DECRETO 2888 DE 2001
(diciembre 27)
por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2002, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le confiere el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta al Gobierno para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la Nación;
Que el citado artículo establece que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal respectivo;
Que el artículo 40 de la Ley 714 del 20 de diciembre de 2001, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2002“ faculta al Gobierno Nacional para que en el decreto de liquidación clasifique y defina los ingresos y gastos;
Que el artículo citado en el considerando anterior, dispone que cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su naturaleza, el Gobierno Nacional las ubicará en el sitio que corresponda;
DECRETA:
PRIMERA PARTE
PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL
Artículo 1°. Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31de diciembre de 2002, en la suma de sesenta y dos billones novecientos diez mil quinientos cincuenta millones doscientos treinta y ocho mil setenta y cinco pesos moneda legal ($62.910.550.238.075) según el detalle del Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2002, así:
RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
I – INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL 58,246,265,687,934
1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION28,715,169,000,000
2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION 26,990,757,383,365
5. RENTAS PARAFISCALES 457,767,623,056
6. FONDOS ESPECIALES 2082,571,681,513
II – INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS 4,664,284,550,141
032000 INSTITUTO COLOMBIANO
PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y
LA TECNOLOGIA “FRANCISCO JOSE DE CALDAS”
(COLCIENCIAS)
A- INGRESOS CORRIENTES 4,226,203,542
B- RECURSOS DE CAPITAL 778,800,000
032400 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS
A- INGRESOS CORRIENTES 28,112,491,507
040200 FONDO ROTATORIO DEL DANE
A- INGRESOS CORRIENTES 8,290,684,915
B- RECURSOS DE CAPITAL 700,000,000
040300 INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN
CODAZZI – IGAC
A- INGRESOS CORRIENTES 10,534,770,599
B- RECURSOS DE CAPITAL 318,400,000
050300 ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION
PUBLICA (ESAP)
A- INGRESOS CORRIENTES 46,350,463,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 2,483,077,000
060200 FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
A- INGRESOS CORRIENTES 19,934,979,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 569,800,000
110200 FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES
A- INGRESOS CORRIENTES 55,446,424,282
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,392,000,000
110300 AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION
INTERNACIONAL
A- INGRESOS CORRIENTES 45,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 100,000,000,000
120400 SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO
Y REGISTRO
A- INGRESOS CORRIENTES 174,271,699,259
B- RECURSOS DE CAPITAL 7,557,217,000
120800 INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO
Y CARCELARIO – INPEC
A- INGRESOS CORRIENTES 250,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 270,000,000
120900 DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
A- INGRESOS CORRIENTES 647,259,423
B- RECURSOS DE CAPITAL 4,556,792,385
130900 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA
A- INGRESOS CORRIENTES 2,539,679,897
B- RECURSOS DE CAPITAL 733,937,000
131000 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DIRECCION DE IMPUESTOS Y
ADUANAS NACIONALES
A- INGRESOS CORRIENTES 28,264,167,068
B- RECURSOS DE CAPITAL 2,234,361,323
131100 SUPERINTENDENCIA BANCARIA
A- INGRESOS CORRIENTES 62,253,579,263
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,378,589,532
150300 CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS
MILITARES
A- INGRESOS CORRIENTES 42,691,882,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 1922,945,000
150400 FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO
A- INGRESOS CORRIENTES 140,616,296,460
B- RECURSOS DE CAPITAL 100,000,000
150500 FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA
NACIONAL
A- INGRESOS CORRIENTES 76,424,686,023
150600 FONDO ROTATORIO
DE LA FUERZA AEREA
A- INGRESOS CORRIENTES 58,488,416,219
B- RECURSOS DE CAPITAL 172,305,000
150700 INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
A- INGRESOS CORRIENTES 21,510,824,122
B- RECURSOS DE CAPITAL 767,005,048
150800 DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
A- INGRESOS CORRIENTES 124,100,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 57,400,000
151000 CLUB MILITAR DE OFICIALES
A- INGRESOS CORRIENTES 17,988,400,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,022,000,000
151100 CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICIA NACIONAL
A- INGRESOS CORRIENTES 72,102,785,184
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,500,000,000
151200 FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
A- INGRESOS CORRIENTES 249,878,789,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 7,895,304,000
151900 HOSPITAL MILITAR
A- INGRESOS CORRIENTES 85,557,767,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 496,800,000
170200 INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO (ICA)
A- INGRESOS CORRIENTES 17,303,200,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 410,000,000
170300 INSTITUTO COLOMBIANO
DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)
A- INGRESOS CORRIENTES 3,260,992,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 4,906,700,000
170500 INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION
DE TIERRAS – INAT
A- INGRESOS CORRIENTES 1860,776,000
B- RECURSOS DE CAPITAL3,632,000,000
171200 INSTITUTO NACIONAL DE PESCA
Y ACUICULTURA – INPA
A- INGRESOS CORRIENTES 2,796,289,000
180400 SERVICIO NACIONAL
DE APRENDIZAJE (SENA)
A- INGRESOS CORRIENTES 49,060,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 36,185,000,000
C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES548,362,581,000
180500 FONDO DE PREVISION SOCIAL
DEL CONGRESO
A- INGRESOS CORRIENTES 22,738,285,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 3,032,000,000
180800 CAJA DE PREVISION SOCIAL
DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA
A- INGRESOS CORRIENTES 26,870,534,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 10,702,015,000
180900 FONDO PASIVO SOCIAL
DE FERROCARRILES NACIONALES
DE COLOMBIA
A- INGRESOS CORRIENTES 32,541,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 1,785,000,000
190300 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
A- INGRESOS CORRIENTES 1,503,457,100
B- RECURSOS DE CAPITAL 50,000,000
190400 INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
A- INGRESOS CORRIENTES 12,555,700,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 6,226,000,000
C- CONTRIBUCIONES PARAFISCALES1,023,899,953,959
191000 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
A- INGRESOS CORRIENTES 6,000,000,000
191200 INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA
DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA
A- INGRESOS CORRIENTES 9,593,532,202
B- RECURSOS DE CAPITAL 838,400,000
200300 INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA
DE INTERES SOCIAL
Y REFORMA URBANA -INURBE-
A- INGRESOS CORRIENTES 167,700,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 13,119,000,000
202000 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
A- INGRESOS CORRIENTES 42,428,700,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 5,286,469,000
202100 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO
DE CREDITO TERRITORIAL ICT
A- INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,000
B- RECURSOS DE CAPITAL 7,368,384,000
210300 INSTITUTO DE INVESTIGACION
E INFORMACIONGEOCIENTIFICA,
MINERO AMBIENTAL
Y NUCLEAR -INGEOMINAS
A- INGRESOSCORRIENTES8,525,538,000
210900UNIDAD DE PLANEACION MINERO
ENERGETICA – UPME
A- INGRESOSCORRIENTES11,128,151,900
211000INSTITUTO DE PLANIFICACION
Y PROMOCION DESOLUCIONES
ENERGETICAS – IPSE
A- INGRESOSCORRIENTES4,638,500,000
B- RECURSOS DECAPITAL1,405,700,000
220200INSTITUTO COLOMBIANO
PARA EL FOMENTO DE LAEDUCACION
SUPERIOR (ICFES)
A- INGRESOSCORRIENTES41,000,265,820
B- RECURSOS DECAPITAL1,000,000,000
220300INSTITUTO COLOMBIANO
DE CREDITO EDUCATIVO YESTUDIOS
TECNICOS EN EL EXTERIOR(ICETEX)
A- INGRESOSCORRIENTES88,843,478,140
B- RECURSOS DECAPITAL37,957,200,000
220500INSTITUTO COLOMBIANO
DEL DEPORTE (COLDEPORTES)
A- INGRESOSCORRIENTES8,947,300,000
B- RECURSOS DECAPITAL6,500,000
220800INSTITUTO CARO Y CUERVO
A- INGRESOSCORRIENTES98,000,000
220900INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS(INSOR)
A- INGRESOSCORRIENTES240,300,000
221000INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS(INCI)
A- INGRESOSCORRIENTES193,168,000
B- RECURSOS DECAPITAL7,000,000
221100INSTITUT O TECNOLOGICO
PASCUAL BRAVO – MEDELLIN
A- INGRESOSCORRIENTES1,119,100,000
221300INSTITUTO COLOMBIANO
DE LA PARTICIPACION
“JORGE ELIECER GAITAN”
A- INGRESOSCORRIENTES7,400,000
222600UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA
Y A DISTANCIA -UNAD
A- INGRESOSCORRIENTES22,018,626,090
222700COLEGIO BOYACA
A- INGRESOSCORRIENTES602,700,000
222900RESIDENCIAS FEMENINAS
DEL MINISTERIO DE EDUCACIONNACIONAL
A- INGRESOSCORRIENTES188,000,000
223000COLEGIO MAYOR DEANTIOQUIA
A- INGRESOSCORRIENTES1,361,646,664
B- RECURSOS DECAPITAL66,672,336
223100COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR
A- INGRESOSCORRIENTES746,000,000
B- RECURSOS DECAPITAL20,000,000
223200COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
A- INGRESOSCORRIENTES500,000,000
223400INSTITUTO TECNICO CENTRAL
A- INGRESOSCORRIENTES1,530,820,000
B- RECURSOS DECAPITAL50,000,000
223500INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION
RURAL DE PAMPLONA – ISER
A- INGRESOSCORRIENTES816,313,522
223600INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA
PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A- INGRESOSCORRIENTES320,000,000
223700INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
TECNICA PROFESIONAL DECIENAGA
A- INGRESOSCORRIENTES195,300,000
223800INSTITUTO NACIONAL DEFORMACION
TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES
YPROVIDENCIA
A- INGRESOSCORRIENTES264,405,360
223900INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
TECNICA PROFESIONAL
DE SAN JUAN DELCESAR
A- INGRESOSCORRIENTES210,900,000
224000INSTITUTO TECNICO AGRICOLA
– ITA – DEBUGA
A- INGRESOSCORRIENTES181,126,627
224100INSTITUTO TOLIMENSE
DE FORMACION TECNICAPROFESIONAL
A- INGRESOSCORRIENTES661,000,000
224200INSTITUTO TECNICO NACIONAL
DE COMERCIO “SIMONRODRIGUEZ”
DE CALI
A- INGRESOSCORRIENTES331,000,000
224300COLEGIO INTEGRADO NACIONAL
“ORIENTE DE CALDAS”
A- INGRESOSCORRIENTES341,800,000
224400INSTITUTO PARA EL DESARROLLO
DE LA DEMOCRACIA«LUIS
CARLOS GALAN SARMIENTO»
A- INGRESOSCORRIENTES69,544,000
B- RECURSOS DECAPITAL456,000
224500BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO
DE MEDELLIN PARAAMERICA LATINA
A- INGRESOSCORRIENTES180,310,000
225200INSTITUTO TECNOLOGICO DELPUTUMAYO
A- INGRESOSCORRIENTES325,211,000
225300UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
A- INGRESOSCORRIENTES392,000,000
225400INSTITUTO TECNOLOGICO
DE SOLEDAD – ATLANTICOITSA
A- INGRESOSCORRIENTES975,600,000
225500CENTRO DE EDUCACION
EN ADMINISTRACION DESALUD – CEADS
A- INGRESOS CORRIENTES255,630,000
230600FONDO DE COMUNICACIONES
A- INGRESOSCORRIENTES109,458,300,000
B- RECURSOS DECAPITAL20,782,000,000
230700COMISION NACIONAL DETELEVISION
A- INGRESOSCORRIENTES53,324,000,000
B- RECURSOS DECAPITAL49,899,700,000
240200INSTITUTO NACIONAL DEVIAS
A- INGRESOSCORRIENTES616,135,530,000
B- RECURSOS DECAPITAL14,598,400,000
240300FONDO NACIONAL DE CAMINOSVECINALES
A- INGRESOSCORRIENTES13,206,794,000
B- RECURSOS DECAPITAL5,194,006,000
241200UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA AERONAUTICACIVIL
A- INGRESOSCORRIENTES256,920,600,000
B- RECURSOS DECAPITAL9,962,000,000
260200FONDO DE BIENESTAR SOCIAL
DE LA CONTRALORIAGENERAL
DE LAREPUBLICA
A- INGRESOSCORRIENTES568,084,541
B- RECURSOS DECAPITAL8,249,452,872
280200FONDO ROTATORIO DE LAREGISTRADURIA
A- INGRESOSCORRIENTES16,480,617,892
B- RECURSOS DECAPITAL1,342,479,705
280300FONDO SOCIAL DE VIVIENDA
DE LA REGISTRADURIANACIONAL
DEL ESTADO CIVIL
B- RECURSOS DE CAPITAL891,482,360
290200INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
A- INGRESOSCORRIENTES194,420,000
B- RECURSOS DECAPITAL90,000,000
320200INSTITUTO DE HIDROLOGIA,
METEOROLOGIA YESTUDIOS
AMBIENTALES- IDEAM
A- INGRESOSCORRIENTES2,000,000,000
320400FONDO NACIONAL AMBIENTAL
A- INGRESOSCORRIENTES5,724,000,000
330400ARCHIVO GENERAL DE LANACION
A- INGRESOSCORRIENTES500,856,000
B- RECURSOS DECAPITAL424,000
330500INSTITUTO COLOMBIANO
DE ANTROPOLOGIA EHISTORIA
A- INGRESOSCORRIENTES96,990,000
III- TOTAL INGRESOS62,910,550,238,075
SEGUNDA PARTE
Artículo 2°.Presupuesto deGastos o Ley de Apropiaciones.Aprópiese para atender los gastos defuncionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto Generalde la Nación durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de2002 una suma por valor de: sesenta y dos billones novecientos diez milquinientos cincuenta millones doscientos treinta y ocho mil setenta y cincopesos moneda legal ($62.910.550.238.075), según el detalle que se encuentra acontinuación:
CTASUBCCONCEPTOAPORTERECURSOSTOTAL
PROGSUBPNACIONALPROPIOS
SECCION: 0101
CONGRESODE LA REPUBLICA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO185,699,616,283185,699,616,283
C.PRESUPUESTO DE INVERSION2,000,000,0002,000,000,000
510ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION2,000,000,0002,000,000,000
Y CAPACITACION AFUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO ALA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,000,000,0002,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTOSECCION187,699,616,283187,699,616,283
SECCION: 0201
PRESIDENCIADE LA REPUBLICA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO49,748,589,53749,748,589,537
C.PRESUPUESTO DE INVERSION1,177,621,399,0001,177,621,399,000
113MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO600,000,000600,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIADEL
SECTOR
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO600,000,000600,000,000
121CONSTRUCCION DE250,000,000250,000,000
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO250,000,000250,000,000
123MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO750,000,000750,000,000
DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO750,000,000750,000,000
221ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE311,526,000311,526,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO311,526,000 311,526,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA333,458,000 333,458,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1100 INTERSUBSECTORIAL333,458,000 333,458,000
AGROPECUARIO
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL50,590,057,000 50,590,057,000
DEL RECURSO HUMANO
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION2,500,000,000 2,500,000,000
1100 INTERSUBSECTORIAL47,089,683,000 47,089,683,000
AGROPECUARIO
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA1,000,374,000 1,000,374,000
COMUNIDAD
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION666,916,000666,916,000
1100 INTERSUBSECTORIAL666,916,000 666,916,000
AGROPECUARIO
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y123,712,746,000 123,712,746,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO123,428,195,000 123,428,195,000
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO284,551,000 284,551,000
COMUNITARIO
530 ATENCION, CONTROL Y997,072,118,000 997,072,118,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO997,072,118,000 997,072,118,000
640 INVERSIONES Y APORTES2,223,052,000 2,223,052,000
FINANCIEROS
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO2,223,052,000 2,223,052,000
COMUNITARIO
650 CAPITALIZACION1,111,526,000 1,111,526,000
1100 INTERSUBSECTORIAL1,111,526,000 1,111,526,000
AGROPECUARIO
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,227,369,988,537 1,227,369,988,537
SECCION: 0203
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO15,980,193,180 15,980,193,180
C.PRESUPUESTO DE INVERSION77,404,000,00077,404,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA2,200,000,000 2,200,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO2,200,000,000 2,200,000,000
COMUNITARIO
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL65,002,000,000 65,002,000,000
DEL RECURSO HUMANO
1001ATENCION DE EMERGENCIAS Y1,000,000,000 1,000,000,000
DESASTRES
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA64,002,000,000 64,002,000,000
COMUNIDAD
530 ATENCION, CONTROL Y9,202,000,000 9,202,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO9,202,000,000 9,202,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS1,000,000,000 1,000,000,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA1,000,000,000 1,000,000,000
COMUNIDAD
TOTAL PRESUPUESTO SECCION93,384,193,180 93,384,193,180
SECCION: 0207
FONDO PARA LA RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,330,210,792 2,330,210,792
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA19,346,197,000 19,346,197,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION20,000,000,00020,000,000,000
530 ATENCION, CONTROL Y20,000,000,000 20,000,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
1001ATENCION DE EMERGENCIAS Y20,000,000,000 20,000,000,000
DESASTRES
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 41,676,407,792 41,676,407,792
SECCION: 0301
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO22,680,501,227 22,680,501,227
C.PRESUPUESTO DE INVERSION209,655,885,941 209,655,885,941
111 CONSTRUCCION DE62,288,566,000 62,288,566,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
207 MINERIA12,550,507,000 12,550,507,000
500INTERSUBSECTORIAL ENERGIA18,381,115,000 18,381,115,000
501GENERACION ELECTRICA454,546,000454,546,000
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO30,902,398,000 30,902,398,000
COMUNITARIO
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO66,235,871,000 66,235,871,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE29,023,233,000 29,023,233,000
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO37,212,638,000 37,212,638,000
AMBIENTE
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE756,000,000 756,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO756,000,000 756,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA708,000,000 708,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
705 EDUCACION SUPERIOR500,000,000 500,000,000
1200INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO208,000,000 208,000,000
BASICO
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA6,490,560,000 6,490,560,000
Y ESTUDIOS
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA5,000,000,000 5,000,000,000
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO300,000,000 300,000,000
AMBIENTE
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO750,560,000 750,560,000
1200INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO440,000,000 440,000,000
BASICO
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION1,620,000,000 1,620,000,000
205 COMERCIO EXTERNO540,000,000 540,000,000
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,080,000,000 1,080,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION8,860,000,000 8,860,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
205 COMERCIO EXTERNO200,000,000 200,000,000
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO8,660,000,000 8,660,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y36,427,448,941 36,427,448,941
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y1,296,000,000 1,296,000,000< /p>
COMERCIO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO35,131,448,941 35,131,448,941
530 ATENCION, CONTROL Y26,269,440,000 26,269,440,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO26,269,440,000 26,269,440,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION232,336,387,168 232,336,387,168
SECCION: 0320
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
“FRANCISCO JOSE DE CALDAS” (COLCIENCIAS)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO4,127,397,1041,805,003,5425,932,400,646
C.PRESUPUESTO DE INVERSION61,663,702,0003,200,000,00064,863,702,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA30,105,676,000 30,105,676,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
705 EDUCACION SUPERIOR400,000,000 400,000,000
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO29,705,676,000 29,705,676,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA21,307,746,0002,800,000,000 24,107,746,000
Y ESTUDIOS
200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y5,838,728,000</span>5,838,728,000
COMERCIO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO12,180,520,0002,800,000,000 14,980,520,000
1100 INTERSUBSECTORIAL3,288,498,000 3,288,498,000
AGROPECUARIO
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y2,950,280,000400,000,000 3,350,280,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,950,280,000400,000,000 3,350,280,000
630 TRANSFERENCIAS7,300,000,000 7,300,000,000
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD7,000,000,000 7,000,000,000
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO300,000,000 300,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION65,791,099,1045,005,003,54270,796,102,646
SECCION: 0324
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 23,246,015,507 23,246,015,507
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 4,866,476,0004,866,476,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 20,000,000 20,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 20,000,000 20,000,000
COMERCIO
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA 900,000,000 900,000,000
Y ESTUDIOS
200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 900,000,000 900,000,000
COMERCIO
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 350,000,000 350,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 350,000,000 350,000 ,000
COMERCIO
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y3,596,476,0003,596,476,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 100,000,000 100,000,000
COMERCIO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 3,496,476,000 3,496,476,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 28,112,491,507 28,112,491,507
SECCION: 0401
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO13,733,271,841 13,733,271,841
C.PRESUPUESTO DE INVERSION23,925,000,00023,925,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA12,160,000,000 12,160,000,000
Y ESTUDIOS
200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y3,160,000,000 3,160,000,000
COMERCIO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO9,000,000,000 9,000,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION9,930,000,000 9,930,000,000
PARA PROCESAMIENTO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5,850,000,000 5,850,000,000
1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y4,080,000,000 4,080,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION1,835,000,000 1835,000,000
PARA PROCESAMIENTO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,835,000,000 1835,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION37,658,271,841 37,658,271,841
SECCION: 0402
FONDO ROTATORIO DEL DANE
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 990,684,915 990,684,915
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 8,000,000,000 8,000,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA 8,000,000,0008,000,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 8,000,000,000 8,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 8,990,684,915 8,990,684,915
SECCION: 0403
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO20,485,628,3814,288,170,599 24,773,798,980
C.PRESUPUESTO DE INVERSION12,078,590,0006,565,000,00018,643,590,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 6,565,000,000 6,565,000,000
PARA PROCESAMIENTO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,565,000,000 6,565,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION12,078,590,000 12,078,590,000
PARA PROCESAMIENTO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO12,078,590,000 12,078,590,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION32,564,218,38110,853,170,599 43,417,388,980
SECCION: 0501
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO7,373,017,000 7,373,017,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION7,373,017,000 7,373,017,000
SECCION: 0503
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 29,427,540,000 29,427,540,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 19,406,000,00019,406,000,000
111 CONSTRUCCION DE 3,100,000,0003,100,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
705 EDUCACION SUPERIOR 3,100,000,000 3,100,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 1,132,678,000 1,132,678,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
705 EDUCACION SUPERIOR 1,132,678,0001,132,678,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 2,810,000,000 2,810,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
1600ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO 2,810,000,000 2,810,000,000
DE RESERVAS
310 DIVULGACION, ASISTENCIA 4,263,322,0004,263,322,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
705 EDUCACION SUPERIOR 2,851,530,000 2,851,530,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA 1,411,792,0001,411,792,000
COMUNIDAD
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA 2000,000,000 2000,000,000
Y ESTUDIOS
705 EDUCACION SUPERIOR 2000,000,000 2000,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 6,100,000,000 6,100,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
1600ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO 6,100,000,000 6,100,000,000
DE RESERVAS
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 48,833,540,000 48,833,540,000
SECCION: 0601
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO145,952,272,999 145,952,272,999
TOTAL PRESUPUESTO SECCION145,952,272,999 145,952,272,999
SECCION: 0602
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 14,555,079,000 14,555,079,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION6,000,000,0005,949,700,000 11,949,700,000
111 CONSTRUCCION DE150,000,000600,000,000750,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 150,000,000 600,000,000 750,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO850,000,0001,600,000,0002,450,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA850,000,0001,600,000,000 2,450,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE5,000,000,0003,749,700,000 8,749,700,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA5,000,000,0003,749,700,000 8,749,700,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION6,000,000,00020,504,779,00026,504,779,000
SECCION: 0901
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA –
DANSOCIAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,123,867,699 2,123,867,699
C.PRESUPUESTO DE INVERSION1,631,260,000 1,631,260,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE479,590,000 479,590,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y479,590,000 479,590,000
COOPERATIVAS
310 DIVULGACION, ASISTENCIA1,151,670,000 1,151,670,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1503 FORMAS ASOCIATIVAS Y1,151,670,000 1,151,670,000
COOPERATIVAS
TOTAL PRESUPUESTO SECCION3,755,127,699 3,755,127,699
SECCION: 1001
MINISTERIO DEL INTERIOR
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO71,767,740,577 71,767,740,577
C.PRESUPUESTO DE INVERSION9,320,000,000 9,320,000,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA1,000,000,000 1,000,000,000
PROPIA DEL SECTOR
1107 TENENCIA DE LA TIERRA1,000,000,000 1,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE700,000,000 700,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO700,000,000 700,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA400,000,000 400,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO400,000,000 400,000,000
COMUNITARIO
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y 7,220,000,000 7,220,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
800INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA1,500,000,000 1,500,000,000
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5,720,000,000 5,720,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION81,087,740,577 81,087,740,577
SECCION: 1002
FONDO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO
DEMOCRATICO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,027,006,170 1,027,006,170
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,027,006,170 1,027,006,170
SECCION: 1004
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,086,597,344 1,086,597,344
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,086,597,344 1,086,597,344
SECCION: 1005
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y ZONAS
ALEDANAS NASA KI WE
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,398,468,633 1,398,468,633
C.PRESUPUESTO DE INVERSION5,000,000,000 5,000,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO5,000,000,000 5,000,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO5,000,000,000 5,000,000,000
COMUNITARIO
TOTAL PRESUPUESTO SECCION6,398,468,633 6,398,468,633
SECCION: 1101
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO125,730,575,063 125,730,575,063
TOTAL PRESUPUESTO SECCION125,730,575,063 125,730,575,063
SECCION: 1102
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO44,335,386,61349,531,726,282 93,867,112,895
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 7,306,698,0007,306,698,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 2,575,749,000 2,575,749,000
DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
1002 RELACIONES EXTERIORES 2,575,749,000 2,575,749,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 2,860,949,000 2,860,949,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
1002 RELACIONES EXTERIORES 2,860,949,000 2,860,949,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1870,000,000 1870,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1870,000,000 1870,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION44,335,386,61356,838,424,282 101,173,810,895
SECCION: 1103
AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,398,824,50745,000,000 2,443,824,507
C.PRESUPUESTO DE INVERSION4,000,000,000100,000,000,000 104,000,000,000
540 COORDINACION, ADMINISTRACION,4,000,000,000100,000,000,000 104,000,000,000
PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE
COOPERACION TECNICA Y/O
FINANCIERA PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO4,000,000,000100,000,000,000 104,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION6,398,824,507100,045,000,000 106,443,824,507
SECCION: 1201
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO14,096,693,788 14,096,693,788
C.PRESUPUESTO DE INVERSION92,921,542,00092,921,542,000
111 CONSTRUCCION DE80,954,909,585 80,954,909,585
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
802 SISTEMA PENITENCIARIO Y80,954,909,585 80,954,909,585
CARCELARIO
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO10,698,927,138 10,698,927,138
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
802 SISTEMA PENITENCIARIO Y10,698,927,138 10,698,927,138
CARCELARIO
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION1,267,705,277 1,267,705,277
802 SISTEMA PENITENCIARIO Y1,267,705,277 1,267,705,277
CARCELARIO
TOTAL PRESUPUESTO SECCION107,018,235,788 107,018,235,788
SECCION: 1204
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 101,045,638,259 101,045,638,259
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 80,783,278,00080,783,278,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 4,085,446,000 4,085,446,000
PROPIA DEL SECTOR
800INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 4,085,446,000 4,085,446,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 1,182,535,000 1,182,535,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
800INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,182,535,000 1,182,535,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 993,406,000 993,406,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
800INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 993,406,000 993,406,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 2,616,757,0002,616,757,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
800INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 2,616,757,000 2,616,757,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 1,793,861,000 1,793,861,000
PARA PROCESAMIENTO
800INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,793,861,000 1,793,861,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y1,947,473,0001,947,473,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
800INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1947,473,000 1947,473,000
630 TRANSFERENCIAS 68,163,8 00,00068,163,800,000
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA 68,163,800,000 68,163,800,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 181,828,916,259 181,828,916,259
SECCION: 1208
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO331,552,852,642520,000,000332,072,852,642
C.PRESUPUESTO DE INVERSION3,839,642,000 3,839,642,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE2,000,000,000 2000,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
802 SISTEMA PENITENCIARIO Y 2000,000,000 2000,000,000
CARCELARIO
310 DIVULGACION, ASISTENCIA1,300,000,000 1,300,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
802 SISTEMA PENITENCIARIO Y1,300,000,000 1,300,000,000
CARCELARIO
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL539,642,000 539,642,000
DEL RECURSO HUMANO
802 SISTEMA PENITENCIARIO Y539,642,000 539,642,000
CARCELARIO
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 335,392,494,642 520,000,000 335,912,494,642
SECCION: 1209
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO3,420,294,1145,204,051,8088,624,345,922
TOTAL PRESUPUESTO SECCION3,420,294,1145,204,051,808 8,624,345,922
SECCION: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO12,577,493,700,934 12,577,493,700,934
C.PRESUPUESTO DE INVERSION1,515,408,770,000 1,515,408,770,000
111 CONSTRUCCION DE85,000,000,000 85,000,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
604 RED URBANA20,000,000,000 20,000,000,000
708RECREACION, EDUCACION FISICA Y20,000,000,000 20,000,000,000
DEPORTE
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO45,000,000,000 45,000,000,000
COMUNITARIO
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO45,000,000,000 45,000,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO45,000,000,000 45,000,000,000
COMUNITARIO< o:p>
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE10,000,000,000 10,000,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO10,000,000,000 10,000,000,000
COMUNITARIO
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE2,720,000,000 2,720,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,720,000,000 2,720,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA2,000,000,000 2000,000,000
Y ESTUDIOS
1100 INTERSUBSECTORIAL2,000,000,000 2000,000,000
AGROPECUARIO
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y30,621,780,000 30,621,780,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO30,621,780,000 30,621,780,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS13,052,990,000 13,052,990,000
1400INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA13,052,990,000 13,052,990,000
630TRANSFERENCIAS91,992,000,000 91,992,000,000
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE91,992,000,000 91,992,000,000
650 CAPITALIZACION1,235,022,000,000 1,235,022,000,000
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,235,022,000,000 1,235,022,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION14,092,902,470,934 14,092,902,470,934
SECCION: 1308
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO5,177,733,667 5,177,733,667
C.PRESUPUESTO DE INVERSION435,000,000 435,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE435,000,000 435,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO435,000,000 435,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION5,612,733,667 5,612,733,667
SECCION: 1309
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,276,839,1562,523,369,8974,800,209,053
C.PRESUPUESTO DE INVERSION250,000,000750,247,0001,000,247,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y250,000,000750,247,0001,000,247,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO250,000,000750,247,000 1,000,247,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,526,839,1563,273,616,897 5,800,456,053
SECCION: 1310
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS
Y ADUANAS NACIONALES
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO266,887,507,79028,264,167,068 295,151,674,858
C.PRESUPUESTO DE INVERSION7,620,000,0002,234,361,323 9,854,361,323
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 2,234,361,323 2,234,361,323
ADMINISTRATIVA
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,234,361,3232,234,361,323
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y7,620,000,000 7,620,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO7,620,000,000 7,620,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION274,507,507,790 30,498,528,391 305,006,036,181
SECCION: 1311
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 54,800,538,795 54,800,538,795
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 8,831,630,0008,831,630,000
121CONSTRUCCION DE 58,590,00058,590,000
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 58,590,000 58,590,000
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 750,000,000 750,000,000
ADMINISTRATIVA
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 750,000,000 750,000,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 968,040,000 968,040,000
DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 968,040,000 968,040,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 6,735,000,000 6,735,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 6,735,000,000 6,735,000,000
222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 320,000,000320,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 320,000,000 320,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 63,632,168,795 63,632,168,795
SECCION: 1312
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,516,190,883 2,516,190,883
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,516,190,883 2,516,190,883
SECCION: 1401
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA22,525,484,144,026 22,525,484,144,026
TOTAL PRESUPUESTO SECCION22,525,484,144,026 22,525,484,144,026
SECCION: 1501
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,715,856,159,783 2,715,856,159,783
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 615,733,000,000 615,733,000,000
111 CONSTRUCCION DE38,196,820,000 38,196,820,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y8,227,170,000 8,227,170,000
SEGURIDAD
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA24,040,000,000 24,040,000,000
102DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA1,670,000,000 1,670,000,000
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD3,500,460,000 3,500,460,000
607 TRANSPORTE MARITIMO759,190,000 759,190,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO56,514,190,000 56,514,190,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y3,700,000,000 3,700,000,000
SEGURIDAD
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA25,940,460,000 25,940,460,000
102DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA18,500,190,000 18,500,190,000
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD490,000,000 490,000,000
705 EDUCACION SUPERIOR865,000,000 865,000,000
1201ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO7,018,540,000 7,018,540,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 411,252,342,000 411,252,342,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y151,816,206,000 151,816,206,000
SEGURIDAD
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA237,053,966,000 237,053,966,000
102DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA4,500,170,000 4,500,170,000
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD13,928,000,000 13,928,000,000
400 INTERSUBSECTORIAL600,000,000 600,000,000
COMUNICACIONES
608 TRANSPORTE AEREO3,354,000,000 3,354,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,106,080,068,000 106,080,068,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y79,170,078,000 79,170,078,000
SEGURIDAD
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA9,269,970,000 9,269,970,000
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE15,640,020,000 15,640,020,000
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,000,000,000 2000,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE2,746,8 80,000 2,746,880,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
406SERVICIOS DE VALOR AGREGADO2,746,880,000 2,746,880,000
EN COMUNICACIONES
310 DIVULGACION, ASISTENCIA942,700,000 942,700,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y499,500,000 499,500,000
SEGURIDAD
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA443,200,000 443,200,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION3,331,589,159,783 3,331,589,159,783
SECCION: 1503
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO576,051,182,92444,614,827,000 620,666,009,924
TOTAL PRESUPUESTO SECCION576,051,182,92444,614,827,000 620,666,009,924
SECCION: 1504
FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 140,716,296,460 140,716,296,460
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 140,716,296,460140,716,296,460
SECCION: 1505
FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 76,424,686,023 76,424,686,023
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 76,424,686,023 76,424,686,023
SECCION: 1506
FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 56,890,851,219 56,890,851,219
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 1,769,870,0001,769,870,000
111 CONSTRUCCION DE 1,089,200,0001,089,200,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 1,089,200,000 1,089,200,000
