INGRESOS  CORRIENTES    113,313,143113,313,143    

352        CESANTIAS                         267,359,560267,359,560    

3521     CESANTIAS DEFINITIVAS28,475,84028,475,840    

           20INGRESOS  CORRIENTES    28,475,84028,475,840    

3522     CESANTIAS PARCIALES      238,883,720238,883,720    

           20INGRESOS  CORRIENTES    238,883,720238,883,720    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  3,439,000,0003,439,000,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   39,000,00039,000,000    

3611      SENTENCIAS                       39,000,00039,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    39,000,00039,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS OTRAS       3,400,000,000    3,400,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

363 1OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO  CONCEPTO       3,400,000,000     3,400,000,000    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     3,400,000,0003,400,000,000    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y130,940,000,000130,940,000,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        122,919,500,000122,919,500,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  122,919,500,000122,919,500,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    122,919,500,000122,919,500,000    

52           INDUSTRIAL                       7,752,500,0007,752,500,000    

521       MATERIA  PRIMA                 7,752,500,0007,752,500,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,752,500,0007,752,500,000    

53           AGRICOLA                          268,000,000268,000,000    

531       MATERIA  PRIMA                 268,000,000268,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    168,000,000168,000,000    

                                              21     OTROS RECURSOS DE  TESORERIA                   100,000,000         100,000,000    

                SECCION: 1505    

                FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL    

                TOTAL PRESUPUESTO:        76,424,686,02376,424,686,023    

                A. FUNCIONAMIENTO         76,424,686,02376,424,686,023    

1              GASTOS DE PERSONAL      1809,972,2571,809,972,257    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            1,425,121,631    1,425,121,631    

           NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   1,044,554,114    1,044,554,114    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,044,554,1141,044,554,114    

1014     PRIMA  TECNICA                 42,147,79442,147,794    

           20INGRESOS  CORRIENTES    42,147,79442,147,794    

1015      OTROS                                338,419,723338,419,723    

           20INGRESOS  CORRIENTES    338,419,723338,419,723    

          1       0        2                          SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS            27,842,758         27,842,758    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              27,842,758         27,842,758    

           20INGRESOS  CORRIENTES    27,842,75827,842,758    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           190,963,509       190,963,509    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    190,963,509190,963,509    

104   CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA       166,044,359       166,044,359    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    166,044,359166,044,359    

2              GASTOS GENERALES           659,826,652659,826,652    

201       ADQUISICION DE  BIENES266,417,410266,417,410    

           20INGRESOS  CORRIENTES    266,417,410266,417,410    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          363,614,308       363,614,308    

                                              20     INGRESOS CORRIENTES                 363,614,308         363,614,308    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       29,794,93429,794,934    

           20INGRESOS  CORRIENTES    29,794,93429,794,934    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       587,132,394       587,132,394    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             239,355,146       239,355,146    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                239,355,146       239,355,146    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    101,065,742       101,065,742    

           20INGRESOS  CORRIENTES    101,065,742101,065,742    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             138,289,404       138,289,404    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     138,289,404138,289,404    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   267,777,248       267,777,248    

           SEGURIDAD  SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES           169,913,808       169,913,808    

3511     MESADAS PENSIONALES     169,913,808169,913,808    

           20INGRESOS  CORRIENTES    169,913,808169,913,808    

352        CESANTIAS                         97,863,44097,863,440    

3521     CESANTIAS DEFINITIVAS41,340,00041,340,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    41,340,00041,340,000    

          3       5        2        2                 CESANTIAS  PARCIALES                 56,523,440         56,523,440    

           20INGRESOS  CORRIENTES    56,523,44056,523,440    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  80,000,00080,000,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   80,000,00080,000,000    

3611     SENTENCIAS                       80,000,00080,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    80,000,00080,000,000    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y73,367,754,720  73,367,754,720    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        73,247,754,72073,247,754,720    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  73,247,754,720  73,247,754,720    

           20INGRESOS  CORRIENTES    73,247,754,72073,247,754,720    

53           AGRICOLA                          120,000,000120,000,000    

531       MATERIA  PRIMA                 120,000,000120,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    120,000,000120,000,000    

                SECCION: 1506    

                FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA    

                TOTAL PRESUPUESTO:        58,660,721,21958,660,721,219    

                A. FUNCIONAMIENTO         56,890,851,21956,890,851,219    

1              GASTOS DE PERSONAL      1,250,172,0531,250,172,053    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            956,460,567       956,460,567    

                                                       NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   707,486,900       707,486,900    

           20INGRESOS  CORRIENTES    707,486,900707,486,900    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   1,671,265  1,671,265    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,671,2651,671,265    

1014     PRIMA  TECNICA                 47,424,59747,424,597    

           20INGRESOS  CORRIENTES    47,424,59747,424,597    

1015      OTROS                                199,877,805199,877,805    

           20INGRESOS  CORRIENTES    199,877,805199,877,805    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              10,898,750         10,898,750    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              10,898,750         10,898,750    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,898,75010,898,750    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           113,690,720       113,690,720    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    113,690,720113,690,720    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           169,122,016       169,122,016    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    169,122,016169,122,016    

2              GASTOS GENERALES           733,962,038733,962,038    

201       ADQUISICION DE  BIENES234,483,414234,483,414    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 234,483,414         234,483,414    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          278,496,063       278,496,063    

           20INGRESOS  CORRIENTES    278,496,063278,496,063    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       220,982,561220,982,561    

           20INGRESOS  CORRIENTES    220,982,561220,982,561    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       387,093,761       387,093,761    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             202,262,893       202,262,893    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                202,262,893       202,262,893    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    71,208,59571,208,595    

           20INGRESOS  CORRIENTES    71,208,59571,208,595    

32115    PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             131,054,298       131,054,298    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     131,054,298131,054,298    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   175,229,868       175,229,868    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES           151,945,500       151,945,500    

3511     MESADAS PENSIONALES     151,945,500151,945,500    

           20INGRESOS  CORRIENTES    151,945,500151,945,500    

352        CESANTIAS                         23,284,36823,284,368    

35 21  CESANTIAS DEFINITIVAS       23,284,36823,284,368    

           20INGRESOS  CORRIENTES    23,284,36823,284,368    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  9,601,0009,601,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   9,601,000  9,601,000    

3611     SENTENCIAS                       9,601,0009,601,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    9,601,0009,601,000    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y54,519,623,367  54,519,623,367    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        54,484,923,36754,484,923,367    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  54,484,923,367  54,484,923,367    

           20INGRESOS  CORRIENTES    54,312,618,36754,312,618,367    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  172,305,000        172,305,000    

53          AGRICOLA                          34,700,00034,700,000    

531       MATERIA  PRIMA                 34,700,00034,700,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    34,700,00034,700,000    

                C.  INVERSION                     1,769,870,0001,769,870,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA            1,089,200,000    1,089,200,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD     1,089,200,000             1,089,200,000    

1111001                                             CONSTRUCCION ADECUACION, AMPLIACION Y    1,089,200,000             1,089,200,000    

                DOTACION INFRAESTRUCTURA ALMACENES DE    

                COMISARIATO FAC – SANTAFE DE BOGOTA Y    

                SECCIONALES NACIONALES    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,089,200,0001,089,200,000    

112         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA           632,370,000       632,370,000    

                DEL SECTOR    

112100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD     632,370,000                   632,370,000    

1121001                                             ADQUISICION DE VIVIENDA FISCAL PARA EL  632,370,000                   632,370,000    

                PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE    

                LA FAC EN SANTAFE DE BOGOTA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    632,370,000632,370,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             48,300,000         48,300,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD  INTERNA                 48,300,00048,300,000    

1131012                                             EXPLOTACION Y MANEJO AGROPECUARIO  48,300,000 48,300,000    

                PREDIOS DEL FONDO ROTATORIO FUERZA    

                AEREA COLOMBIANA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    48,300,00048,300,000    

                SECCION: 1507    

                INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO    

                TOTAL PRESUPUESTO:        22,277,829,17022,277,829,170    

                A.  FUNCIONAMIENTO         16,331,429,17016,331,429,170    

1              GASTO S DE PERSONAL     1,124,619,3861,124,619,386    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            900,544,003       900,544,003    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   660,108,344       660,108,344    

           20INGRESOS  CORRIENTES    660,108,344660,108,344    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    9,040,000  9,040,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    9,040,0009,040,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   2,243,000  2,243,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,243,0002,243,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 21,500,00021,500,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    21,500,00021,500,000    

1015      OTROS                                207,652,659207,652,659    

           20INGRESOS  CORRIENTES    207,652,659207,652,659    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  15,279,000   15,279,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              15,279,000         15,279,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    15,279,00015,279,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           50,925,438         50,925,438    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    50,925,43850,925,438    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          157,870,945        157,870,945    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    157,870,945157,870,945    

2              GASTOS GENERALES           3,920,431,4213,920,431,421    

201       ADQUISICION DE  BIENES129,423,519129,423,519    

           20INGRESOS  CORRIENTES    129,423,519129,423,519    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          3,581,325,858    3,581,325,858    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,814,320,8102,814,320,810    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  767,005,048        767,005,048    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       209,682,044209,682,044    

           20INGRESOS  CORRIENTES    209,682,044209,682,044    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       286,378,363       286,378,363    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             116,260,106       116,260,106    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                116,260,106       116,260,106    

3211CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL        26,773,31026,773,310    

           20INGRESOS  CORRIENTES    26,773,31026,773,310    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO             89,486,796         89,486,796    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     89,486,79689,486,796    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   170,118,257       170,118,257    

                SEGURIDAD  SOCIAL                                         

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES           85,318,25785,318,257    

3511     MESADAS PENSIONALES     85,318,25785,318,257    

           20INGRESOS  CORRIENTES    85,318,25785,318,257    

352        CESANTIAS                         84,800,00084,800,000    

3521     CESANTIAS DEFINITIVAS31,800,00031,800,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    31,800,00031,800,000    

3522     CESANTIAS PARCIALES      53,000,00053,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    53,000,00053,000,000    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y11,000,000,000  11,000,000,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        11,000,000,00011,000,000,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  11,000,000,000  11,000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    11,000,000,00011,000,000,000    

                C.  INVERSION                     5,946,400,0005,946,400,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA            2,600,000,000    2,600,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD     2,600,000,000             2,600,000,000    

111100104                                                       CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL EN  LA1,400,000,000             1,400,000,000    

                PRIMERA DIVISION UBICADA EN ZONA COSTA    

                ATLANTICA SANTA MARTA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,400,000,0001,400,000,000    

111100105                                                       CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL EN  LA1,200,000,000             1,200,000,000    

                QUINTA DIVISION UBICADA EN LA ZONA    

                CENTRO ORIENTE TOLEMAIDA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,200,000,0001,200,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             3,200,000,000    3,200,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113100   INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y  SEGURIDAD3,200,000,0003,200,000,000    

1131001                                             MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE       3,200,000,000             3,200,000,000    

                VIVIENDAS FISCALES EN EL PAIS. PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,200,000,0003,200,000,000    

420         ESTUDIOS DE  PREINVERSION          146,400,000       146,400,000    

420100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD     146,400,000                   146,400,000    

4201002                                             ESTUDIOS PRELIMINARES PROYECTOS      146,400,000                   146,400,000    

                CONSTRUCCION DE VIVIENDAS FISCALES EN    

                TODO EL PAIS    

           20INGRESOS  CORRIENTES    146,400,000146,400,000    

                SECCION: 1508    

                DEFENSA CIVIL COLOMBIANA    

                TOTAL PRESUPUESTO:6,085,482,165181,500,000      6,266,982,165    

                A. FUNCIONAMIENTO5,485,482,165181,500,000        5,666,982,165    

1              GASTOS DE  PERSONAL2,968,823,292                 2,968,823,292    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A2,486,763,878                2,486,763,878    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,931,038,679              1931,038,679    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,931,038,679              1931,038,679    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES4,856,000            4,856,000    

    10RECURSOS  CORRIENTES4,856,000         4,856,000    

1014     PRIMA  TECNICA48,110,313             48,110,313    

           10RECURSOS  CORRIENTES48,110,313                   48,110,313    

1015      OTROS            502,758,886               502,758,886    

           10RECURSOS  CORRIENTES502,758,886                 502,758,886    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS300,000                   300,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS300,000                   300,000    

           10RECURSOS CORRIENTES300,000      300,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA265,959,847                 265,959,847    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES265,959,847                 265,959,847    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA215,799,567                 215,799,567    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECU RSOS  CORRIENTES215,799,567                215,799,567    

2              GASTOS GENERALES581,851,933    581,851,933    

201       ADQUISICION DE  BIENES116,156,514               116,156,514    

           10RECURSOS  CORRIENTES116,156,514                 116,156,514    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS420,482,539        420,482,539    

           10RECURSOS  CORRIENTES420,482,539                 420,482,539    

203       IMPUESTOS Y MULTAS45,212,880    45,212,880    

            10RECURSOS  CORRIENTES45,212,880                   45,212,880    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES1,934,806,940181,500,000        2,116,306,940    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON EL1,025,348,685181,500,0001,206,848,685    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE1,025,348,685       181,500,000       1,206,848,685    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA1,025,348,685  181,500,0001,206,848,685    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,025,348,685              1,025,348,685    

           20INGRESOS  CORRIENTES    124,100,000124,100,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  57,400,00057,400,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO8,130,115               8,130,115    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL8,130,115                  8,130,115    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL8,130,115     8,130,115    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       8,130,115           8,130,115    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y836,619,140                 836,619,140    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES683,111,000        683,111,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES683,111,000                 683,111,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES683,111,000                 683,111,000    

352       CESANTIAS     153,508,140               153,5 08,140    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS74,008,140                 74,008,140    

           10RECURSOS  CORRIENTES74,008,140                   74,008,140    

3522     CESANTIAS PARCIALES79,500,00079,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES79,500,000                   79,500,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS64,709,000                 64,709,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES64,709,000              64,709,000    

3 611     SENTENCIAS     64,709,000               64,709,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES64,709,000                   64,709,000    

                C.  INVERSION600,000,000               600,000,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA600,000,000         600,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111103                                               DEFENSA  CIVIL600,000,000                600,000,000    

1111031                                             CONSTRUCCION DE ESCUELA DE  INSTRUCCION600,000,000                                       600,000,000    

                Y CAPACITACION DE LA DEFENSA CIVIL    

                COLOMBIANA EN SANTAFE DE BOGOTA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

                SECCION: 1510    

                CLUB MILITAR DE OFICIALES    

                TOTAL PRESUPUESTO:        19,010,400,00019,010,400,000    

                A. FUNCIONAMIENTO         17,191,500,00017,191,500,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      4,025,242,5554,025,242,555    

1 01       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            3,079,050,748    3,079,050,748    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   1949,945,562    1949,945,562    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1949,945,5621,949,945,562    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    329,278,000       329,278,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    329,278,000329,278,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   6,613,000  6,613,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,613,0006,613,000    

1014     PRIMA TECNICA                 46,820,32046,820,320    

           20INGRESOS  CORRIENTES    46,820,32046,820,320    

1015      OTROS                                746,393,866746,393,866    

           20INGRESOS  CORRIENTES    746,393,866746,393,866    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS              136,376,000       136,376,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              136,376,000       136,376,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    136,376,000136,376,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          103,813,578        103,813,578    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    103,813,578103,813,578    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           706,002,229       706,002,229    

                SECTOR PUBLICO    

        20 INGRESOS CORRIENTES       706,002,229706,002,229    

2              GASTOS GENERALES           2,702,068,5212,702,068,521    

201       ADQUISICION DE  BIENES857,232,101857,232,101    

           20INGRESOS  CORRIENTES    857,232,101857,232,101    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         1,648,773,860     1,648,773,860    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,648,773,8601,648,773,860    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       196,062,560196,062,560    

           20INGRESOS  CORRIENTES    196,062,560196,062,560    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      1946,174,824     1946,174,824    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             363,790,824       363,790,824    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                363,790,824       363,790,824    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    41,771,42041,771,420    

           20INGRESOS  CORRIENTES    41,771,42041,771,420    

32115   PROVISIËN PARA AJUSTE POR  INCREMENTO              322,019,404       322,019,404    

                SALARIAL DISTRIBUCIËN PREVIO CONCEPTO    

                DGPN    

           20INGRESOS  CORRIENTES    322,019,404322,019,404    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   1,582,384,000    1,582,384,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES           1,182,384,000    1,182,384,000    

3511     MESADAS PENSIONAL ES   1,182,384,0001,182,384,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,182,384,0001,182,384,000    

352        CESANTIAS                         400,000,000400,000,000    

3521     CESANTIAS DEFINITIVAS400,000,000400,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    400,000,000400,000,000    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y8,518,014,100    8,518,014,100    

                PRODUCCION    

5 1           COMERCIAL                        8,518,014,1008,518,014,100    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  8,518,014,100    8,518,014,100    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,496,014,1007,496,014,100    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  1,022,000,000    1,022,000,000    

                C.  INVERSION                     1818,900,0001,818,900,000    

113         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  DE             554,000,000       554,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113100                                               INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD     554,000,000                   554,000,000    

1131001                                             AMPLIACION Y ADECUACION DE LAS AREAS        554,000,000                   554,000,000    

                RECREATIVAS Y DE SERVICIOS SEDES    

                SOCIALES DEL CLUB MILITAR    

           20INGRESOS  CORRIENTES    554,000,000554,000,000    

640         INVERSIONES Y APORTES  FINANCIEROS           1,264,900,000    1,264,900,000    

6401302                                                           BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES   1,264,900,000             1,264,900,000    

64013021                                                       INVERSIONES-FINANCIERAS PARA RESPALDO   1,264,900,000           1,264,900,000    

                DE RESERVAS TECNICAS DE PENSIONES DE    

                JUBILACION DEL CLUB MILITAR.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,264,900,0001,264,900,000    

                SECCION: 1511    

                CAJA DE SUELDOS DE RETIRO 

                  DE LA POLICIA NACIONAL    

                TOTAL PRESUPUESTO:632,846,646,81873,602,785,184      706,449,432,002    

                A. FUNCIONAMIENTO632,846,646,81873,602,785,184        706,449,432,002    

1              GASTOS DE PERSONAL      3,882,788,5323,882,788,532    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            2,315,269,647    2,315,269,647    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   1,595,177,273    1,595,177,273    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,595,177,2731,595,177,273    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    18,494,21418,494,214    

    20INGRESOS  CORRIENTES            18,494,21418,494,214    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES                   12,551,120         12,551,120    

           20INGRESOS  CORRIENTES    12,551,12012,551,120    

1014     PRIMA  TECNICA                 90,653,24790,653,247    

           20INGRESOS  CORRIENTES    90,653,24790,653,247    

1015      OTROS                                598,393,793598,393,793    

           20INGRESOS  CORRIENTES    598,393,793598,393,793    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              906,212,240       906,212,240    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              906,212,240       906,212,240    

           20INGRESOS  CORRIENTES    906,212,240906,212,240    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           449,664,320       449,664,320    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    449,664,320449,664,320    

104       CO NTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          211,642,325       211,642,325    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    211,642,325211,642,325    

2              GASTOS GENERALES           3,738,967,4743,738,967,474    

201       ADQUISICION DE  BIENES534,022,328534,022,328    

           20INGRESOS  CORRIENTES    534,022,328534,022,328    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          2,806,493,373    2,806,493,373    

           20 INGRESOS  CORRIENTES   2,806,493,3732,806,493,373    

203       IMPUESTOS Y MULTAS        398,451,773398,451,773    

           20INGRESOS  CORRIENTES    398,451,773398,451,773    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES632,846,646,818       65,981,029,178698,827,675,996    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO711,525,254454,301,843        1,165,827,097    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL711,525,254     454,301,843       1,165,827,097    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL  711,525,254          143,678,760       855,204,014    

           10RECURSOS  CORRIENTES711,525,254                 711,525,254    

           20INGRESOS  CORRIENTES    143,678,760143,678,760    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             310,623,083       310,623,083    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     310,623,083310,623,083    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y632,135,121,56458,464,862,635 690,599,984,199    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES585,143,892,00055,629,573,454  640,773,465,454    

3511     MESADAS PENSIONALES    495,769,555495,769,555    

           20INGRESOS  CORRIENTES    495,769,555495,769,555    

3512     ASIGNACIONES DE  RETIRO585,143,892,000    55,133,803,899  640,277,695,899    

           10RECURSOS  CORRIENTES585,143,892,000          585,143,892,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    55,133,803,89955,133,803,899    

352        CESANTIAS                         283,193,755283,193,755    

3521     CESANTIAS DEFINITIVAS63,547,33963,547,339    

           20INGRESOS  CORRIENTES    63,547,33963,547,339    

3522     CESANTIAS PARCIALES      219,646,416219,646,416    

           20INGRESOS  CORRIENTES    219,646,416219,646,416    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y46,991,229,564          2,552,095,42649,543,324,990    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS46,991,229,564             46,991,229,564    

                MEDICOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES46,991,229,564            46,991,229,564    

3532     FONDO DE  PRESTAMOS      2,552,095,4262,552,095,426    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,552,095,4262,552,095,426    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  7,061,864,7007,061,864,700    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   6,000,000,000    6,000,000,000    

3611      SENTENCIAS                       6,000,000,0006,000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,500,000,0004,500,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  1,500,000,000    1,500,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      1,061,864,700     1,061,864,700    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTRAS TRANSFERENCIAS- DEVOLUCIONES       61,864,700         61,864,700    

           20INGRESOS  CORRIENTES    61,864,70061,864,700    

3632     COMISION DE  EXITO          1,000,000,0001,000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,000,000,0001,000,000,000    

                SECCION: 1512    

                FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA    

                TOTAL PRESUPUESTO:257,774,093,000257,774,093,000    

                A. FUNCIONAMIENTO         257,774,093,000257,774,093,000    

                UNIDAD: 151201    

                GESTION  GENERAL            85,711,703,00085,711,703,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      2,642,647,0002,642,647,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            1942,447,000    1942,447,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSON AL DE  NOMINA                  1,387,976,000    1,387,976,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,387,976,0001,387,976,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   20,000,000         20,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    20,000,00020,000,000    

1014     PRIMA TECNICA                 83,415,00083,415,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    83,415,00083,415,000    

1015      OTROS                                451,056,000451,056,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    451,056,000451,056,000    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS              111,432,000       111,432,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              111,432,000       111,432,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    111,432,000111,432,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          235,508,000        235,508,000    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    235,508,000 235,508,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           353,260,000       353,260,000    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS CORRIENTES     353,260,000353,260,000    

2              GASTOS GENERALES           1929,039,0001,929,039,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES490,861,000490,861,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    490,861,000490,861,000    

2 02       ADQUISICION DE  SERVICIOS          638,178,000       638,178,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    638,178,000638,178,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       800,000,000800,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    800,000,000800,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      940,017,000        940,017,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             710,296,000       710,296,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                710,296,000       710,296,000    

          3       2        1        1                 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL          510,036,000         510,036,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    510,036,000510,036,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             200,260,000       200,260,000    

                SALARIAL. (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.)    

            20INGRESOS CORRIENTES     200,260,000200,260,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   205,617,000       205,617,000< /p>    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES           54,167,00054,167,000    

3511     MESADAS PENSIONALES     54,167,00054,167,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    54,167,00054,167,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y        151,450,000       151,450,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     CESANTIAS DEFINITIVAS 55,000,00055,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    55,000,00055,000,000    

3532     CESANTIAS PARCIALES      50,000,00050,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    50,000,00050,000,000    

3533     COMPENSACION POR  MUERTE         46,450,00046,450,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    46,450,00046,450,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  24,104,00024,104,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   24,104,00024,104,000    

3611      SENTENCIAS                       24,104,00024,104,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    24,104,00024,104,000    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y80,200,000,000  80,200,000,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        72,200,000,00072,200,000,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA  72,000,000,000         72,000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    71,500,000,00071,500,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  500,000,000        500,000,000    

512       ADQUISICION DE  SERVICIOS          200,000,000       200,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    200,000,000200,000,000    

52           INDUSTRIAL                       8,000,000,0008,000,000,000    

521       MATERIA  PRIMA                 8,000,000,0008,000,000,000    

           20     INGRESOS  CORRIENTES               8,000,000,000    8,000,000,000    

                UNIDAD: 151204    

                CESANTIAS Y VIVIENDA     172,062,390,000172,062,390,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      401,246,000401,246,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            262,223,000       262,223,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   176,660,000       176,660,000    

    20INGRESOS  CORRIENTES            176,660,000176,660,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   12,000,000         12,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    12,000,00012,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 29,226,00029,226,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    29,226,00029,226,000    

1015      OTROS                                44,337,00044,337,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    44,337,000 44,337,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              65,340,000         65,340,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              65,340,000         65,340,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    65,340,00065,340,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           29,473,000         29,473,000    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    29,473,00029,473,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          44,210,000          44,210,000    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    44,210,00044,210,000    

2              GASTOS GENERALES           162,584,000162,584,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES91,221,00091,221,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    91,221,00091,221,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         71,363,00071,363,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    71,363,00071,363,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       171,498,560,000171,498,560,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             141,652,061,000141,652,061,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                25,969,000         25,969,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             25,969,000         25,969,000    

                SALARIAL. (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.)    

            20INGRESOS CORRIENTES     25,969,00025,969,000    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO              141,626,092,000141,626,092,000    

                FINANCIERAS    

3221     DEUDA CESANTIAS AFILIADOS MAS DE  TRECE           33,297,655,00033,297,655,000    

                ANOS    

           20INGRESOS  CORRIENTES    33,297,655,00033,297,655,000    

32 22  CAUSACION CESANTIAS AHORRO AFILIADOS  Y              108,328,437,000108,328,437,000    

                 SUBSIDIO DE VIVIENDA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    100,933,133,000100,933,133,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  7,395,304,000    7,395,304,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   29,846,499,000  29,846,499,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y       29,846,499,000  29,846,499,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    29,846,499,00029,846,499,000    

                SECCION: 1519    

                HOSPITAL MILITAR    

                TOTAL  PRESUPUESTO:20,645,647,00086,054,567,000        106,700,214,000    

            A.FUNCIONAMIENTO9,828,357,00086,054,567,000       95,882,924,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      36,159,741,00036,159,741,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            28,159,959,000  28,159,959,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   21,051,374,000  21,051,374,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    21,051,374,00021,051,374,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    1,670,000,000    1,670,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,670,000,0001,670,000,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   30,000,000         30,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    30,000,00030,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 137,123,000137,123,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    137,123,000137,123,000    

1015      OTROS                                5,271,462,0005,271,462,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,271,462,0005,271,462,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              1,282,598,000    1,282,598,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              1,282,598,000    1,282,598,000    

            20INGRESOS CORRIENTES    1,282,598,0001,282,598,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           2,159,576,000    2,159,576,000    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,159,576,0002,159,576,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           4,557,608,000    4,557,608,000    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,557,608,0004,557,608,000    

2              GASTOS GENERALES           7,557,207,0007,557,207,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES2,234,207,0002,234,207,000    

           20INGRESOS CORRIENTES     2,234,207,0002,234,207,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          5,258,000,000    5,258,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,258,000,0005,258,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       65,000,00065,000,000    

           20INGRESOS CORRIENT  ES   65,000,00065,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,828,357,0009,700,000,000     19,528,357,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             3,600,000,000    3,600,000,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                3,600,000,000    3,600,000,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    200,000,000       200,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    200,000,000200,000,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             3,400,000,000    3,400,000,000    

                SALRIAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.)    

            20INGRESOS CORRIENTES     3,400,000,0003,400,000,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y9,828,357,000    2,800,000,00012,628,357,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES7,828,357,000     7,828,357,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES7,828,357,000              7,828,357,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,828,357,000              7,828,357,000    

352        CESANTIAS1,000,000,0002,800,000,0003,800,000,000    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS500,000,0001,800,000,000          2,300,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1800,000,0001,800,000,000    

3522     CESANTIAS PARCIALES500,000,0001,000,000,000    1,500,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,000,000,0001,000,000,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y1,000,000,000            1,000,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3533     PAGO BONOS  PENSIONALES1,000,000,000       1,000,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  3,300,000,0003,300,000,000    

361        SENTENCIAS Y CONCILIACIONES   3,300,000,000     3,300,000,000    

3611      SENTENCIAS                       3,300,000,0003,300,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,300,000,0003,300,000,000    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y32,637,619,000  32,637,619,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        32,637,619,00032,637,619,000    

511  COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA   27,207,619,000   27,207,619,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    26,710,819,00026,710,819,000    

           21OTROS RECURSOS  DE TESORERIA  496,800,000       496,800,000    

512       ADQUISICION DE  SERVICIOS          5,430,000,000    5,430,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,430,000,0005,430,000,000    

                C. INVERSION10,817,290,000          10,817,290,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE1,424,700,000                 1,424,700,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD    1,424,700,000     1,424,700,000    

1133002                                             ADECUACION INSTALACIONES HOSMIL  NIVEL1,424,700,000                                    1,424,700,000    

                III    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,424,700,000              1,424,700,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          8,418,290,000    8,418,290,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD    8,418,290,000     8,418,290,000    

2113002                                             ADQUISICION DOTACION Y ADECUACION  EQUIPO7,134,790,000                                    7,134,790,000    

                MEDICO PARA EL HOSMIL NIVEL III Y IV.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA7,134,790,000           7,134,790,000    

                AUTORIZACION    

2113003                                             ADECUACION SERVICIOS DE SALUD  HOSMIL1,283,500,000                                    1,283,500,000    

                NIVEL III    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,283,500,000              1,283,500,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          974,300,000       974,300,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD     974,300,000       974,300,000    

2213002                                             AMPLIACION Y DOTACION RED DE      974,300,000       974,300,000    

                INFORMATICA HOSPIT AL MILITAR SANTA FE    

                DE BOGOTA    

           10RECURSOS  CORRIENTES974,300,000                 974,300,000    

                SECCION: 1601    

                POLICIA NACIONAL    

                TOTAL  PRESUPUESTO:2,186,229,533,883          2,186,229,533,883    

                A. FUNCIONAMIENTO2,086,078,081,883            2086,078,081,883    

                UNIDAD: 160101    

                GESTION  GENERAL1,856,173,301,883                1856,173,301,883    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,393,368,201,794          1,393,368,201,794    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,278,016,179,314        1,278,016,179,314    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA655,385,252,540                   655,385,252,540    

           10RECURSOS  CORRIENTES655,385,252,540          655,385,252,540    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES3,000,000,000              3,000,000,000    

    10RECURSOS CORRIENTES3,000,000,000  3,000,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA32,479,062             32,479,062    

           10RECURSOS  CORRIENTES32,479,062                   32,479,062    

1015     OTROS     619,598,447,712               619,598,447,712    

           10RECURSOS  CORRIENTES619,598,447,712          619,598,447,712    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS4,449,293,600                  4,449,293,600    

1028SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS4,449,293,6004,449,293,600    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,317,593,600              2,317,593,600    

           16FONDOS  ESPECIALES2,131,700,000                   2,131,700,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,330,550,053              2,330,550,053    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,330,550,053              2,330,550,053    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA108,572,178,827          108,572,178,827    

                                                       SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES108,572,178,827          108,572,178,827    

2              GASTOS  GENERALES167,954,052,604                167,954,052,604    

201       ADQUISICION DE  BIENES83,671,022,312          83,671,022,312    

           10RECURSOS CORRIENTES52,899,544,650            52,899,544,650    

           16FONDOS  ESPECIALES30,771,477,662                 30,771,477,662    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS81,382,220,734   81,382,220,734    

           10RECURSOS  CORRIENTES51,813,620,734            51,813,620,734    

           16FONDOS  ESPECIALES29,568,600,000                 29,568,600,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS2,900,809,558                 2,900,809,558    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,265,809,558              1,265,809,558    

           16FONDOS  ESPECIALES1,635,000,000                   1,635,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES294,851,047,485                294,851,047,485    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO23,768,731,330               23,768,731,330    

321       ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,604,738,707           4,604,738,707    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,604,738,707                 4,604,738,707    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,604,738,707              4,604,738,707    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO19,163,992,623                19,163,992,623    

                FINANCIERAS    

3221     DEUDAS CESANTIAS AFILIADOS MAS DE  1318,607,171,655        18,607,171,655    

                AÑOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,607,171,655            18,607,171,655    

3222     CESANTIAS PERSONAL HOMOLOGADO556,820,968              556,820,968    

           10RECURSOS  CORRIENTES556,820,968                 556,820,968    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y259,427,723,155          259,427,723,155    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y JUBILACIONES165,668,943,000           165,668,943,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES165,668,943,000          165,668,943,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES165,668,943,000          165,668,943,000    

352        CESANTIAS44,367,204,075              44,367,204,075    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS41,187,204,075          41,187,204,075    

           10RECURSOS  CORRIENTES41,187,204,075            41,187,204,075    

 3522     CESANTIAS  PARCIALES3,180,000,000               3,180,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,180,000,000              3,180,000,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y49,391,576,080         49,391,576,080    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     PRESTACIONES  SOCIALES31,357,561,868        31,357,561,868    

           10RECURSOS  CORRIENTES31,357,561,868            31,357,561,868    

3532     APORTE PREVISION SOCIAL  SERVICIOS12,234,014,212   12,234,014,212    

                MEDICOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,234,014,212            12,234,014,212    

3533     OTRAS TRANSFERENCIAS DE  PREVISION5,800,000,000               5,800,000,000    

                SOCIAL    

           16FONDOS  ESPECIALES5,800,000,000                   5,800,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS11,654,593,000          11,654,593,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES10,574,593,000      10,574,593,000    

3611      SENTENCIAS10,574,593,000            10,574,593,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,574,593,000            10,574,593,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS1,080,000,000           1,080,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO   1,080,000,000              1,080,000,000    

                DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,080,000,000              1,080,000,000    

                UNIDAD: 160102    

                SALUD      229,904,780,000               229,904,780,000    

1               GASTOS DE  PERSONAL34,108,139,296               34,108,139,296    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A22,984,364,805              22,984,364,805    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA19,153,353,464            19,153,353,464    

           16 FONDOS  ESPECIALES19,153,353,464                19,153,353,464    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES10,000,000                   10,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES10,000,000    10,000,000    

1014     PRIMA TECNICA72,257,378             72,257,378    

           16FONDOS  ESPECIALES72,257,378    72,257,378    

1015      OTROS         3,748,753,963               3,748,753,963    

           16FONDOS  ESPECIALES3,748,753,963                   3,748,753,963    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS2,209,532,000                  2,209,532,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS2,209,532,000                  2,209,532,000    

           16FONDOS  ESPECIALES2,209,532,000                   2,209,532,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,336,903,662              1,336,903,662    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES1,336,903,662                   1,336,903,662    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA7,577,338,829              7,577,338,829    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS  ESPECIALES7,577,338,829                   7,577,338,829    

2              GASTOS  GENERALES178,259,789,560                178,259,789,560    

201       ADQUISICION DE  BIENES97,020,822,251          97,020,822,251    

           10RECURSOS CORRIENTES31,741,780,000            31,741,780,000    

           16FONDOS  ESPECIALES65,279,042,251                 65,279,042,251    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS81,181,967,309             81,181,967,309    

           16FONDOS  ESPECIALES81,181,967,309                 81,181,967,309    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS57,000,000   57,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES57,000,000    57,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES17,536,851,144                  17,536,851,144    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO2,728,651,144                 2,728,651,144    

3 21       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,728,651,144           2,728,651,144    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO    2,728,651,144              2,728,651,144    

                SALARIAL. DISTRIBUCIËN PREVIO CONCEPTO    

                DGPN    

           16FONDOS  ESPECIALES2,728,651,144                   2,728,651,144    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y14,708,200,000            14,708,200,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352       CESANTIAS     233,200,000               233,200,000    

           16FONDOS  ESPECIALES233,200,000  233,200,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y14,475,000,000         14,475,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

35310   FONDO SOLIDARIDAD SALUD 1%14,475,000,000                14,475,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES14,475,000,000                 14,475,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS100,000,000               100,000,000    

          3       6        1                          SENTENCIAS Y CONCILIACIONES100,000,000                 100,000,000    

3612     SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES100,000,000            100,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES100,000,000  100,000,000    

                C. INVERSION100,151,452,000       100,151,452,000    

                UNIDAD: 160101    

                GESTION GENERAL95,075,344,82595,075,344,825    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA37,252,944,825              37,252,944,825    

                PROPIA DEL SECTOR    

111101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        33,752,944,825  33,752,944,825    

1111015                                             ADQUISICION COMPRA DE  TERRENOS,21,806,944,825                                  21,806,944,825    

                CONSTRUCCION Y DOTACION DE ESTACIONES    

                DE POLICIA PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA21,806,944,825        21,806,944,825    

                AUTORIZACION    

11110111                                                         ADQUISICION CONSTRUCCION Y DESARROLLO1,500,000,000                                    1,500,000,000    

                TECNOLOGICO DIRECCION POLICIA DE    

                INTELIGENCIA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,500,000,000           1,500,000,000    

                AUTORIZACION    

111101105                                                       ADQUISICION CONSTRUCCION Y  DESARROLLO4,500,000,000                                    4,500,000,000    

                TECNOLOGICO DIRECCION DE POLICIA    

                JUDICIAL    

           10 RECURSOS  CORRIENTES4,500,000,000             4,500,000,000    

111101112                                                       CONSTRUCCION BASE AEREA  ELDORADO5,946,000,000                                    5,946,000,000    

        10   RECURSOS  CORRIENTES5,946,000,000              5,946,000,000    

111705                                               EDUCACION SUPERIOR     3,500,000,000     3,500,000,000    

1117055                                             CONSTRUCCION Y DOTACION COMANDO    700,000,000  700,000,000    

                ESPECIAL MAGDALENA MEDIO    

           10RECURSOS  CORRIENTES700,000,000                 700,000,000    

         111    705    7                          CONSTRUCCION Y DOTACION ESCUELA1,000,000,000              1,000,000,000    

                ANTONIO NARINO.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,000,000,000           1,000,000,000    

                AUTORIZACION    

1117058                                             CONSTRUCCION ESCUELA NACIONAL DE    1,000,000,000   1,000,000,000    

                POLICIA RURAL – CUNDINAMARCA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,000,000,000           1,000,000,000    

                AUTORIZACION    

1117059                                             CONSTRUCCION CENTRO DE INSTRUCCION  DE800,000,000                                       800,000,000    

                VELEZ -SANTANDER-    

           10RECURSOS  CORRIENTES800,000,000                 800,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE2,500,000,000                 2,500,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        1,000,000,000    1,000,000,000    

113101105                                                       MANTENIMIENTO AMPLIACION ADECUACION  1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                REMODELACION Y DOTACION DE LAS    

                SECCIONALES DE FORMACION A NIVEL    

                NACIONAL PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,000,000,000           1,000,000,000    

                AUTORIZACION    

113700                                               INTERSUBSECTORIAL EDUCACION     500,000,000       500,000,000    

1137001                                             ADECUACION REMODELACION AMPLIACION  Y500,000,000                                       500,000,000    

                CONSTRUCCION COLEGIOS DE BIENESTAR    

                SOCIAL PREVIO CONCEPTO DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

113705                                               EDUCACION SUPERIOR     1,000,000,000     1,000,000,000    

1137052                                             AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA  DE1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                CADETES DE POLICIA GENERAL SANTANDER    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,000,000,000           1,000,000,000    

                                                       AUTORIZACION    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          50,906,800,000  50,906,800,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        44,879,800,000  44,879,800,000    

2111011                                             ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO14,700,000,000                                  14,700,000,000    

                DE ARMAMENTO    

           10RECURSOS  CORRIENTES  700,000,000                700,000,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA14,000,000,000         14,000,000,000    

                AUTORIZADOS    

2111012                                             ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO  DE10,000,000,000                                  10,000,000,000    

                COMUNICACIONES.    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA9,500,000,000           9,500,000,000    

                AUTORIZADOS    

2111013                                           ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO9,400,000,000  9,400,000,000    

                AUTOMOTOR    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,400,000,000           1,400,000,000    

                AUTORIZACION    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA8,000,000,000           8,000,000,000    

                AUTORIZADOS    

2111016                                             ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTIN       5,999,800,000   5,999,800,000    

                                              13     RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA    5,999,800,000                   5,999,800,000    

                AUTORIZACION    

211101102                                                       MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO  DE2,205,000,000                                    2,205,000,000    

                GRUPOS ESPECIALES    

           10RECURSOS  CORRIENTES105,000,000                 105,000,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA2,100,000,000           2,100,000,000    

                AUTORIZADOS    

211101103                                                       IMPLANTACION SISTEMAS DE  SEGURIDAD2,575,000,000                                    2,575,000,000    

                INSTALACIONES POLICIALES    

           10RECURSOS  CORRIENTES123,000,000                 123,000,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA2,452,000,000           2,452,000,000    

                AUTORIZADOS    

211608                                               TRANSPORTE AEREO         6,027,000,000    6,027,000,000    

2116081                                             ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO6,027,000,000  6,027,000,000    

                AEREO    

                                              13     RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA    6,027,000,000                   6,027,000,000    

                AUTORIZACION    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          2,149,500,000    2,149,500,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        2,149,500,000    2,149,500,000    

2211011                                             ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO  DE2,149,500,000                                    2,149,500,000    

                                                       SISTEMAS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES102,000,000                 102,000,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION ESPECIFICA2,047,500,000           2047,500,000    

                AUTORIZADOS    

310                                                     DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y     2,266,100,000   2,266,100,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        891,100,000       891,100,000    

3101013                                             IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE    261,500,000       261,500,000    

                INCORPORACION Y FORMACION DEL    

                TALENTO HUMANO    

           10RECURSOS  CORRIENTES261,500,000                 261,500,000    

3101014                                             IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE    629,600,000       629,600,000    

                CAPACITACION EN DIRECCION – LIDERAZGO    

                Y DESARROLLO GERENCIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES629,600,000                 629,600,000    

310  705                                              EDUCACION SUPERIOR      240,100,000       240,100,000    

3107052                                             PROTECCION DERECHOS HUMANOS    240,100,000       240,100,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES240,100,000                 240,100,000    

310707                                               EDUCACION ESPECIAL      685,900,000       685,900,000    

3107072                                             MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE212,200,000  212,200,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES212,200,000                 212,200,000    

3107073                                             MEJORAMIENTO DEL DESEMPENO       473,700,000       473,700,000    

                PROFESIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES473,700,000                 473,700,000    

3101500                                                           INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO449,000,000                                       449,000,000    

                COMUNITARIO    

31015003                                                       IMPLANTACION SISTEMA DE  PARTICIPACION149,000,000                                       149,000,000    

                CIUDADANA    

           10RECURSOS  CORRIENTES149,000,000                 149,000,000    

31015004                                                       ADECUACION PLAN INTEGRAL DE IMAGEN  Y300,000,000                                       300,000,000    

                DIVULGACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

                UNIDAD: 160102    

                SALUD          5,076,107,175               5,076,107,175    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA2,000,000,000                2000,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111101                                               DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA        2000,000,000    2000,000,000    

1111011                                             CONSTRUCCION Y DOTACION CLINICA        2000,000,000  2000,000,000    

                REGIONAL OCCIDENTE    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,000,000,000           2000,000,000    

                AUTORIZACION    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          3,076,107,175    3,076,107,175    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211300INTERSUBSECTORIAL SALUD3,076,107,1753,076,107,175    

2113002                                             ADQUISICION SISTEMA DE INFORMACION803,602,000  803,602,000    

                SANIDAD POLICIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES803,602,000                 803,602,000    

2113003                                             ADQUISICION AMBULANCIAS    367,655,175       367,655,175    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA367,655,175              367,655,175    

                AUTORIZADOS    

2113004                                             ADQUISICION DE EQUIPO HOSPITALARIO1,904,850,000  1904,850,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,904,850,000              1904,850,000    

                SECCION: 1701    

                MINISTERIO DE AGRICULTURA 

                  Y DESARROLLO RURAL    

                TOTAL  PRESUPUESTO:471,301,247,263             471,301,247,263    

                A.  FUNCIONAMIENTO87,473,511,263                 87,473,511,263    

                UNIDAD: 170101    

                GESTION GENERAL87,473,511,263 87,473,511,263    

1              GASTOS DE  PERSONAL8,357,269,000                 8,357,269,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A5,679,210,000                5,679,210,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA4,064,099,000              4,064,099,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,064,099,000              4,064,099,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS64,595,000             64,595,000    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       64,595,000                   64,595,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES26,448,000                   26,448,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,448,000                   26,448,000    

1014     PRIMA  TECNICA431,270,000           431,270,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES431,270,000                 431,270,000    

1015      OTROS         1,092,798,000               1,092,798,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES  1,092,798,000             1,092,798,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,063,800,000                  1,063,800,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS955,500,000            955,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES955,500,000                 955,500,000    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO          108,300,000       108,300,000    

                CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES108,300,000                 108,300,000    

          1       0        3                          CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA          407,325,000                 407,325,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES407,325,000                 407,325,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,206,934,000              1,206,934,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,206,934,000              1,206,934,000    

2              GASTOS GENERALES3,775,642,0003,775,642,000    

          2       0        1                          ADQUISICION DE BIENES     259,019,000                 259,019,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES259,019,000                 259,019,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS3,145,818,000               3,145,818,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,145,818,000              3,145,818,000    

203       IMPUESTOS Y MULTAS370,805,000370,805,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES370,805,000                 370,805,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES75,340,600,  263                 75,340,600,263    

31           TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON  EL333,890,263             333,890,263    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE333,890,263                   333,890,263    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y   333,890,263                 333,890,263    

                LIGAS DE CONSUMIDORES    

           10RECURSOS  CORRIENTES333,890,263                 333,890,263    

32           TRANSFERENCIAS AL SECTOR  PUBLICO1,067,102,000                 1,067,102,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL1,067,102,000           1,067,102,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL1,067,102,000                 1,067,102,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,067,102,000              1,067,102,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y39,668,464,000            39,668,464,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351PENSIONES Y JUBILACIONES39,668,464,00039,668,464,000    

3511     PAGO OBLIGACIONES PENSIONALES  DEL38,386,764,000             38,386,764,000    

                IDEMA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES38,386,764,000            38,386,764,000    

3512     PAGO OBLIGACIONES  CONVENCIONALES81,700,000          81,700,000    

                PENSIONADOS DEL IDEMA    

           10RECURSOS  CORRIENTES81,700,000                   81,700,000    

3513     BONOS PENSIONALES (LEY 100 DE 1993)1,200,000,000              1,200,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,200,000,000              1,200,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS34,271,144,000          34,271,144,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES539,244,000            539,244,000    

3611     SENTENCIAS   359,496,000               359,496,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES359,496,000                 359,496,000    

36 12   CONCILIACIONES179,748,000             179,748,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES179,748,000                 179,748,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS33,731,900,000                  33,731,900,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO  DECRETO        200,000,000        200,000,000    

              LEY 1279 DE 1994    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

          3       6       3        2                 PROGRAMAS NACIONALES DE  INVESTIGACION,          30,831,900,000            30,831,900,000    

                ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO    

                AGROPECUARIO. CONVENIO CON CORPOICA    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,831,900,000            30,831,900,000    

3635     OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO   2,700,000,000              2,700,000,000    

                DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,700,000,000              2,700,000,000    

                                                       C. INVERSION     383,827,736,000                   383,827,736,000    

                UNIDAD: 170101    

                GESTION  GENERAL343,827,736,000                   343,827,736,000    

112         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA  PROPIA5,824,900,000              5,824,900,000    

                DEL SECTOR    

1121100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO5,824,900,000                                    5,824,900,000    

1121100112                                                   IMPLANTACION ZONAS DE  RESERVA5,824,900,000                                    5,824,900,000    

                CAMPESINA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA550,000,000              550,000,000    

                AUTORIZACION    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA5,274,900,000                5,274,900,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y20,200,000,000              20,200,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO20,200,000,000                                  20,200,000,000    

31011007  ASISTENCIA TECNICA PARA EL  DESARROLLO         3,000,000,000    3,000,000,000    

                DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO.    

                FONDO FOMENTO AGROPECUARIO    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA3,000,000,000           3,000,000,000    

                AUTORIZACION    

3101100113                                                   INVESTIGACION Y DESARROLLO  TECNOLOGICO200,000,000                                       200,000,000    

                EN SERICULTURA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO200,000,000              200,000,000    

3101100120                                                   FORMULACION Y EJECUCION DE  LAS10,000,000,000                                  10,000,000,000    

                 ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA PAZ    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA10,000,000,000        10,000,000,000    

                AUTORIZACION    

3101100123                                                   IMPLANTACION PROGRAMA DE  APOYO6,000,000,000                                    6,000,000,000    

                INTEGRAL A PEQUENOS PRODUCTORES DE    

                ECONOMIA CAMPESINA. PREVIO CONCEPTO    

                DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA6,000,000,000           6,000,000,000    

                AUTORIZACION    

3101100124                                                   ASESORIA Y APOYO A LA COORDINACION  Y1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                OPERACIONALIZACION DE LA POLITICA DE    

                MUJER RURAL. PREVIO CONCEPTO DNP    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,000,000,000           1,000,000,000    

320         PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL  DEL10,000,000,000              10,000,000,000    

                                                       RECURSO HUMANO    

3201500                                                           INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO10,000,000,000                                  10,000,000,000    

                COMUNITARIO    

32015003                                                       IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE10,000,000,000                                  10,000,000,000    

                GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE LA    

                MICROEMPRESA RURAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO1,638,000,000           1,638,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA8,362,000,000                8,362,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y90,291,760,000                90,291,760,000    

                ESTUDIOS    

4101100                                                           INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO90,291,760,000                                  90,291,760,000    

41011004                                                       ADMINISTRACION Y COFINANCIACION  DEL14,279,760,000                                  14,279,760,000    

                DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL    

                NACIONAL. PRONATTA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO300,000,000              300,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA13,979,760,000              13,979,760,000    

410110014                                                     MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS  DE1,512,000,000                                    1,512,000,000    

                GERMOPLASMA ANIMAL, VEGETAL Y    

                MICROBIAL A NIVEL NACIONAL. CONVENIO    

                CON CORPOICA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,512,000,000           1,512,000,000    

410110017                                                     MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD  Y1,200,000,000                                    1,200,000,000    

                APOYO A LA POLITICA DE MODERNIZACION    

                AGROPECUARIA, FORESTAL Y PESQUERA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,200,000,000           1,200,000,000    

410110018                                                     INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA  DE3,780,000,000                                    3,780,000,000    

                TECNOLOGIA AGRICOLA Y PECUARIA A NIVEL    

                NACIONAL CONVENIO CON CORPOICA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO3,780,000,000          3,780,000,000    

4101100105                                                   ASISTENCIA TECNICA AL  DESARROLLO16,700,000,000                                  16,700,000,000    

                TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO A    

                NIVEL NACIONAL.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA16,700,000,000        16,700,000,000    

                AUTORIZACION    

4101100108                                                   IMPLEMENTACION PROYECTO  AGROVISION500,000,000                                       500,000,000    

                2025.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

4101100109                                                   INVESTIGACION ESTUDIOS Y         8,220,000,000  8,220,000,000    

                TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS    

                AGROPECUARIAS    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO8,220,000,000           8,220,000,000    

4101100111                                                   ASISTENCIA TECNICA E INVESTIGACION  PARA44,100,000,000                                  44,100,000,000    

                EL DESARROLLO Y DIVERSIFICACION DEL    

                SECTOR CAFETERO A NIVEL NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO961,387,153              961,387,153    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA43,138,612,847         43,138,612,847    

                AUTORIZACION    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION  PARA7,792,000,000             7,792,000,000    

                PROCESAMIENTO    

4301100                                                           INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO7,792,000,000                                    7,792,000,000    

43011008                                                       IMPLANTACION PROGRAMA DE  INTELIGENCIA750,000,000                                       750,000,000    

                DE MERCADOS A NIVEL NACIONAL.    

                CONVENIO CON LA CORPORACION    

                COLOMBIANA INTERNACIONAL-CCI    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO750,000,000              750,000,000    

43011009                                                       ADMINISTRACION SISTEMA DE  INFORMACION1,728,000,000                                    1,728,000,000    

                DE PRECIOS Y MERCADOS A NIVEL NACIONAL    

                CONVENIO CON LA CORPORACION COLOMBIA    

                INTERNACIONAL – CCI    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,728,000,000           1,728,000,000    

         430    110012                        ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO MONTAJE          4,564,000,000              4,564,000,000    

                Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE    

                INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL    

                NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO4,564,000,000           4,564,000,000    

430110015                                                     IMPLEMENTACION PLAN DE  750,000,000        750,000,000    

                FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS    

                CADENAS AGROPECUARIAS Y    

                                                       AGROINDUSTRIALES CON POTENCIAL    

                EXPORTADOR.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO750,000,000              750,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         107,300,000,000         107,300,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201106                                                           COMERCIALIZACION    107,300,000,000         107,300,000,000    

52011061                                                       IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE107,300,00  0,000                               107,300,000,000    

                COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS    

                AGROPECUARIOS. NIVEL NACIONAL.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO107,300,000,000                107,300,000,000    

610                                    CREDITOS80,365,100,000       80,365,100,000    

6101100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO80,365,100,000                                  80,365,100,000    

61011003                                                       CAPITALIZACION DEL SECTOR  AGROPECUARIO30,365,100,000                                  30,365,100,000    

                A TRAVES DEL INCENTIVO A LA         

                CAPITALIZACION RURAL. NIVEL NACIONAL.    

                CONVENIO CON FINAGRO.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO30,365,100,000                  30,365,100,000    

610110024                                                     IMPLANTACION PROGRAMA DE REACTIVACION20,000,000,000                                  20,000,000,000    

                DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL    

                NACIONAL. CONVENIO CON FINAGRO    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO20,000,000,000                  20,000,000,000    

610110027                                                     IMPLANTACION PROGRAMA DE  REACTIVACION30,000,000,000                                  30,000,000,000    

                CAFETERO A NIVEL NACIONAL CONVENIO    

                FINAGRO    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO30,000,000,000                  30,000,000,000    

630                        TRANSFERENCIAS20,553,976,000       20,553,976,000    

630902                                                MANEJO16,200,000,000            16,200,000,000    

6309021                                             REFORESTACION A TRAVES DEL  CERTIFICADO16,000,000,000                                  16,000,000,000    

                DE INCENTIVO FORESTAL. TRANSFERIR A    

                FINAGRO-PNDF.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA16,000,000,000        16,000,000,000    

                AUTORIZACION    

6309022                                             INVESTIGACION SEMILLAS – INCENTIVO A  LA200,000,000                                       200,000,000    

                REFORESTACION    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO200,000,000              200,000,000    

6301100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO4,353,976,000                                    4,353,976,000    

63011004                                                       ASISTENCIA AL CIAT PARA  INVESTIGACION4,353,976,000                                    4,353,976,000    

                AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO4,353,976,000           4,353,976,000    

650                        CAPITALIZACION1,500,000,000          1,500,000,000    

6501106                                                           COMERCIALIZACION   1,500,000,000    1,500,000,000    

65011061                                                       IMPLANTACION FONDO DE INVERSIONES  DE1,500,000,000                                    1,500,000,000    

                CAPITAL DE RIESGO DE LAS MICRO,< /p>    

                PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS RURALES    

                – EMPRENDER. PREVIO CONCEPTO DNP    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,500,000,000           1,500,000,000    

                UNIDAD: 170105    

                BANCO AGRARIO DE COLOMBIA  S.A.40,000,000,000           40,000,000,000    

620                 SUBSIDIOS DIRECTOS40,000,000,000        40,000,000,000    

6201401                                                           SOLUCIONES DE VIVIENDA  RURAL40,000,000,000                                  40,000,000,000    

620  14014                                                       SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL  POR30,000,000,000                                  30,000,000,000    

                INTERMEDIO DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA    

                S.A. LEY 546 DE 1999.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO30,000,000,000                  30,000,000,000    

62014015                                                       SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL  POLITICA10,000,000,000                                  10,000,000,000    

                SECTORIAL A NIVEL NACIONAL.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA10,000,000,000        10,000,000,000    

                AUTORIZACION    

                SECCION: 1702    

                INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:51,041,065,00017,713,200,000        68,754,265,000    

                A. FUNCIONAMIENTO44,349,165,0002,854,600,000  47,203,765,000    

1              GASTOS DE  PERSONAL40,594,400,000               40,594,400,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A31,082,100,000              31,082,100,000    

                NOMINA    

1 011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA22,000,000,000            22,000,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,000,000,000            22,000,000,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS72,000,000             72,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES72,000,000                   72,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA132,500,000           132,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES132,500,000                 132,500,000    

1015OTROS8,877,600,0008,877,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,877,600,000              8,877,600,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS646,300,000            646,300,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS646,300,000            646,300,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES646,300,000                 646,300,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,135,800,000              2,135,800,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,135,800,000              2,135,800,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA6,730,200,000              6,730,200,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,730,200,000              6,730,200,000    

2              GASTOS GENERALES2,180,400,0001,754,100,000      3,934,500,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES523,000,00051,500,000     574,500,000    

           10RECURSO S  CORRIENTES523,000,000                523,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    51,500,00051,500,000    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS1,077,400,000      1,702,600,000    2,780,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,077,400,000              1,077,400,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,292,600,0001,292,600,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  410,000,000        410,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS580,000,000580,000,000    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       580,000,000                 580,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,574,365,0001,100,500,000     2,674,865,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO236,000,000           236,000,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL236,000,000              236,000,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL236,000,000           236,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES236,000,000                 236,000,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR92,801,000     92,801,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES92,801,000             92,801,000    

3411     OFICINA INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS.  DEC.       92,801,000         92,801,000    

                1149/56    

           10RECURSOS  CORRIENTES92,801,000                   92,801,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y1,245,564,000              1,245,564,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

          3       5        1                          PENSIONES Y JUBILACIONES         108,364,000                 108,364,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES108,364,000                 108,364,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES108,364,000                 108,364,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y1,137,200,000            1,137,200,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     OTRAS TRANSFERENCIAS DEL  SECTOR1,137,200,000                  1,137,200,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,137,200,000              1,137,200,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  1,100,500,0001,100,500,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   360,000,000        360,000,000    

3611      SENTENCIAS                       270,000,000270,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    270,000,000270,000,000    

3612      CONCILIACIONES               90,000,00090,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    90,000,00090,000,000    

363       DESTINATARIOS  DE LAS OTRAS       740,500,000       740,500,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTRAS TRANSFERENCIAS   740,500,000740,500,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    740,500,000740,500,000    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA278,300,000                278,300,000    

6              SERVICIO DE LA DEUDA  EXTERNA278,300,000           278,300,000    

61          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA EXTERNA179,400,000    179,400,000    

613       GOBIERNOS    179,400,000               179,400,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO179,400,000              179,400,000    

62          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS  DEUDA98,900,000               98,900,000    

                PUBLICA EXTERNA    

623       GOBIERNOS      98,900,000               98,900,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO98,900,000      98,900,000    

                C. INVERSION 6,413,600,00014,858,600,000   21,272,200,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE348,000,000300,000,000        648,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

1131100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO348,000,000                   300,000,000648,000,000    

11311001                                                       ADECUACION Y MANTENIMIENTO  DE348,000,000                   300,000,000648,000,000    

                INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL ICA A NIVEL    

                NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO348,000,000              348,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    300,000,000300,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y            600,000,000       600,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101100                                                           INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO   600,000,000                   600,000,000    

31011003                                                       CONTROL Y PREVENCION A LA  PRODUCCION600,000,000                   600,000,000    

                AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    600,000,000600,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y475,600,000          475,600,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

5101100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO400,000,000                                       400,000,000    

51011002                                                       CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DEL ICA  A400,000,000                                       400,000,000    

                NIVEL NACIONAL.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO400,000,000    400,000,000    

5101102                                                           PRODUCCION Y  APROVECHAMIENTO75,600,000                                         75,600,000    

                PECUARIO    

51011021                                                       ASESORIA DE LA ORGANIZACION75,600,000  75,600,000    

                PANAMERICANA DE LA SALUD.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO75,600,000      75,600,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         5,590,000,00013,958,600,000         19,548,600,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                                                       ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO5,590,000,000           13,958,600,00019,548,600,000    

52011001                                                       ADMINISTRACION DE CENTROS  DE2,000,000,000             3,100,000,0005,100,000,000    

                DIAGNOSTICO AGROPECUARIO, LABORATORIOS    

                Y DEMAS OFICINAS PARA PREVENCION Y    

                CONTROL AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,000,000,000           2000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,100,000,000 3,100,000,000    

52011002                                                       ADMINISTRACION DEL FONDO NACIONAL DE8,143,600,000             8,143,600,000    

                PROTECCION AGROPECUARIA A NIVEL    

                NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,143,600,0008,143,600,000    

52011003                                                       PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS  Y2,850,000,000             2,675,000,0005,525,000,000    

                ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES    

                A NIVEL NACIONAL    

                                              11     OTROS RECURSOS DEL TESORO     2,850,000,000              2,850,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,675,000,0002,675,000,000    

520110011                                                     PROTECCION EN RECURSOS GENETICOS  Y40,000,000                       40,000,00080,000,000    

                BIOSEGURIDAD A NIVEL NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO40,000,000      40,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    40,000,00040,000,000    

520110012                                                     PROTECCION EN SANIDAD AGROPECUARIA  A700,000,000                                       700,000,000    

                                                       NIVEL NACIONAL (SINPAGRO)    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO700,000,000              700,000,000    

                SECCION: 1703    

                INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA 

                  (INCORA)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:61,289,716,0008,167,692,000          69,457,408,000    

                A. FUNCIONAMIENTO47,675,936,0003,327,192,000  51,003,128,000    

                UNIDAD: 170301    

                GESTION GE  NERAL47,675,936,000667,800,000         48,343,736,000    

1              GASTOS DE  PERSONAL23,402,075,000               23,402,075,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A19,029,225,000              19,029,225,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA13,695,825,000            13,695,825,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES13,695,825,000            13,695,825,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS73,425,000             73,425,000< /p>    

           10RECURSOS  CORRIENTES73,425,000                   73,425,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES8,025,000            8,025,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,025,0008,025,000    

1014     PRIMA  TECNICA80,175,000             80,175,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES80,175,000                   80,175,000    

1015      OTROS         5,171,775,000               5,171,775,000    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       5,171,775,000              5,171,775,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,049,350,000              1,049,350,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,049,350,000              1,049,350,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA3,323,500,000              3,323,500,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,323,500,000              3,323,500,000    

2              GASTOS  GENERALES2,548,875,000346,600,000         2,895,475,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES330,075,000               330,075,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES330,075,000                 330,075,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS2,166,300,000      346,600,000       2,512,900,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,166,300,000              2,166,300,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    346,600,000346,600,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS52,500,000   52,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES52,500,000                   52,500,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES21,724,986,000         321,200,00022,046,186,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO803,300,000           803,300,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL803,300,000              803,300,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL803,300,000           803,300,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES803,300,000                 803,300,000< o:p>    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y20,921,686,000            20,921,686,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES20,921,686,000             20,921,686,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES18,921,686,000            18,921,686,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,921,686,000            18,921,686,000    

3512     PAGOS BONOS  PENSIONALES2,000,000,000     2000,000,000    

            10RECURSOS  CORRIENTES2,000,000,000              2000,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  321,200,000321,200,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   321,200,000        321,200,000    

3611      SENTENCIAS                       321,200,000321,200,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    255,000,000255,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  66,200,00066,200,000    

                UNIDAD: 170302    

                SALUD                                 2,659,392,0002,659,392,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       2,659,392,000    2,659,392,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   142,344,000       142,344,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y        142,344,000       142,344,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3532     TRANSFERENCIAS AL  FOSIGA          142,344,000       142,344,000    

            20INGRESOS CORRIENTES    142,344,000142,344,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  2,517,048,0002,517,048,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      2,517,048,000     2,517,048,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS  2,517,048,0002,517,048,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,517,048,0002,517,048,000    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA885,900,000                885,900,000    

                UNIDAD: 170301    

                GESTION GENERAL885,900,000      885,900,000    

6              SERVICIO DE LA DEUDA  EXTERNA885,900,000           885,900,000    

61          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA  EXTERNA871,700,000              871,700,000    

614       ORGANISMOS  MULTILATERALES871,700,000             871,700,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO871,700,000              871,700,000    

62          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS DEUDA14,200,000     14,200,000    

                PUBLICA EXTERNA    

624       ORGANISMOS  MULTILATERALES14,200,000     14,200,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO14,200,000      14,200,000    

                C. INVERSION12,727,880,0004,840,500,000    17,568,380,000    

                UNIDAD: 170301    

                GESTION GENERAL12,727,880,0004,840,500,000       17,568,380,000    

112         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA3,847,880,000     1,656,000,0005,503,880,000    

                DEL SECTOR    

1121107                                                           TENENCIA DE LA TIERRA       3,847,880,0001,656,000,000             5,503,880,000    

11211072                                                       TITULACION DE BALDIOS A NIVEL  NACIONAL.807,880,000                   800,000,0001,607,880,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO807,880,000              807,880,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  800,000,000        800,000,000    

11211073                                                       ADQUISICION Y ADJUDICACION DE TIERRAS  A2,600,000,000                156,000,0002,756,000,000    

                COMUNIDADES INDIGENAS A NIVEL    

                                                       NACIONAL.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,600,000,000           2,600,000,000    

           21OTROS RECURSOS  DE TESORERIA  156,000,000       156,000,000    

11211075                                                       TITULACION DE TIERRAS BALDIAS440,000,000                   200,000,000640,000,000    

                COMUNIDADES NEGRAS COSTA PACIFICA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO440,000,000              440,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  200,000,000        200,000,000    

1121107  7                                                        SANEAMIENTO DE RESGUARDOS INDIGENAS   500,000,000                   500,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  500,000,000        500,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y           340,500,000        340,500,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101501                                                           ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD         340,500,000                   340,500,000    

31015014                                                       ASESORIA TECNICA Y JURIDICA PARA APOYO   340,500,000                 340,500,000    

                A LA GESTION EMPRESARIAL    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  340,500,000 340,500,000    

620                 SUBSIDIOS DIRECTOS8,880,000,0002,844,000,000    11,724,000,000    

6201107                                                           TENENCIA DE LA TIERRA       8,880,000,0002,844,000,000           11,724,000,000    

62011072                                                       SUBSIDIO PARA CONFORMACION DE  EMPRESAS6,480,000,000                506,000,0006,986,000,000    

                BASICAS AGROPECUARIAS, MERCADO DE    

                TIERRAS. NIVEL NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO6,480,000,000          6,480,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  506,000,000        506,000,000    

62011073                                                       SUBSIDIO PARA CONFORMACION DE  EMPRESAS2,400,000,000             2,338,000,0004,738,000,000    

                BASICAS AGROPECUARIAS, INTERVENCION    

                DIRECTA. NIVEL NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,400,000,000           2,400,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  2,338,000,000    2,338,000,000    

                SECCION: 1705    

                INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE  TIERRAS 

                  – INAT    

                TOTAL PR  ESUPUESTO:76,227,539,0005,492,776,000         81,720,315,000    

                A.  FUNCIONAMIENTO13,049,129,000                 13,049,129,000    

1              GASTOS DE PERSONAL8,618,750,000                 8,618,750,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A7,191,900,000                7,191,900,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA4,853,925,000              4,853,925,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,853,925,000              4,853,925,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS31,725,000             31,725,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES31,725,000                   31,725,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES51,900,000                   51,900,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES51,900,000                   51,900,000    

1014     PRIMA  TECNICA118,875,000           118,875,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES118,875,000                 118,875,000    

1015      OTROS         2,135,475,000               2,135,475,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,135,475,000              2,135,475,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA570,075,000                 570,075,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES570,075,000                 570,075,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA856,775,000                 856,775,000    

                SECTOR  PUBLICO                 

           10RECURSOS  CORRIENTES856,775,000                 856,775,000    

2              GASTOS GENERALES1,980,450,0001,980,450,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES298,575,000               298,575,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES298,575,000                 298,575,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,570,575,000               1,570,575,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,570,575,000              1,570,575,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS111,300,000111,300,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES111,300,000                 111,300,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES2,449,929,000           2,449,929,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO464,600,000           464,600,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL464,600,000              464,600,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL464,600,000           464,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES464,600,000                 464,600,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,985,329,000            1985,329,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES1,905,329,000                  1905,329,000    

3611      SENTENCIAS1,143,199,000              1,143,199,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,143,199,000              1,143,199,000    

3612      CONCILIACIONES762,130,000        762,130,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES762,130,000                 762,130,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS80,000,000      80,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO   80,000,000                   80,000,000    

                DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES80,000,000                   80,000,000    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA18,178,400,000           18,178,400,000    

6              SERVICIO DE LA DEUDA  EXTERNA18,178,400,000               18,178,400,000    

61           AMORTIZACION DEUDA PUBLICA  EXTERNA15,830,000,000        15,830,000,000    

612       BANCA DE  FOMENTO15,830,000,000                  15,830,000,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO15,830,000,000                  15,830,000,000    

62          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS  DEUDA2,348,400,000                   2,348,400,000    

                PUBLICA EXTERNA    

622       BANCA DE FOMENTO2,348,400,0002,348,400,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,348,400,000           2,348,400,000    

                C. INVERSION45,000,010,0005,492,776,000    50,492,786,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA42,051,410,000    2,510,976,00044,562,386,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

1111101                                                           PRODUCCION Y  APROVECHAMIENTO42,051,410,000           2,510,976,00044,562,386,000    

                AGRICOLA    

11111014                                                       ANALISIS DISENO Y CONSTRUCCION  DE30,879,000,000           2,510,976,00033,389,976,000    

                DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL    

                NACIONAL (FONDO NACIONAL DE ADECUACION    

                DE TIERRAS).    