SEGURIDAD
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 632,370,000 632,370,000
PROPIA DEL SECTOR
100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 632,370,000 632,370,000
SEGURIDAD
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 48,300,000 48,300,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 48,300,000 48,300,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 58,660,721,219 58,660,721,219< /o:p>
SECCION: 1507
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 16,331,429,170 16,331,429,170
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 5,946,400,0005,946,400,000
111 CONSTRUCCION DE 2,600,000,0002,600,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 2,600,000,000 2,600,000,000
SEGURIDAD
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 3,200,000,000 3,200,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 3,200,000,000 3,200,000,000
SEGURIDAD
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 146,400,000146,400,000
100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 146,400,000 146,400,000
SEGURIDAD
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 22,277,829,170 22,277,829,170
SECCION: 1508
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO5,485,482,165181,500,000 5,666,982,165
C.PRESUPUESTO DE INVERSION600,000,000 600,000,000
111 CONSTRUCCION DE600,000,000 600,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
103 DEFENSA CIVIL600,000,000 600,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION6,085,482,165181,500,000 6,266,982,165
SECCION: 1510
CLUB MILITAR DE OFICIALES
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 17,191,500,000 17,191,500,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 1818,900,0001,818,900,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 554,000,000 554,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
100INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y 554,000,000 554,000,000
SEGURIDAD
640 INVERSIONES Y APORTES 1,264,900,0001,264,900,000
FINANCIEROS
1302 BIENESTAR SOCIAL A 1,264,900,000 1,264,900,000
TRABAJADORES
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 19,010,400,000 19,010,400,000
SEC CION: 1511
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO632,846,646,81873,602,785,184 706,449,432,002
TOTAL PRESUPUESTO SECCION632,846,646,81873,602,785,184 706,449,432,002
SECCION: 1512
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 257,774,093,000 257,774,093,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 257,774,093,000 257,774,093,000
SECCION: 1519
HOSPITAL MILITAR
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO9,828,357,00086,054,567,000 95,882,924,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION10,817,290,00010,817,290,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO1,424,700,000 1,424,700,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD1,424,700,000 1,424,700,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE8,418,290,000 8,418,290,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD8,418,290,000 8,418,290,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE974,300,000 974,300,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD974,300,000 974,300,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION20,645,647,00086,054,567,000 106,700,214,000
SECCION: 1601
POLICIA NACIONAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,086,078,081,883 2086,078,081,883
C.PRESUPUESTO DE INVERSION100,151,452,000 100,151,452,000
111 CONSTRUCCION DE39,252,944,825 39,252,944,825
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA35,752,944,825 35,752,944,825
705 EDUCACION SUPERIOR3,500,000,000 3,500,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO2,500,000,000 2,500,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA1,000,000,000 1,000,000,000
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION500,000,000 500,000,000
705 EDUCACION SUPERIOR1,000,000,000 1,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE53,982,907,175 53,982,907,175
EQUIP OS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA44,879,800,000 44,879,800,000
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD3,076,107,175 3,076,107,175
608 TRANSPORTE AEREO6,027,000,000 6,027,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE2,149,500,000 2,149,500,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA2,149,500,000 2,149,500,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA2,266,100,000 2,266,100,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
101DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA891,100,000 891,100,000
705 EDUCACION SUPERIOR240,100,000 240,100,000
707 EDUCACION ESPECIAL685,900,000 685,900,000
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO449,000,000 449,000,000
COMUNITARIO
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,186,229,533,883 2,186,229,533,883
SECCION: 1701
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO87,473,511,263 87,473,511,263
C.PRESUPUESTO DE INVERSION383,827,736,000 383,827,736,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA5,824,900,000 5,824,900,000
PROPIA DEL SECTOR
1100 INTERSUBSECTORIAL5,824,900,000 5,824,900,000
AGROPECUARIO
310 DIVULGACION, ASISTENCIA20,200,000,000 20,200,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1100 INTERSUBSECTORIAL20,200,000,000 20,200,000,000
AGROPECUARIO
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL10,000,000,000 10,000,000,000
DEL RECURSO HUMANO
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO10,000,000,000 10,000,000,000
COMUNITARIO
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA90,291,760,000 90,291,760,000
Y ESTUDIOS
1100 INTERSUBSECTORIAL90,291,760,000 90,291,760,000
AGROPECUARIO
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION7,792,000,000 7,792,000,000
PARA PROCESAMIENTO
1100 INTERSUBSECTORIAL7,792,000,000 7,792,000,000
AGROPECUARIO
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y107,300,000,000 107,300,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
1106 COMERCIALIZACION107,300,000,000 107,300,000,000
610 CREDITOS 80,365,100,000 80,365,100,000
1100 INTERSUBSECTORIAL80,365,100,000 80,365,100,000
AGROPECUARIO
620 SUBSIDIOS DIRECTOS40,000,000,000 40,000,000,000
1401SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL40,000,000,000 40,000,000,000
630 TRANSFERENCIAS20,553,976,000 20,553,976,000
902 MANEJO16,200,000,000 16,200,000,000
1100 INTERSUBSECTORIAL4,353,976,000 4,353,976,000
AGROPECUARIO
650 CAPITALIZACION1,500,000,000 1,500,000,000
1106 COMERCIALIZACION1,500,000,000 1,500,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION471,301,247,263 471,301,247,263
SECCION: 1702
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO44,349,165,0002,854,600,00047,203,765,000
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA278,300,000 278,300,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION6,413,600,00014,858,600,00021,272,200,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO348,000,000300,000,000 648,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
1100 INTERSUBSECTORIAL348,000,000300,000,000 648,000,000
AGROPECUARIO
310 DIVULGACION, ASISTENCIA 600,000,000600,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1100 INTERSUBSECTORIAL 600,000,000 600,000,000
AGROPECUARIO
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION475,600,000 475,600,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
1100 INTERSUBSECTORIAL400,000,000 400,000,000
AGROPECUARIO
1102PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO75,600,000 75,600,000
PECUARIO
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y5,590,000,00013,958,600,000 19,548,600,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
1100 INTERSUBSECTORIAL5,590,000,00013,958,600,00019,548,600,000
AGROPECUARIO
TOTAL PRESUPUESTO SECCION51,041,065,00017,713,200,000 68,754,265,000
SECCION: 1703
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO47,675,936,0003,327,192,000 51,003,128,000
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA885,900,000 885,900,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION12,727,880,0004,840,500,00017,568,380,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA3,847,880,0001,656,000,000 5,503,880,000
PROPIA DEL SECTOR
1107 TENENCIA DE LA TIERRA3,847,880,0001,656,000,000 5,503,880,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA 340,500,000340,500,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA 340,500,000 340,500,000
COMUNIDAD
620 SUBSIDIOS DIRECTOS8,880,000,0002,844,000,00011,724,000,000
1107 TENENCIA DE LA TIERRA8,880,000,0002,844,000,000 11,724,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION61,289,716,0008,167,692,000 69,457,408,000
SECCION: 1705
INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS – INAT
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO13,049,129,000 13,049,129,000
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA18,178,400,000 18,178,400,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION45,000,010,0005,492,776,00050,492,786,000
111 CONSTRUCCION DE42,051,410,0002,510,976,00044,562,386,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
1101PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO42,051,410,0002,510,976,000 44,562,386,000
AGRICOLA
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 200,000,000 200,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
1101PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO 200,000,000 200,000,000
AGRICOLA
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 109,800,000 109,800,000
DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
1101PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO 109,800,000 109,800,000
AGRICOLA
310 DIVULGACION, ASISTENCIA2,898,600,00050,000,000 2,948,600,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1100 INTERSUBSECTORIAL2,898,600,000 2,898,600,000
AGROPECUARIO
1101PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO 50,000,000 50,000,000
AGRICOLA
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION50,000,0002,622,000,000 2,672,000,000
1101PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO50,000,0002,622,000,000 2,672,000,000
AGRICOLA
TOTAL PRESUPUESTO SECCION76,227,539,0005,492,776,00081,720,315,000
SECCION: 1706
FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL – DRI
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO4,853,934,649 4,853,934,649
C.PRESUPUESTO DE INVERSION70,000,000,00070,000,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL65,000,000,000 65,000,000,000
DEL RECURSO HUMANO
1100 INTERSUBSECTORIAL65,000,000,000 65,000,000,000
AGROPECUARIO
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y5,000,000,000 5,000,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
1100 INTERSUBSECTORIAL5,000,000,000 5,000,000,000
AGROPECUARIO
TOTAL PRESUPUESTO SECCION74,853,934,649 74,853,934,649
SECCION: 1712
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA – INPA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO5,857,438,500204,700,000 6,062,138,500
C.PRESUPUESTO DE INVERSION2,510,320,0002,591,589,000 5,101,909,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO351,000,000400,000,000 751,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
</span>1104PESCA Y ACUICULTURA351,000,000400,000,000751,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA627,000,000500,000,0001,127,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1104 PESCA Y ACUICULTURA627,000,000500,000,000 1,127,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA276,000,000310,000,000 586,000,000
Y ESTUDIOS
1104 PESCA Y ACUICULTURA276,000,000310,000,000 586,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION200,000,000300,000,000500,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
1104 PESCA Y ACUICULTURA200,000,000300,000,000 500,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y1,056,320,0001,081,589,000 2,137,909,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
1104 PESCA Y ACUICULTURA1,056,320,0001,081,589,000 2,137,909,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION8,367,758,5002,796,289,000 11,164,047,500
SECCION: 1801
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,902,374,617,300 2,902,374,617,300
C.PRESUPUESTO DE INVERSION180,620,440,000 180,620,440,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE400,000,000 400,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y400,000,000 400,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
310 DIVULGACION, ASISTENCIA820,000,000 820,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y820,000,000 820,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA193,140,000 193,140,000
Y ESTUDIOS
1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y193,140,000 193,140,000
SEGURIDAD SOCIAL
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION1,000,000,000 1,000,000,000
PARA PROCESAMIENTO
1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y1,000,000,000 1,000,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
630 TRANSFERENCIAS178,207,300,000 178,207,300,000
1302 BIENESTAR SOCIAL A178,207,300,000 178,207,300,000
TRABAJADORES
TOTAL PRESUPUESTO SECCION3,082,995,057,300 3,082,995,057,300
SECCION: 1804
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 62,591,781,000 62,591,781,000
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 188,600,000 188,600,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 570,827,200,000570,827,200,000
111 CONSTRUCCION DE 5,200,000,0005,200,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
704 CAPACITACION TECNICA NO 5,200,000,000 5,200,000,000
PROFESIONAL
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 8,000,000,000 8,000,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
704 CAPACITACION TECNICA NO 8,000,000,000 8,000,000,000
PROFESIONAL
310 DIVULGACION, ASISTENCIA 350,847,900,000350,847,900,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
704 CAPACITACION TECNICA NO 339,103,900,000 339,103,900,000
PROFESIONAL
1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y 11,744,000,000 11,744,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 70,512,900,000 70,512,900,000
DEL RECURSO HUMANO
1302 BIENESTAR SOCIAL A 70,512,900,000 70,512,900,000
TRABAJADORES
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA 106,874,000,000 106,874,000,000
Y ESTUDIOS
704 CAPACITACION TECNICA NO 106,874,000,000 106,874,000,000
PROFESIONAL
610 CREDITOS 27,892,400,00027,892,400,000
1302 BIENESTAR SOCIAL A 27,892,400,000 27,892,400,000
TRABAJADORES
620 SUBSIDIOS DIRECTOS 1,500,000,0001,500,000,000
1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y 1,500,000,000 1,500,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 633,607,581,000 633,607,581,000
SECCION: 1805
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO110,045,361,00025,770,285,000 135,815,646,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION110,045,361,000 25,770,285,000 135,815,646,000
SECCION: 1808
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 27,746,823,000 27,746,823,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 9,825,726,0009,825,726,000
640 INVERSIONES Y APORTES 9,825,726,0009,825,726,000
FINANCIEROS
1302 BIENESTAR SOCIAL A 9,825,726,000 9,825,726,000
TRABAJADORES
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 37,572,549,000 37,572,549,000
SECCION: 1809
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO224,316,124,00034,326,000,000 258,642,124,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION224,316,124,000 34,326,000,000 258,642,124,000
SECCION: 1901
MINISTERIO DE SALUD
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO181,709,272,116 181,709,272,116
C.PRESUPUESTO DE INVERSION836,532,551,672 836,532,551,672
310 DIVULGACION, ASISTENCIA5,200,000,000 5,200,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD5,200,000,000 5,200,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL11,109,972,000 11,109,972,000
DEL RECURSO HUMANO
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD5,518,360,000 5,518,360,000
301 PREVENCION EN SALUD5,591,612,000 5,591,612,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA6,900,000,000 6,900,000,000
Y ESTUDIOS
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD6,000,000,000 6,000,000,000
303SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE900,000,000 900,000,000
SALUD
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION11,044,690,000 11,044,690,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD11,044,690,000 11,044,690,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y300,000,000 300,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
301 PREVENCION EN SALUD300,000,000 300,000,000
530 ATENCION, CONTROL Y200,000,000 200,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD200,000,000 200,000,000
630 TRANSFERENCIAS801,777,889,672 801,777,889,672
304SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD801,777,889,672 801,777,889,672
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,018,241,823,788 1,018,241,823,788
SECCION: 1903
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO8,120,151,570633,397,100 8,753,548,670
C.PRESUPUESTO DE INVERSION55,660,869,328920,060,000 56,580,929,328
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,800,000,000314,700,0001,114,700,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD800,000,000314,700,000 1,114,700,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL53,010,869,328 53,010,869,328
DEL RECURSO HUMANO
301 PREVENCION EN SALUD53,010,869,328 53,010,869,328
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA850,000,000353,360,000 1,203,360,000
Y ESTUDIOS
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD850,000,000353,360,000 1,203,360,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION1,000,000,000252,000,000 1,252,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD1,000,000,000252,000,000 1,252,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION63,781,020,8981,553,457,10065,334,477,998
SECCION: 1904
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 143,094,565,959 143,094,565,959
C.PRESUPUESTO DE INVERSION8,205,000,000899,587,088,000 907,792,088,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6,100,000,000 6,100,000,000
DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 6,100,000,000 6,100,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 3,810,038,000 3,810,038,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 3,810,038,000 3,810,038,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA 6,944,300,0006,944,300,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 6,944,300,000 6,944,300,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL8,205,000,000880,232,750,000 888,437,750,000
DEL RECURSO HUMANO
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,200,000,000 1,200,000,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA8,205,000,000879,032,750,000 887,237,750,000
COMUNIDAD
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA 1,500,000,000 1,500,000,000
Y ESTUDIOS
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,500,000,000 1,500,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 1,000,000,000 1,000,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,000,000,000 1,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION8,205,000,0001,042,681,653,959 1,050,886,653,959
SECCION: 1910
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO6,344,461,8446,000,000,00012,344,461,844
C.PRESU PUESTO DE INVERSION2,000,000,000 2000,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE700,000,000 700,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD700,000,000 700,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION700,000,000 700,000,000
PARA PROCESAMIENTO
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD700,000,000 700,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y600,000,000 600,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD600,000,000 600,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION8,344,461,8446,000,000,000 14,344,461,844
SECCION: 1912
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS – INVIMA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4,527,810,202 4,527,810,202
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 5,904,122,0005,904,122,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 500,000,000 500,000,000
PROPIA DEL SECTOR
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 500,000,000 500,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,604,000,000 1,604,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,604,000,000 1,604,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA 300,172,000300,172,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 300,172,000 300,172,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA 300,000,000 300,000,000
Y ESTUDIOS
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 300,0 00,000300,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 1,000,000,000 1,000,000,000
PARA PROCESAMIENTO
301 PREVENCION EN SALUD 1,000,000,000 1,000,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 2,199,950,000 2,199,950,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
301 PREVENCION EN SALUD 2,199,950,000 2,199,950,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 10,431,932,202 10,431,932,202
SECCION: 2001
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO81,046,423,186 81,046,423,186
C.PRESUPUESTO DE INVERSION127,559,400,000 127,559,400,000
111 CONSTRUCCION DE70,408,000,000 70,408,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA1,400,000,000 1,400,000,000
ARTESANAL
1200INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO56,540,500,000 56,540,500,000
BASICO
1201ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO12,467,500,000 12,467,500,000
113 MEJORAMIE NTO Y MANTENIMIENTO7,879,460,000 7,879,460,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
1200INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO7,879,460,000 7,879,460,000
BASICO
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE2,000,000,000 2000,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y2,000,000,000 2000,000,000
COMERCIO
221ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE820,000,000 820,000,000
EQUIP OS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
206 TURISMO820,000,000 820,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA5,964,320,000 5,964,320,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y1,214,320,000 1,214,320,000
COMERCIO
202PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA450,000,000 450,000,000
204 COMERCIO INTERNO500,000,000 500,000,000
206TURISMO2,200,000,0002,200,000,000
1200INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO1,600,000,000 1,600,000,000
BASICO
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL600,000,000 600,000,000
DEL RECURSO HUMANO
201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA600,000,000 600,000,000
ARTESANAL
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA650,000,000 650,000,000
Y ESTUDIOS
202PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA100,000,000 100,000,000
204 COMERCIO INTERNO150,000,000 150,000,000
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO400,000,000 400,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION300,000,000 300,000,000
PARA PROCESAMIENTO
1400INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA300,000,000 300,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION2,790,000,000 2,790,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
206 TURISMO250,000,000 250,000,000
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO540,000,000 540,000,000
1200INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO2,000,000,000 2000,000,000
BASICO
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y36,147,620,000 36,147,620,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
200INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y400,000,000 400,000,000
COMERCIO
201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA20,000,000,000 20,000,000,000
ARTESANAL
1201ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO1,440,000,000 1,440,000,000
1400INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA3,540,000,000 3,540,000,000
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA10,767,620,000 10,767,620,000
COMUNIDAD
TOTAL PRESUPUESTO SECCION208,605,823,186 208,605,823,186
SECCION: 2003
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA
-INURBE-
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO13,224,687,0003,226,800,000 16,451,487,000
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 59,900,000 59,900,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION147,000,000,00010,000,000,000 157,000,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS 147,000,000,000 10,000,000,000 157,000,000,000
1402SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA147,000,000,000 10,000,000,000 157,000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION160,224,687,000 13,286,700,000 173,511,387,000
SECCION: 2020
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 41,889,000,000 41,889,000,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 5,826,169,0005,826,169,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 5,212,426,000 5,212,426,000
PROPIA DEL SECTOR
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 5,212,426,000 5,212,426,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 613,743,000 613,743,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 613,743,000 613,743,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 47,715,169,000 47,715,169,000
SECCION: 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO
DE CREDITO TERRITORIAL ICT
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 8,264,384,000 8,264,384,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 2,104,000,0002,104,000,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 2,104,000,000 2,104,000,000
DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
1402SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 2,104,000,000 2,104,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 10,368,384,000 10,368,384,000
SECCION: 2101
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO39,156,318,637 39,156,318,637
C.PRESUPUESTO DE INVERSION170,569,375,000 170,569,375,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO751,153,000 751,153,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
406SERVICIOS DE VALOR AGREGADO751,153,000 751,153,000
EN COMUNICACIONES
310 DIVULGACION, ASISTENCIA500,000,000 500,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
207 MINERIA500,000,000 500,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION2,551,442,000 2,551,442,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINI STRACION DEL ESTADO
207 MINERIA551,442,000 551,442,000
500INTERSUBSECTORIAL ENERGIA2,000,000,000 2000,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS129,600,000,000 129,600,000,000
500INTERSUBSECTORIAL ENERGIA129,600,000,000 129,600,000,000
630 TRANSFERENCIAS37,166,780,000 37,166,780,000
500INTERSUBSECTORIAL ENERGIA37,166,780,000 37,166,780,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION209,725,693,637 209,725,693,637
SECCION: 2103
INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA,
MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR – INGEOMINAS
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO14,629,260,000525,800,000 15,155,060,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION2,750,000,0007,999,738,000 10,749,738,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA2,750,000,0006,260,989,000 9,010,989,000
Y ESTUDIOS
207 MINERIA950,000,0005,560,989,000 6,510,989,000
903 MITIGACION1,800,000,000700,000,000 2,500,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 1,738,749,000 1,738,749,000
PARA PROCESAMIENTO
207 MINERIA 1,738,749,000 1,738,749,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION17,379,260,0008,525,538,00025,904,798,000
SECCION: 2109
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA – UPME
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 3,048,158,950 3,048,158,950
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 8,079,992,9508,079,992,950
310 DIVULGACION, ASISTENCIA 1,400,000,0001,400,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
500INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,400,000,000 1,400,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA 1,750,000,000 1,750,000,000
Y ESTUDIOS
207MINERIA800,000,000800,000,000
500INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 950,000,000 950,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 1,200,000,000 1,200,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
207 MINERIA 1,200,000,000 1,200,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y3,729,992,9503,729,992,950
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
500INTERSUBSECTORIAL ENERGIA1,729,992,9501,729,992,950
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2000,000,000 2000,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 11,128,151,900 11,128,151,900
SECCION: 2110
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS – IPSE
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO32,284,509,0006,044,200,000 38,328,709,000
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA17,580,700,000 17,580,700,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION18,026,920,00018,026,920,000
111 CONSTRUCCION DE7,945,461,000 7,945,461,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
503 SUBTRANSMISION ELECTRICA 7,945,461,000 7,945,461,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO8,000,000,000 8,000,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
500INTERSUBSECTORIAL ENERGIA8,000,000,000 8,000,000,000
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION2,081,459,000 2081,459,000
501 GENERACION ELECTRICA2,081,459,000 2081,459,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION67,892,129,0006,044,200,00073,936,329,000
SECCION: 2201
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENT O2,143,989,604,412 2,143,989,604,412
C.PRESUPUESTO DE INVERSION111,030,787,000 111,030,787,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO5,000,000,000 5,000,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION5,000,000,000 5,000,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA48,740,000,000 48,740,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION48,540,000,000 48,540,000,000
703 EDUCACION SECUNDARIA200,000,000 200,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL500,000,000 500,000,000
DEL RECURSO HUMANO
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION500,000,000 500,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS19,903,700,000 19,903,700,000
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION18,460,310,000 18,460,310,000
703 EDUCACION SECUNDARIA1,443,390,000 1,443,390,000
640 INVERSIONES Y APORTES36,887,087,00036,887,087,000
FINANCIEROS
705 EDUCACION SUPERIOR36,887,087,000 36,887,087,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,255,020,391,412 2,255,020,391,412
SECCION: 2202
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 22,407,765,820 22,407,765,820
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA11,944,101,903 11,944,101,903
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 19,592,500,00019,592,500,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 3,030,840,000 3,030,840,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
705 EDUCACION SUPERIOR 3,030,840,000 3,030,840,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA 13,030,800,000 13,030,800,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 3,000,000,000 3,000,000,000
705 EDUCACION SUPERIOR 10,030,800,000 10,030,800,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA 2,300,000,000 2,300,000,000
Y ESTUDIOS
705 EDUCACION SUPERIOR 2,300,000,000 2,300,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y1,230,860,0001,230,860,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
705 EDUCACION SUPERIOR 1,230,860,000 1,230,860,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION11,944,101,90342,000,265,820 53,944,367,723
SECCION: 2203
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS
EN EL EXTERIOR (ICETEX)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 15,623,329,140 15,623,329,140
C.PRESUPUESTO DE INVERSION22,882,000,000111,177,349,000 134,059,349,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,500,000,000 1,500,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTR OS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 1,500,000,000 1,500,000,000
610 CREDITOS 22,882,000,000109,677,349,000132,559,349,000
300 INTERSUBSECTORIAL SALUD5,000,000,000 5,000,000,000
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 1,500,000,000 1,500,000,000
705 EDUCACION SUPERIOR17,882,000,000108,177,349,000 126,059,349,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION22,882,000,000126,800,678,140 149,682,678,140
SECCION: 2205
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO4,664,398,0541,961,800,0006,626,198,05 4
C.PRESUPUESTO DE INVERSION21,592,000,0006,992,000,00028,584,000,000
111 CONSTRUCCION DE12,000,000,000 12,000,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
708RECREACION, EDUCACION FISICA Y12,000,000,000 12,000,000,000
DEPORTE
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO300,000,000 300,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
708RECREACION, EDUCACION FISICA Y300,000,000 300,000,000
DEPORTE
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,200,000,000400,000,000600,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
708RECREACION, EDUCACION FISICA Y200,000,000400,000,000 600,000,000
DEPORTE
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE200,000,000 200,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
708RECREACION, EDUCACION FISICA Y200,000,000 200,000,000
DEPORTE
310 DIVULGACION, ASISTENCIA8,792,000,0006,592,000,000 15,384,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
708RECREACION, EDUCACION FISICA Y8,792,000,0006,592,000,000 15,384,000,000
DEPORTE
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION100,000,000 100,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
708RECREACION, EDUCACION FISICA Y100,000,000 100,000,000
DEPORTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 26,256,398,0548,953,800,00035,210,198,054
SECCION: 2208
INSTITUTO CARO Y CUERVO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,290,317,43398,000,000 2,388,317,433
C.PRESUPUESTO DE INVERSION162,000,000 162,000,000
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA21,600,000 21,600,000
ADMINISTRATIVA
709 ARTE Y CULTURA21,600,000 21,600,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE32,400,000 32,400,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
709 ARTE Y CULTURA32,400,000 32,400,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA108,000,000 108,000,000
Y ESTUDIOS
709 ARTE Y CULTURA108,000,000 108,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,452,317,43398,000,000 2,550,317,433
SECCION: 2209
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,733,142,77252,800,000 1,785,942,772
C.PRESUPUESTO DE INVERSION382,000,000187,500,000569,500,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA227,000,00057,000,000284,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
705 EDUCACION SUPERIOR25,000,00026,000,000 51,000,000
707 EDUCACION ESPECIAL202,000,00031,000,000 233,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL25,000,00037,500,000 62,500,000
DEL RECURSO HUMANO
301 PREVENCION EN SALUD15,000,00017,500,000 32,500,000
1300INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y10,000,00020,000,000 30,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA100,000,00081,000,000 181,000,000
Y ESTUDIOS
707 EDUCACION ESPECIAL100,000,00081,000,000 181,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y30,000,00012,000,000 42,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION30,000,00012,000,000 42,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,115,142,772240,300,000 2,355,442,772
SECCION: 2210
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,311,483,69820,168,000 2,331,651,698
C.PRESUPUESTO DE INVERSION424,300,000 180,000,000604,300,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE238,000,00056,000,000 294,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
707 EDUCACION ESPECIAL238,000,00056,000,000 294,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA102,000,00079,000,000181,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
707 EDUCACION ESPECIAL102,000,00079,000,000 181,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA84,300,00045,000,000 129,300,000
Y ESTUDIOS
707 EDUCACION ESPECIAL 84,300,000 45,000,000 129,300,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,735,783,698200,168,000 2,935,951,698
SECCION: 2211
INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO – MEDELLIN
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO4,924,997,915619,100,000 5,544,097,915
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA173,475,000 173,475,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 500,000,000500,000,000
111 CONSTRUCCION DE 366,609,000366,609,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
705 EDUCACION SUPERIOR 366,609,000 366,609,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 133,391,000 133,391,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 133,391,000 133,391,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION5,098,472,9151,119,100,000 6,217,572,915
SECCION: 2213
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION “JORGE ELIECER GAITAN”
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO530,163,0607,400,000 537,563,060
C.PRESUPUESTO DE INVERSION240,000,000 240,000,000
111 CONSTRUCCION DE100,000,000 100,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
709 ARTE Y CULTURA100,000,000 100,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,40,000,00040,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
709 ARTE Y CULTURA40,000,000 40,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA100,000,000 100,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
709 ARTE Y CULTURA100,000,000 100,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION770,163,0607,400,000 777,563,060
SECCION: 2226
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA – UNAD
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO7,985,759,6309,542,547,09017,528,306,720
C.PRESUPUESTO DE INVERSION1,203,649,00012,476,079,00013,679,728,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 3,840,945,000 3,840,945,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
705 EDUCACION SUPERIOR 3,840,945,000 3,840,945,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA541,346,0005,281,901,000 5,823,247,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
705 EDUCACION SUPERIOR541,346,0005,281,901,000 5,823,247,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA360,691,000810,804,000 1,171,495,000
Y ESTUDIOS
705 EDUCACION SUPERIOR360,691,000810,804,000 1,171,495,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y301,612,0002,542,429,000 2,844,041,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
705 EDUCACION SUPERIOR301,612,0002,542,429,000 2,844,041,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION9,189,408,63022,018,626,09031,208,034,720
SECCION: 2227
COLEGIO BOYACA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,980,999,665602,700,000 3,583,699,665
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,980,999,665602,700,000 3,583,699,665
SECCION: 2229
RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO211,667,788188,000,000 399,667,788
TOTAL PRESUPUESTO SECCION211,667,788188,000,000399,667,788
SECCION: 2230
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,843,006,3901,428,319,0003,271,325,390
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,843,006,3901,428,319,000 3,271,325,390
SECCION: 2231
COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,601,013,039766,000,000 2,367,013,039
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,601,013,039766,000,000 2,367,013,039
SECCION: 2232
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,147,724,406500,000,000 1,647,724,406
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,147,724,406500,000,000 1,647,724,406
SECCION: 2234
INSTITUTO TECNICO CENTRAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO3,431,130,3471,580,820,0005,011,950,347
TOTAL PRESUPUESTO SECCION3,431,130,3471,580,820,000 5,011,950,347
SECCION: 2235
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA – ISER
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,917,957,334816,313,522 2,734,270,856
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,917,957,334816,313,522 2,734,270,856
SECCION: 2236
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,408,576,421320,000,000 1,728,576,421
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,408,576,421320,000,000 1,728,576,421
SECCION: 2237
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,229,800,137195,300,000 1,425,100,137
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,229,800,137195,300,000 1,425,100,137
SECCION: 2238
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES
Y PROVIDENCIA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO594,569,364264,405,360 858,974,724
TOTAL PRESUPUESTO SECCION594,569,364264,405,360858,974,724
SECCION: 2239
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
DE SAN JUAN DEL CESAR
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,115,130,304210,900,000 1,326,030,304
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,115,130,304210,900,000 1,326,030,304
SECCION: 2240
INSTITUTO TECNICO AGRICOLA – ITA – DE BUGA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,429,163,770181,126,627 1,610,290,397
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,429,163,770181,126,627 1,610,290,397
SECCION: 2241
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,975,992,606661,000,000 3,636,992,606
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,975,992,606661,000,000 3,636,992,606
SECCION: 2242
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO “SIMON RODRIGUEZ” DE CALI
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,539,783,247331,000,000 1870,783,247
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,539,783,247331,000,000 1870,783,247
SECCION: 2243
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL “ORIENTE DE CALDAS”
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO878,324,663341,800,000 1,220,124,663
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 878,324,663341,800,000 1,220,124,663
SECCION: 2244
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA
“LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO”
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO751,913,00370,000,000 821,913,003
TOTAL PRESUPUESTO SECCION751,913,00370,000,000 821,913,003
SECCION: 2245
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO902,586,62257,278,000 959,864,622
C.PRESUPUESTO DE INVERSION108,000,000123,032,000231,032,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE108,000,000123,032,000 231,032,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
700INTERSUBSECTORIAL EDUCACION43,200,00063,032,000 106,232,000
709 ARTE Y CULTURA64,800,00060,000,000 124,800,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,010,586,622180,310,000 1,190,896,622
SECCION: 2252
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO900,752,250325,211,000 1,225,963,250
TOTAL PRESUPUESTO SECCION900,752,250325,211,0001,225,963,250
SECCION: 2253
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,384,624,892392,000,000 2,776,624,892
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,384,624,892392,000,000 2,776,624,892
SECCION: 2254
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD – ATLANTICO ITSA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,132,799,860975,600,000 2,108,399,860
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,132,799,860975,600,000 2,108,399,860
SECCION: 2255
CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD – CEADS
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,939,521,218255,630,000 2,195,151,218
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,939,521,218255,630,000 2,195,151,218
SECCION: 2301
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO17,662,547,838 17,662,547,838
C.PRESUPUESTO DE INVERSION2,000,000,000 2000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE500,000,000 500,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
400 INTERSUBSECTORIAL500,000,000 500,000,000
COMUNICACIONES
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION1,500,000,000 1,500,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
400 INTERSUBSECTORIAL1,500,000,000 1,500,000,000
COMUNICACIONES
TOTAL PRESUPUESTO SECCION19,662,547,838 19,662,547,838
SECCION: 2306
FONDO DE COMUNICACIONES
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 4,339,500,000 4,339,500,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 125,900,800,000125,900,800,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 1850,000,000 1850,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
400 INTERSUBSECTORIAL 1850,000,000 1850,000,000
COMUNICACIONES
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 100,055,299,000 100,055,299,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
400 INTERSUBSECTORIAL 100,055,299,000 100,055,299,000
COMUNICACIONES
310 DIVULGACION, ASISTENCIA 12,354,074,00012,354,074,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
400 INTERSUBSECTORIAL 12,354,074,000 12,354,074,000
COMUNICACIONES
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA 3,052,084,000 3,052,084,000
Y ESTUDIOS
400 INTERSUBSECTORIAL 3,052,084,000 3,052,084,000
COMUNICACIONES
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 700,000,000 700,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
400 INTERSUBSECTORIAL 700,000,000 700,000,000
COMUNICACIONES
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y7,889,343,0007,889,343,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
401 CORREO 7,889,343,000 7,889,343,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 130,240,300,000 130,240,300,000
SECCION: 2307
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 103,223,700,000 103,223,700,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 103,223,700,000 103,223,700,000
SECCION: 2401
MINISTERIO DE TRANSPORTE
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO81,671,329,065 81,671,329,065
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA113,319,700,000 113,319,700,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION111,523,610,000 111,523,610,000
111 CONSTRUCCION DE6,600,000,000 6,600,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE3,400,000,000 3,400,000,000
606 TRANSPORTE FLUVIAL3,200,000,000 3,200,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO97,823,610,000 97,823,610,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE400,000,000 400,000,000
605 TRANSPORTE FERREO87,223,610,000 87,223,610,000
606 TRANSPORTE FLUVIAL1,000,000,000 1,000,000,000
607 TRANSPORTE MARITIMO9,200,000,000 9,200,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE1,050,000,000 1,050,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE1,050,000,000 1,050,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE1,000,000,000 1,000,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE1,000,000,000 1,000,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA1,100,000,000 1,100,000,000
Y ESTUDIOS
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE1,100,000,000 1,100,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION300,000,000 300,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE300,000,000 300,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y450,000,000 450,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE450,000,000 450,000,000
630 TRANSFERENCIAS3,200,000,000 3,200,000,000
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE3,200,000,000 3,200,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION306,514,639,065 306,514,639,065
SECCION: 2402
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO39,107,666,00015,898,400,000 55,006,066,000
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA196,424,800,000 196,424,800,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION572,563,883,000614,835,530,000 1,187,399,413,000
111 CONSTRUCCION DE288,813,650,00011,207,500,000300,021,150,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE23,084,000,0004,567,500,000 27,651,500,000
601 RED TRONCAL NACIONAL265,729,650,0001,640,000,000 267,369,650,000
602 RED SECUNDARIA 5,000,000,0005,000,000,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA7,385,000,000 7,385,000,000
PROPIA DEL SECTOR
601 RED TRONCAL NACIONAL7,385,000,000 7,385,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO142,041,188,930533,859,810,000 675,900,998,930
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE45,174,230,00085,969,610,000 131,143,840,000
601 RED TRONCAL NACIONAL89,930,038,930339,932,900,000 429,862,938,930
602 RED SECUNDARIA6,936,920,000107,957,300,000 114,894,220,000
121 CONSTRUCCION DE800,000,000 800,000,000
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE800,000,000 800,000,000
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 300,000,000 300,000,000
ADMINISTRATIVA
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 300,000,000 300,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE1,200,000,00013,000,000,000 14,200,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE1,200,000,00013,000,000,000 14,200,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA 3,000,000,000 3,000,000,000
Y ESTUDIOS
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 3,000,000,000 3,000,000,000
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION4,800,000,0005,000,000,000 9,800,000,000
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE4,800,000,0005,000,000,000 9,800,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y3,825,253,00048,468,220,000 52,293,473,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE3,825,253,00048,468,220,000 52,293,473,000
530 ATENCION, CONTROL Y123,698,791,070 123,698,791,070
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA GESTION DEL
ESTADO
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE123,698,791,070 123,698,791,070
TOTAL PRESUPUESTO SECCION808,096,349,000 630,733,930,0001,438,830,279,000
SECCION: 2403
FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO5,675,300,0002,409,006,0008,084,306,000
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA32,278,800,000 32,278,800,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION50,000,000,00015,991,794,000 65,991,794,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO50,000,000,00015,691,794,000 65,691,794,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE50,000,000,00015,691,794,000 65,691,794,000
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 300,000,000300,000,000
600INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 300,000,000 300,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION87,954,100,00018,400,800,000 106,354,900,000
SECCION: 2412
< b>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 162,376,000,000 162,376,000,000
B.PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,656,000,000 3,656,000,000
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 100,850,600,000100,850,600,000
111 CONSTRUCCION DE 14,027,062,00014,027,062,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
608 TRANSPORTE AEREO 14,027,062,000 14,027,062,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 1,500,000,000 1,500,000,000
PROPIA DEL SECTOR
608 TRANSPORTE AEREO 1,500,000,000 </span>1,500,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 18,105,000,000 18,105,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
608 TRANSPORTE AEREO 18,105,000,000 18,105,000,000
121 CONSTRUCCION DE 318,813,000318,813,000
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
608 TRANSPORTE AEREO 318,813,000 318,813,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 1,000,000,000 1,000,000,000
DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
608 TRANSPORTE AEREO 1,000,000,000 1,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 39,681,108,000 39,681,108,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
608 TRANSPORTE AEREO 39,681,108,000 39,681,108,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, 17,453,818,00017,453,818,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
608 TRANSPORTE AEREO 17,453,818,000 17,453,818,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 1,500,000,000 1,500,000,000
DEL RECURSO HUMANO
608 TRANSPORTE AEREO 1,500,000,000 1,500,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 850,000,000 850,000,000
PARA PROCESAMIENTO
608 TRANSPORTE AEREO 850,000,000 850,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 6,414,799,000 6,414,799,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
608 TRANSPORTE AEREO 6,414,799,000 6,414,799,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 266,882,600,000 266,882,600,000
SECCION: 2501
MINISTERIO PUBLICO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO146,707,449,007 146,707,449,007
C.PRESUPUESTO DE INVERSION5,500,000,000 5,500,000,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA1,925,000,000 1925,000,000
PROPIA DEL SECTOR
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA1,925,000,000 1925,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE2,915,000,000 2,915,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
800INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA2,915,000,000 2,915,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y660,000,000 660,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
800INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA330,000,000 330,000,000
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA330,000,000 330,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION152,207,449,007 152,207,449,007
SECCION: 2502
DEFENSORIA DEL PUEBLO
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO36,431,094,152 36,431,094,152
C.PRESUPUESTO DE INVERSION500,000,000 500,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA500,000,000 500,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
800INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA500,000,000 500,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION36,931,094,152 36,931,094,152
SECCION: 2601
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO144,892,877,248 144,892,877,248
C.PRESUPUESTO DE INVERSION13,500,000,00013,500,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE11,939,000,000 11,939,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO11,939,000,000 11,939,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION1,299,000,000 1,299,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,299,000,000 1,299,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y262,000,000 262,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO262,000,000 262,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION158,392,877,248 158,392,877,248
SECCION: 2602
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO17,334,374,4338,817,537,413 26,151,911,846
TOTAL PRESUPUESTO SECCION17,334,374,4338,817,537,41326,151,911,846
SECCION: 2701
RAMA JUDICIAL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO723,200,801,905 723,200,801,905
C.PRESUPUESTO DE INVERSION41,728,323,00041,728,323,000
111 CONSTRUCCION DE 24,898,600,000 24,898,600,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA24,898,600,000 24,898,600,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE14,229,723,000 14,229,723,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA14,229,723,000 14,229,723,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA2,600,000,000 2,600,000,000
Y ESTUDIOS
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA2,600,000,000 2,600,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION764,929,124,905 764,929,124,905
SECCION: 2801
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO219,936,402,630 219,936,402,630
TOTAL PRESUPUESTO SECCION219,936,402,630 219,936,402,630
SECCION: 2802
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 12,823,097,597 12,823,097,597
C.PRESUPUESTO DE INVERSION 5,000,000,0005,000,000,000
121 CONSTRUCCION DE 1,500,000,0001,500,000,000
INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,500,000,000 1,500,000,000
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 2,100,000,000 2,100,000,000
ADMINISTRATIVA
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 2,100,000,000 2,100,000,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 1,400,000,000 1,400,000,000
DE INFRAESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 1,400,000,000 1,400,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 17,823,097,597 17,823,097,597
SECCION: 2803
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,967,814,765891,482,360 2,859,297,125
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,967,814,765891,482,3602,859,297,125
SECCION: 2901
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO587,300,941,946 587,300,941,946
C.PRESUPUESTO DE INVERSION25,038,848,00025,038,848,000
111 CONSTRUCCION DE4,999,323,000 4,999,323,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA4,999,323,000 4,999,323,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA2,552,525,000 2,552,525,000
PROPIA DEL SECTOR
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA2,552,525,000 2,552,525,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO500,000,000 500,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA500,000,000 500,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE4,000,000,000 4,000,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA4,000,000,000 4,000,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE2,600,000,000 2,600,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA2,600,000,000 2,600,000,000
222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,100,000,000 100,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA100,000,000 100,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y 10,287,000,000 10,287,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA10,287,000,000 10,287,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION612,339,789,946 612,339,789,946
SECCION: 2902
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO39,073,314,739284,420,000 39,357,734,739
C.PRESUPUESTO DE INVERSION3,820,814,000 3,820,814,000
111 CONSTRUCCION DE1,129,000,000 1,129,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA1,129,000,000 1,129,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO280,000,000 280,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA280,000,000 280,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE1,111,814,000 1,111,814,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA1,111,814,000 1,111,814,000
510 ASISTENCIA TEC NICA, DIVULGACION100,000,000 100,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA100,000,000 100,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y1,200,000,000 1,200,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
803ADMINISTRACION DE JUSTICIA1,200,000,000 1,200,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION42,894,128,739284,420,000 43,178,548,739
SECCION: 3001
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO37,103,083,622 37,103,083,622
C.PRESUPUESTO DE INVERSION6,500,000,000 6,500,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,500,000,000 500,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
205 COMERCIO EXTERNO500,000,000 500,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE1,000,000,000 1,000,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
205 COMERCIO EXTERNO1,000,000,000 1,000,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA800,000,000 800,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
205 COMERCIO EXTERNO800,000,000 800,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION4,200,000,000 4,200,000,000
PARA PROCESAMIENTO
205 COMERCIO EXTERNO4,200,000,000 4,200,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION43,603,083,622 43,603,083,622
SECCION: 3201
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO45,534,905,565 45,534,905,565
C.PRESUPUESTO DE INVERSION43,272,690,00043,272,690,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO150,000,000 150,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO150,000,000 150,000,000
AMBIENTE
310 DIVULGACION, ASISTENCIA100,000,000 100,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1001ATENCION DE EMERGENCIAS Y100,000,000 100,000,000
DESASTRES
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA6,470,000,000 6,470,000,000
Y ESTUDIOS
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO4,700,000,000 4,700,000,000
AMBIENTE
901 CONSERVACION1,070,000,000 1,070,000,000
902 MANEJO400,000,000 400,000,000
1101PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO300,000,000 300,000,000
AGRICOLA
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION40,000,000 40,000,000
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 40,000,000 40,000,000
AMBIENTE
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION422,690,000 422,690,000
PARA PROCESAMIENTO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO422,690,000 422,690,000
AMBIENTE
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION130,000,000 130,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO130,000,000 130,000,000
AMBIENTE
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y5,320,000,000 5,320,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO4,520,000,000 4,520,000,000
AMBIENTE
901 CONSERVACION800,000,000 800,000,000
610 CREDITOS 18,390,000,000 18,390,000,000
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO18,390,000,000 18,390,000,000
AMBIENTE
630 TRANSFERENCIAS12,000,000,00012,000,000,000
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO12,000,000,000 12,000,000,000
AMBIENTE
640 INVERSIONES Y APORTES250,000,000 250,000,000
FINANCIEROS
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO250,000,000 250,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION88,807,595,565 88,807,595,565
SECCION: 3202
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO20,714,907,860 20,714,907,860
C.PRESUPUESTO DE INVERSION10,900,000,0002,000,000,00012,900,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 1,500,000,000 1,500,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 1,500,000,000 1,500,000,000
AMBIENTE
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE9,400,000,000 9,400,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO9,400,000,000 9,400,000,000
AMBIENTE
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA 100,000,000 100,000,000
Y ESTUDIOS
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 100,000,000 100,000,000
AMBIENTE
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION1,000,000,000400,000,0001,400,000,000
PARA PROCESAMIENTO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO1,000,000,000400,000,000 1,400,000,000
AMBIENTE
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION500,000,000 500,000,000
PARA PROCESAMIENTO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO500,000,000 500,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION31,614,907,8602,000,000,00033,614,907,860
SECCION: 3204
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
C.PRESUPUESTO DE INVERSION4,150,000,0005,724,000,000 9,874,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO4,150,000,000 4,150,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO4,150,000,000 4,150,000,000
AMBIENTE
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y5,724,000,0005,724,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 5,724,000,000 5,724,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION4,150,000,0005,724,000,000 9,874,000,000
SECCION: 3208
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO107,756,881 107,756,881
TOTAL PRESUPUESTO SECCION107,756,881 107,756,881
SECCION: 3209
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,506,734,789 2,506,734,789
C.PRESUPUESTO DE INVERSION60,000,000 60,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA60,000,000 60,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1500INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO60,000,000 60,000,000
COMUNITARIO
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,566,734,789 2,566,734,789
SECCION: 3210
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA – CORPOURABA
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,848,121,543 1848,121,543
C.PRESUPUESTO DE INVERSION400,000,000 400,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO400,000,000 400,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
901 CONSERVACION250,000,000 250,000,000
902 MANEJO100,000,000 100,000,000
903 MITIGACION50,000,000 50,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,248,121,543 2,248,121,543
SECCION: 3211
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,643,809,231 1,643,809,231
C.PRESUPUESTO DE INVERSION60,000,000 60,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA60,000,000 60,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
1502PARTICIPACION COMUNITARIA60,000,000 60,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,703,809,231 1,703,809,231
SECCION: 3212
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL CHOCO – CODECHOCO
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO890,086,126 890,086,126
C.PRESUPUESTO DE INVERSION500,000,000 500,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE150,000,000 150,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO150,000,000 150,000,000
AMBIENTE
310 DIVULGACION, ASISTENCIA50,000,000 50,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO50,000,000 50,000,000
AMBIENTE
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA300,000,000 300,000,000
Y ESTUDIOS
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO300,000,000 300,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,390,086,126 1,390,086,126
SECCION: 3214
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO988,736,737 988,736,737
C.PRESUPUESTO DE INVERSION60,000,000 60,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA60,000,000 60,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO60,000,000 60,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,048,736,737 1,048,736,737
SECCION: 3215
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,240,299,628 1,240,299,628
C.PRESUPUESTO DE INVERSION60,000,000 60,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA60,000,000 60,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO60,000,000 60,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,300,299,628 1,300,299,628
SECCION: 3216
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO (CORPONARINO)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO898,740,942 898,740,942
C.PRESUPUESTO DE INVERSION400,000,000 400,000,000
111 CONSTRUCCION DE150,000,000 150,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO150,000,000 150,000,000
AMBIENTE
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA250,000,000 250,000,000
Y ESTUDIOS
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO250,000,000 250,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,298,740,942 1,298,740,942
SECCION: 3217
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL
(CORPONOR)
A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,396,470,568 1,396,470,568
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,396,470,568 1,396,470,568
SECCION: 3218
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)
C.PRESUPUESTO DE INVERSION360,000,000 360,000,000
111 CONSTRUCCION DE120,000,000 120,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO120,000,000 120,000,000
AMBIENTE
113 MEJORAMIENTO Y MA NTENIMIENTO90,000,000 90,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO90,000,000 90,000,000
AMBIENTE
310 DIVULGACION, ASISTENCIA150,000,000 150,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO150,000,000 150,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION360,000,000 360,000,000
SECCION: 3219
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,431,364,931 1,431,364,931
C.PRESUPUESTO DE INVERSION360,000,000 360,000,000
111 CONSTRUCCION DE200,000,000 200,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
902 MANEJO200,000,000 200,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO50,000,000 50,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
902 MANEJO50,000,000 50,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y110,000,000 110,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO110,000,000 110,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,791,364,931 1,791,364,931
SECCION: 3221
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,607,555,288 2,607,555,288
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,607,555,288 2,607,555,288
SECCION: 3222
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,793,504,795 1,793,504,795
C.PRESUPUESTO DE INVERSION400,000,000 400,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO400,000,000 400,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO300,000,000 300,000,000
AMBIENTE
902 MANEJO100,000,000 100,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION 2,193,504,795 2,193,504,795
SECCION: 3223
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA –
CORPOAMAZONIA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,265,340,753 1,265,340,753
C.PRESUPUESTO DE INVERSION400,000,000 400,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA215,000,000 215,000,000
Y ESTUDIOS
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO215,000,000 215,000,000
AMBIENTE
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 110,000,000 110,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
902 MANEJO110,000,000110,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y75,000,00075,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO75,000,000 75,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,665,340,753 1,665,3 40,753
SECCION: 3224
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE
DE LA AMAZONIA – CDA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,230,559,208 1,230,559,208
C.PRESUPUESTO DE INVERSION478,000,000 478,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO99,000,000 99,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO99,000,000 99,000,000
AMBIENTE
310 DIVULGACION, ASISTENCIA79,000,000 79,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO79,000,000 79,000,000
AMBIENTE
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA99,000,000 99,000,000
Y ESTUDIOS
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO99,000,000 99,000,000
AMBIENTE
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION99,000,000 99,000,000
PARA PROCESAMIENTO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO99,000,000 99,000,000
AMBIENTE
440 ACTUALIZACION DE INFORM ACION102,000,000 102,000,000
PARA PROCESAMIENTO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO102,000,000 102,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,708,559,208 1,708,559,208
SECCION: 3226
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO
DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA – CORALINA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,243,088,736 1,243,088,736
C.PRESUPUESTO DE INVERSION500,000,000 500,000,000
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA150,000,000 150,000,000
ADMINISTRATIVA
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO150,000,000 150,000,000
AMBIENTE
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y350,000,000 350,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO350,000,000 350,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,743,088,736 1,743,088,736
SECCION: 3227
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO
ESPECIAL LA MACARENA – CORMACARENA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,202,007,734 1,202,007,734
C.PRESUPUESTO DE INVERSION500,000,000 500,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA120,000,000 120,000,000
Y ESTUDIOS
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO120,000,000 120,000,000
AMBIENTE
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION200,000,000 200,000,000
PARA PROCESAMIENTO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO200,000,000 200,000,000
AMBIENTE
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION180,000,000 180,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
1501 ASISTENCIA DIRECTA A LA180,000,000 180,000,000
COMUNIDAD
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,702,007,734 1,702,007,734
SECCION: 3228
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE
– CORPOMOJANA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,179,766,059 1,179,766,059
C.PRESUPUESTO DE INVERSION500,000,000 500,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO150,000,000 150,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO150,000,000 150,000,000
AMBIENTE
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA350,000,000 350,000,000
Y ESTUDIOS
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO250,000,000 250,000,000
AMBIENTE
902 MANEJO100,000,000 100,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,679,766,059 1,679,766,059
SECCION: 3229
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,040,096,386 1,040,096,386
C.PRESUPUESTO DE INVERSION200,000,000 200,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA200,000,000 200,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO200,000,000 200,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,240,096,386 1,240,096,386
SECCION: 3230
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,120,313,178 1,120,313,178
C.PRESUPUESTO DE INVERSION400,000,000 400,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO50,000,000 50,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO50,000,000 50,000,000
AMBIENTE
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA350,000,000 350,000,000
Y ESTUDIOS
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO270,000,000 270,000,000
AMBIENTE
901 CONSERVACION80,000,000 80,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,520,313,178 1,520,313,178
SECCION: 3231
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,029,947,630 1,029,947,630
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,029,947,630 1,029,947,630
SECCION: 3232
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA
(CORANTIOQUIA)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,323,812,236 1,323,812,236
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,323,812,236 1,323,812,236
SECCION: 3233
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO964,929,565 964,929,565
TOTAL PRESUPUESTO SECCION964,929,565 964,929,565
SECCION: 3234
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,082,993,880 1,082,993,880
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,082,993,880 1,082,993,880
SECCION: 3235
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,043,250,830 1,043,250,830
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,043,250,830 1,043,250,830
SECCION: 3236
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO977,629,970 977,629,970
C.PRESUPUESTO DE INVERSION100,000,000 100,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION100,000,000 100,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
1202MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS100,000,000 100,000,000
SOLIDOS Y LIQUIDOS
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,077,629,970 1,077,629,970
SECCION: 3238
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,123,212,675 1,123,212,675
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,123,212,675 1,123,212,675
SECCION: 3239
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO1,000,345,040 1,000,345,040
C.PRESUPUESTO DE INVERSION500,000,000 500,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO100,000,000 100,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO100,000,000 100,000,000
AMBIENTE
310 DIVULGACION, ASISTENCIA280,000,000 280,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO 280,000,000 280,000,000
AMBIENTE
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y120,000,000 120,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO120,000,000 120,000,000
AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO SECCION1,500,345,040 1,500,345,040
SECCION: 3301
MINISTERIO DE CULTURA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO32,534,643,778 32,534,643,778
C.PRESUPUESTO DE INVERSION14,910,000,00014,910,000,000
111 CONSTRUCCION DE1,950,000,000 1950,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
709 ARTE Y CULTURA1,950,000,000 1950,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO4,300,000,000 4,300,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
709 ARTE Y CULTURA4,300,000,000 4,300,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE1,400,000,000 1,400,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
709 ARTE Y CULTURA1,400,000,000 1,400,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA2,900,000,000 2,900,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
709 ARTE Y CULTURA2,900,000,000 2,900,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL500,000,000 500,000,000
DEL RECURSO HUMANO
709 ARTE Y CULTURA500,000,000 500,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA 100,000,000 100,000,000
Y ESTUDIOS
709 ARTE Y CULTURA100,000,000 100,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y1,060,000,000 1,060,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
709 ARTE Y CULTURA1,060,000,000 1,060,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS1,000,000,000 1,000,000,000
709 ARTE Y CULTURA1,000,000,000 1,000,000,000
650 CAPITALIZACION1,700,000,000 1,700,000,000
709 ARTE Y CULTURA1,700,000,000 1,700,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION47,444,643,778 47,444,643,778
SECCION: 3304
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,602,016,039249,280,000 2,851,296,039
C.PRESUPUESTO DE INVERSION290,000,000252,000,000542,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE110,000,00040,000,000 150,000,000
EQUIPOS, MATERIALES,
SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
709 ARTE Y CULTURA110,000,00040,000,000 150,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA150,000,000132,000,000282,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
709 ARTE Y CULTURA150,000,000132,000,000 282,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION30,000,00040,000,000 70,000,000
PARA PROCESAMIENTO
709 ARTE Y CULTURA30,000,00040,000,000 70,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION 40,000,000 40,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO 40,000,000 40,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION2,892,016,039501,280,000 3,393,296,039
SECCION: 3305
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO2,655,989,53496,990,000 2,752,979,534
C.PRESUPUESTO DE INVERSION560,000,000 560,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO170,000,000 170,000,000
DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL
SECTOR
709 ARTE Y CULTURA170,000,000 170,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA100,000,000 100,000,000
TECNICA Y CAPACITACION DEL
RECURSO HUMANO
709 ARTE Y CULTURA100,000,000 100,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA110,000,000 110,000,000
Y ESTUDIOS
709 ARTE Y CULTURA110,000,000 110,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y180,000,000 180,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
709 ARTE Y CULTURA180,000,000 180,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION3,215,989,53496,990,000 3,312,979,534
SECCION: 3401
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
A.PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO9,277,602,737 9,277,602,737
C.PRESUPUESTO DE INVERSION1,500,000,000 1,500,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE550,000,000 550,000,000
EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS
Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO550,000,000 550,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION180,000,000 180,000,000
Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS
DEL ESTADO PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO180,000,000 180,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y770,000,000 770,000,000
ORGANIZACION INSTITUCIONAL
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION
DEL ESTADO
1000INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO770,000,000770,000,000
TOTAL PRESUPUESTO SECCION10,777,602,737 10,777,602,737
TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL58,246,265,687,9344,664,284,550,141 62,910,550,238,075
Artículo 3°. Que el artículo 78 de la Ley 714 de 2001, autorizó contracreditar la suma de $10.000.000.000 del Instituto Nacional de Vías del proyecto 113-600-32 Mejoramiento apoyo Estatal, para proyectos de Rehabilitación por concesión y acreditarlos al proyecto 111-601-163 Construcción Accesos túnel de Medellín–Santafé de Antioquia. $10.000.000.000, pero al momento de realizar el anterior traslado el proyecto a contracreditar se encontró ubicado en el código 530-600-1 Mejoramiento apoyo estatal para los proyectos de rehabilitación por concesión. Previo concepto DNP. De acuerdo con lo anterior, para dar cumplimiento al artículo 78 de la ley en mención, efectúese el siguiente traslado en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2002.
CTA.SUBC. OBJ. ORD RECCONCEPTOAPORTE RECURSOSTOTAL
PROG SUBP PROY NACIONALPROPIOS
CONTRACREDITESE:
SECCION 2402
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
GESTION DEL ESTADO10.000.000.000 10.000.000.000
530 600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 10.000.000.000 10.000.000.000
530 600 1 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL
PARA LOS PROYECTOS DE
REHABILITACIÓN POR CONCESIÓN.
PREVIO CONCEPTO DNP.10.000.000.000 10.000.000.000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO10.000.000.00010.000.000.000
ACREDITESE:
SECCION 2402
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA
PROPIA DEL SECTOR10.000.000.000 10.000.000.000
111 601 RED TRONCAL NACIONAL 10.000.000.000 10.000.000.000
111 601 163 CONSTRUCCION ACCESOS TUNEL
MEDELLÍN-SANTAFE DE ANTIOQUIA10.000.000.000 10.000.000.000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO10.000.000.000 10.000.000.000
TERCERA PARTE
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 4°. Las disposiciones generales del presente decreto son complementarias de las Leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto y deben aplicarse en armonía con éstas.
CAPITULO I
Del campo de aplicación
Artículo 5°. Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.
Los fondos sin personería jurídica deberán ser creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, el presente decreto y las demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.
CAPITULO II
De las rentas y recursos
Artículo 6°. El Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería ‑TES‑ Clase “B” con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda extranjera; su emisión sólo requerirá el decreto que la autorice y fije sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones presupuestales por el monto
de éstas.
Artículo 7°. La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informará a los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente.
Artículo 8°. Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.
Las Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán consignar mensualmente en la Dirección del Tesoro Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la Ley.
CAPITULO III
De los gastos
Artículo 9°. Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.
Con cargo a las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de nacionalización.
Artículo 10. Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en esta norma.
Artículo 11. Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.
Artículo 12. Para proveer empleos vacantes se requerirá el certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal de 2002. Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.
Toda provisión de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.
La vinculación de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.
Artículo 13. Previo al reconocimiento de la Prima Técnica se expedirá el certificado de disponibilidad presupuestal. Por medio de éste se deberá garantizar la existencia de recursos del 1º de enero al 31 de diciembre de 2002.