           11OTROS RECURSOS  DEL  TESORO12,941,500,000                  12,941,500,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA17,937,500,000              17,937,500,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,500,976,0001,500,976,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  1,010,000,000    1,010,000,000    

11111018                                                       CONSTRUCCION PROYECTOS DE  ADECUACION11,172,410,000                                  11,172,410,000    

                DE TIERRAS A PEQUENA ESCALA    

           11OTROS RECURSOS  DEL TESORO3,351,723,000           3,351,723,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA7,820,687,000                7,820,687,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             200,000,000       200,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

1131101                                                           PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO      200,000,000                   200,000,000    

                AGRICOLA    

         113    110116                        ADMINISTRACION CONSERVACION Y OPERACION             200,000,000       200,000,000    

                DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL    

                NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    200,000,000200,000,000    

123         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             109,800,000       109,800,000    

                INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA    

1231101                                                           PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO      109,800,000                   109,800,000    

                AGRICOLA    

12311011                                                       ADMINISTRACION GENERAL DE REGIONALES A  109,800,000                 109,800,000    

                NIVEL NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    109,800,000109,800,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y2,898,600,000       50,000,0002,948,600,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO2,898,600,000                                    2,898,600,000    

31011005                                                       ASISTENCIA TECNICA GRANJA     2,898,600,000   2,898,600,000    

                SILVOAGRICOLA TAMINANGO (NARINO)    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,107,400,000           1,107,400,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA1,791,200,000           1,791,200,000    

                AUTORIZADOS    

3101101                                                           PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO      50,000,000                       50,000,000    

                AGRICOLA    

31011011                                                       CAPACITACION DE TECNICOS PARA  LA50,000,000                       50,000,000    

                CONSERVACION INTEGRAL DE LA LADERA    

                COLOMBIANA (CECIL). FUSAGASUGA –    

                CUNDINAMARCA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    50,000,00050,000,000    

420         ESTUDIOS DE  PREINVERSION50,000,0002,622,000,000    2,672,000,000    

4201101                                                           PRODUCCION Y  APROVECHAMIENTO50,000,000                  2,622,000,0002,672,000,000    

                AGRICOLA    

42011011                                                       ANALISIS DISENO Y CONSTRUCCION  DISTRITO50,000,000                  2,622,000,0002,672,000,000    

                DE ADECUACION DE TIERRAS ARIARI, META.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  2,622,000,000    2,622,000,000    

                SECCION: 1706    

                FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION 

                  RURAL – DRI    

                TOTAL  PRESUPUESTO:74,853,934,649               74,853,934,649    

                A.  FUNCIONAMIENTO4,853,934,649                   4,853,934,649    

1              GASTOS DE  PERSONAL3,103,415,363                 3,103,415,363    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A2,519,160,231                2,519,160,231    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,972,343,479              1972,343,479    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,972,343,479              1972,343,479    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS4,350,000      4,350,000    

             10   RECURSOS  CORRIENTES4,350,000                 4,350,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES13,318,750                   13,318,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES13,318,750                   13,318,750    

1014     PRIMA  TECNICA69,305,219             69,305,219    

           10RECURSOS  CORRIENTES69,305,219                   69,305,219    

1015      OTROS            459,842,783               459,842,783    

           10RECURSOS  CORRIENTES459,842,783                 459,842,783    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA233,702,098                 233,702,098    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES233,702,098                 233,702,098    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA350,553,034                 350,553,034    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES350,553,034                 350,553,034    

2              GASTOS GENERALES740,269,057    740,269,057    

          2       0        1                          ADQUISICION DE BIENES    22,762,696                   22,762,696    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,762,696                   22,762,696    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS711,917,361        711,917,361    

           10RECURSOS  CORRIENTES711,917,361                 711,917,361    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS5,589,000     5,589,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,589,0005,589,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES1,010,250,229           1,010,250,229    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO839,301,229           839,301,229    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL839,301,229              839,301,229    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL839,301,229           839,301,229    

           10RECURSOS  CORRIENTES839,301,229                 839,301,229    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS170,949,000               170,949,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES35,949,000              35,949,000    

3611      SENTENCIAS     35,949,000               35,949,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES35,949,000                   35,949,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS135,000,000              135,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3635     OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO   135,000,000                 135,000,000    

                DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES135,000,000                 135,000,000    

                C. INVERSION70,000,000,000          70,000,000,000    

320         PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL  DEL65,000,000,000              65,000,000,000    

                RECURSO HUMANO    

3201100                                                           INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO65,000,000,000                                  65,000,000,000    

32011001                                                       IMPLANTACION PROYECTOS  DESARROLLO65,000,000,000                                  65,000,000,000    

                RURAL    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA65,000,000,000        65,000,000,000    

                AUTORIZACION    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         5,000,000,000    5,000,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201100                                                           INTERSUBSECTORIAL  AGROPECUARIO5,000,000,000                                    5,000,000,000    

52011001                                                       ADMINISTRACION, CONTROL Y  ORGANIZACION5,000,000,000                                    5,000,000,000    

                PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA5,000,000,000           5,000,000,000< /b>    

                AUTORIZACION    

                SECCION: 1712    

                INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA 

                  – INPA    

                TOTAL PRESUPUESTO:8,367,758,5002,796,289,000  11,164,047,500    

                A. FUNCIONAMIENTO5,857,438,500204,700,000        6,062,138,500    

1              GASTOS DE  PERSONAL5,287,675,000                 5,287,675,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A4,355,250,000                4,355,250,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA3,120,450,000              3,120,450,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,120,450,000              3,120,450,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS47,550,000             47,550,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES47,550,000                   47,550,000    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES11,625,000                   11,625,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,625,000                   11,625,000    

1014     PRIMA  TECNICA73,650,000             73,650,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES73,650,000                   73,650,000    

1015     OTROS         1,101,975,000               1,101,975,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,101,975,000              1,101,975,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA317,000,000                 317,000,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES317,000,000                 317,000,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA615,425,000                 615,425,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES615,425,000                 615,425,000    

2              GASTOS GENERALES458,625,000204,700,000  663,325,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES34,200,00027,000,000       61,200,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES34,200,000                   34,200,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    27,000,00027,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS416,925,000157,700,000      574,625,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES416,925,000                 416,925,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    157,700,000157,700,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS7,500,00020,000,00027,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,500,0007,500,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    20,000,00020,000,000    

          3                                            TRANSFERENCIAS CORRIENTES    111,138,500                 111,138,500    

32          TRANSFERENCIAS AL  SECTOR  PUBLICO73,032,500             73,032,500    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL73,032,500                73,032,500    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL73,032,500             73,032,500    

           10RECURSOS  CORRIENTES73,032,500                   73,032,500    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS38,106,000                 38,106,000    

3 61       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES38,106,000              38,106,000    

3611     SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES38,106,000              38,106,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES38,106,000                   38,106,000    

                C.  INVERSION2,510,320,0002,591,589,0005,101,909,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE351,000,000400,000,000        751,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

1131104                                                           PESCA Y ACUICULTURA         351,000,000400,000,000                   751,000,000    

11311049                                                       INVESTIGACION DESARROLLO Y    351,000,000400,000,000                   751,000,000    

                MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE LA    

                ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO351,000,000              351,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    400,000,000400,000,000    

310          DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y627,000,000500,000,000        1,127,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101104                                                           PESCA Y ACUICULTURA627,000,000500,000,0001,127,000,000    

31011043                                                       CAPACITACION TRANSFERENCIA  DE627,000,000                   500,000,0001,127,000,000    

                TECNOLOGIA Y FOMENTO DE LA ACUICULTURA    

                RURAL Y LA PESCA ARTESANAL A NIVEL    

                NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO627,000,000              627,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    500,000,000500,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA Y276,000,000  310,000,000        586,000,000    

                ESTUDIOS    

4101104                                                           PESCA Y ACUICULTURA         276,000,000310,000,000                   586,000,000    

41011044                                                       INVESTIGACION DE LOS  RECURSOS276,000,000                   310,000,000586,000,000    

                PESQUEROS Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE    

                 LA PESCA A NIVEL NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO276,000,000              276,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    310,000,000310,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y200,000,000300,000,000        500,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

5101104                                                           PESCA Y ACUICULTURA         200,000,000300,000,000                   500,000,000    

51011041                                                       MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD  DE200,000,000                   300,000,000500,000,000    

                GESTION INSTITUCIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO200,000,000              200,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    300,000,000300,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         1,056,320,000    1,081,589,0002,137,909,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201104                                                           PESCA Y ACUICULTURA         1,056,320,0001,081,589,000             2,137,909,000    

52011042                                                       ADMINISTRACION Y CONTROL DE  LOS1,056,320,000             1,081,589,0002,137,909,000    

                RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA    

                                                       A NIVEL NACIONAL.    

           11OTROS RECURSOS  DEL TESORO1,056,320,000           1,056,320,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,081,589,0001,081,589,000    

                SECCION: 1801    

                MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL    

                TOTAL PRESUPUESTO:3,082,995,057,300          3,082,995,057,300    

                A.  FUNCIONAMIENTO2,902,374,617,300            2,902,374,617,300    

                UNIDAD: 180101    

                GESTION  GENERAL2,874,587,939,000                2,874,587,939,000    

1              GASTOS DE PERSONAL28,755,146,000               28,755,146,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A20,788,633,000              20,788,633,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA16,039,583,000            16,039,583,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,039,583,000            16,039,583,000    

1012HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS88,022,000        88,022,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES88,022,000                   88,022,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES149,437,000                 149,437,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES149,437,000                 149,437,000    

1014     PRIMA  TECNICA455,841,000           455,841,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES455,841,000                 455,841,000    

1015      OTROS         4,055,750,000               4,055 ,750,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,055,750,000              4,055,750,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS2,617,502,000                  2,617,502,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,581,862,000                  1,581,862,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,581,862,000              1,581,862,000    

10228    SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS –  GRUPO        1,035,640,000     1,035,640,000    

                INTERNO DE TRABAJO – FONCOLPUERTOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,035,640,000              1,035,640,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA581,732,000                 581,732,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES581,732,000                 581,732,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA4,767,279,000              4,767,279,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,767,279,000              4,767,279,000    

2              GASTOS GENERALES6,701,084,0006,701,084,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES1,087,744,000            1,087,744,000    

2019     ADQUISICION DE BIENES – MINISTERIO  DE1,031,744,000                   1,031,744,000    

                TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,031,744,000              1,031,744,000    

20110   ADQUISICION DE BIENES – GRUPO INTERNO     56,000,000                   56,000,000    

     DE TRABAJO – FONCOLPUERTOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES56,000,000                   56,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS5,543,096,000               5,543,096,000    

20215   ADQUISICION DE SERVICIOS – MINISTERIO  DE        5,178,096,000     5,178,096,000    

                TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,178,096,000              5,178,096,000    

20216   ADQUISICION DE SERVICIOS – GRUPO  DE365,000,000                365,000,000    

                TRABAJO INTERNO – FONCOLPUERTOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES365,000,000                 365,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS70,244,000   70,244,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES70,244,000                   70,244,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES2,839,131,709,000             2,839,131,709,000    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON  EL392,200,000             392,200,000    

                SECTOR PRIVADO    

 311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE392,200,000                   392,200,000    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     PROGRAMA ACTUALIZACION DE  LIDERES392,200,000                 392,200,000    

                SINDICALES    

           10RECURSOS  CORRIENTES392,200,000                 392,200,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO7,733,049,000                 7,733,049,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL7,733,049,000           7,733,049,000    

          3       2        1        1                 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,712,169,000              7,712,169,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,712,169,000              7,712,169,000    

3212     CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO  SOCIAL20,880,000                20,880,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,880,000                   20,880,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR604,057,000             604,057,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES604,057,000           604,057,000    

3411     ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL  TRABAJO         513,474,000       513,474,000    

                (LEY 49 / 1919) – OIT    

           10RECURSOS CORRIENTES513,474,000                 513,474,000    

3412     ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE  SEGURIDAD  42,432,000          42,432,000    

                SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981).    

           10RECURSOS  CORRIENTES42,432,000                   42,432,000    

3413     CONVENIO SIMON  RODRIGUEZ48,151,000        48,151,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES48,151,000                   48,151,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y2,830,340,889,000                2,830,340,889,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES2,805,995,830,000                 2,805,995,830,000    

3511     FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL  NIVEL    2,166,207,531,000       2,166,207,531,000    

                NACIONAL – CAJANAL PENSIONES    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,166,207,531,000      2,166,207,531,000    

3512     FONDO PRESTACIONES DE LOS  PENSIONADOS2,948,500,000              2,948,500,000    

                DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE    

                METALES PRECIOSOS DEL CHOCO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,948,500,000              2,948,500,000    

3513     PAGO DE MESADAS DE LOS PENSIONADOS  DE    9,889,066,000              9,889,066,000    

                LAS EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,889,066,000              9,889,066,000    

3516     FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL  NIVEL    13,278,831,000  13,278,831,000    

                NACIONAL -PENSIONES CVC – EPSA    

           16FONDOS  ESPECIALES13,278,831,000                 13,278,831,000    

3517     FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL  NIVEL     466,526,877,000         466,526,877,000    

                NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL    

                EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES466,526,877,000          466,526,877,000    

35 19  FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL  NIVEL214,000,000                 214,000,000    

                NACIONAL – PENSIONES SUPERINDUSTRIA Y    

                COMERCIO    

           16FONDOS  ESPECIALES214,000,000  214,000,000    

35110   FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL     6,050,500,000              6,050,500,000    

                NACIONAL – PENSIONES SUPERSOCIEDADES       

           16FONDOS  ESPECIALES6,050,500,000                   6,050,500,000    

35 111    FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE  NIVEL109,943,000              109,943,000    

                NACIONAL – PENSIONES SUPERINTENDENCIA    

                DE VALORES    

           10RECURSOS  CORRIENTES109,943,000                 109,943,000    

35113   FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL     140,770,582,000         140,770,582,000    

                NACIONAL – PENSIONES CAJA DE CREDITO    

                AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO    

           10RECURSOS  CORRIENTES140,770,582,000          140,770,582,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y24,345,059,000         24,345,059,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES (ART.  8712,685,059,000  12,685,059,000    

                DCTO. 1295/94)    

           16FONDOS  ESPECIALES12,685,059,000                 12,685,059,000    

3532     OTRAS TRANSFERENCIAS A LA  SEGURIDAD10,600,000,000         10,600,000,000    

                SOCIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,600,000,000            10,600,000,000    

3533     PRESTACIONES  CONVENCIONALES1,060,000,000               1,060,000,000    

                PENSIONADOS PUERTOS DE COLOMBIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,060,000,000              1,060,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS61,514,000                 61,514,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES61,514,000              61,514,000    

3611     SENTENCIAS     61,514,000               61,514,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES61,514,000                   61,514,000    

                UNIDAD: 180106    

                SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR   3,314,901,300              3,314,901,300    

1              GASTOS DE  PERSONAL2,685,498,300                 2,685,498,300    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,748,175,000                1,748,175,000    

                NOMINA    

          1       0        1        1                 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA       1,148,677,000              1,148,677,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,148,677,000                   1,148,677,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS3,300,000     3,300,000    

           16FONDOS  ESPECIALES3,300,000      3,300,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES51,094,000                   51,094,000    

           16FONDOS  ESPECIALES51,094,000    51,094,000    

1014     PRIMA TECNICA193,225,000           193,225,000    

           16FONDOS  ESPECIALES193,225,000  193,225,000    

1015      OTROS            351,879,000               351,879,000    

           16FONDOS  ESPECIALES351,879,000  351,879,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS370,049,300            370,049,300    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS370,049,300            370,049,300    

           16FONDOS  ESPECIALES370,049,300  370,049,30 0    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA170,182,000                 170,182,000    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES170,182,000  170,182,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA397,092,000                 397,092,000    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS  ESPECIALES397,092,000  397,092,000    

2              GASTOS GENERALES369,844,000    369,844,000    

201       ADQUISICION  DE  BIENES52,985,000                 52,985,000    

           16FONDOS  ESPECIALES52,985,000    52,985,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS311,834,000        311,834,000    

           16FONDOS ESPECIALES311,834,000   311,834,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS5,025,000     5,025,000    

           16FONDOS  ESPECIALES5,025,000      5,025,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES259,  559,000             259,559,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO224,997,000           224,997,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL224,997,000              224,997,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL10,157,000             10,157,000    

           16FONDOS  ESPECIALES10,157,000    10,157,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO    214,840,000                 214,840,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            16FONDOS ESPECIALES214,840,000   214,840,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS34,562,000                 34,562,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES34,562,000              34,562,000    

3611     SENTENCIAS     34,562,000               34,562,000    

           16FONDOS  ESPECIALES34,562,000    34,562,000    

                UNIDAD: 180111    

                                                       CAJA DE PREVISION SOCIAL DE   24,471,777,000            24,471,777,000    

                COMUNICACIONES (CAPRECOM)    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES24,471,777,000                  24,471,777,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y24,471,777,000            24,471,777,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       NSIONES Y  JUBILACIONES24,471,777,000       24,471,777,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES13,235,970,000            13,235,970,000    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       13,235,970,000            13,235,970,000    

3512     MESADAS PENSIONALES –  ADPOSTAL11,235,807,000                   11,235,807,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,235,807,000            11,235,807,000    

                C. INVERSION180,620,440,000       180,620,440,000    

                UNIDAD: 180101    

                GESTION  GENERAL180,027,300,000                   180,027,300,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y820,000,000          820,000,000    

                                                       CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101300                                                           INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y  SEGURIDAD820,000,000                                       820,000,000    

                SOCIAL    

310130010                                                     ASISTENCIA TECNICA Y  CARACTERIZACION500,000,000                                       500,000,000    

                DE LOS MERCADOS DE TRABAJO PARA EL    

                DISEÑO,DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y    

                FORMULACION DE PROGRAMAS DE FOMENTO    

                DE EMPLEO.A NIVEL NAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

310130014                                                     ASISTENCIA TECNICA PARA LA    320,000,000  320,000,000    

                 CONFORMACION Y PUESTA EN MARCHA DE    

                OBSERVATORIOS DE EMPLEO A NIVEL    

                NACIONAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES320,000,000                 320,000,000    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION PARA1,000,000,000             1,000,000,000    

                PROCESAMIENTO    

4301300                                                           INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y  SEGURIDAD1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                SOCIAL    

430130011                                                     IMPLANTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO  DE1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                INFORMACION GERENCIAL Y ESTADISTICO    

                PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y    

                SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

          630                                        TRANSFERENCIAS        178,207,300,000                   178,207,300,000    

6301302                                                           BIENESTAR SOCIAL A  TRABAJADORES178,207,300,000                                178,207,300,000    

630130213                                                     APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD160,000,000,000                                160,000,000,000    

                PENSIONAL.    

           16FONDOS  ESPECIALES160,000,000,000               160,000,000,000    

630130214                                                     APORTES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD17,000,000,000                                  17,000,000,000    

                PENSIONAL PARA RESPALDO DE PENSIONES    

                DEL PERSONAL DEL SERVICIO DOMESTICO IVM    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,000,000,000            17,000,000,000    

630130215                                                     APORTES FONFO DE SOLIDARIDAD  PENSIONAL1,207,300,000                                    1,207,300,000    

                PARA RESPALDO DE PENSIONES DEL    

                PERSONAL DEL SERVICIO DOMESTICO ATEP    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,207,300,000              1,207,300,000    

                UNIDAD: 180106    

                SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR   593,140,000                 593,140,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          400,000,000       400,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

2211300                                                           INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y  SEGURIDAD400,000,000                                       400,000,000    

                SOCIAL    

22113004                                                       MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION EN  EL400,000,000                                       400,000,000    

                AREA DE INFORMATICA PARA LA    

                                                       SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR    

           16FONDOS  ESPECIALES400,000,000  400,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y193,140,000            193,140,000    

                ESTUDIOS    

4101300                                                           INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y  SEGURIDAD193,140,000                                       193,140,000    

                SOCIAL    

41013005                                                       INVESTIGACION PARA EL CONTROL  Y193,140,000                                       193,140,000    

                VIGILANCIA DE LA PRESTACION DE    

                SERVICIOS SOCIALES, GESTION    

                ADMINISTRATIVA, GESTION FINANCIERA Y    

                PLANEACION POR PARTE DE LAS CAJAS DE    

                COMPENSACION FAMILIAR    

           16FONDOS  ESPECIALES193,140,000  193,140,000    

                SECCION: 1804    

                SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)    

                TOTAL PRESUPUESTO:        633,607,581,000633,607,581,000    

                                                       A. FUNCIONAMIENTO            62,591,781,000         62,591,781,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      42,951,887,00042,951,887,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            33,569,094,000  33,569,094,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   23,865,723,000  23,865,723,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    23,865,723,00023,865,723,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS  455,187,000         455,187,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    455,187,000455,187,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   40,203,000         40,203,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    40,203,00040,203,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 713,267,000713,267,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    713,267,000713,267,000    

1015      OTROS                                8,494,714,0008,494,714,000    

            27RENTAS PARAFISCALES    8,494,714,0008,494,714,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              1952,508,000    1952,508,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              1952,508,000    1952,508,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1952,508,0001,952,508,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           3,112,011,000    3,112,011,000    

                SECTOR PRIVADO    

           27RENTAS  PARAFISCALES3,112,011,0003,112,011,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           4,318,274,000    4,318,274,000    

                SECTOR PUBLICO    

           27RENTAS  PARAFISCALES    4,318,274,0004,318,274,000    

2              GASTOS GENERALES           7,818,122,0007,818,122,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES1,497,226,0001,497,226,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1,497,226,0001,497,226,000    

202ADQUISICION DE SERVICIOS6,096,051,0006,096,051,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    6,096,051,0006,096,051,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       224,845,000224,845,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    224,845,000224,845,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      11,821,772,000   11,821,772,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO             4,760,950,000    4,760,950,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                4,760,950,000    4,760,950,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    1,481,000,000    1,481,000,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1,481,000,0001,481,000,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             3,279,950,000    3,279,950,000    

                SALARIAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            27RENTAS PARAFISCALES     3,279,950,0003,279,950,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR     52,722,00052,722,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES   52,722,00052,722,000    

341    1  OTROS GASTOS POR  TRANSFERENCIAS.            52,722,000         52,722,000    

                DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN    

           27RENTAS  PARAFISCALES    52,722,00052,722,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   5,147,400,000    5,147,400,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353   </span>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y5,147,400,0005,147,400,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3532     PAGOS SERVICIOS  MEDICOS           5,147,400,000    5,147,400,000    

                CONVENCIONALES    

           27RENTAS  PARAFISCALES    5,147,400,0005,147,400,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  1860,700,0001,860,700,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   1804,900,000    1804,900,000    

3611      SENTENCIAS                       1804,900,0001,804,900,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1804,900,0001,804,900,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      55,800,00055,800,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTROS GASTOS POR  TRANSFERENCIAS             55,800,000         55,800,000    

                (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN)    

           27RENTAS  PARAFISCALES    55,800,00055,800,000    

                                                       B. SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA               188,600,000         188,600,000    

6              SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA   188,600,000       188,600,000    

61          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA EXTERNA       116,300,000       116,300,000    

612       BANCA DE  FOMENTO           116,300,000116,300,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    116,300,000116,300,000    

62          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS DEUDA      72,300,000         72,300,000    

     PUBLICA EXTERNA    

622       BANCA DE  FOMENTO           72,300,00072,300,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    72,300,00072,300,000    

                C.  INVERSION                     570,827,200,000570,827,200,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA            5,200,000,000    5,200,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111704                                               CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL         5,200,000,000             5,200,000,000    

1117041  CONSTRUCCION Y ADECUACION DE  EDIFICIOS                  5,200,000,0005,200,000,000    

                PARA LA CAPACITACION LABORAL.    

           27RENTAS  PARAFISCALES    5,200,000,0005,200,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   8,000,000,0008,000,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211704                                               CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL         8,000,000,000             8,000,000,000    

2117041                                             DOTACION Y SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA8,000,000,000             8,000,000,000    

                LA CAPACITACION LABORAL.    

           27RENTAS  PARAFISCALES    8,000,000,0008,000,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y            350,847,900,000350,847,900,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310704                                               CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL         339,103,900,000    339,103,900,000    

3107042                                             ASISTENCIA AL DESARROLLO EMPRESARIAL       14,873,300,000        14,873,300,000    

                COLOMBIANO.    

            27RENTAS PARAFISCALES    14,873,300,00014,873,300,000    

3107043                                             ADMINISTRACION EDUCATIVA Y SERVICIOS       17,720,200,000        17,720,200,000    

                DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL.    

           27RENTAS  PARAFISCALES    17,720,200,00017,720,200,000    

3107044                                             CAPACITACION SECTOR INDUSTRIA DE  LA          4,970,400,000             4,970,400,000    

                CONSTRUCCION.    

           27RENTAS  PARAFISCALES    4,970,400,0004,970,400,000    

3107045                                           CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE        3,000,000,000             3,000,000,000    

                DOCENTES, ASESORES Y PERSONAL DE APOYO.    

           27RENTAS  PARAFISCALES    3,000,000,0003,000,000,000    

310704121                                                       ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DE   6,580,000,000           6,580,000,000    

                LOS SERVICIOS DEL SENA Y LA EFECTIVIDAD    

                EN EL RECAUDO DE APORTES    

           27RENTAS  PARAFISCALES    6,580,000,0006,580,000,000    

</span>310704157EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE  LOS3,500,000,0003,500,000,000    

                CENTROS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE    

                APOYO A LA FORMACION PARA LA    

                PRODUCCION Y VENTA DE BIENES Y    

                SERVICIOS    

           27RENTAS  PARAFISCALES    3,500,000,0003,500,000,000    

310704158                                                       ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE          1,500,000,000             1,500,000,000    

                DISENOS CURRICULARES    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1,500,000,0001,500,000,000    

310704176                                                       CAPACITACION EN CENTROS AGROPECUARIOS  62,852,200,000       62,852,200,000    

                Y MINEROS    

           27RENTAS  PARAFISCALES    62,852,200,00062,852,200,000    

310704177                                                       CAPACITACION EN CENTROS INDUSTRIALES    85,054,900,000      85,054,900,000    

                Y DE LA CONSTRUCCION    

           27RENTAS  PARAFISCALES    85,054,900,00085,054,900,000    

310704178                                                       CAPACITACION EN CENTROS COMERCIALES Y   55,363,300,000      55,363,300,000    

                DE SERVICIOS    

           27RENTAS  PARAFISCALES    55,363,300,00055,363,300,000    

310704179                                                       CAPACITACION EN CENTROS         83,689,600,000        83,689,600,000    

                MULTISECTORIALES    

           27RENTAS  PARAFISCALES    83,689,600,00083,689,600,000    

3101300                                                           INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD   11,744,000,000      11,744,000,000    

                                                        SOCIAL    

31013002                                                       ADMINISTRACION E INTERMEDIACION DE      11,744,000,000        11,744,000,000    

                EMPLEO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE    

                FORMACION OCUPACIONAL PARA    

                DESEMPLEADOS    

           27RENTAS  PARAFISCALES    11,744,000,00011,744,000,000    

320         PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL  DEL            70,512,900,000  70,512,900,000    

                RECURSO HUMANO    

         320    1302                             BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES            70,512,900,000   70,512,900,000    

32013021                                                       ADMINISTRACION DE LA INVERSION DE         70,512,900,000        70,512,900,000    

                CAPITAL PARA RESPALDAR RESERVAS Y PAGO    

                DE MESADAS PENSIONALES.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    49,060,000,00049,060,000,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    21,452,900,00021,452,900,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y              106,874,000,000106,874,000,000    

                 ESTUDIOS    

410704                                               CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL         106,874,000,000    106,874,000,000    

4107044                                             IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA LA        106,874,000,000    106,874,000,000    

                INNOVACION Y EL DESARROLLO    

                TECNOLOGICO PRODUCTIVO    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  8,292,600,000    8,292,600,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    98,581,400,00098,581,400,000    

610                                    CREDITOS               27,892,400,000  27,892,400,000    

6101302                                                           BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES   27,892,400,000        27,892,400,000    

61013021                                                       CREDITO HIPOTECARIO PARA SUS EMPLEADOS   27,892,400,000      27,892,400,000    

                Y PAGO DE CESANTIAS.    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  27,892,400,000  27,892,400,000    

620                 SUBSIDIOS  DIRECTOS               1,500,000,000    1,500,000,000    

6201300                                                           INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD   1,500,000,000           1,500,000,000    

                                                       SOCIAL    

62013002                                                       ADMINISTRACION DE CAPITALES  PARA1,500,000,000             1,500,000,000    

                APOYOS DE SOSTENIMIENTO PARA    

                CAPACITACION A DESEMPLEADOS POBRES.    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1,500,000,0001,500,000,000    

                SECCION: 1805    

                FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO    

                TOTAL PRESUPUESTO:110,045,361,00025,770,285,000      135,815,646,000    

                A.  FUNCIONAMIENTO110,045,361,00025,770,285,000        135,815,646,000    

                UNIDAD: 180502    

                SALUD                                 4,895,258,0004,895,258,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      676,485,000676,485,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            441,294,000       441,294,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   335,318,000       335,318,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    335,318,000335,318,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    2075,000  2075,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2075,0002,075,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   1,575,000  1,575,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,575,0001,575,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 15,605,00015,605,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    15,605,00015,605,000    

1015      OTROS                                86,721,00086,721,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    86,721,00086,721,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              123,926,000       123,926,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              123,926,000       123,926,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    123,926,000123,926,000    

103  CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA        16,173,000         16,173,000    

                SECTOR  PRIVADO                 

           20INGRESOS  CORRIENTES    16,173,00016,173,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           95,092,000         95,092,000    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    95,092,00095,092,000    

2              GASTOS GENERALES           490,360,000490,360,000    

20 1    ADQUISICION DE  BIENES      172,816,000172,816,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    172,816,000172,816,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          249,544,000       249,544,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    249,544,000249,544,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       68,000,00068,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    68,000,00068,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       3,728,413,000    3,728,413,000    

          3        2                                   TRANSFERENCIAS AL SECTOR  PUBLICO                    100,448,000       100,448,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                100,448,000       100,448,000    

3211     CUOTA DE  AUDITAJE         11,436,00011,436,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    11,436,00011,436,000    

3214     CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA  DE          5,400,000   5,400,000    

                SALUD    

           20INGRESOS  CORRIENTES 5,400,0005,400,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             83,612,000         83,612,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     83,612,00083,612,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   3,623,321,000    3,623,321,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y       3,623,321,000 3,623,321,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3532     SERVICIOS  MEDICOS        3,119,379,0003,119,379,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,357,879,0002,357,879,000    

           21OTROS RECURSOS  DE TESORERIA  761,500,000       761,500,000    

3533     INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD GENERAL             371,746,000       371,746,000    

                Y LICENCIAS DE MATERNIDAD    

           20INGRESOS  CORRIENTES    371,746,000371,746,000    

3534     PREVENCION Y PROMOCION DE LA  SALUD         132,196,000       132,196,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    132,196,000132,196,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  4,644,0004,644,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   4,644,000  4,644,000    

3612     CONCILIACIONES               4,644,0004,644,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,644,0004,644,000    

                                                       UNIDAD: 180503    

                PENSIONES101,828,067,00020,875,027,000    122,703,094,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      1,728,878,0001,728,878,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            1,209,808,000    1,209,808,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   870,455,000       870,455,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    870,455,000870,455,000    

          1       0        1        2                 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS          231,000     231,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES     231,000231,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   425,000     425,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES     425,000425,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 117,049,000117,049,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    117,049,000117,049,000    

1015      OTROS                                221,648,000221,648,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    221,648,000221,648,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              210,446,000       210,446,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              210,446,000       210,446,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    210,446,000210,446,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           44,476,000         44,476,000    

                SECTOR PRIVADO    

    20INGRESOS  CORRIENTES            44,476,00044,476,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          264,148,000        264,148,000    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    264,148,000264,148,000    

2              GASTOS GENERALES           128,631,000128,631,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES43,964,00043,964,000    

           20INGRESOS CORRIENTES     43,964,00043,964,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         39,256,00039,256,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    39,256,00039,256,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       45,411,00045,411,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    45,411,00045,411,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES101,828,067,000       19,017,518,000120,845,585,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             558,810,000       558,810,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                558,810,000 558,810,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    304,856,000       304,856,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    304,856,000304,856,000    

3213     CONTRIBUCION  SUPERINTENDENCIA                24,070,000         24,070,000    

                BANCARIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    24,070,00024,070,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             229,884,000       229,884,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     229,884,000229,884,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y101,828,067,00018,402,548,000120,230,615,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES101,828,067,00018,316,196,000  120,144,263,000    

3511     MESADAS PENSIONALES101,828,067,00017,998,196,000   119,826,263,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES101,828,067,000101,828,067,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    15,727,696,00015,727,696,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  2,270,500,000    2,270,500,000    

3512     BONOS PENSIONALES         318,000,000318,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    318,000,000318,000,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y        86,352,000         86,352,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3 532     BIENESTAR SOCIAL DEL  PENSIONADO               28,052,000         28,052,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    28,052,00028,052,000    

3534     AUXILIOS FUNERARIOS     58,300,00058,300,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    58,300,00058,300,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  56,160,00056,160,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   56,160,00056,160,000    

3611< span  style=’mso-tab-count:1′> SENTENCIAS       56,160,000         56,160,000    

            20INGRESOS CORRIENTES     56,160,00056,160,000    

                UNIDAD: 180504    

                CESANTIAS Y  VIVIENDA8,217,294,000              8,217,294,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES8,217,294,000           8,217,294,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO22,708,000             22,708,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL22,708,000                22,708,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL22,708,000             22,708,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,708,000                   22,708,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y8,194,586,000              8,194,586,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352        CESANTIAS8,194,586,000               8,194,586,000    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS6,698,786,000            6,698,786,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,698,786,000              6,698,786,000    

3522     CESANTIAS PARCIALES1,495,800,000               1,495,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,495,800,000              1,495,800,000    

                SECCION: 1808    

                CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA 

                  SUPERINTENDENCIA BANCARIA    

                TOTAL PRESUPUESTO:        37,572,549,00037,572,549,000    

                A. FUNCIONAMIENTO         27,746,823,00027,746,823,000    

                UNIDAD: 180801    

                ADMINISTRACION DE  PRESTACIONES               13,310,831,000  13,310,831,000    

                SOCIALES    

1              GASTOS DE PERSONAL      11,373,038,00011,373,038,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            10,334,527,000  10,334,527,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   430,085,000       430,085,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    430,085,000430,085,000    

< span  style=’font-size:5.0pt;font-family:”Courier  New”;color:windowtext’>        1       0        12   HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS              2,333,000  2,333,000    

            20INGRESOS CORRIENTES    2,333,0002,333,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   3,639,000  3,639,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,639,0003,639,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 65,891,00065,891,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    65,891,00065,891,000    

10110OTROS GASTOS DE PERSONAL –  CAPRESUB           419,550,000       419,550,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    419,550,000419,550,000    

10111   OTROS GASTOS DE PERSONAL  –      9,413,029,000    9,413,029,000    

                SUPERINTENDENCIA BANCARIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    9,413,029,0009,413,029,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           412,401,000       412,401,000    

                SECTOR PRIVADO    

10320 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA              35,880,000         35,880,000    

                SECTOR PRIVADO – CAPRESUB    

           20INGRESOS  CORRIENTES    35,880,00035,880,000    

10321   CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           376,521,000       376,521,000    

                SECTOR PRIVADO – SUPERINTENDENCIA    

                BANCARIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    376,521,000376,521,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           626,110,000       626,110,000    

                SECTOR PUBLICO    

10420   CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           155,459,000       155,459,000    

                SECTOR PUBLICO – CAPRESUB    

           20INGRESOS  CORRIENTES    155,459,000155,459,000    

10421    CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           470,651,000       470,651,000    

                SECTOR PUBLICO – SUPERINTENDENCIA    

                BANCARIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    470,651,000470,651,000    

2              GASTOS GENERALES           996,928,000996,928,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES551,732,000551,732,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    551,732,000551,732,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          430,512,000       430,512,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    430,512,000430,512,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       14,684,00014,684,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    14,684,00014,684,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       940,865,000       940,865,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             940,865,000       940,865,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                940,865,000       940,865,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE –  CONTRANAL                    31,022,000         31,022,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    31,022,00031,022,000    

3 2115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             909,843,000       909,843,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     909,843,000909,843,000    

                UNIDAD: 180802    

                SALUD                                 3,636,928,0003,636,928,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      982,911,000982,911,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            758,662,000       758,662,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   386,334,000       386,334,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    386,334,000386,334,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   2,239,000  2,239,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,239,0002,239,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 8,745,0008,745,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES8,745,0008,745,000    

1015      OTROS                                361,344,000361,344,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    361,344,000361,344,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              53,419,000         53,419,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS              53,419,000         53,419,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    53,419,00053,419,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA32,031,000         32,031,000    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    32,031,00032,031,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           138,799,000       138,799,000    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    138,799,000138,799,000    

2              GASTOS GENERALES          436,335,000436,335,000    

201       ADQUISICION DE BIENES  133,994,000133,994,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    133,994,000133,994,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          235,579,000       235,579,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    235,579,000235,579,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       66,762,00066,762,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    66,762,00066,762,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       2,217,682,000    2,217,682,000    

          3        2                                   TRANSFERENCIAS AL SECTOR  PUBLICO                    82,856,000         82,856,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                82,856,000         82,856,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE –  CONTRANAL                    8,497,000  8,497,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,497,0008,497,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             74,359,000         74,359,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     74,359,00074,359,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   2,134,826,000    2,134,826,000    

               SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y       2,134,826,000     2,134,826,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     SERVICIOS  MEDICOS        2065,449,0002,065,449,000    

           20 INGRESOS  CORRIENTES   904,449,000904,449,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  1,161,000,000    1,161,000,000    

3533     INDEMNIZACIONES POR  ENFERMEDAD               40,768,000         40,768,000    

                GENERAL Y LICENCIAS DE MATERNIDAD    

           20INGRESOS  CORRIENTES    40,768,00040,768,000    

3534     PREVENCION Y PROMOCION DE LA  SALUD         28,609,000         28,609,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    28,609,00028,609,000    

                                                       UNIDAD: 180803    

                PENSIONES                         10,799,064,00010,799,064,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      231,423,000231,423,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            113,160,000       113,160,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   53,371,000         53,371,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    53,371,00053,371,000    

          1       0        1        3                 INDEMNIZACION POR  VACACIONES                1,015,000         1,015,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,015,0001,015,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 8,745,0008,745,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,745,0008,745,000    

1015      OTROS                                50,029,00050,029,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    50,029,00050,029,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              94,581,000         94,581,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              94,581,000         94,581,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    94,581,00094,581,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          4,441,000   4,441,000    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,441,0004,441,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           19,241,000         19,241,000    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    19,241,00019,241,000    

2              GASTOS GENERALES           47,986,00047,986,000    

201       ADQUISICION DE BIENES4,913,0004,913,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,913,0004,913,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         40,796,00040,796,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    40,796,0004 0,796,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       2,277,0002,277,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,277,0002,277,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      10,519,655,000   10,519,655,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO            59,429,000         59,429,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                59,429,000         59,429,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    48,482,00048,482,000    

            20INGRESOS CORRIENTES    48,482,00048,482,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             10,947,000         10,947,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     10,947,00010,947,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   10,333,026,000  10,333,026,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

          3       5        1                          PENSIONES Y JUBILACIONES                  10,287,446,000         10,287,446,000    

3511     MESADAS PENSIONALES     8,230,446,0008,230,446,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,230,446,0008,230,446,000    

3512     BONOS PENSIONALES         450,000,000450,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    450,000,000450,000,000    

3513     CUOTAS PARTES  PENSIONALES      1,607,000,000     1,607,000,000    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 1,607,000,000         1,607,000,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y        45,580,000         45,580,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     AUXILIOS FUNERARIOS     45,580,00045,580,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    45,580,00045,580,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  127,200,000127,200,000    

361       SENTENCIAS Y C  ONCILIACIONES  127,200,000       127,200,000    

3611      SENTENCIAS                       127,200,000127,200,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    127,200,000127,200,000    

                C.  INVERSION                     9,825,726,0009,825,726,000    

                UNIDAD: 180803    

                PENSIONES                         9,825,726,0009,825,726,000    

640         INVERSIONES Y APORTES  FINANCIEROS          9,825,726,000     9,825,726,000    

6401302                                                           BIENESTAR SOCIAL A TRABA  JADORES9,825,726,000             9,825,726,000    

64013021                                                       INVERSIONES – FINANCIERAS EN EL FONDO   9,825,726,000             9,825,726,000    

                PARA GARANTIZAR PAGO DE PENSIONES EN    

                BOGOTA D.C.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    284,711,000284,711,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  9,541,015,000    9,541,015,000    

                SECCION: 1809    

                FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES 

                  NACIONALES DE COLOMBIA    

                TOTAL PRESUPUESTO:224,316,124,00034,326,000,000      258,642,124,000    

                A. FUNCIONAMIENTO224,316,124,00034,326,000,000        258,642,124,000    

                UNIDAD: 180902    

                SALUD        56,208,174,00033,508,000,00089,716,174,000    

1              GASTOS DE PERSONAL492,174,0001,016,000,000      1,508,174,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A399,950,000                   399,950,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA285,680,000                 285,680,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES285,680,000                 285,680,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS980,000        980,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES980,000     980,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES3,000,000            3,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,000,0003,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA21,170,000             21,170,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,170,000                   21,170,000    

1015      OTROS              89,120,000               89,120,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES89,120,000                   89,120,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              1,016,000,000    1,016,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              1,016,000,000    1,016,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,016,000,0001,016,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA7,750,000            7,750,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,750,0007,750,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA84,474,000                   84,474,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES84,474,000                   84,474,000    

2              GASTOS GENERALES979,000,000    979,000,000    

2 01       ADQUISICION DE  BIENES394,000,000               394,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES394,000,000                 394,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS435,000,000        435,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES435,000,000                 435,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS150,000,000150,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES54,737,000,000        32,492,000,00087,229,000,000<  /span>    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             208,000,000       208,000,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                208,000,000       208,000,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    208,000,000       208,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    208,000,000208,000,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y54,737,000,000  32,284,000,00087,021,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y54,737,000,000          32,284,000,00087,021,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     SERVICIOS MEDICOS  CONVENCIONALES54,737,000,000             54,737,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES54,737,000,000            54,737,000,000    

3532     SERVICIOS  MEDICOS        30,041,000,00030,041,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    29,074,000,00029,074,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  967,000,000        967,000,000    

          3       5        3        5                 PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD           2,148,000,000         2,148,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,148,000,0002,148,000,000    

3536     INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD  GENERAL       95,000,000         95,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    95,000,00095,000,000    

                UNIDAD: 180903    

                PENSIONES168,107,950,000818,000,000168,925,950,000    

1              GASTOS DE  PERSONAL2,377,493,000                 2,377,493,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,112,335,000                1,112,335,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA824,460,000                 824,460,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES824,460,000                 824,460,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,890,000     1890,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,890,0001,890,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES6,000,000            6,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,000,0006,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA88,845,000             88,845,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES88,845,000                   88,845,000    

1015      OTROS            191,140,000               191,140,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES191,140,000                 191,140,000    

102   SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,000,540,0001,000,540,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,000,540,000                  1,000,540,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,540,000              1,000,540,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA28,785,000                   28,785,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES28,785,000                   28,785,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA235,833,000                 235,833,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES235,833,000                 235,833,000    

2              GASTOS GENERALES280,000,000    280,000,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES10,000,000                 10,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,000,000                   10,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS176,000,000        176,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES176,000,000                 176,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS94,000,000   94,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES94,000,000                   94,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES165,450,457,000       818,000,000166,268,457,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO423,000,000           423,000,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL423,000,000              423,000,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL423,000,000           423,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES423,000,000                 423,000,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y165,027,457,000          165,027,457,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES164,195,857,000           164,195,857,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES163,688,571,000          163,688,571,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES163,688,571,000          163,688,571,000    

3512     CUOTAS PARTES  PENSIONALES295,286,000     295,286,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES295,286,000                 295,286,000    

3513     BONOS PENSIONALES212,000,000   212,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES212,000,000                 212,000,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y831,600,000               831,600,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     PRESTACIONES CONVENCIONALES831,600,000                  831,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES831,600,000                 831,600,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  818,000,000818,000,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   818,000,000        818,000,000    

3611     SENTENCIAS                       818,000,000818,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  818,000,000        818,000,000    

                SECCION: 1901    

                MINISTERIO DE SALUD    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,018,241,823,788          1,018,241,823,788    

                A.  FUNCIONAMIENTO181,709,272,116               181,709,272,116    

                UNIDAD: 190101    

                GESTION  GENERAL116,752,471,357                   116,752,471,357    

1              GASTOS DE  PERSONAL16,568,200,905               16,568,200,905    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A13,201,438,724              13,201,438,724    

                NOMINA    

1011SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA9,450,935,467                  9,450,935,467    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,450,935,467              9,450,935,467    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS177,714,463           177,714,463    

           10RECURSOS  CORRIENTES177,714,463                 177,714,463    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES50,504,819                   50,504,819    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,504,819                   50,504,819    

1014     PRIMA  TECNICA1,086,131,329       1,086,131,329    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,086,131,329              1,086,131,329    

1015      OTROS         2,436,152,646               2,436,152,646    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,436,152,646              2,436,152,646    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS42,789,813              42,789,813    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS42,789,813              42,789,813    

           10RECURSOS  CORRIENTES42,789,813                   42,789,813    

103        CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,325,735,942              1,325,735,942    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,325,735,942              1,325,735,942    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,998,236,426              1998,236,426    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,998,236,426              1998,236,426    

2              GASTOS GENERALES2,407,609,8142,407,609,814    

201       ADQUISICION DE  BIENES257,567,265               257,567,265    

           10RECURSOS  CORRIENTES257,567,265                 257,567,265    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS2,043,359,269               2043,359,269    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,043,359,269              2043,359,269    

203       IMPUESTOS Y MULTAS106,683,280106,683,280    

           10RECURSOS  CORRIENTES106,683,280                 106,683,280    

3         TRANSFERENCIAS  CORRIENTES97,776,660,63897,776,660,638    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON  EL742,797,878             742,797,878    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE742,797,878                   742,797,878    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     TRIBUNALES DE ETICA MEDICA,  DE519,824,000                 519,824,000    

                ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES519,824,000 519,824,000    

3113     CONVENIO HIPOLITO UNANUE  SEGUN222,973,878              222,973,878    

                APROBACION DE LA LEY    

           10RECURSOS  CORRIENTES222,973,878                 222,973,878    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO40,980,867,760               40,980,867,760    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL4,643,652,240           4,643,652,240    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,643,652,240                 4,643,652,240    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       4,643,652,240              4,643,652,240    

324        DEPARTAMENTOS20,958,222,480   20,958,222,480    

3241     SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  DE3,162,624,480            3,162,624,480    

                LEISHIMANIASIS    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,162,624,480              3,162,624,480    

3242     APORTES CAMPANAS  DIRECTAS17,795,598,000                  17,795,598,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,795,598,00017,795,598,000    

325       EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES  NO  15,373,040,080  15,373,040,080    

                FINANCIERAS    

3252     PLAN NACIONAL DE SALUD  RURAL7,517,672,640                7,517,672,640    

                (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,517,672,640              7,517,672,640    

3253     FUNCIONAMIENTO CAMPANAS  CONTROL1,191,278,880               1,191,278,880    

                                                       LEPRA    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,191,278,880              1,191,278,880    

3254     CAMPANA ANTITUBERCULOSA890,294,000        890,294,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES890,294,000                 890,294,000    

3255     CONTROL  TUBERCULOSIS1,769,975,280            1,769,975,280    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,769,975,280              1,769,975,280    

3257PROGRAMA EMERGENCIA  SANITARIA1,067,068,080                1,067,068,080    

                (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,067,068,080              1,067,068,080    

3258     PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y   83,684,880                   83,684,880    

                POBLACION DISPERSA    

           10RECURSOS  CORRIENTES83,684,880                   83,684,880    

3259     APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA   2,473,679,600              2,473,679,600    

                SALUD    

           10RECURSOS CORRIENTES2,473,679,600              2,473,679,600    

32510   ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS  Y379,386,720                 379,386,720    

                POBLACION DESPROTEGIDA    

           10RECURSOS  CORRIENTES379,386,720                 379,386,720    

327       MUNICIPIOS       5,952,960               5,952,960    

3271     APORTE MUNICIPIO DE AGUA DE  DIOS2,976,480                2,976,480    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,976,4802,976,480    

3272     APORTE MUNICIPIO DE  CONTRATACION2,976,480             2,976,480    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,976,4802,976,480    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y50,481,460,000            50,481,460,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES108,968,000        108,968,000    

3511     PENSIONES ENFERMOS DE LEPRA108,968,000            108,968,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES108,968,000                 108,968,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y50,372,492,000         50,372,492,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3534     FONDO DE PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD          50,372,492,000  50,372,492,000    

                (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,372,492,000            50,372,492,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS5,571,535,000            5,571,535,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES419,935,000            419,935,000    

3611     SENTENCIAS   419,935,000               419,935,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES419,935,000                 419,935,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS5,151,600,000          5,151,600,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     ATENCION EN SALUD A  POBLACION5,151,600,0005,151,600,000    

                INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY    

                65 DE 1993)    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,151,600,000              5,151,600,000    

                UNIDAD: 190106    

                UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL –  FONDO3,509,244,379              3,509,244,379    

                NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES    

1              GASTOS DE PERSONAL765,454,456765,454,456    

10 1    SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A479,555,847               479,555,847    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA362,237,673                 362,237,673    

           16FONDOS ESPECIALES362,237,673   362,237,673    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS7,345,177     7,345,177    

           16FONDOS  ESPECIALES7,345,177      7,345,177    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES863,853              863,853    

            16FONDOS ESPECIALES863,853           863,853    

1014     PRIMA  TECNICA27,856,287             27,856,287    

           16FONDOS  ESPECIALES27,856,287    27,856,287    

1015      OTROS              81,252,857               81,252,857    

           16FONDOS  ESPECIALES81,252,857    81,252,857    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS162,691,344            162,691,344    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS162,691,344            162,691,344    

           16FONDOS  ESPECIALES162,691,344  162,691,344    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA48,721,807                   48,721,807    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES48,721,807    48,721,807    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA74,485,458                   74,485,458    

                SECTOR  PUBLICO                 

           16FONDOS ESPECIALES74,485,458     74,485,458    

2              GASTOS GENERALES1,858,669,3341,858,669,334    

201       ADQUISICION DE  BIENES1,592,161,629            1,592,161,629    

           16FONDOS  ESPECIALES1,592,161,629                   1,592,161,629    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS265,271,705        265,271,705    

           16FONDOS  ESPECIALES265,271,705  265,271,705    

203       IMPUESTOS Y MULTAS1,236,000  1,236,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,236,000      1,236,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES885,120,589              885,120,589    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO885,120,589           885,120,589    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL57,378,574                57,378,574    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL7,325,985     7,325,985    

           16FONDOS ESPECIALES7,325,985       7,325,985    

          3       2        1        15               PROVISION PARA AJUSTE INCREMENTO         50,052,589                   50,052,589    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN.    

           16FONDOS  ESPECIALES50,052,589    50,052,589    

324        DEPARTAMENTOS827,742,015        827,742,015    

3241     PREVENCION, CONTROL Y  TRATAMIENTO827,742,015                 827,742,015    

                FARMACODEPENDENCIA Y TOXICOLOGIA    

           16FONDOS  ESPECIALES827,742,015  827,742,015    

                UNIDAD: 190109    

                INSTITUTO NACIONAL DE  CANCEROLOGIA30,017,381,208          30,017,381,208    

1              GASTOS DE  PERSONAL19,363,089,217               19,363,089,217    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A15,748,773,759              15,748,773,759    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA11,765,759,574            11,765,759,574    

            10RECURSOS  CORRIENTES11,765,759,574            11,765,759,574    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS556,672,594           556,672,594    

           10RECURSOS  CORRIENTES556,672,594                 556,672,594    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES17,572,805                   17,572,805    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,572,805                   17,572,805    

1014     PRIMA  TECNICA67,492,172             67,492,172    

           10RECURSOS  CORRIENTES67,492,172                   67,492,172    

1015      OTROS         3,341,276,614               3,341,276,614    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,341,276,614              3,341,276,614    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS77,488,790              77,488,790    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS77,488,790              77,488,790    

           10RECURSOS  CORRIENTES77,488,790                   77,488,790    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,677,992,352              1,677,992,352    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,677,992,352              1,677,992,352    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,858,834,316              1858,834,316    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,858,834,316              1858,834,316    

2              GASTOS  GENERALES10,513,955,351                  10,513,955,351    

201       ADQUISICION DE  BIENES7,213,003,9107,213,003,910    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,213,003,910              7,213,003,910    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS3,300,951,441               3,300,951,441    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,300,951,441              3,300,951,441    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES140,336,640              140,336,640    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO109,230,640           109,230,640    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL109,230,640              109,230,640    

          3       2        1        1                 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL109,230,640                 109,230,640    

           10RECURSOS  CORRIENTES109,230,640                 109,230,640    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS31,106,000                 31,106,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES31,106,000              31,106,000    

3611     SENTENCIAS     31,106,000               31,106,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES31,106,000                   31,106,000    

                UNIDAD: 190110    

                SANATORIO DE  CONTRATACION5,969,004,591          5,969,004,591    

1              GASTOS DE PERSONAL1,885,369,406                 1885,369,406    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,494,873,835                1,494,873,835    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,158,015,972              1,158,015,972    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,158,015,972              1,158,015,972    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS13,752,960             13,752,960    

           10RECURSOS  CORRIENTES13,752,960                   13,752,960    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES528,960              528,960    

           10RECURSOS  CORRIENTES528,960     528,960    

1014     PRIMA  TECNICA17,390,038             17,390,038    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,390,038                   17,390,038    

1015      OTROS            305,185,905               305,185,905    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       305,185,905                 305,185,905    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS11,304,569              11,304,569    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS10,174,112              10,174,112    

           10RECURSOS CORRIENTES10,174,112                   10,174,112    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO          1,130,457           1,130,457    

                CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,130,4571,130,457    

< p class=MsoNormal style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt;  margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:6.1pt;tab-stops:right 8.2pt  20.7pt 32.05pt 43.1pt 54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt  338.75pt’>       1        0        3                          CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA         68,775,016                   68,775,016    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES68,775,016                   68,775,016    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA310,415,986                 310,415,986    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES310,415,986                 310,415,986    

2              GASTOS GENERALES352,271,118    352,271,118    

          2       0        1                          ADQUISICION DE BIENES    250,098,884                 250,098,884    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,098,884                 250,098,884    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS97,908,621           97,908,621    

           10RECURSOS  CORRIENTES97,908,621                   97,908,621    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS4,263,613     4,263,613    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,263,6134,263,613    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,7  31,364,067                   3,731,364,067    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO8,700,480               8,700,480    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL8,700,480                  8,700,480    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL8,700,480     8,700,480    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,700,4808,700,480    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y23,663,000          23,663,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES23,663,000           23,663,000    

3511     PENSIONES ENFERMOS DE  LEPRA23,663,000              23,663,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES23,663,000                   23,663,000    

36          OTRAS TRANSFERENCIAS3,699,000,587            3,699,000,587    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS3,699,000,587           3,699,000,587    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     SUBSIDIO ENFERMOS DE  LEPRA3,691,535,627           3,691,535,627    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,691,535,627              3,691,535,627    

3632     SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS  ENFERMOS         7,464,960           7,464,960    

                DE LEPRA    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,464,9607,464,960    

                UNIDAD: 190111    

                SANATORIO DE AGUA DE  DIOS17,013,456,988           17,013,456,988    

1              GASTOS DE  PERSONAL5,011,564,205                 5,011,564,205    

          1       0        1                          SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A         4,110,737,650                   4,110,737,650    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA2,938,089,726              2,938,089,726    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,938,089,726              2,938,089,726    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS38,833,686             38,833,686    

           10RECURSOS  CORRIENTES38,833,686                   38,833,686    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES10,351,162                   10,351,162    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,351,162                   10,351,162    

1014     PRIMA TECNICA18,546,414             18,546,414    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,546,414                   18,546,414    

1015      OTROS         1,104,916,662               1,104,916,662    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,104,916,662              1,104,916,662    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS22,800,000              22,800,000    

          1       0        2        8                 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS   20,520,000                   20,520,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,520,000                   20,520,000    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO          2,280,000           2,280,000    

                CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,280,0002,280,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA353,274,215                 353,274,215    

                SECTOR PRIVADO    

            10RECURSOS  CORRIENTES353,274,215                 353,274,215    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA524,752,340                 524,752,340    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS CORRIENTES524,752,340                 524,752,340    

2              GASTOS GENERALES1,055,445,0231,055,445,023    

201       ADQUISICION DE  BIENES886,380,788               886,380,788    

           10RECURSOS  CORRIENTES886,380,788                 886,380,788    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS166,688,235        166,688,235    

           10RECURSOS  CORRIENTES166,688,235                 166,688,235    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS2,376,000     2,376,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,376,0002,376,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES10,946,447,760                  10,946,447,760    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO26,444,880             26,444,880    

          3       2        1                          ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL    26,444,880                   26,444,880    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL26,444,880             26,444,880    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,444,880                   26,444,880    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y175,020,000                 175,020,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES175,020,000        175,020,000    

351 1PENSIONES ENFERMOS DE LEPRA175,020,000       175,020,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES175,020,000                 175,020,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS10,744,982,880          10,744,982,880    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS10,744,982,880                  10,744,982,880    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     SUBSIDIO ENFERMOS DE  LEPRA10,741,310,880                  10,741,310,880    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,741,310,880            10,741,310,880    

3632     SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS  ENFERMOS         3,672,000           3,672,000    

                DE LEPRA    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,672,0003,672,000    

                UNIDAD:  190112                  

                CENTRO DERMATOLOGICO «FEDERICO  LLERAS          2083,658,416    2083,658,416    

                ACOSTA»                              

1              GASTOS DE  PERSONAL2,071,638,016                 2071,638,016    

          1       0        1                          SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A          1,631,713,236                   1,631,713,236    

                NOMINA                                

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,262,773,555              1,262,773,555    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,262,773,555              1,262,773,555    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS3,173,760     3,173,760    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,173,7603,173,760    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES7,537,680            7,537,680    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,537,6807,537,680    

1014     PRIMA  TECNICA73,518,426             73,518,426    

           10RECURSOS  CORRIENTES73,518,426                   73,518,426    

1015      OTROS            284,709,815               284,709,815    

           10RECURSOS  CORRIENTES284,709,815                 284,709,815    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS34,200,000              34,200,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS30,780,000              30,780,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,780,000                   30,780,000    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO          3,420,000           3,420,000    

                CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,420,0003,420,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA143,112,754                 143,112,754    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES143,112,754                 143,112,754    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA262,612,026                 262,612,026    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES262,612,026                 262,612,026    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES12,020,400      12,020,400    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO12,020,400             12,020,400    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL12,020,400                12,020,400    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL12,020,400             12,020,400    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,020,400                   12,020,400    

                UNIDAD: 190113    

                EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD  -6,364,055,177             6,364,055,177    

                ETESA    

1              GASTOS DE  PERSONAL4,747,555,177                 4,747,555,177    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A4,048,616,383                4,048,616,383    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA343,075,000                 343,075,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES343,075,000                 343,075,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS2,600,000     2,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,600,0002,600,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES14,000,000                   14,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES14,000,000                   14,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA54,400,000             54,400,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES54,400,000                   54,400,000    

1015      OTROS              73,875,000               73,875,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES73,875,000                   73,875,000    

1018     OTROS GASTOS PERSONALES –  (DISTRIBUCION         3,560,666,383    3,560,666,383    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

    10RECURSOS CORRIENTES3,560,666,383  3,560,666,383    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS587,500,000            587,500,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS528,750,000            528,750,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES528,750,000                 528,750,000    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO          58,750,000         58,750,000    

                CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES58,750,000                   58,750,000    

103        CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA70,500,000                   70,500,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES70,500,000                   70,500,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA40,938,794                   40,938,794    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,938,794                   40,938,794    

2              GASTOS GENERALES324,625,000    324,625,000    

          2       0        1                          ADQUISICION DE BIENES     128,750,000                 128,750,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES128,750,000                 128,750,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS148,750,000        148,750,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES148,750,000                 148,750,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS47,125,000   47,125,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES47,125,000                   47,125,000    

3              TRANSFE RENCIAS  CORRIENTES1,291,875,000                   1,291,875,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO79,500,000             79,500,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL79,500,000                79,500,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL79,500,000             79,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES79,500,000                   79,500,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,212,375,000            1,212,375,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS1,212,375,000           1,212,375,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3634     OTRAS TRANSFERENCIAS.  DISTRIBUCION1,212,375,000             1,212,375,000    

                PREVIO CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,212,375,000              1,212,375,000    

                C. INVERSION836,532,551,672       836,532,551,672    

                UNIDAD: 190101    

                GESTION  GENERAL835,632,551,672                   835,632,551,672    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y5,200,000,000                5,200,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD    5,200,000,000     5,200,000,000    

3103001                                             ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION E   200,000,000  200,000,000    

                IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GENERAL DE    

                SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

         310    300    104                      CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL  5,000,000,000                   5,000,000,000    

                SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,000,000,000              5,000,000,000    

320         PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL  DEL11,109,972,000              11,109,972,000    

                RECURSO HUMANO    

320300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD    5,518,360,000     5,518,360,000    

3203002                                             ASISTENCIA Y PREVENCION EN  EMERGENCIAS528,760,000                                       528,760,000    

                Y DESASTRES.    

           10RECURSOS  CORRIENTES528,760,000                 528,760,000    

3203005                                             IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA         4,989,600,000  4,989,600,000    

                POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES    

                (SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y    

                DESPLAZADOS), NACIONAL.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA4,989,600,000           4,989,600,000    

                AUTORIZACION    

         320    301                               PREVENCION EN SALUD        5,591,612,000              5,591,612,000    

3203015                                             PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA EN EL5,591,612,000  5,591,612,000    

                AMBITO NACIONAL.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA5,591,612,000           5,591,612,000    

                AUTORIZACION    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y6,000,000,000                  6,000,000,000    

                ESTUDIOS    

410300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD    6,000,000,000     6,000,000,000    

4103001                                             IMPLANTACION DEL PLAN DE    6,000,000,000     6,000,000,000    

                INVESTIGACIONES EN SALUD, NACIONAL.    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA6,000,000,000           6,000,000,000    

                AUTORIZACION    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION  Y11,044,690,000              11,044,690,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD    11,044,690,000  11,044,690,000    

5103003                                             MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN LAS     250,000,000   250,000,000    

                ENTIDADES DE SALUD.    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

5103007                                             ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO A LA10,794,690,000                                  10,794,690,000    

                                                       REFORMA DE SEGURIDAD SOCIAL.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA4,317,880,000           4,317,880,000    

                AUTORIZACION    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA6,476,810,000                6,476,810,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         300,000,000       300,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520301                                               PREVENCION EN SALUD     300,000,000       300,000,000    

5203011                                             IMPLEMENTACION DEL CONTROL Y     300,000,000       300,000,000    

                SISTEMATIZACION DE INFORMACION SOBRE    

                MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL EN    

                COLOMBIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

530         ATENCION, CONTROL Y  ORGANIZACION200,000,000                   200,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION    

                DEL ESTADO    

530300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD     200,000,000       200,000,000    

5303001                                             IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL  SISTEMA200,000,000                                       200,000,000    

                OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN    

                SALUD EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

630                        TRANSFERENCIAS801,777,889,672     801,777,889,672    

630304                                               SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD   801,777,889,672  801,777,889,672    

          630   304    5                          MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS  Y          140,984,889,672                   140,984,889,672    

                ATENCION DE ENFERMEDADES    

                CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE    

                TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA    

           16FONDOS ESPECIALES140,984,889,672               140,984,889,672    

6303046                                             PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD  -1,003,000,000                                    1,003,000,000    

                SUBCUENTA DE PROMOCION FOSYGA    

           16FONDOS  ESPECIALES1,003,000,000                   1,003,000,000    

6303047                                             AMPLIACION Y RENOVACION DE LA   585,000,000,000  585,000,000,000    

                AFILIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO-    

                SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD FOSYGA    

           10RECURSOS  CORRIENTES107,764,134,000          107,764,134,000    

           16FONDOS  ESPECIALES477,235,866,000               477,235,866,000    

63030410                                                         MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y  AJUSTE74,790,000,000                                  74,790,000,000    

                EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE LA    

                RED PUBLICA HOSPITALARIA DEL PAIS.    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION ESPECIFICA74,790,000,000         74,790,000,000    

                AUTORIZADOS    

                UNIDAD: 190109    

                INSTITUTO NACIONAL DE  CANCEROLOGIA900,000,000               900,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y900,000,000            900,000,000    

                ESTUDIOS    

         410    303                               SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD         900,000,000                   900,000,000    

4103038                                             MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD    700,000,000       700,000,000    

                INVESTIGATIVA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA    

                DEL INSTITUTO NACIONAL CANCEROLOGICO,    

                PARA DISMINUIR EL IMPACTO SOCIAL Y    

                ECONOMICO DEL CANCER EN COLOMBIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES700,000,000                 700,000,000    

4103039  IMPLANTACION DEL PROGRAMA INTEGRAL  DE200,000,000                 200,000,000    

                DIAGNOSTICO OPORTUNO Y CONTROL DEL    

                CANCER EN EL INC.    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

                SECCION: 1903    

                INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:63,781,020,8981,553,457,100          65,334,477,998    

                A. FUNCIONAMIENTO8,120,151,570633,397,100        8,753,548,670    

          1                                            GASTOS DE PERSONAL          7,283,512,850     35,539,500         7,319,052,350    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A5,879,127,124                5,879,127,124    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA4,265,564,789              4,265,564,789    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,265,564,789              4,265,564,789    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS53,501,163             53,501,163    

           10RECURSOS  CORRIENTES53,501,163                   53,501,163    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES28,158,755                   28,158,755    

           10RECURSOS  CORRIENTES28,158,755                   28,158,755    

1014     PRIMA  TECNICA143,926,386           143,926,386    

           10RECURSOS  CORRIENTES143,926,386                 143,926,386    

1015      OTROS         1,387,976,031               1,387,976,031    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,387,976,031              1,387,976,031    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              35,539,500         35,539,500    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              31,985,550         31,985,550    

           20INGRESOS  CORRIENTES    31,985,55031,985,550    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO                   3,553,950  3,553,950    

                CONCEPTO DGPN    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,553,9503,553,950    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA698,280,161                 698,280,161    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES698,280,161                 698,280,161    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA706,105,565                 706,105,565    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES706,105,565                 706,105,565    

2              GASTOS GENERALES783,520,000517,857,600  1,301,377,600    

201       ADQUISICION DE  BIENES126,831,24099,457,600     226,288,840    

           10RECURSOS  CORRIENTES126,831,240                 126,831,240    

           20INGRESOS  CORRIENTES    99,457,60099,457,600    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS614,288,760418,400,000      1,032,688,760    

           10RECURSOS  CORRIENTES614,288,760                 614,288,760    

           20INGRESOS  CORRIENTES    418,400,000418,400,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS42,400,000   42,400,000    

           10RECURSOS  CORR  IENTES42,400,000                  42,400,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES53,118,72080,000,000       133,118,720    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO53,118,720             53,118,720    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL53,118,720                53,118,720    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL53,118,720             53,118,720    

           10RECURSOS  CORRIENTES53,118,720                   53,118,720    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  80,000,00080,000,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   80,000,00080,000,000    

3611     SENTENCIAS                       80,000,00080,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    80,000,00080,000,000    

                C. INVERSION55,660,869,328920,060,00056,580,929,328    

212         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS, MATERIALES,    800,000,000       314,700,0001,114,700,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL    

                SECTOR    

212300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD     800,000,000314,700,000                1,114,700,000    

2123001                                             ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL  DE800,000,000                   314,700,0001,114,700,000    

                LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y    

                ANIMALES DE LABORATORIO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES800,000,000                 800,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    264,700,000264,700,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  50,000,00050,000,000    

320          PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL  DEL53,010,869,328              53,010,869,328    

                RECURSO HUMANO    

320301                                               PREVENCION EN SALUD    53,010,869,328  53,010,869,328    

3203014                                             PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA  EN53,010,869,328                                  53,010,869,328    

                SALUD PUBLICA.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA53,010,869,328        53,010,869,328    

                AUTORIZACION    

          410                                        INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y   850,000,000          353,360,000       1,203,360,000    

                ESTUDIOS    

410300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD     850,000,000353,360,000                1,203,360,000    

41030015                                                         INVESTIGACION EN SALUD  500,000,000220,000,000                   720,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    220,000,000220,000,000    

41030022                                                         MEJORAMIENTO DE LA SITUACION350,000,000 133,360,000483,360,000    

                NUTRICIONAL,ENFERMEDADES RELACIONADAS    

                CON MALNUTRICION,CULTURA Y SEGURIDAD    

                ALIMENTARIA DE LA POBLACION    

                COLOMBIANA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES350,000,000                 350,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    133,360,000133,360,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y1,000,000,000       252,000,0001,252,000,000    

     CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD     1,000,000,000252,000,000                1,252,000,000    

5103001                                             CONTROL Y VIGILANCIA EPIMIOLOGICA  RED1,000,000,000                252,000,0001,252,000,000    

                 NACIONAL DE LABORATORIOS Y BANCOS DE    

                SANGRE.    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

            20INGRESOS CORRIENTES    252,000,000252,000,000    

                SECCION: 1904    

                INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR 

                  (ICBF)    

                TOTAL PRESUPUESTO:8,205,000,0001,042,681,653,959     1,050,886,653,959    

                A. FUNCIONAMIENTO        143,094,565,959143,094,565,959    

1              GASTOS DE PERSONAL      107,154,075,454107,154,075,454    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            82,809,425,233  82,809,425,233    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   61,875,773,960  61,875,773,960    

           27RENTAS  PARAFISCALES    61,875,773,96061,875,773,960    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    456,007,291       456,007,291    

           27RENTAS  PARAFISCALES    456,007,291456,007,291    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   42,239,307         42,239,307    

           27 RENTAS  PARAFISCALES    42,239,30742,239,307    

1014     PRIMA  TECNICA                 744,753,392744,753,392    

           27RENTAS  PARAFISCALES    744,753,392744,753,392    

1015     OTROS                                19,690,651,28319,690,651,283    

           27RENTAS  PARAFISCALES    19,690,651,28319,690,651,283    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              264,934,889       264,934,889    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 238,441,400238,441,400    

           27RENTAS  PARAFISCALES    238,441,400238,441,400    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO                   26,493,48926,493,489    

                CONCEPTO DGPN    

           27RENTAS  PARAFISCALES    26,493,48926,493,489    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           9,142,632,583    9,142,632,583    

                SECTOR PRIVADO    

           27RENTAS  PARAFISCALES    9,142,632,5839,142,632,583    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           14,937,082,74914,937,082,749    

                SECTOR PUBLICO    

           27RENTAS  PARAFISCALES    14,937,082,74914,937,082,749    

2              GASTOS GENERALES           21,754,953,93421,754,953,934    

201       ADQUISICION DE  BIENES2,514,422,4412,514,422,441    

           27RENTAS  PARAFISCALES    2,514,422,4412,514,422,441    

 202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         17,772,125,898   17,772,125,898    

           27RENTAS  PARAFISCALES    17,772,125,89817,772,125,898    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       1,468,405,5951,468,405,595    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1,468,405,5951,468,405,595    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      14,185,536,571   14,185,536,571    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             11,006,306,571  11,006,306,571    

321       ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL  11,006,306,571       11,006,306,571    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    2,507,112,000    2,507,112,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    2,507,112,0002,507,112,000    

32115   PROVISION PARA INCREMENTO  SALARIAL       8,499,194,571     8,499,194,571    

                (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN)    

           27RENTAS  PARAFISCALES    8,499,194,5718,499,194,571    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   2027,540,000    2027,540,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES          9,936,000   9,936,000    

3511     MESADAS PENSIONALES     9,936,0009,936,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    9,936,0009,936,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y       2017,604,000     2017,604,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     FONDO DE  VIVIENDA          1901,004,0001,901,004,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1901,004,0001,901,004,000    

3533     FONDO DE CALAMIDAD  DOMESTICA                   116,600,000       116,600,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    116,600,000116,600,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  1,151,690,0001,151,690,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   764,366,000        764,366,000    

3611      SENTENCIAS                       764,366,000764,366,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    764,366,000764,366,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS       387,324,000       387,324,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     ADJUDICACION Y LIBERACION  JUDICIAL          387,324,000       387,324,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    387,324,000387,324,000    

                C. INVERSION8,205,000,000899,587,088,000  907,792,088,000    

123         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             6,100,000,000    6,100,000,000    

                INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA    

123300                                               INTERSUBSECTORIAL  SALUD              6,100,000,0006,100,000,000    

1233001                                             CONSTRUCCION ,  REMODELACION,              6,100,000,0006,100,000,000    

                MANTENIMIENTO Y DOTACION DE SEDES    

                ADMINISTRATIVAS REGIONALES, CENTROS    

                ZONALES Y UNIDADES APLICATIVAS.    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  4,000,000,000    4,000,000,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    2,100,000,0002,100,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,                   3,810,038,0003,810,038,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221300                                               INTERSUBSECTORIAL  SALUD              3,810,038,0003,810,038,000    

2213001                                             IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE   3,810,038,000             3,810,038,000    

                DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO    

                DEL ICBF PREVIO CONCEPTO DNP    

           27RENTAS  PARAFISCALES    3,810,038,0003,810,038,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y            6,944,300,000    6,944,300,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310300                                               INTERSUBSECTORIAL  SALUD             6,944,300,0006,944,300,000    

3103002                                             ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION       6,944,300,000             6,944,300,000    

                DEL RECAUDO Y EL FORTALECIMIENTO DEL    

                SNBF    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  2,226,000,000    2,226,000,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    4,718,300,0004,718,300,000    

320         PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL DEL8,205,000,000       880,232,750,000888,437,750,000    

                RECURSO HUMANO    

320300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD              1,200,000,0001,200,000,000    

3203006                                             PROTECCION DE LA INFANCIA Y LA MUJER A       1,200,000,000             1,200,000,000    

                                                       TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1,200,000,0001,200,000,000    

3201501                                                           ASISTENCIA DIRECTA A LA  COMUNIDAD8,205,000,000        879,032,750,000887,237,750,000    

3201501131                                                   ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA656,386,050,000     656,386,050,000    

                FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NINOS EL    

                EJERCICIO DE SUS DERECHOS    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,000,000,0008,000,000,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    648,386,050,000648,386,050,000    

3201501135                                                   ADMINISTRACION DEL SISTEMA  DE8,205,000,000           59,255,700,00067,460,700,000    

                VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,    

                PRODUCCION, COMPRA Y DISTRIBUCIËN DE    

                ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL, Y    

                SALES ORALES    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,205,000,000              8,205,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,555,700,0002,555,700,000< /b>    

           27RENTAS  PARAFISCALES    56,700,000,00056,700,000,000    

3201501138                                                   PROTECCION INTEGRAL A LA NINEZ Y LA        161,500,000,000    161,500,000,000    

                FAMILIA PARA RESTITUIR Y GARANTIZAR    

                SUS DERECHOS    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2000,000,0002,000,000,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    159,500,000,000159,500,000,000    

3201501139                                                   APLICACION DE LA PROMOCION Y FOMENTO1,891,000,000            1 ,891,000,000    

                PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE    

                LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA FAMILIA    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1891,000,0001,891,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y              1,500,000,000    1,500,000,000    

                ESTUDIOS    

410300                                               INTERSUBSECTORIAL  SALUD              1,500,000,0001,500,000,000    

4103006                                             ESTUDIOS SOCIALES OPERATIVOS  Y           1,500,000,0001,500,000,000    

                ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA    

                GESTION INSTITUCIONAL    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1,500,000,0001,500,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y            1,000,000,000    1,000,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                 PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510300                                               INTERSUBSECTORIAL  SALUD              1,000,000,0001,000,000,000    

5103002                                             CAPACITACION DEL PERSONAL ICBF.          1,000,000,000             1,000,000,000    

           27RENTAS  PARAFISCALES    1,000,000,0001,000,000,000    

                SECCION: 1910    

                SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD    

                TOTAL PRESUPUESTO:8,344,461,8446,000,000,000  14,344,461,844    

                A. FUNCIONAMIENTO6,344,461,8446,000,000,000    12,344,461,844    

1              GASTOS DE PERSONAL5,143,695,4212,184,700,000  7,328,395,421    

101        SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A3,945,064,954       1,484,700,0005,429,764,954    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA3,141,309,044     984,700,000       4,126,009,044    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,141,309,044              3,141,309,044    

           20INGRESOS  CORRIENTES    984,700,000984,700,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS43,277,747             43,277,747    

           10RECURSOS  CORRIENTES43,277,747                   43,277,747    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES60,000,000                   60,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES60,000,000                   60,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA218,856,426           218,856,426    

           10RECURSOS  CORRIENTES218,856,426                 218,856,426    

1015      OTROS            481,621,737500,000,000981,621,737    

           10RECURSOS  CORRIENTES481,621,737                 481,621,737    

           20INGRESOS  CORRIENTES    500,000,000500,000,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS174,636,796            174,636,796    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS157,173,116            157,173,116    

           10RECURSOS  CORRIENTES157,173,116                 157,173,116    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO         17,463,680          17,463,680    

                CONCEPTO DGPN    

    10RECURSOS  CORRIENTES17,463,680       17,463,680    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA420,637,722       200,000,000620,637,722    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES420,637,722                 420,637,722    

           20INGRESOS  CORRIENTES    200,000,000200,000,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA603,355,949       500,000,0001,103,355,949    

                SECTOR PUBLICO    

    10RECURSOS CORRIENTES603,355,949      603,355,949    

           20INGRESOS  CORRIENTES    500,000,000500,000,000    

2              GASTOS  GENERALES1,151,932,623500,000,000         1,651,932,623    

201       ADQUISICION DE  BIENES379,284,451               379,284,451    

           10RECURSOS CORRIENTES379,284,451                 379,284,451    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS757,816,172500,000,000      1,257,816,172    

           10RECURSOS  CORRIENTES757,816,172                 757,816,172    

           20INGRESOS  CORRIENTES    500,000,000500,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS14,832,000   14,832,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES14,832,000                   14,832,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES48,833,8003,315,300,0003,364,133,800    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO21,212,800             21,212,800    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL21,212,800                21,212,800    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL21,212,800             21,212,800    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,212,800                   21,212,800    

36          OTRAS TRANSFERENCIAS27,621,0003,315,300,000   3,342,921,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES27,621,000              27,621,000    

3611     SENTENCIAS     27,621,000               27,621,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,621,000                   27,621,000    

363DESTINATARIOS DE LAS OTRAS3,315,300,0003,315,300,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3634     OTROS GASTOS POR  TRANSFERENCIAS.            3,315,300,000    3,315,300,000    

                DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,315,300,0003,315,300,000    

                C.  INVERSION2,000,000,000            2000,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          700,000,000       700,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD     700,000,000       700,000,000    

2213001                                             DISENO IMPLANTACION E  IMPLEMENTACION700,000,000                                       700,000,000    

                DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA    

                SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.     

           10RECURSOS  CORRIENTES700,000,000                 700,000,000    

440         ACTUALIZACION DE  INFORMACION PARA700,000,0  00                700,000,000    

                PROCESAMIENTO    

440300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD     700,000,000       700,000,000    

4403001                                             ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE700,000,000                                       700,000,000    

                LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y    

                SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD    

                SOCIAL EN SALUD.    

           10RECURSOS  CORRIENTES700,000,000                 700,000,000    

          520                                        ADMINISTRACION, CONTROL Y  ORGANIZACION          600,000,000                 600,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD     600,000,000       600,000,000    

5203001                                             DISENO DE METODOLOGIAS E  INSTRUMENTOS300,000,000                                       300,000,000    

                PARA EL CONTROL Y EVALUACION DEL    

                SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL    

                SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN    

                SALUD A NIVEL NACIONAL Y REGIONA    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

5203002                                             DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION300,000,000                                       300,000,000    

                DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,    

                VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA    

                GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

                SECCION:  1912                    

                INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS 

                  Y ALIMENTOS – INVIMA    

                TOTAL PRESUPUESTO:        10,431,932,20210,431,932,202    

                A. FUNCIONAMIENTO         4,527,810,2024,527,810,202    

1              GASTOS DE PERSONAL      3,316,824,3973,316,824,397    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A           2,393,604,863     2,393,604,863    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PE RSONAL DE  NOMINA                  1811,102,222    1811,102,222    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1811,102,2221,811,102,222    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    15,067,68015,067,680    

           20INGRESOS  CORRIENTES    15,067,68015,067,680    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   13,140,960         13,140,960    

           20INGRESOS  CORRIENTES    13,140,96013,140,960    

1014     PRIMA  TECNICA                 131,820,695131,820,695    

            20INGRESOS CORRIENTES    131,820,695131,820,695    

1015      OTROS                                422,473,306422,473,306    

           20INGRESOS  CORRIENTES    422,473,306422,473,306    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              166,000,000       166,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              159,400,000       159,400,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    159,400,000159,400,000    

1029< span style=’mso-tab-count:1′> SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO      6,600,000                           6,600,000    

                CONCEPTO DGPN    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,600,0006,600,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           109,234,041       109,234,041    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS CORRIENTES     109,234,041109,234,041    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           647,985,493       647,985,493    

     SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    647,985,493647,985,493    

2              GASTOS GENERALES          924,329,885924,329,885    

201       ADQUISICION DE  BIENES249,534,529249,534,529    

           20INGRESOS  CORRIENTES    249,534,529249,534,529    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          628,136,356       628,136,356    

           20INGRESOS  CORRIENTES    628,136,356628,136,356    

          2       0        3                          IMPUESTOS Y MULTAS          46,659,000         46,659,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    46,659,00046,659,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       286,655,920       286,655,920    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             268,953,920       268,953,920    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                268,953,920       268,953,920    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    18,656,00018,656,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    18,656,00018,656,000    

32115   PROVISION PARA INCREMENTO  SALARIAL        250,297,920       250,297,920    

                DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N    

           20INGRESOS  CORRIENTES    250,297,920250,297,920    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  17,702,00017,702,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   17,702,00017,702,000    

3611      SENTENCIAS                       17,702,00017,702,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,702,00017,702,000    

                C.  INVERSION                     5,904,122,0005,904,122,000    

112         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA           500,000,000       500,000,000    

                DEL SECTOR    

112300                                               INTERSUBSECTORIAL  SALUD              500,000,000500,000,000    

1123002                                             ADQUISICION REMODELACION Y DOTACION        500,000,000                   500,000,000    

                INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA. PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           20INGRESOS  CORRIENTES    500,000,000500,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   1,604,000,0001,604,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211300                                               INTERSUBSECTORIAL  SALUD              1,604,000,0001,604,000,000    

2113001                                             ADQUISICION DE EQUIPOS, ELEMENTOS,    1,604,000,000             1,604,000,000    

           MATERIALES E  INSUMOS PARA LABORATORIOS    

                Y DE SISTEMATIZACION.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,604,000,0001,604,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y            300,172,000       300,172,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310300                                               INTERSUBSECTORIAL  SALUD              300,172,000300,172,000    

3103001                                             CAPACITACION Y APOYO TECNICO A ENTES        300,172,000                   300,172,000    

                DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR SALUD.    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 300,172,000         300,172,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y              300,000,000       300,000,000    

                ESTUDIOS    

410300                                               INTERSUBSECTORIAL  SALUD              300,000,000300,000,000    

4103003                                             CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS        300,000,000                   300,000,000    

                BIOLOGICOS.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    300,000,000300,000,000    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION PARA         1,000,000,000    1,000,000,000    

                PROCESAMIENTO    

430301                                               PREVENCION EN  SALUD              1,000,000,0001,000,000,000    

4303011                                             LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION E    1,000,000,000             1,000,000,000    

                INVESTIGACION DE LAS CONDICIONES FISICO    

                SANITARIAS DE LOS MEDICAMENTOS,    

                ALIMENTOS  E INSUMOS PARA LA SALUD.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    161,600,000161,600,000    

                                              21     OTROS RECURSOS DE  TESORERIA                   838,400,000         838,400,000    

510         ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION  Y            2,199,950,000    2,199,950,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510301                                               PREVENCION EN SALUD              2,199,950,0002,199,950,000    

5103012                                             MEJORAMIENTO DE LA  VIGILANCIA             2,199,950,0002,199,950,000    

< span style=’mso-tab-count:5′>     SANITARIA Y  CONTROL DE CALIDAD DE LOS           

                PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA,    

                ARMONIZADOS POR EL ACUERDO DE    

                CARTAGENA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,199,950,0002,199,950,000    

                SECCION: 2001    

                MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO    

                TOTAL  PRESUPUESTO:208,605,823,186             208,605,823,186    

                A.  FUNCIONAMIENTO81,046,423,186                 81,046,423,186    

               UNIDAD: 200101    

                GESTION GENERAL55,026,641,00055,026,641,000    

1              GASTOS DE PERSONAL5,649,500,000                 5,649,500,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A4,323,600,000                4,323,600,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA3,225,900,000              3,225,900,000    

           10RECURSOS CORRIENTES3,225,900,000  3,225,900,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS22,800,000             22,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,800,000                   22,800,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES27,400,000                   27,400,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,400,000                   27,400,000    

1014     PRIMA  TECNICA207,600,000           207,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES207,600,000                 207,600,000    

          1       0        1        5                 OTROS        839,900,000                 839,900,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES839,900,000                 839,900,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS42,600,000              42,600,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS42,600,000              42,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES42,600,000                   42,600,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA327,700,000                 327,700,000    

     SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES327,700,000                 327,700,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA955,600,000                 955,600,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES955,600,000                 955,600,000    

2              GASTOS GENERALES2,748,500,0002,748,500,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES132,600,000               132,600,000    

        10   RECURSOS  CORRIENTES132,600,000                 132,600,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS2,450,600,000               2,450,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,450,600,000              2,450,600,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS165,300,000165,300,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES165,300,000                 165,300,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES46,628,641,000                  46,628,641,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO  81,400,000            81,400,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL81,400,000                81,400,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL81,400,000             81,400,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES81,400,000                   81,400,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR92,801,000     92,801,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES92,801,000             92,801,000    

3411     ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO  O.M.T.92,801,000                   92,801,000    

                (LEY 63 DE 1989)    

           10RECURSOS  CORRIENTES92,801,000                   92,801,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y42,761,621,000            42,761,621,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES42,761,621,000             42,761,621,000    

3511     PAGO MESADAS PENSIONALES CFT (LEY  51/90)       1,707,747,000     1,707,747,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,707,747,000             1,707,747,000    

3512     PAGO COMISION FIDUCIA-  PENSIONES224,500,000           224,500,000    

                C.F.T.-CORPORACION FINANCIERA DEL    

                TRANSPORTE LEY 51/90    

           10RECURSOS  CORRIENTES224,500,000                 224,500,000    

3513     PAGO MESADAS PENSIONALES  CORPORACION2,447,064,000              2,447,064,000    

                NACIONAL DE TURISMO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,447,064,0002,447,064,000    

3516     PAGO MESADAS PENSIONALES ALCALIS  DE21,409,810,000        21,409,810,000    

                COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,409,810,000            21,409,810,000    

3517     PAGO MESADAS PENSIONALES CONCESION  DE16,972,500,000  16,972,500,000    

                SALINAS    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,972,500,000            16,972,500,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS3,692,819,000            3,692,819,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES114,319,000            114,319,000    

3611     SENTENCIAS   114,319,000               114,319,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES114,319,000                 114,319,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS3,578,500,000           3,578,500,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO3,578,500,0003,578,500,000    

                D.G.P.N.    

            10RECURSOS  CORRIENTES3,578,500,000              3,578,500,000    

                UNIDAD: 200102    

                INDUSTRIA Y  COMERCIO21,244,738,000           21,244,738,000    

1              GASTOS DE  PERSONAL15,879,156,000               15,879,156,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A11,544,541,000              11,544,541,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA4,594,000,000              4,594,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES4,594,000,000                   4,594,000,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS25,456,000             25,456,000    

           16FONDOS  ESPECIALES25,456,000    25,456,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES24,383,000                   24,383,000    

           16FONDOS  ESPECIALES24,383,000    24,383,000    

1014     PRIMA  TECNICA104,786,000           104,786,000    

           16FONDOS  ESPECIALES104,786,000  104,786,000    

1015      OTROS         6,795,916,000               6,795,916,000    

           16FONDOS  ESPECIALES6,795,916,000                   6,795,916,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,099,655,950              2099,655,950    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES2,099,655,950                   2099,655,950    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,234,959,050              2,234,959,050    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS  ESPECIALES2,234,959,050                   2,234,959,050    

2              GASTOS GENERALES3,075,801,0003,075,801,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES723,405,000               723,405,000    

           16FONDOS  ESPECIALES723,405,000  723,405,000    

20 2    ADQUISICION DE  SERVICIOS2,291,008,000          2,291,008,000    

           16FONDOS  ESPECIALES2,291,008,000                   2,291,008,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS61,388,000   61,388,000    

           16FONDOS  ESPECIALES61,388,000    61,388,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES2,289,781,000           2,289,781,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO1,301,373,000                 1,301,373,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL1,301,373,000           1,301,373,000< /p>    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL31,021,000             31,021,000    

           16FONDOS  ESPECIALES31,021,000    31,021,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTES POR  INCREMENTO1,270,352,000              1,270,352,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN    

           16FONDOS  ESPECIALES1,270,352,000                   1,270,352,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y186,408,000       186,408,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES186,408,000        186,408,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES186,408,000                 186,408,000    

           16FONDOS  ESPECIALES186,408,000  186,408,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS802,000,000               802,000,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES802,000,000            802,000,000    

3611     SENTENCIAS   802,000,000               802,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES802,000,000  802,000,000    

                UNIDAD: 200107    

                ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.2,287,396,186                   2,287,396,186    

1              GASTOS DE  PERSONAL2,072,396,186                 2072,396,186    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,686,754,937                1,686,754,937    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,056,889,050              1,056,889,050    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,056,889,050              1,056,889,050    

1014     PRIMA  TECNICA112,703,074           112,703,074    

           10RECURSOS  CORRIENTES112,703,074                 112,703,074    

1015      OTROS           517,162,813               517,162,813    

           10RECURSOS  CORRIENTES517,162,813                 517,162,813    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA150,691,612                 150,691,612    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS CORRIENTES150,691,612                 150,691,612    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA234,949,637                 234,949,637    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES234,949,637                 234,949,637    

2              GASTOS GENERALES200,000,000    200,000,000    

          2       0        1                          ADQUISICION DE BIENES     20,000,000                   20,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,000,000                   20,000,000    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS180,000,000         180,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES180,000,000                 180,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES15,000,000      15,000,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO15,000,000             15,000,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL15,000,000                15,000,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL15,000,000             15,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,000,000                   15,000,000    

                UNIDAD: 200108    

                UNIDAD ADMINISTRATIVA  ESPECIAL2,487,648,000           2,487,648,000    

                COMISION DE REGULACION DE AGUA    

                POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO    

1              GASTOS DE PERSONAL1,473,634,0001,473,634,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A971,084,000                   971,084,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA475,323,000                 475,323,000    

           16FONDOS  ESPECIALES475,323,000  475,323,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS14,000,000             14,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES14,000,000    14,000,000    

          1       0        1        3                 INDEMNIZACION POR VACACIONES       15,769,000                   15,769,000    

           16FONDOS  ESPECIALES15,769,000    15,769,000    

1014     PRIMA  TECNICA92,761,000             92,761,000    

           16FONDOS  ESPECIALES92,761,000    92,761,000    

1015      OTROS            373,231,000               373,231,000    

           16FONDOS  ESPECIALES373,231,000  373,231,000    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS234,000,000            234,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS234,000,000            234,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES234,000,000  234,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA120,550,000                 120,550,000    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES120,550,000  120,550,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA148,000,000                 148,000,000    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS  ESPECIALES148,000,000  148,000,000    

2              GASTOS GENERALES786,400,000    786,400,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES122,570,000               122,570,000    

           16FONDOS  ESPECIALES122,570,000  122,570,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS662,210,000        662,210,000    

           16FONDOS  ESPECIALES662,210,000  662,210,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS1,620,000     1,620,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,620,000      1,620,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES227,614,000              227,614,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO106,554,000           106,554,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL106,554,000              106,554,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL8,983,  000              8,983,000    

           16FONDOS  ESPECIALES8,983,000      8,983,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO    97,571,000                   97,571,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN    

           16FONDOS  ESPECIALES97,571,000    97,571,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS121,060,000               121,060,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES1,060,0001,060,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,060,000      1,060,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS120,000,000              120,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS  DISTRIBUCION120,000,000                 120,000,000    

                PREVIO CONCEPTO DGPN    

           16FONDOS  ESPECIALES120,000,000  120,000,000    

                C. INVERSION127,559,400,000       127,559,400,000    

                UNIDAD: 200101    

                GESTION  GENERAL122,119,400,000                   122,119,400,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA69,008,000,000              69,008,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

1111200                                                           INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO  BASICO56,540,500,000                                  56,540,500,000    

11112002                                                       CONSTRUCCION PLAN MAESTRO  DE2,000,000,000                                    2000,000,000    

                ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,000,000,000           2000,000,000    

11112003                                                       CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO  DE2,000,000,000                                    2000,000,000    

                ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE    

                BARRANQUILLA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,000,000,000           2000,000,000    

11112009                                                       AMPLIACION REHABILITACION  Y38,598,000,000                                  38,598,000,000    

                CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA    

                POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA    

                APOYAR EL AJUSTE Y MODERNIZACION DE    

                LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE ESTOS    

                SERVICIOS.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO20,644,800,000                  20,644,800,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA17,953,200,000         17,953,200,000    

                AUTORIZADOS    

111120010                                                     CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO  DE13,942,500,000                                  13,942,500,000    

                ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN    

                CARTAGENA – BOLIVAR.    

           11OTROS RECURSOS  DEL  TESORO13,942,500,000                  13,942,500,000    

1111201                                                           ACUEDUCTO Y  ALCANTARILLADO12,467,500,000                                  12,467,500,000    

11112011                                                       AMPLIACION REHABILITACION Y9,974,000,000  9,974,000,000    

                CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA    

                POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA    

                MODERNIZACION DE LAS EMPRESAS    

                PRESTADORAS DE ESTOS SERVICIOS. PLAN    

                CARIBE.    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA9,974,000,000                9,974,000,000    

11112014                                                       AMPLIACION REHABILITACION Y2,493,500,000  2,493,500,000    

                CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA    

                POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA    

                MODERNIZACION DE LAS EMPRESAS    

                PRESTADORAS DE ESTOS SERVICIOS. PLAN    

                CARIBE.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,493,500,000           2,493,500,000    

                AUTORIZACION    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE7,879,460,000                 7,879,460,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

1131200                                                           INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO7,879,460,000                                    7,879,460,000    

11312004                                                       CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO  DE7,879,460,000                                    7,879,460,000    

                ALCANTARILLADO DE BUENAVENTURA – PLAN    

                PACIFICO. FONDO NORDICO.    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA7,879,460,000                7,879,460,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          400,000,000       400,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211200                                               INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y  COMERCIO400,000,000                                       400,000,000    

2112003                                             EDICION, ELABORACION Y DIVULGACION  DE400,000,000                                       400,000,000    

                NORMAS TECNICAS    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO400,000,000              400,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          820,000,000       820,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221206                                               TURISMO820,000,000                820,000,000    

2212067< span style=’mso-tab-count:1′> CAPACITACION POLICIA DE  TURISMO250,000,000                                       250,000,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO250,000,000              250,000,000    

2212068                                             MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE UN SISTEMA570,000,000                                       570,000,000    

                DE INFORMACION TURISTICO.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO570,000,000              570,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y5,964,320,000                5,964,320,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310200                                               INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO  1,214,320,000                                    1,214,320,000    

3102002                                             DIFUSION PREMIO COLOMBIANO A LA        200,000,000  200,000,000    

                CALIDAD.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO200,000,000              200,000,000    

310200105                                                       IMPLANTACION CENTROS REGIONALES DE1,014,320,000                                    1,014,320,000    

                INVERSION, INFORMACION Y TECNOLOGIA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,014,320,000           1,014,320,000    

310202                                               PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRI A      450,000,000       450,000,000    

310202107                                                       IMPLEMENTACION PREMIO NACIONAL DE  LA400,000,000                                       400,000,000    

                INNOVACION EMPRESARIAL    

11           OTROS  RECURSOS DEL  TESORO400,000,000              400,000,000    

310202108                                                       APOYO A LA CREACION Y  FORTALECIMIENTO50,000,000                                         50,000,000    

                DE PARQUES TECNOLOGICOS PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

310204                                               COMERCIO INTERNO        500,000,000        500,000,000    

3102041                                             IMPLEMENTACION CONSOLIDACION Y         500,000,000  500,000,000    

                DESARROLLO D ELAS UNIDADES    

                EMPRESARIALES PERTENECIENTES AL    

                SECTOR COMERCIO    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

310206                                               TURISMO2,200,000,000             2,200,000,000    

         310    206    5                          ASISTENCIA A LA PROMOCION TURISTICA     2000,000,000                   2000,000,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,000,000,000           2000,000,000    

3102069                                             APROVECHAMIENTO Y PARTICIPACION EN170,000,000  170,000,000    

                ORGANISMOS INTERNACIONALES.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO170,000,000              170,000,000    

31020611                                                         IMPLANTACION DE LOS  CONVENIOS30,000,000                                         30,000,000    

                REGIONALES DE COMPETITIVIDAD TURISTICA    

            11OTROS RECURSOS DEL TESORO30,000,000      30,000,000    

3101200                                                            INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO  BASICO1,600,000,000                                    1,600,000,000    

31012003                                                       APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL  PROGRAMA1,600,000,000                                    1,600,000,000    

                DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION    

                PARA LOS ENTES TERRITORIALES Y    

                ENTIDADES PRESTADORAS    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,600,000,000           1,600,000,000    

          410                                        INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y   650,000,000                 650,000,000    

                ESTUDIOS    

410202                                               PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA       100,000,000       100,000,000    

4102021                                             IMPLANTACION RED COLOMBIANA DE         100,000,000  100,000,000    

                CENTROS DE SUBCONTRATACION    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO100,000,000              100,000,000    

410204                                               COMERCIO INTERNO         150,000,000       150,000,000    

         410    204    9                          IMPLANTACION, CREACION,          100,000,000                 100,000,000    

                FORTALECIMIENTO Y/O MODERNIZACION DE    

                MINICADENAS PRODUCTIVA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO100,000,000              100,000,000    

41020410                                                         IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL  DE50,000,000                                         50,000,000    

                DISENO INDUSTRIAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

4101000   INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO400,000,000                   400,000,000    

41010001                                                       IMPLANTACION DE LA UNIDAD DE  ANALISIS100,000,000                                       100,000,000    

                MICROECONOMICO DEL MINISTERIO DE    

                DESARROLLO ECONOMICO    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO100,000,000              100,000,000    

41010005                                                       NORMALIZACION DE LA PROPIEDAD  Y300,000,000                                       300,000,000    

                MODERNIZACION DE LA TITULACION    

                PREDIAL.CONVENIO CON EL PNUD.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO300,000,000              300,000,000    

440         ACTUALIZACION DE  INFORMACION PARA300,000,000                 300,000,000    

                PROCESAMIENTO    

4401400                                                           INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA  300,000,000  300,000,000    

44014002                                                       DISENO Y ESTRATEGIA DE  CONFORMACION,300,000,000                                       300,000,000    

                DIFUSION, ADMINISTRACION Y    

                SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE    

     INFORMACION TERRITORIAL Y DE VIVIENDA –    

                SIU    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO300,000,000              300,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION  Y2,790,000,000                2,790,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510206                                               TURISMO250,000,000                250,000,000    

510206  2                                            ASISTENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO A  LA250,000,000                                       250,000,000    

                POLICIA DE TURISMO    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO250,000,000              250,000,000    

5101000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO540,000,000  540,000,000    

51010009                                                       ASISTENCIA TECNICA: INSTRUMENTACION  E540,000,000                                       540,000,000    

                IMPLEMENTACION DEL MARCO DE    

                PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL Y    

                URBANA DE LA POLITICA URBANA NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO540,000,000              540,000,000    

5101200                                                           INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO  BASICO2,000,000,000                                    2000,000,000    

51012003                                                       IMPLANTACION DEL PROGRAMA  DE2,000,000,000                                    2000,000,000    

                MODERNIZACION EMPRESARIAL DEL SECTOR    

                DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA2,000,000,000                2000,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         34,307,620,000  34,307,620,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520201                                               MICROEMPRESA E INDUSTRIA  ARTESANAL20,000,000,000                                  20,000,000,000    

5202014                                             IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO  DE20,000,000,000                                  20,000,000,000    

                MODERNIZACION Y DESARROLLO    

                TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUENAS Y    

                MEDIANAS EMPRESAS -FOMIPYME    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO20,000,000,000                  20,000,000, 000    

5201400                                                           INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA  3,540,000,000  3,540,000,000    

52014001                                                       ASISTENCIA TECNICA A LA POLITICA  DE3,540,000,000                                    3,540,000,000    

                VIVIENDA Y GESTION URBANA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO600,000,000              600,000,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA2,940,000,000           2,940,000,000    

                AUTORIZADOS    

5201501                                                           ASISTENCIA DIRECTA A LA  COMUNIDAD10,767,620,000                                  10,767,620,000    

52015011                                                       CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA  A9,357,112,000                                    9,357,112,000    

                ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE    

                LA REGION DEL PLAN PACIFICO.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,339,278,000           2,339,278,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA7,017,834,000                7,017,834,000    

52015013                                                       ADMINISTRACION Y PUESTA EN MARCHA DE  LA1,410,508,000                                    1,410,508,000    

                ESTRUCTURA DE APOYO, ESTUDIOS DE    

                PREINVERSION E INVERSION DEL PLAN    

                PACIFICO    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,410,508,000           1,410,508,000    

                UNIDAD: 200102    

                INDUSTRIA Y COMERCIO2,000,000,000             2000,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          1,600,000,000    1,600,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211200                                               INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y  COMERCIO1,600,000,000                                    1,600,000,000    

2112001                                             ADQUISICION DOTACION Y  MANTENIMIENTO1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE    

                CONTROL DE CALIDAD Y METROLOGIA.    

           16FONDOS  ESPECIALES1,000,000,000                   1,000,000,000    

2112002                                             MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE  PROPIEDAD300,000,000                                       300,000,000    

                INDUSTRIAL COLOMBIANO.    

            16FONDOS ESPECIALES300,000,000  300,000,000    

2112004                                             IMPLANTACION SISTEMA DE DEFENSA DEL300,000,000  300,000,000    

                CONSUMIDOR    

           16FONDOS  ESPECIALES300,000,000  300,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         400,000,000       400,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520200                                               INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y  COMERCIO400,000,000                                       400,000,000    

5202003                                             MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA400,000,000                                       400,000,000    

                COMPUTACIONAL Y DE INFORMACION PARA    

                FORTALECER NIVELES DE COMPETITIVIDAD    

                NACIONAL    

           16FONDOS  ESPECIALES400,000,000  400,000,000    

                UNIDAD: 200107    

                ARTESANIAS DE COLOMBIA  S.A.2,000,000,000                   2000,000,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA1,400,000,000                1,400,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111201                                               MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL1,400,000,000  1,400,000,000    

1112011                                             CONSTRUCCION Y OPERACION PLAZA DE  LOS1,400,000,000                                    1,400,000,000    

                ARTESANOS PARQUE SIMON BOLIVAR SANTAFE    

                DE BOGOTA. D.C.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,400,000,000           1,400,000,000    

320         PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL  DEL600,000,000                   600,000,000    

                RECURSO HUMANO    

320201                                               MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL600,000,000  600,000,000    

3202019                                             EXPLOTACION Y FORTALECIMIENTO DE  LOS250,000,000                                       250,000,000    

                LABORATORIOS DE DISENO PARA EL    

                DESARROLLO DE LA ARTESANIA Y LA PEQUENA    

                EMPRESA EN EL PAIS    

    11OTROS RECURSOS DEL  TESORO250,000,000             250,000,000    

32020113                                                         ADECUACION DE LA PRODUCCION  ARTESANAL50,000,000                                         50,000,000    

                ELABORADA POR LAS MUJERES TEJEDORAS Y    

                CESTERAS DE LAS AREAS RURALES,    

                CAMPESINAS E INDIGENAS DEL PAIS A LAS    

                CONDICIONES DEL MERCADO NACIONAL E    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

32020114                                                         APLICACION DE PLANES DE INNOVACION  Y50,000,000                                         50,000,000    

                DESARROLLO TECNOLOGICO EN LAS UNIDADES    

                PRODUCTIVAS INDIGENAS, RURALES Y    

                URBANAS DEL PAIS QUE DESEMPENAN LOS    

                OFICIOS DE LA CERAMICA, ALFARERIA,    

           11OTROS RECURSOS  DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

32020117                                                         ASISTENCIA TECNICA Y  COOPERACION50,000,000                                         50,000,000    

                INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL    

                SECTOR ARTESANAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

32020118                                                         IMPLANTACION DEL CENTRO DE GESTION  DE50,000,000                                         50,000,000    

                MERCADOS, TECNOLOGIA, INFORMACION Y    

                DOCUMENTACION PARA LA ARTESANIA EN    

                COLOMBIA.    

           11OTROS RECURSOS  DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

32020119                                                         AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO  DEL50,000,000                                         50,000,000    

                COMERCIO INTERNO Y DE EXPORTACION DE    

                PRODUCTOS ARTESANALES    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

32020132                                                         MEJORAMIENTO Y  FORTALECIMIENTO20,000,000                                         20,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL    

                SECTOR    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO20,000,000      20,000,000    

32020133CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE30,000,00030,000,000    

                LOS OFICIOS Y DE LA PRODUCCION EN EL    

                SECTOR ARTESANAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO30,000,000      30,000,000    

32020134                                                         AMPLIACION DEL POSICIONAMIENTO  DEL50,000,000                                         50,000,000    

                PRODUCTO ARTESANAL A NIVEL NACIONAL E    

                INTERNACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

< span  style=’mso-tab-count:5′>     UNIDAD: 200108    

                UNIDAD ADMINISTRATIVA  ESPECIAL1,440,000,000           1,440,000,000    

                COMISION DE REGULACION DE AGUA    

                POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         1,440,000,000    1,440,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201201                                                           ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  1,440,000,000  1,440,000,000    

520120110                                                     ANALISIS , DISENO , DESARROLLO  Y360,000,000                                       360,000,000    

                COMPLEMENTACION DEL REGIMEN TARIFARIO    

                PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE    

                AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO EN    

                COLOMBIA.    

           16FONDOS  ESPECIALES360,000,000  360,000,000    

520120111                                                     ESTUDIOS E INVESTIGACIONES  PARA57,600,000                                         57,600,000    

                VERIFICAR Y REVISAR SOLICITUDES DE    

                                                       MODIFICACION DE FORMULAS TARIFARIAS    

                PRESENTADAS POR LOS PRESTADORES DE    

                SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,    

                ALCANTARI    

           16FONDOS  ESPECIALES57,600,000    57,600,000    

520120112                                                     ANALISIS , DISENO Y DESARROLLO  DEL748,800,000                                       748,800,000    

                MARCO REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA    

                POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO    

           16FONDOS  ESPECIALES748,800,000  748,800,000    

520120114                                                     ANALISIS , DISENO, DESARROLLO  E273,600,000                                       273,600,000    

                IMPLANTACION DEL SISTEMA DE    

                INFORMACION SOPORTE A LA FUNCION    

                REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS    

                DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO    

           16FONDOS  ESPECIALES273,600,000  273,600,000    

                SECCION: 2003    

                                                       INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA  DE INTERES 

                                                         SOCIAL Y REFORMA URBANA -INURBE-    

                TOTAL PRESUPUESTO:160,224,687,00013,286,700,000      173,511,387,000    

                A. FUNCIONAMIENTO13,224,687,0003,226,800,000  16,451,487,000    

1              GASTOS DE PERSONAL9,102,550,000276,000,000      9,378,550,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A7,542,675,000                7,542,675,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA5,425,050,000              5,425,050,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,425,050,000              5,425,050,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS9,525,000     9,525,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,525,0009,525,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES27,750,000                   27,750,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,750,000                   27,750,000    

1014     PRIMA  TECNICA111,825,000           111,825,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES111,825,000                 111,825,000    

1015      OTROS         1968,525,000               1968,525,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,968,525,000              1968,525,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              276,000,000       276,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              276,000,000       276,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  276,000,000        276,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA  507,975,000                 507,975,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES507,975,000                 507,975,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,051,900,000              1,051,900,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,051,900,000              1,051,900,000    

2              GASTOS  GENERALES794,325,0002,950,800,000        3,745,125,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES330,825,000107,800,000   438,625,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES330,825,000                 330,825,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    107,800,000107,800,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS276,000,0002,843,000,000   3,119,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES276,000,000                 276,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  2,843,000,000    2,843,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS187,500,000187,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES187,500,000                 187,500,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES3,327,812,000           3,327,812,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO441,800,000           441,800,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL441,800,000              441,800,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL441,800,000           441,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES441,800,000                 441,800,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y</span>1,467,930,0001,467,930,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES235,100,000        235,100,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES235,100,000                 235,100,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES235,100,000                 235,100,000    

352       CESANTIAS     383,200,000               383,200,000    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS196,100,000               196,100,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES196,100,000                 196,100,000    

3522     CESANTIAS  PARCIALES187,100,000                  187,100,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES187,100,000                 187,100,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y849,630,000               849,630,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     SERVICIO MEDICO (DECRETO  294/81)206,700,000           206,700,000    

           10RECURSOS  CORRI ENTES206,700,000                206,700,000    

3532     INDEMNIZACION POR MUERTE  (DECRETO100,425,000                100,425,000    

                 294/81)    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,425,000                 100,425,000    

3533     APORTE PATRONAL FAVI (DECRETO 294/81)    542,505,000                 542,505,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES542,505,000                 542,505,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,418,082,000            1,418,082,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES918,082,000            918,082,000    

3611     SENTENCIAS   918,082,000               918,082,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES918,082,000                 918,082,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS500,000,000              500,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS. PREVIO  CONCEPTO500,000,000                 500,000,000    

                DGPN.    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA                  59,900,000         59,900,000    

7              SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA   59,900,00059,900,000    

71           AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA INTERNA        51,000,000         51,000,000    

715       ENTIDADES  FINANCIERAS51,000,00051,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    51,000,00051,000,000    

          7        2                                   INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA            8,900,000  8,900,000    

                PUBLICA INTERNA    

725       ENTIDADES  FINANCIERAS8,900,0008,900,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,900,0008,900,000    

                C.  INVERSION147,000,000,00010,000,000,000          157,000,000,000    

620                 SUBSIDIOS  DIRECTOS147,000,000,00010,000,000,000        157,000,000,000    

6201402                                                           SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA147,000,000,000       10,000,000,000157,000,000,000< /span>    

62014021                                                       SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA – LEY 546  DE120,000,000,000                                120,000,000,000    

                1999    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO100,000,000,000                100,000,000,000    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA20,000,000,000        20,000,000,000    

                AUTORIZACION    

62014022                                                       SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA A  NIVEL27,000,000,000                                  27,000,000,000    

                NACIONAL    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA27,000,000,000        27,000,000,000    

                AUTORIZACION    

62014021011                                                 SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA         10,000,000,000        10,000,000,000    

                COMPLEMENTARIO    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  10,000,000,000  10,000,000,000    

                SECCION: 2020    

                SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES    

                TOTAL PRESUPUESTO:        47,715,169,00047,715,169,000    

                A. FUNCIONAMIENTO         41,889,000,00041,889,000,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      26,258,100,00026,258,100,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            19,106,900,000  19,106,900,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   7,838,700,000    7,838,700,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,838,700,0007,838,700,000    

10 12  HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS       28,900,00028,900,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    28,900,00028,900,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   45,600,000         45,600,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    45,600,00045,600,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 90,700,00090,700,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    90,700,00090,700,000    

1015      OTROS                                11,103,000,00011,103,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    11,103,000,00011,103,000,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              80,000,000         80,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              80,000,000         80,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    80,000,00080,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           3,601,300,000    3,601,300,000    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES3,601,300,0003,601,300,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           3,469,900,000    3,469,900,000    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,469,900,0003,469,900,000    

2              GASTOS GENERALES           3,141,100,0003,141,100,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES558,800,000558,800,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    558,800,000558,800,000    

202ADQUISICION DE SERVICIOS2,487,500,0002,487,500,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,487,500,0002,487,500,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       94,800,00094,800,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    94,800,00094,800,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      12,489,800,000   12,489,800,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             2,173,000,000    2,173,000,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                2,173,000,000    2,173,000,000    

3211      CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL   78,800,00078,800,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    78,800,00078,800,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             2094,200,000    2094,200,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2094,200,0002,094,200,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   6,050,500,000    6,050,500,000< /span>    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES          6,050,500,000     6,050,500,000    

3511     PAGO OBLIGACIONES PENSIONALES DE  LA      6,050,500,000    6,050,500,000    

                SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A    

                TRAVES DEL FOPEP    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,050,500,0006,050,500,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  4,266,300,0004,266,300,000    

          3       6        1                          SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES           1,060,000,000         1,060,000,000    

3611      SENTENCIAS                       1,060,000,0001,060,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,060,000,0001,060,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      3,206,300,000     3,206,300,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO  CONCEPTO            2,206,300,000    2,206,300,000    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     2,206,300,0002,206,300,000    

3632     PROGRAMA DE CREDITO DE VIVIENDA  PARA              1,000,000,000    1,000,000,000    

                LOS EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE    

                SOCIEDADES (DECRETO 1695 DE 1997)    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,000,000,0001,000,000,000    

                C.  INVERSION                     5,826,169,0005,826,169,000    

112         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA           5,212,426,000    5,212,426,000    

                DEL SECTOR    

1121000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO5,212,426,000             5,212,426,000    

11210004                                                       ADQUISICION SISTEMA DE SEGURIDAD Y       700,402,000                   700,402,000    

                CONTROL DE ACCESO PARA LA    

                SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,SEDE    

                BOGOTA    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  700,402,000        700,402,000    

11210005                                                       ADQUISICION SISTEMA DE GESTION PARA LA   2,760,025,000           2,760,025,000    

                SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SEDE    

                BOGOTA E INTENDENCIAS REGIONALES    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  2,760,025,000    2,760,025,000    

11210006                                                       MEJORAMIENTO , CREACION DE UNA BODEGA   1,751,999,000           1,751,999,000    

                DE DATOS EMPRESARIAL DE LA    

                SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  1,751,999,000    1,751,999,000    

221         AD QUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,                  613,743,000613,743,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

2211000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO613,743,000                   613,743,000    

22110001                                                       ADQUISICION SISTEMA DE COMUNICACIONES   613,743,000                 613,743,000    

                PARA LA SUPERINTENDENCIA DE    

                SOCIEDADES, SEDE BOGOTA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    539,700,000539,700,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  74,043,00074,043,000    

                SECCION: 2021    

                UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA 

                  DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE

                  CREDITO TERRITORIAL ICT    

                TOTAL PRESUPUESTO:        10,368,384,00010,368,384,000    

                A. FUNCIONAMIENTO         8,264,384,0008,264,384,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      825,384,000825,384,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A           398,050,000        398,050,000    

                                                       NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   283,300,000       283,300,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  283,300,000        283,300,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   14,000,000         14,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  14,000,00014,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 39,750,00039,750,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  39,750,00039,750,000    

1015      OTROS                                61,000,00061,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  61,000,00061,000,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              310,917,000       310,917,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS              310,917,000       310,917,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  310,917,000        310,917,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           55,500,000         55,500,000    

                SECT OR PRIVADO    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  55,500,00055,500,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           60,917,000         60,917,000    

                SECTOR PUBLICO    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  60,917,00060,917,000    

2              GASTOS GENERALES           3,032,700,0003,032,700,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES138,600,000138,600,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  138,600,000        138,600,000< /b>    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          1,578,100,000    1,578,100,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  1,578,100,000    1,578,100,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       1,316,000,0001,316,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  1,316,000,000    1,316,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      4,406,300,000     4,406,300,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             1,406,300,000    1,406,300,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                1,406,300,000    1,406,300,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    151,600,000       151,600,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  151,600,000        151,600,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             1,254,700,000    1,254,700,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN    

           21OTROS RECURSOS  DE TESORERIA  1,254,700,000    1,254,700,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  3,000,000,0003,000,000,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   3,000,000,000    3,000,000,000    

3611      SENTENCIAS                       3,000,000,0003,000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,000,000,0003,000,000,000    

                C.  INVERSION                     2,104,000,0002,104,000,000    

123         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             2,104,000,000    2,104,000,000    

                INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA    

1231402                                                           SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA       2,104,000,000             2,104,000,000    

12314021                                                       SANEAMIENTO Y CULMINACION DE OBRAS Y  2,104,000,000             2,104,000,000    

                COMPROMISOS PARA LA LIQUIDACION DE LOS    

                ACTIVOS ICT.    

           21OTROS RECURSOS  DE TESORERIA  2,104,000,000    2,104,000,000    

                SECCION: 2101    

                MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA    

                TOTAL  PRESUPUESTO:209,725,693,637             209,725,693,637    

                A.  FUNCIONAMIENTO39,156,318,637                 39,156,318,637    

                UNIDAD: 210101    

                 GESTION GENERAL18,680,289,58718,680,289,587    

1              GASTOS DE  PERSONAL7,555,100,000                 7,555,100,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A5,711,245,030                5,711,245,030    

                NOMINA                                              

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA4,242,615,192              4,242,615,192    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,242,615,192              4,242,615,192    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS52,900,000             52,900,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES52,900,000                   52,900,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES34,000,000                   34,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES34,000,000                   34,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA224,901,153           224,901,153    

           10RECURSOS  CORRIENTES224,901,153                 224,901,153    

1015      OTROS         1,121,986,489               1,121,986,489    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,121,986,489              1,121,986,489    

1018     OTROS GASTOS PERSONALES –  (DISTRIBUCION         34,842,196         34,842,196    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           10RECURSOS  CORRIENTES34,842,196                   34,842,196    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA902,438,209                 902,438,209    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES902,438,209                 902,438,209    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA941,416,761                 941,416,761    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES941,416,761                 941,416,761    

2              GASTOS GENERALES1,867,156,5871,867,156,587    

201       ADQUISICION DE  BIENES316,156,587316,156,587    

           10RECURSOS  CORRIENTES316,156,587                 316,156,587    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,345,000,000               1,345,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,345,000,000              1,345,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS206,000,000206,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES206,000,000                 206,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES9,258,033,000           9,258,033,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO4,577,800,000                 4,577,800,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL525,800,000              525,800,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL525,800,000           525,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES525,800,000                 525,800,000    

327        MUNICIPIOS4,052,000,000              4,052,000,000    

3271     TRANSFERIR A LOS MUNICIPIOS  PRODUCTORES       4,052,000,000     4,052,000,000    

                DE ORO Y PLATINO -DECRETO 2173/92    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,052,000,000              4,052,000,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL  EXTERIOR226,750,000             226,750,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES226,750,000           226,750,000    

3411     ORGANIZACION INTERNACIONAL DE  ENERGIA226,750,000                 226,750,000    

                ATOMICA-OIEA-LEY 16 DE 1960    

           10RECURSOS  CORRIENTES226,750,000                 226,750,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y491,000,000                 491,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES491,000,000        491,000,000    

3511     MESADAS PENSIONALES  -INEA-491,000,000              491,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES491,000,000                 491,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS3,962,483,000            3,962,483,000    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  1,797,483,000                 1,797,483,000    

3611      SENTENCIAS1,797,483,000              1,797,483,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,797,483,000              1,797,483,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS2,165,000,000           2,165,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3633     OTRAS TRANSFERENCIAS. PREVIO  CONCEPTO2,165,000,000              2,165,000,000    

                DGPN.    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,085,000,000              2085,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES80,000,000    80,000,000    

                UNIDAD: 210106    

                COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y  GAS        8,098,477,050     8,098,477,050    

                – CREG –    

1              GASTOS DE  PERSONAL4,977,507,050                 4,977,507,050    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,788,962,309                1,788,962,309    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,071,756,488              1,071,756,488    

           16FONDOS  ESPECIALES1,071,756,488                   1,071,756,488    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS5,473,530     5,473,530    

           16FONDOS  ESPECIALES5,473,530      5,473,530    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES5,586,000            5,586,000    

           16FONDOS  ESPECIALES5,586,000      5,586,000    

1014PRIMA TECNICA106,622,400106,622,400    

           16FONDOS  ESPECIALES106,622,400  106,622,400    

1015      OTROS            519,067,400               519,067,400    

           16FONDOS  ESPECIALES519,067,400  519,067,400    

1018     OTROS GASTOS PERSONALES –  (DISTRIBUCION         80,456,491         80,456,491    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           16FONDOS  ESPECIALES80,456,491    80,456,491    

          1       0        2                          SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  2,701,300,000              2,701,300,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS2,701,300,000                  2,701,300,000    

           16FONDOS  ESPECIALES2,701,300,000                   2,701,300,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA296,963,166                 296,963,166    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES296,963,166  296,963,166    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA190,28  1,575                190,281,575    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS  ESPECIALES190,281,575  190,281,575    

2              GASTOS GENERALES1,544,700,0001,544,700,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES217,600,000               217,600,000    

           16FONDOS  ESPECIALES217,600,000  217,600,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,298,400,000               1,298,400,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,298,400,000                   1,298,400,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS28,700,000   28,700,000    

           16FONDOS ESPECIALES28,700,000     28,700,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES1,576,270,000           1,576,270,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO191,570,000           191,570,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL191,570,000              191,570,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL11,100,000             11,100,000    

            16FONDOS ESPECIALES11,100,000    11,100,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO    180,470,000                 180,470,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN    

           16FONDOS  ESPECIALES180,470,000  180,470,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,384,700,000            1,384,700,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS1,384,700,000           1,384,700,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3633     OTRAS TRANSFERENCIA PREVIO  CONCEPTO     1,384,700,000              1,384,700,000    

                DGPPN    

           16FONDOS  ESPECIALES1,384,700,000                   1,384,700,000    

                UNIDAD: 210112    

                EMPRESA NACIONAL MINERA –  MINERCOL12,377,552,000           12,377,552,000    

1              GASTOS DE  PERSONAL6,579,200,000                 6,579,200,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A5,629,170,000                5,629,170,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA3,701,820,000              3,701,820,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,701,820,000              3,701,820,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES8,280,000            8,280,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,280,0008,280,000    

1014     PRIMA  TECNICA25,110,000             25,110,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,110,000                   25,110,000    

1015      OTROS         1893,960,000               1893,960,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,893,960,000              1893,960,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA396,690,000                 396,690,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES396,690,000                 396,690,000    

          1       0        4                          CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          553,340,000                 553,340,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES553,340,000                 553,340,000    

2              GASTOS GENERALES1,091,200,0001,091,200,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS596,400,000        596,400,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES596,400,000                 596,400,000    

203       IMPUESTOS Y M  ULTAS494,800,000                   494,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES494,800,000                 494,800,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES4,707,152,000           4,707,152,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO12,300,000             12,300,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL12,300,000                12,300,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL12,300,000             12,300,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,300,000                   12,300,000    

< p class=MsoNormal  style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:5.9pt;tab-stops:right  8.2pt 20.7pt 32.05pt 43.1pt 54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt  338.75pt’>        3       5                                   TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y       1,058,900,000              1,058,900,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352        CESANTIAS1,058,900,000               1,058,900,000    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS1,058,900,000            1,058,900,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,058,900,000              1,058,900,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS3,635,952,000            3,635,952,000    

3 61       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES156,452,000            156,452,000    

3611     SENTENCIAS   156,452,000               156,452,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES156,452,000                 156,452,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS3,479,500,000           3,479,500,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS – PREVIO  CONCEPTO          697,462,000       697,462,000    

                DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES697,462,000                 697,462,000    

3635     TRANSFERIR A LA UPME LEY 143 DE 19942,782,038,000             2,782,038,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,782,038,000              2,782,038,000    

                C. INVERSION170,569,375,000       170,569,375,000    

                UNIDAD: 210101    

                GESTION  GENERAL170,569,375,000                   170,569,375,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE751,153,000          751,153,000    

                                                       INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113406                                               SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN751,153,000        751,153,000    

                COMUNICACIONES    

1134061                                             AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA     751,153,000   751,153,000    

                COMPUTACIONAL PARA EL MINISTERIO DE    

                MINAS Y ENERGIA E IMPLEMENTACION DE UN    

                SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES751,153,000                 751,153,000    

          310                                        DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA  Y          500,000,000                   500,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310207                                               MINERIA500,000,000                 500,000,000    

31020713                                                         ASISTENCIA A LA INDUSTRIALIZACION  DE500,000,000                                       500,000,000    

                METALES PRECIOSOS. PARA TRANSFERIR AL    

                FONDO DE FOMENTO DE METALES PRECIOSOS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION  Y2,551,442,000                2,551,442,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510207                                               MINERIA551,442,000                 551,442,000    

5102071                                             ASISTENCIA AL SECTOR MINERO Y DE        551,442,000  551,442,000    

                HIDROCARBUROS, CONTRAPARTIDA    

                CONVENIO CON CANADA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO551,442,000              551,442,000    

510500                                               INTERSUBSECTORIAL ENERGIA          2000,000,000    2000,000,000    

5105005                                             ASISTENCIA TECNICA PARA REALIZAR  LAS2,000,000,000                                    2000,000,000    

                INTERVENTORIAS A LOS CONTRATOS DE    

                CONCESION DE LAS AREAS DE SERVICIO    

                EXCLUSIVO DE GAS    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,000,000,000              2000,000,000    

620                 SUBSIDIOS DIRECTOS129,600,000,000     129,600,000,000    

620500                                               INTERSUBSECTORIAL ENERGIA          129,600,000,000  129,600,000,000    

6205001                                             DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS  POR129,600,000,000                                129,600,000,000    

                MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO.    

                DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP .    