Artículo 14. La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General del Presupuesto Público Nacional–, los siguientes requisitos:
1. Exposición de motivos.
2. Costos y gastos comparativos de las plantas vigente y propuesta.
3. Efectos sobre los gastos generales.
4. Concepto del Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de Inversión.
5. Y las demás que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.
El Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ‑Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Artículo 15. Las obligaciones por concepto de servicios médico-asisten ciales causadas durante la vigencia fiscal de 2001; así como, las pensiones, servicios públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones y transporte, las de previsión social y las contribuciones inherentes a la nómina, causados en el último trimestre de 2001, se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2002.
La prima de vacaciones al igual que la indemnización a las mismas podrán ser canceladas con cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación.
Artículo 16. Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en especie.
Los programas de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo.
Los programas de bienestar social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.
Artículo 17. Ningún servidor público podrá devengar en dólares simultáneamente sueldo y viáticos, con excepción de los que estén legalmente autorizados para ello.
Artículo 18. La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.
Artículo 19. La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización requieren un Plan de Compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará cuando las apropiaciones que la respaldan sean modificadas.
Cuando los órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto requieran adquirir vehículos, deberán obtener autorización previa de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición. Exceptúanse los vehículos de los Presidentes de la Ramas del Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de Seguridad “DAS”.
Artículo 20. Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.
Los aportes y contribuciones de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que lo modifiquen o adicionen.
Artículo 21. En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación para el período fiscal de 2002 se tendrán en cuenta los municipios creados válidamente y reportados al Departamento Nacional de Planeación-Dirección de Desarrollo Territorial.
Cuando existan dudas sobre la creación de municipios, la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación, solicitará concepto sobre el particular al Ministerio del Interior.
Para efectos de la distribución se utilizarán los indicadores de población, las necesidades básicas insatisfechas, pobreza y coberturas de servicios del DANE, con base en el censo de 1993 y la información financiera de los municipios; así como la estadística de población indígena y extensión de la ribera de los municipios del Río Magdalena.
A los nuevos municipios debidamente reportados, se les aplicarán los criterios de distribución establecidos en los Decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo girará lo que le sea reportado para tal efecto por la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación.
Artículo 22. Las correcciones, ajustes o modificaciones a la información reportada al Departamento Nacional de Planeación –Dirección de Desarrollo Territorial– por parte del DANE y el IGAC, realizadas una vez aprobado el CONPES de la distribución de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para el 2002, sólo serán tenidas en cuenta para la distribución del año fiscal del 2003.
Artículo 23. Los recursos de los municipios y resguardos indígenas, provenientes de la participación de los ingresos corrientes de la Nación y el situado fiscal girado a los departamentos y distritos, que al cierre de la vigencia fiscal de 2002, no se encuentren comprometidos ni ejecutados, así como los rendimientos financieros originados en depósitos realizados con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año fiscal de 2003, para los fines previstos constitucional y legalmente.
Artículo 24. El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado a las cajas Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.
Artículo 25. Los órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo de 2002, el presupuesto de inversión debidamente regionalizado.
Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta información al Departamento Nacional de Planeación, dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.
Artículo 26. Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el representante legal de estos.
Cuando en el Decreto de Liquidación se efectúen distribuciones que afecten el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, éstas servirán de base para incorporar los recursos en las respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su ejecución durante la vigencia fiscal que empieza el 1° de enero y termina el 31 de diciembre de 2002.
Dichos actos administrativos requerirán para su validez la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.
A fin de evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base para disminuir las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán subordinales.
El jefe del órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar asignaciones internas de apropiación en sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación. Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público Nacional.
Artículo 27. El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación deberán cumplir prioritariamente con la atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos, seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la nómina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del representante legal y del ordenador del gasto.
Artículo 28. Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones respectivas.
En el caso de las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin que implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993 y el Decreto 1793 de 2000. Todos estos títulos deberán presupuestarse para efectos de su redención.
Cuando se combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las cuentas automáticamente, sin operación presupuestal alguna.
La pérdida o déficit de que trata el literal e) del artí culo 27 de la Ley 31 de 1992 que corresponda atender a la Nación se podrá pagar con títulos emitidos por el Gobierno Nacional.
Los bonos que se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996 deberán presupuestarse para efectos de su redención.
Artículo 29. Los órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto podrán pactar anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja, PAC, aprobado.
Artículo 30. Los aportes que haya otorgado la Nación a la Empresa Administración Postal Nacional, Adpostal, corresponden al pago de los servicios postales prestados directamente o a través de otras empresas a los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación. Para ello dicha empresa expedirá los respectivos paz y salvos con fundamento en el reconocimiento de la deuda que por este concepto realice cada uno de los órganos deudores.
Con fundamento en los documentos mencionados se realizarán los respectivos ajustes contables en Adpostal, Telecom y las entidades deudoras, sin operación presupuestal alguna. Adpostal enviará a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional relación detallada de estas operaciones para su seguimiento.
CAPITULO IV
De las reservas presupuestales y cuentas por pagar
Artículo 31. Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes al año 2001, deberán constituirse a más tardar el 20 de enero de 2002 y remitirse a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional en la misma fecha. Las primeras serán constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada órgano.
Cuando se trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar deberán constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces, en el primer caso y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso.
Igual procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuestales.
Unicamente en casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuestales y/o cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 15 de febrero de 2002.
Los casos excepcionales serán calificados por el jefe del órgano o representante legal del órgano o entidad, según el caso.
Artículo 32. Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de 2001, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 25 de enero de 2002 cuando se trate de recursos de la Nación. El reintegro será refrendado por el ordenador del gasto y el funcionario de manejo respectivo.
Artículo 33. Las cuentas por pagar y las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de 2001 que no hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre de 2002 expirarán sin excepción. En consecuencia, los funcionarios de ma nejo de los respectivos órganos reintegrarán los dineros de la Nación a la Dirección del Tesoro Nacional, antes del 15 de enero del año 2003.
Articulo 34. Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados a 31 diciembre de 2002, deberán ser reintegrados por éstas a la Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 20 de enero del año 2003.
Artículo 35. Las reservas presupuestales provenientes de relaciones contractuales sólo podrán constituirse con fundamento en los contratos debidamente perfeccionados. Cuando se haya adjudicado una licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los procedimientos presupuestales correspondientes.
Artículo 36. Los compromisos adquiridos con cargo a las apropiaciones disponibles que cobijen la siguiente vigencia fiscal, no requieren autorización de vigencias futuras. Para tal efecto, deberán constituirse las reservas presupuestales.
CAPITULO V
De las vigencias futuras
Artículo 37. Los cupos anuales autorizados para asumir compromisos de vigencias futuras no utilizados a 31 de diciembre de cada año caducan sin excepción. En los casos de licitación, concurso de méritos o cualquier otro proceso de selección, se entienden utilizados los cupos anuales de vigencias futuras con el acto de adjudicación.
Artículo 38. Cuando un órgano requiera celebrar compromisos que cubran varias vigencias fiscales, deberá obtener la autorización para comprometer vigencias futuras.
Artículo 39. Las solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.
CAPITULO VI
Clasificación de los gastos
Artículo 40. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2002 se clasifican en la siguiente forma:
A‑ FUNCIONAMIENTO
1. GASTOS DE PERSONAL
1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
1.1.1 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA
1.1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS
1.1.3 INDEMNIZACION POR VACACIONES
1.1.4 PRIMA TECNICA
1.1.5 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR
PRIVADO
1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR
PUBLICO
2. GASTOS GENERALES
2.1 ADQUISICION DE BIENES
2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS
2.3 IMPUESTOS Y MULTAS
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4. GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION
B ‑ SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA
C ‑ INVERSION
CAPITULO VII
Definición de los gastos
Artículo 41. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto para la vigencia fiscal de 2002 se definen en la siguiente forma:
A – FUNCIONAMIENTO
Son aquellos que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas en la constitución y la ley.
1. GASTOS DE PERSONAL
Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se definen como sigue:
1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA
Comprende la remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal, tales como:
1.1.1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA
Pago de las remuneraciones a los servidores públicos que incluye la jornada ordinaria, nocturna, las jornadas mixtas, el trabajo ordinario en días dominicales y festivos y los incrementos por antigüedad.
1.1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS
Remuneración al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.
1.1.3 INDEMNIZACION POR VACACIONES
Compensación en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por el Jefe del respectivo órgano.
1.1.4 PRIMA TECNICA
Reconocimiento económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo al cargo que desempeñe y una vez sea otorgada conforme a los requerimientos legales.
1.1.5 OTROS GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES
Son aquellos gastos por servicios personales asociados a la nómina que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores, igualmente, incluyen las remuneraciones especiales del Ministerio de Defensa Nacional y de la Policía Nacional, como lo son las bonificaciones por seguro de vida colectivo, dragoneante, policía militar y guardia presidencial, buena conducta, cuerpo profesional y por licenciamiento, partida alimentación soldados, partida especial de alimentación cobertura de fronteras, primas de instalación y de alojamiento en el exterior, y el auxilio de transporte establecido en la Ley 48 de 1993.
Dentro de los gastos por este concepto se atienden también, entre otros, los siguientes:
GASTOS DE REPRESENTACION
Parte de la remuneración de ciertos servidores públicos que las disposiciones legales han previsto.
BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS
Pago por cada año continuo de servicios a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados por las normas legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica, incrementos por antigüedad y gastos de representación.
SUBSIDIO DE ALIMENTACION
Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales de determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones señaladas por la ley. Cuando el órgano suministre la alimentación a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.
AUXILIO DE TRANSPORTE
Pago a los empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, en la cuantía y condiciones establecidas para ello. Cuando el órgano suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.
PRIMA DE SERVICIO
Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre que hubiere servido en el órgano por lo menos un semestre.
PRIMA DE VACACIONES
Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales. en los términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978.
PRIMA DE NAVIDAD
Pago a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un (1) mes de remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del mes de diciembre.
Igualmente, los soldados profesionales tienen derecho a percibir esta prima equivalente al 50% del salario básico devengado en el mes de noviembre del respectivo año más la prima de antigüedad.
PRIMAS EXTRAORDINARIAS
Corresponde a los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán pagaderas únicamente en los términos, condiciones y por las veces que se establezcan en su creación.
BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION
Pago a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional.
SUELDOS COMISIONES AL EXTERIOR
Consiste en la remuneración a que tienen derecho los funcionarios del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional cuando están en comisiones diplomáticas, administrativas, de estudios, de tratamiento médico o especiales al exterior, en forma permanente o transitoria.
No podrán imputarse a este rubro los viáticos, primas y bonificaciones creadas por la ley, los cuales se atenderán con cargo a los rubros correspondientes. Tampoco podrán atenderse las comisiones al exterior con cargo al rubro de sueldos de personal de nómina.
1.2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS
Son gastos destinados a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta. Así mismo, incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar, tales como:
JORNALES
Salario estipulado por días y pagadero por períodos no mayores de una semana, por el desempeño de actividades netamente transitorias que no pueden ser desarrolladas con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias si legalmente tienen derecho a ellas, previo certificado de disponibilidad presupuestal, expedido por el jefe de presupuesto del órgano o quien haga sus veces.
PERSONAL SUPERNUMERARIO
Remuneración al personal ocasional que la ley autorice vincular para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan atenderse con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho los supernumerarios.
HONORARIOS
Por este rubro se deberán cubrir conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Por este rubro se podrán pagar los honorarios de los miembros de las Juntas Directivas.
HONORARIOS TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO
Por este rubro se deberán cubrir, conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por los árbitros designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para dirimir los conflictos laborales, una vez agotada la etapa de arreglo directo en la negociación colectiva.
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS
Pago por servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual vigente.
HORAS CATEDRA
Se pagarán por este rubro, los profesores de cátedra u ocasionales que laboren en instituciones de educación superior a que se refieren los artículos 73 y 74 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992.
1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como, Cajas de Compensación Familiar, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud privadas, así como, las administradoras privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO
Corresponde a las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector público, tales como, SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud públicas, así como, las administradoras públicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.
2. GASTOS GENERALES
Son los gastos relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones asignadas por la constitución y la ley; y con el pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.
2.1 ADQUISICION DE BIENES
Corresponde a la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano, tales como:
COMPRA DE EQUIPO
Adquisición de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse.
Las adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras.
Por este rubro se debe incluir el software.
MATERIALES Y SUMINISTROS
Adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deban inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución.
Las anteriores adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras.
Por este rubro se deben incluir, diskettes, llantas, repuestos y accesorios.
GASTOS IMPREVISTOS
Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los órganos.
No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de bienes ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes.
La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces.
OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE BIENES
Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, tales como:
SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS
Erogaciones por concepto de papelería y útiles de escritorio, elementos de aseo y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados.
SOSTENIMIENTO DE SEMOVIENTES
Gastos destinados a alimentación, compra de medicamentos, arneses, herraje, atalaje y compra de animales.
GASTOS RESERVADOS
Erogaciones destinadas al cubrimiento de actividades de inteligencia e investigación para la conservación y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito. También podrán atenderse gastos tendientes a la represión del contrabando.
Las operaciones de inteligencia incluyen los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia, que son aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón a la necesidad que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad.
Comprende la compra de bienes muebles, de bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse y la adquisición de bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deben inventar iar y que no son objeto de devolución destinados a apoyar las acciones de Gastos Reservados, definidas en las distintas leyes que autorizan a las entidades públicas a ejecutar esta clase de gastos.
Con cargo a dicho rubro presupuestal también podrán adelantarse para operaciones de inteligencia y de contrainteligencia, las compras de equipo técnico de sonido y video, armamento y equipo criptográfico, equipo técnico de seguridad militar, equipo de seguridad de comunicaciones, equipo técnico de sistemas, compra de material técnico para inteligencia.
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las normas legales vigentes.
La Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal militar del área asistencial –médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos– que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
2.2 ADQUISICION DE SERVICIOS
Comprende la contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permiten mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos, tales como:
MANTENIMIENTO
Los gastos tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles. Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo.
SERVICIOS PUBLICOS
Erogaciones por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos, telefonía celular y demás servicios públicos domiciliarios. Estas incluyen su instalación y traslado.
ARRENDAMIENTOS
Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de los órganos.
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
Por este rubro se le reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente a su sede habitual de trabajo.
El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Estupefacientes podrán pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al Personal Militar, de Policía, de Seguridad y del INPECa su servicio.
Este rubro también incluye los gastos de traslado de los empleados públicos y sus familias cuando estén autorizados para ello y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales.
De igual forma la Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal Militar del área asistencial –médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos– que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares.
No se podrán imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se estipule así en el respectivo contrato.
Los viáticos sólo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal i) del artículo 45 del Decreto‑Ley 1045 de 1978.
Las entidades públicas a las cuales el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o la Policía Nacional presten servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido designados por aquél para tal fin.
IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Por este rubro se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE
Se cubre por este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos. Igualmente incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano.
Por este rubro se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano o intermunicipal de los inspectores de trabajo, con sujeción a las Leyes 23 de 1967 y 47 de 1975; así como de los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos, aeropuertos, almacenes generales de depósito, depósitos habilitados o zonas francas, para las funciones de comercialización, representación externa, investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos administrados por la entidad. De la misma manera se podrán imputar los gastos de transporte de los funcionarios que adelanten funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso de recuperación de documentos e inspección de mercancías.
GASTOS JUDICIALES
Comprende los gastos que los órganos deben realizar para atender la defensa del interés del Estado en los procesos judiciales que cursan en su contra diferentes a los honorarios de los abogados defensores.
Por este rubro se atenderán gastos, tales como: fotocopias de los expedientes, cauciones, traslado de testigos, transporte para efectuar peritazgos, costos de los tribunales de arbitramento distintos a los honorarios de los arbitros y demás costos judiciales relacionados con los procesos
SEGUROS
Corresponde al costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad de la Nación o de los Establecimientos Públicos Nacionales. La administración deberá adoptar las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización pertinente.
Este incluye las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo, ordenadore s y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo.
GASTOS DE OPERACION ADUANERA
Corresponde a aquellos gastos que, de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la Ley 6ª de 1992 y 41 del Decreto 2117 de 1992, deba realizar la Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por concepto de transporte, cargue, descargue, empaque, inventarios y demás gastos necesarios para el traslado de las mercancías del lugar de aprehensión hasta el sitio donde éstas deban ser depositadas.
También se atenderán por este rubro los gastos ocasionados por avalúos, análisis de mercancías, peritazgos, bodegajes y gastos orientados al alistamiento, preparación, divulgación y realización de la comercialización o disposición de las mismas por medio de la destrucción o donación.
GASTOS IMPREVISTOS
Erogaciones excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de los órganos.
No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de servicios ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas insuficientes.
La afectación de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces.
OTROS GASTOS GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS
Corresponden a aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, como los gastos funerarios, los servicios médicos, hospitalarios y servicios portuarios y aeroportuarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como los siguientes:
TRANSPORTE DE PRESOS
Erogaciones por concepto de remisión y el traslado de los presos y guardianes encargados de su custodia y, excepcionalmente, de reclusos que recobren su libertad.
SOSTENIMIENTO DE EMBAJADAS Y CONSULADOS
Erogaciones por concepto de agua, luz, teléfono, calefacción, gas, remoción de nieve, cafetería y jardinería, servicio de vigilancia, fotocopias, reparaciones locativas, mantenimiento de máquinas y demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados.
GASTOS RESERVADOS
Erogaciones destinadas al cubrimiento de actividades de inteligencia e investigación para la conservación y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito, incluye operaciones y funcionamiento de redes de inteligencia, pagos por información, de analistas y material técnico.
Las operaciones de inteligencia incluyen el alquiler de vehículos, inmuebles, servicios de hoteles y restaurantes, pago de pasajes aéreos y terrestres, pago de peajes, teléfonos privados, pago de propinas especiales y material técnico necesarios para desarrollarlas.
Se incluyen los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia, que son aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón a la necesida d que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y Departamento Administrativo de Seguridad.
También podrán atenderse gastos de informantes y operativos de inteligencia, tendientes a la represión del contrabando.
APOYO A OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES
Son erogaciones destinadas a fortalecer el desarrollo de un operativo o plan militar, policial o de policía judicial específico, que para su eficaz cumplimiento requiere la realización de gastos ocasionales de carácter inaplazable, cuya imprescindibilidad debe ser declarada por el Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de la Policía o Fiscal General de la Nación, según el caso.
DEFENSA HACIENDA PUBLICA
Por este rubro se atenderán los costos correspondientes a peritazgos, costos judiciales, transporte para efectuar peritazgos y diligencias judiciales, fotocopias de expedientes necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones acerca de remates programados y deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que se refiere el artículo 53 de la Ley 6ª de 1992 y el artículo 696-1 del Estatuto Tributario.
CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS
Erogaciones que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las normas legales vigentes.
La Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al personal militar del área asistencial – médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos – que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.
2.3 IMPUESTOS Y MULTAS
Comprende el impuesto sobre la renta y demás tributos, multas y contribuciones a que estén sujetos los órganos.
3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES
Son recursos que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención de la misma.
4. GASTOS DE COMERCIALIZACION Y PRODUCCION
Corresponde a aquellos gastos que realizan los órganos para adquirir bienes, servicios e insumos que participan directamente en el proceso de producción o comercialización.
B- SERVICIO DE LA DEUDA
Los gastos por concepto del servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas conforme a la ley.
Los rendimientos que devenguen los títulos de Tesorería clase A y B se atenderán con cargo al Presupuesto Nacional.
C- INVERSION
Son aquellas erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a cr ear infraestructura social.
La característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la estructura física, económica y social.
Las inversiones que estén financiadas con recursos del crédito externo, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el Presupuesto, tener aprobación de la Dirección General de Crédito Público y someterse a los procedimientos de contratación administrativa.
Artículo 42. Para el cálculo de los aportes que los funcionarios del servicio exterior deban hacer por concepto de previsión social, excepto por los servicios médicos, se tomará como base de liquidación el sueldo básico, del cargo equivalente en planta interna según la nomenclatura del Departamento Administrativo de la Función Pública, al igual que para el pago de la cuota patronal, de conformidad con los artículos 76 del Decreto ley 2016 de 1968 y 12 del Decreto 10 de 1992. Los aportes por concepto de servicios médicos de los servidores públicos que deban cumplir sus funciones en el exterior, se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° del Decreto 1111 de 1995.
Artículo 43. Los conceptos de gastos no definidos anteriormente que figuren en este presupuesto, sólo podrán afectarse para los fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal.
CAPITULO VIII
Disposiciones varias
Artículo 44. Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública correspondiente al mes de enero del año 2003.
Artículo 45. El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General del Presupuesto Público Nacional– hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el transcurso de la vigencia.
Cuando se trate del presupuesto de gastos de inversión requerirá del concepto previo favorable del Departamento Nacional de Planeación.
Artículo 46. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General del Presupuesto Público Nacional– de oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2002.
Artículo 47. El Ministro de Hacienda y Crédito Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a corto y largo plazo.
Artículo 48. Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional e n el mes siguiente de su recaudo.
Artículo 49. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General del Presupuesto Público Nacional– podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de libros, comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y demás documentos que considere convenientes para la adecuada programación y seguimiento de los recursos incorporados al Presupuesto.
Artículo 50. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General del Presupuesto Público Nacional– podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 5º del presente decreto que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes siguiente.
Artículo 51. La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda esta a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien éste delegue, según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.
Artículo 52. El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo.
Artículo 53. Los órganos a que se refiere el artículo 5º del presente decreto cancelarán los fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos, con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en curso.
Los Establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos propios.
Con cargo a las apropiaciones del rubro sentencias y conciliaciones se podrán cancelar todos los gastos originados en los Tribunales de Arbitramento.
Artículo 54. La Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal “Gaula” a que se refiere la Ley 282 de 1996.
Artículo 55. Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán reducirse ni contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la República expida la resolución en la que se fije la tarifa de control fiscal a que hace referencia el artículo 8° del Decreto 267 de 2000.
Artículo 56. El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal de 2002 contiene la reducción ordenada en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y en la Ley 344 de 1996. En consecuencia para dicho año se cumple con lo establecido en el mencionado Estatuto.
Artículo 57. Los recursos del presupuesto nacional destinados a las entidades territoriales para la realización de proyectos de inversión social en electrificación, no podrán ser considerados como aportes de capital de dichas entidades en las electrificadoras que realicen tales obras.
Artículo 58. Con el propósito de sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial, se podrán emitir bonos en condiciones de mercado sin que implique operación presupuestal alguna. Estos bonos deberán presupuestarse para efectos de su redención.
Artículo 59. En virtud de la autonomía consagrada en el artículo 69 de la Constitución Política, las Universidades Estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de la Nación con los recursos asignados por parte de ésta, en cumplimiento del artículo 86 de la Ley 30 de 1992.
Artículo 60. Para la vigencia fiscal de 2002 la Nación podrá asignar recursos para el programa de auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993.
Artículo 61. En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179 de 1994 y 12 de la Ley 225 de 1995, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por las obras necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de los despachos judiciales, sin operación presupuestal alguna.
Artículo 62. Los municipios de los departamentos que de acuerdo a lo previsto en la Ley de Regalías, sean beneficiarios de los recursos de escalonamiento, podrán acceder a estos mediante la formulación, presentación y ejecución de proyectos a través de la metodología que para el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de Planeación.
Artículo 63. Facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los excedentes de liquidez del Fondo de Reservas de Bonos pensionales en los mercados de capitales, incluidas inversiones en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario, y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín, y en títulos del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop.
Artículo 64. Sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993, facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los recursos con destino al Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, provenientes de la venta de EPSA, en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafín.
Artículo 65. Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica así como las señaladas en el artículo 5º del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o cons ejos directivos.
Para iniciar la ejecución de los actos a que se refiere el inciso anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –Dirección General del Presupuesto Público Nacional– aprobará las resoluciones o los acuerdos que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos.
Los jefes de los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.
Artículo 66. Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los dineros respectivos.
Igual procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de la Nación cuando administren fondos especiales y a las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación.
Estas operaciones deberán contar con autorización previa de la Dirección del Tesoro Nacional.
Artículo 67. Facúltase a la Dirección General del Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, Fogafín, entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas, y con entidades financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento de riesgos; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado.
Artículo 68. Los aportes patronales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrán recaudarse a través de las Cajas de Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y/o a través del Sistema Financiero.
Artículo 69. Cuando los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación posean bienes muebles o inmuebles que en la actualidad no estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo normal de sus funciones, deberán desarrollar todas las actividades tendientes a enajenarlos o arrendarlos. En el evento en que no sea posible la enajenación o el arrendamiento de los bienes inmuebles, los mismos podrán ser entregados a título de comodato a aquellas entidades públicas que los requieran para el desarrollo normal de sus funciones.
Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deberán durante la vigencia fiscal de 2002 efectuar las gestiones necesarias para su traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad públicay que sean de su propiedad.
Artículo 70. El Gobierno Nacional podrá realizar sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de inversiones con sus entidades descentrali zadas.
Artículo 71. Red Vial Terciaria. El Gobierno Nacional adelantará la construcción, mantenimiento y conservación de la red vial terciaria en el territorio nacional, a través del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, entidad que para tales fines, podrá actuar por si sola o con la concurrencia de aportes de las entidades territoriales.
Artículo 72. Todos los programas y proyectos en carreteras y aeropuertos que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz, FIP, podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional de Vías, Invías, el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, FNCV, y la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, UAEAC, según el caso. Las responsabilidades de estas entidades sobre dicha infraestructura se limitará a la ejecución de los programas y proyectos que estén financiados con recursos del FIP.
Artículo 73. Los gastos que sean necesarios para la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.
Artículo 74. En desarrollo del artículo 119 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y en cumplimiento de lo previsto en el artículo 18 del Decreto 1140 de 1999 y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas, IPSE, o quien haga sus veces, podrá capitalizar en las Empresas de Servicios Públicos de Energía los activos de su propiedad que posee en el sistema interconectado y no interconectado Nacional. Una vez capitalizados estos activos, el Instituto podrá entregar a la Nación las acciones en dación de pago. Todas estas transacciones no requerirán operación presupuestal alguna.
Artículo 75. El Gobierno Nacional podrá destinar recursos del Presupuesto Nacional al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, para el pago de pensiones. Estos recursos harán parte de la revisión del corte de cuentas de que trata la Ley 91 de 1989, una vez se expida la respectiva ley que autorice dicha revisión.
Artículo 76. En el evento de que los recursos de la reserva especial de las garantías para bonos hipotecarios para financiar la cartera VIS subsidiable a que se refiere la Ley 546 de 1999, no sean suficientes para cubrir oportunamente las mismas, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público podrá reconocerlas como deuda pública y atenderla mediante la emisión de bonos en las condiciones de mercado que el Gobierno establezca.
Artículo 77. No estarán sometidos a lo establecido en los artículos 91 y 92 de la Ley 617 de 2000 las Instituciones de Educación Superior, el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario Inpec en lo concerniente a los gastos que demande el Cuerpo de Custodia y Vigilancia.
Artículo 78. Tasa de interés moratorio especial por aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud. Para la liquidación de los intereses de mora correspondientes a las obligaciones por concepto de aportes al Subsistema de Seguridad Social en Salud, correspondientes a periodos de autoliquidación anteriores al mes de septiembre del año 2001, cuyo pago o acuerdo de pago se realice entre el primero (1º) de enero y el treinta y uno (31) de mayo del año 2002, se aplicará la tasa del seis por ciento (6% ) anual.
A partir del primero (1º) de junio del año 2001, la tasa de interés de mora aplicable a dichas obligaciones, se regirá por las normas aplicables para los tributos del orden nacional.
En el caso del pago extemporáneo de obligaciones por aportes que correspondan a los periodos de autoliquidación del mes de septiembre del año 2001 y siguientes, aplicará la tasa de interés moratorio indicada en el inciso anterior.
Artículo 79. Autorícese a los municipios que no hayan adoptado su Plan de Ordenamiento Territorial o Esquema de Ordenamiento Territorial, al cual alude la Ley 388 de 1997, para que expidan las respectivas licencias urbanísticas y de construcción necesarias para el desarrollo de las obras contempladas en el Programa de Infraestructura Social y Gestión Comunitaria del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República –Fondo de Inversión para la Paz, aprobado en el Documento Conpes número 3134 de 2001.
Artículo 80. Modifícase el artículo 80 de la Ley 633 de 2000, el cual quedará así: De conformidad con los artículos 64, 65 y 66 de la Constitución Política, la Nación asignará, a partir del presupuesto del año 2002, un monto suficiente de recursos destinado a cubrir el valor correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del costo de la energía eléctrica, debidamente comprobado por las electrificadoras de cada región, de los usuarios de los distritos y de los distritos de riego administrados por el Estado o por las asociaciones de usuarios debidamente reconocidas por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Parágrafo 1°. Para el caso de los usuarios de los distritos de riego cuya facturación sea individual, este beneficio se otorgara sólo para aquellos que no posean más de cincuenta (50) hectáreas.
Parágrafo 2°. Para efectos de la clasificación de los usuarios del servicio de energía, según la Ley 142 de 1994, la utilización de la energía eléctrica para riego dirigido a la producción agropecuaria se clasificará dentro de la clase especial, la cual no pagará contribución. Además, con el objeto de comercializar la energía eléctrica, los usuarios en los distritos de riego y los distritos de riego, se clasificarán como usuarios no regulados.
Artículo 81. Autorícese al Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, para reestructurar los créditos de tierras, producción, maquinaria agrícola, y contribución por valorización que le adeuden los beneficiarios de reforma agraria, incluyendo la remisión total o parcial de los intereses causados, de conformidad con el reglamento que establezca para tales efectos la Junta Directiva. Quienes se acojan a dicha reestructuración quedarán habilitados a nuevos créditos ante el sistema financiero.
Parágrafo. La Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Reforma Agraria, Incora, tendrá un plazo de dos (2) meses a partir de la fecha de vigencia de la presente ley, para reglamentar este Plan de Alivio de Cartera y su ejecución se hará dentro de los doce (12) meses siguientes a la expedición de dicho reglamento.
Artículo 82. Las apropiaciones incorporadas en el presupuesto General de la Nación para la vigencia 2002, destinadas a la financiación de proyectos de inversión en las entidades territoriales, incluidas en los presupuestos de los organismos nacionales cuya función es financiar o cofinanciar estos proyectos, se ejecutarán mediante convenios interadministrativos, sin perjuicio de lo autorizado en otras normas.
Estos convenios podrán ser financiados, hasta por el ciento por ciento del monto del proyecto, por los organismos nacionales.
La suscripción de los convenios la realizará directamente el jefe del organismo nacional. Para su ejecución únicamente se requiere registro del proyecto en el Banco Nacional de Programas y Proyectos, tal como obra en el decreto de liquidación del presupuesto para el año 2002 y sus adicionales, y la viabilidad técnica y financiera por parte de la entidad nacional.
Los representantes legales de los organismos titulares de las apropiaciones, establecerán procedimientos para la asignación y ejecución de los recursos. Los costos en que incurran los organismos nacionales para la administración de los recursos, se podrán cargar a las respectivas apropiaciones.
Artículo 83. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto para el año fiscal de 2002.
Artículo 84. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1º de enero de 2002.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 27 de diciembre de 2001.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público, encargado de las Funciones del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,
Catalina Crane.