           10RECURSOS  CORRIENTES129,600,000,000          129,600,000,000    

630                        TRANSFERENCIAS37,166,780,000       37,166,780,000    

630500   INTERSUBSECTORIAL  ENERGIA37,166,780,000                  37,166,780,000    

6305005                                             DISTRIBUCION RECURSOS DE LOS EXC. DE  LA30,000,000,000                                  30,000,000,000    

                CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD GENERADOS    

                POR EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO A    

                TRAVES DEL F. DE SOLIDARIDAD PARA    

                SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS    

           16FONDOS  ESPECIALES30,000,000,000                 30,000,000,000    

6305006                                             DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LOS EXC.  DE7,166,780,000                                    7,166,780,000    

                LA CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD    

                GENERADOS POR EMPRESAS DEL SECTOR DE    

                GAS A TRAVES DEL F. DE SOLIDARIDAD PARA    

                SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS    

           16FONDOS  ESPECIALES7,166,780,000                   7,166,780,000    

                SECCION: 2103    

                INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION 

                  GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL

                  Y NUCLEAR – INGEOMINAS    

                TOTAL  PRESUPUESTO:17,379,260,0008,525,538,000          25,904,798,000    

                A. FUNCIONAMIENTO14,629,260,000525,800,000      15,155,060,000    

1              GASTOS DE  PERSONAL12,788,900,000               12,788,900,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A9,978,765,792                9,978,765,792    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA6,902,864,094              6,902,864,094    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,902,864,094              6,902,864,094    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS29,387,716   29,387,716    

           10RECURSOS  CORRIENTES29,387,716                   29,387,716    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES35,107,147                   35,107,147    

           10RECURSOS  CORRIENTES35,107,147                   35,107,147    

1014     PRIMA  TECNICA663,775,177           663,775,177    

           10RECURSOS  CORRIENTES663,775,177                 663,775,177    

1015      OTROS         2,187,631,658               2,187,631,658    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,187,631,658              2,187,631,658    

1018     OTROS GASTOS PERSONALES –  (DISTRIBUCION        160,000,000        160,000,000    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           10RECURSOS  CORRIENTES160,000,000                 160,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,124,144,257              1,124,144,257    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,124,144,257              1,124,144,257    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,685,989,951              1,685,989,951    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,685,989,951              1,685,989,951    

2              GASTOS  GENERALES1,063,060,000508,800,000         1,571,860,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES131,500,000               131,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES131,500,000                 131,500,000    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS905,360,000508,800,000       1,414,160,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES905,360,000                 905,360,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    508,800,000508,800,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS26,200,000   26,200,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,200,000                   26,200,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES777,300,000     17,000,000         794,300,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO32,400,000             32,400,000    

321       ADMINISTRACION PUBLIC A  CENTRAL32,400,000               32,400,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL32,400,000             32,400,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES32,400,000                   32,400,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS744,900,00017,000,000     761,900,000    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACIONES    17,000,00017,000,000    

3611      SENTENCIAS                       17,000,00017,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,000,00017,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS744,900,000              744,900,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3633     DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS744,900,000              744,900,000    

                TRASNFERENCIAS. PREVIO CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES744,900,000                 744,900,000    

                C. INVERSION2,750,000,0007,999,738,00010,749,738,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA Y2,750,000,000         6,260,989,0009,010,989,000    

                ESTUDIOS    

410207                                               MINERIA950,000,000        5,560,989,000    6,510,989,000    

41020710                                                         ASISTENCIA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN   1,400,000,000           1,400,000,000    

                GEOCIENCIAS, RECURSOS DEL SUBSUELO Y    

                MEDIO AMBIENTE FISICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,400,000,0001,400,000,000    

41020716                                                         INVENTARIO DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE   1,587,345,000           1,587,345,000    

                LA NACION    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,587,345,0001,587,345,000    

41020717                                                         MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE  LA950,000,000                   600,000,0001,550,000,000    

                GESTION Y DE LOS RECURSOS DE    

                INVESTIGACION    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO950,000,000              950,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    600,000,000600,000,000    

41020718                                                         LEVANTAMIENTO GEOCIENTIFICO DEL   1973,644,000             1973,644,000    

                TERRITORIO NACIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1973,644,0001,973,644,000    

410903                                               MITIGACION1,800,000,000        700,000,0002,500,000,000    

4109031                                             INVENTARIO Y MONITOREO DE  GEOAMENAZAS1,800,000,000                700,000,0002,500,000,000    

                Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE    

                LA TIERRA    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,800,000,000              1800,000,000    

            20INGRESOS CORRIENTES    700,000,000700,000,000    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION PARA         1,738,749,000    1,738,749,000    

                PROCESAMIENTO    

430207                                               MINERIA                   1,738,749,000    1,738,749,000    

4302077                                             INVESTIGACION Y DESARROLLO  DEL           1,738,749,0001,738,749,000    

                SERVICIO DE INFORMACION GEOCIENTIFICA    

                NACIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,738,749,0001,738,749,000    

                SECCION: 2109    

                UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA           

                – UPME    

                TOTAL PRESUPUESTO:        11,128,151,90011,128,151,900    

                A. FUNCIONAMIENTO         3,048,158,9503,048,158,950    

1              GASTOS DE PERSONAL      1943,816,1501,943,816,150    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            1,504,327,878    1,504,327,878    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   1,058,812,044    1,058,812,044    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,058,812,0441,058,812,044    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    4,012,850  4,012,850    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,012,8504,012,850    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   8,892,100  8,892,100    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,892,1008,892,100    

1014     PRIMA  TECNICA                 88,156,10688,156,106    

           20INGRESOS  CORRIENTES    88,156,10688,156,106    

1015      OTROS                                252,635,968252,635,968    

           20INGRESOS  CORRIENTES    252,635,968252,635,968    

1018     OTROS GASTOS PERSONALES –  (DISTRIBUCION                  91,818,81091,818,810    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           20INGRESOS  CORRIENTES    91,818,81091,818,810    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           203,156,855       203,156,855    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    203,156,855203,156,855    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           236,331,417       236,331,417    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES236,331,417236,331,417    

2              GASTOS GENERALES           611,360,000611,360,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES179,700,000179,700,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    179,700,000179,700,000    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS          419,300,000       419,300,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    419,300,000419,300,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       12,360,00012,360,000    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 12,360,000         12,360,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       492,982,800       492,982,800    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             173,182,800       173,182,800    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                173,182,800       173,182,800    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    17,677,50017,677,500    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,677,50017,677,500    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO    155,505,300       155,505,300    

                SALARIAL-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    155,505,300155,505,300    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  319,800,000319,800,000    

363        DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS       319,800,000       319,800,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3633     OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO  CONCEPTO            319,800,000       319,800,000    

< p class=MsoNormal  style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt;  margin-left:0cm;text-align:justify;tab-stops:right 8.2pt 20.7pt 32.05pt 43.1pt  54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt  338.75pt’>                                                      DGPN    

            20INGRESOS CORRIENTES     319,800,000319,800,000    

                C.  INVERSION                     8,079,992,9508,079,992,950    

310         DIVULGACION, ASISTENCIA  TECNICA Y            1,400,000,000    1,400,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310500                                               INTERSUBSECTORIAL  ENERGIA                   1,400,000,0001,400,000,000    

3105001                                             ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LA      700,000,000                   700,000,000    

                ENERGIZACION RURAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    700,000,000700,000,000    

3105002                                             ASESORIA PARA LA ELABORACION DE         400,000,000                   400,000,000    

                METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA    

                DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    400,000,000400,000,000    

3105003                                             CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS   300,000,000                   300,000,000    

                AREAS DE MINERIA Y ENERGIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    300,000,000300,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA Y              1,750,000,000    1,750,000,000    

                ESTUDIOS    

410207                                               MINERIA                   800,000,000       800,000,000    

4102077                                             ASESORIA PARA LA IDENTIFICACION Y      800,000,000                   800,000,000    

                EVALUACION DE PROSPECTOS RELACIONADOS    

                CON EL IMPULSO A LA INDUSTRIA MINERA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    800,000,000800,000,000    

410500                                               INTERSUBSECTORIAL  ENERGIA                   950,000,000950,000,000    

4105002                                             ASESORIA PARA ESTUDIOS DE SUMINISTRO        250,000,000                   250,000,000    

                DE ENERGIA    

           20INGRESOS CORRIENTES     250,000,000250,000,000    

4105003                                             ASESORIA PARA LA INCORPORACION DE LA        300,000,000                   300,000,000    

                DIMENSION AMBIENTAL EN LA    

                PLANIFICACION ENERGETICA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    300,000,000300,000,000    

4105004                                             ASESORIA PARA LA EJECUCION  DE              400,000,000400,000,000    

                PROYECTOS DE USO RACIONAL DE ENERGIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    400,000,000400,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y            1,200,000,000    1,200,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                                                       ESTADO    

510207                                               MINERIA                   1,200,000,000    1,200,000,000    

5102071                                             ASISTENCIA PARA LA CONSOLIDACION DEL        1,200,000,000             1,200,000,000    

                PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MINERO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,200,000,0001,200,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y  ORGANIZACION                  3,729,992,9503,729,992,950    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRAC ION DEL ESTADO    

520500                                               INTERSUBSECTORIAL  ENERGIA                   1,729,992,9501,729,992,950    

52050010                                                         ASESORIA PARA LA ELABORACION  DEL499,993,950                   499,993,950    

                PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    499,993,950499,993,950    

52050011                                                         ASESORIA PARA EL PLANEAMIENTO DE LA      599,999,000                   599,999,000    

                EXPANSION ELECTRICA NACIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    599,999,000 599,999,000    

52050012                                                         ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE     600,000,000                   600,000,000    

                METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS Y    

                EVALUACION DE POLITICAS EN EL    

                SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS    

           20INGRESOS  CORRIENTES    600,000,000600,000,000    

52050013                                                         ASESORIA PARA LA REVISION Y EVALUACION  30,000,000                     30,000,000    

                DE LOS PLANES DE GESTION Y RESULTADOS       

                DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS    

                DE ENERGIAS ELECTRICA Y GAS    

                COMBUSTIBLE    

           20INGRESOS  CORRIENTES    30,000,00030,000,000    

5201000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO2,000,000,000             2000,000,000    

52010001                                                       IMPLANTACION DEL SISTEMA DE   2000,000,000             2000,000,000    

                INFORMACION MINERO ENERGETICO SIMEC    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2000,000,0002,000,000,000    

                SECCION: 2110    

                INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION 

                  DE SOLUCIONES ENERGETICAS – IPSE    

                TOTAL  PRESUPUESTO:67,892,129,0006,044,200,000          73,936,329,000    

                A. FUNCIONAMIENTO32,284,509,0006,044,200,000  38,328,709,000    

1              GASTOS DE PERSONAL3,207,000,000700,000,000      3,907,000,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A2,462,640,000                2,462,640,000    

                NOMINA    

1011   SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,879,100,000              1879,100,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,879,100,000              1879,100,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS28,000,000             28,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES28,000,000                   28,000,000    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES30,000,000                   30,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,000,000                   30,000,000    

1014     PRIMA TECNICA87,740,00087,740,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES87,740,000                   87,740,000    

1015      OTROS           437,800,000               437,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES437,800,000                 437,800,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              700,000,000       700,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  700,000,000        700,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA430,800,000                 430,800,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES430,800,000                 430,800,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA313,560,000                 313,560,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES313,560,000                 313,560,000    

2              GASTOS GENERALES8,969,100,0002,248,300,000      11,217,400,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES273,900,000100,000,000   373,900,000    

            10RECURSOS  CORRIENTES273,900,000                 273,900,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  100,000,000        100,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS7,622,200,000     2,148,300,000     9,770,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,622,200,000              7,622,200,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,148,300,0002,148,300,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS1,073,000,000                 1,073,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,073,000,000              1,073,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES13,559,009,000         1,696,200,00015,255,209,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO87,000,000    251,700,000       338,700,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL87,000,000       205,900,000       292,900,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL87,000,000   169,600,000        256,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES87,000,000                   87,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  169,600,000        169,600,000    

          3       2        1        2                 CREG          36,300,000         36,300,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  36,300,00036,300,000    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO              28,000,000         28,000,000    

                FINANCIERAS    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  28,000,00028,000,000    

327        MUNICIPIOS                       17,800,00017,800,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  17,800,00017,800,000    

          3        5                                   TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y        203,500,000                 203,500,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES203,500,000        203,500,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES203,500,000                 203,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES203,500,000                 203,500,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS13,268,509,0001,444,500,000    14,713,009,000    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACIONES  2021,809,000        1,444,500,000    3,466,309,000    

           10RECURSOS CORRIENTES2,021,809,000              2021,809,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,090,500,0001,090,500,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  354,000,000        354,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS11,246,700,000                  11,246,700,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO   11,246,700,000  11,246,700,000    

           DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,246,700,000            11,246,700,000    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y6,549,400,000      1,399,700,000    7,949,100,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL6,549,400,0001,399,700,0007,949,100,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA6,549,400,000   1,399,700,000    7,949,100,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,549,400,000              6,549,400,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES 1,399,700,0001,399,700,000    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA17,580,700,000           17,580,700,000    

7              SERVICIO DE LA DEUDA  INTERNA17,580,700,000               17,580,700,000    

71          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA  INTERNA11,542,900,000          11,542,900,000    

711       NACION     11,542,900,000               11,542,900,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO11,542,900,000                  11,542,900,000    

72          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS  DEUDA6,037,800,000                   6,037,800,000    

                PUBLICA INTERNA    

721        NACION       6,037,800,000               6,037,800,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO6,037,800,000           6,037,800,000    

                C. INVERSION18,026,920,000          18,026,920,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA7,945,461,000                7,945,461,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111503                                               SUBTRANSMISION ELECTRICA  7,945,461,000    7,945,461,000    

         111    503    9                          CONSTRUCCION DEL PLAN DE        5,000,000,000              5,000,000,000    

                INTERCONEXION ELECTRICA PARA EL    

                DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA5,000,000,000           5,000,000,000    

                AUTORIZACION    

11150310                                                         CONSTRUCCION DE LA LINEA DE  2,945,461,000  2,945,461,000    

                INTERCONEXION CHIGORODO (ANTIOQUIA)-    

                 RIOSUCIO (CHOCO) PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,945,461,000           2,945,461,000    

                AUTORIZACION    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE8,000,000,000                 8,000,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113500                                               INTERSUBSECTORIAL ENERGIA          8,000,000,000    8,000,000,000    

113500101                                                       IMPLANTACION Y PROMOCION DE  SOLUCIONES8,000,000,000                                    8,000,000,000< /o:p>    

                ENERGETICAS INTEGRALES EN LOCALIDADES    

                DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL    

                PAIS    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA8,000,000,000           8,000,000,000    

                AUTORIZACION    

420         ESTUDIOS DE  PREINVERSION2,081,459,000              2081,459,000    

420501                                               GENERACION ELECTRICA2,081,459,000    2081,459,000    

420  5012                                            ESTUDIOS DE DISENO DE VIA DE ACCESO  Y2,081,459,000                                    2081,459,000    

                LINEAS DE INTERCONEXION Y DISTRIBUCION,    

                ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA    

                CENTRAL HIDROELECTRICA DE BRAZO SECO EN    

                EL RIO NAPI MUNICIPIO DE GUAPI.    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,081,459,000              2081,459,000    

                 SECCION: 2201    

                MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    

     TOTAL  PRESUPUESTO:2,255,020,391,4122,255,020,391,412    

                A.  FUNCIONAMIENTO2,143,989,604,412            2,143,989,604,412    

                UNIDAD: 220101    

                GESTION GENERAL2,142,332,601,724                2,142,332,601,724    

1              GASTOS DE  PERSONAL10,521,691,750               10,521,691,750    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A8,216,967,566                8,216,967,566    

                NOMINA    

101 1SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA6,012,594,410                  6,012,594,410    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,012,594,410              6,012,594,410    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS97,234,750             97,234,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES97,234,750                   97,234,750    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES62,833,836                   62,833,836    

           10RECURSOS  CORRIENTES62,833,836                   62,833,836    

1014     PRIMA TECNICA300,388,906 300,388,906    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,388,906                 300,388,906    

1015      OTROS         1,743,915,664               1,743,915,664    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,743,915,664              1,743,915,664    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS361,556,134            361,556,134    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS361,556,134            361,556,134    

           10RECURSOS  CORRIENTES361,556,134                 361,556,134    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA506,779,236                 506,779,236    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS CORRIENTES506,779,236                 506,779,236    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,436,388,814              1,436,388,814    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,436,388,814              1,436,388,814    

2              GASTOS GENERALES1,825,097,1711,825,097,171    

          2       0        1                          ADQUISICION DE BIENES     295,273,438                 295,273,438    

           10RECURSOS  CORRIENTES295,273,438                 295,273,438    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS1,502,617,561               1,502,617,561    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,502,617,561              1,502,617,561    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS27,206,172   27,206,172    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,206,172                   27,206,172    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES2,129,985,812,803             2,129,985,812,803    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON  EL8,321,229,034         8,321,229,034    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE8,321,229,034                8,321,229,034    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     CUERPOS CONSULTIVOS DEL  GOBIERNO2,448,863,183               2,448,863,183    

                NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,448,863,183              2,448,863,183    

3112     PROGRAMAS DE REHABILITACION  PARA602,095,680                  602,095,680    

                ADULTOS CIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO    

                DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS    

                -CRAC    

           10RECURSOS  CORRIENTES602,095,680                 602,095,680    

3113     PROGRAMA EDUCACION PARA  ALUMNOS187,137,611                  187,137,611    

                SOBRESALIENTES Y SUBDOTADOS (LEY 115/94)    

    10RECURSOS  CORRIENTES187,137,611     187,137,611    

3117     FUNDACION COLEGIO MAYOR DE  SAN3,610,118,400           3,610,118,400    

                BARTOLOME (LEY 72/83)    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,610,118,400              3,610,118,400    

3119     PROGRAMAS DE REINSERCION PARA LA  PAZ     701,533,440                 701,533,440    

                Y LA DEMOCRACIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES701,533,440                 701,533,440    

31 111    EDUCACION NINOS CON PROBLEMAS  DE379,386,720                   379,386,720    

                APRENDIZAJE Y LIMITACIONES FISICAS    

           10RECURSOS  CORRIENTES379,386,720                 379,386,720    

31113   MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE  LAS392,094,000              392,094,000    

                LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACION    

                BASICA    

           10RECURSOS  CORRIENTES392,094,000                 392,094,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO1,165,953,037,264          1,165,953,037,264    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,069,862,000           2069,862,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL2,069,862,000                 2069,862,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,069,862,000              2069,862,000    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO646,941,315,264              646,941,315,264    

                FINANCIERAS    

3222     TRANSFERIR AL ICFES – CONSEJO NACIONAL  DE      126,500,400        126,500,400    

                EDUCACION SUPERIOR -CESU (LEY 30/92)    

           10RECURSOS  CORRIENTES126,500,400                 126,500,400    

3224     PRODUCCION DE MATERIALES  PARA123,180,480                123,180,480    

                CAPACITACION POPULAR A TRAVES DE    

                INRAVISION (D.LEY 2277/79 Y LEY 115/94)    

           10RECURSOS  CORRIENTES123,180,480                 123,180,480    

3225     CUERPOS CONSULTIVOS DEL  GOBIERNO282,515,137                  282,5 15,137    

                NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES282,515,137                 282,515,137    

32222   UNIVERSIDAD NACIONAL DE  COLOMBIA328,984,416,000            328,984,416,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES328,984,416,000          328,984,416,000    

32223   UNIVERSIDAD DEL  CAUCA44,850,508,000        44,850,508,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES44,850,508,000            44,850,508,000    

32224   UNIVERSIDAD PEDAGOGICA  NACIONAL26,384,036,000               26,384,036,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,384,036,000            26,384,036,000    

32225   UNIVERSIDAD DE  CALDAS39,310,736,000        39,310,736,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES39,310,736,000            39,310,736,000    

32226   UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA    48,833,246,000  48,833,246,000    

                DE COLOMBIA – TUNJA    

           10RECURSOS  CORRIENTES 48,833,246,000           48,833,246,000    

32227   UNIVERSIDAD DE  CORDOBA45,691,300,000     45,691,300,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES45,691,300,000            45,691,300,000    

32228   UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL  CHOCO16,761,250,000           16,761,250,000    

                -DIEGO LUIS CORDOBA    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,761,250,000            16,761,250,000    

32229   UNIVERSIDAD DE LOS  LLANOS11,902,210,000           11,902,210,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,902,210,000            11,902,210,000    

32230   UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE  PEREIRA36,225,182,000          36,225,182,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES36,225,182,000            36,225,182,000    

32231   UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR9,865,400,000              9,865,400,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,865,400,000              9,865,400,000    

32232   UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE  NEIVA20,898,218,000        20,898,218,000    

            10RECURSOS  CORRIENTES20,898,218,000            20,898,218,000    

32233   UNIVERSIDAD DE LA  AMAZONIA8,891,704,000          8,891,704,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,891,704,000              8,891,704,000    

32235   UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR  DE6,345,796,000               6,345,796,000    

                CUNDINAMARCA    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,345,796,000              6,345,796,000    

32254   PAGO SERVICIO DE LA DEUDA  INTERNA1,390,654,983                1,390,654,983    

                UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,390,654,983              1,390,654,983    

32255   PAGO SERVICIO DE LA DEUDA  INTERNA74,462,264            74,462,264    

                UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES74,462,264                   74,462,264    

3210      OTRAS ENTIDADES  DESCENTRALIZADAS516,941,860,000           516,941,860,000    

                PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL    

32101    UNIVERSIDAD DE  ANTIOQUIA119,397,552,000                   119,397,552,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES119,397,552,000          119,397,552,000    

32102    UNIVERSIDAD DE CARTAGENA33,921,908,000           33,921,908,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES33,921,908,000            33,921,908,000    

32103    UNIVERSIDAD DE  NARINO25,441,060,000        25,441,060,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,441,060,000            25,441,060,000    

32104    UNIVERSIDAD DE  PAMPLONA11,977,894,000             11,977,894,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,977,894,000            11,977,894,000    

32105    UNIVERSIDAD DEL  ATLANTICO48,040,366,000          48,040,366,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES48,040,366,000            48,040,366,000    

32106    UNIVERSIDAD DEL  QUINDIO21,641,384,000              21,641,384,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,641,384,000            21,641,384,000    

32107     UNIVERSIDAD DEL TOLIMA16,454,592,000       16,454,592,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,454,592,000            16,454,592,000    

32108    UNIVERSIDAD DEL  VALLE93,302,578,000          93,302,578,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES93,302,578,000            93,302,578,000    

32109    UNIVERSIDAD DISTRITAL «FRANCISCO JOSE  7,282,730,000              7,282,730,000    

                DE CALDAS»    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,282,730,000              7,282,730,000    

321010  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE  SANTANDER37,447,044,000         37,447,044,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES37,447,044,000            37,447,044,000    

321011  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  DEL18,024,240,000               18,024,240,000    

                MAGDALENA    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,024,240,000            18,024,240,000    

321012  UNIVERSIDAD «FRANCISCO DE PAULA12,495,386,000                12,495,386,00 0    

                SANTANDER» -CUCUTA    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,495,386,000            12,495,386,000    

321013  UNIVERSIDAD «FRANCISCO DE  PAULA2,391,254,000                  2,391,254,000    

                SANTANDER» -OCANA    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,391,254,000              2,391,254,000    

321014  UNIVERSIDAD DE  SUCRE5,700,150,000             5,700,150,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,700,150,000              5,700,150,000    

321015  UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA394,426,000                 394,426,000    

                -TULUA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES394,426,000                 394,426,000    

321016  UNIVERSIDAD DE LA  GUAJIRA6,790,466,000              6,790,466,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,790,466,000              6,790,466,000    

321017  UNIVERSIDAD DE  CUNDINAMARCA3,238,830,000                3,238,830,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,238,830,000              3,238,830,000    

321021  ESCUELAS INDUSTRIALES E  INSTITUTOS53,000,000,000            53,000,000,000    

                TECNICOS -LEY 21 DE 1982. -SSF.    

                (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN)    

           16FONDOS  ESPECIALES53,000,000,000                 53,000,000,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL  EXTERIOR968,786,000             968,786,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES968,786,000           968,786,000    

3411     ORGANISMOS  INTERNACIONALES968,786,000           968,786,000    

                -(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN)    

           10RECURSOS  CORRIENTES968,786,000                 968,786,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y938,324,595,905          938,324,595,905    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y938,324,595,905       938,324,595,905    

                SEGURIDAD SOCIAL    

35 31     FONDO NACIONAL DE  PRESTACIONES221,588,487,067                221,588,487,067    

                SOCIALES DEL MAGISTERIO – APORTE DE    

                AFILIADOS DOCENTES NACION    

           17RENTAS  PARAFISCALES221,588,487,067           221,588,487,067    

3532     FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES  SOCIALES       32,887,748,177   32,887,748,177    

                DEL MAGISTERIO – APORTE DE AFILIADOS    

                DOCENTES TERRITORIALES    

           17RENTAS  PARAFISCALES32,887,748,177             32,887,748,177    

3533     FONDO NACIONAL DE  PRESTACIONES84,316,697,438                  84,316,697,438    

                SOCIALES DEL MAGISTERIO – APORTE    

                PATRONAL DE DOCENTES TERRITORIALES    

           17RENTAS  PARAFISCALES84,316,697,438             84,316,697,438    

3534     FONDO NACIONAL DE  PRESTACIONES46,336,029,325                  46,336,029,325    

                SOCIALES DEL MAGISTERIO – RENDIMIENTOS    

                INVERSIONES    

                                              17     RENTAS  PARAFISCALES       46,336,029,325            46,336,029,325    

3535     FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES  SOCIALES       3,646,807,155     3,646,807,155    

                DEL MAGISTERIO – AMORTIZACION POR    

                CAPITAL DE LA DEUDA – FINANCIADOS Y    

                COFINANCIADOS DECRETO 196/95    

           17RENTAS  PARAFISCALES3,646,807,155               3,646,807,155    

3536     FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES  SOCIALES       2,722,004,702     2,722,004,702    

                                                       DEL MAGISTERIO – INTERESES SOBRE SALDO    

                DE LA DEUDA – FINANCIADOS Y    

                COFINANCIADOS DECRETO 196/95    

           17RENTAS  PARAFISCALES2,722,004,702               2,722,004,702    

3537     FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES  SOCIALES       43,040,125,898   43,040,125,898    

                DEL MAGISTERIO – AMORTIZACION POR    

                CAPITAL DE LA DEUDA – RENTAS PROPIAS    

                DECRETO 196/95    

                                              17     RENTAS  PARAFISCALES       43,040,125,898            43,040,125,898    

3538     FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES  SOCIALES       23,229,723,294   23,229,723,294    

                 DEL MAGISTERIO – INTERESES SOBRE SALDO DE    

                LA DEUDA – RENTAS PROPIAS DECRETO 196/95    

           17RENTAS  PARAFISCALES23,229,723,294             23,229,723,294    

35313   FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES  SOCIALES        480,556,972,849         480,556,972,849    

                DEL MAGISTERIO – PENSIONES Y    

                                                       JUBILACIONES    

        10   RECURSOS  CORRIENTES480,556,972,849          480,556,972,849    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS16,418,164,600          16,418,164,600    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES1,032,171,000                  1,032,171,000    

3611      SENTENCIAS1,032,171,000              1,032,171,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,032,171,000              1,032,171,000    

363   DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS15,385,993,600              15,385,993,600    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3633     OTRAS TRANSFERENCIAS  -UNIVERSIDAD843,500,000                 843,500,000    

                POPULAR DEL CESAR SECCIONAL AGUACHICA    

           10RECURSOS  CORRIENTES843,500,000                 843,500,000    

3635     OTRAS TRANSFERENCIAS.  (DISTRIBUCION642,953,600              642,953,600    

                PREVIO CONCEPTO DGPN.)    

           10RECURSOS  CORRIENTES642,953,600642,953,600    

3636     OTRAS TRANSFERENCIAS – LEY 30 DE 1992,      12,956,100,000  12,956,100,000    

                ARTICULO 87 – DISTRIBUCION PREVIO    

                CONCEPTO DGPN.    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,956,100,000            12,956,100,000    

3637     OTRAS TRANSFERENCIAS LEY 37 DE 1987.343,440,000               343,440,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES343,440,000                 343,440,000    

363< span style=’mso-tab-count:1′>  11       OTRAS TRANSFERENCIAS  (DISTRIBUCION600,000,000                                       600,000,000    

                PREVIO CONCEPTO DGPN)    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

                UNIDAD: 220114    

                JUNTA CENTRAL DE  CONTADORES1,657,002,688                 1,657,002,688    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,037,807,205                 1,037,807,205    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A236,160,004                   236,160,004    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA153,635,810                 153,635,810    

           16FONDOS  ESPECIALES153,635,810  153,635,810    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES2,565,000            2,565,000    

           16FONDOS  ESPECIALES2,565,000      2,565,000    

1014     PRIMA TECNICA38,898,833             38,898,833    

           16FONDOS  ESPECIALES38,898,833    38,898,833    

1015      OTROS              41,060,361               41,060,361    

           16FONDOS  ESPECIALES41,060,361    41,060,361    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS720,080,000            720,080,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS720,080,000            720,080,000    

           16FONDOS  ESPECIALES720,080,000  720,080,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA34,953,419                   34,953,419    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES34,953,419    34,953,419    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA46,613,782                   46,613,782    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS  ESPECIALES46,613,782    46,613,782    

2              GASTOS GENERALES530,170,907    530,170,907    

201       ADQUISICION DE  BIENES120,000,000               120,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES120,000,000  120,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS405,615,217        405,615,217    

           16FONDOS  ESPECIALES405,615,217  405,615,217    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS4,555,690     4,555,690    

           16FONDOS  ESPECIALES4,555,690      4,555,690    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES89,024,576      89,024,576    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO89,024,576             89,024,576    

321  ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL89,024,576            89,024,576    

32115   PROVISION PARA AJUSTE  INCREMENTO89,024,576            89,024,576    

                SALARIAL. DISTRIBUCION DGPN.    

           16FONDOS  ESPECIALES89,024,576    89,024,576    

                C. INVERSION111,030,787,000       111,030,787,000    

                UNIDAD: 220101    

                GESTION  GENERAL111,030,787,000                   111,030,787,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE5,000,000,000                 5,000,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113700                                               INTERSUBSECTORIAL EDUCACION    5,000,000,000     5,000,000,000    

113700107                                                       MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA5,000,000,000                                    5,000,000,000    

                FISICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS    

                DE LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE,    

                ANTIOQUIA, SANTANDER Y CUNDINAMANRCA.    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,000,000,0005,000,000,000    

                AUTORIZACION    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y48,740,000,000              48,740,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310700                                               INTERSUBSECTORIAL EDUCACION    48,540,000,000   48,540,000,000    

310700105                                                       IMPLANTACION DEL NUEVO  SISTEMA22,000,000,000                                  22,000,000,000    

                ESCOLAR: TRANSFORMACION DE LA GESTION Y    

                PARTICIPACION EDUCATIVA -BID    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       10,000,000,000            10,000,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA12,000,000,000              12,000,000,000    

310700108                                                       AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE  LA20,000,000,000                                  20,000,000,000    

                COBERTURA EN EDUCACION BASICA Y MEDIA    

                – EDUCACION RURAL – BANCO MUNDIAL.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA10,000,000,000        10,000,000,000    

                AUTORIZACION    

           14PRESTAMOS  DESTINACION ES  PECIFICA10,000,000,000             10,000,000,000    

310700113                                                       IMPLANTACION DE UN SISTEMA  DE2,000,000,000                                    2000,000,000    

                EVALUACION DE LA CALIDAD Y    

                FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS    

                INSTITUCIONES ESCOLARES.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,000,000,000           2000,000,000    

                AUTORIZACION    

310700134                                                       MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA500,000,000                                       500,000,000    

                EDUCACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

310700154                                                       MEJORAMIENTO DE PROCESOS     540,000,000  540,000,000    

                ETNOEDUCATIVOS DE COLOMBIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES540,000,000                 540,000,000    

310700155                                                       IMPLANTACION DE UN PROGRAMA  DE1,500,000,000                                    1,500,000,000    

                ATENCION A LOS NINOS, NINAS Y JOVENES    

                EN EDAD ESCOLAR VICTIMAS DEL    

                DESPLAZAMIENTO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,500,000,000              1,500,000,000    

310700158                                                       ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL2,000,000,000                                    2000,000,000    

                FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE    

                PLANEACION,DESCENTRALIZACION Y    

                REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

            14PRESTAMOS DESTINACION  ESPECIFICA1,000,000,000                1,000,000,000    

310703                                               EDUCACION SECUNDARIA          200,000,000       200,000,000    

3107037                                             MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD,        200,000,000       200,000,000    

                PERTINENCIA Y COBERTURA DE LA    

                EDUCACION MEDIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

320         PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL  DEL500,000,000                   500,000,000    

                RECURSO HUMANO    

320700                                               INTERSUBSECTORIAL EDUCACION     500,000,000       500,000,000    

32070011                                                         DISENO Y PUESTA EN MARCHA DE  UN500,000,000                                       500,000,000    

                PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA A NINOS    

                Y JOVENES CON TALENTOS Y CAPACIDADES    

                 EXCEPCIONALES.                 

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

620                SUBS IDIOS DIRECTOS19,903,700,000        19,903,700,000    

620700                                               INTERSUBSECTORIAL EDUCACION    18,460,310,000   18,460,310,000    

6207001                                             SUBSIDIO A LA PERMANENCIA Y  ASISTENCIA,17,468,784,000                                  17,468,784,000    

                EDUCACION BASICA. PREVIO CONCEPTO DNP.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA17,468,784,000        17,468,784,000    

                AUTORIZACION    

6207002                                             SUBSIDIO A LA PERMANENCIA Y  ASISTENCIA,991,526,000                                       991,526,000    

                EDUCACION BASICA EN CUMPLIMIENTO DEL    

              DECRETO 982  DE JUNIO DE 1999. PREVIO    

                CONCEPTO D.N.P    

           10RECURSOS  CORRIENTES991,526,000                 991,526,000    

620703                                               EDUCACION SECUNDARIA          1,443,390,000    1,443,390,000    

6207031                                             SUBSIDIO A LA PERMANENCIA Y  ASISTENCIA1,443,390,000                                    1,443,390,000    

                PARA EDUCACION SECUNDARIA. PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,443,390,000              1,443,390,000    

640         INVERSIONES Y APORTES  FINANCIEROS36,887,087,000             36,887,087,000    

640705                                               EDUCACION SUPERIOR     36,887,087,000  36,887,087,000    

6407051                                             APORTES PARA LA FINANCIACION DE  LA23,631,868,000                                  23,631,868,000    

                UNIVERSIDAD NACIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES23,631,868,000            23,631,868,000    

6407052                                             APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA   1,765,827,000   1,765,827,000    

                UNIVERSIDAD DEL CAUCA    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,765,827,000              1,765,827,000    

6407053                                             APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA   1,196,642,000   1,196,642,000    

                UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,196,642,000              1,196,642,000    

6407054                                             APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA   1,760,407,000   1,760,407,000    

                UNIVERSIDAD DE CALDAS    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       1,760,407,000              1,760,407,000    

6407055                                             APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA   2,439,362,000   2,439,362,000    

                UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA    

                DE COLOMBIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,439,362,000              2,439,362,000    

6407056                                             APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA   909,339,000  909,339,000    

                UNIVERSIDAD DE CORDOBA    

           10RECURSOS  CORRIENTES909,339,000                 909,339,000    

6407058                                             APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA   677,600,000  677,600,000    

                UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES677,600,000                 677,600,000    

6407059                                             APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA   1,563,902,000   1,563,902,000    

                UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,563,902,000              1,563,902,000    

< b>640   705                                 10                                 APORTES PARA LA FINANCIACION DE  LA481,096,000                                   481,096,000    

                UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR    

           10RECURSOS  CORRIENTES481,096,000                 481,096,000    

64070511                                                         APORTES PARA LA FINANCIACION DE  LA1,131,593,000                                    1,131,593,000    

                UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,131,593,000              1,131,593,000    

64070512                                                         APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA372,680,000                                       372,680,000    

                UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES372,680,000                 372,680,000    

64070513                                                         PORTES PARA LA FINANCIACION DE LA543,435,000                                       543,435,000    

                UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE    

                CUNDINAMARCA    

           10RECURSOS  CORRIENTES543,435,000                 543,435,000    

64070523                                                         APORTES PARA LA FINANCIACION DE  LA413,336,000                                       413,336,000    

                UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO    

           10RECURSOS  CORRIENTES413,336,000                 413,336,000    

                SECCION: 2202    

                INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO 

                  DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:11,944,101,90342,000,265,820        53,944,367,723    

                A. FUNCIONAMIENTO         22,407,765,82022,407,765,820    

1              GASTOS DE PERSONAL      10,397,716,07210,397,716,072    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            4,348,080,770    4,348,080,770    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   3,269,025,000    3,269,025,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,269,025,0003,269,025,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    39,034,55039,034,550    

           20INGRESOS  CORRIENTES    39,034,55039,034,550    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   28,727,782         28,727,782    

           20INGRESOS  CORRIENTES    28,727,78228,727,782    

1014     PRIMA  TECNICA                 119,081,250119,081,250    

           20INGRESOS  CORRIENTES    119,081,250119,081,250    

1015      OTROS                                892,212,188892,212,188    

           20INGRESOS  CORRIENTES    892,212,188892,212,188    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              4,653,937,802    4,653,937,802    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              4,653,937,802    4,653,937,802    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,653,937,8024,653,937,802    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           544,322,025       544,322,025    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    544,322,025544,322,025    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           851,375,475       851,375,475    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    851,375,475851,375,475    

2              GASTOS GENERALES           4,083,862,5884,083,862,588    

201       ADQUISICION DE  BIENES294,658,149294,658,149    

           20INGRESOS  CORRIENTES    294,658,149294,658,149    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          3,750,819,594    3,750,819,594    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,750,819,5943,750,819,594    

203       IMPUESTOS Y MULTAS        38,384,84538,384,845    

           20INGRESOS  CORRIENTES    38,384,84538,384,845    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       7,926,187,160    7,926,187,160    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             6,519,292,886    6,519,292,886    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                6,519,292,886    6,519,292,886    

3211     CUOTA DE AUDITAJE –  CONTRANAL                    114,045,527       114,045,527    

           20INGRESOS  CORRIENTES    114,045,527114,045,527    

3214     PROGRAMAS MODERNIZACION DEL  ESTADO     5,296,157,645    5,296,157,645    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,296,157,6455,296,157,645    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             1,109,089,714    1,109,089,714    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     1,109,089,7141,109,089,714    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR     16,510,824 16,510,824    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES   16,510,82416,510,824    

           20INGRESOS  CORRIENTES    16,510,82416,510,824    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  1,390,383,4501,390,383,450    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   34,230,31534,230,315    

3611      SENTENCIAS                       34,230,31534,230,315    

           20INGRESOS  CORRIENTES    34,230,31534,230,315    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      1,356,153,135     1,356,153,135    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     CONSEJO NACIONAL DE  ACREDITACION            359,251,755       359,251,755    

           20INGRESOS  CORRIENTES    359,251,755359,251,755    

3632     COMISION CONSULTIVA    397,500,000397,500,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    397,500,000397,500,000    

3633     CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION  SUPERIOR                  122,401,380122,401,380    

                CESU (LEY 30/92)    

           20INGRESOS  CORRIENTES    122,401,380122,401,380    

3634     OTRAS TRANSFERENCIAS  CORRIENTES             159,000,000       159,000,000    

                (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N)    

           20INGRESOS  CORRIENTES    159,000,000159,000,000    

3636     CONSEJO NACIONAL DOCTORADOS  Y                 318,000,000       318,000,000    

                MAESTRIAS    

           20INGRESOS  CORRIENTES    318,000,000318,000,000    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA11,944,101,903           11,944,101,903    

6               SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA11,532,576,903               11,532,576,903    

61          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA  EXTERNA9,440,167,300           9,440,167,300    

611       BANCA  COMERCIAL9,440,167,300  9,440,167,300    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO9,440,167,300           9,440,167,300    

62   INTERESES, COMISIONES Y GASTOS  DEUDA2,092,409,603                 2092,409,603    

                PUBLICA EXTERNA    

621       BANCA  COMERCIAL2,092,409,603  2092,409,603    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO2,092,409,603           2092,409,603    

7              SERVICIO DE LA DEUDA  INTERNA411,525,000         411,525,000    

71          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA  INTERNA375,000,000               375,000,000    

715       ENTIDADES  FINANCIERAS375,000,000              375,000,000    

                                              11     OTROS RECURSOS DEL TESORO     375,000,000                 375,000,000    

72          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS  DEUDA36,525,000               36,525,000    

                PUBLICA INTERNA    

725       ENTIDADES  FINANCIERAS36,525,000                36,525,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO36,525,000      36,525,000    

                C.  INVERSION                     19,592,500,00019,592,500,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   3,030,840,0003,030,840,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211705                                               EDUCACION  SUPERIOR               3,030,840,0003,030,840,000    

2117056                                             ADECUACION DE LOS MODOS DE SERVICIO DE    3,030,840,000             3,030,840,000    

                INFORMACION CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y    

                DE GESTION PARA SU PRODUCCION,    

                EVALUACION, TRANSFERENCIA Y DIFUSION EN    

                LA EDUCACION SUPERIOR.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,030,840,0003,030,840,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y            13,030,800,000  13,030,800,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310700                                               INTERSUBSECTORIAL EDUCACION              3,000,000,0003,000,000,000    

3107003                                             APROVECHAMIENTO DE LA EVALUACION     3,000,000,000             3,000,000,000    

                EDUCATIVA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2000,000,0002,000,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA 1,000,000,000      1,000,000,000    

310705                                               EDUCACION  SUPERIOR               10,030,800,00010,030,800,000    

3107056                                             IMPLANTACION DEL  DESARROLLO               3,000,000,0003,000,000,000    

                INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR    

                CON ENFASIS EN DESCENTRALIZACION.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,000,000,0003,000,000,000    

3107057                                             MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE        3,530,800,000             3,530,800,000    

                INVETIGACION, FUNDAMENTACION,    

                DESARROLLO, APLICACION Y ADMINISTRACION    

                DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN EL    

                S.N.P.    

            20INGRESOS CORRIENTES     3,530,800,0003,530,800,000    

3107058                                             CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN         3,500,000,000             3,500,000,000    

                SISTEMA DE MONITOREO PARA LA    

                VILGILANCIA Y CONTROL DE LA EDUCACION    

                SUPERIOR COLOMBIANA.    

            20INGRESOS CORRIENTES    3,500,000,0003,500,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y              2,300,000,000    2,300,000,000    

                ESTUDIOS    

410705                                               EDUCACION  SUPERIOR               2,300,000,0002,300,000,000    

41070514                                                         MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS        2,300,000,000             2,300,000,000    

                INSTITUCIONALES Y ACADEMICOS DE LA    

                EDUCACION SUPERIOR.    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 2,300,000,000         2,300,000,000    

520         ADMINISTRACION, CONTROL  Y  ORGANIZACION                  1,230,860,0001,230,860,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520705                                               EDUCACION  SUPERIOR               1,230,860,0001,230,860,000    

5207053                                             IMPLANTACION DE UN SISTEMA NACIONAL DE    1,230,860,000             1,230,860,000    

                ACREDITACION A TRAVES DEL CONSEJO    

                NACIONAL DE ACREDITACION    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,230,860,0001,230,860,000    

                SECCION: 2203    

                INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO 

                  Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX)    

                TOTAL PRESUPUESTO:22,882,000,000126,800,678,140     149,682,678,140    

                 A. FUNCIONAMIENTO         15,623,329,14015,623,329,140    

1              GASTOS DE PERSONAL      7,466,406,5637,466,406,563    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            5,309,265,001    5,309,265,001    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   3,824,465,625    3,824,465,625    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,824,465,6253,824,465,625    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    44,325,00044,325,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    44,325,00044,325,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   27,975,000         27,975,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    27,975,00027,975,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 50,976,56350,976,563    

           20INGRESOS  CORRIENTES    50,976,56350,976,563    

1015      OTROS                                1,361,522,8131,361,522,813    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,361,522,8131,361,522,813    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              542,775,000       542,775,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              542,775,000       542,775,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    542,775,000542,775,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           500,453,634       500,453,634    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    500,453,634500,453,634    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           1,113,912,928    1,113,912,928    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,113,912,9281,113,912,928    

2              GASTOS GENERALES           3,398,154,6373,398,154,637    

201       ADQUISICION DE  BIENES550,795,775550,795,775    

           20INGRESOS  CORRIENTES    550,795,775550,795,775    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          2,542,510,339    2,542,510,339    

           20INGRESOS CORRIENTES     2,542,510,3392,542,510,339    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       304,848,523304,848,523    

20    INGRESOS  CORRIENTES            304,848,523304,848,523    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       4,758,767,940    4,758,767,940    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             4,707,792,915    4,707,792,915    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                4,707,792,915    4,707,792,915    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    272,864,140       272,864,140    

           20INGRESOS  CORRIENTES    272,864,140272,864,140    

3214     PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL  ESTADO            3,638,512,075    3,638,512,075    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,638,512,0753,638,512,075    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             796,416,700       796,416,700    

                SALARIAL. DISTRIBUCIËN PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     796,416,700796,416,700    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR     15,525,00015,525,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES   15,525,00015,525,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    15,525,00015,525,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  35,450,02535,450,025    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   6,675,000  6,675,000    

3611      SENTENCIAS                       6,675,0006,675,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,675,0006,675,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      28,775,02528,775,025    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     SUPERINTENDENCIA BANCARIA LEY  18/88       28,775,025         28,775,025    

           20INGRESOS  CORRIENTES    28,775,02528,775,025    

                C.  INVERSION22,882,000,000111,177,349,000          134,059,349,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   1,500,000,0001,500,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221700                                               INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION              1,500,000,0001,500,000,000    

2217003                                             IMPLANTACION DE MODERNIZACION Y       1,500,000,000             1,500,000,000    

                ACTUALIZACION DEL ICETEX PREVIO PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,500,000,0001,500,000,000    

610                                    CREDITOS22,882,000,000109,677,349,000        132,559,349,000    

610300                                               INTERSUBSECTORIAL SALUD    5,000,000,000     5,000,000,000    

6103003                                             CREDITO EDUCATIVO PARA  SOSTENIMIENTO5,000,000,000                                    5,000,000,000    

                DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN    

                ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD.    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,000,000,000              5,000,000,000    

610700                                               INTERSUBSECTORIAL EDUCACION              1,500,000,0001,500,000,000    

610700100                                                       CAPACITACION EN IDIOMAS PARA ASPIRANTES   1,500,000,000           1,500,000,000    

                A ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL EXTERIOR.< /o:p>    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,500,000,0001,500,000,000    

610705                                               EDUCACION SUPERIOR      17,882,000,000108,177,349,000    126,059,349,000    

6107052                                             ASISTENCIA A TRAVES DE CREDITOS          918,000,0001,050,000,000             1968,000,000    

                CONDONABLES DE RECIPROCIDAD PARA    

                EXTRANJEROS EN COLOMBIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES918,000,000                 918,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,050,000,0001,050,000,000    

61070515                                                         IMPLANTACION DE CREDITO EDUCATIVO  PARA3,000,000,000         106,627,349,000109,627,349,000    

                ESTUDIOS DE PREGRADO EN EL PAIS,    

                POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,000,000,000              3,000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    68,670,149,00068,670,149,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  37,957,200,000  37,957,200,000    

61070516                                                         IMPLANTACION APOYO A MEJORES  BACHILLERES             7,020,000,000               7,020,000,000    

                DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES    

                BELLO    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,020,000,000              7,020,000,000    

61070519                                                         CREDITO A NIVEL NACIONAL A TRAVES DEL5,000,000,000                                    5,000,000,000    

                SECTOR FINANCIERO CONVENIO ICETEX    

                FONDO NACIONAL DE GARANTIAS    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,000,000,000              5,000,000,000    

61070527                                                         ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A  918,000,000                                       918,000,000    

                TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS    

                CONDONABLES ALVARO ULCUE    

           10RECURSOS  CORRIENTES918,000,000                 918,000,000    

61070528                                                         ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS  A1,026,000,000                                    1,026,000,000    

                TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA    

                ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL    

                PAIS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,026,000,0001,026,000,000    

61070530                                                         IMPLANTACION CREDITO EDUCATIVO    500,000,000                   500,000,000    

                PREGRADO Y POSTGRADO PAIS PARA    

                RESERVISTAS DE HONOR    

           20INGRESOS  CORRIENTES    500,000,000500,000,000    

                SECCION: 2205    

                INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES)    

                TOTAL PRESUPUESTO:26,256,398,0548,953,800,000          35,210,198,054    

                A. FUNCI ONAMIENTO4,664,398,0541,961,800,000   6,626,198,054    

1              GASTOS DE PERSONAL3,768,301,734306,900,000      4,075,201,734    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,849,855,034       68,100,0002,917,955,034    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA2,060,191,712     58,100,000         2,118,291,712    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,060,191,712              2060,191,712    

           20INGRESOS  CORRIENTES    58,100,00058,100,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS27,115,822             27,115,822    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,115,822                   27,115,822    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES25,000,000                   25,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,000,000                   25,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA140,618,75010,000,000150,618,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES140,618,750                 140,618,750    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,000,000 10,000,000    

1015     OTROS            596,928,750               596,928,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES596,928,750                 596,928,750    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS309,420,000  238,800,000        548,220,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS309,420,000  238,800,000        548,220,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES309,420,000                 309,420,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    238,800,000238,800,000    

103        CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA165,350,065                 165,350,065    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES165,350,065                 165,350,065    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA443,676,635                 443,676,635    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES443,676,635                 443,676,635    

2              GASTOS GENERALES83,568,2801,021,700,0001,105,268,280    

201       ADQUISICION  DE BIENES22,211,240111,800,000     134,011,240    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,211,240                   22,211,240    

           20INGRESOS  CORRIENTES    111,800,000111,800,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS38,519,200880,900,000         919,419,200    

           10RECURSOS  CORRIENTES38,519,200                   38,519,200    

           20INGRESOS  CORRIENTES    880,900,000880,900,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS22,837,84029,000,000   51,837,840    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,837,840                   22,837,840    

           20INGRESOS  CORRIENTES    29,000,00029,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES812,528,040     633,200,000       1,445,728,040    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO73,229,040    233,200,000       306,429,040    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL73,229,040                73,229,040    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL  73,229,040            73,229,040    

           10RECURSOS  CORRIENTES73,229,040                   73,229,040    

3210      OTRAS ENTIDADES  DESCENTRALIZADAS           233,200,000       233,200,000    

                PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL    

32102    ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO               233,200,000       233,200,000    

                2845 DE 1994    

           20INGRESOS  CORRIENTES    233,200,000233,200,000    

35   TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y667,400,000      667,400,000    

                 SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES667,400,000        667,400,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES667,400,000                 667,400,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES667,400,000                 667,400,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS71,899,000400,000,000     471,899,000    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACIONES71,899,000     400,000,000 471,899,000    

3611     SENTENCIAS     71,899,000400,000,000471,899,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES71,899,000                   71,899,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    400,000,000400,000,000    

                C. INVERSION21,592,000,0006,992,000,000    28,584,000,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA12,000,000,000              12,000,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111708                                               RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE12,000,000,000                                  12,000,000,000    

11170814                                                         CONSTRUCCION ADECUACION, DOTACION  Y2,000,000,000                                    2000,000,000    

                PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS    

                CENTROS DE RENDIMIENTO.    

        10   RECURSOS  CORRIENTES2,000,000,000              2000,000,000    

11170820                                                         CONSTRUCCION, ADECUACION, DOTACION  Y10,000,000,000                                  10,000,000,000    

                PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE    

                ESCENARIOS DEPORTIVOS    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA10,000,000,000        10,000,000,000    

                AUTORIZACION    

113         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  DE300,000,000          300,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113708                                                RECREACION, EDUCACION FISICA Y  DEPORTE300,000,000                                       300,000,000    

113708105                                                       ADECUACION MANTENIMIENTO Y  DOTACION300,000,000                                       300,000,000    

                DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. PREVIO    

                                                       CONCEPTO DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

212         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS, MATERIALES,    200,000,000       400,000,000600,000,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL    

                SECTOR    

212708                                               RECREACION, EDUCACION FISICA Y  DEPORTE200,000,000                   400,000,000600,000,000    

2127083                                             MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE  ALTO200,000,000                   400,000,000600,000,000    

                RENDIMIENTO EN COLOMBIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    393,500,000393,500,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  6,500,000  6,500,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          200,000,000       200,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221708                                               RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE200,000,000                                       200,000,000    

2217084                                             APOYO TECNOLOGICO Y ASISTENCIA PARA  EL200,000,000                                       200,000,000    

                MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS    

                ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA    

                NACIONAL DEL DEPORTE    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y8,792,000,000       6,592,000,00015,384,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310708                                               RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE8,792,000,0006,592,000,00015,384,000,000    

31070841                                                         ADMINISTRACION CONVENIOS CON       1,300,000,000             1,300,000,000    

                ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES Y    

                LOCALES.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,300,000,0001,300,000,000    

310708127                                                       ASISTENCIA APOYO Y MEJORAMIENTO DE  LA8,792,000,000             5,292,000,00014,084,000,000    

                EDUCACION FISICA, RECREACION,    

                APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y DEL    

                 DEPORTE EN COLOMBIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,792,000,000              8,792,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,292,000,0005,292,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y100,000,000          100,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510708                                               RECREACION, EDUCACION FISICA Y  DEPORTE100,000,000                                       100,000,000    

5107081                                             ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE   100,000,000       100,000,000    

                CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA    

                INTERNACIONAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

                SECCION: 2208    

                INSTITUTO CARO Y CUERVO    

                TOTAL PRESUPUESTO:2,452,317,43398,000,000        2,550,317,433    

                A. FUNCIONAMIENTO2,290,317,43398,000,000 2,388,317,433    

1              GASTOS DE PERSONAL1,904,350,57825,000,000        1929,350,578    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,476,195,128      7,000,000  1,483,195,128    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,117,695,647              1,117,695,647    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,117,695,647              1,117,695,647    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS12,018,803   7,000,000  19,018,803    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       12,018,803                   12,018,803    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,000,0007,000,000    

1014     PRIMA TECNICA45,148,237             45,148,237    

           10RECURSOS  CORRIENTES45,148,237                  45,148,237    

1015      OTROS            301,332,441               301,332,441    

           10RECURSOS  CORRIENTES301,332,441                 301,332,441    

102   SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS57,536,138          18,000,000         75,536,138    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS57,536,138     18,000,000         75,536,138    

           10RECURSOS  CORRIENTES57,536,138                   57,536,138    

           20INGRESOS CORRIENTES     18,000,00018,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA127,701,361                 127,701,361    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES   127,701,361127,701,361    

          1       0        4                          CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA                   242,917,951       242,917,951    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES   242,917,951242,917,951    

2              GASTOS GENERALES376,827,75049,000,000    425,827,750    

201       ADQUISICION DE  BIENES104,448,1288,000,000       112,448,128    

           10RECURSOS  CORRIENTES104,448,128                 104,448,128    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,000,0008,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS247,408,21017,000,000         264,408,210    

           10RECURSOS  CORRIENTES247,408,210                 247,408,210    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,000,00017,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS24,971,41224,000,000   48,971,412    

           10RECURSOS  CORRIENTES24,971,412                   24,971,412    

           20INGRESOS  CORRIENTES    24,000,00024,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES9,139,10524,000,000         33,139,105    

32          TRANSFERENCIAS AL  SECTOR  PUBLICO9,139,105               9,139,105    

321       ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL9,139,105                  9,139,105    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL9,139,105     9,139,105    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,139,1059,139,105    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  24,000,00024,000,000    

361  SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES        24,000,00024,000,000    

3611      SENTENCIAS                       24,000,00024,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    24,000,00024,000,000    

                C.  INVERSION162,000,000               162,000,000    

122         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA21,600,000                21,600,000    

                ADMINISTRATIVA    

122709                                               ARTE Y  CULTURA21,600,000               21,600,000    

1227091  ADQUISICION Y ADECUACION DE  LA21,600,000                 21,600,000    

                INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUTO CARO    

                Y CUERVO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,600,000                   21,600,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          32,400,000         32,400,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211709                                               ARTE Y  CULTURA32,400,000               32,400,000    

21  17091                                            ADQUISICION DE OBRAS CIENTIFICAS PARA  LA5,400,000                                           5,400,000    

                BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,400,0005,400,000    

2117092                                             ADQUISICION Y CONSERVACION DE  EQUIPOS27,000,000                                         27,000,000    

                PARA IMPRENTA Y ADMINISTRACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,000,000                   27,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y108,000,000            108,000,000    

                ESTUDIOS    

410709                                               ARTE Y CULTURA108,000,000             108,000,000    

4107092                                             EDICION DE OBRAS LINGUISTICAS,   86,400,000         86,400,000    

                GRAMATICALES Y LITERARIAS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES86,400,000                   86,400,000    

4107093                                             INVESTIGACION DE LAS LENGUAS  INDIGENAS21,600,000                                         21,600,000    

                COLOMBIANAS    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,600,000                   21,600,000    

                SECCION: 2209    

                INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)    

           TOTAL  PRESUPUESTO:2,115,142,772240,300,0002,355,442,772    

                A. FUNCIONAMIENTO1,733,142,77252,800,000          1,785,942,772    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,551,789,972                 1,551,789,972    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,212,375,295                1,212,375,295    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA847,162,500                 847,162,500    

           10RECURSOS  CORRIENTES847,162,500                 847,162,500    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES8,081,389            8,081,389    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,081,3898,081,389    

1014     PRIMA  TECNICA106,251,406           106,251,406    

           10RECURSOS  CORRIENTES106,251,406                 106,251,406    

101  5OTROS                 250,880,000               250,880,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,880,000                 250,880,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS67,865,927              67,865,927    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS67,865,927              67,865,927    

           10RECURSOS  CORRIENTES67,865,927                   67,865,927    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA84,180,113                   84,180,113    

                SECTOR  PRIVADO                 

            10RECURSOS  CORRIENTES84,180,113                   84,180,113    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA187,368,637                 187,368,637    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES187,368,637                 187,368,637    

2              GASTOS GENERALES166,243,08050,300,000    216,543,080    

201       ADQUISICION DE  BIENES53,339,6428,400,000          61,739,642    

           10RECURSOS  CORRIENTES53,339,642                   53,339,642    

            20INGRESOS CORRIENTES    8,400,0008,400,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS106,710,91341,900,000         148,610,913    

           10RECURSOS  CORRIENTES106,710,913                 106,710,913    

           20INGRESOS  CORRIENTES    41,900,00041,900,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS6,192,525     6,192,525    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,192,5256,192,525    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES15,109,7202,500,000         17,609,720    

32          TRANSFERENCIAS AL  SECTOR  PUBLICO8,174,720               8,174,720    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL8,174,720                  8,174,720    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL8,174,720     8,174,720    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,174,7208,174,720    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y6,935,000            6,935,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351        PENSIONES Y  JUBILACIONES6,935,000             6,935,000    

3511     MESADA  PENSIONAL6,935,000        6,935,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,935,0006,935,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  2,500,0002,500,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   2,500,000  2,500,000    

3611      SENTENCIAS                       2,500,0002,500,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,500,0002,500,000    

                C. INVERSION382,000,000187,500,000569,500,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y227,000,00057,000,000          284,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310705                                               EDUCACION SUPERIOR      25,000,000         26,000,00051,000,000    

3107051                                             IMPLANTACION DEL SERVICIO DE      25,000,00026,000,000                       51,000,000    

                COMUNICACION ACCESIBLE A LOS SORDOS EN    

                LOS PROCESOS DE EDUCACION PERMANENTE    

                A NIVEL NACIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,000,000                   25,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    26,000,00026,000,000    

310707                                               EDUCACION ESPECIAL      202,000,000       31,000,000233,000,000    

3107071                                             MEJORAMIENTO DE LA ATENCION  EDUCATIVA162,000,000                                       162,000,000    

                DE LA POBLACION SORDA COLOMBIANA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES162,000,000                 162,000,000    

3107072                                             IMPLANTACION DEL PRO YECTO DE  EDUCACION40,000,000                       31,000,00071,000,000    

                NO FORMAL PARA FORTALECER LA ATENCION    

                INTEGRAL DEL LIMITADO A TRAVES DE    

                METODOLOGIA A DISTANCIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,000,000                   40,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    31,000,00031,000,000    

320         PROTECCION Y BIENESTAR  SOCIAL DEL25,000,000   37,500,000         62,500,000    

                RECURSO HUMANO    

3203  01                                              PREVENCION EN SALUD     15,000,000         17,500,00032,500,000    

3203011                                             PREVENCION Y DETECCION PRECOZ DE       15,000,00017,500,000                       32,500,000    

                PERDIDAS AUDITIVAS EN EL TERRITORIO    

                NACIONAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,000,000                   15,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,500,00017,500,000    

3201300                                                           INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y  SEGURIDAD10,000,000                       20,000,00030,000,000    

           SOCIAL    

32013001                                                       CAPACITACION Y UBICACION LABORAL  DE10,000,000                       20,000,00030,000,000    

                LIMITADOS AUDITIVOS EN EL PAIS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,000,000                   10,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    20,000,00020,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA Y100,000,000   81,000,000         181,000,000    

                ESTUDIOS    

410707                                               EDUCACION ESPECIAL      100,000,000       81,000,00 0181,000,000    

4107071                                             INVESTIGACION PILOTO DE ATENCION      20,000,000   20,000,000    

                INTEGRAL AL SORDOCIEGO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,000,000                   20,000,000    

4107072                                             INVESTIGACION: PARA LA VALIDACION  DEL40,000,000                       81,000,000121,000,000    

                MODELO BILINGUE LENGUAJE MANUAL    

                COLOMBIANO/ESPANOL PARA NINOS SORDOS    

                DE 0-5 ANOS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,000,000                   40,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    81,000,00081,000,000    

4107073                                             INVESTIGACION PARA LA DESCRIPCION    40,000,000  40,000,000    

                LINGUISTICA DE LA LENGUA MANUAL    

                COLOMBIANA PARA SORDOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,000,000                   40,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         30,000,000         12,000,00042,000,000    

    INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520700                                               INTERSUBSECTORIAL EDUCACION     30,000,00012,000,000                       42,000,000    

5207001                                             IMPLANTACION DE UN MODELO DE    30,000,00012,000,000                       42,000,000    

                MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA    

                APLICADO AL INSOR.    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,000,000                   30,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    12,000,00012,000,000    

                                                       SECCION: 2210    

                INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)    

                TOTAL PRESUPUESTO:2,735,783,698200,168,000      2,935,951,698    

                A. FUNCIONAMIENTO2,311,483,69820,168,000          2,331,651,698    

1              GASTOS DE  PERSONAL2,141,531,281                 2,141,531,281    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,657,366,281                1,657,366,281    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,288,687,500              1,288,687,500    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,288,687,500              1,288,687,500    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS10,527,254             10,527,254    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,527,254                   10,527,254    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES9,499,027            9,499,027    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,499,0279,499,027    

1014     PRIMA  TECNICA60,682,500             60,682,500    

           10RECURSOS  CORRIENTES60,682,500                   60,682,500    

1015      OTROS           287,970,000               287,970,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES287,970,000                 287,970,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS67,000,000              67,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS67,000,000              67,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES67,000,000                   67,000,000    

1 03       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA171,037,650                 171,037,650    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES171,037,650                 171,037,650    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA246,127,350                 246,127,350    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES246,127,350                 246,127,350    

2              GASTOS GENERALES161,837,12020,168,000    182,005,120    

201ADQUISICION DE BIENES25,347,41225,347,412    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,347,412                   25,347,412    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS129,341,65016,888,338         146,229,988    

           10RECURSOS  CORRIENTES129,341,650                 129,341,650    

           20INGRESOS  CORRIENTES    16,888,33816,888,338    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS7,148,0583,279,66210,427,720    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,148,0587,148,058    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,279,6623,279,662    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,115,297         8,115,297    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO7,085,297               7,085,297    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL7,085,297                  7,085,297    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL7,085,297     7,085,297    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,085,2977,085,297    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,030,000                   1,030,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES1,030,000      1,030,000    

3611     SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES1,030,000      1,030,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,030,0001,030,000    

                C. INVERSION424,300,000180,000,000604,300,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          238,000,000       56,000,000294,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211707                                               EDUCACION ESPECIAL      238,000,000       56,000,000294,000,000    

2117072                                             DOTACION Y MANTENIMIENTO DE  MATERIALES147,000,000                     20,000,000167,000,000    

                DE EQUIPOS ESPECILIZADO PARA EL INCI.    

           10RECURSOS  CORRIENTES147,000,000                 147,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    13,000,00013,000,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  7,000,000  7,000,000    

211707104                                                       DOTACION Y MASIFICACION DEL USO  DE91,000,000                       36,000,000127,000,000    

                TECNOLOGIA PARA EL ACCESO A LA    

                INFORMACION DE PERSONAS CON LIMITACION    

                VISUAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL PAIS    

           10RECURSOS  CORRIENTES91,000,000                   91,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    36,000,00036,000,000    

310         DIVULGACION, ASISTENCIA  TECNICA Y102,000,00079,000,000          181,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310707   EDUCACION ESPECIAL102,000,00079,000,000181,000,000    

3107072                                             ASESORIA Y GESTION CON ENTIDADES       102,000,00079,000,000                     181,000,000    

                TERRITORIALES DEL PAIS EN LA    

                IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA    

                BENEFICIO DE PERSONAS LIMITADAS    

                VISUALES.    

           10RECURSOS  CORRIENTES102,000,000                 102,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    79,000,00079,000,000    

          410                                        INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y   84,300,000          45,000,000         129,300,000    

                ESTUDIOS    

410707                                               EDUCACION ESPECIAL      84,300,000          45,000,000129,300,000    

4107071                                             IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE    84,300,00045,000,000                     129,300,000    

                INVESTIGACION PARA MEJORAR LOS PROCESOS    

                DE ATENCION INTEGRAL AL LIMITADO VISUAL    

                Y DE PREVENCION DE LA CEGUERA A LA    

           POBLACION  DEL TERRITORIO NACIONAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES84,300,000                   84,300,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    45,000,00045,000,000    

                SECCION: 2211    

                INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO 

                  – MEDELLIN    

                TOTAL PRESUPUESTO:5,098,472,9151,119,100,000  6,217,572,915    

                A. FUNCIONAMIENTO4,924,997,915619,100,000        5,544,097,915    

1              GASTOS DE  PERSONAL4,772,095,444                 4,772,095,444    

101        SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A3,024,094,860                3,024,094,860    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA2,443,698,750              2,443,698,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,443,698,750              2,443,698,750    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS38,505,490             38,505,490    

           10RECURSOS  CORRIENTES38,505,490                   38,505,490    

10</span>13INDEMNIZACION POR VACACIONES4,863,8704,863,870    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,863,8704,863,870    

1014     PRIMA  TECNICA50,945,000             50,945,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,945,000                   50,945,000    

1015      OTROS            486,081,750               486,081,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES486,081,750                 486,081,750    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,020,605,084        1,020,605,084    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS112,133,958            112,133,958    

           10RECURSOS  CORRIENTES112,133,958                 112,133,958    

10227   HORAS  CATEDRA908,471,126         908,471,126    

           10RECURSOS  CORRIENTES908,471,126                 908,471,126    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA80,013,505                   80,013,505    

                SECTOR PRIVADO    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       80,013,505                   80,013,505    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA647,381,995                 647,381,995    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES647,381,995                 647,381,995    

2              GASTOS GENERALES113,909,071473,737,300  587,646,371    

201       ADQUISICION DE  BIENES131,406,370131,406,370    

           20INGRESOS  CORRIENTES    131,406,370131,406,370    

202       ADQUISICION  DE SERVICIOS113,909,071342,330,930      456,240,001    

           10RECURSOS  CORRIENTES113,909,071                 113,909,071    

           20INGRESOS  CORRIENTES    342,330,930342,330,930    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES38,993,400145,362,700    184,356,100    

32           TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO16,961,400             16,961,400    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL16,961,400                16,961,400    

          3       2        1        1                 CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL16,961,400                   16,961,400    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,961,400                   16,961,400    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS22,032,000145,362,700     167,394,700    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   133,920,000        133,920,000    

3612     OTRAS TRANSFERENCIAS (  DISTRIBUCION       133,920,000       133,920,000    

                PREVIO CONCEPTO DGPN)    

           20INGRESOS  CORRIENTES    133,920,000133,920,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS22,032,00011,442,700      33,474,700    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO22,032,00011,442,700  33,474,700    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,032,000                   22,032,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    11,442,70011,442,700    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA173,475,000                173,475,000    

7              SERVICIO DE LA DEUDA  INTERNA173,475,000           173,475,000    

71          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA INTERNA133,333,333               133,333,333    

715       ENTIDADES  FINANCIERAS133,333,333              133,333,333    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO133,333,333              133,333,333    

72          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS  DEUDA40,141,667               40,141,667    

                PUBLICA INTERNA    

725       ENTIDADES  FINANCIERAS40,141,667                40,141,667    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO40,141,667      40,141,667    

                C.  INVERSION                     500,000,000500,000,000    

111         CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA            366,609,000       366,609,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111705                                               EDUCACION  SUPERIOR               366,609,000366,609,000    

1117051                                             CONSTRUCCION Y DOTACION  DE                 113,426,000113,426,000    

                LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL    

                INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO –    

                MEDELLIN    

           20INGRESOS  CORRIENTES    113,426,000113,426,000    

1117054                                             CONSTRUCCION DE CUBIERTAS O TECHOS EN     253,183,000                   253,183,000    

                TALLERES Y ANTIGUO BLOQUE ACADEMICO    

                DEL INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    253,183,000253,183,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   133,391,000133,391,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211700                                               INTERSUBSECTORIAL  EDUCACION              133,391,000133,391,000    

2117001                                             ADECUACION Y DOTACION DE NUEVAS SALAS      133,391,000                   133,391,000    

                DE INFORMATICA PARA TECNOLOGIAS EN EL    

                INSTITUTTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO    

                DE MEDELLIN.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    133,391,000133,391,000    

                SECCION: 2213    

                INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION 

                  «JORGE ELIECER GAITAN»    

                TOTAL PRESUPUESTO:770,163,0607,400,000   777,563,060    

                A. FUNCIONAMIENTO530,163,0607,400,000537,563,060    

1              GASTOS DE PERSONAL476,198,382476,198,382    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A372,205,631                   372,205,631    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA263,446,875                 263,446,875    

           10RECURSOS  CORRIENTES263,446,875                 263,446,875    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS376,854        376,854    

           10RECURSOS  CORRIENTES376,854     376,854    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES3,003,151            3,003,151    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,003,1513,003,151    

          1       0        1        4                 PRIMA  TECNICA43,635,938                   43,635,938    

           10RECURSOS  CORRIENTES43,635,938                   43,635,938    

1015      OTROS              61,742,813               61,742,813    

           10RECURSOS  CORRIENTES61,742,813                   61,742,813    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS16,884,000              16,884,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS16,884,000              16,884,000    

            </span>10RECURSOS CORRIENTES16,884,00016,884,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA34,843,500                   34,843,500    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES34,843,500                   34,843,500    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA52,265,251                   52,265,251    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES52,265,251                   52,265,251    

2              GASTOS GENERALES49,051,124      49,051,124    

201       ADQUISICION DE  BIENES5,270,435                   5,270,435    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,270,4355,270,435    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS40,498,313          40,498,313    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,498,313                   40,498,313    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS3,282,376     3,282,376    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,282,3763,282,376    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,913,5547,400,00012,313,554    

32           TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO4,913,554               4,913,554    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL4,913,554                  4,913,554    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,913,554     4,913,554    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,913,5544,913,554    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  7,400,0007,400,000    

361   SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES        7,400,000   7,400,000    

3611      SENTENCIAS                       7,400,0007,400,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,400,0007,400,000    

                C. INVERSION240,000,000               240,000,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA100,000,000          100,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111709                                               ARTE Y  CULTURA100,000,000             100,000,000    

1117091                                             CONSTRUCCION, REMODELACION,      100,000,000       100,000,000    

                MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA SEDE    

                DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA    

                PARTICIPACION, EL EXPLORATORIO    

                NACIONAL. COMPRA DE INMUEBLES Y/O    

                TERRENOS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

212         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS, MATERIALES,    40,000,000                   40,000,000    

         SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL    

                SECTOR    

212709                                               ARTE Y  CULTURA40,000,000               40,000,000    

2127091                                             IMPLANTACION Y MONTAJE DE LA JEGATECA.40,000,000                                         40,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,000,000                   40,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y100,000,000          100,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310709                                               ARTE Y  CULTURA100,000,000             100,000,000    

3107093                                             IMPLANTACION DEL INSTITUTO         100,000,000       100,000,000    

                INTERNACIONAL COMPARATIVO DEL    

                CONOCIMIENTO – EL METISEO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

                SECCION: 2226    

                UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA 

                  – UNAD    

                TOTAL PRESUPUESTO:9,189,408,63022,018,626,090          31,208,034,720    

                A. FUNCIONAMIENTO7,985,759,6309,542,547,090    17,528,306,720    

1              GASTOS DE PERSONAL7,886,690,1503,715,242,153  11,601,932,303    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A3,710,316,054                3,710,316,054    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA2,785,325,294              2,785,325,294    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,785,325,294              2,785,325,294    

1012HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS15,644,73715,644,737    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,644,737                   15,644,737    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES17,101,291                   17,101,291    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,101,291                   17,101,291    

1014     PRIMA  TECNICA176,843,451           176,843,451    

           10RECURSOS  CORRIENTES176,843,451                 176,843,451    

1015      OTROS            715,401,281               715 ,401,281    

           10RECURSOS  CORRIENTES715,401,281                 715,401,281    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS3,953,462,286         3,024,464,8156,977,927,101    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS3,953,462,286         3,024,464,8156,977,927,101    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,953,462,286              3,953,462,286    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,024,464,8153,024,464,815    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA113,139,787       176,843,450289,983,237    

                                                       SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES113,139,787                 113,139,787    

           20INGRESOS  CORRIENTES    176,843,450176,843,450    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA109,772,023       513,933,888623,705,911    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES109,772,023                 109,772,023    

           20INGRESOS  CORRIENTES    513,933,888513,933,888    

2              GASTOS GENERALES           1926,767,4401,926,767,440    

201       ADQUISICION DE  BIENES141,338,382141,338,382    

           20INGRESOS  CORRIENTES    141,338,382141,338,382    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS          1,774,842,440    1,774,842,440    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,774,842,4401,774,842,440    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       10,586,61810,586,618    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,586,61810,586,618    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES99,069,480693,537,497    792,606,977    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON EL      219,166,259       219,166,259    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE SE   219,166,259       219,166,259    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     EDUCACION A DISTANCIA219,166,259219,166,259    

           20INGRESOS  CORRIENTES    219,166,259219,166,259    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO37,191,960    278,939,774       316,131,734    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL37,191,960                37,191,960    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL37,191,960             37,191,960    

           10RECURSOS  CORRIENTES37,191,960                   37,191,960    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO              278,939,774       278,939,774    

                FINANCIERAS    

          3       2        2        15               PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO          278,939,774       278,939,774    

                SALARIAL -(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.)    

            20INGRESOS CORRIENTES     278,939,774278,939,774    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS61,877,520195,431,464     257,308,984    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   19,150,62719,150,627    

3611      SENTENCIAS                       19,150,62719,150,627    

           20INGRESOS  CORRIENTES    19,150,62719,150,627    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS61,877,520176,280,837    238,158,357    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO           176,280,837       176,280,837    

           20INGRESOS  CORRIENTES    176,280,837176,280,837    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS – LEY 223  DE 1995     61,877,520                   61,877,520    

           10RECURSOS  CORRIENTES61,877,520                   61,877,520    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y3,207,000,000    3,207,000,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        3,207,000,0003,207,000,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  3,207,000,000    3,207,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,207,000,0003,207,000,000    

                C. INVERSION1,203,649,00012,476,079,000    13,679,728,000    

          211                                        ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS,                  3,840,945,000    3,840,945,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211705                                               EDUCACION  SUPERIOR               3,840,945,0003,840,945,000    

21170513                                                         ADQUISICION Y DOTACION PARA LOS    1,740,599,000             1,740,599,000    

                CENTROS REGIONALES DE EDUCACION    

                 ABIERTA Y A DISTANCIA DE LA UNAD    

           20INGRESOS  CORRIENTES 1,740,599,0001,740,599,000    

21170514                                                         DOTACION Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO    259,773,000                   259,773,000    

                INSTITUCIONAL DE LA UNAD COMO PROGRAMA    

                PILOTO DE GESTION DOCUMENTAL HACIA EL    

                ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA    

                CULTURAL ACADEMICO Y CIENTIFICO EN LA    

                UNAD    

           20INGRESOS  CORRIENTES    259,773,000259,773,000    

21170515                                                         IMPLANTACION I FORTALECIMIENTO DE         1840,573,000             1840,573,000    

                REDES DE SISTEMAS INTEGRADOS DE    

                FORMACION Y COMUNICACION EN EDUCACION    

                ABIERTA Y A DISTANCIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1840,573,0001,840,573,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y541,346,0005,281,901,000    5,823,247,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310705                                               EDUCACION SUPERIOR     541,346,000  5,281,901,0005,823,247,000    

310705102                                                       IMPLANTACION DE UN SISTEMA  NACIONAL200,000,000                1,073,133,0001,273,133,000    

                DE CAPACITACION DEL PERSONAL    

                ACADEMICO ADMINISTRATIVO DE LA UNAD    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,073,133,0001,073,133,000    

310705103                                                       ADECUACION ACTUALIZACION Y  DESARROLLO341,346,000                1,454,401,0001,795,747,000    

                DEL MODELO ACADEMICO PEDAGOGICO Y    

< p class=MsoNormal  style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:6.1pt;tab-stops:right  8.2pt 20.7pt 32.05pt 43.1pt 54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt  338.75pt’>                                                     DIDACTICO DE LA UNAD    

            10RECURSOS  CORRIENTES341,346,000                 341,346,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,454,401,0001,454,401,000    

310705105                                                       MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y         253,300,000                   253,300,000    

                MODERNIZACION ACADEMICO    

                ADMINISTRATIVO DE LA UNAD.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    253,300,000253,300,000    

         310    705    106                      ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y                 2,300,713,000    2,300,713,000    

                MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA    

                FISICA DE LA UNAD ESCALA NACIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,300,713,0002,300,713,000    

310705108                                                       IMPLANTACION DE LA AUTOEVALUACION      200,354,000                   200,354,000    

                INSTITUCIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    200,354,000200,354,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA Y360,691,000  810,804,000        1,171,495,000    

                ESTUDIOS    

410705                                               EDUCACION SUPERIOR     360,691,000        810,804,0001,171,495,000    

4107051                                             IMPLANTACION IMPULSO A LAS          360,691,000810,804,000                1,171,495,000    

                INVESTIGACIONES A ESCALA NACIONAL E    

                INTERNACIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES360,691,000                 360,691,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    810,804,000 810,804,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION        301,612,000        2,542,429,0002,844,041,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520705                                               EDUCACION SUPERIOR      301,612,000       2,542,429,0002,844,041,000    

5207052                                             IMPLANTACION DESARROLLO E IMPULSO  DE301,612,000                2,542,429,0002,844,041,000    

                LOS PROGRAMAS DE EXTENSION COMUNITARIA    

                EN EL AMBITO NACIONAL A TRAVES DE LA    

                METODOLOGIA A DISTANCIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES301,612,000                 301,612,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,542,429,0002,542,429,000    

                SECCION: 2227    

                COLEGIO BOYACA    

                TOTAL PRESUPUESTO:2,980,999,665602,700,000      3,583,699,665    

                A. FUNCIONAMIENTO2,980,999,665602,700,000        3,583,699,665    

1              GASTOS DE PERSONAL2,974,766,845305,983,631      3,280,750,476    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A2,622,612,154                2,622,612,154    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,997,069,936              1997,069,936    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,997,069,936              1997,069,936    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS25,686,077             25,686,077    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,686,077                   25,686,077    

1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES5,339,585      5,339,585    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,339,5855,339,585    

1014     PRIMA  TECNICA30,798,540             30,798,540    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,798,540                   30,798,540    

1015      OTROS            563,718,016               563,718,016    

           10RECURSOS  CORRIENTES563,718,016                 563,718,016    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS36,227,064    36,227,064    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS36,227,064              36,227,064    

           10RECURSOS  CORRIENTES36,227,064                   36,227,064    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA91,695,117                   91,695,117    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES91,695,117                   91,695,117    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA224,232,510       305,983,631530,216,141    

                SECTOR PU BLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES224,232,510                 224,232,510    

           20INGRESOS  CORRIENTES    305,983,631305,983,631    

2              GASTOS GENERALES           276,773,315276,773,315    

201       ADQUISICION DE  BIENES131,246,821131,246,821    

           20INGRESOS  CORRIENTES    131,246,821131,246,821    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          140,719,238       140,719,238    

           20INGRESOS  CORRIENTES140,719,238140,719,238    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       4,807,2564,807,256    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,807,2564,807,256    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES6,232,82019,943,054         26,175,874    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO6,232,820               6,232,820    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL6,232,820                  6,232,820    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL6,232,820     6,232,820    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,232,8206,232,820    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  19,943,05419,943,054    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   10,000,00010,000,000    

3611      SENTENCIAS                       10,000,00010,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,000,00010,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      9,943,054  9,943,054    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR ESTUDIANTIL9,943,0549,943,054    

           20INGRESOS  CORRIENTES    9,943,0549,943,054    

                SECCION: 2229    

                RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO 

                  DE EDUCACION NACIONAL    

                TOTAL  PRESUPUESTO:211,667,788188,000,000         399,667,788    

                A. FUNCIONAMIENTO211,667,788188,000,000399,667,788    

1              GASTOS DE PERSONAL210,610,96824,668,910235,279,878    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A169,450,007         7,507,500   176,957,507    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA124,790,624                 124,790,624    

           10RECURSOS  CORRIENTES124,790,624                 124,790,624    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS5,880,456     5,880,456    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,880,4565,880,456    

          1       0        1        3                 INDEMNIZACION POR VACACIONES       448,302               448,302    

           10RECURSOS  CORRIENTES448,302     448,302    

1014     PRIMA  TECNICA                 6,198,7506,198,750    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,198,7506,198,750    

1015      OTROS              38,330,6251,308,75039,639,375    

           10RECURSOS  CORRIENTES38,330,625                   38,330,625    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,308,7501,308,750    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS4,998,772       10,340,160         15,338,932    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS4,998,772       10,340,160         15,338,932    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,998,7724,998,772    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,340,16010,340,160    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA8,349,842  3,750,000  12,099,842    

                SECTOR PRIVADO    

            10RECURSOS CORRIENTES8,349,8428,349,842    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,750,0003,750,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA27,812,347          3,071,25030,883,597    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,812,347                   27,812,347    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,071,2503,071,250    

2              GASTOS GENERALES           114,734,790114,734,790    

201       ADQUISICION  DE BIENES17,406,78417,406,784    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,406,78417,406,784    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         92,937,25492,937,254    

           20INGRESOS  CORRIENTES    92,937,25492,937,254    

203        IMPUESTOS Y  MULTAS       4,390,7524,390,752    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,390,7524,390,752    

 3             TRANSFERENCIAS  CORRIENTES1,056,82048,596,300         49,653,120    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO1,056,820      48,596,300         49,653,120    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL1,056,820         48,596,300         49,653,120    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL1,056,820     1,056,820    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,056,8201,056,820    

3214     PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL  ESTADO            46,467,900         46,467,900    

             20   INGRESOS CORRIENTES               46,467,90046,467,900    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             2,128,400  2,128,400    

                SALARIAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     2,128,4002,128,400    

                SECCION: 2230    

                COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,843,006,3901,428,319,000  3,271,325,390    

                A. FUNCIONAMIENTO1,843,006,3901,428,319,000    3,271,325,390    

1              GASTOS DE PERSONAL1,820,400,6941,007,866,290  2,828,266,984    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,820,400,694      105,871,6091,926,272,303    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA791,971,370                 791,971,370    

           10RECURSOS  CORRIENTES791,971,370                 791,971,370    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS15,806,110             15,806,110    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,806,110                   15,806,110    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES293,544              293,544    

           10RECURSOS  CORRIENTES293,544     293,544    

1014     PRIMA  TECNICA26,777,417             26,777,417    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,777,417                   26,777,417    

1015      OTROS            200,950,339200,950,339    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,950,339                 200,950,339    

1018     OTROS GASTOS PERSONALES –  (DISTRIBUCION         784,601,914       105,871,609890,473,523    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           10RECURSOS  CORRIENTES784,601,914                 784,601,914    

           20INGRESOS  CORRIENTES    105,871,609105,871,609    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              586,157,018       586,157,018    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              52,759,018         52,759,018    

           20INGRESOS  CORRIENTES    52,759,01852,759,018    

10227   HORAS  CATEDRA                533,398,000533,398,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    533,398,000533,398,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           92,405,032         92,405,032    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS CORRIENTES     92,405,03292,405,032    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           223,432,631       223,432,631    

                SECTOR  PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    223,432,631223,432,631    

2              GASTOS GENERALES          369,005,740369,005,740    

201       ADQUISICION DE  BIENES90,467,00290,467,002    

           20INGRESOS  CORRIENTES    90,467,00290,467,002    

202   ADQUISICION DE  SERVICIOS               228,508,590       228,508,590    

           20INGRESOS  CORRIENTES    161,836,254161,836,254    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  66,672,33666,672,336    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       50,030,14850,030,148    

           20INGRESOS  CORRIENTES    50,030,14850,030,148    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES22,605,69621,446,970       44,052,666    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO4,713,120     8,469,729  13,182,849    

          3       2        1                          ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL   4,713,120            4,713,120    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,713,120     4,713,120    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,713,1204,713,120    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO              8,469,729  8,469,729    

                FINANCIERAS    

32215   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             8,469,729  8,469,729    

                SALARIAL – (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.)    

            20INGRESOS CORRIENTES     8,469,7298,469,729    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS17,892,57612,977,241        30,869,817    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   8,374,000  8,374,000    

3611      SENTENCIAS                       4,374,0004,374,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,374,0004,374,000    

3612      CONCILIACIONES               4,000,0004,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,000,0004,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS OTRAS17,892,5764,603,241         22,495,817    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO17,892,5764,603,241    22,495,817    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,892,576                   17,892,576    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,603,2414,603,241    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y30,000,00030,000,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        30,000,00030,000,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  30,000,000         30,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    30,000,00030,000,000    

                SECCION: 2231    

                COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR    

     TOTAL  PRESUPUESTO:1,601,013,039766,000,0002,367,013,039    

                A. FUNCIONAMIENTO1,601,013,039766,000,000       2,367,013,039    

1              GASTOS DE PERSONAL1,596,143,319357,382,792     1953,526,111    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A942,845,515                   942,845,515    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA709,871,968                 709,871,968    

           10RECURSOS  CORRIENTES709,871,968                 709,871,968    

          1       0        1        2                 HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS17,645,935                   17,645,935    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,645,935                   17,645,935    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES3,396,225            3,396,225    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,396,2253,396,225    

1014     PRIMA  TECNICA25,822,336             25,822,336    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,822,336                   25,822,336    

1015    OTROS            186,109,051               186,109,051    

           10RECURSOS  CORRIENTES186,109,051                 186,109,051    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS411,226,402  357,382,792        768,609,194    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS8,713,591                8,713,591    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,713,5918,713,591    

10227   HORAS CATEDRA402,512,811357,382,792759,895,603    

           10RECURSOS  CORRIENTES402,512,811                 402,512,811    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 357,382,792         357,382,792    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA79,884,223                   79,884,223    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES79,884,223                   79,884,223    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA162,187,179                 162,187,179    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES162,187,179                 162,187,179    

2              GASTOS GENERALES           344,979,961344,979,961    

201       ADQUISICION DE  BIENES78,738,37178,738,371    

           20INGRESOS  CORRIENTES    78,738,37178,738,371    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          257,487,076       257,487,076    

           20INGRESOS  CORRIENTES    237,487,076237,487,076    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  20,000,00020,000,000    

203       IMPUESTOS Y MULTAS  8,754,5148,754,514    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,754,5148,754,514    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES4,869,72063,637,247         68,506,967    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO4,869,720      32,385,352         37,255,072    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL4,869,720                  4,869,720    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,869,720     4,869,720    

        10   RECURSOS  CORRIENTES4,869,7204,869,720    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO              32,385,352         32,385,352    

                FINANCIERAS    

32215   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             32,385,352         32,385,352    

                SALARIAL – (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.)    

            20INGRESOS CORRIENTES     32,385,35232,385,352    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  31,251,89531,251,895    

          3       6        1                          SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES           13,822,315         13,822,315    

3611     SENTENCIAS                       13,822,31513,822,315    

           20INGRESOS  CORRIENTES    13,822,31513,822,315    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      17,429,58017,429,580    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO          17,429,58017,429,580    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,429,58017,429,580    

                SECCION: 2232    

                COLEGIO MAYOR DEL CAUCA    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,147,724,406500,000,000      1,647,724,406    

                A. FUNCIONAMIENTO1,147,724,406500,000,000        1,647,724,406    

1              GASTOS DE PERSONAL1,145,996,406212,614,535      1,358,610,941    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A785,734,383                   785,734,383    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA594,509,725                 594,509,725    

           10RECURSOS  CORRIENTES594,509,725                 594,509,725    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS9,791,099     9,791,099    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,791,0999,791,099    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES1,078,730            1,078,730    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,078,7301,078,730    

1014 PRIMA TECNICA   34,513,899               34,513,899    

           10RECURSOS  CORRIENTES34,513,899                   34,513,899    

1015      OTROS            145,840,930               145,840,930    

           10RECURSOS  CORRIENTES145,840,930                 145,840,930    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS247,458,870  126,464,077        373,922,947    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS28,583,551              28,583,551    

           10RECURSOS  CORRIENTES28,583,551                   28,583,551    

10227   HORAS CATEDRA218,875,319126,464,077345,339,396    

           10RECURSOS  CORRIENTES218,875,319                 218,875,319    

           20INGRESOS  CORRIENTES    126,464,077126,464,077    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA62,982,632                   62,982,632    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES62,982,632                   62,982,632    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA49,820,521 86,150,458135,970,979    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES49,820,521                   49,820,521    

           20INGRESOS  CORRIENTES    86,150,45886,150,458    

2              GASTOS GENERALES           255,443,655255,443,655    

201       ADQUISICION DE BIENES83,871,74283,871,742    

           20INGRESOS  CORRIENTES    83,871,74283,871,742    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          155,400,452       155,400,452    

           20INGRESOS  CORRIENTES    155,400,452155,400,452    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       16,171,46116,171,461    

           20INGRESOS  CORRIENTES    16,171,46116,171,461    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES1,728,00031,941,810         33,669,810    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO1,728,000      19,785,179         21,513,179    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL1,728,000                  1,728,000    

< b>321   1                                         CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL      1,728,000   1,728,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,728,0001,728,000    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO              19,785,179         19,785,179    

                FINANCIERAS    

32215   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             19,785,179         19,785,179    

                 SALARIAL – (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.)    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 19,785,179         19,785,179    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  12,156,63112,156,631    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   5,495,040  5,495,040    

3611      SENTENCIAS                       5,495,0405,495,040    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,495,0405,495,040    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      6,661,591  6,661,591    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO           6,661,591  6,661,591    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,661,5916,661,591    

                 SECCION: 2234    

                INSTITUTO TECNICO CENTRAL    

                TOTAL PRESUPUESTO:3,431,130,3471,580,820,000  5,011,950,347    

                A. FUNCIONAMIENTO3,431,130,3471,580,820,000    5,011,950,347    

1              GASTOS DE PERSONAL3,419,913,327907,889,8 93    4,327,803,220    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A2,724,221,286      287,977,9483,012,199,234    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA2,453,631,641              2,453,631,641    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,453,631,641              2,453,631,641    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS33,401,405             33,401,405    

           10RECURSOS  CORRIENTES33,401,405                   33,401,405    

          1       0        1        3                 INDEMNIZACION POR VACACIONES      8,326,238            8,326,238    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,326,2388,326,238    

1014     PRIMA  TECNICA22,176,848             22,176,848    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,176,848                   22,176,848    

1015      OTROS            206,685,154287,977,948494,663,102    

           10RECURSOS  CORRIENTES206,685,154                 206,685,154    

           20 INGRESOS  CORRIENTES   287,977,948287,977,948    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              299,648,332       299,648,332    

           20INGRESOS  CORRIENTES    299,648,332299,648,332    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA251,780,353                 251,780,353    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES251,780,353                 251,780,353    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA443,911,688       320,263,613764,175,301    

                                                       SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES443,911,688                 443,911,688    

           20INGRESOS  CORRIENTES    320,263,613320,263,613    

2              GASTOS GENERALES           572,461,640572,461,640    

201       ADQUISICION DE  BIENES242,187,608242,187,608    

           20INGRESOS  CORRIENTES    192,187,608192,187,608    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  50,000,00050,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          327,607,867       327,607,867    

           20INGRESOS  CORRIENTES    327,607,867327,607,867    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       2,666,1652,666,165    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,666,1652,666,165    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES11,217,020100,468,467    111,685,487    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO11,217,020    81,144,467         92,361,487    

321       ADMINISTRACION P UBLICA  CENTRAL11,217,020      81,144,467         92,361,487    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL11,217,020             11,217,020    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,217,020                   11,217,020    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             81,144,467         81,144,467    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     81,144,46781,144,467    

36         OTRAS  TRANSFERENCIAS  19,324,00019,324,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   3,000,000  3,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,000,0003,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      16,324,00016,324,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO           16,324,00016,324,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    16,324,00016,324,000    

                SECCION: 2235    

                INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL 

                  DE PAMPLONA – ISER    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,917,957,334816,313,522      2,734,270,856    

                A. FUNCIONAMIENTO1,917,957,334816,313,522       2,734,270,856    

1              GASTOS DE PERSONAL1,913,214,843342,743,745      2,255,958,588    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,549,517,438      41,757,7721,591,275,210    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,254,496,351              1,254,496,351    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,254,496,351              1,254,496,351    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS31,273,395             31,273,395    

           10RECURSOS  CORRIENTES31,273,395                   31,273,395    

1014     PRIMA TECNICA25,737,789             25,737,789    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,737,789                   25,737,789    

1015      OTROS            238,009,90341,757,772279,767,675    

            10RECURSOS  CORRIENTES238,009,903                 238,009,903    

           20INGRESOS  CORRIENTES    41,757,77241,757,772    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS247,860,000   75,552,429         323,412,429    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS247,860,000   75,552,429         323,412,429    

           10RECURSOS  CORRIENTES247,860,000                 247,860,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    75,552,42975,552,429    

1 03       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA30,633,989          27,827,71258,461,701    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,633,989                   30,633,989    

           20INGRESOS  CORRIENTES    27,827,71227,827,712    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA85,203,416          197,605,832282,809,248    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES85,203,416                   85,203,416    

           20INGRESOS  CORRIENTES    197,605,832</span>197,605,832    

2              GASTOS GENERALES           387,993,695387,993,695    

201       ADQUISICION DE  BIENES166,855,399166,855,399    

           20INGRESOS  CORRIENTES    166,855,399166,855,399    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          192,283,758       192,283,758    

           20INGRESOS  CORRIENTES    192,283,758192,283,758    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       28,854,53828,854,538    

           20INGRESOS  CORRIENTES    28,854,53828,854,538    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES4,742,49140,076,082         44,818,573    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO4,742,491      30,607,202         35,349,693    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL4,742,491         30,607,202         35,349,693    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,742,4914,742,491    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,742,4914,742,491    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENT  O            30,607,202         30,607,202    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     30,607,20230,607,202    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  9,468,8809,468,880    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   3,240,000  3,240,000    

3611      SENTENCIAS                       3,240,0003,240,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES3,240,0003,240,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      6,228,880  6,228,880    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNUVERSITARIO           6,228,880  6,228,880    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,228,8806,228,880    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y45,500,00045,500,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        45,500,00045 ,500,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  45,500,000         45,500,000    

           20INGRESOS CORRIENTES     45,500,00045,500,000    

                SECCION: 2236    

                INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL 

                  DE ROLDANILLO    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,408,576,421320,000,000      1,728,576,421    

                A. FUNCIONAMIENTO1,408,576,421320,000,000        1,728,576,421    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,338,771,148                 1,338,771,148    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A537,582,823                   537,582,823    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA393,871,687                 393,871,687    

           10RECURSOS  CORRIENTES393,871,687                 393,871,687    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS11,964,097             11,964,097    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,964,097                   11,964,097    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES555,118              555,118    

           10RECURSOS  CORRIENTES555,118     555,118    

1014     PRIMA  TECNICA14,976,801             14,976,801    

           10RECURSOS  CORRIENTES14,976,801                   14,976,801    

1015      OTROS            116,215,120               116,215,120    

           10RECURSOS  CORRIENTES116,215,120                 116,215,120    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS672,935,459  672,935,459    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS672,935,459            672,935,459    

           10RECURSOS  CORRIENTES672,935,459                 672,935,459    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA20,889,833                   20,889,833    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,889,833                   20,889,833    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA107,363,033                 107,363,033    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES107,363,033                 107,363,033    

2              GASTOS GENERALES38,492,543300,000,000    338,492,543    

201       ADQUISICION DE  BIENES188,037,944188,037,944    

           20INGRESOS  CORRIENTES    188,037,944188,037,944    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS38,492,543105,534,856         144,027,399    

           10RECURSOS  CORRIENTES38,492,543                   38,492,543    

           2  0   INGRESOS  CORRIENTES               105,534,856       105,534,856    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       6,427,2006,427,200    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,427,2006,427,200    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES31,312,730      31,312,730    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO2,010,816               2010,816    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,010,816                  2010,816    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL2,010,8162,010,816    

        10   RECURSOS  CORRIENTES2,010,8162,010,816    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS29,301,914                 29,301,914    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS29,301,914      29,301,914    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR UNIVERSITARIO29,301,914            29,301,914    

           10RECURSOS  CORRIENTES29,301,914                   29,301,914    

5              GASTOS DE COMERCIAL IZACION  Y                   20,000,000         20,000,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        20,000,00020,000,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  20,000,000         20,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    20,000,00020,000,000    

                SECCION: 2237    

                INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 

                  PROFESIONAL DE CIENAGA    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,229,800,137195,300,000      1,425,100,137    

                A. FUNCIONAMIENTO1,229,800,137195,300,000        1,425,100,137    

1              GASTOS DE PERSONAL1,227,290,21787,049,593        1,314,339,810    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A667,011,485                   667,011,485    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA490,179,500                 490,179,500    

           10RECURSOS CORRIENTES490,179,500                 490,179,500    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS  22,399,278            22,399,278    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,399,278                   22,399,278    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES1,154,707            1,154,707    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,154,7071,154,707    

1014     PRIMA  TECNICA14,840,500             14,840,500    

           10RECURSOS  CORRIENTES14,840,500                   14,840,500    

1015      OTROS            138,437,500               138,437,500    

           10RECURSOS  CORRIENTES138,437,500                 138,437,500    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS394,280,482   87,049,593         481,330,075    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS30,000,000              30,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,000,000                   30,000,000    

10227   HORAS CATEDRA364,280,48287,049,593451,330,075    

           10RECURSOS  CORRIENTES364,280,482                 364,280,482    

           20INGRESOS  CORRIENTES    87,049,59387,049,593    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA36,519,615                   36,519,615    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES36,519,615                   36,519,615    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA129,478,635                 129,478,635    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES129,478,635                 129,478,635    

2              GASTOS GENERALES           95,635,66595,635,665    

201        ADQUISICION DE BIENES29,446,14029,446,140    

           20INGRESOS  CORRIENTES    29,446,14029,446,140    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         66,189,52566,189,525    

           20INGRESOS  CORRIENTES    66,189,52566,189,525    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES2,509,92012,614,742         15,124,662    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO2,509,920     6,587,168  9,097,088    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,509,920        6,587,168   9,097,088    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL2,509,9202,509,920    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,509,9202,509,920    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO            6,587,168   6,587,168    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     6,587,1686,587,168    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  6,027,5746,027,574    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   2,400,000  2,400,000    

3611      SENTENCIAS                       2,400,0002,400,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,400,0002,400,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      3,627,574  3,627,574    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR UNIVERSITARIO           3,627,574  3,627,574    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,627,5743,627,574    

                SECCION: 2238    

                INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 

                  PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA    

                TOTAL PRESUPUESTO:594,569,364264,405,360         858,974,724    

                A. FUNCIONAMIENTO594,569,364264,405,360858,974,724    

1              GASTOS DE  PERSONAL592,838,124153,358,447         746,196,571    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A389,790,450         9,000,512   398,790,962    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA242,925,750                 242,925,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES242,925,750                 242,925,750    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    6,941,200  6,941,200    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,941,2006,941,200    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   2059,312  2059,312    

             20   INGRESOS  CORRIENTES               2059,312  2059,312    

1014     PRIMA  TECNICA26,289,225             26,289,225    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,289,225                   26,289,225    

1015      OTROS            120,575,475               120,575,475    

           10RECURSOS  CORRIENTES120,575,475                 120,575,475    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS121,931,049  144,357,935        266,288,984    

1028     SERVICIOS PERSONALES IN  DIRECTOS21,931,049             21,931,049    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,931,049                   21,931,049    

10227   HORAS CATEDRA100,000,000144,357,935244,357,935    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    144,357,935144,357,935    

103        CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA8,922,829            8,922,829    

                SECTOR PRIVADO    

    10RECURSOS  CORRIENTES8,922,829         8,922,829    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA72,193,796                   72,193,796    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES72,193,796                   72,193,796    

2              GASTOS GENERALES           65,863,35065,863,350    

201       ADQUISICION DE  BIENES17,762,35017,762,350    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,762,35017,762,350    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         48,101,00048,101,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    48,101,00048,101,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,731,24045,183,563         46,914,803    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO1,731,240      10,965,633         12,696,873    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL1,731,240         10,965,633         12,696,873    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL1,731,240      1,731,240    

    10RECURSOS  CORRIENTES1,731,240         1,731,240    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             10,965,633         10,965,633    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     10,965,63310,965,633    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  34,217,93034,217,930    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   4,999,000  4,999,000    

          3       6        1        1                 SENTENCIAS                 4,999,000  4,999,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,999,0004,999,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      29,218,93029,218,930    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO           29,218,93029,218,930    

           20INGRESOS  CORRIENTES    29,218,93029,218,930    

                SECCION: 2239    

                                                       INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA 

                                                         PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,115,130,304210,900,000      1,326,030,304    

                A. FUNCIONAMIENTO1,115,130,304210,900,000        1,326,030,304    

1              GASTOS DE PERSONAL1,112,590,14483,613,516        1,196,203,660    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A742,090,792                   742,090,792    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA486,627,975        486,627,975    

           10RECURSOS  CORRIENTES486,627,975                 486,627,975    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS23,954,894             23,954,894    

           10RECURSOS  CORRIENTES23,954,894                   23,954,894    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES2,891,498            2,891,498    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,891,4982,891,498    

1014     PRIMA  TECNICA96,615,675             96,615,675    

           10RECURSOS  CORRIENTES96,615,675                   96,615,675    

1015      OTROS            132,000,750               132,000,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES132,000,750                 132,000,750    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS204,070,527   83,613,516         287,684,043    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS20,000,000              20,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,000,000                   20,000,000    

10227   HORAS CATEDRA184,070,52783,613,516267,684,043    

           10RECURSOS  CORRIENTES184,070,527                 184,070,527    

           20INGRESOS  CORRIENTES    83,613,51683,613,516    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA26,628,612                   26,628,612    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,628,612                   26,628,612    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA139,800,213                 139,800,213    

                                                       SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES139,800,213                 139,800,213    

2              GASTOS GENERALES           117,654,480117,654,480    

201       ADQUISICION DE  BIENES52,822,33552,822,335    

           20INGRESOS  CORRIENTES    52,822,33552,822,335    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         64,832,14564,832,145    

           20INGRESOS  CORRIENTES    64,832,14564,832,145    

          3                                            TRANSFERENCIAS CORRIENTES   2,540,160   9,632,004         12,172,164    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO2,540,160               2,540,160    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,540,160                  2,540,160    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL2,540,160     2,540,160    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,540,1602,540,160    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  9,632,0049,632,004    

3 61       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   5,300,000  5,300,000    

3611      SENTENCIAS                       5,300,0005,300,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,300,0005,300,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      4,332,004  4,332,004    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO           4,332,004  4,332,004    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,332,0044,332,004    

                SECCION: 2240    

                INSTITUTO TECNICO AGRICOLA – ITA – DE BUGA    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,429,163,770181,126,627      1,610,290,397    

                A. FUNCIONAMIENTO1,429,163,770181,126,627        1,610,290,397    

1              GASTOS DE PERSONAL1,024,450,73621,767,151        1,046,217,887    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A665,313,443          21,767,151687,080,594    

                NOMINA    

 1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA482,870,000                 482,870,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES482,870,000                 482,870,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS24,906,344             24,906,344    

           10RECURSOS  CORRIENTES24,906,344                   24,906,344    

1014     PRIMA TECNICA20,539,34921,767,15142,306,500    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,539,349                   20,539,349    

           20INGRESOS  CORRIENTES    21,767,15121,767,151    

1015      OTROS            136,997,750               136,997,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES136,997,750                 136,997,750    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS192,500,542            192,500,542    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS33,303,151              33,303,151    

           10RECURSOS  CORRIENTES33,303,151                   33,303,151    

10227   HORAS  CATEDRA159,197,391          </span>159,197,391    

           10RECURSOS  CORRIENTES159,197,391                 159,197,391    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA18,330,043                   18,330,043    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,330,043                   18,330,043    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA148,306,708                 148,306,708    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES148,306,708                 148,306,708    

2              GASTOS GENERALES400,000,00092,554,770    492,554,770    

201       ADQUISICION DE  BIENES200,000,00018,844,880     218,844,880    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    18,844,88018,844,880    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS200,000,00070,372,690         270,372,690    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    70,372,69070,372,690    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       3,337,2003,337,200    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,337,2003,337,200    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES4,713,03431,804,706         36,517,740    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO4,713,034               4,713,034    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL4,713,034                  4,713,034    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,713,034     4,713,034    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,713,0344,713,034    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  31,804,70631,804,706    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   5,326,627  5,326,627    

3611      SENTENCIAS                       5,326,6275,326,627    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,326,6275,326,627    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      26,478,0  79        26,478,079    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO           26,478,07926,478,079    

           20INGRESOS  CORRIENTES    26,478,07926,478,079    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y35,000,00035,000,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        35,000,00035,000,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  35,000,000         35,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    35,000,00035,000,000    

                SECCION: 2241    

                INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION 

                  TECNICA PROFESIONAL    

                TOTAL PRESUPUESTO:2,975,992,606661,000,000      3,636,992,606    

                A. FUNCIONAMIENTO2,975,992,606661,000,000        3,636,992,606    

1              GASTOS DE PERSONAL2,971,658,782246,802,472      3,218,461,254    

101       SERVICIO S PERSONALES ASOCIADOS  A2,064,563,000               2064,563,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,532,890,750              1,532,890,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,532,890,750              1,532,890,750    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS43,737,600             43,737,600    

           10RECURSOS  CORRIENTES43,737,600                   43,737,600    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES10,934,400                   10,934,400    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,934,400                   10,934,400    

1014     PRIMA  TECNICA101,779,250           101,779,250    

           10RECURSOS  CORRIENTES101,779,250                 101,779,250    

1015     OTROS            375,221,000               375,221,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES375,221,000                 375,221,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS394,220,532  246,802,472        641,023,004    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS120,000,000            120,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES120,000,000                 120,000,000    

10227   HORAS CATEDRA274,220,532246,802,472521,023,004    

           10RECURSOS  CORRIENTES274,220,532                 274,220,532    

           20INGRESOS  CORRIENTES    246,802,472246,802,472    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA158,991,327                 158,991,327    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES158,991,327                 158,991,327    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA353,883,923                 353,883,923    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES353,883,923                 353,883,923    

2              GASTOS GENERALES           310,431,700310,431,700    

201       ADQUISICION DE  BIENES45,839,12045,839,120    

             20   INGRESOS  CORRIENTES               45,839,12045,839,120    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS          232,332,980       232,332,980    

           20INGRESOS  CORRIENTES    232,332,980232,332,980    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       32,259,60032,259,600    

           20INGRESOS  CORRIENTES    32,259,60032,259,600    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES4,333,82468,765,828         73,099,652    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO4,333,824      28,351,432         32,685,25 6    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL4,333,824         28,351,432         32,685,256    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,333,824     4,333,824    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,333,8244,333,824    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             28,351,432         28,351,432    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20 INGRESOS CORRIENTES    28,351,43228,351,432    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  40,414,39640,414,396    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   5,000,000  5,000,000    

3611      SENTENCIAS                       5,000,0005,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,000,0005,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      35,414,39635,414,396    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO           35,414,39635,414,396    

           20INGRESOS  CORRIENTES    35,414,39635,414,396    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y35,000,00035,000,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        35,000,00035,000,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  35,000,000         35,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES35,000,00035,000,000    

                SECCION: 2242    

                INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO 

                  «SIMON RODRIGUEZ» DE CALI    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,539,783,247331,000,000     1870,783,247    

                A. FUNCIONAMIENTO1,539,783,247331,000,000        1870,783,247    

1              GASTOS DE PERSONAL1,234,127,607154,544,933      1,388,672,540    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A925,959,750          16,656,380942,616,130    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA729,933,870                 729,933,870    

           10RECURSOS  CORRIENTES729,933,870                 729,933,870    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    16,656,38016,656,380    

           20INGRESOS  CORRIENTES    16,656,38016,656,380    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES2,304,579            2,304,579    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,304,5792,304,579    

1014     PRIMA TECNICA21,198,254             21,198,254    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,198,254                   21,198,254    

1015      OTROS            172,523,047               172,523,047    

           10RECURSOS  CORRIENTES172,523,047                 172,523,047    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS133,562,032  137,888,553        271,450,585    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS133,562,032  137,888,553        271,450,585    

           10RECURSOS  CORRIENTES133,562,032                 133,562,032    

           20INGRESOS  CORRIENTES    137,888,553137,888,553    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA32,305,858                   32,305,858    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES32,305,858                   32,305,858    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA142,299,967                 142,299,967    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES142,299,967                 142,299,967    

2              GASTOS GENERALES300,000,000117,405,580  417,405,580    

201       ADQUISICION DE  BIENES150,000,00049,940,580     199,940,580    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    49,940,58049,940,580    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS150,000,00067,465,000         217,465,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

           20INGRESOS  CORR IENTES   67,465,00067,465,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES5,655,64059,049,487         64,705,127    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO5,655,640      12,483,595         18,139,235    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL5,655,640         12,483,595         18,139,235    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL5,655,640     5,655,640    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,655,6405,655,640    

32115   PROVISION PARA AJUSTE  SALARIALPOR           12,483,595         12,483,595    

                INCREMENTO SALARIAL. DISTRIBUCION    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    12,483,59512,483,595    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  46,565,89246,565,892    

361        SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   2000,000  2000,000    

3611     SENTENCIAS Y CONCILIACIONES    2000,000  2000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2000,000 2000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      44,565,89244,565,892    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO           44,565,89244,565,892    

           20INGRESOS  CORRIENTES    44,565,89244,565,892    

                SECCION: 2243    

                COLEGIO INTEGRADO NACIONAL 

                  «ORIENTE DE CALDAS»    

                TOTAL PRESUPUESTO:878,324,663341,800,000         1,220,124,663    

                A. FUNCIONAMIENTO878,324,663341,800,0001,220,124,663    

1              GASTOS DE  PERSONAL875,834,183209,005,567         1,084,839,750    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A632,184,183         163,567,567795,751,750    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA598,936,000                 598,936,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES598,936,000                 598,936,000    

1012     HORAS EXTRAS Y D IAS FESTIVOS   3,000,000  3,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,000,0003,000,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES1,000,000            1,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,0001,000,000    

1014     PRIMA TECNICA32,248,1835,074,56737,322,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES32,248,183                   32,248,183    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,074,5675,074,567    

 1015      OTROS                                155,493,000155,493,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    155,493,000155,493,000    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS              45,438,000         45,438,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              10,000,000         10,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,000,00010,000,000    

10227   HORAS  CATEDRA                35,438,00035,438,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    35,438,000 35,438,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA26,801,500                   26,801,500    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,801,500                   26,801,500    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA216,848,500                 216,848,500    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES216,848,500                 216,848,500    

2              GASTOS GENERALES           58,570,42558,570, 425    

201       ADQUISICION DE  BIENES17,460,56017,460,560    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,460,56017,460,560    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         41,109,86541,109,865    

           20INGRESOS  CORRIENTES    41,109,86541,109,865    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,490,48039,224,008         41,714,488    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO2,490,480      16,074,480         18,564,960    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,490,480         16,074,480         18,564,960    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL2,490,480     2,490,480    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,490,4802,490,480    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             16,074,480         16,074,480    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS CORRIENTES     16,074,48016,074,480    

          3        6                                   OTRAS  TRANSFERENCIAS              23,149,528         23,149,528    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   6,000,000  6,000,000    

3611      SENTENCIAS                       6,000,0006,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,000,0006,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      17,149,52817,149,528    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO</span>17,149,52817,149,528    

           20INGRESOS CORRIENTES     17,149,52817,149,528    

5              GASTOS DE COMERCIALIZACION Y35,000,00035,000,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        35,000,00035,000,000    

511       COMPRA DE BIENES PARA LA  VENTA                  35,000,000         35,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    35,000,00035,000,000    

                SECCION: 2244    

                INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 

                  «LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO»    

                TOTAL PRESUPUESTO:751,913,00370,000,000821,913,003    

                A. FUNCIONAMIENTO751,913,00370,000,000   821,913,003    

1              GASTOS DE PERSONAL696,308,095696,308,095    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A562,790,464                   562,790,464    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA409,143,341                 409,143,341    

           10RECURSOS  CORRIENTES409,143,341                 409,143,341    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS2,318,706     2,318,706    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,318,7062,318,706    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES1,522,810            1,522,810    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,522,8101,522,810    

1014     PRIMA  TECNICA60,517,047             60,517,047    

           10RECURSOS  CORRIENTES60,517,047                   60,517,047    

1015     OTROS              89,288,560               89,288,560    

           10RECURSOS  CORRIENTES89,288,560                   89,288,560    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS2,512,500                2,512,500    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS2,512,500                2,512,500    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,512,5002,512,500    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA14,263,015                   14,263,015    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES14,263,015                   14,263,015    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA116,742,116                 116,742,116    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES116,742,116                 116,742,116    

2              GASTOS GENERALES49,508,62552,500,000102,008,625    

201       ADQUISICION DE  BIENES7,572,13311,906,250          19,478,383    

            10RECURSOS CORRIENTES7,572,1337,572,133    

           20INGRESOS  CORRIENTES    11,906,25011,906,250    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS41,936,49239,573,07381,509,565    

           10RECURSOS  CORRIENTES41,936,492                   41,936,492    

           20INGRESOS  CORRIENTES    39,573,07339,573,073    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       1,020,6771,020,677    

           20INGRESOS  CORRIENTES     564,677564,677    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA   456,000    456,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES6,096,28317,500,000         23,596,283    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO6,096,283      17,500,000         23,596,283    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL6,096,283         17,500,000         23,596,283    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL6,096,283     6,096,283    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,096,2836,096,283    

3214     PROGRAMAS MODERNIZACION DEL  ESTADO      17,500,000         17,500,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,500,00017,500,000    

                SECCION: 2245    

                BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN 

                  PARA AMERICA LATINA    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,010,586,622180,310,000      1,190,896,622    

                A. FUNCIONAMIENTO902,586,62257,278,000   959,864,622    

1              GASTOS DE PERSONAL786,818,732786,818,732    

10 1    SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A611,600,522               611,600,522    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA456,481,144                 456,481,144    

           10RECURSOS  CORRIENTES456,481,144                 456,481,144    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS2,549,990     2,549,990    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,549,9902,549,990    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES1,610,683            1,610,683    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,610,6831,610,683    

1014     PRIMA  TECNICA12,193,705             12,193,705    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,193,705                   12,193,705    

1015      OTROS            138,765,000               138,765,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES138,765,000                 138,765,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS25,056,579              25,056,579    

10 28  SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS25,056,579                   25,056,579    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,056,579                   25,056,579    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA16,450,545                   16,450,545    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,450,545                   16,450,545    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA133,711,086                 133,711,086    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES133  ,711,086                133,711,086    

2              GASTOS GENERALES65,458,27654,023,084119,481,360    

201       ADQUISICION DE  BIENES7,439,07213,708,000          21,147,072    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,439,0727,439,072    

           20INGRESOS  CORRIENTES    13,708,00013,708,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS56,773,31640,315,08497,088,400    

           10RECURSOS  CORRIENTES56,773,316                   56,773,316    

                                              20     INGRESOS CORRIENTES                 40,315,084         40,315,084    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS1,245,888     1,245,888    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,245,8881,245,888    

3               TRANSFERENCIAS CORRIENTES50,309,6143,254,916         53,564,530    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO4,013,614               4,013,614    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL4,013,614                  4,013,614    

3211CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,013,614          4,013,614    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,013,6144,013,614    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y46,296,000          46,296,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES46,296,000           46,296,000    

3511     MESADAS PENSIONALES46,296,000                   46,296,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES46,296,000                   46,296,000    

36   OTRAS  TRANSFERENCIAS          3,254,9163,254,916    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   3,254,916  3,254,916    

3611      SENTENCIAS                       3,254,9163,254,916    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,254,9163,254,916    

                C. INVERSION108,000,000123,032,000231,032,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          108,000,000       123,032,000231,032,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211700                                               INTERSUBSECTORIAL EDUCACION     43,200,00063,032,000                     106,232,000    

2117001                                             SISTEMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE  LA32,400,000                       30,000,00062,400,000    

                BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN    

           10RECURSOS  CORRIENTES32,400,000                   32,400,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    30,000,00030,000,000    

2117002                                             AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE   10,800,00033,032,000                       43,832,000    

< span style=’mso-tab-count:5′>      RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO    

                CULTURAL DE LA REGION DE ANTIOQUIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,800,000                   10,800,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    33,032,00033,032,000    

211709                                               ARTE Y CULTURA64,800,000     60,000,000124,800,000    

2117091                                             MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA         64,800,00060,000,000                     124,800,000    

                BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES64,800,000                   64,800,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    60,000,00060,000,000    

                SECCION: 2252    

                INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO    

                TOTAL  PRESUPUESTO:900,752,250325,211,000         1,225,963,250    

                A. FUNCIONAMIENTO900,752,250325,211,0001,225,963,250    

1              GASTOS DE  PERSONAL870,213,165242,777,563         1,112,990,728    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A518,736,746                   518,736,746    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA355,071,867                 355,071,867    

           10RECURSOS  CORRIENTES355,071,867                 355,071,867    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,531,748     1,531,748    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,531,7481,531,748    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES1,700,895            1,700,895    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,700,8951,700,895    

1014     PRIMA  TECNICA14,261,164             14,261,164    

           10RECURSOS  CORRIENTES14,261,164                   14,261,164    

1015      OTROS            146,171,072               146,171,072    

           10RECURSOS  CORRIENTES146,171,072                 146,171,072    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS255,947,329  242,777,563        498,724,892    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS255,947,329  242,777,563        498,724,892    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES      255,947,329                 255,947,329    

           20INGRESOS  CORRIENTES    242,777,563242,777,563    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA12,505,897                   12,505,897    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,505,897                   12,505,897    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA83,023,193                   83,023,193    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES 83,023,193                  83,023,193    

2              GASTOS GENERALES           76,786,49076,786,490    

201       ADQUISICION DE  BIENES16,842,02416,842,024    

           20INGRESOS  CORRIENTES    16,842,02416,842,024    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         57,281,38057,281,380    

           20INGRESOS  CORRIENTES    57,281,38057,281,380    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       2,663,0862,663,086    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 2,663,086  2,663,086    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES30,539,0855,646,947         36,186,032    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO2,115,602      646,947     2,762,549    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,115,602         646,947     2,762,549    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL2,115,602     2,115,602    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,115,6022,115,602    

32115PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO646,947646,947    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            20INGRESOS  CORRIENTES     646,947646,947    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS28,423,4835,000,000          33,423,483    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   5,000,000  5,000,000    

3611      SENTENCIAS                       5,000,0005,000,000    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 5,000,000  5,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS28,423,483      28,423,483    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO28,423,483            28,423,483    

           10RECURSOS  CORRIENTES28,423,483                   28,423,483    

                SECCION: 2253    

                UNIVERSIDAD DEL PACIFICO    

     TOTAL  PRESUPUESTO:2,384,624,892392,000,0002,776,624,892    

                A. FUNCIONAMIENTO2,384,624,892392,000,000        2,776,624,892    

1              GASTOS DE PERSONAL1,443,916,559                 1,443,916,559    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A349,974,135                   349,974,135    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA239,448,745                 239,448,745    

           10RECURSOS  CORRIENTES239,448,745                 239,448,745    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS6,866,640     6,866,640    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,866,6406,866,640    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES5,202,000            5,202,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,202,0005,202,000    

1014     PRIMA  TECNICA41,309,750             41,309,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES41,309,750                   41,309,750    

1015      OTROS              57,147,000               57,147,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES57,147,000                   57,147,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,014,013,923                  1,014,013,923    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS537,020,087            537,020,087    

           10RECURSOS  CORRIENTES537,020,087                 537,020,087    

10227   HORAS CATEDRA476,993,836          476,993,836    

           10RECURSOS  CORRIENTES476,993,836                 476,993,836    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA8,792,135            8,792,135    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,792,1358,792,135    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA71,136,366                   71,136,366    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES71,136,366                   71,136,366    

2              GASTOS GENERALES852,173,503392,000,000  1,244,173,503    

201       ADQUISICION DE  BIENES412,000,000123,889,883   535,889,883    

           10RECURSOS  CORRIENTES412,000,000                 412,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    123,889,883123,889,883    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS432,454,683268,110,117      700,564,800    

           10RECURSOS  CORRIENTES432,454,683                 432,454,683    

           20INGRESOS  CORRIENTES    268,110,117268,110,117    

203       IMPUEST OS Y  MULTAS7,718,820    7,718,820    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,718,8207,718,820    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES88,534,830      88,534,830    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO2,853,830               2,853,830    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,853,830                  2,853,830    

3211     CUOTA AUDITAJE CONTRANAL2,853,830           2,853,830    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,853,8302,853,830    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS85,681,000                 85,681,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES20,881,000              20,881,000    

3612     OTRAS TRANSFERENCIAS (DISTRIBUCION20,881,000                 20,881,000    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,881,000                   20,881,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS64,800,000      64,800,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO64,800,000            64,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES64,800,000                   64,800,000    

                SECCION: 2254    

                INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD – 

                  ATLANTICO ITSA    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,132,799,860975,600,000      2,108,399,860    

                A. FUNCIONAMIENTO1,132,799,860975,600,000        2,108,399,860    

1              GASTOS DE PERSONAL1,130,320,100391,357,965      1,521,678,065    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A967,844,250          51,350,8181,019,195,068    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA784,110,000                 784,110,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES784,110,000                 784,110,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    1,353,002  1,353,002    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,353,0021,353,002    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   2,153,816  2,153,816    

            20INGRESOS CORRIENTES    2,153,8162,153,816    

1014     PRIMA  TECNICA                 47,844,00047,844,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    47,844,00047,844,000    

1015      OTROS            183,734,250               183,734,250    

           10RECURSOS  CORRIENTES183,734,250                 183,734,250    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              249,853,247       249,853,247    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              20,703,500         20,703,500    

           20INGRESOS  CORRIENTES    20,703,50020,703,500    

10227   HORAS  CATEDRA                229,149,747229,149,747    

           20INGRESOS  CORRIENTES    229,149,747229,149,747    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA121,362,953                 121,362,953    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES121,362,953                 121,362,953    

          1       0        4                          CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA          41,112,897          90,153,900         131,266,797    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES41,112,897                   41,112,897    

           20INGRESOS  CORRIENTES    90,153,90090,153,900    

2              GASTOS GENERALES           507,330,679507,330,679    

201       ADQUISICION DE  BIENES190,788,405190,788,405    

           20INGRESOS  CORRIENTES    190,788,405190,788,405    

          2       0        2                          ADQUISICION DE  SERVICIOS                 316,542,274         316,542,274    

           20INGRESOS  CORRIENTES    316,542,274316,542,274    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES2,479,76076,911,356         79,391,116    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO2,479,760      38,084,702         40,564,462    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,479,760         38,084,702         40,564,462    

3211     CUOTA DE  AUDITAJE2,479,760       2,479,760    

           10 RECURSOS  CORRIENTES2,479,7602,479,760    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             38,084,702         38,084,702    

                SALARIAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N)    

            20INGRESOS CORRIENTES     38,084,70238,084,702    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  38,826,65438,826,654    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   2,646,654  2,646,654    

    20INGRESOS  CORRIENTES            2,646,6542,646,654    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      36,180,00036,180,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     BIENESTAR  UNIVERSITARIO          36,180,00036,180,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    36,180,00036,180,000    

                SECCION: 2255    

                CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION 

                  DE SALUD – CEADS    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,939,521,218255,630,0002,195,151,218    

                A. FUNCIONAMIENTO1,939,521,218255,630,000        2,195,151,218    

1              GASTOS DE PERSONAL1,383,644,95895,331,100        1,478,976,058    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A843,057,879                   843,057,879    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA549,517,244                 549,517,244    

           10RECURSOS  CORRIENTES549,517,244                549,517,244    

          1       0        1        2                 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS5,366,574            5,366,574    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,366,5745,366,574    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES17,019,262                   17,019,262    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,019,262                   17,019,262    

1014     PRIMA  TECNICA59,284,480             59,284,480    

           10RECURSOS  CORRIENTES59,284,480                   59,284,480    

1015OTROS                 211,870,319               211,870,319    

           10RECURSOS  CORRIENTES211,870,319                 211,870,319    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS340,019,571   95,331,100         435,350,671    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS340,019,571   95,331,100         435,350,671    

           10RECURSOS  CORRIENTES340,019,571                 340,019,571    

           20INGRESOS  CORRIENTES    95,331,10095,331,100    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA52,903,693                   52,903,693    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES52,903,693                   52,903,693    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA147,663,815                 147,663,815    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES147,663,815                 147,663,815    

2              GASTOS GENERALES549,698,460160,298,900  709,997,360    

201       ADQUISICION DE  BIENES234,868,59061,819,570     296,688,160    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       234,868,590                 234,868,590    

           20INGRESOS  CORRIENTES    61,819,57061,819,570    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS314,829,87079,123,570         393,953,440    

           10RECURSOS  CORRIENTES314,829,870314,829,870    

           20INGRESOS  CORRIENTES    79,123,57079,123,570    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       19,355,76019,355,760    

           20INGRESOS  CORRIENTES    19,355,76019,355,760    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES6,177,800         6,177,800    

32           TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO5,013,800               5,013,800    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL5,013,800                  5,013,800    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL5,013,800     5,013,800    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,013,8005,013,800    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,164,000                   1,164,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES1,164,000      1,164,000    

3611     SENTENCIAS       1,164,000               1,164,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,164,0001,164,000    

                SECCION: 2301    

                MINISTERIO DE COMUNICACIONES    

                TOTAL  PRESUPUESTO:19,662,547,838               19,662,547,838    

                A.  FUNCIONAMIENTO17,662,547,838                 17,662,547,838    

                UNIDAD: 230101    

                GESTION GENERAL13,722,897,62613,722,897,626    

1              GASTOS DE  PERSONAL9,340,792,505                 9,340,792,505    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A7,342,905,278                7,342,905,278    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA5,161,730,472              5,161,730,472    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,161,730,472              5,161,730,472    

1012HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS50,000,000        50,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES60,000,000                   60,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES60,000,000                   60,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA397,144,099           397,144,099    

           10RECURSOS CORRIENTES397,144,099                 397,144,099    

1015      OTROS         1,674,030,707               1,674,030,707    

            10RECURSOS  CORRIENTES1,674,030,707              1,674,030,707    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA581,713,360                 581,713,360    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES581,713,360                 581,713,360    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,416,173,867              1,416,173,867    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,416,173,867              1,416,173,867    

          2                                            GASTOS GENERALES     70,300,000                   70,300,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES19,500,000                 19,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES19,500,000                   19,500,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS50,800,000           50,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,800,000                   50,800,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES3,749,805,121           3,749,805,121    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO78,000,000             78,000,000    

321        ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL78,000,000                78,000,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL78,000,000             78,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES78,000,000                   78,000,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y3,094,993,121              3,094,993,121    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y3,094,993,121            3,094,993,121    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD LEY  314        3,085,000,000     3,085,000,000    

                DE 1996    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,085,000,000              3,085,000,000    

3532     AUXILIOS FUNERARIOS9,993,121  9,993,121    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,993,1219,993,121    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS576,812,000               576,812,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES276,812,000            276,812,000    

3611     SENTENCIAS   276,812,000               276,812,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES276,812,000                 276,812,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS300,000,000              300,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS. PREVIO  CONCEPTO300,000,000                 300,000,000    

                DGPN.    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

4              TRANSFERENCIAS DE CAPITAL562,000,000      562,000,000    

42          OTRAS  TRANSFERENCIAS562,000,000               562,000,000    

421       DESTINATARIOS DE LAS OTRAS562,000,000              562,000,000    

                TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    

4211     BONOS PENSIONALES562,000,000   562,000,000    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       562,000,000                 562,000,000    

                UNIDAD: 230103    

                UNIDAD ADMINISTRATIVA  ESPECIAL3,939,650,212           3,939,650,212    

                COMISION DE REGULACION DE    

                TELECOMUNICACIONES    

1              GASTOS DE  PERSONAL2,768,305,752                 2,768,305,752    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,706,483,438                1,706,483,438    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA934,637,388                 934,637,388    

           16FONDOS  ESPECIALES934,637,388  934,637,388    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS17,000,000             17,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES17,000,000    17,000,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES20,000,000                   20,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES20,000,000    20,000,000    

         1        0       1        4                 PRIMA TECNICA257,179,968                 257,179,968    

           16FONDOS  ESPECIALES257,179,968  257,179,968    

1015      OTROS            380,982,882               380,982,882    

           16FONDOS  ESPECIALES380,982,882  380,982,882    

1018     OTROS GASTOS PERSONALES –  (DISTRIBUCION         96,683,200         96,683,200    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           16FONDOS  ESPECIALES96,683,200    96,683,200    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS602,000,000            602,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS602,000,000            602,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES602,000,000  602,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA206,920,041                 206,920,041    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES206,920,041  206,920,041    

104   CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA252,902,273              252,902,273    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS  ESPECIALES252,902,273  252,902,273    

2              GASTOS GENERALES967,000,000    967,000,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES146,000,000               146,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES146,000,000  146,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS815,000,000        815,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES815,000,000  815,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS6,000,000     6,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES6,000,000      6,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES204,344,460              204,344,460    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO184,344,460          184,344,460    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL184,344,460              184,344,460    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL14,000,000             14,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES14,000,000    14,000,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO    170,344,460                 170,344,460    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN    

           16FONDOS  ESPECIALES170,344,460  170,344,460    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS20,000,000                 20,000,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES20,000,000              20,000,000    

3611      SENTENCIAS     10,000,000               10,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES10,000,000    10,000,000    

3612      CONCILIACIONES10,000,000           10,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES10,000,000    10,000,000    

                C.  INVERSION2,000,000,000            2000,000,000    

                UNIDAD: 230103    

                UNIDAD ADMINISTRATIVA  ESPECIAL2,000,000,000           2000,000,000    

                COMISION DE REGULACION DE    

                TELECOMUNICACIONES    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          500,000,000       500,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211400                                               INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES   500,000,000  500,000,000    

2114001                                             IMPLANTACION DEL SISTEMA DE        500,000,000       500,000,000    

                INFORMACION DEL SECTOR DE    

                TELECOMUNICACIONES, DISENO,    

                DESARROLLO, ADMINISTRACION,    

                MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES500,000,000  500,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION  Y1,500,000,000                1,500,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510400                                               INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES   1,500,000,000  1,500,000,000    

5104001                                             ASESORIA, INVESTIGACION, CONSULTORIAS,  1,500,000,000                                    1,500,000,000    

                DIVULGACION Y CAPACITACION EN TEMAS    

                JURIDICOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, PARA    

                LOGRAR UN MARCO REGULATORIO PARA LA    

                CONVERGENCIA DE LOS SERVICOS DE    

                TELECOMUNICACIONES Y APOYAR LAS    

                FUNCIONES DE LA C.R.T.    

           16FONDOS  ESPECIALES1,500,000,000                   1,500,000,000    

                SECCION: 2306    

                FONDO DE COMUNICACIONES    

                TOTAL PRESUPUESTO:        130,240,300,000130,240,300,000    

                A. FUNCIONAMIENTO         4,339,500,0004,339,500,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      338,000,000338,000,000    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS              338,000,000       338,000,000    

1029     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS  PREVIO                   338,000,000338,000,000    

                CONCEPTO DGPN    

           20INGRESOS  CORRIENTES    338,000,000338,000,000    

2              GASTOS GENERALES           2,757,800,0002,757,800,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES538,800,000538,800,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    538,800,000538,800,000    

20 2    ADQUISICION DE  SERVICIOS               2092,000,000    2092,000,000    

           20INGRESOS CORRIENTES     2092,000,0002,092,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       127,000,000127,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    127,000,000127,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES       1,243,700,000    1,243,700,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             399,000,000       399,000,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                399,000,000       399,000,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    326,000,000       326,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    326,000,000326,000,000    

3213     TRANSFERIR A LA SUPERINTENDENCIA  DE        73,000,000         73,000,000    

                INDUSTRIA Y COMERCIO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    73,000,00073,000,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR     688,700,000        688,700,000    

3 41       ORGANISMOS  INTERNACIONALES   688,700,000        688,700,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    688,700,000688,700,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  156,000,000156,000,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   156,000,000        156,000,000    

3612      CONCILIACIONES               156,000,000156,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    156,000,000156,000,000    

                C.  INVERSION                     125,900,800,000125,900,800,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             1850,000,000    1850,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113400                                               INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES    1850,000,000             1850,000,000    

1134002                                             CONSTRUCCION ADECUACION  Y                  1850,000,0001,850,000,000    

                REMODELACION DIRECCIONES TERRITORIALES    

                Y SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE    

                COMUNICACIONES    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1850,000,0001,850,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   100,055,299,000100,055,299,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211400                                               INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES   100,055,299,000     100,055,299,000    

2114002                                             CONTROL NACIONAL DE FRECUENCIAS Y     4,414,810,000             4,414,810,000    

                AUTOMATIZACION DE LA GESTION DEL    

                ESPECTRO RADIOLECTRICO.    

            20INGRESOS CORRIENTES    4,414,810,0004,414,810,000    

2114006                                             SISTEMATIZACION MINISTERIO  DE            3,159,450,0003,159,450,000    

                COMUNICACIONES    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,159,450,0003,159,450,000    

21140014                                                         AMPLIACION PROGRAMA DE90,973,530,000         90,973,530,000    

                TELECOMUNICACIONES SOCIALES    

           20INGRESOS  CORRIENTES    70,191,530,00070,191,530,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  20,782,000,000  20,782,000,000    

21140018                                                         IMPLEMENTACION Y DESARROLLO          1,507,509,000             1,507,509,000    

                TECNOLOGIAS DE INFORMACION    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,507,509,0001,507,509,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y            12,354,074,000  12,354,074,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310400                                               INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES    12,354,074,000        12,354,074,000    

3104001                                             IMPLANTACION AMPLIACION Y ADOPCION DE     244,093,000                   244,093,000    

                NUEVAS TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE    

                COMUNICACION PUBLICA PARA LA POBLACION    

                DISCAPACITADA DEL PAIS    

20           INGRESOS  CORRIENTES    244,093,000244,093,000    

3104007                                             INVESTIGACION DIVULGACION Y ASISTENCIA    1,659,981,000             1,659,981,000    

                EN EL USO Y BENEFICIO SOCIAL DE LOS    

                SERVICIOS ESPECIALES Y AUXILIARES DE    

                                                       TELECOMUNICACIONES    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,659,981,0001,659,981,000    

3104009                                             INVESTIGACION DIVULGACION Y ASISTENCIA    450,000,000                   450,000,000    

                EN EL USO Y BENEFICIO SOCIAL DE    

                SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL    

                TERRITORIO NACIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    450,000,000450,000,000    

31040010                                                         IMPLEMENTACION Y DESARROLLO AGENDA     10,000,000,000        10,000,000,000    

                DE CONECTIVIDAD    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,000,000,00010,000,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y              3,052,084,000    3,052,084,000    

                ESTUDIOS    

410400                                               INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES    3,052,084,000             3,052,084,000    

4104001                                             ANALISIS INVESTIGACION EVALUACION    3,052,084,000             3,052,084,000    

                CONTROL Y REGLAMENTACION DEL SECTOR    

     DE COMUNICACIONES.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,052,084,0003,052,084,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y            700,000,000       700,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510400                                               INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES    700,000,000                   700,000,000    

5104001                                             CAPACITACION FUNCIONARIOS MINISTERIO      700,000,000                   700,000,000    

                DE COMUNICACIONES.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    700,000,000700,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y  ORGANIZACION                  7,889,343,0007,889,343,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520401                                               CORREO                   7,889,343,000    7,889,343,000    

5204012                                             IMPLANTACION DEL SISTEMA DE  CORREO7,889,343,000             7,889,343,000    

                SOCIAL EN COLOMBIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,889,343,0007,889,343,000    

                SECCION: 2307    

                COMISION NACIONAL DE TELEVISION    

                TOTAL PRESUPUESTO:        103,223,700,000103,223,700,000    

                A. FUNCIONAMIENTO         103,223,700,000103,223,700,000    

                SECCION: 2401    

                MINISTERIO DE TRANSPORTE    

     TOTAL  PRESUPUESTO:306,514,639,065    306,514,639,065    

                A.  FUNCIONAMIENTO81,671,329,065                 81,671,329,065    

                UNIDAD: 240101    

                GESTION GENERAL57,569,097,00057,569,097,000    

1              GASTOS DE  PERSONAL21,695,500,000               21,695,500,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A17,092,100,000              17,092,100,000    

                NOMINA    

10 11  SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA12,838,700,000                12,838,700,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,838,700,000            12,838,700,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS97,700,000             97,700,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES97,700,000                   97,700,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES88,700,000                   88,700,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES88,700,000                   88,700,000    

1014     PRIMA TECNICA893,500,000893,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES893,500,000                 893,500,000    

1015      OTROS         3,173,500,000               3,173,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,173,500,000              3,173,500,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS375,500,000            375,500,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS375,500,000            375,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES375,500,000                 375,500,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,660,500,000              1,660,500,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,660,500,000              1,660,500,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,567,400,000              2,567,400,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,567,400,000              2,567,400,000    

2              GASTOS  GENERALES19,234,100,000                  19,234,100,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES915,000,000               915,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES915,000,000                 915,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS10,319,100,000             10,319,100,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,319,100,000            10,319,100,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS8,000,000,000                 8,000,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,000,000,000              8,000,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES16,639,497,000                  16,639,497,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO6,022,200,000                 6,022,200,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,834,200,000           2,834,200,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL510,700,000           510,700,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES510,700,000                 510,700,000    

3212     GASTOS DEL CONSEJO PROFESIONAL  NACIONAL       1,113,000,000     1,113,000,000    

                DE INGENIERIA Y SUS PROFESIONES    

                AUXILIARES    

           16FONDOS  ESPECIALES1,113,000,000                   1,113,000,000    

3213     CONVENIO POLICIA NACIONAL – DIVISION1,210,500,000           1,210,500,000    

                CARRETERAS    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,210,500,000              1,210,500,000    

322       EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES  NO3,188,000,000                  3,188,000,000    

                FINANCIERAS    

3221     TRANSFERIR A LA CORPORACION AUTONOMA   3,188,000,000              3,188,000,000    

                REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA.    

                ARTICULO 17 LEY 161 DE 1994    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,188,000,000              3,188,000,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y1,519,750,000              1,519,750,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y JUBILACIONES1,519,750,000      1,519,750,000    

35 11  MESADAS  PENSIONALES1,208,700,000                   1,208,700,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,208,700,000              1,208,700,000    

3513     CUOTAS PARTES  PENSIONALES189,150,000     189,150,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES189,150,000                 189,150,000    

3514     APORTES PREVISION PENSIONES  VEJEZ121,900,000                  121,900,000    

                JUBILADOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES121,900,000                 121,900,000    

          3        6                                   OTRAS TRANSFERENCIAS    9,097,547,000              9,097,547,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES2,310,987,000                  2,310,987,000    

3611     SENTENCIAS   826,842,000               826,842,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES826,842,000                 826,842,000    

3612      CONCILIACIONES868,184,000        868,184,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES868,184,000                 868,184,000    

3613     SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES615,961,000            615,961,000    

                FONCOLPUERTOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES615,961,000                 615,961,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS6,786,560,000           6,786,560,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS (DISTRIBUCION6,786,560,000            6,786,560,000    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

             10   RECURSOS  CORRIENTES6,786,560,000          6,786,560,000    

                UNIDAD: 240104    

                SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y9,826,958,599              9,826,958,599    

                TRANSPORTE    

1              GASTOS DE  PERSONAL5,699,142,940                 5,699,142,940    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A3,638,628,304                3,638,628,304    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,606,547,804     2,606,547,804    

           16FONDOS  ESPECIALES2,606,547,804                   2,606,547,804    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS27,500,000             27,500,000    

           16FONDOS  ESPECIALES27,500,000    27,500,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES20,000,000                   20,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES20,000,000    20,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA154,773,054           154,773,054    

            16FONDOS ESPECIALES154,773,054  154,773,054    

1015      OTROS           658,016,437               658,016,437    

           16FONDOS  ESPECIALES658,016,437  658,016,437    

1018     OTROS GASTOS PERSONALES –  (DISTRIBUCION         171,791,009       171,791,009    

                PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)    

           16FONDOS  ESPECIALES171,791,009  171,791,009    

102  SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS953,322,399                 953,322,399    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS953,322,399            953,322,399    

           10RECURSOS  CORRIENTES953,322,399                 953,322,399    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA664,315,342                 664,315,342    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES664,315,342  664,315,342    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA442,876,895                 442,876,895    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS  ESPECIALES442,876,895  442,876,895    

2              GASTOS GENERALES2,134,571,8192,134,571,819    

201       ADQUISICION DE  BIENES731,378,280               731,378,280    

           10RECURSOS  CORRIENTES438,826,968                 438,826,968    

           16FONDOS  ESPECIALES292,551,312  292,551,312    

202       </span>ADQUISICION DE  SERVICIOS1,400,946,3391,400,946,339    

           10RECURSOS  CORRIENTES840,567,803                 840,567,803    

           16FONDOS  ESPECIALES560,378,536  560,378,536    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS2,247,200     2,247,200    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,247,2002,247,200    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES1,993,243,840           1993,243,840    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO390,066,239           390,066,239    

          3       2        1                          ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL    390,066,239                 390,066,239    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL40,271,700             40,271,700    

           16FONDOS  ESPECIALES40,271,700    40,271,700    

32115   PROVISION PARA AJUSTE  INCREMENTO349,794,539                   349,794,539    

                SALARIAL. DISTRIBUCION DGPN    

           16FONDOS  ESPECIALES349,794,539  349,794,539    

36           </span>OTRAS TRANSFERENCIAS1,603,177,6011,603,177,601    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES421,500,000            421,500,000    

3611     SENTENCIAS   293,500,000               293,500,000    

           16FONDOS  ESPECIALES293,500,000  293,500,000    

3612      CONCILIACIONES128,000,000        128,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES128,000,000  128,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS1,181,677,601           1,181,677,601    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIA  (DISTRIBUCIËN1,181,677,601              1,181,677,601    

                PREVIO CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES181,677,601                 181,677,601    

           16FONDOS  ESPECIALES1,000,000,000                  1,000,000,000    

                UNIDAD: 240105    

                EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS  FERREAS14,275,273,466          14,275,273,466    

1              GASTOS DE  PERSONAL4,413,665,214                 4,413,665,214    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A3,387,404,259                3,387,404,259    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA2,278,786,860              2,278,786,860    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,278,786,860              2,278,786,860    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS60,761,759             60,761,759    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       60,761,759                   60,761,759    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES105,978,169                 105,978,169    

           10RECURSOS  CORRIENTES105,978,169                 105,978,169    

1014     PRIMA  TECNICA376,349,712           376,349,712    

           10RECURSOS  CORRIENTES376,349,712                 376,349,712    

1015      OTROS            565,527,759               565,527,759    

           10 RECURSOS  CORRIENTES565,527,759                565,527,759    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA410,497,182                 410,497,182    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES410,497,182                 410,497,182    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA615,763,773                 615,763,773    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES615,763,773                 615,763,773    

2              GASTOS GENERALES2,547,649,2522,547,649,252    

201       ADQUISICION DE  BIENES101,515,861               101,515,861    

           10RECURSOS  CORRIENTES101,515,861                 101,515,861    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS1,591,133,391               1,591,133,391    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,591,133,391              1,591,133,391    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS855,000,000855,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES855,000,000                 855,000,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES7,313,959,000           7,313,959,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS7,313,959,000            7,313,959,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES4,313,959,000                  4,313,959,000    

3611      SENTENCIAS2,516,476,000              2,516,476,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,516,476,000              2,516,476,000    

3612      CONCILIACIONES1,797,483,000     1,797,483,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,797,483,000              1,797,483,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS OTRAS3,000,000,000           3,000,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS. PREVIO  CONCEPTO3,000,000,000              3,000,000,000    

                DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,000,000,000              3,000,000,000    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA  113,319,700,000                 113,319,700,000    

                UNIDAD: 240105    

                EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS  FERREAS113,319,700,000       113,319,700,000    

7              SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA113,319,700,000             113,319,700,000    

71          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA  INTERNA85,036,000,000          85,036,000,000    

711       NACION     85,036,000,000               85,036,000,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO85,036,000,000                  85,036,000,000    

< span  style=’font-size:5.0pt;font-family:”Courier  New”;color:windowtext’>        7       2             INTERESES, COMISIONES Y GASTOS  DEUDA28,283,700,000                  28,283,700,000    

                PUBLICA INTERNA    

721       NACION     28,283,700,000               28,283,700,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO28,283,700,000                  28,283,700,000    

                C. INVERSION111,523,610,000       111,523,610,000    

                UNIDAD:  240101                  

                GESTION GENERAL24,300,000,00024,300,000,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA6,600,000,000                6,600,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE  3,400,000,000     3,400,000,000    

111600111                                                       CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION  DE400,000,000                                       400,000,000    

                LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA –    

                CENAF.    