CTA.SUBC. OBJ. ORD REC CONCEPTO APORTE RECURSOSTOTAL
PROGSUBP PROY SPRY NACIONALPROPIOS
SECCION: 0101
CONGRESO DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO:187,699,616,283 187,699,616,283
A . FUNCIONAMIENTO185,699,616,283 185,699,616,283
UNIDAD: 010101
SENADO DE LA REPUBLICA – GESTION GENERAL 78,024,439,053 78,024,439,053
1 GASTOS DE PERSONAL62,828,670,354 62,828,670,354
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A49,529,663,147 49,529,663,147
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA26,574,039,056 26,574,039,056
10RECURSOS CORRIENTES26,574,039,056 26,574,039,056
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS80,440,104 80,440,104
10RECURSOS CORRIENTES80,440,104 80,440,104
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES73,721,860 73,721,860
10RECURSOS CORRIENTES73,721,860 73,721,860
1014 PRIMA TECNICA1,560,217,150 1,560,217,150
10RECURSOS CORRIENTES1,560,217,150 1,560,217,150
1015 OTROS 21,241,244,977 21,241,244,977
10RECURSOS CORRIENTES21,241,244,977 21,241,244,977
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,840,000,000 1840,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,840,000,000 1840,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,840,000,000 1840,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA4,010,346,859 4,010,346,859
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES4,010,346,859 4,010,346,859
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA7,448,660,348 7,448,660,348
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES7,448,660,348 7,448,660,348
2 GASTOS GENERALES14,252,577,238 14,252,577,238
201 ADQUISICION DE BIENES3,005,448,168 3,005,448,168
10RECURSOS CORRIENTES3,005,448,168 3,005,448,168
202 ADQUISICION DE SERVICIOS11,157,473,585 11,157,473,585
10RECURSOS CORRIENTES11,157,473,585 11,157,473,585
203 IMPUESTOS Y MULTAS89,655,485 89,655,485
10RECURSOS CORRIENTES89,655,485 89,655,485
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES943,191,461 943,191,461
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO93,541,461 93,541,461
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL93,541,461 93,541,461
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL93,541,461 93,541,461
10RECURSOS CORRIENTES93,541,461 93,541,461
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR123,846,000 123,846,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES123,846,000</span>123,846,000
3412 UNION INTERPARLAMENTARIA (LEY 204 DE 1995) 36,543,000 36,543,000
10RECURSOS CORRIENTES36,543,000 36,543,000
3413 PARLAMENTO LATINOAMERICANO (LEY 83 DE 87,303,000 87,303,000
1988)
10RECURSOS CORRIENTES87,303,000 87,303,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y186,560,000 186,560,000
< span style=’mso-tab-count:5′> SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y186,560,000 186,560,000
SEGURIDAD SOCIAL
3532 SEGURO DE VIDA – SENADORES (ART. 389 LEY 5 186,560,000 186,560,000
DE 1992)
10RECURSOS CORRIENTES186,560,000 186,560,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS539,244,000 539,244,000
3 61 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES539,244,000 539,244,000
3611 SENTENCIAS 179,748,000 179,748,000
10RECURSOS CORRIENTES179,748,000 179,748,000
3612 CONCILIACIONES.359,496,000 359,496,000
10RECURSOS CORRIENTES359,496,000 359,496,000
UNIDAD: 010102
CAMARA DE REPRESENTANTES – GESTION107,675,177,230 107,675,177,230
GENERAL
1 GASTOS DE PERSONAL92,845,401,628 92,845,401,628
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A74,057,050,701 74,057,050,701
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA39,388,144,963 39,388,144,963
10RECURSOS CORRIENTES39,388,144,963 39,388,144,963
1012HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS25,452,609 25,452,609
10RECURSOS CORRIENTES25,452,609 25,452,609
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES50,681,875 50,681,875
10RECURSOS CORRIENTES50,681,875 50,681,875
1014 PRIMA TECNICA1,576,820,747 1,576,820,747
10RECURSOS CORRIENTES1,576,820,747 1,576,820,747
1015 OTROS 33,015,950,507 33,015,9 50,507
10RECURSOS CORRIENTES33,015,950,507 33,015,950,507
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,140,000,000 1,140,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,140,000,000 1,140,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,140,000,000 1,140,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA5,018,386,167 5,018,386,167
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES5,018,386,167 5,018,386,167
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA12,629,964,760 12,629,964,760
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES12,629,964,760 12,629,964,760
2 GASTOS GENERALES13,933,162,998 13,933,162,998
201 ADQUISICION DE BIENES1,797,035,040 1,797,035,040
10RECURSOS CORRIENTES1,797,035,040 1,797,035,040
202 ADQUISICION DE SERVICIOS11,986,055,105 11,986,055,105
10RECURSOS CORRIENTES11,986,055,105 11,986,055,105
203 IMPUESTOS Y MULTAS150,072,853150,072,853
10RECURSOS CORRIENTES150,072,853 150,072,853
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES896,612,604 896,612,604
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO133,852,885 133,852,885
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL133,852,885 133,852,885
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL133,852,885 133,852,885
10RECURSOS CORRIENTES133,852,885 133,852,885
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y288,224,719 288,224,719
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y288,224,719 288,224,719
SEGURIDAD SOCIAL
3 5 3 2 SEGURO DE VIDA – REPRESENTANTES (ART. 389 288,224,719 288,224,719
– LEY 5 DE 1992)
10RECURSOS CORRIENTES288,224,719 288,224,719
36 OTRAS TRANSFERENCIAS474,535,000 474,535,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES474,535,000 474,535,000
3611 SENTENCIAS 474,535,000 474,535,000
10RECURSOS CORRIENTES474,535,000 474,535,000
C. INVERSION2,000,000,000 2000,000,000
UNIDAD: 010101
SENADO DE LA REPUBLICA – GESTION2,000,000,000 2000,000,000
GENERAL
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y2,000,000,000 2000,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
5101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,000,000,000 2000,000,000
51010003 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE2,000,000,000 2000,000,000
MODERNIZACION DEL CONGRESO. PREVIO
CONCEPTO DNP
10RECURSOS CORRIENTES800,000,000 800,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA1,200,000,000 1,200,000,000
SECCION: 0201
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO:1,227,369,988,537 1,227,369,988,537
A. FUNCIONAMIENTO49,748,589,537 49,748,589,537
UNIDAD: 020101
GESTION GENERAL49,748,589,53749,748,589,537
1 GASTOS DE PERSONAL23,848,052,399 23,848,052,399
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A16,533,366,456 16,533,366,456
NOMINA
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 8,205,808,637 8,205,808,637
10RECURSOS CORRIENTES8,205,808,637 8,205,808,637
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS349,335,161 349,335,161
10RECURSOS CORRIENTES349,335,161 349,335,161
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES142,265,725 142,265,725
10RECURSOS CORRIENTES142,265,725 142,265,725
1014 PRIMA TECNICA1,989,561,658 1989,561,658
10RECURSOS CORRIENTES1,989,561,658 1989,561,658
1015 OTROS 5,846,395,275 5,846,395,275
10RECURSOS CORRIENTES5,846,395,275 5,846,395,275
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS4,403,095,546 4,403,095,546
1021 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -2,915,000,000 2,915,000,000
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
10RECURSOS CORRIENTES2,915,000,000 2,915,000,000
1023 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS – FONDO 1,488,095,546 1,488,095,546
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ALTERNATIVO PLANTE (ART 14 LEY 368/97)
10RECURSOS CORRIENTES1,488,095,546 1,488,095,546
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA795,656,672 795,656,672
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES795,656,672 795,656,672
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,115,933,725 2,115,933,725
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES2,115,933,725 2,115,933,725
2 GASTOS GENERALES11,969,442,579 11,969,442,579
201 ADQUISICION DE BIENES1,613,951,291 1,613,951,291
2 0 1 1 ADQUISICION DE BIENES – PRESIDENCIA DE1,474,368,500 1,474,368,500
LA REPUBLICA
10RECURSOS CORRIENTES1,474,368,500 1,474,368,500
2013 ADQUISICION DE BIENES – FONDO DEL PLAN 139,582,791 139,582,791
NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO
PLANTE (ART 14 LEY 368/97)
10RECURSOS CORRIENTES139,582,791 139,582,791
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 10,252,494,996 10,252,494,996
2023 ADQUISICION DE SERVICIOS – FONDO DEL456,985,279 456,985,279
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO
PLANTE (ART 14 LEY 368/97)
10RECURSOS CORRIENTES456,985,279 456,985,279
2028 ADQUISICION DE SERVICIOS – PRESIDENCIA 9,795,509,717 9,795,509,717
DE LA REPUBLICA
10RECURSOS CORRIENTES9,795,509,717 9,795,509,717
203 IMPUESTOS Y MULTAS102,996,292102,996,292
2031 IMPUESTOS Y MULTAS – PRESIDENCIA DE LA 98,088,136 98,088,136
REPUBLICA
10RECURSOS CORRIENTES98,088,136 98,088,136
2032 IMPUESTOS Y MULTAS – FONDO DEL PLAN4,908,156 4,908,156
NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO
PLANTE (ART 14 LEY 368/97)
10RECURSOS CORRIENTES4,908,1564,908,156
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES13,931,094,559 13,931,094,559
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL11,862,423,423 11,862,423,423
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE11,862,423,423 11,862,423,423
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3112 PLAN DE PROMOCION DE COLOMBIA EN EL1,515,800,000 1,515,800,000
EXTERIOR
10RECURSOS CORRIENTES1,515,800,000 1,515,800,000
3113 FONDO DE PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ 10,047,139,503 10,047,139,503
( LEY 368 / 97 )
10RECURSOS CORRIENTES10,047,139,503 10,047,139,503
3116 PROMOCION JUVENIL Y USO CREATIVO DEL 299,483,920 299,483,920
TIEMPO LIBRE COMO ESTRATEGIA DE
PREVENCION DE LA DROGADICCION (LEY
30/86)
10RECURSOS CORRIENTES299,483,920 299,483,920
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO60,816,136 60,816,136
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL60,816,136 60,816,136
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL60,816,136 60,816,136
10RECURSOS CORRIENTES60,816,136 60,816,136
36 OTRAS TRANSFERENCIAS2,007,855,000 2007,855,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES7,855,000 7,855,000
3611 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES -7,621,000 7,621,000
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
10RECURSOS CORRIENTES7,621,0007,621,000
3612 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES – FONDO DEL 234,000 234,000
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO ALTERNATIVO
PLANTE (ART 14 LEY 368/97)
10RECURSOS CORRIENTES234,000 234,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS2,000,000,000 2000,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTRAS TRANSFERENCIAS (PREVIO CONCEPTO2,000,000,000 2000,000,000
DGPN)
10RECURSOS CORRIENTES2,000,000,000 2000,000,000
C. INVERSION1,177,621,399,000 1,177,621,399,000
UNIDAD: 020101
GESTION GENERAL1,177,621,399,000 1,177,621,399,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE600,000,000 600,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1131000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO600,000,000 600,000,000
11310004 REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE LAS600,000,000 600,000,000
SEDES DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
PREVIO CONCEPTO DNP
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA250,000,000 250,000,000
ADMINISTRATIVA
1211000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO250,000,000 250,000,000
12110003 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA250,000,000 250,000,000
SEDE DE LA VICEPRESIDENCIA DE LA
REPUBLICA. PREVIO CONCEPTO DNP
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE750,000,000 750,000,000
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
1231000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO750,000,000 750,000,000
12310003 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO EN LA250,000,000 250,000,000
HACIENDA HAT O GRANDE PREVIO CONCEPTO
DNP
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
12310004 ADECUACION , REMODELACION, Y500,000,000 500,000,000
MANTENIMIENTO DE LA CASA DEL FUERTE DE
SAN JUAN DE MANZANILLO – CASA DE
HUESPEDES ILUSTRES DE CARTAGENA.
PREVIO CONCEPTO DNP
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 311,526,000 311,526,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2211000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO311,526,000 311,526,000
221100014 ADECUACION Y AMPLIACION DE HARDWARE Y311,526,000 311,526,000
SOFTWARE PARA EL DAPRE.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO311,526,000 311,526,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y333,458,000 333,458,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO333,458,000 333,458,000
31011001 DIVULGACION Y COMUNICACION DE LA333,458,000 333,458,000
ESTRATEGIA DE DESARROLLO ALTERNATIVO
EN AREAS DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO ALTERNATIVO
10RECURSOS CORRIENTES333,458,000 333,458,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL50,590,057,000 50,590,057,000
RECURSO HUMANO
320700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 2,500,000,000 2,500,000,000
3207007 IMPLANTACION DE SERVICIOS INTEGRADOS2,500,000,000 2,500,000,000
PARA JOVENES EN EL NIVEL LOCAL – BANCO
MUNDIAL
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA2,000,000,000 2000,000,000
3201100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO47,089,683,000 47,089,683,000
32011001 IMPLANTACION PROYECTOS PROGRAMA DE46,533,920,000 46,533,920,000
DESARROLLO ALTERNATIVO-PDA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA17,451,000,000 17,451,000,000
AUTORIZACION
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA29,082,920,000 29,082,920,000
32011002 ASESORIA PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS555,763,000 555,763,000
EN EL MARCO DEL PLAN NACIONAL DE
DESARROLLO ALTERNATIVO
10RECURSOS CORRIENTES555,763,000 555,763,000
3201501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD1,000,374,000 1,000,374,000
32015018 IMPLANTACION DESARROLLO Y PROMOCION1,000,374,000 1,000,374,000
DEL PROGRAMA PARA AFRONTAR EL CONSUMO
DE DROGAS «RUMBOS» PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,000,374,000 1,000,374,000
AUTORIZACION
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION666,916,000 666,916,000
4201100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO666,916,000 666,916,000
42011001 ASESORIA PREINVERSION PARA PROYECTOS666,916,000 666,916,000
DE DESARROLLO RURAL EN EL MARCO DEL
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ALTERNATIVO
10RECURSOS CORRIENTES666,916,000 666,916,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 123,712,746,000 123,712,746,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO123,428,195,000 123,428,195,000
520100011 ADMINISTRACION DEL PLAN DE COOPERACION 389,034,000 389,034,000
TECNICA INTERNACIONAL PARA LA POLITICA
SOCIAL- CONVENIO CON PNUD PROYECTO
COL/95/007. PREVIO CONCEPTO DNP
10RECURSOS CORRIENTES389,034,000 389,034,000
520100025 IMPLANTACION DE PROYECTOS DE2,889,968,000 2,889,968,000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
COMUNITARIO EN AREAS BAJO COBERTURA
DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
ALTERNATIVO PNDA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,889,968,000 2,889,968,000
AUTORIZACION
520100028 IMPLEMENTACION DE UN MODELO222,305,000 222,305,000
PEDAGOGICO PARA LA BUENA
ADMINISTRACION MUNICIPAL PREVIO
CONCEPTO DNP
10RECURSOS CORRIENTES222,305,000 222,305,000
520100029 IMPLANTACION DE PROGRAMAS ESPECIALES1,111,526,000 1,111,526,000
PARA LA PAZ. LEY 368/97
10RECURSOS CORRIENTES1,111,526,000 1,111,526,000
520100030 APOYO A LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL -108,815,362,000 108,815,362,000
GESTION COMUNITARIA PREVIO CONCEPTO
DNP
11OTROS RECURSOS DEL TESORO68,815,362,000 68,815,362,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA40,000,000,000 40,000,000,000
AUTORIZADOS
520100031 IMPLANTACION PROGRAMAS DE10,000,000,000 10,000,000,000
INFRAESTRUCTURA – ACUERDO DE
COOPERACION HISPANO COLOMBIANA – FAD
PREVIO CONCEPTO DNP
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA10,000,000,000 10,000,000,000
AUTORIZADOS
5201500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO284,551,000 284,551,000
COMUNITARIO
52015008 IMPLEMENTACION CENTROS OPERATIVOS DE284,551,000 284,551,000
SEGUIMIENTO DEL DELITO
10RECURSOS CORRIENTES284,551,000 284,551,000
530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION997,072,118,000 997,072,118,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION
DEL ESTADO
5301000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO997,072,118,000 997,072,118,000
53010001 IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA DE205,284,638,000 205,284,638,000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y
DESARROLLO SOCIAL DEL PLAN COLOMBIA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO205,284,638,000 205,284,638,000
5301000 2 IMPLANTACION PROGRAMA RED DE APOYO446,787,480,000 446,787,480,000
SOCIAL – FIP.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO35,000,000,000 35,000,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA411,787,480,000 411,787,480,000
53010004 IMPLANTACION RED DE APOYO SOCIAL – FIP:345,000,000,000 345,000,000,000
EMPLEO EN ACCION, PROYECTOS
COMUNITARIOS. FAMILIAS EN ACCION.
JOVENES EN ACCION. DISTRIBUCION PREVIO
CONCEPTO DNP
11OTROS RECURSOS DEL TESORO35,000,000,000 35,000,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA310,000,000,000 310,000,000,000
640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS2,223,052,000 2,223,052,000
6401500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO2,223,052,000 2,223,052,000
COMUNITARIO
64015003 IMPLANTACION PROGRAMA DE APOYO2,223,052,000 2,223,052,000
INTEGRAL A MUJERES JEFAS DE HOGAR
10RECURSOS CORRIENTES2,223,052,000 2,223,052,000
650 CAPITALIZACION1,111,526,000 1,111,526,000
6501100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO1,111,526,000 1,111,526,000
65011001 IMPLANTACION DE PROYECTOS DE1,111,526,000 1,111,526,000
DESARROLLO ECONOMICO Y EMPRESARIAL EN
ASOCIO DEL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO
EN ZONAS PNDA
10RECURSOS CORRIENTES1,111,526,000 1,111,526,000
SECCION: 0203
RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO:93,384,193,180 93,384,193,180
A. FUNCIONAMIENTO15,980,193,180 15,980,193,180
1 GASTOS DE PERSONAL11,871,337,257 11,871,337,257
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A9,684,257,208 9,684,257,208
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA7,324,101,589 7,324,101,589
10RECURSOS CORRIENTES7,324,101,589 7,324,101,589
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS44,790,133 44,790,133
10RECURSOS CORRIENTES44,790,133 44,790,133
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES65,415,409 65,415,409
10RECURSOS CORRIENTES 65,415,409 65,415,409
1014 PRIMA TECNICA613,927,581 613,927,581
10RECURSOS CORRIENTES613,927,581 613,927,581
1015 OTROS 1,636,022,496 1,636,022,496
10RECURSOS CORRIENTES1,636,022,496 1,636,022,496
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,096,170,967 1,096,170,967
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,096,170,967 1,096,170,967
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,090,909,082 1,090,909,082
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,090,909,082 1,090,909,082
2 GASTOS GENERALES3,766,985,6943,766,985,694
201 ADQUISICION DE BIENES471,094,510 471,094,510
10RECURSOS CORRIENTES471,094,510 471,094,510
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 3,265,749,264 3,265,749,264
10RECURSOS CORRIENTES3,265,749,264 3,265,749,264
203 IMPUESTOS Y MULTAS30,141,920 30,141,920
10RECURSOS CORRIENTES30,141,920 30,141,920
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES341,870,229 341,870,229
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO234,022,229 234,022,229
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL234,022,229 234,022,229
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL234,022,229 234,022,229
10RECURSOS CORRIENTES234,022,229 234,022,229
36 OTRAS TRANSFERENCIAS107,848,000 107,848,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES107,848,000 107,848,000
10RECURSOS CORRIENTES107,848,000 107,848,000
C. INVERSION77,404,000,000 77,404,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 2,200,000,000 2,200,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO2,200,000,000 2,200,000,000
COMUNITARIO
3101500102 ASISTENCIA A LA RED DE SOLIDARIDAD2,200,000,000 2,200,000,000
SOCIAL CONVENIO PNUD COL 97/001.
10RECURSOS CORRIENTES2,200,000,000 2,200,000,000
320 < span style=’mso-tab-count:1′> PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL65,002,000,000 65,002,000,000
RECURSO HUMANO
3201001 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES1,000,000,000 1,000,000,000
32010011 IMPLANTACION PROGRAMA DE DESARROLLO1,000,000,000 1,000,000,000
RURAL EN LA REGION DE TIERRADENTRO
-DEPARTAMENTO DEL CAUCA.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,000,000,000 1,000,000,000
AUTORIZACION
3201501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD64,002,000,000 64,002,000,000
320150115 IMPLANTACION PROGRAMA PARA LA ATENCION1,000,000,000 1,000,000,000
INTEGRAL DE NUCLEOS FAMILIARES EN LA
CALLE O CUYO SUSTENTO SE DERIVA DE LA
LABOR DE RECUPERACION DE MATERIAL
RECICLABLE DE BASURAS EN MUNICIPIOS
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
3201501125 IMPLANTACION PROGRAMA DE ATENC ION27,000,000,000 27,000,000,000
INTEGRAL PARA LOS ADULTOS MAYORES
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA27,000,000,000 27,000,000,000
AUTORIZACION
3201501126 PREVENCION Y ATENCION DEL22,000,000,000 22,000,000,000
DESPLAZAMIENTO FORZADO
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA22,000,000,000 22,000,000,000
AUTORIZACION
3201501133 IMPLANTACION DEL PROGRAMA COLOMBIA1,000,000,000 1,000,000,000
CAMINA PARA LA INTEGRACION SOCIAL Y
PRODUCTIVA DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD.(OFICINA DE LA PRIMERA
DAMA DE LA NACION Y RED DE SOLIDARIDAD
SOCIAL)
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
3201501136 IMPLANTACION PROGRAMA DE DESARROLLO600,000,000 600,000,000
RURAL DE LA BOTA CAUCANA GTZ/RSS.
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
3201501137 ASISTENCIA A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA9,202,000,000 9,202,000,000
POLITICA EN COLOMBIA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA9,202,000,000 9,202,000,000
AUTORIZACION
3201501138 IMPLANTACION DEL CONVENIO DE3,200,000,000 3,200,000,000
CO OPERACION TECNICA INTERNACIONAL OPSR
PMA 6139 PARA LA ASISTENCIA A PERSONAS
DESPLAZADAS POR LA VIOLENCIA EN
COLOMBIA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA3,200,000,000 3,200,000,000
AUTORIZACION
530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION9,202,000,000 9,202,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION
DEL ESTADO
530 1000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO9,202,000,000 9,202,000,000
53010004 IMPLANTACION PROYECTOS DE ATENCION A9,202,000,000 9,202,000,000
MUNICIPIOS AFECTADOS POR VIOLENCIA
POLITICA EN COLOMBIA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA9,202,000,000 9,202,000,000
AUTORIZACION
620 SUBSIDIOS DIRECTOS1,000,000,000 1,000,000,000
6201501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD1,000,000,000 1,000,000,000
62015013 ASISTENCIA INTEGRAL A LA POBLACION1,000,000,000 1,000,000,000
INDIGENA
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
SECCION: 0207
FONDO PARA LA RECONSTRUCCION Y DESARROLLO
SOCIAL DEL EJE CAFETERO
TOTAL PRESUPUESTO:41,676,407,792 41,676,407,792
A. FUNCIONAMIENTO2,330,210,792 2,330,210,792
1 GASTOS DE PERSONAL406,926,363406,926,363
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A95,367,508 95,367,508
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA20,056,530 20,056,530
10RECURSOS CORRIENTES20,056,530 20,056,530
1014 PRIMA TECNICA27,856,287 27,856,287
10RECURSOS CORRIENTES27,856,287 27,856,287
1015 OTROS 47,454,691 47,454,691
10RECURSOS CORRIENTES47,454,691 47,454,691
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS294,835,709 294,835,709
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS264,835,709 264,835,709
10RECURSOS CORRIENTES264,835,709 264,835,709
10 29 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 30,000,000 30,000,000
CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES30,000,000 30,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA6,689,298 6,689,298
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES6,689,2986,689,298
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA10,033,848 10,033,848
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES10,033,848 10,033,848
2 GASTOS GENERALES597,301,420 597,301,420
201 ADQUISICION DE BIENES239,504,664 239,504,664
10RECURSOS CORRIENTES239,504,664 239,504,664
202 ADQUISICION DE SERVICIOS347,183,336 347,183,336
10RECURSOS CORRIENTES347,183,336 347,183,336
203 IMPUES TOS Y MULTAS10,613,420 10,613,420
10RECURSOS CORRIENTES10,613,420 10,613,420
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,325,983,009 1,325,983,009
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO1,325,983,009 1,325,983,009
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL1,325,983,009 1,325,983,009
3211 CUOTA DE AUDITAJE – CONTRANAL1,325,983,009 1,325,983,009
10RECURSOS CORRIENTES1,325,983,009 1,325,983,009
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA19,346,197,000 19,346,197,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA19,346,197,000 19,346,197,000
62 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA19,346,197,000 19,346,197,000
PUBLICA EXTERNA
622 BANCA DE FOMENTO19,346,197,000 19,346,197,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO19,346,197,000 19,346,197,000
C. INVERSION20,000,000,000 20,000,000,000
530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION20,000,000,000 20,000,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION
DEL ESTADO
5301001 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES20,000,000,000 20,000,000,000
53010011 IMPLANTACION PROGRAMAS DE ATENCION DE20,000,000,000 20,000,000,000
EMERGENCIAS Y DESASTRES EN LA REGION
DEL EJE CAFETERO
11OTROS RECURSOS DEL TESORO20,000,000,000 20,000,000,000
SECCION: 0301
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE PLANEACION
TOTAL PRESUPUESTO:232,336,387,168 232,336,387,168
A. FUNCIONAMIENTO22,680,501,227 22,680,501,227
UNIDAD: 030101
GESTION GENERAL19,307,123,07619,307,123,076
1 GASTOS DE PERSONAL15,480,625,600 15,480,625,600
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A12,709,069,468 12,709,069,468
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA8,974,027,157 8,974,027,157
10RECURSOS CORRIENTES8,974,027,157 8,974,027,157
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS120,728,679 120,728,679
10RECURSOS CORRIENTES120,728,679 120,728,679
1 0 1 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 116,453,441 116,453,441
10RECURSOS CORRIENTES116,453,441 116,453,441
1014 PRIMA TECNICA1,261,482,991 1,261,482,991
10RECURSOS CORRIENTES1,261,482,991 1,261,482,991
1015 OTROS 2,236,377,200 2,236,377,200
10RECURSOS CORRIENTES2,236,377,200 2,236,377,200
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,487,480,861 1,487,480,861
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,487,480,861 1,487,480,861
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,284,075,271 1,284,075,271
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,284,075,271 1,284,075,271
2 GASTOS GENERALES1,878,317,4271,878,317,427
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 96,593,981 96,593,981
10RECURSOS CORRIENTES96,593,981 96,593,981
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,765,037,598 1,765,037,598
10RECURSOS CORRIENTES1,765,037,598 1,765,037,598
203 IMPUESTOS Y MULTAS16,685,848 16,685,848
10RECURSOS CORRIENTES16,685,848 16,685,848
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,948,180,049 1948,180,049
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO104,849,049 104,849,049
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL104,849,049 104,849,049
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL104,849,049 104,849,049
10RECURSOS CORRIENTES104,849,049 104,849,049
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y968,335,000 968,335,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES468,335,000 468,335,000
3511 MESADAS PENSIONALES468,335,000 468,335,000
10RECURSOS CORRIENTES468,335,000 468,335,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y500,000,000 500,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
3532 OTRAS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD500,000,000 500,000,000
SOCIAL
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS874,996,000 874,996,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES65,996,000 65,996,000
3611 SENTENCIAS 43,434,000 43,434,000
10RECURSOS CORRIENTES43,434,000 43,434,000
3612 CONCILIACIONES22,562,000 22,562,000
10RECURSOS CORRIENTES22,562,000 22,562,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS809,000,000 809,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS. PREVIA809,000,000 809,000,000
DISTRIBUCION D.G.P.N.
10RECURSOS CORRIENTES809,000,000 809,000,000
UNIDAD: 030105
COMISION NACIONAL DE REGALIAS 3,373,378,151 3,373,378,151
1 GASTOS DE PERSONAL2,350,788,600 2,350,788,600
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,604,987,000 1,604,987,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,234,611,300 1,234,611,300
16FONDOS ESPECIALES1,234,611,300 1,234,611,300
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS4,901,0004,901,000
16FONDOS ESPECIALES4,901,000 4,901,000
1014 PRIMA TECNICA98,281,700 98,281,700
16FONDOS ESPECIALES98,281,700 98,281,700
1015 OTROS 267,193,000 267,193,000
16FONDOS ESPECIALES267,193,000 267,193,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS235,000,000 235,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS235,000,000 235,000,000
16FONDOS ESPECIALES235,000,000 235,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA178,780,600 178,780,600
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES178,780,600 178,780,600
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA332,021,000 332,021,000
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES332,021,000 332,021,000
2 GASTOS GENERALES541,182,100 541,182,100
201 ADQUISICION DE BIENES118,733,700 118,733,700
16FONDOS ESPECIALES118,733,700 118,733,700
202 ADQUISICION DE SERVICIOS416,779,800 416,779,800
16FONDOS ESPECIALES416,779,800 416,779,800
203 IMPUESTOS Y MU LTAS5,668,600 5,668,600
16FONDOS ESPECIALES5,668,600 5,668,600
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES481,407,451 481,407,451
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO481,407,451 481,407,451
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL481,407,451 481,407,451
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL312,144,351 312,144,351
16FONDOS ESPECIALES312,144,351 312,144,351
32115 PROVISION PARA AJUSTE INCREMENTO169,263,100 169,263,100
SALARIAL. DISTRIBUCION DGPN.
16FONDOS ESPECIALES169,263,100 169,263,100
C. INVERSION209,655,885,941 209,655,885,941
UNIDAD: 030101
GESTION GENERAL81,081,448,94181,081,448,941
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE3,450,000,000 3,450,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 3,450,000,000 3,450,000,000
1139001 IMPLANTACION DE PROYECTOS DE 3,450,000,000 3,450,000,000
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL AREA DE LA
SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA.PLAN
CARIBE.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO350,000,000 350,000,000
14 PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA3,100,000,000 3,100,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 756,000,000 756,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2211000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO756,000,000 756,000,000
22110001 IMPLANTACION Y DESARROLLO DE LOS756,000,000 756,000,000
SISTEMAS DE INFORMACION EN EL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION.< /b>
11OTROS RECURSOS DEL TESORO756,000,000 756,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y708,000,000 708,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310705 EDUCACION SUPERIOR 500,000,000 500,000,000
3107053 CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO500,000,000 500,000,000
INSTITUCIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
3101200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO208,000,000 208,000,000
31012002 APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA208,000,000 208,000,000
DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
PARA LOS ENTES TERRITORIALES Y
ENTIDADES PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
11OTROS RECURSOS DEL TESORO208,000,000 208,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 6,490,560,000 6,490,560,000
ESTUDIOS
410101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 5,000,000,000 5,000,000,000
4101013 IMPLANTACION PROGRAMA CONVIVENCIA Y5,000,000,000 5,000,000,000
SEGURIDAD CIUDADANA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,978,200,000 1978,200,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA3,021,800,000 3,021,800,000
410900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 300,000 ,000 300,000,000
4109009 ASISTENCIA PARA LA PLANIFICACION Y 300,000,000 300,000,000
EVALUACION DE LA POLITICA AMBIENTAL EN
COLOMBIA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO300,000,000 300,000,000
4101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO750,560,000 750,560,000
41010009 ASESORIA PARA LA PREPARACION DE500,000,000 500,000,000
PROYECTOS DEL GOBIERNONACIONAL
(PRESTAMOS BIRF, P.P.F.).
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA500,000,000 500,000,000
AUTORIZADOS
410100014 ASISTENCIA TECNICA A LOS ENTES216,000,000 216,000,000
TERRITORIALES Y ASESORIA PARA
PREINVERSION A NIVEL NACIONAL.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO216,000,000 216,000,000
410100015 FORMULACION PROYECTO JOVENES34,560,000 34,560,000
INVESTIGADORES
11OTROS RECURSOS DEL TESORO34,560,000 34,560,000
4101200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO440,000,000 440,000,000
41012001 ANALISIS Y ESTUDIOS PARA EL SECTOR DE440,000,000 440,000,000
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO A
NIVEL NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO440,000,000 440,000,000
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION1,620,000,000 1,620,000,000
420205 COMERCIO EXTERNO 540,000,000 540,000,000
4202054 ASISTENCIA TECNICA, ESTUDIOS Y 540,000,000 540,000,000
CONSULTORIAS PARA LA IMPLANTACION DEL
PLAN DE EXPORTACIONES DE LA COSTA
CARIBE
11OTROS RECURSOS DEL TESORO540,000,000 540,000,000
4201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,080,000,000 1,080,000,000
42010008 ANALISIS Y ESTUDIOS DE PREINVERSION EN540,000,000 540,000,000
LA COSTA ATLANTICA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO540,000,000 540,000,000
42010009 IMPLANTACION PROYECTO DE GERENCIA DE540,000,000 540,000,000
PLAN CARIBE.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO540,000,000 540,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y5,360,000,000 5,360,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510205 COMERCIO EXTERNO 200,000,000 200,000,000
5102051 APOYO TECNICO A NEGOCIACIONES200,000,000 200,000,000
INTERNACIONALES BILATERALES Y
MULTILATERALES
11OTROS RECURSOS DEL TESORO200,000,000 200,000,000
5101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5,160,000,000 5,160,000,000
51010003 ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO DE LA2,028,000,000 2028,000,000
ADMINISTRACION DEL DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACION.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,028,000,000 2028,000,000
51010005 CAPACITACION , EDICION Y DIFUSION DE324,000,000 324,000,000
ESTUDIOS Y DOCUMENTOS DE INTERES
NACIONAL.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO324,000,000 324,000,000
5101000105 ASISTENCIA TECNICA ESTUDIOS Y2,808,000,000 2,808,000,000
CONSULTORIAS PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,808,000,000 2,808,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 36,427,448,941 36,427,448,941
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO1,296,000,000 1,296,000,000
5202001 ASISTENCIA A LA PROMOCION DE LA 1,296,000,000 1,296,000,000
INVERSION EXTRANJERA EN COLOMBIA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,296,000,000 1,296,000,000
5201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO35,131,448,941 35,131,448,941
52010005 ASISTENCIA PROYECTO DE APOYO500,000,000 500,000,000
ADMINISTRATIVO Y LOGISTICO AL CONSEJO
NACIONAL DE PLANEACION.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
52010006 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE5,000,000,000 5,000,000,000
CONCESIONES Y PRIVATIZACIONES.
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA5,000,000,000 5,000,000,000
52010007 IMPLANTACION PROYECTO DE GERENCIA DE432,000,000 432,000,000
PARTICIPACION PRIVADA EN
INFRAESTRUCTURA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO432,000,000 432,000,000
52010009 IMPLANTACION PLAN DE PAZ EN EL3,863,750,000 3,863,750,000
MAGDALENA MEDIO.
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA3,863,750,000 3,863,750,000
AUTORIZADOS
520100010 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SELECCION14,000,000,000 14,000,000,000
DE BENEFICIARIOS SISBEN
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA14,000,000,000 14,000,000,000
AUTORIZACION
520100011 APOYO AL DESARROLLO REGIONAL – 3,500,000,000 3,500,000,000
LIQUIDACION FONDO DE INVERSION CORPES
11OTROS RECURSOS DEL TESORO3,500,000,000 3,500,000,000
520100022 IMPLANTACION PROYECTO DE MODERNIZACION7,511,698,941 7,511,698,941
DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL
SECTOR PUBLICO (MAFP II)
11OTROS RECURSOS DEL TESORO3,478,818,190 3,478,818,190
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA4,032,880,751 4,032,880,751
520 100023 MEJORAMIENTO Y PROFUNDIZACION DE LA 324,000,000 324,000,000
DESCENTRALIZACION EN COLOMBIA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO324,000,000 324,000,000
530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION26,269,440,000 26,269,440,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION
DEL ESTADO
5301000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO26,269,440,000 26,269,440,000
53010001 IMPLANTACION PROGRAMAS ESPECIALES DEL26,269,440,000 26,269,440,000
GOBIERNO NACIONAL. DISTRIBUCION PREVIO
CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA26,269,440,000 26,269,440,000
AUTORIZACION
UNIDAD: 030102
FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE3,500,000,000 3,500,000,000
D ESARROLLO – FONADE
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y3,500,000,000 3,500,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
5101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO3,500,000,000 3,500,000,000
51010001 CAPACITACION PARA EL FORTALECIMIENTO3,500,000,000 3,500,000,000
INSTITUCIONAL.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO3,500,000,000 3,500,000,000
UNIDAD: 030105
COMISION NACIONAL DE REGALIAS125,074,437,000 125,074,437,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA62,288,566,000 62,288,566,000
PROPIA DEL SECTOR
111207 MINERIA12,550,507,000 12,550,507,000
1112073 ANALISIS PARA LA PROMOCION DE 126,263,000 126,263,000
PROYECTOS AURIFEROS EN LOS MUNICIPIOS
PRODUCTORES DEL DEPARTAMENTO DE
NARINO
16FONDOS ESPECIALES126,263,000 126,263,000
1112074 ANALISIS PARA LA PROMOCION DE 126,263,000 126,263,000
PROYECTOS AURIFEROS EN LOS
MUNICIPIOS PRODUCTORES DEL
DEPARTAMENTO DE RISARALDA
16FONDOS ES PECIALES126,263,000126,263,000
1112077 APOYO Y FOMENTO A LA MINERIA A TRAVES3,689,394,000 3,689,394,000
DE INGEOMINAS
16FONDOS ESPECIALES3,689,394,000 3,689,394,000
1112078 APOYO Y FOMENTO A LA MINERIA A TRAVES5,165,152,000 5,165,152,000
DE MINERCOL
16FONDOS ESPECIALES5,165,152,000 5,165,152,000
11120712 APOYO Y FOMENTO A LA MINERIA A TRAVES3,443,435,000 3,443,435,000
DE MINERCOL – PROYECTOS MINEROS
ESPECIALES PRESENTADOS POR LOS ENTES
TERRITORIALES LEY 619 DE 2000
16FONDOS ESPECIALES3,443,435,000 3,443,435,000
111500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 18,381,115,000 18,381,115,000
1115002 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL 8,636,364,000 8,636,364,000
SERVICIO EN ENERGIZACION EN ZONAS
INTERCONECTADAS EN EL PAIS
16FONDOS ESPECIALES8,636,364,000 8,636,364,000
1115003 MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DEL 9,744,751,000 9,744,751,000
SERVICIO EN ENERGIZACION EN ZONAS NO
INTERCONECTADAS EN EL PAIS
16FONDOS ESPECIALES9,744,751,000 9,744,751,000
111501 GENERACION ELECTRICA454,546,000 454,546,000
111501 1 CONSTRUCCION DE PROYECTOS REGIONALES454,546,000 454,546,000
HIDROELECTRICOS EN EL DEPARTAMENTO
DE SANTANDER
16FONDOS ESPECIALES454,546,000 454,546,000
1111500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO30,902,398,000 30,902,398,000
COMUNITARIO
11115002 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA FINANCIAR28,646,085,000 28,646,085,000
PROYECTOS REGIONALES DE INVERSION EN EL
PAIS DIFERENTES A INFRAESTRUCTURA VIAL
16FONDOS ESPECIALES28,646,085,000 28,646,085,000
11115003 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA2,020,202,000 2020,202,000
FINANCIAR PROYECTOS REGIONALES DE
INVERSION PARA EL DEPARTAMENTO DE
CORDOBA
16FONDOS ESPECIALES2,020,202,000 2020,202,000
11115004 DISTRIBUCION DE CONFORMIDAD CON EL236,111,000 236,111,000
PARAGRAFO 2 DEL ARTICULO 1 DE LA LEY
141/94.
16FONDOS ESPECIALES236,111,000 236,111,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE62,785,871,000 62,785,871,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 29,023,233,000 29,023,233,000
113600 4 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO Y 29,023,233,000 29,023,233,000
MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DE LA RED
VIAL SECUNDARIA Y TERCIARIA EN TODO EL
PAIS
16FONDOS ESPECIALES29,023,233,000 29,023,233,000
113900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE33,762,638,000 33,762,638,000
1139002 PREVENCION PRESERVACION, 491,919,000 491,919,000
RECONS TRUCCION Y PROTECCION AMBIENTAL
DE LOS RECURSOS NATURALES EN LA
JURISDICCION DEL MACIZO COLOMBIANO DE
LAS CARS
16FONDOS ESPECIALES491,919,000 491,919,000
1139003 RECUPERACION Y CONSERVACION DE LAS2,459,596,000 2,459,596,000
CUENCAS HIDROGRAFICAS DE TODO EL PAIS
16FONDOS ESPECIALES2,459,596,000 2,459,596,000
1139004CONSERVACION PRESERVACION126,263,000126,263,000
DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DE
ZAPATOSA MUNICIPIO DE
CHIMICHAGUA-DEPARTAMENTO DEL CESAR
16FONDOS ESPECIALES126,263,000 126,263,000
1139005 CONSERVACION PRESERVACION 126,263,000 126,263,000
DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DE
ZAPATOSA MUNICIPIO DE CHIRIGUANA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
16FONDOS ESPECIALES126,263,000 126,263,000
1139006 CONSERVACION PRESERVACION 126,263,000 126,263,000
DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DE
ZAPATOSA MUNICIPIO DE CURUMANI
DEPARTAMENTO DEL CESAR
16FONDOS ESPECIALES126,263,000 126,263,000
1139007 CONSERVACION PRESERVACION 126,263,000 126,263,000
DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DE
ZAPATOSA MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
DEPARTAMENTO DEL CESAR
16FONDOS ESPECIALES126,263,000 126,263,000
1139008 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN LA AMAZONIA,1,844,697,000 1844,697,000
CHOCO, SAN ANDRES Y PROVIDENCIA, SANTA
CATALINA. SANEAMIENTO AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE DE LOS
RESGUARDOS EN ZONAS DE ESPECIAL
SIGNIFICADO
16FONDOS ESPECIALES1,844,697,000 1844,697,000
1139009 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS2,213,637,000 2,213,637,000
AMBIENTALES PRESENTADOS POR LOS
MUNICIPIOS DE LA JURISDICCION DE LAS 15
CARS DE MENORES INGRESOS FISCALES
16FONDOS ESPECIALES2,213,637,000 2,213,637,000
11390010 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS1,229,798,000 1,229,798,000
AMBIENTALES PRESENTADOS POR LOS
MUNICIPIOS DE LAS CORPORACIONES
AUTONOMAS REGIONALES CON REGIMENES
ESPECIALES EN EL TERRITORIO NACIONAL
16FONDOS ESPECIALES1,229,798,000 1,229,798,000
11390011 SANEAMIENTO AMBIENTAL EN PROYECTOS1,475,758,000 1,475,758,000
AMBIENTALES EN MUNICIPIOS
PERTENECIENTES A LAS CORPORACIONES
AUTONOMAS REGIONALES DEL PAIS
DISTINTAS A LAS ANTERIORES
16FONDOS ESPECIALES1,475,758,000 1,475,758,000
11390012 CONSERVACION Y DESCONTAMINACION DEL2,582,576,000 2,582,576,000
RIO BOGOTA
16FONDOS ESPECIALES2,582,576,000 2,582,576,000
113 900 13 SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION DE LOS 126,263,000 126,263,000
RIOS DONDE SE EXPLOTA ORO EN EL
MUNICIPIO DE CAUCASIA
16FONDOS ESPECIALES126,263,000 126,263,000
11390014 SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO2,777,778,000 2,777,778,000
AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DONDE SE
REALIZAN PROCESOS DE REFINACION
PROTROQUIMICA DE CRUDOS Y/O GAS Y PARA
LA EJECUCION DE OBRAS DE DESARROLLO
16FONDOS ESPECIALES2,777,778,000 2,777,778,000
11390015 RECUPERACION Y DESCONTAMINACION1,262,626,000 1,262,626,000
RESIDUAL DE LAS AGUAS DEL RIO
MAGDALENA EN EL AREA METROPOLITANA
DEL MUNICIPIO DE BARRANQUILLA
16FONDOS ESPECIALES1,262,626,000 1,262,626,000
113 900 16 SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO1,262,627,000 1,262,627,000
AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS
DONDE SE LOCALICEN SIDERURGICAS Y
ACERIAS
16FONDOS ESPECIALES1,262,627,000 1,262,627,000
11390017 SANEAMIENTO Y PRESERVACION DEL MEDIO1,262,627,000 1,262,627,000
AMBIENTE EN LOS MUNICIPIOS DEL PAIS
DONDE SE LOCALICEN FABRICAS
CEMENTERAS
16FONDOS ESPECIALES1,262,627,000 1,262,627,000
11390018 SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION EN EL1,262,627,000 1,262,627,000
MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
16FONDOS ESPECIALES1,262,627,000 1,262,627,000
11390019 SANEAMIENTO Y DESCONTAMINACION505,051,000 505,051,000
RESIDUAL DE LAS AGUAS DE LA BAHIA Y< o:p>
PARA LA DEFENSA DEL ECOSISTEMA QUE
EMPEZANDO EN SU CUENCA SE EXTIENDE
HASTA EL PARAMO DE LAS PAPAS EN EL
MUNICIPIO DE TUMACO NARIÐO
16FONDOS ESPECIALES505,051,000 505,051,000
11390020 SANEAMIENTO PRESERVACION Y 126,263,000 126,263,000
DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA DEL
MUNICIPIO DE AYAPEL
16FONDOS ESPECIALES126,263,000 126,263,000
11390021 SANEAMIENTO PRESERVACION Y 126,263,000 126,263,000
DESCONTAMINACION DE LA CIENAGA GRANDE
DEL MUNICIPIO DE LORICA
16FONDOS ESPECIALES126,263,000 126,263,000
11390022 CONSERVACION PRESERVACION Y252,526,000 252,526,000
DESCONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE
EN EL CORREGIMIENTO DE VASCONIA
MUNICIPIO DE PUERTO BOYACA
16FONDOS ESPECIALES252,526,000 252,526,000
11390023 CONSERVACION SANEAMIENTO Y126,263,000 126,263,000
DESCONTAMINACION PARA LOS MUNICIPIOS
COMPRENDIDOS ENTRE LAS JURISDICCIONES
DE LA LAGUNA DE FUQUENE
16FONDOS ESPECIALES126,263,000 126,263,000
11390024 CONSERVACION PRESERVACION Y63,132,000 63,132,000
DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS DE LA
LAGUNA DE COCHA DEL MUNICIPIO DE PASTO
NARINO
16FONDOS ESPECIALES63,132,000 63,132,000
11390025 CONSERVACION PRESERVACION Y63,132,000 63,132,000
DESCONTAMINACION DE LAS AGUAS DE LA
LAGUNA DE TOTA DEL MUNICIPIO DE
AQUITANIA BOYACA
16FONDOS ESPECIALES63,132,000 63,132,000
11390026 RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA252,526,000 252,526,000
MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA FOMENTO
DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO EN LAS
ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO
DE GUAINIA
16FONDOS ESPECIALES252,526,000< span style=’mso-tab-count:1′> 252,526,000
11390027 RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR LA252,526,000 252,526,000
MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA FOMENTO
DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO EN LAS
ZONAS PRODUCTORAS DEL DEPARTAMENTO
DEL VAUPES
16FONDOS ESPECIALES252,526,000 252,526,000
11390028 RECUPERACION DE AREAS AFECTADAS POR505,051,000 505,051,000
LA MINERIA DEL BAREQUEO Y PARA EL
FOMENTO DE LA PEQUENA MINERIA DEL ORO
EN ZONAS PRODUCTORAS DEL
DEPARTAMENTO DEL CHOCO
16FONDOS ESPECIALES505,051,000 505,051,000
11390029 CONSERVACION PRESERVACION Y252,526,000 252,526,000
DESCONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE,
PARA LOS MUNICIPIOS DE LAS
JURISDICCIONES DE LOS PARQUES NATURALES,
DE LOS NEVADOS DEL RUIZ, STA ISABEL,
QUINDIO, TOLIMA Y CENTRAL
16FONDOS ESPECIALES252,526,000 252,526,000
11390030 RECUPERACION DE LA NAVEGACION,10,101,010,000 10,101,010,000
CONSERVACION Y PRESERVACION DEL MEDIO
AMBIENTE Y DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA DE LOS MUNICIPIOS
RIBERENOS DEL RIO GRANDE DE LA
MAGDALENA
16FONDOS ESPECIALES10,101,010,000 10,101,010,000
11390046 CONSERVACION DESCONTAMINACION Y378,788,000 378,788,000
CANALIZACION DE ARROYOS Y CANOS DEL
MUNICIPIO DE SINCELEJO. DEPARTAMENTO DE
SUCRE.
16FONDOS ESPECIALES378,788,000 378,788,000
SECCION: 0320
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO
DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA «FRANCISCO
JOSE DE CALDAS» (COLCIENCIAS)
TOTAL PRESUPUESTO:65,791,099,1045,005,003,542 70,796,102,646
A. FUNCIONAMIENTO4,127,397,1041,805,003,542 5,932,400,646
1 GASTOS DE PERSONAL3,882,238,564778,801,405 4,661,039,969
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,991,747,845 660,966,1783,652,714,023
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,002,357,194 315,722,447 2,318,079,641
10RECURSOS CORRIENTES2,002,357,194 2002,357,194
20INGRESOS CORRIENTES 315,722,447315,722,447
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS7,247,890 7,247,890
10RECURSOS CORRIENTES7,247,8907,247,890
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES3,141,695 3,141,695
10RECURSOS CORRIENTES3,141,6953,141,695
1014 PRIMA TECNICA 45,006,50445,006,504
20INGRESOS CORRIENTES 45,006,50445,006,504
1015 OTROS 979,001,066300,237,2271,279,238,293
10RECURSOS CORRIENTES979,001,066 979,001,066
20INGRESOS CORRIENTES 300,237,227300,237,227
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA252,355,315 101,628,855353,984,170
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES252,355,315 252,355,315
20INGRESOS CORRIENTES 101,628,855101,628,855
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA638,135,404 16,206,372654,341,776
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES638,135,404 638,135,404
20INGRESOS CORRIENTES 16,206,37216,206,372
2 GASTOS GENERALES 854,807,690854,807,690
201 ADQUISICION DE BIENES104,827,828104,827,828
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 104,827,828 104,827,828
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 702,138,422 702,138,422
20INGRESOS CORRIENTES 28,166,25028,166,250
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 673,972,172 673,972,172
203 IMPUESTOS Y MULTAS 47,841,44047,841,440
20INGRESOS CORRIENTES 47,841,44047,841,440
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES245,158,540 171,394,447 416,552,987
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL78,329,820 20,053,19098,383,010
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE78,329,820 20,053,190 98,383,010
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 CENTRO INTERNACIONAL DE FISICA (DECRETO 47,028,511 47,028,511
267 DE 1984)
10RECURSOS CORRIENTES47,028,511 47,028,511
3112 CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACIONES 31,301,309 20,053,19051,354,499
MEDICAS. CIDEIM (DECRETO 0578 DE 1990)
10RECURSOS CORRIENTES31,301,309 31,301,309
20INGRESOS CORRIENTES 20,053,19020,053,190
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO166,828,72098,520,813 265,349,533
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL166,828,720 98,520,813 265,349,533
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL166,828,72036,216,701 203,045,421
10RECURSOS CORRIENTES166,828,720 166,828,720
20INGRESOS CORRIENTES 36,216,70136,216,701
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 62,304,112 62,304,112
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 62,304,11262,304,112
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 39,294,844 39,294,844
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 39,294,844 39,294,844
SEGURIDAD SOCIAL
3531 PAGOS SERVICIOS MEDICOS ASISTENCIALES 39,294,844 39,294,844
20INGRESOS CORRIENTES 39,294,84439,294,844
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 13,525,60013,525,600
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 13,525,60013,525,600
3612 CONCILIACIONES 13,525,60013,525,600
20INGRESOS CORRIENTES 13,525,60013,525,600
C. INVERSION61,663,702,0003,200,000,000 64,863,702,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y30,105,676,000 30,105,676,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310705 EDUCACION SUPERIOR 400,000,000 400,000,000
3107051 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE400,000,000 400,000,000
APOYO A LOS PROGRAMAS DE DOCTORADO.
SNCT.
10RECURSOS CORRIENTES350,000,000 350,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA50,000,000 50,000,000
3101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO29,705,676,000 29,705,676,000
310 10002 CAPACITACION DE RECURSOS HUMANOS PARA 5,155,676,000 5,155,676,000
LA INVESTIGACION.
10RECURSOS CORRIENTES5,155,676,000 5,155,676,000
31010003 DIVULGACION, POPULARIZACION Y50,000,000 50,000,000
MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS
CIENCIAS.
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
31010009 IMPLANTACION PROYECTO NACIONAL DE24,000,000,000 24,000,000,000
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIAS
INFORMATICAS EN DESARROLLO DE
SOFTWARE
10RECURSOS CORRIENTES24,000,000,000 24,000,000,000
310100010 IMPLANTACION Y DESARROLLO DE500,000,000 500,000,000
ACTIVIDADES CIENTIFICAS PARA NINOS Y
JOVENES «PROGRAMA ONDAS»
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y21,307,746,000 2,800,000,00024,107,746,000
ESTUDIOS
410200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO5,838,728,000 5,838,728,000
4102005 ADECUACION DE LA INDUSTRIA COLOMBIANA5,838,728,000 5,838,728,000
PARA LA INNOVACION.COFINANCIACION
PROYECTOS.
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA5,838,728,000 5,838,728,000
4101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO12,180,520,000 2,800,000,00014,980,520,000
41010001 INVESTIGACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA,5,484,221,000 5,484,221,000
FINANCIACION PROYECTOS INNOVACION Y
DESARROLLO TECNOLOGICO,Y APOYO
ACTIVIDADES PRE Y POS-PROYECTO.
14PRESTAMOS D ESTINACION ESPECIFICA5,484,221,000 5,484,221,000
41010002 INVESTIGACION PERMANENTE SOBRE LA50,000,000 50,000,000
DINAMICA DE LA ACTIVIDAD CIENTIFICA Y
TECNOLOGICA Y PREVISION DE TENDENCIAS
EN CIENCIA Y TECNOLOGIA.OBSERVATORIO
DE C&T.
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
41010005 APROVECHAMIENTO Y MOVILIDAD DE57,697,000 57,697,000
INVESTIGADORES NACIONALES Y
EXTRANJEROS A INSTITUCIONES
COLOMBIANAS.
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA57,697,000 57,697,000
41010008 IMPLANTACION PROYECTOS DE INVERSION EN134,650,000 134,650,000
CIENCIA Y TECNOLOGIA. SNCT. APOYO A
CENTROS TECNOLOGICOS. LEY 29/90
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA134,650,000 134,650,000
410100010 IMPLANTACION PROYECTOS DE INVERSION EN1,600,063,000 1,600,063,000
CIENCIA Y TECNOLOGIA SNCT. APOYO A
CENTROS Y GRUPOS DE EXCELENCIA LEY
29/90.
10RECURSOS CORRIENTES888,063,000 888,063,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA712,000,000 712,000,000
410100011 INVESTIGACION CIENCIA Y TECNOLOGIA4,503,889,000 4,503,889,000
FINANCIACION DE PROYECTOS Y APOYO A
ACTIVIDADES PRE Y POSPROYECTO.
10RECURSOS CORRIENTES4,023,389,000 4,023,389,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA480,500,000 480,500,000
410100013 INVESTIGACION EN CIENCIA Y TECNOLOGIA2,800,000,000 2,800,000,000
FINANCIACION PROYECTOS DE INNOVACION
Y DESARROLLO TECNOLOGICO, RECUPERACIONES
SEGUNDA Y TERCERA ETAPA
20INGRESOS CORRIENTES 2,800,000,0002,800,000,000
410100020 IMPLEMENTACION DE UN PROGRAMA100,000,000 100,000,000
NACIONAL DE PROSPECTIVA TECNOLOGICA
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
4101000104 APOYO Y GESTION DEL DESARROLLO DE LA250,000,000 250,000,000
CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION
EN LAS REGIONES COLOMBIANAS.
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
4101100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO3,288,498,000 3,288,498,000
41011001 ADECUACION DEL AGRO A LA INNOVACION3,288,498,000 3,288,498,000
TECNOLOGICA.COFINANCIACION PROYECTOS
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA3,288,498,000 3,288,498,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 2,950,280,000 400,000,0003,350,280,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO ALA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,950,280,000400,000,000 3,350,280,000
52010001 ADMINISTRACION SISTEMA NACIONAL DE2,350,280,000 400,000,0002,750,280,000
CIENCIA Y TECNOLOGIA
10RECURSOS CORRIENTES1,243,382,000 1,243,382,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA1,106,898,000 1,106,898,000
20INGRESOS CORRIENTES 400,000,000400,000,000
52010002 ADMINISTRACION DEL PLAN DE 500,000,000 500,000,000
INTERNACIONALIZACION DE LACIENCIA Y
TECNOLOGIA.
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
52010003 IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA100,000,000 100,000,000
DE INFORMACION NACIONAL Y
TERRITORIAL.SNCT.
10 RECURSOS CORRIENTES 100,000,000 100,000,000
630 TRANSFERENCIAS7,300,000,000 7,300,000,000
630300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 7,000,000,000 7,000,000,000
6303001 APORTE AL FONDO DE INVESTIGACION EN7,000,000,000 7,000,000,000
SALUD, ARTICULO 42, LITERAL B, LEY 643 DE
2001
16FONDOS ESPECIALES7,000,000,000 7,000,000,000
6301000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO300,000,000 300,000,000
63010001 ADMINISTRACION DE GARANTIAS PARA300,000,000 300,000,000
PROYECTOS DE INNOVACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO.
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
SECCION: 0324
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS
TOTAL PRESUPUESTO: 28,112,491,50728,112,4 91,507
A. FUNCIONAMIENTO 23,246,015,50723,246,015,507
1 GASTOS DE PERSONAL 14,204,157,70514,204,157,705
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 10,055,494,801 10,055,494,801
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,264,383,948 7,264,383,948
20INGRESOS CORRIENTES 7,264,383,9487,264,383,948
1012HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS15,716,01215,716,012
20INGRESOS CORRIENTES 15,716,01215,716,012
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 72,288,090 72,288,090
20INGRESOS CORRIENTES 72,288,09072,288,090
1014 PRIMA TECNICA 806,301,012806,301,012
20INGRESOS CORRIENTES 806,301,012806,301,012
1015 OTROS 1896,805,7391,896,805,739
20INGRESOS CORRIENTES 1896,805,7391,896,805,739
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 843,400,000 843,400,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 843,400,000 843,400,000
20INGRESOS CORRIENTES 843,400,000843,400,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1,360,115,685 1,360,115,685
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 1,360,115,6851,360,115,68 5
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1945,147,219 1945,147,219
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 1945,147,2191,945,147,219
2 GASTOS GENERALES 5,815,820,0165,815,820,016
201 ADQUISICION DE BIENES544,729,920544,729,920
20INGRESOS CORRIENTES 544,729,920544,729,920
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 5,096,402,096 5,096,402,096
20INGRESOS CORRIENTES 5,096,402,0965,096,402,096
203 IMPUESTOS Y MULTAS 174,688,000174,688,000
20INGRESOS CORRIENTES 174,688,000174,688,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,226,037,786 3,226,037,786
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,131,037,786 1,131,037,786
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 1,131,037,786 1,131,037,786
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 62,177,170 62,177,170
20INGRESOS CORRIENTES 62,177,17062,177,170
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 1,068,860,616 1,068,860,616
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN.
20INGRESOS CORRIENTES 1,068,860,6161,068,860,616
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 2095,000,0002,095,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2095,000,000 2095,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 2095,000,0002,095,000,000
C. INVERSION 4,866,476,0004,866,476,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 20,000,00020,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 20,000,000 20,000,000
2112002 DOTACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION 20,000,000 20,000,000
DE LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS.
20INGRESOS CORRIENTES 20,000,00020,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 900,000,000 900,000,000
ESTUDIOS
410200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 900,000,000 900,000,000
4102002 ADECUACION E IMPLANTACION DE 900,000,000900,000,000
METODOLOGIAS DE SUPERVISION Y CONTROL
PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE
LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS.
DOMICILIARIOS
20INGRESOS CORRIENTES 900,000,000900,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y 350,000,000 350,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 350,000,000 350,000,000
5102001 CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA 350,000,000 350,000,000
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS.
20INGRESOS CORRIENTES 350,000,000350,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 3,596,476,0003,596,476,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 100,000,000 100,000,000
5202001 APOYO Y FORTALECIMIENTO DE LA 100,000,000100,000,000
PARTICIPACION CIUDADANA Y FISCALIZACION
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS.
20INGRESOS CORRIENTES 100,000,000100,000,000
5201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO3,496,476,000 3,496,476,000
52010001 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA1,400,000,000 1,400,000,000
INSPECCION, CONTROL Y VIGILANCIA DE LAS
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS A TRAVES DE LAS
SUPERINTENDENCIAS DELEGADAS
SECTORIALES.