           10RECURSOS  CORRIENTES400,000,000                 400,000,000    

111600  112                                                      CONSTRUCCION, REHABILITACION  Y3,000,000,000                                    3,000,000,000    

                MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS PARA LA    

                AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ACESO AL    

                PUERTO DE BARRANQUILLA. ATLANTICO.    

                PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA3,000,000,000           3,000,000,000    

                AUTORIZACION    

111606                                               TRANSPORTE FLUVIAL       3,200,000,000    3,200,000,000    

         111    606    126                      ADECUACION MEJORAMIENTO Y   3,200,000,000              3,200,000,000    

                MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL    

                NACIONAL    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA3,200,000,000           3,200,000,000    

                AUTORIZACION    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE10,600,000,000               10,600,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE   400,000,000       400,000,000    

1136009                                             AMPLIACION RECONSTRUCCION REMODELACION400,000,000                                       400,000,000    

                DEL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES  DEL              

                MINISTERIO DEL TRANSPORTE    

           10RECURSOS  CORRIENTES400,000,000                 400,000,000    

113606                                               TRANSPORTE FLUVIAL       1,000,000,000    1,000,000,000    

11360636                                                         CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA EN  LA1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                RED FLUVIAL A NIVEL NACIONAL.    

            10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

113607                                               TRANSPORTE MARITIMO  9,200,000,000    9,200,000,000    

1136075                                             REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y        9,200,000,000  9,200,000,000    

                CONTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA    

                AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS    

                CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS    

                MARITIMOS DE LA NACION.    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,200,000,000              9,200,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          1,050,000,000    1,050,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE  1,050,000,000     1,050,000,000    

2116005                                             DOTACION DE EQUIPOS Y CAPACITACION1,000,000,000  1,000,000,000    

                PARA LA POLICIA DE CARRETERAS PARA LA    

                PREVENCION DE LA ACCIDENTALIDAD Y    

                SEGURIDAD VIAL EN EL TRANSITO    

                TERRESTRE AUTOMOTOR.    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

211600105                                                       ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS  PARA50,000,000                                         50,000,000    

                CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE    

                TERRESTRE    

           10RECURSOS CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          1,000,000,000    1,000,000 ,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE  1,000,000,000     1,000,000,000    

2216002                                             ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION  Y1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                COMUNICACIONES, SOFTWARE, SERVICIOS E    

                INSUMOS PARA LA SISTEMATIZACION    

                INTEGRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A    

                NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.    

            10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y1,100,000,000                  1,100,000,000    

                ESTUDIOS    

410600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE  1,100,000,000     1,100,000,000    

41060022                                                         INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA  LA1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                IMPLEMENTACION DE LA COMISION DE    

                REGULACION DEL TRANSPORTE -CRTR-    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       1,000,000,000              1,000,000,000    

41060023                                                         INVESTIGACION DIAGNOSTICO Y100,000,000  100,000,000    

                NORMALIZACION DEL TRANSPORTE POR    

                CARRETERA    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y300,000,000          300,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE   300,000,000       300,000,000    

5106005                                             CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A300,000,000  300,000,000    

                FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE    

                TRANSPORTE.    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         450,000,000       450,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE   450,000,000       450,000,000    

5206009                                             INVESTIGACION Y RECAUDO POR      450,000,000        450,000,000    

                INFRACCIONES DE TRANSPORTE A TRAVES    

                DE CONSULTORIAS    

           10RECURSOS  CORRIENTES450,000,000                 450,000,000    

630          TRANSFERENCIAS3,200,000,0003,200,000,000    

630600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE  3,200,000,000     3,200,000,000    

6306003                                             CONSTRUCCION MEJORAMIENTO        3,200,000,000    3,200,000,000    

                REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA    

                RED VIAL-FONDO DE SUBSIDIO DE LA    

                SOBRETASA A LA GASOLINA.    

           16FONDOS  ESPECIALES3,200,000,000                   3,200,000,000    

                UNIDAD: 240105    

                EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS  FERREAS87,223,610,000          87,223,610,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE87,223,610,000               87,223,610,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113605                                               TRANSPORTE FERREO       87,223,610,000  87,223,610,000    

1136057                                             REHABILITACION DE VIAS FERREAS A  NIVEL87,223,610,000                                  87,223,610,000    

                NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE    

                CONCESIONES    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO87,223,610,000                  87,223,610,000    

                SECCION: 2402    

                INSTITUTO NACIONAL DE VIAS    

                TOTAL PRESUPUESTO:808,096,349,000630,733,930,000   1,438,830,279,000    

                A. FUNCIONAMIENTO39,107,666,00015,898,400,000          55,006,066,000    

1              GASTOS DE  PERSONAL24,376,700,000               24,376,700,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A18,745,942,776              18,745,942,776    

                                                       NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA14,412,447,362            14,412,447,362    

           10RECURSOS  CORRIENTES14,412,447,362            14,412,447,362    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS130,700,000           130,700,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES130,700,000                 130,700,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES273,772,798                 273,772,798    

           10RECURSOS  CORRI  ENTES273,772,798                273,772,798    

1014     PRIMA  TECNICA707,702,855           707,702,855    

           10RECURSOS  CORRIENTES707,702,855                 707,702,855    

1015      OTROS         3,221,319,761               3,221,319,761    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,221,319,761              3,221,319,761    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,272,682,728              2,272,682,728    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,272,682,728              2,272,682,728    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA3,358,074,496              3,358,074,496    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,358,074,496              3,358,074,496    

2              GASTOS GENERALES6,016,200,0003,450,200,000      9,466,400,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES494,000,000513,400,000   1,007,400,000    

           10RECURSOS CORRIENTES494,000,000494,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    513,400,000513,400,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS3,522,200,000     2,936,800,000     6,459,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,522,200,000              3,522,200,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    786,600,000786,600,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  2,150,200,000    2,150,200,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS2,000,000,000                 2000,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,000,000,000              2000,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,714,766,00012,448,200,000  21,162,966,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO3,300,000,000                 3,300,000,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL3,300,000,000           3,300,000,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL3,300,000,000                 3,300,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,300,000,000              3,300,000,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y1,819,800,000              1819,800,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES1,684,800,000     1,684,800,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES1,684,800,000              1,684,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,684,800,000              1,684,800,000    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y135,000,000               135,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3532     PAGOS SERVICIOS  MEDICOS135,000,000         135,000,000    

                CONVENCIONALES    

           10RECURSOS  CORRIENTES135,000,000                 135,000,000    

36          OTRAS TRANSFERENCIAS3,594,966,00012,448,200,000     16,043,166,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES3,594,966,000         6,448,200,00010,043,166,000    

3611      SENTENCIAS3,594,966,0006,448,200,00010,043,166,000    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       3,594,966,000              3,594,966,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  6,448,200,000    6,448,200,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS      6,000,000,000     6,000,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS.  DISTRIBUCION         6,000,000,000    6,000,000,000    

                PREVIO CONCEPTO DGPN    

           21OTROS  RECURSOS DE  TESORERIA6,000,000,000                 6,000,000,000    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA196,424,800,000                  196,424,800,000    

6              SERVICIO DE LA DEUDA  EXTERNA115,204,400,000             115,204,400,000    

61          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA EXTERNA82,594,800,000         82,594,800,000    

614       ORGANISMOS  MULTILATERALES82,594,800,000                 82,594,800,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO82,594,800,000                  82,594,800,000    

62          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS DEUDA32,609,600,000        32,609,600,000    

                PUBLICA EXTERNA    

624       ORGANISMOS MULTILATERALES32,609,600,000                 32,609,600,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO32,609,600,000                  32,609,600,000    

7              SERVICIO DE LA DEUDA  INTERNA81,220,400,000               81,220,400,000    

71          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA  INTERNA36,767,900,000          36,767,900,000    

711       NACION     36,767,900,000               36,767,900,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO36,767,900,000                  36,767,900,000    

72           INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA44,452,500,000        44,452,500,000    

                PUBLICA  INTERNA                

721       NACION     44,452,500,000               44,452,500,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO44,452,500,000                  44,452,500,000    

                C. INVERSION572,563,883,000614,835,530,000        1,187,399,413,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA298,813,650,000  11,207,500,000310,021,150,000    

                PROPI A DEL SECTOR    

111600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE  23,084,000,0004,567,500,000           27,651,500,000    

1116005                                             CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA  PARA23,084,000,000                                  23,084,000,000    

                LA RED VIAL NACIONAL.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA23,084,000,000        23,084,000,000    

                AUTORIZACION    

111600104                                                       CONSTRUCCION RECONSTRUCCION,       4,567,500,000             4,567,500,000    

                ADQUISICION Y ADECUACI ON DE CASETAS DE    

                PEAJE    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,567,500,0004,567,500,000    

111601                                               RED TRONCAL  NACIONAL275,729,650,0001,640,000,000         277,369,650,000    

11160111                                                         CONSTRUCCION Y CONEXION  VARIANTES:11,600,000,000                                  11,600,000,000    

                CHINCHINA-SANTA ROSA. CHINCHINA. LA    

                ROMELIA-EL POLLO-PEREIRA. SANTA ROSA.    

                RISARALDA-CALDAS.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA11,600,000,000        11,600,000,000    

                AUTORIZACION    

11160120                                                         CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION  ANILLO2,000,000,000                                    2000,000,000    

                VIAL CUCUTA. NORTE DE SANTADER.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,000,000,000           2000,000,000    

                AUTORIZACION    

11160151                                                         CONSTRUCCION  CARRETERA26,330,000,000                                  26,330,000,000    

                ALTAMIRA-FLORENCIA. HUILA-CAQUETA. PNR.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO26,330,000,000                  26,330,000,000    

11160185                                                         CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO28,995,650,000                                  28,995,650,000    

                CARRETERA BOGOTA-VILLAVICENCIO.    

                CUNDINAMARCA- META.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO28,995,650,000                  28,995,650,000    

11160195                                                         CONSTRUCCION PUENTES DE LA RED  VIAL.26,196,000,000                                  26,196,000,000    

             11OTROS RECURSOS DEL TESORO26,196,000,000                  26,196,000,000    

111601108                                                       CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION  VIA31,443,180,650                                  31,443,180,650    

                ALTERNA BUGA-BUENAVENTURA. VALLE.    

           11OTROS RECURSOS  DEL  TESORO31,443,180,650                  31,443,180,650    

111601109                                                       ANALISIS, DISENO Y CONSTRUCCION DE  LA46,318,000,000                                  46,318,000,000    

                AVENIDA CUNDINAMARCA VIA PERIMETRAL    

                DE LA SABANA EN SANTAFE DE BOGOTA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO46,3  18,000,000                 46,318,000,000    

111601125                                                       CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION2,500,000,000                                    2,500,000,000    

                CARRETERA MAGANGUE-LA    

                BODEGA-YATI-MOMPOX-    

                BANCO-ARJONA-CUATRO VIENTOS-CODAZZI.    

                TRANSVERSAL DEPRESION MOMPOSINA.    

                SUCRE-BOLIVAR-MAGDALENA-CESAR.    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION ESPECIFICA2,00  0,000,000                   2000,000,000    

                AUTORIZADOS    

111601149                                                       CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE  LA12,000,000,000                                  12,000,000,000    

                VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA.    

                MAGDALENA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO12,000,000,000                  12,000,000,000    

111601155                                                       CONSTRUCCION TUNEL DE LA LINEA EN  LA78,346,819,350                                  78,346,819,350    

                CARRETERA IBAGUE-ARMENIA. TOLIMA-    

                QUINDIO.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO9,478,819,350           9,478,819,350    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA68,868,000,000         68,868,000,000    

                AUTORIZADOS    

111601161                                                       CONSTRUCCION PUENTES EN VIAS PARA LA   1,640,000,000             1,640,000,000    

                PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,640,000,0001,640,000,000    

111601163                                                       CONSTRUCCION ACCESOS TUNEL MEDELLIN -10,000,000,000< span  style=’mso-tab-count:1′> 10,000,000,000    

                SANTAFE DE ANTIOQUIA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO10,000,000,000                  10,000,000,000    

111602                                               RED SECUNDARIA              5,000,000,000    5,000,000,000    

111602130                                                       CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL  RIO5,000,000,000             5,000,000,000    

                MAGDALENA. CARRETERA    

                BARRANCABERMEJA-YONDO.    

                SANTANDER-ANTIOQUIA. VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES5,000,000,0005,000,000,000    

112         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA  PROPIA7,385,000,000              7,385,000,000    

                DEL SECTOR    

112601                                               RED TRONCAL NACIONAL7,385,000,000    7,385,000,000    

1126015                                             ADQUISICION DE PREDIOS Y PAGO DE        7,385,000,000  7,385,000,000    

                INDEMNIZACIONES POR CONSTRUCCION,    

                MEJORAMIENTO, REHABILITACION,    

                CONSERVACION Y EMERGENCIAS EN LA RED    

                                                       VIAL NACIONAL.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA7,385,000,000           7,385,000,000    

                AUTORIZACION    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE142,041,188,930   533,859,810,000675,900,998,930    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE   45,174,230,00085,969,610,000      131,143,840,000    

1136001                                             CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE       7,200,000,00052,800,000,000         60,000,000,000    

     MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES    

                VIALES.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO7,200,000,000           7,200,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    52,800,000,00052,800,000,000    

11360028                                                         CONSERVACION MANTENIMIENTO PERIODICO  Y17,074,230,000           2,169,610,00019,243,840,000    

                RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL POR    

                CONTRATO.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO11,100,000,000                  11,100,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES5,974,230,000                   5,974,230,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,169,610,0002,169,610,000    

11360034                                                         REHABILITACION Y CONSERVACION  DE1,700,000,000             7,000,000,0008,700,000,000    

                PUENTES.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,700,000,000           1,700,000,000    

                AUTORIZACION    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,000,000,0007,000,000,000    

113600105                                                       MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PARA LOS18,200,000,000                                  18,200,000,000    

                NUEVOS PROYECTOS DE CONCESION.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO18,200,000,000                  18,200,000,000    

113600119                                                       MEJORAMIENTO CONSTRUCCION,24,000,000,000         24,000,000,000    

                REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y    

                OPERACION PROYECTOS VIALES EMERGENCIA    

                EJE CAFETERO. CONVENIO    

                INTERADMINISTRATIVO FONDO PARA LA    

                 RECONSTRUCCION Y DESARROLL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    24,000,000,00024,000,000,000    

113600120                                                       MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO500,000,000                                       500,000,000    

                CARRETERA LA CALERA – CHOACHI.    

                CUNDINAMARCA. PREVIO CONCEPTO DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

113600121                                                       MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA500,000,000                                       500,000,000    

                CARRETERA BOGOTA – CHOACHI.    

                CUNDINAMARCA PREVIO CONCEPTO DNP    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

113601                                               RED TRONCAL NACIONAL89,930,038,930339,932,900,000     429,862,938,930    

11360167                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA2,361,360,000             4,510,480,0006,871,840,000    

                RUMICHACA – PALMIRA DE LA TRONCAL DE    

                OCCIDENTE. NARINO – CAUCA – VALLE.    

             13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,061,360,000                   1,061,360,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES1,300,000,000                   1,300,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,510,480,0004,510,480,000    

11360169                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA1,893,280,000             2,306,720,0004,200,000,000    

                PUENTE SAN MIGUEL – ESPINAL DE LA    

                TRONCAL DEL MAGDALENA. PUTUMAYO – CAUCA    

                – HUILA – TOLIMA.    

            11OTROS RECURSOS DEL  TESORO993,280,000              993,280,000    

           16FONDOS  ESPECIALES900,000,000  900,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,306,720,0002,306,720,000    

11360170                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA3,900,000,000           22,318,930,00026,218,930,000    

                IBAGUE – HONDA – SAN ALBERTO – YE DE    

                CIENAGA DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA.    

                TOLIMA – CALDAS – CUNDINAMARCA –    

           ANTIOQUIA –  SANTANDER – CESAR –    

                MAGDALENA.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,900,000,000           1900,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES2,000,000,000                   2000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    22,318,930,00022,318,930,000    

11360171                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA279,910,000              10,813,780,00011,093,690,000    

                SANTAFE DE BOGOTA – CHIQUINQUIRA –    

                                                       BUCARAMANGA – SAN ALBERTO DE LA    

                TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA –    

                BOYACA – SANTANDER – NORTE DE    

                SANTANDER.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO279,910,000              279,910,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,813,780,00010,813,780,000    

11360172                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA3,474,000,000             2,126,330,0005,600,330,000    

                CLUB CAMPESTRE – LA FELISA. TRONCAL DE    

                                                       EJE CAFETERO. QUINDIO – RISARALDA –    

                CALDAS.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,474,000,000           2,474,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES1,000,000,000                   1,000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,126,330,0002,126,330,000    

11360174                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA2,050,000,000             3,517,650,0005,567,650,000    

                TURBO – CARTAGENA DE LA TRANSVERSAL DEL    

                CARIBE. ANTIOQUIA – CORDOBA – SUCRE –    

                BOLIVAR – ATLANTICO.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,600,000,000           1,600,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES450,000,000  450,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,517,650,0003,517,650,000    

11360176                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA600,000,000                3,542,520,0004,142,520,000    

                                                       CARTAGENA – BARRANQUILLA – PARAGUACHON    

                DE LA TRANSVERSAL DEL CARIBE. BOLIVAR –    

                ATLANTICO – MAGDALENA – GUAJIRA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO600,000,000              600,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,542,520,0003,542,520,000    

11360177                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA1,587,890,000             4,958,990,0006,546,880,000    

                EL CARMEN – VALLEDUPAR – MAICAO. DE LA    

                TRANSVERSAL CARMEN – BOSCONIA –    

                VALLEDUPAR – MAICAO. BOLIVAR – MAGDALENA    

                – CESAR – GUAJIRA.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,037,890,000           1,037,890,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES550,000,000  550,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,958,990,0004,958,990,000    

11360180                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA5,000,000,000                500,000,0005,500,000,000    

                MEDELLIN – SANTAFE DE BOGOTA DE LA    

                TRANSVERSAL MEDELLIN – SANTAFE DE    

                BOGOTA. ANTIOQUIA – TOLIMA –    

                CUNDINAMARCA.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA5,000,000,000           5,000,000,000    

                AUTORIZACION    

           20INGRESOS  CORRIENTES    500,000,000500,000,000    

11360181                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA2,300,000,000           34,241,700,00036,541,700,000    

                                                       BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO DE LA    

                TRANSVERSAL BUENAVENTURA –    

                VILLAVICENCIO. VALLE – QUINDIO – TOLIMA    

                – CUNDINAMARCA – META.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,100,000,000           1,100,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES1,200,000,000                   1,200,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    34,241,700,00034,241,700,000    

11360182                                                         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO3,300,000,000                                    3,300,000,000    

                CARRETERA TUMACO – MOCOA DE LA    

                TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARINO –    

                PUTUMAYO.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,000,000,000           1,000,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES2,300,000,000                   2,300,000,000    

11360184                                                         MEJORAMIENTO CARRETERA SISGA -200,000,000                   990,440,0001,190,440,000    

                GUATEQUE – LAS JUNTAS. CUNDINAMARCA –    

                BOYACA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO200,000,000              200,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    990,440,000990,440,000    

11360187                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA500,000,000                                       500,000,000    

                EL SECRETO – SAN LUIS DE GACENO – LAS    

                JUNTAS. BOYACA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

11360198                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA6,300,000,000                                    6,300,000,000    

                CUCUTA – SARDINATA – OCANA – AGUACLARA    

                Y ACCESOS. NORTE DE SANTANDER – CESAR.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,000,000,000           2000,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES4,300,000,000                   4,300,000,000    

11360199                                                         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA1,400,000,000                780,150,0002,180,150,000    

                PUERTO BOYACA – CHIQUINQUIRA – VILLA DE    

                LEYVA – TUNJA – RAMIRIQUI – MIRAFLORES –    

                MONTERREY. BOYACA – CASANARE.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO900,000,000              900,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES500,000,000  500,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    780,150,000780,150,000    

113601130                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  MALLA1,400,000,000                                    1,400,000,000    

                VIAL DEPARTAMENTO DEL CHOCO.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO600,000,000              600,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES800,000,000  800,000,000    

113601131                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   1,000,000,000           1,000,000,000    

                 CERRITOS-PEREIRA. ACCESOS A PEREIRA.    

                RISARALDA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,000,000,0001,000,000,000    

113601133                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO500,000,000500,000,000    

                CARRETERA LOS CUROS – MALAGA.    

                SANTANDER.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO100,000,000              100,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES400,000,000  400,000,000    

113601135                                                       MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO200,000,000                                       200,000,000    

                CARRETERA SAN GIL – BARICHARA – GUANE.    

                SANTANDER    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO  200,000,000             200,000,000    

113601139                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA2,300,000,000                                    2,300,000,000    

                NEIVA – PLATANILLAL- BALSILLAS – SAN    

                VICENTE. HUILA – CAQUETA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,800,000,000                   1800,000,000    

113601140                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA2,900,000,000                                    2,900,000,000    

                ALTAMIRA – FLORENCIA. HUILA – CAQUETA.    

            11OTROS RECURSOS DEL  TESORO700,000,000              700,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES2,200,000,000                   2,200,000,000    

113601145                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGA  -3,800,000,000             5,593,260,0009,393,260,000    

                MEDELLIN – PUERTO BERRIO – CRUCE RUTA    

                45 – BARRANCABERMEJA – BUCARAMANGA –    

                PAMPLONA – ARAUCA. CHOCO – ANTIOQUIA –    

                SANTANDER – NORTE DE SANTANDER Y    

                ARAUCA.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,900,000,000           1900,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES1,900,000,000                   1900,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,593,260,0005,593,260,000    

113601146                                                       MEJORAMIENTO Y MANTANIMIENTO  CARRETERA3,100,000,000           12,356,190,00015,456,190,000    

                BOGOTA – TUNJA – DUITAMA – SOATA –    

                MALAGA – PAMPLONA – CUCUTA – PUERTO    

     SANTANDER. DE LA TRONCAL CENTRAL DEL    

                NORTE. CUNDINAMARCA – BOYACA –    

                SANTANDER – NORTE DE SANTANDER    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,000,000,000           2000,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES1,100,000,000                   1,100,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    12,356,190,00012,356,190,000    

113601147                                                        MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA6,402,560,000                665,310,0007,067,870,000    

                VILLAGARZON – LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA    

                – VILLAVICENCIO – TAME –    

                SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RIO    

                ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZON –    

                SARAVENA. PUTUMAYO – CAQUETA – META –    

                CASANARE    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA4,252,560,000           4,252,560,000    

                AUTORIZACION    

             16        FONDOS  ESPECIALES2,150,000,000          2,150,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    665,310,000665,310,000    

113601148                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA900,000,000              24,396,810,00025,296,810,000    

                PALMIRA – MEDELLIN – CARRETO –    

                BARRANQUILLA. DE LA TRONCAL DE    

                OCCIDENTE. VALLE – RISARALDA – CALDAS –    

                ANTIOQUIA – CORDOBA – SUCRE – BOLIVAR –    

                ATLANTICO.    

                                              11     OTROS RECURSOS DEL TESORO     300,000,000                 300,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES600,000,000  600,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    24,396,810,00024,396,810,000    

113601149                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  TRONCAL4,884,150,000                                    4,884,150,000    

                DE URABA. MEDELLIN – TURBO. ANTIOQUIA    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,500,000,000           2,500,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES2,384,150,000                   2,384,150,000    

113601150                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA1,200,000,000                                    1,200,000,000    

                PUERTA DE HIERRO – MAGANGUE – LA BODEGA    

                – MOMPOX – BANCO – ARJONA –    

                CUATROVIENTOS – CODAZZI. BANCO –    

                TAMALAMEQUE – EL BURRO. TRANSVERSAL    

                DEPRESION MOMPOSINA.SUCRE – BOLIVAR –    

                MAGDALENA    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO  500,000,000             500,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES700,000,000  700,000,000    

113601151                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE  LA625,688,930                                       625,688,930    

                TRANSVERSAL DEL CARARE. PUERTO ARAUJO –    

                CIMITARRA – LANDAZURI-VELEZ – BARBOSA    

                -TUNJA. SANTANDER – BOYACA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO225,688,930              225,688,930    

           16FONDOS  ESPECIALES400,000,000  400,000,000    

113601155                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   1,134,280,000          1,134,280,000    

                CARRETO – CRUZ DEL VISO. ACCESOS A    

                CARTAGENA. BOLIVAR.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,134,280,0001,134,280,000    

113601165                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA2,500,000,000                                    2,500,000,000    

                PATICO- PALETARA – ISNOS – PITALITO – SAN    

                AGUSTIN. HUILA – CAUCA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO800,000,000              800,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,700,000,000                   1,700,000,000    

113601166                                                       MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO1,321,200,000                857,980,0002,179,180,000    

                CARRETERA DUITAMA – SOGAMOSO –    

                AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL. BOYACA –    

                CASANARE.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO900,000,000              900,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES421,200,000  421,200,000    

            20INGRESOS CORRIENTES    857,980,000857,980,000    

113601167                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   48,334,610,000      48,334,610,000    

                FUENTE DE ORO – PUERTO LLERAS – CRUCE    

                PUERTO RICO – PUERTO ARTURO – SAN JOSE    

                DEL GUAVIARE. META – GUAVIARE. VIAS PARA    

                LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    48,334,610,00048,334,610,000    

113601168                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRE TERA   15,651,290,000      15,651,290,000    

                QUIBDO – YUTO – SANTA CECILIA. CHOCO –    

                RISARALDA. VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    15,651,290,00015,651,290,000    

113601177                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  VIAS9,050,000,000                976,350,00010,026,350,000    

                ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE.    

                NARINO – CAUCA – VALLE DEL CAUCA –    

                RISARALDA.    

           13RECU RSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA     4,300,000,000              4,300,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES4,750,000,000                   4,750,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    976,350,000976,350,000    

113601179                                      M               EJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA2,500,000,000                                    2,500,000,000    

                CHINCHINA – MANIZALES. ACCESO A    

                MANIZALES. CALDAS.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,000,000,000          2000,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES500,000,000  500,000,000    

113601181                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA2,800,000,000                                    2,800,000,000    

                SAN ROQUE – SAN JUAN DEL CESAR. CESAR –    

                 GUAJIRA.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,200,000,000           1,200,000,000    

                AUTORIZACION    

           16FONDOS  ESPECIALES1,600,000,000                   1,600,000,000    

113601183                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  VIAS400,000,000                1,383,020,0001,783,020,000    

                ALTERNAS A LA TRANSVERSAL DEL CARIBE.    

                CORDOBA – BOLIVAR.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO400,000,000              400,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,383,020,0001,383,020,000    

113601184                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA800,000,000                1,032,400,0001,832,400,000    

                PUERTO REY – MONTERIA – CERETE – LA YE –    

                EL VIAJANO – GUAYEPO – MAJAGUAL. DE LA    

                TRANSVERSAL PUERTO REY – MONTERIA –    

                TIBU. CORDOBA – SUCRE    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES300,000,000  300,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,032,400,0001,032,400,000    

113601186                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA1,800,000,000             5,530,590,0007,330,590,000    

                LAS ANIMAS – SANTA CECILIA – PUEBLO RICO    

                – FRESNO – BOGOTA. TRANSVERSAL LAS    

                ANIMAS – BOGOTA. CHOCO – RISARALDA –    

                CALDAS – TOLIMA – CUNDINAMARCA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,300,000,000                   1,300,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,530,590,0005,530,590,000    

113601188                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA2,100,000,000                                    2,100,000,000    

                POPAYAN – INZA – LA PL ATA – LABERINTO.    

                CAUCA – HUILA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO600,000,000              600,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,500,000,000                   1,500,000,000    

113601190                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA1,200,000,000                                    1,200,000,000    

                POPAYAN – PATICO – LA PLATA. CIRCUITO    

                ECOTURISTICO. HUILA – CAUCA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO400,000,000              400,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES800,000,000  800,000,000    

113601192                                                       MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO1,100,000,000                                    1,100,000,000    

                CIRCUNVALARES DE SAN ANDRES Y    

                PROVIDENCIA. SAN ANDRES.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO700,000,000              700,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES400,000,000  400,000,000    

113601194                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  CARRETERA500,000,000                                       500,000,000    

                                                       LOBOGUERRERO – CALI. ACCESOS A CALI.    

                VALLE.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

113601195                                                       MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO500,000,000                                       500,000,000    

                CARRETERA OCANA – CONVENCION. DE LOS    

                ACCESOS A OCANA.NORTE DE SANTANDER    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO200,000,000              200,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES300,000,000 300,000,000    

113601197                                                       MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA      12,416,660,000        12,416,660,000    

                TRANSVERSAL DEL CARARE. PUERTO ARAUJO –    

                CIMITARRA – LANDAZURI – VELEZ – BARBOSA.    

                SANTANDER. VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    12,416,660,00012,416,660,000    

113601198                                      M               EJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CARRETERA   40,575,000,000      40,575,000,000    

                MOCOA – PITALITO. PUTUMAYO – CAUCA –    

                HUILA. VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    40,575,000,00040,575,000,000    

113601200                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   11,272,500,000      11,272,500,000    

                HATO COROZAL – TAME. CASANARE – ARAUCA.    

                VIAS PARA LA PAZ    

           20INGRESOS  CORRIENTES    11,272,500,00011,272,500,000    

113601202                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   20,445,410,000      20,445,410,000    

                PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL –    

                MOCOA. PUTUMAYO. VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    20,445,410,00020,445,410,000    

113601203                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   10,617,450,000      10,617,450,000    

                PAMPLONA – SARAVENA. NORTE DE SANTANDER    

                – BOYACA – ARAUCA. VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,617,450,00010,617,450,000    

113601204                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   9,528,280,000           9,528,280,000    

                OTANCHE – CHIQUINQUIRA – PUERTO BOYACA.    

                BOYACA. VIAS PARA LA PAZ    

           20INGRESOS  CORRIENTES    9,528,280,0009,528,280,000    

113601206                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO       868,340,000                   868,340,000    

                CARRETERA PLANETA RICA – MONTERIA DE    

                LOS ACCESOS A MONTERIA.CORDOBA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    868,340,000868,340,000    

         113    601    208                      MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA             10,475,480,000   10,475,480,000    

                BELEN – SOCHA – SACAMA – LA CABUYA.    

                BOYACA – ARAUCA. VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,475,480,00010,475,480,000    

113601212                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   8,214,000,000           8,214,000,000    

                TURBO-NECOCLI-ARBOLETES. ANTIOQUIA    

                VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,214,00 0,0008,214,000,000    

113601214                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO       6,000,000,000             6,000,000,000    

                CARRETERA SISGA-GUATEQUE-EL    

                SECRETO-AGUACLARA.    

                CUNDINAMARCA-BOYACA-CASANARE. VIAS    

                PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    6,000,000,0006,000,000,000    

113602                                               RED SECUNDARIA    6,936,920,000     107,957,300,000114,894,220,000    

11360229                                                         MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO  Y6,936,920,000                                    6,936,920,000    

                PAVIMENTACION DE LAS VIAS TRANSFERIDAS    

                POR LA EMERGENCIA DEL PAEZ.    

                CAUCA.HUILA.ATENCION ZONAS DE    

                DESASTRES PAEZ.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO4,380,000,000           4,380,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES2,556,920,000                   2,556,920,000    

113602146                                      M               EJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   20,678,720,000      20,678,720,000    

                JUNIN – BARBACOAS. NARINO. VIAS PARA LA    

                PAZ    

           20INGRESOS  CORRIENTES    20,678,720,00020,678,720,000    

113602149                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   8,332,860,000           8,332,860,000    

                TIBU – LA GABARRA. NORTE DE SANTANDER.    

                VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,332,860,0008,332,860,000    

113602150                                      M               EJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CARRETERA   10,614,680,000      10,614,680,000    

                MONTERIA – VALENCIA COSTADO OCCIDENTAL    

                RIO SINU. CORDOBA. VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,614,680,00010,614,680,000    

113602151                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   4,037,650,000           4,037,650,000    

                ABRIAQUI – MANGLAR. ANTIOQUIA. VIAS PARA    

                LA PAZ.    

           20INGRESOS CORRIENTES     4,037,650,0004,037,650,000    

113602152                                                       MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CARRETERA   5,371,670,000           5,371,670,000    

                PUENTE OCCIDENTE – LIBORINA. ANTIOQUIA.    

                VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,371,670,0005,371,670,000    

113602153                                      M               EJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CARRETERA   2,580,000,000           2,580,000,000    

                SONSON – NARINO. ANTIOQUIA. VIAS PARA LA    

                PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,580,000,0002,580,000,000    

113602154                                                       MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CARRETERA   3,303,300,000           3,303,300,000    

                OPORAPA – LA ARGENTINA. HUILA. VIAS PARA    

                LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,303,300,0003,303,300,000    

113602155                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAS       13,008,300,000        13,008,300,000    

                ANILLO VIAL DEL MACIZO COLOMBIANO Y VIAS    

                DEL CAUCA. CAUCA – HUILA. VIAS PARA LA    

                PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    13,008,300,00013,008,300,000    

113602156                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRONCAL Y   13,000,000,000      13,000,000,000    

                DESARROLLO VIAL DEL SUR DE BOLIVAR.    

                BOLIVAR. VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    13,000,000,00013,000,000,000    

113602157                                                       MEJORAMIENTO Y MANTE NIMIENTO CARRETERA   3,138,140,000           3,138,140,000    

                LOURDES – GRAMALOTE. NORTE DE    

                SANTANDER. VIAS PARA LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,138,140,0003,138,140,000    

113602163                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA   23,891,980,000      23,891,980,000    

                ZARAGOZA-CAUCASIA. ANTIOQUIA. VIAS PARA    

                LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    23,891,980,00023,891,980,000    

          121                                        CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA                    800,000,000       800,000,000    

                ADMINISTRATIVA    

121600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE   800,000,000       800,000,000    

1216002                                             CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, ADECUACION  Y800,000,000                                       800,000,000    

                EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS SEDES DEL    

                INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO800,000,000              800,000,000    

122         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA                300,000,000       300,000,000    

                ADMINISTRATIVA    

122600                                               INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE            300,000,000300,000,000    

1226003                                             ADQUISICION INSTALACION, IMPLANTACION     300,000,000                   300,000,000    

                Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS    

                PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    300,000,000300,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          1,200,000,000    13,000,00 0,00014,200,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE   1,200,000,00013,000,000,000         14,200,000,000    

2116009                                             ADQUISICION MANTENIMIENTO Y  OPERACION1,200,000,000                                    1,200,000,000    

                DE VEHICULOS Y AERONAVES    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,200,000,000           1,200,000,000    

                AUTORIZACION    

21160011                                                         DOTACION DE SENALES, CONSTRUCCION Y     9,000,000,000             9,000,000,000    

                MEJORAMIENTO DE OBRAS PARA SEGURIDAD    

                VIAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    9,000,000,0009,000,000,000    

211600123                                                       ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE OBRAS    4,000,000,000             4,000,000,000    

                PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS,    

                LABORATORIOS DE MATERIALES, CONTROL DE    

                CALIDAD Y PESAJES.    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 4,000,000,000         4,000,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y             3,000,000,000     3,000,000,000    

                ESTUDIOS    

410600                                               INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE            3,000,000,0003,000,000,000    

4106002                                             LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE                 3,000,000,0003,000,000,000    

                INFORMACION SOBRE TRANSITO Y DE PESOS    

                DE VEHICULOS DE CARGA.    

           20 INGRESOS  CORRIENTES   3,000,000,0003,000,000,000    

420         ESTUDIOS DE  PREINVERSION4,800,000,000    5,000,000,000     9,800,000,000    

420600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE   4,800,000,0005,000,000,000             9,800,000,000    

4206002                                             ANALISIS Y ESTUDIOS VARIOS.          2,800,000,000    2,800,000,000    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,800,000,000           2,800,000,000    

                AUTORIZACION    

42060014                                                         ANALISIS Y ESTUDIOS VARIOS EN VIAS PARA   5,000,000,000          5,000,000,000    

                LA PAZ.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,000,000,0005,000,000,000    

42060015                                                         ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VARIANTE  DE2,000,000,000                                    2000,000,000    

                BARRANQUILLA. ATLANTICO PREVIO    

                CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA2,000,000,000           2000,000,000    

                AUTORIZACION    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION        3,825,253,00048,468,220,00052,293,473,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE   3,825,253,00048,468,220,000         52,293,473,000    

5206002                                             CONTROL DE INVERSIONES A TRAVES DE   2,525,253,000   2,525,253,000    

                COMISIONES DE SUPERVISION, ESTUDIOS Y    

                DISENOS.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,525,253,000           2,525,253,000    

                AUTORIZACION    

5206007                                             ADMINISTRACION RECAUDO Y CONTROL DE        35,450,970,000        35,450,970,000    

                PEAJE.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    35,450,970,00035,450,970,000    

52060017                                                         IMPLANTACION DE LA GESTION SOCIAL  EN800,000,000                                       800,000,000    

                LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE    

                VIAS.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO800,000,000              800,000,000    

52060021                                                         MEJORAMIENTO DE LA GESTION  AMBIENTAL500,000,000                                       500,000,000    

                EN LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL    

                DE VIAS.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

52060022                                                         ADECUACION Y DOTACION DE        13,017,250,000        13,017,250,000    

                INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    13,017,250,00013,017,250,000    

530         ATENCION, CONTROL Y  ORGANIZACION113,698,791,070            113,698,791,070    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION    

                DEL ESTADO    

530600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE  113,698,791,070  113,698,791,070    

5306001                                             MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PARA  LOS113,698,791,070                                113,698,791,070    

                PROYECTOS DE REHABILITACION POR    

                CONCESION. PREVIO CONCEPTO DNP    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO PREVIA113,698,791,070       113,698,791,070    

                AUTORIZACION    

                SECCION: 2403    

                FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES    

                TOTAL  PRESUPUESTO:87,954,100,00018,400,800,000        106,354,900,000    

                A. FUNCIONAMIENTO5,675,300,0002,409,006,000    8,084,306,000    

1              GASTOS DE PERSONAL3,803,900,000176,200,000      3,980,100,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A2,946,042,782                2,946,042,782    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA2,194,938,216              2,194,938,216    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,194,938,216              2,194,938,216    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS40,700,000             40,700,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,700,000                   40,700,000    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES59,962,907                   59,962,907    

           10RECURSOS  CORRIENTES59,962,907                   59,962,907    

1014     PRIMA  TECNICA146,720,011           146,720,011    

           10RECURSOS  CORRIENTES146,720,011                 146,720,011    

1015     OTROS            503,721,648               503,721,648    

           10RECURSOS  CORRIENTES503,721,648                 503,721,648    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              176,200,000       176,200,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              176,200,000       176,200,000    

            21OTROS RECURSOS DE TESORERIA   176,200,000       176,200,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA296,138,136                 296,138,136    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES296,138,136                 296,138,136    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA561,719,082                 561,719,082    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES561,719,082                 561,719,082    

2              GASTOS GENERALES1,537,300,0001,537,300,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES102,600,000               102,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES102,600,000                 102,600,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,267,700,000               1,267,700,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,267,700,000              1,267,700,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS167,000,000167,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES167,000,000                 167,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES334,100,000    2,232,806,000     2,566,906,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO334,100,000           334,100,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL334,100,000              334,100,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL334,100,000           334,100,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES334,100,000                 334,100,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  2,232,806,0002,232,806,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   2,232,806,000    2,232,806,000    

3611      SENTENCIAS                       1823,800,0001,823,800,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  1823,800,000    1823,800,000    

3612      CONCILIACIONES               409,006,000409,006,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  409,006,000        409,006,000    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA32,278,800,000         32,278,  800,000    

6              SERVICIO DE LA DEUDA  EXTERNA32,278,800,000               32,278,800,000    

61          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA EXTERNA27,237,400,000         27,237,400,000    

611       BANCA COMERCIAL27,237,400,000                   27,237,400,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO27,237,400,000                  27,237,400,000    

62          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS  DEUDA5,041,400,000                   5,041,400,000    

                PUBLICA EXTERNA    

621       BANCA  COMERCIAL5,041,400,000  5,041,400,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO5,041,400,000           5,041,400,000    

                C. INVERSION50,000,000,00015,991,794,000  65,991,794,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE50,000,000,000      15,691,794,00065,691,794,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113600                                               INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE   50,000,000,00015,691,794,000         65,691,794,000    

1136001                                             MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION DE LA   5,000,000,0002,785,000,000  7,785,000,000    

                INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA LA    

                PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS    

                DE CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA5,000,000,000           5,000,000,000    

                AUTORIZACION    

           20INGRESOS  CORRIENTES    242,494,000242,494,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  2,542,506,000    2,542,506,000    

113600  2                                            MEJORMIENTO Y/O REPOSICION DE  LA45,000,000,000                                  45,000,000,000    

                INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA    

                CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA45,000,000,000        45,000,000,000    

                AUTORIZACION    

113600249                                                       MEJORAMIENTO DE VIAS ATRAVES DE LA       12,906,794,000        12,906,794,000    

                 CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,    

                REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE    

                PUENTES A NIVEL NACIONAL. VIAS PARA LA    

                PAZ    

           20INGRESOS  CORRIENTES    12,906,794,00012,906,794,000    

420         ESTUDIOS DE  PREINVERSION          300,000,000       300,000,000    

420600                                               INTERSUBSECTORIAL  TRANSPORTE            300,000,000300,000,000    

4206004                                             ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL        300,000,000                   300,000,000    

                NACIONAL. VIAS PARA LA PAZ    

           20INGRESOS  CORRIENTES300,000,000300,000,000    

                SECCION: 2412    

                UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL 

                  DE LA AERONAUTICA CIVIL    

                TOTAL PRESUPUESTO:       266,882,600,000266,882,600,000    

                A. FUNCIONAMIENTO         162,376,000,000162,376,000,000    

1              GASTOS DE PERSONAL      90,488,700,00090,488,700,000    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A            64,180,300,000  64,180,300,000    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA                   36,281,000,000  36,281,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    36,281,000,00036,281,000,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    5,760,800,000    5,760,800,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,760,800,0005,760,800,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES                   150,400,000       150,400,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    150,400,000150,400,000    

1014     PRIMA  TECNICA                 891,700,000891,700,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    891,700,000891,700,000    

1015      OTROS                                21,096,400,00021,096,400,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    21,096,400,00021,096,400,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              593,600,000       593,600,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              593,600,000       593,600,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES593,600,000593,600,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           8,462,600,000    8,462,600,000    

                SECTOR PRIVADO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,462,600,0008,462,600,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA           17,252,200,00017,252,200,000    

                SECTOR PUBLICO    

           20INGRESOS  CORRIENTES    17,252,200,00017,252,200,000    

2              GASTOS GENERALES           28,189,500,00028,189,500,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES1,437,400,0001,437,400,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,437,400,0001,437,400,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS         26,597,100,000   26,597,100,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    16,635,100,00016,635,100,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  9,962,000,000    9,962,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       155,000,000155,000,000    

           20INGRESOS CORRIENTES     155,000,000155,000,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      10,092,800,000   10,092,800,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO             8,079,200,000    8,079,200,000    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                8,079,200,000    8,079,200,000    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    593,800,000       593,800,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    593,800,000593,800,000    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO             7,485,400,000    7,485,400,000    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                DGPN    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,485,400,0007,485,400,000    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR     13,600,00013,600,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES   13,600,00013,600,000    

3411     COMISION LATINOAMERICANA DE  AVIACION            13,600,000         13,600,000    

                CIVIL – CLAC    

           20INGRESOS  CORRIENTES    13,600,00013,600,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  2000,000,0002,000,000,000    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACIONES    2000,000,000    2000,000,000    

3611      SENTENCIAS                       1,000,000,0001,000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,000,000,0001,000,000,000    

3612      CONCILIACIONES               1,000,000,0001,000,000,000    

           20INGRESOS CORRIENTES     1,000,000,0001,000,000,000    

5              ASTOS DE COMERCIALIZACION Y   33,605,000,000  33,605,000,000    

                PRODUCCION    

51           COMERCIAL                        33,605,000,00033,605,000,000    

512       ADQUISICION DE  SERVICIOS         33,605,000,000   33,605,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    33,605,000,00033,605,000,000    

                B. SERVICIO DE LA DEUDA  PUBLICA                  3,656,000,000    3,656,000,000    

6              SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA  3,332,000,000    3,332,000,000    

61          AMORTIZACION  DEUDA PUBLICA EXTERNA       2,849,000,000    2,849,000,000    

612       BANCA DE  FOMENTO           691,000,000691,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    691,000,000691,000,000    

613        GOBIERNOS                        1,026,000,0001,026,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,026,000,0001,026,000,000    

615        PROVEEDORES                    1,132,000,0001,132,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,132,000,0001,132,000,000    

62          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS DEUDA      483,000,000       483,000,000    

                PUBLICA EXTERNA    

622       BANCA DE  FOMENTO           113,000,000113,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    113,000,000113,000,000    

623        GOBIERNOS                        184,000,000 184,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    184,000,000184,000,000    

625        PROVEEDORES                    186,000,000186,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    186,000,000186,000,000    

7              SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA    324,000,000       324,000,000    

72          INTERESES,  COMISIONES Y GASTOS DEUDA      324,000,000       324,000,000    

                PUBLICA INTERNA    

724       PROVEEDORES  324,000,000324,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    324,000,000324,000,000    

                C. INVERSION                     100,850,600,000100,850,600,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA            14,027,062,000  14,027,062,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111608                                               TRANSPORTE  AEREO                  14,027,062,00014,027,062,000    

11160810                                                         CONSTRUCCION PISTA PARALELA, CALLE  DE9,027,062,000             9,027,062,000    

                RODAJE Y CO NEXIONES, PRIMERA ETAPA,    

                AEROPUERTO EL DORADO, SANTAFE DE    

                BOGOTA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    9,027,062,0009,027,062,000    

111608106                                                       CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA          5,000,000,000             5,000,000,000    

                AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,000,000,0005,000,000,000    

112         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA           1,500,000,000    1,500,000,000    

                DEL SECTOR    

112608                                               TRANSPORTE  AEREO                  1,500,000,0001,500,000,000    

1126081                                             ADQUISICION TERRENOS  PARA                   1,500,000,0001,500,000,000    

                CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE    

                AEROPUERTOS.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,500,000,0001,500,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             18,105,000,000  18,105,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113608                                               TRANSPORTE AEREO                  18,105,000,00018,105,000,000    

1136082                                             MEJORAMIENTO Y  RECUPERACION              805,000,000805,000,000    

                ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL    

                NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    805,000,000805,000,000    

1136083                                             MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE  LA10,504,122,000        10,504,122,000    

            INFRAESTRUCTURAAEROPORTUARIA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    10,504,122,00010,504,122,000    

113608119                                                       ADECUACION MANTENIMIENTO  Y2,150,000,000             2,150,000,000    

                MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA    

                AMBIENTAL AEROPORTUARIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,150,000,0002,150,000,000    

113608120                                                       CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA     4,645,878,000             4,645,878,000    

                AEROPORTUARIA-OBRAS DE SISMO    

                RESISTENCIA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,645,878,0004,645,878,000    

121         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA            318,813,000       318,813,000    

                ADMINISTRATIVA    

121608                                               TRANSPORTE AEREO                  318,813,000318,813,000    

1216081                                             CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA      318,813,000                   318,813,000    

                ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    318,813,000318,813,000    

123         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             1,000,000,000    1,000,000,000    

                INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA    

123608                                               TRANSPORTE  AEREO                  1,000,000,0001,000,000,000    

1236081                                             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE  LA1,000,000,000             1,000,000,000    

                INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL    

                NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,000,000,0001,000,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE  EQUIPOS,                   39,681,108,00039,681,108,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211608                                               TRANSPORTE  AEREO                  39,681,108,00039,681,108,000    

2116082                                             ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y      1,500,000,000             1,500,000,000    

                ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN    

                AEROPUERTOS.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,500,000,0001,500,000,000    

2116084                                             AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL      1800,000,000             1800,000,000    

                NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1800,000,0001,800,000,000    

2116089                                             ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN          4,100,000,000             4,100,000,000    

                NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL    

                NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,100,000,0004,100,000,000    

21160811                                                         ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA   2,716,000,000             2,716,000,000    

                SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL    

                NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,716,000,0002,716,000,000    

21160823                                                         ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS      4,874,000,000             4,874,000,000    

                INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE    

                INFORMATICA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    4,874,000,0004,874,000,000    

21160824                                                         ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE    965,550,000                   965,550,000    

                ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL    

                NACIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    965,550,000965,550,000    

21160825                                                         ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y   7,776,926,000           7,776,926,000    

                EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y    

                RESCATE.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    7,776,926,0007,776,926,000    

21160826                                                         ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE   5,566,632,000           5,566,632,000    

                MICROONDAS,CANALES TELEFONICOS Y    

                TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    5,566,632,0005,566,632,000    

21160827                                                         ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA   2,309,000,000           2,309,000,000    

     LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,309,000,0002,309,000,000    

21160828                                                         ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE    3,473,000,000             3,473,000,000    

                TELECOMUNICACIONES.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,473,000,0003,473,000,000    

21160831                                                         ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS        1,500,000,000             1,500,000,000    

                MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,500,000,0001,500,000,000    

21160832                                                         ADQUISICION DE EQUIPO AEREO  PARA2,500,000,000             2,500,000,000    

                CALIBRACION DE RADIOAYUDAS A NIVEL    

                NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,500,000,0002,500,000,000    

21160833                                                         REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE       600,000,000                   600,000,000    

                AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA    

                INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y    

                AEROPORTUARIA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    600,000,000600,000,000    

212         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS,  MATERIALES,             17,453,818,00017,453,818,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL    

                SECTOR    

212608                                               TRANSPORTE  AEREO                  17,453,818,00017,453,818,000    

2126081                                             MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE  LA1,000,000,000             1,000,000,000    

                RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,000,000,0001,000,000,000    

2126082                                             MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE       1,300,000,000             1,300,000,000    

                EQUIPO AEREO.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,300,000,0001,300,000,000    

2126083                                             MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE       1,500,000,000             1,500,000,000    

                EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,500,000,0001,500,000,000    

2126084                                             MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE       2,226,000,000             2,226,000,000    

                EQUIPOS DE COMPUTACION.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,226,000,0002,226,000,000    

2126085                                             MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL     8,236,818,000             8,236,818,000    

                SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS    

                A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    8,236,818,0008,236,818,000    

         212    608    7                          MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE          2,191,000,000         2,191,000,000    

                EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y    

                BUSQUEDA Y RESCATE.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,191,000,0002,191,000,000    

2126088                                             MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS         1,000,000,000             1,000,000,000    

                Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A  NIVEL    

                NACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES 1,000,000,0001,000,000,000    

320         PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL  DEL            1,500,000,000    1,500,000,000    

                RECURSO HUMANO    

320608                                               TRANSPORTE  AEREO                  1,500,000,0001,500,000,000    

3206081                                             APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD        1,500,000,000             1,500,000,000    

                OCUPACIONAL.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,500,000,0001,500,000,000    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACIONPARA850,000,000850,000,000    

                PROCESAMIENTO    

430608                                               TRANSPORTE  AEREO                  850,000,000850,000,000    

4306081                                             LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA   850,000,000                   850,000,000    

                ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS    

                AMBIENTALES    

           20INGRESOS  CORRIENTES    850,000,000850,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y            6,414,7 99,000   6,414,799,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510608                                               TRANSPORTE  AEREO                  6,414,799,0006,414,799,000    

5106082                                             CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y        1,200,000,000             1,200,000,000    

                ADMINISTRATIVO.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,200,000,0001,200,000,000    

5106084                                             ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA.         1900,000,000             1900,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1900,000,0001,900,000,000    

51060815                                                         REPOSICION DE LOS LABORATORIOS     2014,799,000             2014,799,000    

                SIMULADORES DE TRANSITO AEREO DEL    

                CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2014,799,0002,014,799,000    

51060816                                                         HABILITACION Y OPERACION DEL CENTRO DE   600,000,000                 600,000,000    

                ESTUDIOS AERONAUTICOS COMO INSTITUCION    

                DE EDUCACION SUPERIOR.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    600,000,000600,000,000    

51060817                                                         CONTROL OPERACIONAL PARA  GARANTIZAR700,000,000                   700,000,000    

                LA SEGURIDAD AEREA    

           20INGRESOS  CORRIENTES    700,000,000700,000,000    

                SECCION: 2501    

                MINISTERIO PUBLICO    

                TOTAL PRESUPUESTO:152,207,449,007             152,207,449,007    

                A.  FUNCIONAMIENTO146,707,449,007               146,707,449,007    

                UNIDAD: 250101    

                GESTION  GENERAL145,908,100,719                   145,908,100,719    

1              GASTOS DE  PERSONAL136,261,723,941             136,261,723,941    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A112,673,996,427            112,673,996,427    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA65,531,170,267            65,531,170,267    

           10RECURSOS  CORRIENTES65,531,170,267            65,531,170,267    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS244,943,995           244,943,995    

           10RECURSOS  CORRIENTES244,943,995                 244,943,995    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES230,641,609                 230,641,609    

           10RECURSOS  CORRIENTES230,641,609                 230,641,609    

101 4PRIMA  TECNICA264,641,662               264,641,662    

           10RECURSOS  CORRIENTES264,641,662                 264,641,662    

1015     OTROS       46,402,598,894               46,402,598,894    

           10RECURSOS  CORRIENTES46,402,598,894            46,402,598,894    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS584,909,000            584,909,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS584,909,000            584,909,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES  584,909,000                584,909,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA9,057,164,475                

           10RECURSOS  CORRIENTES9,057,164,475              9,057,164,475    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA13,945,654,039  13,945,654,039    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES13,945,654,039            13,945,654,039    

2              GASTOS GENERALES5,169,860,1205,169,860,120    

201       ADQUISICION DE  BIENES652,873,048               652,873,048    

           10RECURSOS  CORRIENTES652,873,048                 652,873,048    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS4,400,137,277               4,400,137,277    

2024     ADQUISICION DE SERVICIOS –  GASTOS86,520,000            86,520,000    

                RESERVADOS (LEY 418/97)    

           10RECURSOS  CORRIENTES86,520,000                   86,520,000    

2029     ADQUISICION DE SERVICIOS – PR  OCURADURIA      4,313,617,277     4,313,617,277    

                GENERAL DE LA NACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,313,617,277              4,313,617,277    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS116,849,795116,849,795    

           10RECURSOS  CORRIENTES116,849,795                 116,849,795    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES4,476,516,658           4,476,516,658    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO249,286,994           249,286,994    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL249,286,994              249,286,994    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL249,286,994           249,286,994    

           10RECURSOS  CORRIENTES249,286,994                 249,286,994    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y2,029,506,664              2029,506,664    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352        CESANTIAS1,666,924,564               1,666,924,564    

352 1CESANTIAS DEFINITIVAS63,101,800  63,101,800    

           10RECURSOS  CORRIENTES63,101,800                   63,101,800    

3522     CESANTIAS  PARCIALES1,603,822,764               1,603,822,764    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,603,822,764              1,603,822,764    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y362,582,100               362,582,100    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     SEGURO DE VIDA ( LEY  16/88)362,582,100     362,582,100    

            10RECURSOS  CORRIENTES362,582,100                 362,582,100    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS2,197,723,000            2,197,723,000    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACIONES197,723,000            197,723,000    

3611     SENTENCIAS   197,723,000               197,723,000    

        10   RECURSOS  CORRIENTES197,723,000                 197,723,000    

363        DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS2,000,000,000           2000,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO   2000,000,000              2000,000,000    

                DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,000,000,000              2000,000,000    

                UNIDAD: 250105    

                INSTITUTO  DE ESTUDIOS DEL  MINISTERIO799,348,288              799,348,288    

                PUBLICO    

1              GASTOS DE PERSONAL237,749,440 237,749,440    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS237,749,440            237,749,440    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS237,749,440            237,749,440    

           16FONDOS  ESPECIALES237,749,440  237,749,440    

2              GASTOS GENERALES561,598,848    561,598,848    

201       ADQUISICION DE  BIENES61,058,400                 61,058,400    

           16FONDOS  ESPECIALES61,058,400    61,058,400    

          2       0        2                          ADQUISICION DE SERVICIOS        498,849,600                 498,849,600    

           16FONDOS  ESPECIALES498,849,600  498,849,600    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS1,690,848     1,690,848    

           16FONDOS  ESPECIALES1,690,848      1,690,848    

                C.  INVERSION5,500,000,000            5,500,000,000    

                UNIDAD: 250101    

                GESTION GENERAL5,500,000,000   5,500,000,000    

112         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA1,925,000,000              1925,000,000    

                DEL SECTOR    

112803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          1925,000,000    1925,000,000    

11280313                                                         MANTENIMIENTO REMODELACION  Y1,925,000,000                                    1925,000,000    

                REHABILITACION DE SEDES PROPIAS DE LA    

                PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO1,925,000,000          1925,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          2,915,000,000    2,915,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211800                                               INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA         2,915,000,000    2,915,000,000    

2118001                                             SISTEMATIZACION DE LA PROCURADURIA2,915,000,000  2,915,000,000    

                GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO2,915,000,000           2,915,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         660,000,000< span style=’mso-tab-count:1′>                  660,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520800                                               INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA         330,000,000       330,000,000    

5208001                                             IMPLEMENTACION DE LA GESTION     330,000,000       330,000,000    

                DOCUMENTAL INSTITUCIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO330,000,000              330,000,000    

520803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          330,000,000330,000,000    

5208031                                             DISENO DE MODELOS DE GESTION      330,000,000       330,000,000    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO330,000,000              330,000,000    

                SECCION: 2502    

                DEFENSORIA DEL PUEBLO    

                TOTAL  PRESUPUESTO:36,931,094,152               36,931,094,152    

                A.  FUNCIONAMIENTO36,431,094,152                 36,431,094,152    

1              GASTOS DE  PERSONAL14,967,266,560               14,967,266,560    

101        SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A11,086,023,508              11,086,023,508    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA7,221,280,598              7,221,280,598    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,221,280,598              7,221,280,598    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS31,551,969             31,551,969    

           10RECURSOS  CORRIENTES31,551,969                   31,551,969    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES15,047,167                   15,047,167    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,047,167                   15,047,167    

1014     PRIMA  TECNICA417,198,820           417,198,820    

           10RECURSOS  CORRIENTES417,198,820                 417,198,820    

1015      OTROS         3,400,944,954               3,400,944,954    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,400,944,954              3,400,944,954    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,400,000,000                  1,400,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,400,000,000                  1,400,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,400,000,000              1,400,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,002,630,796              1,002,630,796    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,002,630,796              1,002,630,796    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,478,612,256              1,478,612,256    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,478,612,256              1,478,612,256    

2              GASTOS GENERALES1,963,899,1751,963,899,175    

201       ADQUISICION DE  BIENES271,733,832               271,733,832    

           10RECURSOS  CORRIENTES271,733,832                 271,733,832    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,661,855,689               1,661,855,689    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,661,855,6891,661,855,689    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS30,309,654   30,309,654    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,309,654                   30,309,654    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES19,499,928,417                  19,499,928,417    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO39,743,998             39,743,998    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL39,743,998                39,743,998    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL39,743,998             39,743,998    

           10RECURSOS  CORRIENTES39,743,998                   39,743,998    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y143,442,130                 143,442,130    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y143,442,130               143,442,130    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     SEGURO DE VIDA ( LEY 16 /  88)143,442,130             143,442,130    

           10RECURSOS  CORRIENTES  143,442,130                143,442,130    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS19,316,742,289          19,316,742,289    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES17,974,000              17,974,000    

3611     SENTENCIAS     17,974,000               17,974,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,974,000                   17,974,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS19,298,768,289                  19,298,768,289    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

          3       6        3        1                 FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS  E          300,000,000                 300,000,000    

                INTERESES COLECTIVOS -LEY 472 DE 1998.    

           16FONDOS  ESPECIALES300,000,000  300,000,000    

3632     OTRAS TRANSFERENCIAS. DISTRIBUCION600,000,000                600,000,000    

                PREVIO CONCEPTO DGPN    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO600,000,000              600,000,000    

3633     DEFENSORIA PUBLICA (LEY 24 DE 1992)18,398,768,289             18,398,768,289    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,398,768,289            18,398,768,289    

                C.  INVERSION500,000,000               500,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y500,000,000          500,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310800                                               INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA         500,000,000       500,000,000    

3108002                                             DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS          500,000,000  500,000,000    

                DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

                SECCION: 2601    

                CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA    

                TOTAL  PRESUPUESTO:158,392,877,248             158,392,877,248    

                A.  FUNCIONAMIENTO144,892,877,248               144,892,877,248    

                UNIDAD: 260101    

                GESTION  GENERAL144,892,877,248                   144,892,877,248    

1              GASTOS DE  PERSONAL120,803,706,665             120,803,706,665    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A97,842,485,870              97,842,485,870    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA64,884,142,331            64,884,142,331    

           16FONDOS  ESPECIALES64,884,142,331                 64,884,142,331    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS397,550,870           397,550,870    

           16FONDOS  ESPECIALES397,550,870  397,550,870    

         1        0       1        3                 INDEMNIZACION POR VACACIONES       426,302,440                 426,302,440    

           16FONDOS  ESPECIALES426,302,440  426,302,440    

1014     PRIMA  TECNICA9,403,304,166       9,403,304,166    

           16FONDOS  ESPECIALES9,403,304,166                   9,403,304,166    

1015     OTROS       22,731,186,063               22,731,186,063    

           16FONDOS  ESPECIALES22,731,186,063                 22,731,186,063    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,058,347,117                  1,058,347,117    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,058,347,117                  1,058,347,117    

           16FONDOS  ESPECIALES1,058,347,117                   1,058,347,117    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA10,075,321,892  10,075,321,892    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES10,075,321,892                 10,075,321,892    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA11,827,551,786  11,827,551,786    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS  ESPECIALES11,827,551,786                 11,827,551,786    

2              GASTOS  GENERALES12,010,465,819                  12,010,465,819    

201       ADQUISICION DE  BIENES2,217,394,312            2,217,394,312    

           16FONDOS  ESPECIALES2,217,394,312                   2,217,394,312    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS9,606,644,731               9,606,644,731    

           16FONDOS  ESPECIALES9,606,644,731                   9,606,644,731    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS186,426,776186,426,776    

           16FONDOS  ESPECIALES186,426,776  186,426,776    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES12,078,704,764                  12,078,704,764    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO9,579,628,764                 9,579,628,764    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL9,579,628,764           9,579,628,764    

32115 PROVISION PARA AJUSTE POR  INCREMENTO9,579,628,764           9,579,628,764    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

                D.G.P.N.    

            16FONDOS  ESPECIALES9,579,628,764                   9,579,628,764    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR927,477,000             927,477,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES927,477,000           927,477,000    

3411      ONU                916,565,000               916,565,000    

           16FONDOS  ESPECIALES916,565,000  916,565,000    

3412O  LACEFS (LEY 46/81)10,912,000      10,912,000    

           16FONDOS  ESPECIALES10,912,000    10,912,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,571,599,000            1,571,599,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES571,599,000            571,599,000    

3611     SENTENCIAS   571,599,000               571,599,000    

           16 FONDOS  ESPECIALES571,599,000  571,599,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS1,000,000,000           1,000,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTRAS TRANSFERENCIAS  DISTRIBUCION1,000,000,000              1,000,000,000    

                PREVIO CONCEPTO DGPN    

           16FONDOS  ESPECIALES1,000,000,000                   1,000,000,000    

                 C.  INVERSION13,500,000,000          13,500,000,000    

                UNIDAD: 260101    

                GESTION GENERAL13,500,000,00013,500,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          11,939,000,000  11,939,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

2111000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO11,939,000,000                                  11,939,000,000    

21110001                                                       ADQUISICION Y DESARROLLO DE  SISTEMAS11,939,000,000                                  11,939,000,000    

                DE INFORMATICA Y TELEMATICA DENTRO DEL    

                NUEVO ESQUEMA DE CAMBIO Y    

                FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA    

                CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.    