20 INGRESOS CORRIENTES 1,400,000,000 1,400,000,000
52010002 SISTEMATIZACION E IMPLANTACION DEL 2096,476,000 2096,476,000
SISTEMA DE INFORMACION Y DE VIGILANCIA
Y CONTROL DE LAS EMPRESAS Y
ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE
SERVICIOS PUBLICOS
20INGRESOS CORRIENTES 2096,476,0002,096,476,000
SECCION: 0401
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE ESTADISTICA (DANE)
TOTAL PRESUPUESTO:37,658,271,841 37,658,271,841
A. FUNCIONAMIENTO13,733,271,841 13,733,271,841
UNIDAD: 040101
GESTION GENERAL13,733,271,84113,733,271,841
1 GASTOS DE PERSONAL12,347,952,229 12,347,952,229
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A9,732,461,292 9,732,461,292
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA7,369,159,805 7,369,159,805
10RECURSOS CORRIENTES7,369,159,805 7,369,159,805
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS62,218,153 62,218,153
10RECURSOS CORRIENTES62,218,153 62,218,153
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES40,051,277 40,051,277
10 RECURSOS CORRIENTES40,051,277 40,051,277
1014 PRIMA TECNICA371,067,701 371,067,701
10RECURSOS CORRIENTES371,067,701 371,067,701
1015 OTROS 1889,964,356 1889,964,356
10RECURSOS CORRIENTES1,889,964,356 1889,964,356
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS205,200,000 205,200,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDI RECTOS205,200,000 205,200,000
10RECURSOS CORRIENTES205,200,000 205,200,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,002,161,053 1,002,161,053
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,002,161,053 1,002,161,053
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,408,129,884 1,408,129,884
SECTOR PUBLICO
10 RECURSOS CORRIENTES1,408,129,884 1,408,129,884
2 GASTOS GENERALES1,300,771,1471,300,771,147
201 ADQUISICION DE BIENES117,974,841 117,974,841
10RECURSOS CORRIENTES117,974,841 117,974,841
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,182,796,306 1,182,796,306
10RECURSOS CORRIENTES1,182,796,306 1,182,796,306
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES84,548,465 84,548,465
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO48,598,465 48,598,465
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL48,598,465 48,598,465
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL48,598,465 48,598,465
10RECURSOS CORRIENTES48,598,465 48,598,465
36 OTRAS TRANSFERENCIAS35,950,000 35,950,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES35,950,000 35,950,000
3612 CONCILIACIONES35,950,000 35,950,000
10RECURSOS CORRIENTES35,950,000 35,950,000
C. INVERSION23,925,000,000 23,925,000,000
UNIDAD: 040101
GESTION GENERAL23,925,000,00023,925,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y12,160,000,000 12,160,000,000
ESTUDIOS
410200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO3,160,000,000 3,160,000,000
4102001 LEVANTAMIENTO DE INVESTIGACIONES PARA1,750,000,000 1,750,000,000
EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD,
INDUSTRIAL Y DE LA CONSTRUCCION.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,750,000,000 1,750,000,000
4102002 LEVANTAMIENTO DE INVESTIGACIONES PARA1,410,000,000 1,410,000,000
EL SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE
COMERCIO Y DE SERVICIOS.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,410,000,000 1,410,000,000
AUTORIZACION
4101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO9,000,000,000 9,000,000,000
41010001 LEVANTAMIENTO DEL XVII CENSO NACIONAL9,000,000,000 9,000,000,000
DE POBLACION Y VI DE VIVIENDA-2003
11OTROS RECURSOS DEL TESORO9,000,000,000 9,000,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA9,930,000,000 9,930,000,000
PROCESAMIENTO
4301000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5,850,000,000 5,850,000,000
43010001 IMPLANTACION SISTEMA ESTADISTICO500,000,000 500,000,000
NACIONAL-SEN.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
43010002 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA600,000,000 600,000,000
ESTADISTICAS DEMOGRAFICAS
11OTROS RECURSOS DEL TESORO600,000,000 600,000,000
43010003 LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA2,750,000,000 2,750,000,000
INDICES, PRECIOS Y COSTOS.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,750,000,000 2,750,000,000
43010005 LEVANTAMIENTO DE ENCUESTAS PARA LA1,200,000,000 1,200,000,000
MEDICION DEL IMPACTO DE LAS
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES (TIC) EN LOS SECTORES
ECONOMICO Y SOCIAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,200,000,000 1,200,000,000
43010008 LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA NACIONAL800,000,000 800,000,000
URBANO – RURAL DE INGRESOS Y GASTOS.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO800,000,000 800,000,000
4301300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD4,080,000,000 4,080,000,000
SOCIAL
43013001 LEVANTAMIENTO DE LA ENCUESTA CONTINUA3,080,000,000 3,080,000,000
DE HOGARES.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO3,080,000,000 3,080,000,000
43013002 LEVANTAMIENTO DE UNA ENCUESTA MIXTA A1,000,000,000 1,000,000,000
PEQUENAS UNIDADES ECONOMICAS.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,000,000,000 1,000,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA1,835,000,000 1835,000,000
PROCESAMIENTO
4401000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,835,000,000 1835,000,000
44010003 CONSTRUCCION NUEVA BASE DE CUENTAS500,000,000 500,000,000
NACIONALES
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
44010006 ACTUALIZACION DE INDICADORES SOCIALES400,000,000 400,000,000
Y DE POBREZA ABSOLUTA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO400,000,000 400,000,000
440100014 ACTUALIZACION DE COYUNTURA ECONOMICA935,000,000 935,000,000
Y CUENTAS NACIONALES,TRIMESTRALES,
AMBIENTALES Y REGIONALES DE COLOMBIA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO935,000,000 935,000,000
SECCION: 0402
FONDO ROTATORIO DEL DANE
TOTAL PRESUPUESTO: 8,990,684,915 8,990,684,915
A. FUNCIONAMIENTO 990,684,915990,684,915
1 GASTOS DE PERSONAL 9,772,5369,772,536
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 9,772,536 9,772,536
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 9,772,536 9,772,536
20INGRESOS CORRIENTES 9,772,5369,772,536
2 GASTOS GENERALES 941,383,198941,383,198
201 ADQUISICION DE BIENES108,501,024108,501,024
20INGRESOS CORRIENTES 108,501,024108,501,024
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 669,795,263 669,795,263
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 669,795,263 669,795,263
203 IMPUESTOS Y MULTAS 163,086,911163,086,911
20INGRESOS CORRIENTES 132,882,174132,882,174
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 30,204,73730,204,737
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 39,529,18139,529,181
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 39,529,181 39,529,181
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 39,529,181 39,529,181
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 39,529,18139,529,181
20INGRESOS CORRIENTES 39,529,18139,529,181
C. INVERSION 8,000,000,0008,000,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 8,000,000,000 8,000,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO8,000,000,000 8,000,000,000
31010001 ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y ENCUESTAS 8,000,000,000 8,000,000,000
DE PROPOSITOS MULTIPLES
20INGRESOS CORRIENTES 8,000,000,0008,000,000,000
SECCION: 0403
INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI – IGAC
TOTAL PRESUPUESTO:32,564,218,38110,853,170,599 43,417,388,980
A. FUNCIONAMIENTO20,485,628,3814,288,170,599 24,773,798,980
1 GASTOS DE PERSONAL20,485,628,381 20,485,628,381
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A16,652,873,482 16,652,873,482
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA11,742,393,523 11,742,393,523
10RECURSOS CORRIENT ES11,742,393,523 11,742,393,523
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS30,474,965 30,474,965
10RECURSOS CORRIENTES30,474,965 30,474,965
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES28,482,624 28,482,624
10RECURSOS CORRIENTES28,482,624 28,482,624
1014 PRIMA TECNICA403,711,713 403,711,713
10RECURSOS CORRIENTES403,711,713 403,711,713
1 0 1 5 OTROS 4,447,810,657 4,447,810,657
10RECURSOS CORRIENTES4,447,810,657 4,447,810,657
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS144,210,000 144,210,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS144,210,000 144,210,000
10RECURSOS CORRIENTES144,210,000 144,210,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,668,193,301 1,668,193,301
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,668,193,301 1,668,193,301
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,020,351,598 2020,351,598
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES2,020,351,598 2020,351,598
2 GASTOS GENERALES 3,909,244,0393,909,244,039
201 ADQUISICION DE BIENES558,166,730558,166,730
20INGRESOS CORRIENTES 522,554,290522,554,290
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 35,612,44035,612,440
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 3,195,255,613 3,195,255,613
20INGRESOS CORRIENTES 3,195,255,6133,195,255,613
203 IMPUESTOS Y MULTAS 155,821,696155,821,696
20INGRESOS CORRIENTES 155,821,696155,821,696
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 378,926,560 378,926,560
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 150,547,560 150,547,560
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 150,547,560 150,547,560
3211 CUOTA DE AUDITAJE-CONTRANAL-150,547,560 150,547,560
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 150,547,560 150,547,560
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 228,379,000228,379,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 132,240,000 132,240,000
36 11 SENTENCIAS 132,240,000132,240,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 132,240,000 132,240,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 96,139,00096,139,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 FONDO DE VIVIENDA 96,139,00096,139,000
20INGRESOS CORRIENTES 96,139,00096,139,000
C. INVERSION12,078,590,0006,565,000,000 18,643,590,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA 6,565,000,000 6,565,000,000
PROCESAMIENTO
4301000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO6,565,000,000 6,565,000,000
43010003 INVESTIGACION Y PRESTACION DE 6,565,000,000 6,565,000,000
SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA
20INGRESOS CORRIENTES 6,565,000,0006,565,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA12,078,590,000 12,078,590,000
PROCESAMIENTO
4401000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO12,078,590,000 12,078,590,000
44010002 ACTUALIZACION FORMACION Y12,078,590,000 12,078,590,000
CONSERVACION CATASTRAL A NIVEL
NACIONAL Y REGIONAL.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,666,521,034 1,666,521,034
AUTORIZACION
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA10,412,068,966 10,412,068,966
SECCION: 0501
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DE LA FUNCION PUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO:7,373,017,000 7,373,017,000
A. FUNCIONAMIENTO7,373,017,000 7,373,017,000
UNIDAD: 050101
GESTION GENERAL7,373,017,000 7,373,017,000
1 GASTOS DE PERSONAL5,998,357,000 5,998,357,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A4,698,444,000 4,698,444,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA3,463,629,000 3,463,629,000
10RECURSOS CORRIENTES3,463,629,000 3,463,629,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS18,508,000 18,508,000
10RECURSOS CORRIENTES18,508,000 18,508,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES68,970,000 68,970,000
10RECURSOS CORRIENTES68,970,000 68,970,000
1014 PRIMA TECNICA176,842,000 176,842,000
1 0 RECURSOS CORRIENTES176,842,000 176,842,000
1015 OTROS 970,495,000 970,495,000
10RECURSOS CORRIENTES970,495,000 970,495,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS100,000,000 100,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 100,000,000 100,000,000
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA331,826,000 331,826,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES331,826,000 331,826,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA868,087,000 868,087,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES868,087,000868,087,000
2 GASTOS GENERALES1,205,708,0001,205,708,000
201 ADQUISICION DE BIENES298,700,000 298,700,000
10RECURSOS CORRIENTES298,700,000 298,700,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS855,508,000 855,508,000
10RECURSOS CORRIENTES855,508,000 855,508,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS51,500,000 51,500,000
10RECURSOS CORRIENTES51,500,000 51,500,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES168,952,000 168,952,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO18,585,000 18,585,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL18,585,000 18,585,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL18,585,000 18,585,000
10RECURSOS CORRIENTES18,585,000 18,585,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y18,252,000 18,252,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES18,252,000 18,252,000
3511 MESADAS PENSIONALES18,252,000 18,252,000
10RECURSOS CORRIENTES18,252,000 18,252,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS132,115,000 132,115,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES132,115,000 132,115,000
3 611 SENTENCIAS 124,494,000 124,494,000
10RECURSOS CORRIENTES124,494,000 124,494,000
3612 CONCILIACIONES7,621,000 7,621,000
10RECURSOS CORRIENTES7,621,0007,621,000
SECCION: 0503
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION
PUBLICA (ESAP)
TOTAL PRESUPUESTO: 48,833,540,00048,833,540,000
A. FUNCI ONAMIENTO 29,427,540,00029,427,540,000
1 GASTOS DE PERSONAL 16,723,550,00016,723,550,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 10,271,404,000 10,271,404,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,562,396,000 7,562,396,000
20INGRESOS CORRIENTES 7,562,396,0007,562,396,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 35,100,00035,100,000
20 INGRESOS CORRIENTES 35,100,000 35,100,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 35,000,000 35,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 35,000,00035,000,000
1014 PRIMA TECNICA 555,287,000555,287,000
20INGRESOS CORRIENTES 555,287,000555,287,000
1015 OTROS 2083,621,0002,083,621,000
20INGRESOS COR RIENTES 2083,621,0002,083,621,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 3,048,865,000 3,048,865,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1927,744,000 1927,744,000
20INGRESOS CORRIENTES 1927,744,0001,927,744,000
10227 HORAS CATEDRA 1,121,121,0001,121,121,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,121,121,0001,121,121,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 680,656,000 680,656,000
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 680,656,000680,656,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 2,722,625,000 2,722,625,000
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 2,722,625,0002,722,625,000
2 GASTOS GENERALES 8,294,961,0008,294,961,000
201 ADQUISICION DE BIENES3,349,726,0003,349,726,000
20INGRESOS CORRIENTES 3,349,726,0003,349,726,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 4,766,569,000 4,766,569,000
20INGRESOS CORRIENTES 4,766,569,0004,766,569,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 178,666,000178,666,000
20INGRESOS CORRIENTES 178,666,000178,666,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,409,029,000 4,409,029,000
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL 7,054,000 7,054,000
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE 7,054,000 7,054,000
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3112 ASOCIACION COLOMBIANA DE UNIVERSIDADES 7,054,000 7,054,000
– ASCUN –
20INGRESOS CORRIENTES 7,054,0007,054,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,335,315,000 1,335,315,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 1,208,115,000 1,208,115,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 114,140,000 114,140,000
20INGRESOS CORRIENTES 114,140,000114,140,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 1,093,975,000 1,093,975,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 1,093,975,0001,093,975 ,000
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO 127,200,000 127,200,000
FINANCIERAS
3222 CREDITOS EDUCATIVOS DE EXCELRNCIA 127,200,000 127,200,000
20INGRESOS CORRIENTES 127,200,000127,200,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,066,660,0003,066,660,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 366,660,000 366,660,000
3611 SENTENCIAS 366,660,000366,660,000
20INGRESOS CORRIENTES 366,660,000366,660,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 2,700,000,000 2,700,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS (DISTRIBUCION 2,700,000,000 2,700,000,000
PREVIO CONCEPTO DGPN)
20INGRESOS CORRIENTES 2,700,000,0002,700,000,000
C. INVERSION 19,406,000,00019,406,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 3,100,000,000 3,100,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111705 EDUCACION SUPERIOR 3,100,000,0003,100,000,000
111705105 ADQUISICION O CONSTRUCCION Y DOTACION 3,100,000,000 3,100,000,000
DE SEDES TERRITORIALES
20INGRESOS CORRIENTES 3,100,000,0003,100,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1,132,678,000 1,132,678,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113705 EDUCACION SUPERIOR 1,132,678,0001,132,678,000
1137051 ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION 1,132,678,000 1,132,678,000
EDIFICIOS SEDE CENTRAL Y REGIONALES
20INGRESOS CORRIENTES 1,132,678,0001,132,678,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 2,810,000,0002,810,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS YSERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2211600 ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE 2,810,000,000 2,810,000,000
RESERVAS
22116004 MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO Y 2,810,000,000 2,810,000,000
OPERATIVO DE LA ESAP
20INGRESOS CORRIENTES 2,810,000,0002,810,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 4,263,322,000 4,263,322,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310705 EDUCACION SUPERIOR 2,851,530,0002,851,530,000
3107054 ACTUALIZACION DEL RECURSO HUMANO DE LA 360,000,000 360,000,000
ESAP.
20INGRESOS CORRIENTES 360,000,000360,000,000
3107057 IMPLEMENTACION DEL PROYECTO 2,491,530,0002,491,530,000
UNIVERSITARIO DE LA ESAP-PUE-
20INGRESOS CORRIENTES 2,491,530,0002,491,530,000
3101501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 1,411,792,000 1,411,792,000
31015018 DIFUSION , PROMOCION, FORMACION Y 1,411,792,000 1,411,792,000
DIVULGACION EN DERECHOS HUMANOS PARA
LA CONSTRUCCION DE TERRITORIOS DE PAZ
Y LA GENERACION DE ALTERNATIVAS
PRODUCTIVAS CON POBLACIONES
VULNERABLES
20INGRESOS CORRIENTES 1,411,792,0001,411,792,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 2000,000,000 2000,000,000
ESTUDIOS
410705 EDUCACION SUPERIOR 2000,000,0002,000,000,000
4107055 IMPLANTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA 2000,000,000 2000,000,000
CONSOLIDACION DE LA INVESTIGACION EN
ADMINISTRACION PUBLICA
20 INGRESOS CORRIENTES 2000,000,000 2000,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y 6,100,000,000 6,100,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
5101600 ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO DE 6,100,000,000 6,100,000,000
RESERVAS
51016007 ASESORIA Y APOYO AL PROYECTO DE LA 1,400,000,000 1,400,000,000
UNION EUROPEA _ESAP: SISTEMA NACIONAL
DE CAPACITACION MUNICIPAL.
20INGRESOS CORRIENTES 1,400,000,0001,400,000,000
51016008 ASISTENCIA TECNICA, ASESORIA Y 4,700,000,000 4,700,000,000
CAPACITACION A ENTIDADES PUBLICAS Y A
LA COMUNIDAD
20INGRESOS CORRIENTES 2,216,923,0002,216,923,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,483,077,000 2,483,077,000
SECCION: 0601
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)
TOTAL PRESUPUESTO:145,952,272,999 145,952,272,999
A.FUNCIONAMIENTO145,952,272,999 145,952,272,999
UNIDAD: 060101
GESTION GENERAL145,952,272,999 145,952,272,999
1 GASTOS DE PERSONAL131,737,140,999 131,737,140,999
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A103,639,046,000 103,639,046,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA62,398,591,000 62,398,591,000
10RECURSOS CORRIENTES62,398,591,000 62,398,591,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES341,180,000 341,180,000
10RECURSOS CORRIENTES341,180,000 341,180,000
1014PRIMA TECNICA931,631,000 931,631,000
10RECURSOS CORRIENTES931,631,000 931,631,000
1015 OTROS 39,967,644,000 39,967,644,000
10RECURSOS CORRIENTES39,967,644,000 39,967,644,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS131,140,000 131,140,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS131,140,000 131,140,000
10RECURSOS CORRIENTES131,140,000 131,140,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA6,776,927,000 6,776,927,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES6,776,927,000 6,776,927,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA21,190,027,999 21,190,027,999
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES21,190,027,999 21,190,027,999
2 GASTOS GENERALES9,637,514,0009,637,514,000
201 ADQUISICION DE BIENES4,586,733,000 4,586,733,000
10RECURSOS CORRIENTES4,586,733,000 4,586,733,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS5,050,781,000 5,050,781,000
10RECURSOS CORRIENTES5,050,781,000 5,050,781,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,577,618,000 4,577,618,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO307,000,000 307,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL307,000,000 307,000,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL307,000,000 307,000,000
10RECURSOS CORRIENTES307,000,000 307,000,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR218,871,000 218,871,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES218,871,000 218,871,000
3411 ORGANIZACION DE ESTADOS218,871,000 218,871,000
AMERICANOS,MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
PARA PROTECCION DEL SECRETARIO GENERAL
DE LA OEA EN SU CONDICION DE
EXPRESIDENTE DE COLOMBIA.
10RECURSOS CORRIENTES218,871,000 218,871,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y840,243,000 840,243,000
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y840,243,000 840,243,000
SEGURIDAD SOCIAL
3532 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL240,243,000 240,243,000
10RECURSOS CORRIENTES240,243,000 240,243,000
3533 COMPENSACION POR MUERTE600,000,000 600,000,000
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS3,211,504,000 3,211,504,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES1,211,504,000 1,211,504,000
3611 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES1,211,504,000 1,211,504,000
10RECURSOS CORRIENTES1,211,504,000 1,211,504,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS2,000,000,000 2000,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE2,000,000,000 2000,000,000
SE ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO
</span>CONTRA SU VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDADO
LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON
LA VIOLENCIA POLITICA, O CON EL
CONFLICTO ARMADO INTERNO.
10RECURSOS CORRIENTES2,000,000,000 2000,000,000
SECCION: 0602
FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD
TOTAL PRESUPUESTO:6,000,000,00020,504,779,000 26,504,779,000
A. FUNCIONAMIENTO 14,555,079,00014,555,079,000
1 GASTOS DE PERSONAL 480,000,000480,000,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 480,000,000 480,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 480,000,000 480,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 480,000,000480,000,000
2 GASTOS GENERALES 10,688,079,00010,688,079,000
201 ADQUISICION DE BIENES2,183,662,0002,183,662 ,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,183,662,0002,183,662,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 8,024,417,000 8,024,417,000
20INGRESOS CORRIENTES 7,454,617,0007,454,617,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 569,800,000 569,800,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 480,000,000480,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 480,000,000480,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,087,000,000 3,087,000,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 37,000,000 37,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 37,000,000 37,000,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 37,000,00037,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 37,000,00037,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,050,000,0003,050,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACION ES 50,000,00050,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 50,000,00050,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 3,000,000,000 3,000,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTRAS TRANSFERENCIASPREVIO CONCEPTO 3,000,000,000 3,000,000,000
D.G.P.N
20INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,0003,000,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y300,000,000300,000,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 300,000,000300,000,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 300,000,000 300,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 300,000,000300,000,000
C.INVERSION6,000,000,0005,949,700,00011,949,700,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA150,000,000600,000,000 750,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 150,000,000600,000,000 750,000,000
1111015 CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE DEL DAS150,000,000 600,000,000750,000,000
IBAGUE- TOLIMA
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 600,000,000600,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE850,000,0001,600,000,000 2,450,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 850,000,0001,600,000,000 2,450,000,000
1131013 AMPLIACION Y ADECUACION DE LA SEDE 550,000,000900,000,000 1,450,000,000
«PALOQUEMAO» DEL DAS EN BOGOTA, D.C
10RECURSOS CORRIENTES550,000,000 550,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 900,000,000900,000,000
11310111 AMPLIACION ADECUACION MANTENIMIENTO Y 104,000,000 104,000,000
RESTAURACION SEDE DEL DAS CARTAGENA –
BOLIVAR
20INGRESOS CORRIENTES 104,000,000104,000,000
11310112 ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE DEL 51,000,000 51,000,000
D.A.S.EN SAN ANDRES.
20INGRESOS CORRIENTES 51,000,00051,000,000
11310113 ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE DEL150,000,000 210,000,000360,000,000
DAS MEDELLIN- ANTIOQUIA
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 210,000,000210,000,000
11310114 ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDE DEL85,000,000 235,000,000320,000,000
DAS CALI – VALLE DEL CAUCA
10RECURSOS CORRIENTES85,000,000 85,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 235,000,000235,000,000
11310115 AMPLIACION ADECUACION Y MANTENIMIENTO65,000,000 100,000,000165,000,000
SEDE DEL DAS EN TUNJA- BOYACA
10RECURSOS CORRIENTES65,000,000 65,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 100,000,000100,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 5,000,000,000 3,749,700,0008,749,700,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 5,000,000,0003,749,700,000 8,749,700,000
211 1011 AMPLIACION , MEJORAMIENTO Y 1,600,000,0001,400,000,000 3,000,000,000
RENOVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
INFORMATICA, DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,600,000,000 1,600,000,000
AUTORIZACION
20INGRESOS CORRIENTES 1,400,000,0001,400,000,000
2111013 REPOSICION DEL PARQUE AUTOMOTOR EN1,400,000,000 1,349,700,0002,749,700,000
AREAS OPERATIVAS DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,400,000,000 1,400,000,000
AUTORIZACION
20INGRESOS CORRIENTES 1,349,700,0001,349,700,000
2111015 DOTACION DEL AREA CRIMINALISTICA DEL500,000,000 400,000,000900,000,000
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE
SEGURIDAD
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 400,000,000400,000,000
2111016 ADQUISICION DE EQUIPOS ESPECIALES PARA1,000,000,000 300,000,0001,300,000,000
INTELIGENCIA DEL DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD.
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 300,000,000300,000,000
21110112 ADQUISICION SISTEMA DIGITAL DE500,000,000 300,000,000800,000,000
RADIOCOMUNICACIONES PARA EL DAS-
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 300,000,000300,000,000
SECCION: 0901
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL
DE LA ECONOMIA SOLIDARIA – DANSOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO:3,755,127,699 3,755,127,699
A. FUNCIONAMIENTO2,123,867,699 2,123,867,699
UNIDAD: 090101
GESTION GENERAL2,123,867,699 2,123,867,699
1 GASTOS DE PERSONAL1,422,498,943 1,422,498,943
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,135,968,001 1,135,968,001
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA804,958,627 804,958,627
10RECURSOS CORRIENTES804,958,627 804,958,627
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS4,071,876 4,071,876
10RECURSOS CORRIENTES4,071,8764,071,876
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES467,046 467,046
10RECURSOS CORRIENTES467,046 467,046
1014 PRIMA TECNICA47,152,755 47,152,755
10RECURSOS CORRIENTES47,152,755 47,152,755
1015OTROS279,317,697279,317,697
10RECURSOS CORRIENTES279,317,697 279,317,697
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS15,000,000 15,000,000
10RECURSOS CORRIENTES15,000,000 15,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA123,035,979 123,035,979
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES123,035,979 123,035,979
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA148,494,963 148,494,963
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES148,494,963 148,494,963
2 GASTOS GENERALES683,253,169 683,253,169
201 ADQUISICION DE BIENES143,186,747 143,186,747
10RECURSOS CORRIENTES143,186,747 143,186,747
202 ADQUISICION DE SERVICIOS530,399,074< span style=’mso-tab-count:1′> 530,399,074
10RECURSOS CORRIENTES530,399,074 530,399,074
203 IMPUESTOS Y MULTAS9,667,348 9,667,348
10RECURSOS CORRIENTES9,667,3489,667,348
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES18,115,587 18,115,587
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO10,925,587 10,925,587
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL10,925,587 10,925,587
3211 CUOTA AUDITAJE CONTRANAL10,925,587 10,925,587
10RECURSOS CORRIENTES10,925,587 10,925,587
36 OTRAS TRANSFERENCIAS7,190,000 7,190,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES7,190,000 7,190,000
3612 CONCILIACIONES7,190,000 7,190,000
10RECURSOS CORRIENTES7,190,0007,190,000
C. INVERSION1,631,260,000 1,631,260,000
UNIDAD: 090101
GESTION GENERAL1,631,260,000 1,631,260,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 479,590,000 479,590,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2211503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS479,590,000 479,590,000
22115033 ADECUACION CENTRO DE COMPUTO Y479,590,000 479,590,000
SISTEMA DE INFORMACION Y MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA
DEL DANSOCIAL.
10RECURSOS CORRIENTES479,590,000 479,590,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y1,151,670,000 1,151,670,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101503 FORMAS ASOCIATIVAS Y COOPERATIVAS1,151,670,000 1,151,670,000
31015032 IMPLANTACION PROGRAMA NACIONAL DE197,930,000 197,930,000
FORMACION SOLIDARIA Y DE GESTION
EMPRESARIAL.
10RECURSOS CORRIENTES197,930,000 197,930,000
31015033 IMPLANTACION DEL CENTRO DE 174,000,000 174,000,000
COMUNICACIONES Y DIVULGACION DEL
SISTEMA DE ECONOMIA SOLIDARIA.
10RECURSOS CORRIENTES174,000,000 174,000,000
31015034 RECUPERACION DE LOS INDICES DE EMPLEO A377,360,000 377,360,000
TRAVES DE LA CAPACITACION, ASESORIA Y
ASISTENCIA TECNICA PARA LA CREACION
Y/O FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONES
SOLIDARIAS DE TRABAJO ASOCIADO Y
EMPRESAS ASOCIATIVAS DE ECONOMIA
SOLIDARIA
10RECURSOS CORRIENTES377,360,000 377,360,000
31015035 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LOS402,380,000 402,380,000
SECTORES AGRICOLAS AGROINDUSTRIALES
PECUARIAS,PESQUERAS Y ACUICOLAS
MEDIANTE LA PROMOCION
CAPACITACION,ASESORIA Y ASISTENCIA
TECNICA Y DESARROLLO DE
ORGANIZACIONES DE ECONOMIA SOLIDARIA
10RECURSOS CORRIENTES402,380,000 402,380,000
SECCION: 1001
MINISTERIO DELINTERIOR
TOTAL PRESUPUESTO:81,087,740,577 81,087,740,577
A. FUNCIONAMIENTO71,767,740,577 71,767,740,577
UNIDAD: 100101
GESTION GENERAL71,767,740,57771,767,740,577
1 GASTOS DE PERSONAL12,171,787,221 12,171,787,221
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A9,890,493,131 9,890,493,131
NOMINA
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,358,660,284 7,358,660,284
10RECURSOS CORRIENTES7,358,660,284 7,358,660,284
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS64,476,666 64,476,666
10RECURSOS CORRIENTES64,476,666 64,476,666
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES112,786,033 112,786,033
10RECURSOS CORRIENTES112,786,033 112,786,033
1014PRIMA TECNICA517,938,541517,938,541
10RECURSOS CORRIENTES517,938,541 517,938,541
1015 OTROS 1836,631,607 1836,631,607
10RECURSOS CORRIENTES1,836,631,607 1836,631,607
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS48,600,000 48,600,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS48,600,000 48,600,000
10RECURSOS CORRIENTES48,600,000 48,600,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA646,724,419 646,724,419
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES646,724,419 646,724,419
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,585,969,671 1,585,969,671
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,585,969,671 1,585,969,671
2 GASTOS GENERALES1,945,321,4651,945,321,465
201 ADQUISICION DE BIENES336,294,213 336,294,213
10RECURSOS CORRIENTES336,294,213 336,294,213
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,595,091,846 1,595,091,846
10RECURSOS CORRIENTES1,595,091,846 1,595,091,846
203 IMPUESTOS Y MULTAS13,935,406 13,935,406
10RECURSOS CORRIENTES13,935,406 13,935,406
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57,650,631,891 57,650,631,891
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL22,769,101,721 22,769,101,721
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE22,769,101,721 22,769,101,721
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y 820,551,151 820,551,151
LIGAS DE CONSUMIDORES.
10RECURSOS CORRIENTES820,551,151 820,551,151
3112 PROGRAMA DE REINSERCION A LA VIDA CIVIL. 21,948,550,570 21,948,550,570
LEY 418/97 ARTICULOS 8 Y 65. LEY 548/99
10RECURSOS CORRIENTES21,948,550,570 21,948,550,570
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO24,147,695,170 24,147,695,170
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL16,054,948,305 16,054,948,305
321 1CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL54,948,305 54,948,305
10RECURSOS CORRIENTES54,948,305 54,948,305
3214 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 16,000,000,000 16,000,000,000
CIUDADANA , LEY 418 DE 1997, LEY 548 DE
1999. DECRETO 2001/2000
16FONDOS ESPECIALES16,000,000,000 16,000,000,000
324 DEPARTAMENTOS8,092,746,865 8,092,746,865
3 243 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA1,403,600,238 1,403,600,238
10RECURSOS CORRIENTES1,403,600,238 1,403,600,238
3244 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS1,975,097,139 1975,097,139
10RECURSOS CORRIENTES1,975,097,139 1975,097,139
3246 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE1,092,708,335 1,092,708,335
10RECURSOS CORRIENTES1,092,708,335 1,092,708,335
3247DEPARTAMENTO DEL VAUPES1,402,334,056 1,402,334,056
10RECURSOS CORRIENTES1,402,334,056 1,402,334,056
3248 DEPARTAMENTO DEL VICHADA2,219,007,097 2,219,007,097
10RECURSOS CORRIENTES2,219,007,097 2,219,007,097
36 OTRAS TRANSFERENCIAS10,733,835,000 10,733,835,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES83,835,000 83,835,000
3611 SENTENCIAS 83,835,000 83,835,000
10RECURSOS CORRIENTES83,835,000 83,835,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS10,650,000,000 10,650,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3633 PROGRAMA DE PROTECCION A PERSONAS QUE SE 8,000,000,000 8,000,000,000
ENCUENTRAN EN SITUACION DE RIESGO CONTRA
S U VIDA, INTEGRIDAD, SEGURIDAD O
LIBERTAD, POR CAUSAS RELACIONADAS CON LA
VIOLENCIA POLITICA, O CON EL CONFLICTO
ARMADO INTERNO. ARTICS. 81 Y 82 LEY
418/1997. LEY 548/99.