           14PRESTAMOS  DESTINACION ESPECIFICA11,939,000,000              11,939,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION  Y1,299,000,000                1,299,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

5101000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,299,000,000  1,299,000,000    

51010002                                                       CAPACITACION Y FORMACION DE1,299,000,000  1,299,000,000    

                FUNCIONARIOS EN HERRAMIENTAS    

                MODERNAS DE CONTROL    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA1,299,000,000                1,299,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         262,000,000       262,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                                                       ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO262,000,000  262,000,000    

52010002                                                       CAPACITACION DE LA CIUDADANIA COMO262,000,000                                       262,000,000    

                APOYO AL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA262,000,000                   262,000,000    

                SECCION: 2602    

                FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA 

                  GENERAL DE LA REPUBLICA    

                TOTAL PRESUPUESTO:  17,334,374,4338,817,537,413         26,151,911,846    

                A. FUNCIONAMIENTO17,334,374,4338,817,537,413  26,151,911,846    

1              GASTOS DE PERSONAL2,532,257,67983,250,000        2,615,507,679    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A2,169,143,380                2,169,143,380    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,496,776,108              1,496,776,108    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,496,776,108              1,496,776,108    

1 012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS6,754,644     6,754,644    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,754,6446,754,644    

1014     PRIMA TECNICA146,885,419           146,885,419    

           10RECURSOS  CORRIENTES146,885,419                 146,885,419    

1015      OTROS            518,727,209               518,727,209    

           10RECURSOS  CORRIENTES518,727,209                 518,727,209    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              83,250,000         83,250,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              74,925,000         74,925,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  74,925,00074,925,000    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO                   8,325,000  8,325,000    

                CONCEPTO DGPN    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  8,325,000  8,325,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA289,080,229                 289,080,229    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES289,080,229                 289,080,229    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA74,034,070                   74,034,070    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES74,034,070                   74,034,070    

2              GASTOS GENERALES709,195,346448,117,313  1,157,312,659    

201       ADQUISICION DE  BIENES155,334,31458,056,879     213,391,193    

           10RECURSOS  CORRIENTES155,334,314                 155,334,314    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  58,056,87958,056,879    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS553,861,032380,172,434      934,033,466    

           10RECURSOS  CORRIENTES553,861,032                 553,861,032    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  380,172,434        380,172,434    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       9,888,0009,888,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  9,888,000  9,888,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES14,092,921,408         8,286,170,10022,379,091,508    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y14,092,921,408  8,286,170,10022,379,091,508    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352        CESANTIAS8,591,248,909               8,591,248,909    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS2,233,724,717            2,233,724,717    

           10RECURSOS  CORRIENTES49,586,336                   49,586,336    

           16FONDOS  ESPECIALES2,184,138,381                   2,184,138,381    

3522     CESANTIAS  PARCIALES6,357,524,192               6,357,524,192    

           10RECURSOS  CORRIENTES141,130,340                 141,130,340    

           16FONDOS  ESPECIALES6,216,393,852                   6,216,393,852    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y5,501,672,499  8,286,170,10013,787,842,599    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     PRESTAMOS DIRECTOS (LEY  106/93)5,501,672,4998,286,170,10013,787,842,599    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       2,600,808,731              2,600,808,731    

           16FONDOS  ESPECIALES2,900,863,768                   2,900,863,768    

           20INGRESOS  CORRIENTES    568,084,541568,084,541    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  7,718,085,559    7,718,085,559    

                SECCION: 2701    

                RAMA JUDICIAL    

                TOTAL  PRESUPUESTO:764,929,124,905             764,929,124,905    

                A. FUNCIONAMIENTO  723,200,801,905              723,200,801,905    

                UNIDAD: 270102    

                CONSEJO SUPERIOR DE LA  JUDICATURA112,545,317,985           112,545,317,985    

1              GASTOS DE  PERSONAL63,942,713,807               63,942,713,807    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A51,321,466,778              51,321,466,778    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA32,132,475,454            32,132,475,454    

           10RECURSOS  CORRIENTES32,132,475,454            32,132,475,454    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS74,520,000             74,520,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES74,520,000                   74,520,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES260,278,836                 260,278,836    

           10RECURSOS  CORRIENTES260,278,836                 260,278,836    

1015     OTROS       18,854,192,488               18,854,192,488    

           10RECURSOS  CORRIENTES 18,854,192,488           18,854,192,488    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS179,629,002            179,629,002    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS179,629,002            179,629,002    

           10RECURSOS  CORRIENTES179,629,002                 179,629,002    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA6,533,428,871              6,533,428,871    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,533,428,871              6,533,428,871    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA5,908,189,156              5,908,189,156    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,908,189,156              5,908,189,156    

2              GASTOS  GENERALES43,082,525,224                  43,082,525,224    

201       ADQUISICION DE  BIENES3,084,027,811            3,084,027,811    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,084,027,811              3,084,027,811    

202   ADQUISICION DE SERVICIOS39,293,909,43339,293,909,433    

           10RECURSOS  CORRIENTES39,293,909,433            39,293,909,433    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS704,587,980704,587,980    

           10RECURSOS  CORRIENTES704,587,980                 704,587,980    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES5,520,078,954           5,520,078,954    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO1,751,619,303                 1,751,619,303    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL1,751,619,303           1,751,619,303    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL1,751,619,303                 1,751,619,303    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,751,619,303              1,751,619,303    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y2,761,869,651              2,761,869,651    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y2,761,869,651            2,761,869,651    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531SEGURO DE  VIDA2,761,869,651           2,761,869,651    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,761,869,651              2,761,869,651    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,006,590,000            1,006,590,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES1,006,590,000                  1,006,590,000    

3611      SENTENCIAS1,006,590,000              1,006,590,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,006,590,000              1,006,590,000    

                UNIDAD: 270103    

                CORTE SUPREMA DE  JUSTICIA20,142,558,218          20,142,558,218    

1              GASTOS DE  PERSONAL19,416,360,457               19,416,360,457    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A15,684,969,465              15,684,969,465    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA5,020,674,601              5,020,674,601    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,020,674,601              5,020,674,601    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS66,240,000             66,240,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES66,240,000                   66,240,000    

1015     OTROS      10,598,054,864               10,598,054,864    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,598,054,864            10,598,054,864    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,540,832,472              1,540,832,472    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,540,832,472              1,540,832,472    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,190,558,520              2,190,558,520    

                SECTOR  PUBLICO                 

           10RECURSOS  CORRIENTES2,190,558,520              2,190,558,520    

2               GASTOS GENERALES726,197,761    726,197,761    

201       ADQUISICION DE  BIENES166,514,055               166,514,055    

           10RECURSOS  CORRIENTES166,514,055                 166,514,055    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS559,683,706        559,683,706    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       559,683,706                 559,683,706    

                UNIDAD: 270104    

                CONSEJO DE  ESTADO18,928,769,935                 18,928,769,935    

1              GASTOS DE PERSONAL18,042,049,894               18,042,049,894    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A14,601,071,415              14,601,071,415    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA6,310,857,415              6,310,857,415    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       6,310,857,415              6,310,857,415    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS84,065,000             84,065,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES84,065,000                   84,065,000    

1015      OTROS        8,206,149,000               8,206,149,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,206,149,000              8,206,149,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,324,355,113              1,324,355,113    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,324,355,113              1,324,355,113    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,116,623,366              2,116,623,366    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,116,623,366              2,116,623,366    

2              GASTOS GENERALES886,720,041    886,720,041    

201       ADQUISICION DE  BIENES274,299,595               274,299,595    

           10RECURSOS  CORRIENTES274,299,595                 274,299,595    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS612,420,446        612,420,446    

           10RECURSOS  CORRIENTES612,420,446                 612,420,446    

                UNIDAD: 270105    

                CORTE  CONSTITUCIONAL8,652,808,469            8,652,808,469    

1              GASTOS DE  PERSONAL7,610,479,737                 7,610,479,737    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A6,144,945,897                6,144,945,897    

                                                       NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA2,984,071,558              2,984,071,558    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,984,071,558              2,984,071,558    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS35,650,000             35,650,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES35,650,000                   35,650,000    

1015      OTROS         3,125,224,339               3,125,224,339    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,125,224,339              3,125,224,339    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA694,681,685                 694,681,685    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES694,681,685                 694,681,685    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA770,852,155                 770,852,155    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES770,852,155                 770,852,155    

2              GASTOS GENERALES1,042,328,7321,042,328,732    

201       ADQUISICION DE  BIENES267,586,747               267,586,747    

           10RECURSOS  CORRIENTES267,586,747                 267,586,747    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS774,741,985        774,741,985    

           10RECURSOS  CORRIENTES774,741,985                 774,741,985    

                UNIDAD: 270108    

                TRIBUNALES Y JUZGADOS562,931,347,298       562,931,347,298    

1              GASTOS DE  PERSONAL543,538,573,489             543,538,573,489    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A442,121,768,609            442,121,768,609    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA313,556,959,269                   313,556,959,269    

           10RECURSOS  CORRIENTES313,556,959,269          313,556,959,269    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS34,615,000             34,615,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES34,615,000                   34,615,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES244,050,516                 244,050,516    

           10RECURSOS  CORRIENTES244,050,516                 244,050,516    

1015     OTROS     128,286,143,824               128,286,143,824    

           10RECURSOS  CORRIENTES128,286,143,824          128,286,143,824    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA60,134,268,145  60,134,268,145    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES60,134,268,145            60,134,268,145    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA41,282,536,735  41,282,536,735    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES41,282,536,735            41,282,536,735    

2              GASTOS GENERALES693,297,941    693,297,941    

201       ADQUISICION DE  BIENES317,667,878               317,667,878    

           16FONDOS  ESPECIALES317,667,878  317,667,878    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS375,630,063375,630,063    

           10RECURSOS  CORRIENTES94,760,000                   94,760,000    

           16FONDOS  ESPECIALES280,870,063  280,870,063    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES18,699,475,868                  18,699,475,868    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y18,699,475,868            18,699,475,868    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352        CESANTIAS18,699,475,868              18,699,475,868    

3521     CESANT IAS  DEFINITIVAS3,451,668,708           3,451,668,708    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,451,668,708              3,451,668,708    

3522     CESANTIAS  PARCIALES15,247,807,160             15,247,807,160    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,247,807,160            15,247,807,160    

                C. INVERSION41,728,323,000          41,728,323,000    

                UNIDAD: 270102    

                CONSEJO SUPERIOR DE LA  JUDICATURA41,728,323,000             41,728,323,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA24,898,600,000              24,898,600,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          24,898,600,000  24,898,600,000    

11180316                                                         CONSTRUCCION II ETAPA PALACIO  DE4,304,000,000                                    4,304,000,000    

                JUSTICIA DE PASTO – NARINO    

           16FONDOS  ESPECIALES4,304,000,000                   4,304,000,000    

11180318                                                         CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA  DE1,200,000,000                                    1,200,000,000    

                PALMIRA – VALLE    

           16FONDOS  ESPECIALES1,200,000,000                   1,200,000,000    

11180332                                                         AMPLIACION PALACIO DE JUSTICIA  DE800,000,000                                       800,000,000    

                SANTA MARTA – MAGDALENA    

           16FONDOS  ESPECIALES800,000,000  800,000,000    

11180334                                                         CONSTRUCCION II ETAPA PALACIO  DE1,089,600,000                                    1,089,600,000    

                JUSTICIA DE BUCARAMANGA – SANTANDER    

           16          FONDOS ESPECIALES1,089,600,000          1,089,600,000    

11180345                                                         CONSTRUCCION DESPACHOS JUDICIALES  DE700,000,000                                       700,000,000    

                ESPINAL – TOLIMA    

           16FONDOS ESPECIALES700,000,000   700,000,000    

111803125                                                       CONSTRUCCION II ETAPA PALACIO  DE2,000,000,000                                    2000,000,000    

                JUSTICIA DE TUNJA – BOYACA    

           16FONDOS  ESPECIALES2,000,000,000                   2000,000,000    

111  803126                                                      CONSTRUCCION II ETAPA PALACIO  DE2,610,000,000                                    2,610,000,000    

                JUSTICIA DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER    

           16FONDOS  ESPECIALES2,610,000,000                   2,610,000,000    

111803142                                                       CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA DE  SAN695,000,000                                       695,000,000    

                JUAN DEL CESAR – GUAJIRA    

           16FONDOS  ESPECIALES695,000,000  695,000,000    

111803164                                                       REHABILITACION DESPACHOS JUDICIALES  DE11,500,000,000                                  11,500,000,000    

                                                       BARRANQUILLA – ATLANTICO    

           16FONDOS  ESPECIALES11,500,000,000                 11,500,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          14,229,723,000  14,229,723,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          14,229,723,000  14,229,723,000    

2118035                                             SISTEMATIZACION DE DESPACHOS  JUDICIALES14,229,723,000                                  14,229,723,000    

                A NIVEL NACIONAL    

           16FONDOS  ESPECIALES14,229,723,000                 14,229,723,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y2,600,000,000                  2,600,000,000    

                ESTUDIOS    

410803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          2,600,000,000    2,600,000,000    

41080315                                                         APLICACION PROYECTO PILOTO INTEGRAL  DEL2,600,000,000                                    2,600,000,000    

                PLAN DE DESARROLLO EN JUZGADOS CIVILES    

                DE CIRCUITO    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA2,100,000,000                2,100,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES500,000,000  500,000,000    

                SECCION: 2801    

                REGISTRADURIA NACIONAL  DEL ESTADO CIVIL    

                TOTAL  PRESUPUESTO:219,936,402,630             219,936,402,630    

                A. FUNCIONAMIENTO219,936,402,630               219,936,402,630    

                UNIDAD: 280101    

                GESTION  GENERAL219,936,402,630                   219,936,402,630    

1              GASTOS DE  PERSONAL111,385,116,252             111,385,116,252    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A64,197,590,663              64,197,590,663    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA38,752,977,510            38,752,977,510    

           10RECURSOS  CORRIENTES38,752,977,510            38,752,977,510    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS3,484,434,287                 3,484,434,287    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,484,434,287              3,484,434,287    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES138,976,852                 138,976,852    

           10RECURSOS  CORRIENTES138,976,852                 138,976,852    

1014     PRIMA  TECNICA1,635,384,597       1,635,384,597    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,635,384,597              1,635,384,597    

1015     OTROS       20,185,817,417               20,185,817,417    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,185,817,417            20,185,817,417    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS39,055,285,921                39,055,285,921    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS39,055,285,921                39,055,285,921    

           10RECURSOS  CORRIENTES39,055,285,921            39,055,285,921    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,873,091,982              1873,091,982    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,873,091,982              1873,091,982    

104        CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA6,259,147,686              6,259,147,686    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,259,147,686              6,259,147,686    

2              ASTOS GENERALES36,938,340,91636,938,340,916    

201       ADQUISICION DE  BIENES4,396,575,790            4,396,575,790    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,396,575,790              4,396,575,790    

202ADQUISICION DE SERVICIOS32,541,765,12632,541,765,126    

           10RECURSOS  CORRIENTES32,541,765,126            32,541,765,126    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES71,612,945,462                  71,612,945,462    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON EL47,108,590,575        47,108,590,575    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE47,108,590,575              47,108,590,575    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     FINANCIACION DE PARTIDOS Y  CAMPANAS47,108,590,575        47,108,590,575    

                ELECTORALES (LEY 130/94)    

           10RECURSOS  CORRIENTES47,108,590,575            47,108,590,575    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO132,362,481           132,362,481    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL132,362,481              132,362,481    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL132,362,481           132,362,481    

           10RECURSOS  CORRIENTES132,362,481132,362,481    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y2,919,699,407              2,919,699,407    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352        CESANTIAS2,919,699,407               2,919,699,407    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS1,277,368,490            1,277,368,490    

           10RECURSOS CORRIENTES1,277,368,490              1,277,368,490    

3522     CESANTIAS  PARCIALES1,642,330,917               1,642,330,917    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,642,330,917              1,642,330,917    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS21,452,292,999         21,452,292,999    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES92,170,000              92,170,000    

3612      CONCILIACIONES92,170,000           92,170,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES92,170,000                   92,170,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS21,360,122,999                  21,360,122,999    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3632      INDEMNIZACIONES21,360,122,999                    21,360,122,999    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,360,122,999            21,360,122,999    

                SECCION: 2802    

                FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA    

                TOTAL PRESUPUESTO:        17,823,097,59717,823,097,597    

                A. FUNCIONAMIENTO         12,823,097,59712,823,097,597    

1              GASTOS DE PERSONAL      637,716,000637,716,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              637,716,000       637,716,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS              637,716,000       637,716,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    637,716,000637,716,000    

2              GASTOS GENERALES          12,093,247,25712,093,247,257    

201       ADQUISICION DE  BIENES2,567,481,8152,567,481,815    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,567,481,8152,567,481,815    

202       ADQUISICIO N DE  SERVICIOS         9,274,215,531    9,274,215,531    

           20INGRESOS  CORRIENTES    9,274,215,5319,274,215,531    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS       251,549,911251,549,911    

           20INGRESOS  CORRIENTES    251,549,911251,549,911    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES      92,134,34092,134,340    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO             34,894,340         34,894,340    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL                34,894,340         34,894,340    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL    34,894,34034,894,340    

           20INGRESOS  CORRIENTES    34,894,34034,894,340    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS  57,240,00057,240,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES   57,240,00057,240,000    

3612      CONCILIACIONES.              57,240,00057,240,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    57,240,00057,240,000    

                 C. INVERSION                    5,000,000,0005,000,000,000    

121                                                     CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA      1,500,000,000             1,500,000,000    

                ADMINISTRATIVA    

1211000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO1,500,000,000             1,500,000,000    

1211000106                                                   CONSTRUCCION SEDES PARA LA    1,500,000,000             1,500,000,000    

                REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL A NIVEL    

                NACIONAL    

           20INGRESOS  CORRIENTES    157,520,295157,520,295    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  1,342,479,705    1,342,479,705    

122         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA                2,100,000,000    2,100,000,000    

                ADMINISTRATIVA    

1221000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO2,100,000,000             2,100,000,000    

1221000113                                                   ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA   1,350,000,000             1,350,000,000    

                ADMINISTRATIVA PARA LA REGISTRADURIA    

                NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.    

                                              20     INGRESOS  CORRIENTES                 1,350,000,000         1,350,000,000    

1221000114                                                   ADQUISICION DE  LOTES                750,000,000750,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    750,000,000750,000,000    

123         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             1,400,000,000    1,400,000,000    

                INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA            

1231000                                                         INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO1,400,000,000             1,400,000,000    

12310006                                                       MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  DE1,400,000,000             1,400,000,000    

                INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A    

                NIVEL NACIONAL PREVIO CONCEPTO DNP    

           20INGRESOS  CORRIENTES    1,400,000,0001,400,000,000    

                SECCION: 2803    

                FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA 

                  NACIONAL DEL ESTADO CIVIL    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,967,814,765891,482,360      2,859,297,125    

                A. FUNCIONAMIENTO1,967,814,765891,482,360        2,859,297,125    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES1,967,814,765891,482,360        2,859,297,125    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y                   891,482,360       891,482,360    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y       891,482,360        891,482,360    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO  LEY              891,482,360       891,482,360    

                1010/2000)    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  891,482,360        891,482,360    

36          OTRAS TRANSFERENCIAS1,967,814,765            1967,814,765    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS1,967,814,765           1967,814,765    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTRAS TRANSFERENCIAS.  DISTRIBUCION1,967,814,765             1967,814,765    

                PREVIO CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,967,814,765              1967,814,765    

           SECCION:  2901    

                FISCALIA GENERAL DE LA NACION    

                TOTAL  PRESUPUESTO:612,339,789,946             612,339,789,946    

                A. FUNCIONAMIENTO587,300,941,946               587,300,941,946    

                UNIDAD: 290101    

                GESTION  GENERAL587,300,941,946                   587,300,941,946    

1              GASTOS DE  PERSONAL531,126,779,710             531,126,779,710    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A404,416,147,674            404,416,147,674    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA267,712,345,338                   267,712,345,338    

           10RECURSOS  CORRIENTES267,712,345,338          267,712,345,338    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES526,930,000                 526,930,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES526,930,000                 526,930,000    

1014     PRIMA  TECNICA716,607,299           716,607,299    

           10RECURSOS  CORRIENTES716,607,29  9                716,607,299    

1015     OTROS     135,460,265,037               135,460,265,037    

           10RECURSOS  CORRIENTES135,460,265,037          135,460,265,037    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,026,000,000                  1,026,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS1,026,000,000                  1,026,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,026,000,000              1,026,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA 89,470,332,901  89,470,332,901    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES89,470,332,901            89,470,332,901    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA36,214,299,135  36,214,299,135    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES36,214,299,135            36,214,299,135    

2              GASTOS  GENERALES41,282,967,004                  41,282,967,004    

201      ADQUISICION DE  BIENES7,508,836,492            7,508,836,492    

20126   ADQUISICION DE BIENES FISCALIA GENERAL   7,328,836,492              7,328,836,492    

                DE LA NACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,328,836,492              7,328,836,492    

20127   ADQUISICION DE BIENES GASTOS  RESERVADOS        180,000,000       180,000,000    

                FISCALIA GENERAL DE LA NACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES180,000,000                 180,000,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS33,185,252,732             33,185,252,732    

20228   ADQUISICION DE SERVICIOS  FISCALIA31,865,252,732              31,865,252,732    

                GENERAL DE LA NACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES31,865,252,732            31,865,252,732    

20229   ADQUISICION DE SERVICIOS  GASTOS1,320,000,000                   1,320,000,000    

                RESERVADOS FISCALIA GENERAL DE LA    

                NACION    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES      1,320,000,000              1,320,000,000    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS588,877,780588,877,780    

           10RECURSOS  CORRIENTES588,877,780                 588,877,780    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES14,891,195,232                  14,891,195,232    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO1,460,196,725                 1,460,196,725    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL1,460,196,725           1,460,196,725    

3 211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL1,460,196,725                 1,460,196,725    

           10RECURSOS CORRIENTES1,460,196,725              1,460,196,725    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y12,532,257,507            12,532,257,507    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES53,653,000           53,653,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES53,653,000                   53,653,000    

352        CESANTIAS5,812,824,522               5,812,824,522    

          3       5        2        1                 CESANTIAS PARCIALES        2,975,000,000              2,975,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,975,000,000              2,975,000,000    

3522     CESANTIAS  DEFINITIVAS2,837,824,522            2,837,824,522    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,837,824,522              2,837,824,522    

353        OTRAS TRANSFERENCIAS DE  PREVISION  Y6,665,779,985            6,665,779,985    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531     SEGURO DE VID  A5,334,878,155     5,334,878,155    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,334,878,155              5,334,878,155    

3532     FONDO DE  VIVIENDA1,330,901,830                   1,330,901,830    

           10RECURSOS CORRIENTES1,330,901,830              1,330,901,830    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS898,741,000               898,741,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES898,741,000            898,741,000    

3611     SENTENCIAS   898,741,000               898,741,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES898,741,000                 898,741,000    

                C. INVERSION25,038,848,000          25,038,848,000    

                UNIDAD: 290101    

                GESTION GENERAL25,038,848,00025,038,848,000    

111         CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA4,999,323,000                4,999,323,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          4,999,323,000    4,999,323,000    

          111   803    22                        ADQUISICION LOTE, DISENO,  CONSTRUCCION          1850,000,000              1850,000,000    

                Y DOTACION DE SEDE PARA LA FISCALIA    

                GENERAL DE LA NACION, IBAGUE    

           16FONDOS  ESPECIALES1,850,000,000                   1850,000,000    

11180323                                                         ADQUISICION DE LOTE DISENO  CONSTRUCCION3,149,323,000                                    3,149,323,000    

                Y DOTACION SEDE PARA LA FISCALIA    

                GENERAL DE LA NACION EN LA SECCIONAL    

                DE MEDELLIN    

           16FONDOS  ESPECIALES3,149,323,000                   3,149,323,000    

112         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA  PROPIA2,552,525,000              2,552,525,000    

                DEL SECTOR    

112803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          2,552,525,000    2,552,525,000    

1128034                                             ADQUISICION REMODELACION Y DOTACION  DE2,052,525,000                                    2052,525,000    

                SEDE PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA    

                NACION, QUIBDO.    

           16FONDOS  ESPECIALES2,052,525,000                   2052,525,000    

11280314                                                         ADECUACION DISENO CONSTRUCCION  Y500,000,000                                       500,000,000    

                DOTACION DE LA SEDE DE LA FISCALIA    

                GENERAL DE LA NACION, MANIZALES.    

           16FONDOS  ESPECIALES500,000,000  500,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE500,000,000           500,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          500,000,000       500,000,000    

1138031                                             MEJORAMIENTO ADECUACION Y         500,000,000       500,000,000    

                MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA        

                FISICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA    

                NACION    

           16FONDOS  ESPECIALES500,000,000  500,000,000    

211         ADQUISICION Y/O PRODUCCION  DE EQUIPOS,          4,000,000,000    4,000,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          4,000,000,000    4,000,000,000    

2118031                                             AMPLIACION MEJORAMIENTO Y  RENOVACION4,000,000,000                                    4,000,000,000    

                DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN    

                LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION    

           16FONDOS  ESPECIALES4,000,000,000                   4,000,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          2,600,000,000    2,600,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          2,600,000,000    2,600,000,000    

2218038                                             SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION DE300,000,000  300,000,000    

                ARCHIVOS DACTILOSCOPICOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

2218039                                             ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE        300,000,000  300,000,000    

                                                       TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS    

                BALISTICOS FORENSES    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

22180310                                                         ADQUISICION ADECUACION Y DOTACION DE350,000,000                                       350,000,000    

                UNIDADES MOVILES PARA CRIMINALISTICA    

           10RECURSOS  CORRIENTES350,000,000                 350,000,000    

22180311                                                         ADQUISICION DE EQUIPOS ACCESORIOS  E1,150,000,000                                    1,150,000,000    

                INSUMOS PARA GRABACION, TRANSMISION Y    

                REPRODUCCION DE COMUNICACIONES A    

                NIVEL NACIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,000,000,000                   1,000,000,000    

22180312                                                         ADQUISICION E IMPLEMENTACION  DE300,000,000                                       300,000,000    

                TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS E    

                IDENTIFICACION FORENSE    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

22180314                                                         ADQUISICION IMPLEMENTACION100,000,000  100,000,000    

                MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE    

                TECNOLOGIA QUE CONTRAIBUYA A MEJORAR    

                LA INVESTIGACION DE LOS DIVERSOS TIPOS    

                DE DELITOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

22180321                                                         DOTACION Y MANTENIMIENTO DE  LA100,000,000                                       100,000,000    

                FOTOGRAFIA JUDICIAL EN LA FISCALIA    

                GENERAL DE LA NACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

222         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS, MATERIALES,    100,000,000                 100,000,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS    

222803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          100,000,000       100,000,000    

2228031                                             MANTENIMIENTO DOTACION Y REPOSICION  DE100,000,000                                       100,000,000    

                LAS AREAS DE CRIMINALISTICA E    

                 INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         10,287,000,000  10,287,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          10,287,000,000  10,287,000,000    

5208035                                             ASISTENCIA TECNICA Y APOYO          8,987,000,000    8,987,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL    

                DE LA NACION.    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA5,487,000,000                5,487,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES3,500,000,000                   3,500,000,000    

5208039                                             INSTALACION ADECUACION Y DOTACION  DE50,000,000                                         50,000,000    

                SALAS DE ATENCION A VICTIMAS    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

         520    803    10                        IMPLANTACION Y DESARROLLO DE UN  150,000,000                 150,000,000    

                SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD    

                DE LOS SERVICIOS CRIMINALISTICOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

52080311                                                         DOTACION Y ADECUACION DE SISTEMAS  QUE350,000,000                                       350,000,000    

                CONSOLIDEN LA INFORMACION DE LA GESTION    

                JUDICIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES< span style=’mso-tab-count:1′>  350,000,000        350,000,000    

52080312                                                         DISENO APLICACION Y DESARROLLO  DE350,000,000                                       350,000,000    

                PROGRAMAS PARA LA REDUCCION DE INDICES    

                DE CONGESTION JUDICIAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES350,000,000                 350,000,000    

52080313                                                         ADECUACION E IMPLEMENTACION DE  UN150,000,000                                       150,000,000    

                SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA    

                FISCALIA GENERAL DE LA NACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

52080324                                                         IMPLANTACION MEJORAMIENTO Y  DIFUSION250,000,000                                       250,000,000    

                DEL DESARROLLO DE LA PLANEACION    

                ESTRATEGICA A NIVEL NACIONAL EN LA    

                FISCALIA GENERAL DE LA NACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

                SECCION: 2902    

                INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL 

                  Y CIENCIAS FORENSES    

<  b>                                                   TOTAL PRESUPUESTO:      42,894,128,739   284,420,00043,178,548,739    

                A. FUNCIONAMIENTO39,073,314,739284,420,000      39,357,734,739    

1              GASTOS DE PERSONAL35,091,744,59727,000,000      35,118,744,597    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A27,840,840,086              27,840,840,086    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA21,083,982,469            21,083,982,469    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,083,982,469            21,083,982,469    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS34,884,000             34,884,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES34,884,000                   34,884,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES28,226,400                   28,226,400    

           10RECURSOS CORRIENTES28,226,400                   28,226,400    

1014     PRIMA  TECNICA638,500,263           638,500,263    

           10RECURSOS  CORRIENTES638,500,263                 638,500,263    

10 15   OTROS              6,055,246,954               6,055,246,954    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,055,246,954              6,055,246,954    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS63,971,100     27,000,000         90,971,100    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS57,573,990     27,000,000         84,573,990    

           10RECURSOS  CORRIENTES57,573,990                   57,573,990    

           20INGRESOS  CORRIENTES    27,000,00027,000,000    

1029     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  PREVIO         6  ,397,110          6,397,110    

                CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,397,1106,397,110    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA3,374,171,878              3,374,171,878    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,374,171,878              3,374,171,878    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA3,812,761,533              3,812,761,533    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,812,761,533              3,812,761,533    

2              GASTOS  GENERALES3,502,538,535257,420,000         3,759,958,535    

201       ADQUISICION DE BIENES1,198,882,379257,420,000          1,456,302,379    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,198,882,379              1,198,882,379    

           20INGRESOS  CORRIENTES    167,420,000167,420,000    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA  90,000,00090,000,000    

202  ADQUISICION DE  SERVICIOS2,263,183,665           2,263,183,665    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,263,183,665              2,263,183,665    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS40,472,491   40,472,491    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,472,491                   40,472,491    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES479,031,607              479,031,607    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON  EL150,000,000             150,000,000    

                SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE150,000,000                   150,000,000    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     XI CONGRESO DE MEDICINA LEGAL  Y150,000,000              150,000,000    

                CINECIAS FORENSES    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO117,031,607           117,031,607    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL117,031,607              117,031,607    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL117,031,607           117,031,607    

           10RECURSOS  CORRIENTES117,031,607                 117,031,607    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y212,000,000                 212,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

353       OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION  Y212,000,000               212,000,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

3531SEGURO DE VIDA212,000,000212,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES212,000,000                 212,000,000    

                C.  INVERSION3,820,814,000            3,820,814,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA1,129,000,000                1,129,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          1,129,000,000    1,129,000,000    

11180323                                                         CONSTRUCCION Y DOTACION  SEDE400,000,000                                       400,000,000    

                                                       MEDLEGAL CUCUTA    

           16FONDOS  ESPECIALES400,000,000  400,000,000    

11180324                                                         CONSTRUCCION ADECUACIONY DOTACION300,000,000                                       300,000,000    

                SEDE MEDLEGAL CARTAGENA    

           16FONDOS  ESPECIALES300,000,000  300,000,000    

11180325                                                         ADQUISICION CONSTRUCCION,    200,000,000  200,000,000    

                REMODELACION, ADECUACION Y DOTACION DE    

                BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS    

                PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA    

                LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. REG. NOR-    

           16FONDOS  ESPECIALES200,000,000  200,000,000    

11180326                                                         CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE  MEDICINA229,000,000                                       229,000,000    

                LEGAL MONTERIA.    

           16FONDOS  ESPECIALES229,000,000  229,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE280,000,000          280,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          280,000,000       280,000,000    

1138031                                             MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE      280,000,000   280,000,000    

                EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL    

           16FONDOS  ESPECIALES280,000,000  280,000,000    

211         ADQUISICION Y/O PRODUCCION  DE EQUIPOS,          1,111,814,000    1,111,814,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                                                       PROPIOS DEL SECTOR    

211803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          1,111,814,000    1,111,814,000    

2118039                                             RENOVACION Y REPOSICION DE EQUIPO  PARA911,814,000                                       911,814,000    

                LAS AREAS DE PATOLOGIA Y BIOLOGIA DE    

                MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL    

           16FONDOS  ESPECIALES911,814,000  911,814,000    

21180314                                                         DOTACION Y CAPACITACION PARA  EL100,000,000                                       100,000,000    

                DESARROLLO DE LA INVESTIGACION    

                CIENTIFICA FORENSE EN MEDLEGAL A NIVEL    

  11         NACIONAL    

           16FONDOS  ESPECIALES100,000,000  100,000,000    

21180315                                                         ADMINISTRACION Y DOTACION DE100,000,000                                       100,000,000    

                TECNOLOGIA PARA LA ATENCION DE    

                DESASTRES EN MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL    

           16FONDOS  ESPECIALES100,000,000  100,000,000    

510< span style=’mso-tab-count:4′>    ASISTENCIA  TECNICA, DIVULGACION Y100,000,000  100,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          100,000,000       100,000,000    

5108032                                             CAPACITACION EN AREAS  ADMINISTRATIVAS100,000,000                                       100,000,000    

                PERSONAL Y TECNICA A FUNCIONARIOS DE    

                MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL.    

           16FONDOS  ESPECIALES100,000,000  100,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         1,200,000,000    1,200,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520803                                               ADMINISTRACION DE JUSTICIA          1,200,000,000    1,200,000,000    

5208031                                             SISTEMATIZACION GENERAL DEL  INSTITUTO550,000,000                                       550,000,000    

                NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS    

                FORENSES.    

           16FONDOS  ESPECIALES550,000,000  550,000,000    

5208033                                             IMPLANTACION DE LA PRUEBA PERICIAL   150,000,000  150,000,000    

                 INTEGRAL A NIVEL NACIONAL EN EL    

                INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y    

                CIENCIAS FORENSES    

           16FONDOS  ESPECIALES150,000,000  150,000,000    

5208035                                             IMPLANTACION Y APLICACION DEL PROGRAMA  150,000,000                                       150,000,000    

                DE GESTION DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO    

                DEL SERVICIO – ESTRUCTURACION DE LA    

                UNIDAD DE GARANTIA DE CALIDAD    

           16FONDOS  ESPECIALES150,000,000  150,000,000    

5208037                                             IMPLANTACION Y NORMALIZACION DE  LOS200,000,000                                       200,000,000    

                LABORATORIOS FORENSES DE MEDLEGAL A    

                NIVEL NACIONAL.    

           16FONDOS  ESPECIALES200,000,000  200,000,000    

         520    803    11                        IMPLANTACION DEL PROGRAMA PARA LA       150,000,000                   150,000,000    

                ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS EN LAS    

                SEDES DE MEDICINA LEGAL DE MEDELLIN Y    

                NEIVA.    

           16FONDOS  ESPECIALES150,000,000  150,000,000    

                SECCION: 3001    

                MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR    

                TOTAL PRESUPUESTO:43,603,083,622               43,603,083,622    

                A.  FUNCIONAMIENTO37,103,083,622                 37,103,083,622    

                UNIDAD: 300101    

                GESTION GENERAL25,928,618,41825,928,618,418    

1              GASTOS DE  PERSONAL11,955,574,457               11,955,574,457    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A9,770,923,311                9,770,923,311    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA6,401,871,161              6,401,871,161    

            10RECURSOS  CORRIENTES6,401,871,161              6,401,871,161    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS50,000,000             50,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES20,000,000                   20,000,000    

           10RECURSOS CORRIENTES20,000,000                   20,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA808,848,962           808,848,962    

           10RECURSOS  CORRIENTES808,848,962                 808,848,962    

1015      OTROS         2,490,203,188               2,490,203,188    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,490,203,188              2,490,203,188    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS88,000,000              88,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS88,000,000              88,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES88,000,000                   88,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,034,931,047              1,034,931,047    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,034,931,047              1,034,931,047    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,061,720,099              1,061,720,099    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,061,720,099              1,061,720,099    

2              GASTOS GENERALES5,245,833,2415,245,833,241    

201        ADQUISICION DE BIENES  136,140,360              136,140,360    

           10RECURSOS  CORRIENTES136,140,360                 136,140,360    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS3,108,894,000               3,108,894,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,108,894,000              3,108,894,000    

203       IMPUESTOS Y MULTAS2,000,798,881                 2000,798,881    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,000,798,881              2000,798,881    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES8,727,210,720           8,727,210,720    

32           TRANSFERENCIAS AL SECTOR  PUBLICO78,664,720             78,664,720    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL78,664,720                78,664,720    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL78,664,720             78,664,720    

           10RECURSOS  CORRIENTES78,664,720                   78,664,720    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR5,850,250,000                   5,850,250,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES5,850,250,000                 5,850,250,000    

3412     SECRETARIA GENERAL DE LA  COMUNIDAD4,944,358,000            4,944,358,000    

                ANDINA    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,944,358,000              4,944,358,000    

3413     TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA  COMUNIDAD864,948,000              864,948,000    

                ANDINA    

           10RECURSOS  CORRIENTES864,948,000                 864,948,000    

3414     OFICINA INTERNACIONAL TEXTILES  Y7,245,0007,245,000    

                PRENDAS DE VESTIR    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,245,0007,245,000    

3415     COMITE GLOBAL DE  PREFERENCIAS33,699,000                   33,699,000    

                COMERCIALES ENTRE PAISES EN DESARROLLO    

           10RECURSOS  CORRIENTES33,699,000                   33,699,000    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y862,500,000                 862,500,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES862,500,000        862,500,000    

3511     MESADAS PENSIONALES862,500,000                 862,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES862,500,000                 862,500,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,935,796,000            1935,796,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES287,596,000            287,596,000    

3611     SENTENCIAS   179,748,000               179,748,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES179,748,000                 179,748,000    

3612      CONCILIACIONES107,848,000        107,848,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES107,848,000                 107,848,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS1,648,200,000           1,648,200,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3633     OTRAS TRANSFERENCIAS. PREVIO  CONCEPTO1,648,200,000              1,648,200,000    

                                                       DGPN.    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,648,200,000              1,648,200,000    

                UNIDAD: 300102    

                DIRECCION GENERAL DE COMERCIO  EXTERIOR        11,174,465,204   11,174,465,204    

1              GASTOS DE  PERSONAL6,772,382,103                 6,772,382,103    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A5,051,026,330                5,051,026,330    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA3,920,513,523              3,920,513,523    

           16FONDOS  ESPECIALES3,920,513,523                   3,920,513,523    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS30,000,000             30,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES30,000,000    30,000,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES20,000,000                   20,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES20,000,000    20,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA192,688,514           192,688,514    

           16FONDOS  ESPECIALES192,688,514  192,688,514    

1015      OTROS            887,824,293               887,824,293    

           16FONDOS  ESPECIALES887,824,293  887,824,293    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS86,700,000              86,700,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS86,700,000              86,700,000    

           16FONDOS  ESPECIALES86,700,000    86,700,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA717,896,435                 717,896,435    

                SECTOR PRIVADO    

           16FONDOS  ESPECIALES717,896,435  717,896,435    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA916,759,338                 916,759,338    

                SECTOR PUBLICO    

           16FONDOS ESPECIALES916,759,338   916,759,338    

2              GASTOS GENERALES2,605,504,9532,605,504,953    

2 01       ADQUISICION DE  BIENES143,026,417               143,026,417    

           16FONDOS  ESPECIALES143,026,417  143,026,417    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS2,376,963,056               2,376,963,056    

           16FONDOS  ESPECIALES2,376,963,056                   2,376,963,056    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS85,515,480   85,515,480    

           16FONDOS  ESPECIALES85,515,480    85,515,480    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,796,578,148           1,796,578,148    

32           TRANSFERENCIAS AL SECTOR  PUBLICO796,578,148           796,578,148    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL796,578,148              796,578,148    

3211     CUOTA DE AUDITAJE –  CONTRANAL41,703,580           41,703,580    

           16FONDOS  ESPECIALES41,703,580    41,703,580    

32115   PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO    754,874,568                 754,874,568    

                SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    

     DGPN    

           16FONDOS  ESPECIALES754,874,568  754,874,568    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS1,000,000,000            1,000,000,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES1,000,000,000                  1,000,000,000    

3611      SENTENCIAS1,000,000,000              1,000,000,000    

           16FONDOS  ESPECIALES1,000,000,000                   1,000,000,000    

                C.  INVERSION6,500,000,000            6,500,000,000    

                UNIDAD: 300101    

                GESTION GENERAL5,500,000,000   5,500,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,         1,000,000,000     1,000,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221205                                               COMERCIO EXTERNO         1,000,000,000    1,000,000,000    

2212053                                             ADQUISICION EQUIPO, MATERIALES,          600,000,000  600,000,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS DE    

                SISTEMATIZACION    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO600,000,000              600,000,000    

2212054                                             REPOSICION DE EQUIPOS, MATERIALES,   400,000,000  400,000,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS DE    

                SITEMATIZACION.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO400,000,000              400,000,000    

310         DIVULGACION, ASISTENCIA  TECNICA Y300,000,000          300,000,000    

     CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310205                                               COMERCIO EXTERNO         300,000,000       300,000,000    

3102051                                             ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A300,000,000  300,000,000    

                JOVENES EMPRENDEDORES EXPORTADORES    

                COLOMBIANOS    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO300,000,000              300,000,000    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION PARA4,200,000,000             4,200,000,000    

                PROCESAMIENTO    

430205                                               COMERCIO EXTERNO         4,200,000,000    4,200,000,000    

4302054                                             IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE IMPULSO4,200,000,000                                    4,200,000,000    

                AL COMERCIO EXTERIOR. INVESTIGACION Y    

                ANALISIS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR –    

                DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO4,200,000,000           4,200,000,000    

                UNIDAD: 300102    

                DIRECCION GENERAL DE COMERCIO  EXTERIOR         1,000,000,000    1,000,000,000    

212         MANTENIMIENTO DE  EQUIPOS, MATERIALES,    500,000,000                 500,000,000    

                SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL    

                SECTOR    

212205                                               COMERCIO EXTERNO         500,000,000       500,000,000    

2122051                                             ADECUACION Y DOTACION INFORMATICA  DE500,000,000                                       500,000,000    

                LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO    

                EXTERIOR.    

           16FONDOS  ESPECIALES500,000,000  500,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y500,000,000          500,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310205                                               COMERCIO EXTERNO         500,000,000       500,000,000    

3102054                                             IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE APOYO500,000,000                                       500,000,000    

                INTEGRAL PARA LOS USUARIOS DE COMERCIO    

                EXTERIOR    

           16FONDOS  ESPECIALES500,000,000  500,000,000    

                SECCION: 3201    

                MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE    

                TOTAL  PRESUPUESTO:88,807,595,565               88,807,595,565    

                A.  FUNCIONAMIENTO45,534,905,565                 45,534,905,565    

                UNIDAD: 320101    

                GESTION GENERAL37,707,969,90137,707,969,901    

1              GASTOS DE PERSONAL9,186,342,713 9,186,342,713    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A7,287,640,408                7,287,640,408    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA5,244,757,579              5,244,757,579    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,244,757,579              5,244,757,579    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS40,718,759             40,718,759    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,718,759                   40,718,759    

          1       0        1        3                 INDEMNIZACION POR VACACIONES       24,431,256                   24,431,256    

           10RECURSOS  CORRIENTES24,431,256                   24,431,256    

1014     PRIMA  TECNICA497,735,941           497,735,941    

           10RECURSOS  CORRIENTES497,735,941                 497,735,941    

1015      OTROS         1,479,996,873               1,479,996,873    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,479,996,873              1,479,996,873    

1</span>02SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS79,800,00079,800,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS79,800,000              79,800,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES79,800,000                   79,800,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA963,519,742                 963,519,742    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES963,519,742                 963,519,742    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA855,382,563                 855,382,563    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES855,382,563                 855,382,563    

2              GASTOS GENERALES1,737,305,6491,737,305,649    

201       ADQUISICION DE  BIENES284,570,831               284,570,831    

           10RECURSOS  CORRIENTES284,570,831                 284,570,831    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,406,286,334               1,406,286,334    

           10RECURSOS CORRIENTES1,406,286,334              1,406,286,334    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS46,448,484   46,448,484    

           10RECURSOS  CORRIENTES46,448,484                   46,448,484    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES23,784,321,539                  23,784,321,539    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO14,050,293,539               14,050,293,539    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL5,831,885,738           5,831,885,738    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL431,885,738           431,885,738    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       431,885,738                 431,885,738    

3212     FONDO DE COMPENSACION  AMBIENTAL5,400,000,000                 5,400,000,000    

                DISTRIBUCION COMITE FONDO-MINISTERIO DEL    

                MEDIO AMBIENTE ARTICULO 24 LEY 344 DE    

                1996.    

           16FONDOS  ESPECIALES5,400,000,000                   5,400,000,000    

3210      OTRAS ENTIDADES  DESCENTRALIZADAS8,218,407,801               8,218,407,801    

     PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL    

32101    INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS  Y2,454,228,357              2,454,228,357    

                COSTERAS «JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS»    

                INVEMAR. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,454,228,357              2,454,228,357    

32102    INSTITUTO DE INVESTIGACIONES  DE1,301,521,607           1,301,521,607    

                RECURSOS BIOLOGICOS «ALEXANDER VON    

                HUMBOLDT» GASTOS DE FUNCIONAMIENTO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,301,521,607              1,301,521,607    

32103    INSTITUTO AMAZONICO DE  INVESTIGACIONES         3,161,136,230    3,161,136,230    

                CIENTIFICAS «SINCHI» GASTOS DE    

                FUNCIONAMIENTO    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,161,136,230              3,161,136,230    

32104    INSTITUTO DE INVESTIGACIONES1,301,521,607                1,301,521,607    

                AMBIENTALES DEL PACIFICO. GAST OS DE    

                FUNCIONAMIENTO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,301,521,607              1,301,521,607    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y8,944,083,000              8,944,083,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES8,944,083,000     8,944,083,000    

351    1  MESADAS  PENSIONALES7,038,654,000              7,038,654,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,038,654,000 7,038,654,000    

3512     CUOTAS PARTES  PENSIONALES1,905,429,000            1905,429,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,905,429,000              1905,429,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS789,945,000               789,945,000    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACIONES789,945,000            789,945,000    

3611     SENTENCIAS   789,945,000               789,945,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES789,945,000                 789,945,000< /span>    

4              TRANSFERENCIAS DE  CAPITAL3,000,000,000             3,000,000,000    

42          OTRAS  TRANSFERENCIAS3,000,000,000            3,000,000,000    

421       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS3,000,000,000           3,000,000,000    

                TRANSFERENCIAS DE CAPITAL    

42120   BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE  1994,       3,000,000,000     3,000,000,000    

                1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995.    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,000,000,0003,000,000,000    

                UNIDAD: 320102    

                UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  DEL7,826,935,664             7,826,935,664    

                SISTEMA DE PARQUES NACIONALES    

                NATURALES    

1              GASTOS DE  PERSONAL7,258,743,310                 7,258,743,310    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A5,865,181,936                5,865,181,936    

                NOMINA    

          1       0        1        1                 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA       4,523,234,487              4,523,234,487    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,523,234,487              4,523,234,487    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS5,476,792     5,476,792    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,476,7925,476,792    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES22,026,230                   22,026,230    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,026,230                   22,026,230    

1014     PRIMA  TECNICA55,217,734             55,217,734    

           10RECURSOS  CORRIENTES55,217,734                   55,217,734    

1015      OTROS         1,259,226,693               1,259,226,693    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,259,226,693              1,259,226,693    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA723,269,206                 723,269,206    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES723,269,206                 723,269,206    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA670,292,168                 670,292,168    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES670,292,168                 670,292,168    

2              GASTOS GENERALES557,502,654    557,502,654    

201       ADQUISICION DE  BIENES48,690,325                 48,690,325    

           10RECURSOS  CORRIENTES48,690,325                  48,690,325    

202  ADQUISICION DE  SERVICIOS492,091,721              492,091,721    

           10RECURSOS  CORRIENTES492,091,721                 492,091,721    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS16,720,608   16,720,608    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,720,608                   16,720,608    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES10,689,700      10,689,700    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO10,689,700             10,689,700    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL10,689,700                10,689,700    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL10,689,700             10,689,700    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,689,700                   10,689,700    

                C. INVERSION43,272,690,000          43,272,690,000    

                UNIDAD: 320101    

                GESTION GENERAL39,372,690,00039,372,690,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE150,000,000          150,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    150,000,000   150,000,000    

113900102                                                       ADECUACION Y MONTAJE ESTACIONES  DE150,000,000                                       150,000,000    

                INVESTIGACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y100,000,000          100,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101001                                                           ATENCION DE EMERGENCIAS Y  DESASTRES100,000,000                                       100,000,000    

31010012                                                       PREVENCION MANEJO Y CONTROL  DE100,000,000                                       100,000,000    

                INCENDIOS FORESTALES-SNPAD –    

                CONTRAPARTIDA CTI AECI    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA Y6,470,000,000                  6,470,000,000    

                ESTUDIOS    

410900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    4,700,000,000   4,700,000,000    

4109001                                             APLICACION DISENO Y MONTAJE DEL          300,000,000  300,000,000    

                SISTEMA DE INFORMACION DE    

                BIODIVERSIDAD. CONVENIO MINAMBIENTE-    

                INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT.    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

41090022                                                         INVESTIGACION EN SISTEMAS     100,000,000  100,000,000    

                AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA    

                                                       AMAZONIA COLOMBIANA PARA DETERMINAR    

                SU VIABILIDAD ECONOMICA Y    

                AMBIENTAL.CONVENIO MINAMBIENTE    

                INSTITUTO SINCHI    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

41090040                                                         ANALISIS Y CONSOLIDACION DE  600,000,000  600,000,000    

                ESTRATEGIAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA    

                BIODIVERSIDAD EN PROGRAMAS    

                TERRITORIALES DEL CHOCO BIOGEOGRAFICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

410900117                                                       DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE  LOS250,000,000                                       250,000,000    

                EFECTOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES    

                HUMANAS EN LA ESTRUCTURA Y DINAMICA DE    

                LOS ECOSISTEMAS MARINOS DEL CARIBE Y    

                PACIFICO COLOMBIANOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

         410    900    118                      ASISTENCIA TECNICA Y VALORACION   100,000,000                 100,000,000    

                ECOSISTEMICA DE LOS RECURSOS MARINOS    

                VIVOS DE COLOMBIA Y FORMULACION DE    

                CRITERIOS CIENTIFICOS PARA SU    

                APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

410900119                                                       ANALISIS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA  EN100,000,000                                       100,000,000    

                COLOMBIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

410900132                                                       IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA  DE250,000,000                                       250,000,000    

                INVESTIGACION EN BIODIVERSIDAD MARINA    

                Y COSTERA -PNIBM    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

410900133                                                       IMPLEMENTACION FOMENTO A LA3,000,000,000  3,000,000,000    

                INVESTIGACION Y USO POTENCIAL DE LA    

                BIODIVERSIDAD EN ZONAS CAFETERAS COMO    

                ALTERNATIVA ECONOMICA PARA EL    

                DESARROLLO SOSTENIBLE    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,000,000,000              3,000,000,000    

410901                                               CONSERVACION1,070,000,000            1,070,000,000    

4109012                                             ANALISIS CLASIFICACION MONTAJE Y        300,000,000  300,000,000    

                CONSERVACION DE MUESTRAS BIOLOGICAS    

                DEL INSTITUTO HUMBOLDT. CONVENIO    

                MINAMBIENTE INSTITUTO A.V.H.    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

4109013                                             INVENTARIO FLORISTICO EN AREAS100,000,000        100,000,000    

                ESTRATEGICAS DE LA AMAZONIA    

                COLOMBIANA. CONVENIO MINAMBIENTE    

                INSTITUTO SINCHI    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

         410    901    7                        CONSERVACION CARACTERIZACION Y   100,000,000                 100,000,000    

                COLECTA DE RECURSOS GENETICOS    

                AMAZONICOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

41090110                                                         INVESTIGACION PARA EL  CONOCIMIENTO570,000,000                                       570,000,000    

                CONSERVACION USO Y MANEJO SOSTENIBLE    

                DE LA BIODIVERSIDAD EN    

                COLOMBIA.CONVENIO    

                MINAMBIENTE-INSTITUTO ALEXANDER VON    

                HUMBOLDT.    

           10RECURSOS  CORRIENTES570,000,000                 570,000,000    

410902                                                MANEJO400,000,000                 400,000,000    

4109021                                             MANTENIMIENTO DE LA FERTILIDAD DEL   120,000,000  120,000,000    

                SUELO Y GENERACION DE TECNOLOGIAS    

                PARA LA RECUPERACION DE AREAS    

                DEGRADADAS EN LA AMAZONIA    

                COLOMBIANA.CONVENIO MINAMBIENTE    

                INSTITUTO SINCHI    

           10RECURSOS  CORRIENTES120,000,000                 120,000,000    

41090210                                                         APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL  DE120,000,000                                       120,000,000    

                LA PESCA PROYECTO BINACIONAL    

                COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL,    

                CONVENIO MINAMBIENTE INSTITUTO SINCHI    

           10RECURSOS  CORRIENTES120,000,000                 120,000,000    

41090214                                                         INVESTIGACION DE LA  DIVERSIDAD,ESTADO160,000,000                                       160,000,000    

                ACTUAL Y MANEJO DE LOS RECURSOS    

                FAUNISTICOS EN EL INTERFLUVIO    

                PUTUMAYO- CAQUETA    

           10RECURSOS  CORRIENTES160,000,000                 160,000,000    

4101101                                                           PRODUCCION Y  APROVECHAMIENTO300,000,000                                       300,000,000    

                AGRICOLA    

41011012                                                       INVESTIGACION SOBRE EL MANEJO  Y80,000,000                                         80,000,000    

                TRANSFORMACION DE FRUTALES NATIVOS DE    

                LA REGION AMAZONICA    

                COLOMBIANA. CONVENIO MINAMBIENTE    

                INSTITUTO SINCHI    

           10RECURSOS  CORRIENTES80,000,000                   80,000,000    

41011015                                                       EXPLOTACION INTEGRAL Y SOSTENIBLE  DE220,000,000                                       220,000,000    

                LOS BOSQUES DE TARAPACA -AMAZONAS    

            10RECURSOS  CORRIENTES220,000,000                 220,000,000    

420         ESTUDIOS DE  PREINVERSION40,000,000          40,000,000    

420900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    40,000,000  40,000,000    

4209002                                             DISENO E IMPLANTACION DE LA  ESTRATEGIA40,000,000                                         40,000,000    

                NACIONAL DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS    

                CONJUNTAMENTE PARA EL MANEJO    

                SOSTENIBLE DE LAS EMISIONES DE GASES DE    

                EFECTO DE INVERNADERO O CAPTACION DE CO2    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,000,000                   40,000,000    

440         ACTUALIZACION DE  INFORMACION  PARA422,690,000                 422,690,000    

                PROCESAMIENTO    

440900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    422,690,000   422,690,000    

4409002                                             SISTEMATIZACION, ORGANIZACION,250,000,000        250,000,000    

                DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL    

                SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL    

                AMBIENTAL MARINA (SINAM)    

           10RECURSOS CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

4409003                                             LEVANTAMIENTO DE UN SISTEMA DE172,690,000        172,690,000    

                INFORMACION PARA ORDENAMIENTO    

                 AMBIENTAL DE LAS ZONAS COSTERAS    

                COLOMBIANAS    

           10RECURSOS  CORRIENTES172,690,000                 172,690,000    

          510                                        ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION  Y          130,000,000                   130,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    130,000,000   130,000,000    

5109001                                             ANALISIS PLANEACION Y  FORTALECIMIENTO130,000,000                                       130,000,000    

                INSTITUCIONAL DEL ALEXANDER VON    

                HUMBOLDT. CONVENIO MINAMBIENTE    

                INSTITUTO A.V.H.    

           10RECURSOS  CORRIENTES130,000,000                 130,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         1,420,000,000    1,420,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    1,420,000,000   1,420,000,000    

5209005                                             ANALISIS ESTRUCTURACION Y1,050,000,000    1,050,000,000    

                FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DEL    

                MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL    

                AMBIENTAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,050,000,000              1,050,000,000    

52090037                                                         IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE  ACCION120,000,000                                       120,000,000    

                FORESTAL PARA COLOMBIA. FASE II.    

                CONTRAPARTIDA CTI – GTZ    

           10RECURSOS  CORRIENTES120,000,000 120,000,000    

52090038                                                         IMPLANTACION DE UN PROYECTO DE  MINAS,50,000,000                                         50,000,000    

                ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE.    

                FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ACI –    

                COLOMBIA – CERI. CONTRAPARTIDA CTI –    

                CANADA    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

52090039                                                         ASISTENCIA A LA GESTION AMBIENTAL  DEL200,000,000                                       200,000,000    

                                                       MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.    

                CONTRAPARTIDA GTZ    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

610                                    CREDITOS18,390,000,000       18,390,000,000    

610900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO  AMBIENTE18,390,000,000                                  18,390,000,000    

6109008                                             APLICACION Y DESARROLLO DEL  PROGRAMA15,390,000,000                                  15,390,000,000    

                AMBIENTAL, CREDITO 774 OC-CO Y 910/SF-CO,    

                BID    

           10RECURSOS  CORRIENTES600,000,000                 600,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA14,790,000,000              14,790,000,000    

61090015                                                         IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE  ACCION3,000,000,000                                    3,000,000,000    

                AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA    

                POLITICA AMBIENTAL EN COLOMBIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

           18PRESTAMOS  DE DESTINACION  ESPECIFICA2,500,000,000          2  ,500,000,000    

                AUTORIZADOS    

630                        TRANSFERENCIAS12,000,000,000       12,000,000,000    

630900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO  AMBIENTE12,000,000,000                                  12,000,000,000    

6309001                                             ADMINISTRACION DEL FONDO DE      12,000,000,000   12,000,000,000    

                COMPENSACION AMBIENTAL  PARA PROYECTOS    

                DE INVERSION. DISTRIBUCION COMITE FONDO    

                ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996.    

           16FONDOS  ESPECIALES12,000,000,000                 12,000,000,000    

640         INVERSIONES Y APORTES  FINANCIEROS250,000,000                  250,000,000    

640900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    250,000,000   250,000,000    

6409002                                             ASISTENCIA PARA LOS COMPROMISOS      250,000,000   250,000,000    

                ADQUIRIDOS POR COLOMBIA EN EL MARCO DE    

                LOS CONVENIOS INTERNACIONALES.    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

                                                       UNIDAD: 320102    

                UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  DEL3,900,000,000             3,900,000,000    

                SISTEMA DE PARQUES NACIONALES    

                NATURALES    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         3,900,000,000    3,900,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    3,100,000,000   3,100,000,000    

5209002                                             ADMINISTRACION CONSERVACION MANEJO  Y1,500,000,000                                    1,500,000,000    

                PROTECCION DEL SISTEMA DE PARQUES    

                NACIONALES DE COLOMBIA.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,500,000,000           1,500,000,000    

                AUTORIZACION    

5209003                                             ANALISIS ESTRUCTURACION Y1,200,000,000    1,200,000,000    

                FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD    

                ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE    

                PARQUES NACIONALES NATURALES.    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,200,000,000           1,200,000,000    

                AUTORIZACION    

5209007                                             ESTUDIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE    250,000,000   250,000,000    

                ECOANDINO COLOMBIA. CONTRAPARTIDA CTI    

                – PMA    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

         520    900    9                          ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS          150,000,000                   150,000,000    

                AGRARIOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS    

                AMORTIGUADORAS Y AREAS DE INFLUENCIA    

                DE 4 PARQUES SISTEMA DE PARQUES    

                NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.    

                CONTRAPARTIDA CTI USA    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

520901                                               CONSERVACION800,000,000               800,000,000    

5209016                                             CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD  DEL150,000,000                                       150,000,000    

                PARAMO Y DEL BOSQUE ALTO ANDINO DEL    

                MACIZO COLOMBIANO. CONTRAPARTIDA CTI –    

                GEF    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

5209018                                             CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE150,000,000                                       150,000,000    

                DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA.    

            CONTRAPARTIDA CTI – UNION EUROPEA    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

52090110                                                         IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO  DEL500,000,000                                       500,000,000    

                SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS    

                DE COLOMBIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

                SECCION: 3202    

                INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA 

                  Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM    

                                                       TOTAL PRESUPUESTO:31,614,907,860  2000,000,000          33,614,907,860    

                A.  FUNCIONAMIENTO20,714,907,860                 20,714,907,860    

1              GASTOS DE  PERSONAL12,276,942,598               12,276,942,598    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A9,693,602,183                9,693,602,183    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA6,835,424,217              6,835,424,217    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,835,424,217              6,835,424,217    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS415,457,703           415,457,703    

           10RECURSOS  CORRIENTES415,457,703                 415,457,703    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES48,150,133                   48,150,133    

           10RECURSOS  CORRIENTES48,150,133                   48,150,133    

1014     PRIMA  TECNICA193,495,614           193,495,614    

           10RECURSOS  CORRIENTES193,495,614                 193,495,614    

          1       0        1        5                 OTROS        2,201,074,516              2,201,074,516    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,201,074,516              2,201,074,516    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA978,551,128                 978,551,128    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES978,551,128                 978,551,128    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,604,789,287              1,604,789,287    

                SECTOR PUBLICO    

            10RECURSOS  CORRIENTES1,604,789,287              1,604,789,287    

2              GASTOS GENERALES8,385,273,9758,385,273,975    

201       ADQUISICION DE  BIENES1,781,746,674            1,781,746,674    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,781,746,674              1,781,746,674    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS6,561,681,631               6,561,681,631    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,561,681,631              6,561,681,631    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS41,845,670   41,845,670    

           10RECURSOS  CORRIENTES41,845,670                   41,845,670    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES52,691,287      52,691,287    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO38,329,287             38,329,287    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL38,329,287                38,329,287    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL38,329,287             38,329,287    

           10 RECURSOS  CORRIENTES38,329,287                  38,329,287    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR10,768,000     10,768,000    

341       ORGANISMOS  INTERNACIONALES10,768,000             10,768,000    

3411     INSTITUTO INTERAMERICANO PARA  LA10,768,000            10,768,000    

                INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-    

                CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96)    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,768,000                   10,768,000    

 36          OTRAS  TRANSFERENCIAS3,594,000                   3,594,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES3,594,000      3,594,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,594,0003,594,000    

                C. INVERSION10,900,000,0002,000,000,000    12,900,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE             1,500,000,000    1,500,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE     1,500,000,000             1,500,000,000    

         113    900    3                          MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES                    1,500,000,000    1,500,000,000    

                HIDROMETEOROLOGICAS Y AMBIENTALES A    

                NIVEL NACIONAL (CONVENIOS)    

           20       NGRESOS  CORRIENTES               1,500,000,000    1,500,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          9,400,000,000    9,400,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS       

                PROPIOS DEL SECTOR    

211  900                                              INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    9,400,000,000   9,400,000,000    

2119006                                             AMPLIACION Y RENOVACION DE LA RED    9,400,000,000   9,400,000,000    

                AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL. CREDITO    

                SUIZO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,705,000,000              2,705,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA4,351,750,000                4,351,750,000    

            15DONACIONES2,343,250,000             2,343,250,000    

410    INVESTIGACION BASICA, APLICADA  Y100,000,000       100,000,000    

                ESTUDIOS    

410900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE     100,000,000                   100,000,000    

4109008                                             DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD  FISICO-QUIMICA          100,000,000                   100,000,000    

                Y BIOLOGICA DEL AMBIENTE EN EL PAIS    

           20INGRESOS  CORRIENTES    100,000,000100,000,000    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION PARA1,000,000,000   400,000,0001,400,000,000    

                PROCESAMIENTO    

430900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE     1,000,000,000400,000,000                1,400,000,000    

4309001                                             ANALISIS, RECOPILACION DE  INFORMACION1,000,000,000                400,000,0001,400,000,000    

                Y DISENO DEL SISTEMA DE INFORMACION    

                AMBIENTAL NACIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    400,000,000400,000,000    

440         ACTUALIZACION DE  INFORMACION PARA  500,000,000                500,000,000    

                PROCESAMIENTO    

440900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    500,000,000   500,000,000    

4409001                                             DIFUSION Y SERVICIO DE INFORMACION   500,000,000  500,000,000    

                AMBIENTAL NACIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES500,000,000                 500,000,000    

                SECCION: 3204    

                FONDO NACIONAL AMBIENTAL    

                                                       TOTAL PRESUPUESTO:4,150,000,000     5,724,000,000         9,874,000,000    

                C. INVERSION4,150,000,0005,724,000,0009,874,000,000    

                UNIDAD: 320401    

                GESTION  GENERAL4,150,000,0005,724,000,000         9,874,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE4,150,000,000                 4,150,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    4,150,000,000   4,150,000,000    

1139001                                             SERVICIO DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL4,150,000,000                                    4,150,000,000    

                – FONAM.    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA4,000,000,000                4,000,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y  ORGANIZACION                  5,724,000,0005,724,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE   5,724,000,000             5,724,000,000    

5209003                                             CONSERVACION MANEJO Y PROTECCION DEL      2,400,000,000             2,400,000,000    

                SISTEMA DE PARQUES NACIONALES DE    

                COLOMBIA – FONDO NACIONAL AMBIENTAL –    

                FONAM.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    2,400,000,0002,400,000,000    

5209004                                             ADMINISTRACION DE RECURSOS POR         124,000,000                   124,000,000    

                CONCEPTO DE PERMISOS ESTABLECIDOS EN    

                LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE    

                COMERCIO DE ESPECIES AMENAZADAS DE    

                FAUNA Y FLORA SILVESTRES-CITES. FONDO    

                NACIONAL AMBIENTAL-FONAM-    

           20INGRESOS  CORRIENTES    124,000,000124,000,000    

5209005                                             ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA  LA3,200,000,000             3,200,000,000    

                EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA    

                LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO    

                NACIONAL AMBIENTAL-FONAM    

           20INGRESOS  CORRIENTES    3,200,000,0003,200,000,000    

                SECCION: 3208    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES 

                  DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)    

                TOTAL PRESUPUESTO:107,756,881107,756,881    

                A. FUNCIONAMIENTO107,756,881  107,756,881    

1              GASTOS DE PERSONAL103,028,056103,028,056    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A27,595,986            27,595,986    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,489,129            1,489,129    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,489,1291,489,129    

1015      OTROS              26,106,857               26,106,857    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,106,857                   26,106,857    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA2,767,141 2,767,141    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,767,1412,767,141    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA72,664,929                   72,664,929    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES72,664,929                   72,664,929    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,728,825         4,728,825    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO4,728,825               4,728,825    

321       ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,728,825                  4,728,825    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,728,825     4,728,825    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,728,8254,728,825    

                SECCION: 3209    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:2,566,734,789                 2,566,734,789    

                A.  FUNCIONAMIENTO2,506,734,789                   2,506,734,789< /span>    

1              GASTOS DE  PERSONAL2,031,665,070                 2031,665,070    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,485,592,069                1,485,592,069    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,035,284,419              1,035,284,419    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,035,284,419              1,035,284,419    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS26,704,408             26,704,408    

           10RECURSOS  CORRIENTES26,704,408                   26,704,408    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES5,317,319            5,317,319    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,317,3195,317,319    

1014     PRIMA TECNICA107,448,240           107,448,240    

           10RECURSOS  CORRIENTES107,448,240                 107,448,240    

1015      OTROS            310,837,683               310,837,683    

           10RECURSOS  CORRIENTES310,837,683                 310,837,683    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS88,020,000              88,020,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS88,020,000              88,020,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES88,020,000                   88,020,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA41,496,418                   41,496,418    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES41,496,418                   41,496,418    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA< span style=’mso-tab-count:1′>  416,556,583                                       416,556,583    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES416,556,583                 416,556,583    

2              GASTOS GENERALES278,979,228    278,979,228    

201       ADQUISICION DE  BIENES50,251,836                 50,251,836    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,251,836                   50,251,836    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS226,848,672        226,848,672    

           10RECURSOS  COR  RIENTES226,848,672                226,848,672    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS1,878,720     1878,720    

           10RECURSOS CORRIENTES1,878,7201,878,720    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES196,090,491              196,090,491    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO6,890,491               6,890,491    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL6,890,491                  6,890,491    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL6,890,491     6,890,491    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,890,4916,890,491    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION  Y189,200,000                 189,200,000    

                SEGURIDAD SOCIAL    

351       PENSIONES Y JUBILACIONES189,200,000         189,200,000    

3511     MESADAS  PENSIONALES189,200,000                 189,200,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES189,200,000                 189,200,000    

                C. INVERSION   60,000,000               60,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y60,000,000            60,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101500                                                           INTERSUBSECTORIAL  DESARROLLO60,000,000                                         60,000,000    

                COMUNITARIO    

31015001                                                       DIVULGACION Y DESARROLLO DE  LA60,000,000                                         60,000,000    

                PARTICIPACION COMUNITARIA SECTOR    

                FORESTAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES60,000,000                   60,000,000    

                SECCION: 3210    

                CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

                  DEL URABA – CORPOURABA    

                TOTAL PRESUPUESTO:2,248,121,543                 2,248,121,543    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,848,121,543                   1848,121,543    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,772,578,222                 1,772,578,222    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,330,449,119                1,330,449,119    

                                                       NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA971,676,520                 971,676,520    

           10RECURSOS  CORRIENTES971,676,520                 971,676,520    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,570,848     1,570,848    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,570,8481,570,848    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES1,570,848            1,570,848    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,570,8481,570,848    

1014     PRIMA  TECNICA74,549,864             74,549,864    

           10RECURSOS  CORRIENTES74,549,864                   74,549,864    

1015      OTROS            281,081,039               281,081,039    

           10RECURSOS  CORRIENTES281,081,039                 281,081,039    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA45,224,886                   45,224,886    

                SECTOR PRIVADO    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       45,224,886                   45,224,886    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA396,904,217                 396,904,217    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES396,904,217                 396,904,217    

2              GASTOS GENERALES65,962,628      65,962,628    

201       ADQUISICION DE  BIENES9,093,962                   9,093,962    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,093,9629,093,962    

          2       0        2                          ADQUISICION DE SERVICIOS        56,868,666                   56,868,666    

           10RECURSOS  CORRIENTES56,868,666                   56,868,666    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,580,693         9,580,693    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO9,580,693               9,580,693    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL9,580,693                  9,580,693    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL9,580,693     9,580,693    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,580,6939,580,693    

                C.  INVERSION400,000,000               400,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE400,000,000          400,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113901                                               CONSERVACION250,000,000               250,000,000    

1139011                                             RECUPERACION ORDENAMIENTO Y MANEJO  DE150,000,000                                       150,000,000    

                CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA    

                JURISDICCION DE    

                CORPOURABA. CONTRAPARTIDA BIRF    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

1139012                                             CONTROL Y PLAN DE ORDENAMIENTO Y       100,000,000  100,000,000    

                MANEJO PARA LA CONSERVACION DEL    

                AMBIENTE LITORAL Y ECOSISTEMAS    

                ESTRATEGICOS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

         113    902                               MANEJO      100,000,000                 100,000,000    

1139022                                             ASISTENCIA TECNICA INVESTIGACION       100,000,000  100,000,000    

                ACCION EN EL MANEJO COMUNITARIO DE    

                BOSQUES EN AREAS DE COLONIZACION EN    

                JURISDICCION DE CORPOURABA.PRIAFAS    

                CONTRAPARTIDA BIRF.    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

113903                                               MITIGACION 50,000,000            50,000,000    

1139031                                             RECUPERACION Y CONSERVACION DE  AREAS50,000,000                                         50,000,000    

                DEGRADADAS DE APTITUD FORESTAL EN EL    

                DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SERRANIA DE    

                ABIBE-    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

                SECCION: 3211    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS 

                  (CORPOCALDAS)    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,703,809,231                 1,703,809,231    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,643,809,231                   1,643,809,231    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,640,725,394                 1,640,725,394    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,235,692,522                1,235,692,522    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA903,610,692                 903,610,692    

           10RECURSOS  CORRIENTES903,610,692                 903,610,692    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS628,339        628,339    

           10RECURSOS  CORRIENTES628,339     628,339    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES1,570,848            1,570,848    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,570,8481,570,848    

1014     PRIMA  TECNICA109,453,436           109,453,436    

           10RECURSOS CORRIENTES109,453,436                 109,453,436    

1 015      OTROS            220,429,207               220,429,207    

           10RECURSOS  CORRIENTES220,429,207                 220,429,207    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS28,298,038              28,298,038    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS28,298,038              28,298,038    

           10RECURSOS  CORRIENTES28,298,038                   28,298,038    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA118,223,384                 118,223,384    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES118,223,384                 118,223,384    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA258,511,450                 258,511,450    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES258,511,450                 258,511,450    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,083,837         3,083,837    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO3,083,837               3,083,837    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL3,083,837                  3,083,837    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL3,083,837      3,083,837    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,083,8373,083,837    

                C. INVERSION   60,000,000               60,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y60,000,000            60,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

3101502                                                           PARTICIPACION COMUNITARIA    60,000,000  60,000,000    

310  15024                                                       DIVULGACION Y DESARROLLO DE  LA60,000,000                                         60,000,000    

                PARTIPACION COMUNITARIA EN EL SECTOR    

                FORESTAL (CONTRAPARTIDA HOLANDA – FAO)    

                FASE II    

           10RECURSOS  CORRIENTES60,000,000                   60,000,000    

                SECCION: 3212    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL 

                  DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO    

                – CODECHOCO    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,390,086,126                 1,390,086,126    

                A. FUNCIONAMIENTO890,086,126  890,086,126    

1              GASTOS DE PERSONAL881,792,687881,792,687    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A701,471,045                   701,471,045    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA684,977,630                 684,977,630    

           10RECURSOS  CORRIENTES684,977,630                 684,977,630    

101 4PRIMA TECNICA    12,175,101               12,175,101    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,175,101                   12,175,101    

1015      OTROS                4,318,314               4,318,314    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,318,3144,318,314    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA37,529,208                   37,529,208    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES37,529,208                   37,529,208    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA142,792,434                 142,792,434    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES142,792,434                 142,792,434    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,293,439         8,293,439    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO8,293,439               8,293,439    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL8,293,439                  8,293,439    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL8,293,439     8,293,439    

            10RECURSOS CORRIENTES8,293,4398,293,439    

                C.  INVERSION500,000,000               500,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          150,000,000       150,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    150,000,000   150,000,000    

2219001                                             IMPLANTACION DE LOS PLANES DE  MANEJO150,000,000                                       150,000,000    

                PARTICIPATIVO DE LAS CUENCAS    

                ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS    

                MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DEL    

                CHOCO-    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y50,000,000            50,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    50,000,000  50,000,000    

3109004                                             CAPACITACION CONCIENTIZACION Y         50,000,000  50,000,000    

                EDUCACION AMBIENTAL EN EL    

                DEPARTAMENTO DEL CHOCO-    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y300,000,000           300,000,000    

                ESTUDIOS    

410900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    300,000,000   300,000,000    

4109005                                             DISENO Y FORMULACION DEL PLAN DE        100,000,000  100,000,000    

                MANEJO DEL MANGLAR EN EL PACIFICO    

                CHOCOANO    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

41090011                                                         CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE200,000,000                                       200,000,000    

                LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y    

                DEL AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL    

                CHOCO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000200,000,000    

                SECCION: 3214    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA 

                  (CORTOLIMA)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,048,736,737                 1,048,736,737    

                A. FUNCIONAMIENTO988,736,737  988,736,737    

1              GASTOS DE PERSONAL880,750,629880,750,629    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A646,014,209                   646,014,209    

                NOMINA    

          1       0        1        1                 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA       502,070,603                 502,070,603    

           10RECURSOS  CORRIENTES502,070,603                 502,070,603    

1014     PRIMA  TECNICA4,646,764               4,646,764    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,646,7644,646,764    

1015      OTROS            139,296,842               139,296,842    

           10RECURSOS  CORRIENTES139,296,842                 139,296,842    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS11,901,600              11,901,600    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS11,901,600              11,901,600    

           10RECURSOS CORRIENTES11,901,600                   11,901,600    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA23,772,150                   23,772,150    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES23,772,150                   23,772,150    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA199,062,670                 199,062,670    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES199,062,670                 199,062,670    

2              GASTOS GENERALES102,656,677    102,656,677    

201       ADQUISICION DE BIENES8,034,000                   8,034,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,034,0008,034,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS89,925,877           89,925,877    

           10RECURSOS  CORRIENTES89,925,877                   89,925,877    

203       IMPUESTOS Y MULTAS4,696,800      4,696,800    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,696,8004,696,800    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES5,329,431         5,329,431    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO5,329,431               5,329,431    

321       ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL5,329,431                  5,329,431    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL5,329,431     5,329,431    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       5,329,431           5,329,431    

                C. INVERSION  60,000,000               60,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y60,000,000            60,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    60,000,000  60,000,000    

3109002                                             DIVULGACION Y DESARROLLO DE  LA60,000,000         60,000,000    

                PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL    

                SECTOR FORESTAL DEPTO DEL TOLIMA    

                CONTRAPARTIDA COOPERACION HOLANDA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES60,000,000                   60,000,000    

                SECCION: 3215    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA 

                  (CARDER)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,300,299,628                 1,300,299,628    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,240,299,628                   1,240,299,628    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,097,602,335                 1,097,602,335    

          1       0        1                          SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A         848,884,800                   848,884,800    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA599,222,989                 599,222,989    

           10RECURSOS  CORRIENTES599,222,989                 599,222,989    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS785,424        785,424    

           10RECURSOS  CORRIENTES785,424     785,424    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES2,513,309            2,513,309    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,513,3092,513,309    

1014     PRIMA  TECNICA90,788,410             90,788,410    

           10RECURSOS CORRIENTES90,788,410                   90,788,410    

1015      OTROS            155,574,668               155,574,668    

           10RECURSOS  CORRIENTES155,574,668                 155,574,668    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA56,085,804                   56,085,804    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES56,085,804                   56,085,804    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA192,631,731                 192,631,731    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS CORRIENTES192,631,731                 192,631,731    

2              GASTOS GENERALES134,707,352    134,707,352    

202       ADQUISICION DE SERV  ICIOS111,223,352       111,223,352    

           10RECURSOS  CORRIENTES111,223,352                 111,223,352    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS23,484,000   23,484,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES23,484,000                   23,484,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,989,941         7,989,941    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO7,989,941               7,989,941    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL7,989,941                  7,989,941    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL7,989,941     7,989,941    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,989,9417,989,941    

                C. INVERSION   60,000,000               60,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y60,000,000            60,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    60,000,000  60,000,000    

3109004                                             DIVULGACION Y DESARROLLO DE LA  60,000,000         60,000,000    

                PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL SECTOR    

                FORESTAL PAFC. COOPERACION TECNICA    

                INTERNACIONAL    

           10RECURSOS CORRIENTES60,000,000                   60,000,000    

                SECCION: 3216    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO 

                  (CORPONARINO)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,298,740,942                 1,298,740,942    

                 A. FUNCIONAMIENTO898,740,942898,740,942    

1              GASTOS DE PERSONAL840,580,721840,580,721    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A637,953,514                   637,953,514    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA466,868,557                 466,868,557    

           10RECURSOS  CORRIENTES466,868,557                 466,868,557    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS3,101,907     3,101,907    

            10RECURSOS CORRIENTES3,101,9073,101,907    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES1,570,848            1,570,848    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,570,8481,570,848    

1014     PRIMA  TECNICA33,768,150             33,768,150    

           10RECURSOS  CORRIENTES33,768,150                   33,768,150    

1015      OTROS            132,644,052               132,644,052    

           10RECURSOS  CORRIENTES132,644,052                 132,644,052    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA25,451,365                   25,451,365    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,451,365                   25,451,365    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA177,175,842                 177,175,842    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES177,175,842                 177,175,842    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES58,160,221      58,160,221    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO978,221                  978,221    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL978,221            978,221    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL978,221        978,221    

           10RECURSOS  CORRIENTES978,221     978,221    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y57,182,000          57,182,000    

                SEGURIDAD SOC IAL    

351       PENSIONES Y  JUBILACIONES57,182,000           57,182,000    

351    1  MESADAS  PENSIONALES57,182,000                   57,182,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES57,182,000                   57,182,000    

                C.  INVERSION400,000,000               400,000,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA150,000,000          150,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    15 0,000,000   150,000,000    

1119001                                             IMPLANTACION DEL PROYECTO DE     150,000,000       150,000,000    

                DESARROLLO AUTOGESTIONADO DE LA    

                REGION DEL ALTO PATIA – CONTRAPARTIDA    

                NACIONAL CONVENIO DE COOPERACION    

                TECNICA COLOMBO – ALEMAN.    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA Y250,000,000            250,000,000    

                                                       ESTUDIOS    

410900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    250,000,000   250,000,000    

41090021                                                         INVESTIGACION E IMPLEMENTACION  DE100,000,000                                       100,000,000    

                ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS DE DERIVADOS    

                DE LA PALMA NAIDI EN LA COSTA PACIFICA    

                NARINENSE    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

41090022                                                         APLICACION DE TECNOLOGIAS  APROPIADAS100,000,000                   100,000,000    

                PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION POR    

                MERCURIO EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

41090023                                                         IMPLEMENTACION DE UN PLAN  DE50,000,000                                         50,000,000    

                EDUCACION AMBIENTAL EN EL    

                DEPARTAMENTO DE NARINO    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

                SECCION: 3217    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA 

                  NORORIENTAL (CORPONOR)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,396,470,568                 1,396,470,568    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,396,470,568                   1,396,470,568    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,389,174,490                 1,389,174,490    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,042,497,691                1,042,497,691    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA779,523,571       779,523,571    

           10RECURSOS  CORRIENTES779,523,571                 779,523,571    

1014     PRIMA  TECNICA90,580,880             90,580,880    

           10RECURSOS  CORRIENTES90,580,880                   90,580,880    

1015      OTROS            172,393,240               172,393,240    

           10RECURSOS  CORRIENTES172,393,240                 172,393,240    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA38,860,487                   38,860,487    

                SECTOR  PRIVADO                 

           10RECURSOS  CORRIENTES38,860,487                   38,860,487    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA307,816,312                 307,816,312    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES307,816,312                 307,816,312    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,296,078         7,296,078    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO7,296,078               7,296,078    

321ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,296,0787,296,078    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL7,296,078     7,296,078    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,296,0787,296,078    

                SECCION: 3218    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 

                  (CORPOGUAJIRA)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:360,000,000360,000,000    

                C.  INVERSION360,000,000               360,000,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA120,000,000          120,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    120,000,000   120,000,000    

1119001                                             ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO  DE120,000,000                                       120,000,000    

                AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS EN    

                EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA    

           10RECURSOS  CORRIENTES120,000,000                 120,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE90,000,000             90,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    90,000,000  90,000,000    

1139003                                             CONSERVACION DE LAS CUENCAS     90,000,000          90,000,000    

                HIDROGRAFICAS Y ECOSISTEMAS    

                ESTRATEGICOS EN LA GUAJIRA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES90,000,000                   90,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y150,000,000          150,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    150,000,000   150,000,000    

3109001                                             ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO150,000,000                                       150,000,000    

                INTEGRAL PARTE MEDIA OCCIDENTAL,    

                RESGUARDO INDIGENA WAYU – COOPERACION    

                TECNICA ITALIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

                SECCION: 3219    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR 

                  (CORPOCESAR)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,791,364,931                 1,791,364,931    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,431,364,931                   1,431,364,931    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,428,149,402                 1,428,149,402    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,121,347,723                1,121,347,723    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA842,494,639                 84 2,494,639    

           10RECURSOS  CORRIENTES842,494,639                 842,494,639    

1014     PRIMA  TECNICA90,580,879             90,580,879    

           10RECURSOS  CORRIENTES90,580,879                   90,580,879    

1015      OTROS            188,272,205               188,272,205    

           10RECURSOS  CORRIENTES188,272,205                 188,272,205    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA36,904,339                   36,904,339    

                                                       SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES36,904,339                   36,904,339    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA269,897,340                 269,897,340    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES269,897,340                 269,897,340    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,215,529         3,215,529    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO3,215,529               3,215,529    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL3,215,529                  3,215,529    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL3,215,529     3,215,529    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,215,5293,215,529    

                C.  INVERSION360,000,000               360,000,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA200,000,000          200,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111902                                                MANEJO200,000,000                 200,000,000    

         111    902    1                          APLICACION Y DESARROLLO DEL200,000,000                 200,000,000    

                COMPONENTE DE MICROCUENCAS DE    

                ACUEDUCTOS VEREDALES Y MUNICIPALES,    

                CONTRAPARTIDA BID – BIRF    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE50,000,000             50,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113902                                                MANEJO50,000,000         50,000,000    

1139026                                             ADMINISTRACION Y MANEJO INTEGRAL  DE50,000,000                                         50,000,000    

                LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS, CIENAGA DE    

                ZAPATOSA Y HUMEDALES MENORES EN EL    

                DEPARTAMENTO DEL CESAR    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         110,000,000       110,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    110,000,000   110,000,000    

5209002                                             ADMINISTRACION, CONTROL Y  SEGUIMIENTO110,000,000                                       110,000,000    

                AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL    

                CESAR    

           10RECURSOS  CORRIENTES110,000,000                 110,000,000    

                SECCION: 3221    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA 

                  (CRC)    

< span  style=’mso-tab-count:5′>     TOTAL  PRESUPUESTO:      2,607,555,288     2,607,555,288    

                A.  FUNCIONAMIENTO2,607,555,288                   2,607,555,288    

1              GASTOS DE  PERSONAL2,600,636,279                 2,600,636,279    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,919,953,745                1919,953,745    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,556,345,312              1,556,345,312    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,556,345,312              1,556,345,312    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES17,752,262                   17,752,262    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,752,262                   17,752,262    

1014     PRIMA  TECNICA18,757,433             18,757,433    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,757,433                   18,757,433    

1015      OTROS            327,098,738               327,098,738    

           10RECURSOS  CORRIENTES327,098,738                 327,098,738    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS  128,678,640          128,678,640    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS128,678,640            128,678,640    

           10RECURSOS  CORRIENTES128,678,640                 128,678,640    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA104,421,358                 104,421,358    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES104,421,358                 104,421,358    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA447,582,536                 447,582,536    

< span style=’font-size:5.0pt;font-family:”Courier  New”;color:windowtext’>                               SECTOR PUBLICO    

            10RECURSOS  CORRIENTES447,582,536                 447,582,536    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES6,919,009         6,919,009    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO6,919,009               6,919,009    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL6,919,009                  6,919,009    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL6,919,009     6,919,009    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,919,0096,919,009    

                SECCION: 3222    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA 

                  (CORPAMAG)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:2,193,504,795                 2,193,504,795    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,793,504,795                   1,793,504,795    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,716,972,665                 1,716,972,665    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,316,534,313                1,316,534,313    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA959,645,774                 959,645,774    

           10RECURSOS  CORRIENTES959,645,774                 959,645,774    

1014     PRIMA  TECNICA90,580,879             90,580,879    

           10RECURSOS  CORRIENTES90,580,879                   90,580,879    

1015      OTROS            266,307,660               266,307,660    

           10RECURSOS  CORRIENTES266,307,660                 266,307,660    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA43,554,679 43,554,679    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES43,554,679                   43,554,679    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA356,883,673                 356,883,673    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES356,883,673                 356,883,673    

2              GASTOS GENERALES67,799,265      67,799,265    

201       ADQUISICION DE  BIENES2,142,400                   2,142,400    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,142,4002,142,400    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS63,778,145           63,778,145    

           10RECURSOS  CORRIENTES63,778,145                   63,778,145    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS1,878,720     1878,720    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,878,7201,878,720    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,732,865         8,732,865    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO8,732,865     8,732,865    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL8,732,865                  8,732,865    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL8,732,865     8,732,865    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,732,8658,732,865    

                C.  INVERSION400,000,000               400,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE400,000,000          400,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113900   INTERSUBSECTORIAL MEDIO  AMBIENTE300,000,000                  300,000,000    

1139003                                             RECUPERACION Y MANEJO DE    100,000,000       100,000,000    

                MICROCUENCAS EN EL DEPARTAMENTO DEL    

                MAGDALENA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

1139007                                             RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y200,000,000        200,000,000    

                CONSERVACION DE LOS CANOS DEL    

                COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO    

                MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DEL    

                MAGDALENA    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

113902                                                MANEJO100,000,000                 100,000,000    

1139022                                             RECUPERACION PROTECCION Y CONTROL  DE100,000,000                                       100,000,000    

                LAS CIENAGAS DEL SUROCCIDENTE DEL    

                DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

                SECCION: 3223    

                CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

                  DEL SUR DE LA AMAZONIA – CORPOAMAZONIA    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,665,340,753                 1,665,340,753    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,265,340,753                   1,265,340,753    

1              GASTOS DE PERSONAL843,528,545843,528,545    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A542,475,075                   542,475,075    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA491,041,297                 491,041,297    

           10RECURSOS  CORRIENTES491,041,297                 491,041,297    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS4,449,691     4,449,691    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,449,6914,449,691    

1014     PRIMA  TECNICA40,477,522             40,477,522    

           10RECURSOS  CORRIENTES40,477,522                   40,477,522    

1015     OTROS  6,506,565               6,506,565    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,506,5656,506,565    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA14,762,068                   14,762,068    

                SECTOR  PRIVADO                 

           10RECURSOS  CORRIENTES14,762,068                   14,762,068    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA286,291,402                 286,291,402    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES286,291,402                 286,291,402    

2              GASTOS GENERALES412,000,000    412,000,000    

201       ADQUISICION DE  BIENES154,500,000               154,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES154,500,000                 154,500,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS257,500,000        257,500,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES257,500,000                 257,500,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,812,208         9,812,208    

32< span style=’mso-tab-count:3′>   TRANSFERENCIAS AL  SECTOR PUBLICO    9,812,208  9,812,208    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL9,812,208                  9,812,208    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL9,812,208     9,812,208    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,812,2089,812,208    

                C.  INVERSION400,000,000               400,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y215,000,000            215,000,000    

                ESTUDIOS    

410900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    215,000,000   215,000,000    

4109003                                             APLICACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS  DE50,000,000                                         50,000,000    

                INFORMACION Y FORMACION AMBIENTAL EN    

                EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

4109004                                             APLICACION DE UN SISTEMA DE         165,000,000       165,000,000    

                FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA    

                AUTONOMIA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN    

                EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES165,000,000                 165,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y110,000,000          110,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

510902                                                MANEJO110,000,000                 110,000,000    

5109021                                             IMPLANTACION Y PROMOCION DEL   110,000,000 110,000,000    

                CONOCIMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS    

                NATURALES Y FOMENTO DE TECNOLOGIA    

                APROPIADA PARA EL MANEJO ADECUADO DE    

                LOS ECOSISTEMAS DE LA REGION    

           10RECURSOS  CORRIENTES110,000,000                 110,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         75,000,000         75,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

         520    900                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE         75,000,000                   75,000,000    

5209002                                             CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE75,000,000  75,000,000    

                LOS RECURSOS NATURALES EN EL SUR DE    

                LA AMAZONIA COLOMBIANA    

           10RECURSOS  CORRIENTES75,000,000                   75,000,000    

                SECCION: 3224    

                CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE    

                DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA – CDA    

                                                       TOTAL  PRESUPUESTO:1,708,559,208              1,708,559,208    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,230,559,208                   1,230,559,208    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,176,018,343                 1,176,018,343    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A892,239,815                   892,239,815    

                NOMINA                                

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA649,141,655                 649,141,655    

           10RECURSOS  CORRIENTES649,141,655                 649,141,655    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,570,848     1,570,848    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,570,8481,570,848    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES1,570,848            1,570,848    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,570,8481,570,848    

1014     PRIMA  TECNICA88,208,202             88,208,202    

           10RECURSOS  CORRIENTES88,208,202                   88,208,202    

1015      OTROS            151,748,262               151,748,262    

           10RECURSOS  CORRIENTES151,748,262                 151,748,262          

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS22,554,325              22,554,325    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS22,554,325              22,554,325    

           10RECURSOS  CORRIENTES22,554,325                   22,554,325    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA28,361,733                   28,361,733    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES28,361,733                   28,361,733    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA232,862,470                 232,862,470    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES232,862,470                 232,862,470    

2              GASTOS GENERALES50,335,633      50,335,633    

201       ADQUISICION DE  BIENES23,245,927                 23,245,927    

           10RECURSOS  CORRIENTES23,245,927                   23,245,927    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS25,915,506           25,915,506    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,915,506                   25,915,506    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS1,174,200     1,174,200    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,174,2001,174,200    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,205,232         4,205,232    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO4,205,232               4,205,232    

321       ADMINIST RACION PUBLICA  CENTRAL4,205,232                 4,205,232    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL4,205,232     4,205,232    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,205,2324,205,232    

                C.  INVERSION478,000,000               478,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE99,000,000             99,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    99,000,000  99,000,000    

1139002  CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE  LOS         99,000,000         99,000,000    

                RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL    

                MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DE    

                JURISDICCION DE LA CDA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES99,000,000                   99,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y79,000,000            79,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    79,000,000  79,000,000    

3109004                                             CAPACITACION EDUCACION Y   79,000,000         79,000,000    

                CONCIENTIZACION AMBIENTAL EN EL AREA DE    

                JURISDICCION DE LA CDA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES79,000,000                   79,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y99,000,000              99,000,000    

                ESTUDIOS    

410900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    99,000,000  99,000,000    

4109006                                             MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE        99,000,000  99,000,000    

                RECUPERACION DEL BOSQUE EN EL AREA DE    

                JURISDICCION DE LA CDA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES99,000,000                   99,000,000    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION  PARA99,000,000                  99,000,000    

                PROCESAMIENTO    

430900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    99,000,000  99,000,000    

4309001                                             CONSERVACION USO Y MANEJO DE LA  FAUNA99,000,000                                         99,000,000    

                                                       SILVESTRE EN EL AREA DE JURISDICCION DE    

                LA CDA    

           10RECURSOS  CORRIENTES99,000,000                   99,000,000    

440         ACTUALIZACION DE  INFORMACION  PARA102,000,000                 102,000,000    

                PROCESAMIENTO    

440900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    102,000,000   102,000,000    

4409001                                             APLICACION DEL SISTEMA DE  INFORMACION102,000,000                                       102,000,000    

                AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCION DE    

                LA CDA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES102,000,000                 102,000,000    

                SECCION: 3226    

                CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

                  DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA 

                  Y SANTA CATALINA – CORALINA    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,743,088,736                 1,743,088,736    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,243,088,736                   1,243,088,736    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,041,362,185                 1,041,362,185    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A781,197,405                   781,197,405    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA530,727,908                 530,727,908    

           10RECURSOS  CORRIENTES530,727,908                 530,727,908    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,028,090     1,028,090    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,028,0901,028,090    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES1,570,848            1,570,848    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,570,8481,570,848    

1014     PRIMA  TECNICA91,281,481             91,281,481    

           10RECURSOS  CORRIENTES91,281,481                   91,281,481    

1015      OTROS            156,589,078               156,589,078    

           10RECURSOS  CORRIENTES156,589,078                 156,589,078    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS34,492,500              34,492,500    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS34,492,500              34,492,500    

           10RECURSOS  CORRIENTES34,492,500                   34,492,500    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA24,521,674                   24,521,674    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES24,521,674                   24,521,674    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA201,150,606                 201,150,606    

                SECTOR PUBLICO    

           10 RECURSOS  CORRIENTES201,150,606                201,150,606    

2              GASTOS GENERALES194,588,137    194,588,137    

201       ADQUISICION DE  BIENES70,508,724                 70,508,724    

           10RECURSOS  CORRIENTES70,508,724                   70,508,724    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS117,413,559        117,413,559    

           10RECURSOS  CORRIENTES117,413,559                 117,413,559    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS6,665,854     6,665,854    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,665,8546,665,854    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,138,414         7,138,414    

32          RANSFERENCIAS AL  SECTOR  PUBLICO7,138,414                 7,138,414    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL7,138,414                  7,138,414    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL7,138,414     7,138,414    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,138,4147,138,414    

                C. INVERSION500,000,000 500,000,000    

122         ADQUISICION DE  INFRAESTRUCTURA150,000,000              150,000,000    

                ADMINISTRATIVA    

122900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    150,000,000   150,000,000    

1229001                                             CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE150,000,000  150,000,000    

                LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO    

                AMBIENTE.    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

          520                                        ADMINISTRACION, CONTROL Y  ORGANIZACION          350,000,000                 350,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    350,000,000  350,000,000    

5209005                                             IMPLANTACION ESTRUCTURACION Y100,000,000        100,000,000    

                FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

5209006                                             IMPLANTACION Y FORTALECIMIENTO DE  LA50,000,000                                         50,000,000    

                EDUCACION AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE    

                DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL    

                 ARCHIPIELAGO.    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

5209009                                             APLICACION IMPLEMENTACION DEL PLAN  DE200,000,000                                       200,000,000    

                MANEJO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN    

                SAN ANDRES ISLA    

             10   RECURSOS  CORRIENTES200,000,000             200,000,000    

                SECCION: 3227    

                CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

                  DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA – 

                  CORMACARENA    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,702,007,734                 1,702,007,734    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,202,007,734                   1,202,007,734    

1               GASTOS DE  PERSONAL1,070,501,649                 1,070,501,649    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A828,434,319                   828,434,319    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA565,862,494                 565,862,494    

           10RECURSOS  CORRIENTES565,862,494                 565,862,494    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,028,090     1,028,090    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,028,0901,028,090    

1014     PRIMA  TECNICA109,591,795           109,591,795    

           10RECURSOS  CORRIENTES109,591,795                 109,591,795    

1015     OTROS            151,951,940               151,951,940    

           10RECURSOS  CORRIENTES151,951,940                 151,951,940    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA112,848,244                 112,848,244    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES112,848,244                 112,848,244    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA129,219,086                 129,219,086    

                SECTOR PUBLICO    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       129,219,086                 129,219,086    

2              GASTOS GENERALES124,223,579    124,223,579    

201       ADQUISICION DE  BIENES15,545,455                 15,545,455    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,545,455                   15,545,455    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS105,977,464         105,977,464    

           10RECURSOS  CORRIENTES105,977,464                 105,977,464    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS2,700,660     2,700,660    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,700,6602,700,660    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,282,506         7,282,506    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO7,282,506               7,282,506    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL7,282,506                  7,282,506    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL7,282,506     7,282,506    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,282,5067,282,506    

                C.  INVERSION500,000,000               500,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y120,000,000            120,000,000    

                ESTUDIOS    

410900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    120,000,000   120,000,000    

4109003                                             MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA   120,000,000  120,000,000    

                OFERTA AMBIENTAL DE LAS CUENCAS DE LOS    

                RIOS GUEJAR, GUAPE, LOSADA Y DUDA DEL    

                AMEM.    

           10RECURSOS  CORRIENTES120,000,000                 120,000,000    

430         LEVANTAMIENTO DE  INFORMACION  PARA200,000,000                200,000,000    

                PROCESAMIENTO    

430900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    200,000,000   200,000,000    

4309001                                             DISENO Y APLICACION DE UN SISTEMA DE150,000,000  150,000,000    

                SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS    

                RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL    

                AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

4309008                                             CONSERVACION Y MANEJO DE LAS ZONAS  50,000,000  50,000,000    

                VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO EN EL    

                AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y180,000,000          180,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

5101501                                                           ASISTENCIA DIRECTA A LA  COMUNIDAD180,000,000                                       180,000,000    

51015012                                                       CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD  DE180,000,000                                       180,000,000    

                INTERES REGIONAL Y GLOBAL EN EL AREA    

                DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA    

           10RECURSOS  CORRIENTES180,000,000                 180,000,000    

                SECCION: 3228    

                CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

                  DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE – CORPOMOJANA    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,679,766,059                 1,679,766,059    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,179,766,059                   1,179,766,059    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,036,393,219                 1,036,393,219    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A791,250,620                   791,250,620    

                NOMINA    

          1       0        1        1                 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA       559,914,920                 559,914,920    

           10RECURSOS  CORRIENTES559,914,920                 559,914,920    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,028,120     1,028,120    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,028,1201,028,120    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES1,570,848            1,570,848    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,570,8481,570,848    

10 14  PRIMA TECNICA    88,197,203               88,197,203    

           10RECURSOS  CORRIENTES88,197,203                   88,197,203    

1015      OTROS            140,539,529               140,539,529    

           10RECURSOS  CORRIENTES140,539,529                 140,539,529    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS17,207,648              17,207,648    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS17,207,648              17,207,648    

           10RECURSOS  CORRIENTES17,207,648                   17,207,648    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA25,437,094                   25,437,094    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,437,094                   25,437,094    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA202,497,857                 202,497,857    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES202,497,857                 202,497,857    

2              GASTOS GENERALES136,223,946    136,223,946    

          2       0        1                          ADQUISICION DE BIENES     51,957,581                   51,957,581    

           10RECURSOS  CORRIENTES51,957,581                   51,957,581    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS81,917,965           81,917,965    

           10RECURSOS  CORRIENTES81,917,965                   81,917,965    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS2,348,400     2,348,400    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,348,4002,348,400    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,148,894         7,148,894    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO7,148,894               7,148,894    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL7,148,894                  7,148,894    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL7,148,894     7,148,894    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,148,8947,148,894    

                C.  INVERSION500,000,000               500,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE150,000,000          150,000,000    

                INFRAESTRUCTUR A PROPIA DEL SECTOR    

113900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    150,000,000   150,000,000    

1139001                                             DIAGNOSTICO, MANEJO Y ORDENAMIENTO DE150,000,000                                       150,000,000    

                CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL AREA DE    

                JURISDICCION DE CORPOMOJANA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y350,000,000            350,000,000    

                ESTUDIOS    

         410    900                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE         250,000,000                   250,000,000    

4109001                                             CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE  LOS250,000,000                                       250,000,000    

                RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL    

                AREA DE JURISDICCION DE CORPOMOJANA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES250,000,000                 250,000,000    

410902                                                MANEJO100,000,000                 100,000,000    

4109023                                             ADECUACION Y DOTACION PARA LA   100,000,000       100,000,000    

                INVESTIGACION EN FAUNA «CROCODYLLIA»    

                EN LA JURISDICCION DE CORPOMOJANA    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

                SECCION: 3229    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA 

                  (CORPORINOQUIA)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,240,096,386                 1,240,096,386    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,040,096,386                   1,040,096,386    

1              GASTOS DE PERSONAL953,789,166953,789,166    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A740,916,564                   740,916,564    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA522,503,100                 522,503,100    

           10RECURSOS  CORRIENTES522,503,100                 522,503,100    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS2,538,492     2,538,492    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,538,4922,538,492    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES3,200,139            3,200,139    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,200,1393,200,139    

1014     PRIMA  TECNICA90,580,879             90,580,879    

           10RECURSOS  CORRIENTES90,580,879                   90,580,879    

1015      OTROS            122,093,954               122,093,954    

           10RECURSOS  CORRIENTES122,093,954                 122,093,954    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA21,704,256                   21,704,256    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,704,256                   21,704,256    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA191,168,346                 191,168,346    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES191,168,346                 191,168,346    

2              GASTOS GENERALES82,605,183      82,605,183    

201       ADQUISICION DE  BIENES8,751,168                   8,751,168    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,751,1688,751,168    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS73,854,015           73,854,015    

           10RECURSOS  CORRIENTES73,854,015                   73,854,015    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,702,037         3,702,037    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO3,702,037               3,702,037    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL3,702,037                  3,702,037    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL3,702,0373,702,037    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,702,0373,702,037    

                C.  INVERSION200,000,000               200,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y200,000,000          200,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    200,000,000   200,000,000    

3109002                                             CONSERVACION Y MANEJO INTEGRAL DE   200,000,000  200,000,000    

                CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA ORINOQUIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

                SECCION: 3230    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE 

                  (CARSUCRE)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,520,313,178                 1,520,313,178    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,120,313,178                   1,120,313,178    

1              GASTOS DE PERSONAL1,004,015,198                 1,004,015,198    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A775,920,525                   775,920,525    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA542,194,403                 542,194,403    

           10RECURSOS  CORRIENTES542,194,403                 542,194,403    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS947,925        947,925    

           10RECURSOS  CORRIENTES947,925     947,925    

1014     PRIMA  TECNICA94,486,765             94,486,765    

           10RECURSOS  CORRIENTES 94,486,765                  94,486,765    

1015      OTROS            138,291,432               138,291,432    

           10RECURSOS  CORRIENTES138,291,432                 138,291,432    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS4,760,640                4,760,640    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS4,760,640                4,760,640    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,760,6404,760,640    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA21,997,633                   21,997,633    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES21,997,633                   21,997,633    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA201,336,400                 201,336,400    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES201,336,400                 201,336,400    

2              GASTOS GENERALES109,151,111    109,151,111    

201       ADQUISICION DE  BIENES43,451,467                 43,451,467    

           10RECURSOS  CORRIENTES43,451,467                   43,451,467    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS65,699,644           65,699,644    

           10RECURSOS  CORRIENTES65,699,644                   65,699,644    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,146,869         7,146,869    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO7,146,869               7,146,869    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL7,146,869                  7,146,869    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL7,146,8697,146,869    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,146,8697,146,869    

                C.  INVERSION400,000,000               400,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE50,000,000             50,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    50,000,000  50,000,000    

1139003                                             ADECUACION DOTACION E INVESTIGACION50,000,000                                         50,000,000    

                EN LA ESTACION PRIMATOLOGICA DE    

                                                       COLOSO-SUCRE.    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA Y350,000,000  350,000,000    

                ESTUDIOS    

410900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    270,000,000   270,000,000    

4109004                                             RECUPERACION AMBIENTAL Y  APLICACION100,000,000                                       100,000,000    

                PLAN DE MANEJO MICROCUENCA PECHILIN –    

                CARSUCRE.    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

4109005                                             IMPLEMENTACION PLAN VERDE PARA LA    170,000,000   170,000,000    

                RECUPERACION DE LAS ZONAS DE RECARGA    

                DEL ACUIFERO DE MORROA    

           10RECURSOS  CORRIENTES170,000,000                 170,000,000    

410901                                               CONSERVACION80,000,000                 80,000,000    

410901116                                                       ADMINISTRACION Y CONTROL DE  AGUAS80,000,000                                         80,000,000    

                SUBTERRANEAS EN EL AREA DE    

                JURISDICCION DE CARSUCRE    

           10RECURSOS  CORRIENTES80,000,000                   80,000,000    

                SECCION: 3231    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA 

                  (CAM)                                   

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,029,947,630                 1,029,947,630    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,029,947,630                   1,029,947,630    

1              GASTOS DE PERSONAL998,300,136998,300,136    

101        SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A766,964,308                   766,964,308    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA550,194,582                 550,194,582    

           10RECURSOS  CORRIENTES550,194,582                 550,194,582    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,028,081     1,028,081    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,028,0811,028,081    

1014     PRIMA  TECNICA84,346,636             84,346,636    

           10RECURSOS  CORRIENTES84,346,636                   84,346,636    

1015     OTROS            131,395,009               131,395,009    

           10RECURSOS  CORRIENTES131,395,009                 131,395,009    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA25,821,030                   25,821,030    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,821,030                   25,821,030    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA205,514,798                 205,514,798    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES205,514,798                205,514,798    

2              GASTOS GENERALES24,424,307      24,424,307    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS23,484,947           23,484,947    

           10RECURSOS  CORRIENTES23,484,947                   23,484,947    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS939,360         939,360    

    10RECURSOS CORRIENTES939,360              939,360    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,223,187         7,223,187    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO7,223,187               7,223,187    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL7,223,187                  7,223,187    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL7,223,187     7,223,187    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,223,1877,223,187    

                SECCION: 3232    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO 

                  DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)    

                TOTAL PRESUPUESTO:1,323,812,236                 1,323,812,236    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,323,812,236                   1,323,812,236    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,313,865,460                 1,313,865,460    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A897,468,126                   897,468,126    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA594,467,203                 594,467,203    

            10RECURSOS  CORRIENTES594,467,203                 594,467,203    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS16,335,674             16,335,674    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,335,674                   16,335,674    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES3,927,119            3,927,119    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,927,1193,927,119    

1014     PRIMA  TECNICA75,773,167             75,773,167    

           10 RECURSOS  CORRIENTES75,773,167                  75,773,167    

1015      OTROS            206,964,963               206,964,963    

           10RECURSOS  CORRIENTES206,964,963                 206,964,963    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA116,438,293                 116,438,293    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES116,438,293                 116,438,293    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA299,959,041                 299,959,041    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES299,959,041                 299,959,041    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,946,776         9,946,776    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO9,946,776               9,946,776    

321       ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL9,946,776                  9,946,776    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL9,946,776     9,946,776    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,946,7769,946,776    

                SECCION: 3233    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO 

                  (CRA)    

                TOTAL PRESUPUESTO:964,929,565964,929,565    

                A. FUNCIONAMIENTO964,929,565  964,929,565    

1              GASTOS DE PERSONAL958,964,187958,964,187    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A734,693,020                   734,693,020    

                NOMINA    

1 011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA520,060,686                 520,060,686    

           10RECURSOS  CORRIENTES520,060,686                 520,060,686    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,028,905     1,028,905    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,028,9051,028,905    

1014     PRIMA  TECNICA90,109,479             90,109,479    

           10RECURSOS  CORRIENTES90,109,479                   90,109,479    

1015      OTROS            123,493,950123,493,950    

           10RECURSOS  CORRIENTES123,493,950                 123,493,950    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA81,298,298                   81,298,298    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES81,298,298                   81,298,298    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA142,972,869                 142,972,869    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES142,972,869                 142,972,869    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES5,965,378         5,965,378    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO5,965,378               5,965,378    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL5,965,378                  5,965,378    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL5,965,378     5,965,378    

           10RECURSOS  CORRIENTES5,965,3785,965,378    

                SECCION: 3234    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER 

                  (CAS)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,082,993,880                 1,082,993,880    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,082,993,880                   1,082,993,880    

1              GASTOS DE PERSONAL980,886,451980,886,451    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A748,517,287                   748,517,287    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA551,307,878                 551,307,878    

           10RECURSOS  CORRIENTES551,307,878551,307,878    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS2,708,878     2,708,878    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,708,8782,708,878    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES3,385,447            3,385,447    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,385,4473,385,447    

1014     PRIMA TECNICA90,183,334             90,183,334    

           10RECURSOS  CORRIENTES90,183,334                   90,183,334    

1015      OTROS            100,931,750               100,931,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,931,750                 100,931,750    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS6,612,000                6,612,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS6,612,000                6,612,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,612,0006,612,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA25,417,083                   25,417,083    

                                                       SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,417,083                   25,417,083    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA200,340,081                 200,340,081    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,340,081                 200,340,081    

2              GASTOS GENERALES94,051,606      94,051,606    

201       ADQUISICION DE  BIENES15,963,245                 15,963,245    

           10RECURSOS  CORRIENTES15,963,245                   15,963,245    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS75,270,281           75,270,281    

           10RECURSOS  CORRIENTES75,270,281                   75,270,281    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS2,818,080     2,818,080    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,818,0802,818,080    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,055,823         8,055,823    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO8,055,823               8,055,823    

          3       2        1                          ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL   8,055,823            8,055,823    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL8,055,823     8,055,823    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,055,8238,055,823    

                SECCION: 3235    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA 

                  (CORPOBOYACA)                  

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,043,250,830                 1,043,250,830    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,043,250,830                   1,043,250,830    

1              GASTOS DE  PERSONAL1,012,545,323                 1,012,545,323    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A769,599,145                   769,599,145    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA552,359,367                 552,359,367    

           10RECURSOS  CORRIENTES552,359,367                 552,359,367    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS2,708,358     2,708,358    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,708,3582,708,358    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES4,062,537            4,062,537    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,062,5374,062,537    

1014     PRIMA  TECNICA90,174,210             90,174,210    

           10RECURSOS  CORRIENTES90,174,210                   90,174,210    

1015      OTROS            120,294,673               120,294,673    

           10RECURSOS  CORRIENTES120,294,673                 120,294,673    

102       SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS16,530,000              16,530,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS16,530,000              16,530,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,530,000                   16,530,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA69,867,585                   69,867,585    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES69,867,585                   69,867,585    

104   CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA156,548,593156,548,593    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES156,548,593                 156,548,593    

2              GASTOS GENERALES21,556,324      21,556,324    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS16,859,524           16,859,524    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,859,524                   16,859,524    

203       IMPUESTOS Y MULTAS4,696,800      4,696,800    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,696,8004,696,800    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,149,183         9,149,183    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO9,149,183               9,149,183    

321       ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL9,149,183                  9,149,183    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL9,149,183     9,149,183    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,149,1839,149,183    

                SECCION: 3236    

                                                       CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR 

                                                         (CORPOCHIVOR)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,077,629,970                 1,077,629,970    

                A. FUNCIONAMIENTO977,629,970  977,629,970    

1              GASTOS DE PERSONAL973,479,405973,479,405    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A681,158,181                   681,158,181    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA432,584,905                 432,584,905    

           10RECURSOS  CORRIENTES432,584,905                 432,584,905    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES3,927,119            3,927,119    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,927,1193,927,119    

1014     PRIMA  TECNICA100,737,611           100,737,611    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,737,611                 100,737,611    

1015      OTROS            143,908,546               143,908,546    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       143,908,546                 143,908,546    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS29,754,000              29,754,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS29,754,000              29,754,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES29,754,000                   29,754,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA65,140,365                   65,140,365    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES65,140,365 65,140,365    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA197,426,859                 197,426,859    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES197,426,859                 197,426,859    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,150,565         4,150,565    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO4,150,565               4,150,565    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL4,150,565                  4,150,565    

3211     CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,150,565      4,150,565    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,150,5654,150,565    

                C.  INVERSION100,000,000               100,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y100,000,000          100,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

5101202                                                           MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDO S  Y100,000,000                                       100,000,000    

                LIQUIDOS    

51012023                                                       ASESORIA CAPACITACION Y ORIENTACION  EN100,000,000                                       100,000,000    

                EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS    

                SOLIDOS EN LOS 25 MUNICIPIOS DE LA    

                JURISDICCION DE    

                CORPOCHIVOR.CONTRAPARTIDA CTI    

                GOBIERNO DE ALEMANIA    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000 100,000,000    

                SECCION: 3238    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL 

                  DEL DIQUE (CARDIQUE)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,123,212,675                 1,123,212,675    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,123,212,675                   1,123,212,675    

1              GASTOS DE PERSONAL1,066,905,498                 1,066,905,498    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A829,259,019                   829,259,019    

                NOMINA    

1011      SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA558,279,100                 558,279,100    

           10RECURSOS  CORRIENTES558,279,100                 558,279,100    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES6,770,895            6,770,895    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,770,8956,770,895    

1014     PRIMA  TECNICA102,527,994           102,527,994    

           10RECURSOS  CORRIENTES102,527,994                 102,527,994    

          1       0        1        5                 OTROS        161,681,030                 161,681,030    

           10RECURSOS  CORRIENTES161,681,030                 161,681,030    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA112,903,542                 112,903,542    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES112,903,542                 112,903,542    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA124,742,937                 124,742,937    

                SECTOR PUBLICO    

            10RECURSOS CORRIENTES124,742,937                 124,742,937    

2              GASTOS GENERALES45,221,993      45,221,993    

201       ADQUISICION DE  BIENES2,888,993                   2,888,993    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,888,9932,888,993    

202       ADQUISICION DE SERVICIOS41,393,640           41,393,640    

           10RECURSOS  CORRIENTES41,393,640                   41,393,640    

203   IMPUESTOS Y  MULTAS939,360              939,360    

           10RECURSOS  CORRIENTES939,360     939,360    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES11,085,184      11,085,184    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO11,085,184             11,085,184    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL11,085,184                11,085,184    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL11,085,184             11,085,184    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,085,184                   11,085,184    

                SECCION: 3239    

                CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR 

                  DE BOLIVAR (CSB)    

                TOTAL  PRESUPUESTO:1,500,345,040                 1,500,345,040    

                A.  FUNCIONAMIENTO1,000,345,040                   1,000,345,040    

1              GASTOS DE PERSONAL996,474,549996,474,549    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A771,625,697                   771,625,697    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA552,468,883                 552,468,883    

           10RECURSOS  CORRIENTES552,468,883                 552,468,883    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS1,028,090     1,028,090    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,028,0901,028,090    

1014     PRIMA TECNICA90,184,083             90,184,083    

           10RECURSOS  CORRIENTES90,184,083                   90,184,083    

1 015      OTROS            127,944,641               127,944,641    

           10RECURSOS  CORRIENTES127,944,641                 127,944,641    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA25,376,463                   25,376,463    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES25,376,463                   25,376,463    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA199,472,389                 199,472,389    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES199,472,389                 199,472,389    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,870,491         3,870,491    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO3,870,491               3,870,491    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL3,870,491                  3,870,491    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL3,870,491     3,870,491    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,870,4913,870,491    

                C. INVERSION500,000,000 500,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO  DE100,000,000          100,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    100,000,000   100,000,000    

1139001                                             RECUPERACION MANEJO Y  REVEGETALIZACION100,000,000                                       100,000,000    

                DE CIENAGAS Y CANOS EN EL SUR DE    

                BOLIVAR.    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

310          DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA  Y280,000,000         280,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    280,000,000   280,000,000    

3109002                                             RECUPERACION Y MANEJO DE ZONAS          100,000,000  100,000,000    

                EXPLOTADAS POR MINAS DE ALUVION Y VETAS    

                EN EL SUR DE BOLIVAR    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

3109004                                             RECUPERACION DE MICROCUENCAS DE      130,000,000   130,000,000    

                ACUEDUCTOS VEREDALES Y MUNICIPALES.    

           10RECURSOS  CORRIENTES130,000,000                 130,000,000    

3109007                                             CAPACITACION Y EDUCACION  AMBIENTAL.50,000,000                                         50,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION        120,000,000        120,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520900                                               INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE    120,000,000   120,000,000    

5209003                                             ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS         120,000,000  120,000,000    

                RECURSOS NATURALES RENOVABLES.    

           10RECURSOS  CORRIENTES120,000,000                 120,000,000    

                SECCION: 3301    

                MINISTERIO DE CULTURA    

                TOTAL  PRESUPUESTO:47,444,643,778               47,444,643,778    

                A.  FUNCIONAMIENTO32,534,643,778                 32,534,643,778    

                UNIDAD: 330101    

                GESTION GENERAL32,534,643,77832,534,643,778    

1              GASTOS DE  PERSONAL17,017,338,310               17,017,338,310    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A13,785,059,560              13,785,059,560    

                NOMINA    

10 11  SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA9,224,718,750                  9,224,718,750    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,224,718,750              9,224,718,750    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS184,473,731           184,473,731    

           10RECURSOS  CORRIENTES184,473,731                 184,473,731    

1013     INDEMNIZACION POR VACACIONES163,327,079                 163,327,079    

           10RECURSOS  CORRIENTES163,327,079                 163,327,079    

1014     PRIMA  TECNICA1,282,380,000       1,282,380,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,282,380,000              1,282,380,000    

1015      OTROS        2,930,160,000               2,930,160,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,930,160,000              2,930,160,000    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS108,000,000            108,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS108,000,000            108,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENT  ES108,000,000                108,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,312,197,075              1,312,197,075    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,312,197,075              1,312,197,075    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA1,812,081,675              1812,081,675    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,812,081,675              1812,081,675    

2              GASTOS GENERALES4,370,594,8484,370,594,848    

201       ADQUISICION DE  BIENES281,363,246               281,363,246    

           10RECURSOS  CORRIENTES281,363,246                 281,363,246    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS4,060,712,220               4,060,712,220    

           10RECURSOS  CORRIENTES4,060,712,220              4,060,712,220    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS28,519,382   28,519,382    

           10RECURSOS  CORRIENTES28,519,382                   28,519,382    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES11,146,710,620                  11,146,710,620    

31          TRANSFERENCIAS  POR CONVENIOS CON  EL8,598,398,820         8,598,398,820    

                 SECTOR PRIVADO    

311       PROGRAMAS NACIONALES QUE  SE8,598,398,820                8,598,398,820    

                DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO    

3111     ACTIVIDADES DE PROMOCION Y  DESARROLLO8,598,398,820              8,598,398,820    

                DE LA CULTURA.    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       8,598,398,820              8,598,398,820    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR PUBLICO2,282,968,800                 2,282,968,800    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL2,282,968,800           2,282,968,800    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL129,600,000           129,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES129,600,000                 129,600,000    

3212     ACTIVIDADES DE PROMOCION Y  DESARROLLO2,153,368,800              2,153,368,800    

                DE LA CULTURA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES2,153,368,800              2,153,368,800    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS265,343,000               265,343,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES265,343,000            265,343,000    

3611     SENTENCIAS   183,343,000               183,343,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES183,343,000                 183,343,000    

3612     CONCILIACIONES  82,000,000         82,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES82,000,000                   82,000,000    

                C. INVERSION14,910,000,000          14,910,000,000    

                UNIDAD: 330101    

                GESTION GENERAL14,910,000,00014,910,000,000    

111         CONSTRUCCION DE  INFRAESTRUCTURA1,950,000,000                1950,000,000    

                PROPIA DEL SECTOR    

111709                                               ARTE Y  CULTURA1,950,000,000                   1950,000,000    

1117093                                             AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y   150,000,000  150,000,000    

                DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE    

                COLOMBIA    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO150,000,000              150,000,000    

1117095                                             CONSTRUCCION MANTENIMIENTO      800,000,000       800,000,000    

                RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS    

                CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO800,000,000              800,000,000    

11170918                                                         CONSTRUCCION Y DOTACION DEL  PARQUE1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                CULTURAL DEL CARIBE PREVIO CONCEPTO    

                DNP    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO1,000,000,000           1,000,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO  DE4,300,000,000                 4,300,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113709                                               ARTE Y CU LTURA     4,300,000,000              4,300,000,000    

1137091                                             ADECUACION, MANTENIMIENTO, DOTACION  Y300,000,000                                       300,000,000    

                CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL    

                MINISTERIO DE CULTURA EN LA CIUDAD DE    

                SANTA FE DE BOGOTA D. C.    

           10RECURSOS  CORRIENTES300,000,000                 300,000,000    

1137094                                             RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE       4,000,000,000  4,000,000,000    

                MONUMENTOS NACIONALES.    

                                              13     RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA    4,000,000,000                   4,000,000,000    

                AUTORIZACION    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          1,400,000,000    1,400,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

211709                                               ARTE Y  CULTURA1,400,000,000                   1,400,000,000    

2117091                                             IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA  200,000,000        200,000,000    

                TECNOLOGICA, ADQUISICION, DESARROLLO,    

                INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION,    

                MANTENIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION    

                DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS PARA MI    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

2117094                                             CAPACITACION DE DIRECTORES Y  MUSICOS700,000,000                                       700,000,000    

                DE BANDA – FORTALECIMIENTO DEL    

                PROGRAMA NACIONAL DE BANDAS.    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       700,000,000                 700,000,000    

2117096                                             IMPLANTACION FOMENTO Y  DEMOCRATIZACION500,000,000                                       500,000,000    

                DEL LIBRO COLOMBIANO LEY 98 DE 1993    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA  Y2,900,000,000                2,900,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310709                                               ARTE Y  CULTURA2,900,000,000                   2,900,000,000    

         310    709    2                          ASISTENCIA PARA LA REALIZACION  DE          1,000,000,000                   1,000,000,000    

                PROYECTOS NACIONALES  PARA EL FOMENTO    

                DE LAS ARTES    

           13RECURSOS  DEL CREDITO EXTERNO  PREVIA1,000,000,000           1,000,000,000    

                AUTORIZACION    

3107094                                             IMPLANTACION, ASISTENCIA Y CAPACITACION500,000,000                                       500,000,000    

                DE AGRUPACIONES MUSICALES Y DE    

                ORQUESTAS SINFONICAS JUVENILES E    

                                                       INFANTILES. PREVIO CONCEPTO DNP    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

3107098                                             ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y200,000,000        200,000,000    

                DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES    

                POPULARES A NIVEL NACIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO200,000,000              200,000,000    

31070913                                                         IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL  DE200,000,000                                       200,000,000    

     FORMACION ARTISTICA Y  CULTURAL                        

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

31070914                                                         ASISTENCIA PARA LA REALIZACION  DE500,000,000                                       500,000,000    

                PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES    

                DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA JUVENTUD    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

310709123                                                       IMPLANTACION DE REDES DE  SERVICIOS500,000,000                                       500,000,000    

                CULTURALES A NIVEL REGIONAL.    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

320         PROTECCION Y  BIENESTAR SOCIAL DEL500,000,000                   500,000,000    

                RECURSO HUMANO    

320709                                               ARTE Y  CULTURA500,000,000             500,000,000    

3207091                                             DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE RADIO,500,000,000                                       500,000,000    

                TELEVISION, EDICIONES Y PUBLICACIONES    

                NACIONALES.    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       500,000,000                 500,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y100,000,000            100,000,000    

                ESTUDIOS    

410709                                               ARTE Y  CULTURA100,000,000             100,000,000    

4107093                                             ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE  PROCESOS100,000,000                                       100,000,000    

                CULTURALES DE LOS GRUPOS ETNICOS EN LOS    

                ENTES TERRITORIALES    

    11OTROS RECURSOS DEL  TESORO100,000,000             100,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         1,060,000,000    1,060,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520709                                               ARTE Y CULTURA1,060,000,000                   1,060,000,000    

5207092                                             MEJORAMIENTO DE LA PLANEACION Y         100,000,000  100,000,000    

                ADMINISTRACION DEL SECTOR CULTURAL.    

           10 RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                100,000,000    

5207095                                             ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES  EN60,000,000                                         60,000,000    

                MONUMENTOS NACIONALES    

           11OTROS RECURSOS  DEL TESORO60,000,000      60,000,000    

5207098                                             RECUPERACION Y DIFUSION DEL        500,000,000       500,000,000    

                PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO500,000,000              500,000,000    

52070913                                                         ADMINISTRACION GENERAL DE LOS  MUSEOS400,000,000                                       400,000,000    

                ADSCRITOS AL MINISTERIO DE CULTURA.      

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO400,000,000              400,000,000    

620                 SUBSIDIOS DIRECTOS1,000,000,000          1,000,000,000    

620709                                               ARTE Y  CULTURA1,000,000,000                   1,000,000,000    

6207092                                             DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA  OTORGAR1,000,000,000                                    1,000,000,000    

                INCENTIVOS A LA CREACION Y A LA    

                                                       INVESTIGACION.    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,000,000,000              1,000,000,000    

650                        CAPITALIZACION1,700,000,000          1,700,000,000    

650709                                               ARTE Y  CULTURA1,700,000,000                   1,700,000,000    

6507091                                             IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL  DE800,000,000                                       800,000,000    

                CULTURA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES800,000,000                 800,000,000    

6507092                                             ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO900,000,000                                       900,000,000    

                ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA    

                CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES900,000,000                 900,000,000    

                SECCION: 3304    

                ARCHIVO GENERAL DE LA NACION    

                TOTAL PRESUPUESTO:2,892,016,039501,280,000      3,393,296,039    

                A. FUNCIONAMIENTO2,602,016,039249,280,000 2,851,296,039    

1              GASTOS DE  PERSONAL2,147,592,544                 2,147,592,544    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,647,886,104                1,647,886,104    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,180,992,064              1,180,992,064    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,180,992,064              1,180,992,064    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS8,900,000     8,900,000    

                                              10     RECURSOS CORRIENTES       8,900,000           8,900,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES9,900,000            9,900,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES9,900,0009,900,000    

1014     PRIMA  TECNICA118,318,453           118,318,453    

           10RECURSOS  CORRIENTES118,318,453                 118,318,453    

1015      OTROS           329,775,587               329,775,587    

           10RECURSOS  CORRIENTES329,775,587                 329,775,587    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS129,669,700            129,669,700    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS129,669,700            129,669,700    

           10RECURSOS  CORRIENTES129,669,700                 129,669,700    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA42,926,103                   42,926,103    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES42,926,103                   42,926,103    

104        CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA327,110,637                 327,110,637    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES327,110,637                 327,110,637    

2              GASTOS GENERALES428,153,903249,280,000  677,433,903    

201       ADQUISICION DE  BIENES27,398,00086,157,954       113,555,954    

           10RECURSOS  CORRIENTES27,398,000                   27,398,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    85,733,95485,733,954    

           21OTROS  RECURSOS DE TESORERIA   424,000    424,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS351,552,494163,122,046      514,674,540    

           10RECURSOS  CORRIENTES351,552,494                 351,552,494    

           20INGRESOS  CORRIENTES    163,122,046163,122,046    

203       IMPUESTOS Y  MULTAS49,203,409   49,203,409    

           10RECURSOS  CORRIENTES49,203,409                   49,203,409    

3    TRANSFERENCIAS  CORRIENTES26,269,592                26,269,592    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO7,709,592               7,709,592    

321       ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,709,592                  7,709,592    

3211     CUOTA DE AUDITAJE  CONTRANAL7,709,592     7,709,592    

           10RECURSOS  CORRIENTES7,709,5927,709,592    

34          TRANSFERENCIAS  AL EXTERIOR18,560,000     18,560,000    

341   ORGANISMOS INTERNACIONALES18,560,000         18,560,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES18,560,000                   18,560,000    

                C. INVERSION290,000,000252,000,000542,000,000    

221         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DE EQUIPOS,          110,000,000       40,000,000150,000,000    

                MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                ADMINISTRATIVOS    

221709                                               ARTE Y CULTURA110,000,000   40,000,000150,000,000    

2217091                                             RENOVACION E IMPLEMENTACION DE 80,000,000        80,000,000    

                TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL    

                ARCHIVO GENERAL DE LA NACION    

           10RECURSOS  CORRIENTES80,000,000                   80,000,000    

2217093                                             DOTACION DE EQUIPOS Y  AUTOMATIZACION30,000,000                       40,000,00070,000,000    

                DE ARCHIVOS.    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,000,000                   30,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    40,000,00040,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y150,000,000132,000,000        282,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310709                                               ARTE Y CULTURA150,000,000   132,000,000282,000,000    

3107095                                             IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL  DE150,000,000                   132,000,000282,000,000    

                ARCHIVOS EN COLOMBIA.    

           10RECURSOS  CORRIENTES150,000,000                 150,000,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES    132,000,000132,000,000    

440         ACTUALIZACION DE  INFORMACION PARA30,000,000          40,000,00070,000,000    

                PROCESAMIENTO    

440709                                               ARTE Y CULTURA30,000,000     40,000,00070,000,000    

4407096                                             RECUPERACION DEL PATRIMONIO  HISTORICO30,000,000                       40,000,00070,000,000    

                DOCUMENTAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS    

                DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION    

                CENTRAL.    

           10RECURSOS  CORRIENTES30,000,000                   30,000,000    

            20INGRESOS CORRIENTES    40,000,00040,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION Y            40,000,000         40,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

5101000                                                           INTERSUBSECTORIAL  GOBIERNO40,000,000                       40,000,000    

51010006                                                       RECUPERACION CONSERVACION Y         40,000,000                       40,000,000    

                RESTAURACION DEL PATRIMONIO    

                DOCUMENTAL DE LA NACION.    

           20INGRESOS  CORRIENTES    40,000,00040,000,000    

                SECCION: 3305    

                INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA    

                TOTAL PRESUPUESTO:3,215,989,53496,990,000        3,312,979,534    

                A.  FUNCIONAMIENTO2,655,989,53496,990,000          2,752,979,534    

1              GASTOS DE PERSONAL2,001,966,021                 2001,966,021    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A1,585,354,771                1,585,354,771    

                NOMINA    

1011     SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA1,124,878,437              1,124,878,437    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,124,878,437              1,124,878,437    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS71,548,834             71,548,834    

           10RECURSOS  CORRIENTES71,548,834                   71,548,834    

10 13  INDEMNIZACION POR  VACACIONES12,000,000              12,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES12,000,000                   12,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA68,186,250             68,186,250    

           10RECURSOS  CORRIENTES68,186,250                   68,186,250    

1015      OTROS            308,741,250               308,741,250    

           10RECURSOS  CORRIENTES308,741,250                 308,741,250    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS20,  000,000             20,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES20,000,000                   20,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA43,627,238                   43,627,238    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES43,627,238                   43,627,238    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA352,984,012                 352,984,012    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES352,984,012                 352,984,012< o:p>    

2              GASTOS GENERALES645,428,13096,142,000    741,570,130    

201       ADQUISICION DE  BIENES75,491,02096,142,000       171,633,020    

           10RECURSOS  CORRIENTES75,491,020                   75,491,020    

           20INGRESOS  CORRIENTES    96,142,00096,142,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS558,092,110        558,092,110    

           10RECURSOS  CORRIENTES558,092,110                 558,092,110    

203       IMPUESTOS Y MULTAS11,845,000    11,845,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES11,845,000                   11,845,000    

3              TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,595,383848,000    9,443,383    

32          TRANSFERENCIAS  AL SECTOR  PUBLICO8,595,383               8,595,383    

321       ADMINISTRACION PUBLICA  CENTRAL8,595,383                  8,595,383    

3211     CUOTA DE AUDITAJE –  CONTRANAL8,595,383             8,595,383    

           10RECURSOS  CORRIENTES8,595,3838,595,383    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS   848,000848,000    

361       SENTENCIAS Y CONCILIACIONES     848,000    848,000    

3611      SENTENCIAS                        848,000848,000    

           20INGRESOS  CORRIENTES     848,000848,000    

                C.  INVERSION560,000,000               560,000,000    

113         MEJORAMIENTO Y  MANTENIMIENTO DE170,000,000           170,000,000    

                INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

113709                                               ARTE Y  CULTURA170,000,000             170,000,000    

1137098                                             IMPLANTACION PLAN DE EMERGENCIA  PARA150,000,000                                       150,000,000    

                PRESERVACION, CONSERVACION, DOTACION,    

                ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MANEJO    

                ADMINISTRATIVO DE LOS PARQUES    

                ARQUEOLOGICOS    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO150,000,000              150,000,000    

11370910                                                         REMODELACION INFRAESTRUCTURA FISICA  Y20,000,000                                         20,000,000    

                MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA    

                CERVANTES EN SANTAFE DE BOGOTA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO20,000,000      20,000,000    

310         DIVULGACION,  ASISTENCIA TECNICA Y100,000,000          100,000,000    

                CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO    

310709                                               ARTE Y  CULTURA100,000,000             100,000,000    

         310    709    1                          DIVULGACION Y EDICION DE         50,000,000                   50,000,000    

                INVESTIGACIONES.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

3107099                                             IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS  50,000,000  50,000,000    

                CULTURALES A NIVEL REGIONAL    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

410         INVESTIGACION BASICA,  APLICADA  Y110,000,000            110,000,000    

                                                       ESTUDIOS    

410709                                               ARTE Y  CULTURA110,000,000             110,000,000    

41070910                                                         SISTEMATIZACION DE  INFORMACION30,000,000                                         30,000,000    

                BIBLIOGRAFICA INVESTIGATIVA Y    

                ADMINISTRATIVA    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO30,000,000      30,000,000    

41070911                                                         EDICION Y DIVULGACION DE RESULTADOS  DE30,000,000                                         30,000,000    

                LAS EXPEDICIONES BOTANICAS COLOMBIANAS    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO30,000,000      30,000,000    

41070912                                                         RECUPERACION ,RESTAURACION, EDICION  Y50,000,000                                         50,000,000    

                DIVULGACION DE ESTUDIOS SOBRE    

                DOCUMENTACION HISTORICA.    

           11OTROS  RECURSOS DEL TESORO50,000,000      50,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         180,000,000       180,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

520709                                               ARTE Y  CULTURA180,000,000             180,000,000    

5207093                                             RECUPERACION Y DIFUSION DEL        180,000,000       180,000,000    

                PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO    

           11OTROS  RECURSOS DEL  TESORO180,000,000              180,000,000    

                SECCION: 3401    

                AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA    

           TOTAL  PRESUPUESTO:10,777,602,737                    10,777,602,737    

                A.  FUNCIONAMIENTO9,277,602,737                   9,277,602,737    

                UNIDAD: 340101    

                GESTION GENERAL9,277,602,737   9,277,602,737    

1              GASTOS DE  PERSONAL7,380,136,917                 7,380,136,917    

101       SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A5,655,365,917                5,655,365,917    

                NOMINA    

1011SUELDOS DE PERSONAL DE  NOMINA3,759,831,000                  3,759,831,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES3,759,831,000              3,759,831,000    

1012     HORAS EXTRAS Y DIAS  FESTIVOS16,600,000             16,600,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES16,600,000                   16,600,000    

1013     INDEMNIZACION POR  VACACIONES54,000,000                   54,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES54,000,000                   54,000,000    

1014     PRIMA  TECNICA582,788,000           582,788,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES582,788,000                 582,788,000    

1015      OTROS         1,242,146,917               1,242,146,917    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,242,146,917              1,242,146,917    

102       SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS135,000,000            135,000,000    

1028     SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS135,000,000            135,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES135,000,000                 135,000,000    

103       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA969,760,000                 969,760,000    

                SECTOR PRIVADO    

           10RECURSOS  CORRIENTES969,760,000                 969,760,000    

104       CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA620,011,000                 620,011,000    

                SECTOR PUBLICO    

           10RECURSOS  CORRIENTES620,011,000                 620,011,000    

2              GASTOS GENERALES1,589,155,0001,589,155,000    

201        ADQUISICION DE  BIENES224,230,000               224,230,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES224,230,000                 224,230,000    

202       ADQUISICION DE  SERVICIOS1,358,525,000               1,358,525,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES1,358,525,000              1,358,525,000    

203       IMPUESTOS Y MULTAS6,400,000      6,400,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES6,400,0006,400,000    

3              TRANSFERENCIAS  CORRIENTES308,310,820              308,310,820    

35          TRANSFERENCIAS  DE PREVISION Y48,310,820          48,310,820    

                SEGURIDAD SOCIAL    

352       CESANTIAS       48,310,820               48,310,820    

3521     CESANTIAS  DEFINITIVAS38,310,820                 38,310,820    

           10RECURSOS  CORRIENTES38,310,820                   38,310,820    

3522     CESANTIAS PARCIALES10,000,00010,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES10,000,000                   10,000,000    

36          OTRAS  TRANSFERENCIAS260,000,000               260,000,000    

361       SENTENCIAS Y  CONCILIACIONES60,000,000              60,000,000    

3611     SENTENCIAS     60,000,000               60,000,000    

           10RECURSOS  CORRIENTES60,000,000                   60,000,000    

363       DESTINATARIOS DE LAS  OTRAS200,000,000              200,000,000    

                TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

3631     OTRAS TRANSFERENCIAS  DISTRIBUCION200,000,000                 200,000,000    

                PREVIO CONCEPTO DGPN    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

                C.  INVERSION1,500,000,000            1,500,000,000    

                UNIDAD: 340101    

                GESTION GENERAL1,500,000,000   1,500,000,000    

211         ADQUISICION Y/O  PRODUCCION DEEQUIPOS,550,000,000550,000,000    

                MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS    

                PROPIOS DEL SECTOR    

2111000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO550,000,000  550,000,000    

21110001                                                       ADQUISICION Y DESARROLLO DE  LOS550,000,000                                       550,000,000    

                SISTEMAS DE INFORMACION Y    

                FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE LA    

                AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA    

           10RECURSOS  CORRIENTES100,000,000                 100,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA450,000,000                   450,000,000    

510         ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION  Y180,000,000         180,000,000    

                CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL    

                ESTADO    

5101000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO180,000,000  180,000,000    

51010002                                         ASISTENCIA TECNICA, FORMACION Y         180,000,000  180,000,000    

                CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA    

                AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS    

                ENTES VIGILADOS    

           10RECURSOS  CORRIENTES50,000,000                   50,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA130,000,000                   130,000,000    

520         ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION         770,000,000       770,000,000    

                INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA    

                ADMINISTRACION DEL ESTADO    

5201000                                                           INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO770,000,000  770,000,000    

52010001                                                       INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA  APOYAR770,000,000                                       770,000,000    

                LAS FUNCIONES DE LA AUDITORIA GENERAL    

                DE LA REPUBLICA    

           10RECURSOS  CORRIENTES200,000,000                 200,000,000    

           14PRESTAMOS  DESTINACION  ESPECIFICA570,000,000                   570,000,000    

                TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL58,  246,265,687,934        4,664,284,550,14162,910,550,238,075    

               

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