10RECURSOS CORRIENTES8,000,000,000 8,000,000,000
3635 ATENCION DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN2,650,000,000 2,650,000,000
EL TERRITORIO NACIONAL -FONDO NACIONAL
DE CALAMIDADES -SNPAD
10RECURSOS CORRIENTES2,650,000,000 2,650,000,000
C.INVERSION 9,320,000,000 9,320,000,000
UNIDAD: 100101
GESTION GENERAL9,320,000,000 9,320,000,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA1,000,000,000 1,000,000,000
DEL SECTOR
1121107 TENENCIA DE LA TIERRA 1,000,000,000 1,000,000,000
11211071 ADQUISICION DE TIERRAS PARA 1,000,000,000 1,000,000,000
COMUNIDADES INDIGENAS AFECTADAS POR
LA MASACRE DEL NILO. ACUERDO LA MARIA
PIENDAMO
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,000,000,000 1,000,000,000
AUTORIZACION
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 700,000,000 700,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
2111000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO700,000,000 700,000,000
21110001 ADECUACION DE LA ESTRUCTURA DE LA RED700,000,000 700,000,000
DE COMUNICACIONES PARA EL MINISTERIO
DEL INTERIOR
10RECURSOS CORRIENTES700,000,000 700,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y400,000,000 400,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO400,000,000 400,000,000
COMUNITARIO
3101500109 ASISTENCIA TECNICA PARA LA GESTION400,000,000 400,000,000
INSTITUCIONAL Y AUTOGESTION DE LAS
COMUNIDADES NEGRAS, MINORIAS ETNICAS
Y CULTURALES
10RECURSOS CORRIENTES400,000,000 400,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 7,220,000,000 7,220,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,500,000,000 1,500,000,000
5208002 PREVENCION A VIOLACIONES,PROMOCION Y1,500,000,000 1,500,000,000
PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
APLICACION DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,500,000,000 1,500,000,000
AUTORIZACION
5201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5,720,000,000 5,720,000,000
5201000114 IMPLANTACION DE ACCIONES Y MEDIDAS5,300,000,000 5,300,000,000
ORIENTADAS A GENERAR CONDICIONES DE
SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA A
NIVEL NACIONAL, A TRAVES DEL FONDO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA -FONSECON-
16FONDOS ESPECIALES5,300,000,000 5,300,000,000
5201000116 ASISTENCIA Y FORTALECIMIENTO420,000,000 420,000,000
INSTITUCIONAL PARA LA
DESCENTRALIZACION.
10RECURSOS CORRIENTES420,000,000 420,000,000
SECCION: 1002
FONDO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA
Y EL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO
TOTAL PRESUPUESTO:1,027,006,170 1,027,006,170
A. FUNCIONAMIENTO1,027,006,1701,027,006,170
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,027,006,170 1,027,006,170
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL1,024,807,493 1,024,807,493
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE1,024,807,493 1,024,807,493
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 PROGRAMAS PARA LA PARTICIPACION1,024,807,493 1,024,807,493
CIUDADANA
10RECURSOS CORRIENTES1,024,807,493 1,024,807,493
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,198,677 2,198,677
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,198,677 2,198,677
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL2,198,677 2,198,677
10RECURSOS CORRIENTES2,198,6772,198,677
SECCION: 1004
DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR
TOTAL PRESUPUESTO:1,086,597,344 1,086,597,344
A. FUNCIONAMIENTO1,086,597,344 1,086,597,344
1 GASTOS DE PERSONAL921,845,975921,845,975
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A746,652,809 746,652,809
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA519,741,979 519,741,979
10RECURSOS CORRIENTES519,741,979 519,741,979
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,689,402 1,689,402
10RECURSOS CORRIENTES1,689,4021,689,402
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES7,875,428 7,875,428
10RECURSOS CORRIENTES7,875,4287,875,428
1014 PRIMA TECNICA65,851,140 65,851,140
10RECURSOS CORRIENTES65,851,140 65,851,140
1015 OTROS 151,494,860 151,494,860
10RECURSOS CORRIENTES151,494,860 151,494,860
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS17,800,000 17,800,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS17,800,000 17,800,000
10RECURSOS CORRIENTES17,800,000 17,800,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA77,111,490 77,111,490
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES77,111,490 77,111,490
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA80,281,676 80,281,676
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES80,281,676 80,281,676
2 GASTOS GENERALES148,448,404 148,448,404
201 ADQUISICION DE BIENES16,643,802 16,643,802
10RECURSOS CORRIENTES16,643,802 16,643,802
202 ADQUISICION DE SERVICIOS131,178,049 131,178,049
10RECURSOS CORRIENTES131,178,049 131,178,049
203 IMPUESTOS Y MULTAS626,553 626,553
10RECURSOS CORRIENTES626,553 626,553
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES16,302,965 16,302,965
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,382,965 2,382,965
3 21 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,382,965 2,382,965
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL2,382,965 2,382,965
10RECURSOS CORRIENTES2,382,9652,382,965
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR13,920,000 13,920,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES13,920,000 13,920,000
3411 ORGANIZACION MUNDIAL DE PROPIEDAD13,920,000 13,920,000
INTELECTUAL -OMPI- LEY 33/87< /p>
10RECURSOS CORRIENTES13,920,000 13,920,000
SECCION: 1005
CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION
DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDANAS NASA KIWE
TOTAL PRESUPUESTO:6,398,468,633 6,398,468,633
A. FUNCIONAMIENTO1,398,468,633 1,398,468,633
1 GASTOS DE PERSONAL1,211,443,200 1,211,443,200
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A844,512,738 844,512,738
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA634,994,724 634,994,724
10RECURSOS CORRIENTES634,994,724 634,994,724
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES6,740,465 6,740,465
10RECURSOS CORRIENTES6,740,4656,740,465
1014 PRIMA TECNICA64,101,968 64,101,968
10RECURSOS CORRIENTES64,101,968 64,101,968< o:p>
1015 OTROS 138,675,581 138,675,581
10RECURSOS CORRIENTES138,675,581 138,675,581
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS176,072,334 176,072,334
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS176,072,334 176,072,334
10RECURSOS CORRIENTES176,072,334 176,072,334
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA55,348,960 55,348,960
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES55,348,960 55,348,960
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA135,509,168 135,509,168
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES135,509,168 135,509,168
2 GASTOS GENERALES171,574,951 171,574,951
201 ADQUISICION DE BIENES27,683,232 27,683,232
10RECURSOS CORRIENTES27,683,232 27,683,232
202 ADQUISICION DE SERVICIOS140,439,380 140,439,380
10 RECURSOS CORRIENTES140,439,380 140,439,380
203 IMPUESTOS Y MULTAS3,452,339 3,452,339
10RECURSOS CORRIENTES3,452,3393,452,339
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES15,450,482 15,450,482
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO15,450,482 15,450,482
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL15,450,482 15,450,482
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL15,450,482 15,450,482
10RECURSOS CORRIENTES15,450,482 15,450,482
C. INVERSION5,000,000,000 5,000,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE5,000,000,000 5,000,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1131500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO5,000,000,000 5,000,000,000
COMUNITARIO
11315001 ASISTENCIA RECONSTRUCCION Y5,000,000,000 5,000,000,000
REHABILITACION DE LA CUENCA DEL RIO
PAEZ Y ZONAS ALEDANAS.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,000,000,000 5,000,000,000
AUTORIZACION
SECCION: 1101
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
TOTAL PRESUPUESTO:125,730,575,063 125,730,575,063
A. FUNCIONAMIENTO 125,730,575,063125,730,575,063
UNIDAD: 110101
GESTION GENERAL125,730,575,063 125,730,575,063
1 GASTOS DE PERSONAL123,263,072,928123,263,072,928
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A115,470,371,977 115,470,371,977
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA78,504,046,164 78,504,046,164
10RECURSOS CORRIENTES78,504,046,164 78,504,046,164
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS91,802,509 91,802,509
10RECURSOS CORRIENTES91,802,509 91,802,509
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,029,787,265 1,029,787,265
10RECURSOS CORRIENTES1,029,787,265 1,029,787,265
1 0 1 4 PRIMA TECNICA680,049,810 680,049,810
10RECURSOS CORRIENTES680,049,810 680,049,810
1015 OTROS 35,164,686,229 35,164,686,229
10RECURSOS CORRIENTES35,164,686,229 35,164,686,229
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS221,040,000 221,040,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS221,040,000 221,040,000
10RECURSOS CORRIENTES221,040,000 221,040,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA5,824,849,699 5,824,849,699
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES5,824,849,699 5,824,849,699
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,746,811,252 1,746,811,252
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,746,811,252 1,746,811,252
2 GASTOS GENERALES63,229,644 63,229,644
202 ADQUISICION DE SERVICIOS63,229,644 63,229,644
10RECURSOS CORRIENTES63,229,644 63,229,644
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,404,272,491 2,404,272,491
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO153,911,491 153,911,491
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL153,911,491 153,911,491
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL153,911,491 153,911,491
10RECURSOS CORRIENTES153,911,491 153,911,491
36 OTRAS TRANSFERENCIAS2,250,361,000 2,250,361,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES250,361,000 250,361,000
3611 SENTENCIAS 124,609,000 124,609,000
10RECURSOS CORRIENTES124,609,000 124,609,000
3612 CONCILIACIONES125,752,000 125,752,000
10 RECURSOS CORRIENTES 125,752,000 125,752,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS2,000,000,000 2000,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTRAS TRANSFERENCIAS (PREVIO CONCEPTO2,000,000,000 2000,000,000
DGPN)
10RECURSOS CORRIENTES2,000,000,000 2000,000,000
SECCION: 1102
FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES
TOTAL PRESUPUESTO:44,335,386,61356,838,424,282 101,173,810,895
A. FUNCIONAMIENTO44,335,386,61349,531,726,282 93,867,112,895
1 GASTOS DE PERSONAL 490,366,877490,366,877
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 490,366,877 490,366,877
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 490,366,877 490,366,877
20INGRESOS CORRIENTES 490,366,877490,366,877
2 GASTOS GENERALES 19,123,911,953 45,667,025,453 64,790,937,406
201 ADQUISICION DE BIENES2,308,022,8693,634,625,720 5,942,648,589
10RECURSOS CORRIENTES2,308,022,869 2,308,022,869
20INGRESOS CORRIENTES 3,634,625,7203,634,625,720
202 ADQUISICION DE SERVICIOS16,815,889,084 41,990,844,476 58,806,733,560
10RECURSOS CORRIENTES16,815,889,084 16,815,889,084
20INGRESOS CORRIENTES 40,598 ,844,47640,598,844,476
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,392,000,000 1,392,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 41,555,25741,555,257
20INGRESOS CORRIENTES 41,555,25741,555,257
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES25,211,474,660 3,374,333,95228,585,808,612
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL1,766,298,620886,603,0802,652,901,700
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE1,766,298,620886,603,0802,652,901,700
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 PLAN PROMOCION COLOMBIA EN EL EXTERIOR 1,766,298,620 886,603,0802,652,901,700
10RECURSOS CORRIENTES1,766,298,620 1,766,298,620
20INGRESOS CORRIENTES 886,603,080886,603,080
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 135,730,872 135,730,872
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 135,730,872 135,730,872
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 135,730,872 135,730,872
20INGRESOS CORRIENTES 135,730,872135,730,872
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR21,857,824,000 2,352,000,00024,209,824,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES21,857,824,000 2,352,000,00024,209,824,000
3413 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS 59,112,000 59,112,000
PARA LOS REFUGIADOS. ACNUR (LEY 13/45 Y
35/61)
10RECURSOS CORRIENTES59,112,000 59,112,000
3414 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE1,017,603,000 1,017,603,000
INTEGRACION. ALADI. (LEY 45/81)
10RECURSOS CORRIENTES1,017,603,000 1,017,603,000
3415 CENTRO DE INFORMACION DE LAS NACIONES 182,205,000 182,205,000
UNIDAS. CINU: (LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES182,205,000 182 ,205,000
3416 CENTRO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA27,752,000 27,752,000
ASENTAMIENTOS URBANOS. HABITAT. (LEY
13/45)
10RECURSOS CORRIENTES27,752,000 27,752,000
3417 CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS PARA 12,951,000 12,951,000
LA CONSERVACION Y RESTAURACION DE LOS
BIENES CULTURALES. UNESCO. ICCROM. (LEY
8/47)
10RECURSOS CORRIENTES12,951,000 12,951,000
3418 CENTRO LATINOAMERICANO DE FISICA. OLAF. 27,752,000 27,752,000
(LEY 10/70)
10RECURSOS CORRIENTES27,752,000 27,752,000
3419 CENTRO REGIONAL DE LA ONU PARA LA PAZ, 5,550,000 5,550,000
EL DESARME Y EL DESARROLLO DE AMERICA
LATINA. (LEY 1 3/45)
10RECURSOS CORRIENTES5,550,0005,550,000
34110 CENTRO REGIONAL PARA EL FOMENTO DEL183,443,000 183,443,000
LIBRO EN AMERICA LATINA Y EL CARIBE.
CERLALC. (LEY 65/86)
10RECURSOS CORRIENTES183,443,000 183,443,000
34111 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. 111,011,000 111,011,000
CEPAL. (LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES111,011,000 111,011,000
34113 COMISION PERMANENTE DEL PACIFICO SUR. 407,298,000 407,298,000
CPPS. (LEY7/80)
10RECURSOS CORRIENTES407,298,000 407,298,000
34114 COMITE INTERNACIONAL DE LA CRUZ ROJA. 277,528,000 277,528,000
CONTRIBUCION ORDINARIA. CICR. (LEY5/60)
10RECURSOS CORRIENTES277,528,000 277,528,000
34117 FONDO CONVENIO VIENA PROTECCION CAPA DE 3,700,000 3,700,000
OZONO. (LEY 30/90)
10RECURSOS CORRIENTES3,700,0003,700,000
34118 FONDO DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA27,752,000 27,752,000
TECNICA EN DERECHOS HUMANOS. (LEY13/45)
10RECURSOS CORRIENTES27,752,000 27,752,000
341 19 FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA1,017,603,000 1,017,603,000
INFANCIA. UNICEF. (LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES1,017,603,000 1,017,603,000
34120 FONDO DE PATRIMONIO MUNDIAL (LEY45/83)16,003,000 16,003,000
10RECURSOS CORRIENTES16,003,000 16,003,000
34121 FONDO DE POBLACION DE LA ONU. UNFPA. (LEY 85,108,000 85,108,000
13/45)
10RECURSOS CORRIENTES85,108,000 85,108,000
34123 FONDO FIDUCIARIO PARA EL PROGRAMA46,254,000 46,254,000
AMBIENTAL DEL CARIBE. (LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES46,254,000 46,254,000
34124 FONDO FIDUCIARIO PARA EL PLAN DE ACCION 100,353,000 100,353,000
DEL PACIFICO SUDESTE. (LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES100,353,000 100,353,000
34125 FONDO GENERAL DEL ORGANISMO DE OBRAS 7,400,000 7,400,000
PUBLICAS Y SOCORRO DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA REFUGIADOS PALESTINOS.
UNRWA. OOPS. (LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES7,400,0007,400,000
34126 GRUPO DE PAISES LATINOAMERICANOS Y DEL57,081,000 57,081,000
CARIBE EXPORTADORES DE AZUCAR GEPLACEA.
(LEY 7A/78)
10RECURSOS CORRIENTES57,081,000 57,081,000
34127 INSTITUTO INDIGENISTA INTERAMERICANO. III. 22,313,000 22,313,000
(LEY 123/43)
10RECURSOS CORRIENTES22,313,000 22,313,000
34128 INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACION 55,056,000 55,056,000
PARA LA AGRICULTURA. IICA. (LEY 72/79)
10RECURSOS CORRIENTES55,056,000 55,056,000
34129 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA27,752,000 27,752,000
UNIFICACION DEL DERECHO PRIVADO.
UNIDROIT. (LEY 32/92)
10RECURSOS CORRIENTES27,752,000 27,752,000
34130 INSTITUTO ITALO LATINOAMERICANO DE ROMA. 25,902,000 25,902,000
IILA. (LEY 17/67)
10RECURSOS CORRIENTES25,902,000 25,902,000
34131 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE159,116,000 159,116,000
PLANIFICACION ECONOMICA Y SOCIAL ILPES.
(LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES159,116,000 159,116,000
34132 INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E 63,120,000 63,120,000
HISTORIA. IPGH. (LEY 1/51)
10RECURSOS CORRIENTES63,120,000 63,120,000
34133 INSTITUTO PARA LA INTEGRACION DE AMERICA 120,262,000 120,262,000
LATINA INTAL. (LEY102/59)
10RECURSOS CORRIENTES120,262,000 120,262,000
34134 NACIONES UNIDAS PARA TODAS LAS1,295,131,000 1,295,131,000
OPERACIONES DE MANTENIMIENTO DE LA PAZ.
OMP. (LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES1,295,131,000 1,295,131,000
34135 OFICINA INTERNACIONAL DE ARANCELES6,475,000 6,475,000
ADUANEROS. BITD. (LEY 90/1890)
10RECURSOS CORRIENTES6,475,0006,475,000
34136 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS. OEA. 1,597,815,000 1,597,815,000
FONDO REGULAR. (LEY 1/51,LEY 77/86)
10RECURSOS CORRIENTES1,597,815,000 1,597,815,000
34137 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS. ONU. 3,254,464,000 3,254,464,000
(LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES3,254,464,000 3,254,464,000
34138 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 248,216,000 248,216,000
EL DESARROLLO INDUSTRIAL. ONUDI- (LEY
46/80)
10RECURSOS CORRIENTES248,216,000 248,216,000
34139 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS851,086,000 851,086,000
PARA LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION.
APORTE CONVENIO INTERNACIONAL. FAO. (LEY
181/48)
10RECURSOS CORRIENTES851,086,000 851,086,000
34140 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 5,550,000 5,550,000
LA AGRICULTURA Y LA ALIMENTACION. APORTE
MISION BOGOTA. FAO. (LEY 181/48)
10RECURSOS CORRIENTES5,550,0005,550,000
34141 ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 888,090,000 888,090,000
LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA.
UNESCO. (LEY 8/47)
10RECURSOS CORRIENTES888,090,000 888,090,000
34142 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS36,152,000 36,152,000
MIGRACIONES. APORTE ADMINISTRACION. OIM.
(LEY 13/61 Y LEY 50/88)
10RECURSOS CORRIENTES36,152,000 36,152,000
34143 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA462,547,000 462,547,000
ATOMICA. OIEA. (LEY 16/60)
10RECURSOS CORRIENTES462,547,000 462,547,000
34144 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE POLICIA222,022,000 222,022,000
CRIMINAL. INTERPOL. (D.L.3169/68 Y D.L.
1717/60)
10 RECURSOS CORRIENTES222,022,000 222,022,000
34145 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE AZUCAR.55,505,000 55,505,000
OIA. (LEY 64/88)
10RECURSOS CORRIENTES55,505,000 55,505,000
34146 ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS198,874,000 198,874,000
MIGRACIONES. CONTRIBUCION OPERACIONES.
OIM. (LEY 13/61 Y LEY 50/88)
10RECURSOS CORRIENTES198,874,000 198,874,000
34147 ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE129,513,000 129,513,000
ENERGIA. OLADE. (LEY 6/76)
10RECURSOS CORRIENTES129,513,000 129,513,000
34148 ORGANIZACION MARITIMA INTERNACIONAL. OMI. 39,816,000 39,816,000
(LEY 6/74 Y LEY 45/84)
10RECURSOS CORRIENTES39,816,000 39,816,000
34149 ORGANIZACION METEREOLOGICA MUNDIAL. 166,516,000 166,516,000
OMM. (LEY 36/61)
10RECURSOS CORRIENTES166,516,000 166,516,000
34150 ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD. OMS. 1,017,603,000 1,017,603,000
(LEY 19/59)
10RECURSOS CORRIENTES1,017,603,000 1,017,603,000
34151 ORGANIZACION PANAMERICANA DE LA SALUD. 1,498,652,000 1,498,652,000
OPS. (LEY 51/31)
10RECURSOS CORRIENTES1,498,652,000 1,498,652,000
34152 ORGANIZACION PARA LA AVIACION CIVIL166,516,000 166,516,000
INTERNACIONAL. OACI. (LEY 12/47)
10RECURSOS CORRIENTES166,516,000 166,516,000
34153 ORGANIZACION PARA LA PROSCRIPCION DE 74,007,000 74,007,000
LAS ARMAS NUCLEARES EN AMERICA LATINA.
OPANAL. (LEY 45/71)
10RECURSOS CORRIENTES74,007,000 74,007,000
34154 PARLAMENTO ANDINO. (LEY 94/85)103,610,000 103,610,000
10RECURSOS CORRIENTES103,610,000 103,610,000
34155 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 888,090,000 888,090,000
DESARROLLO. CONTRIBUCION VOLUNTARIA.
PNUD. (LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES888,090,000 888,090,000
34156 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 407,041,000 407,041,000
DESARROLLO OFICINA DE BOGOTA. PNUD. (LEY
13/45)
10RECURSOS CORRIENTES407,041,000 407,041,000
34157 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 83,812,000 83,812,000
MEDIO AMBIENTE. PNUMA. (LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES83,812,000 83,812,000
34158 PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS. PMA.333,030,000 333,030,000
(LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES333,030,000 333,030,000
34159 SISTEMA ECONOMICO LATINOAMERICANO. SELA. 518,052,000 518,052,000
(LEY 15/79)
10RECURSOS CORRIENTES518,052,000 518,052,000
3 4 1 60 SUBCOMISION REGIONAL PARA EL CARIBE Y 24,040,000 24,040,000
REGIONES ADYACENTES. IOCARIBE. (LEY 76/88)
10RECURSOS CORRIENTES24,040,000 24,040,000
34161 UNION PAISES EXPORTADORES DE BANANO. 166,516,000 166,516,000
UPEB. (LEY 40/75)
10RECURSOS CORRIENTES166,516,000 166,516,000
34162 UNION POSTAL DE LAS AMERICAS, ESPANA Y 166,516,000 166,516,000
PORTUGAL. UPAEP. (LEY 50/77)
10RECURSOS CORRIENTES166,516,000 166,516,000
34163 UNION POSTAL UNIVERSAL. UPU. (LEY 19/78)129,513,000 129,513,000
10RECURSOS CORRIENTES129,513,000 129,513,000
34164 COMISION PREPARATORIA DE LA124,143,000 124,143,000
ORGANIZACION PARA LA PROHIBICION DE
ARMAS QUIMICAS. OPAQ (LEY 13/45)
10RECURSOS CORRIENTES124,143,000 124,143,000
34165 CUOTA CONCORDATARIA. (LEY 20/74)27,455,000 27,455,000
10RECURSOS CORRIENTES27,455,000 27,455,000
34166 ORGANISMOS INTERNACIONALES 2,352,000,000 2,352,000,000
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN
20INGRESOS CORRIENTES 2,352,000,0002,352,000,000
34168 UNION LATINA. (LEY 136/85)24,052,000 24,052,000
10RECURSOS CORRIENTES24,052,000 24,052,000
34169 DOP – ONUDI – OFICINA BOGOTA CONTRIBUCION 136,913,000 136,913,000
VOLUNTARIA. (LEY 46/80)
10RECURSOS CORRIENTES136,913,000 136,913,000
34170 TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA EL166,516,000 166,516,000
ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS
RESPONSABLES DE LAS VIOLACIONES GRAVES
DEL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO,
COMETIDAS EN EL TERRITORIO DE LA EX
YUGOSLAVIA DESDE 1991.
10RECURSOS CORRIENTES166,516,000 166,516,000
34171 TRIBUNAL PENAL INTERNACIONAL PARA EL111,011,000 111,011,000
ENJUICIAMIENTO DE LOS PRESUNTOS
RESPONSABLES DEL GENOCIDIO Y OTRAS
VIOLACIONES GRAVES DEL DERECHO
INTERNACIONAL HUMANITARIO,COMETIDOS EN
EL TERRITORIO DE RWANDA Y DE LOS
CIUDADANOS RWANDESES PRESUNTAMENTE
RESPONSABLES DEL GENOCIDIO Y OTRAS
VIOLACIONES DE ESA NATURALEZA, COMETIDOS
EN EL TERRITORIO DE ESTADOS VECINOS ENTRE
ENERO 1 Y DICIEMBRE 31 DE 1994-LEY 13/45
10RECURSOS CORRIENTES111,011,000 111,011,000
34175 ASOCIACION DE ESTADOS DEL CARIBE.AEC. 462,547,000 462,547,000
(LEY 216/95)
10RECURSOS CORRIENTES462,547,000 462,547,000
34179 INSTITUTO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION 1,110,000 1,110,000
Y CAPACITACION PARA LA PROMOCION DE LA
MUJER. INSTRAW (LEY 13/45).
10RECURSOS CORRIENTES1,110,0001,110,000
34180 ORGANIZACION MUNDIAL DEL COMERCIO. OMC. 490,299,000 490,299,000
(LEY 170/94)
10RECURSOS CORRIENTES490,299,000 490,299,000
34181 FONDO FIDUCIARIO DE LAS NACIONES UNIDAS 1,110,000 1,110,000
PARA EL ENVEJECIMIENTO (LEY 13/45).
10RECURSOS CORRIENTES1,110,0001,110,000
34183 CONVENCION SOBRE LA PROHIBICION DEL6,475,000 6,475,000
DESARROLLO, LA PRODUCCION Y EL
ALMACENAMIENTO DE ARMAS BACTERIOLOGICAS
(BIOLOGICAS) Y TOXINICAS Y SOBRE SU
DESTRUCCION. BCW. (LEY 13/45).
10RECURSOS CORRIENTES6,475,0006,475,000
34184 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 277,528,000 277,528,000
FISCALIZACION INTERNACIONAL DE LAS
DROGAS. PNUFID. (LEY 13/45).
10RECURSOS CORRIENTES277,528,000 277,528,000
34186 CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS 24,052,000 24,052,000
PAISES NO ALINEADOS Y OTROS PAISES EN
DESARROLLO. (LEY 357/97).
10RECURSOS CORRIENTES24,052,000 24,052,000
34187 CORTE PERMANENTE DE ARBITRAJE CPA (LEY5,550,000 5,550,000
251/95).
10RECURSOS CORRIENTES5,550,0005,550,000
34188 COMISION INTERNACIONAL HUMANITARIA. CIH 1850,000 1850,000
(LEY 11/92 Y LEY 171/94)
10RECURSOS CORRIENTES1,850,0001,850,000
34192 FONDO ESPECIAL MULTILATERAL DEL CONSEJO 370,037,000 370,037,000
INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL – FEMCIDI (LEY 1/51,LEY 215/95)
10 RECURSOS CORRIENTES 370,037,000 370,037,000
34193 FONDO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS DE 1,110,000 1,110,000
LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS IMPEDIDOS.
(LEY 13/45).
10RECURSOS CORRIENTES1,110,0001,110,000
34194 TRATADO SOBRE LA NO PROLIFERACION DE LAS 7,400,000 7,400,000
ARMAS NUCLEARES. TNP (LEY 114/85).
10RECURS OS CORRIENTES7,400,000 7,400,000
34197 ORGANIZACION INTERNACIONAL HIDROGRAFICA 27,752,000 27,752,000
OIH. (LEY 408/97)
10RECURSOS CORRIENTES27,752,000 27,752,000
34198 ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES3,338,000 3,338,000
UNIDAS PARA LOS DERECHOS HUMANOS.LEY
13/45
10RECURSOS CORRIENTES3,338,0003,338,000
34199 COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA. 370,037,000 370,037,000
CEPAL. OFICINA BOGOTA. LEY 13/45
10RECURSOS CORRIENTES370,037,000 370,037,000
341100CONVENCION MARCO DE LAS NACIONES UNIDAS 28,435,000 28,435,000
SOBRE CAMBIO CLIMATICO. (LEY 164/94)
10RECURSOS CORRIENTES28,435,000 28,435,000
341101CONVENIO RELATIVO A LOS HUMEDALES DE 7,354,000 7,354,0 00
IMPORTANCIA INTERNACIONAL ESPECIALMENTE
COMO HABITAT DE AVES ACUATICAS. (LEY
357/97)
10RECURSOS CORRIENTES7,354,0007,354,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,587,352,040 1,587,352,040
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES19,433,000 19,433,000
3611 SENTENCIAS 14,861,000 14,861,000
10RECURSOS CORRIENTES14,861,000 14,861,000
3612 CONCILIACIONES4,572,000 4,572,000
10RECURSOS CORRIENTES4,572,0004,572,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS1,567,919,040 1,567,919,040
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 GASTOS FUNCIONAMIENTO SEDE DE LA925,151,040 925,151,040
OFICINA CENTRAL PARLAMENTO ANDINO
10RECURSOS CORRIENTES925,151,040 925,151,040
3634 SEPTIMA SESION ESPECIAL DEL CONSEJO DEL642,768,000 642,768,000
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO (PNUMA)
10RECURSOS CORRIENTES642,768,000 642,768,000
C. INVERSION 7,306,698,0007,306,698,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2,575,749,000 2,575,749, 000
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
1231002 RELACIONES EXTERIORES 2,575,749,0002,575,749,000
12310026 MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, AMPLIACION, 2,575,749,0002,575,749,000
REMODELACION Y DOTACION DE SEDES MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES. DISTRIBUCION.
PREVIO CONCEPTO DNP
20INGRESOS CORRIENTES 2,575,749,0002,575,749,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 2,860,949,000 2,8 60,949,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
2111002 RELACIONES EXTERIORES 2,860,949,0002,860,949,000
21110021 DOTACION DE BIENES MUEBLES TANTO EN EL 2,860,949,000 2,860,949,000
AMBITO NACIONAL COMO INTERNACIONAL.
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP
20INGRESOS CORRIENTES 2,860,949,0002,860,949,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1870,000,0001,870,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2211000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,870,000,000 1870,000,000
22110001 ADQUISICION Y REPOSICION DE HARDWARE Y 1870,000,000 1870,000,000
SOFTWARE PARA LA CANCILLERIA
20INGRESOS CORRIENTES 1870,000,0001,870,000,000
SECCION: 1103
AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION
INTERNACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO:6,398,824,507100,045,000,000 106,443,824,507
A. FUNCIONAMIENTO2,398,824,50745,000,000 2,443,824,507
1 GASTOS DE PERSONAL1,646,565,28045,000,000 1,691,565,280
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,326,709,361 1,326,709,361
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 958,285,800 958,285,800
10RECURSOS CORRIENTES958,285,800 958,285,800
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS2,565,000 2,565,000
10RECURSOS CORRIENTES2,565,0002,565,000
1014 PRIMA TECNICA147,941,522 147,941,522
10RECURSOS CORRIENTES147,941,522 147,941,522
1015 OTROS 217,917,039 217,917,039
10RECURSOS CORRIENTES217,917,039 217,917,039
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 45,000,000 45,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 45,000,000 45,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 45,000,00045,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA169,504,669 169,504,669
SECTOR PRIVADO
< span style=’mso-tab-count:5′> 10RECURSOS CORRIENTES 169,504,669 169,504,669
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA150,351,250 150,351,250
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES150,351,250 150,351,250
2 GASTOS GENERALES131,275,216 131,275,216
201 ADQUISICION DE BIENES21,178,516 21,178,516
10RECURSOS CORRIENTES21,178,516 21,178,516
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 109,392,180 109,392,180
10RECURSOS CORRIENTES109,392,180 109,392,180
203 IMPUESTOS Y MULTAS704,520 704,520
10RECURSOS CORRIENTES704,520 704,520
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES620,984,011 620,984,011
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO3,224,011 3,224,011
321 </span>ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL3,224,0113,224,011
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL3,224,011 3,224,011
10RECURSOS CORRIENTES3,224,0113,224,011
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR617,760,000 617,760,000
343 OTRAS TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR617,760,000 617,760,000
3431 FONDO DE COOPERACION Y ASISTENCIA617,760,000 617,760,000
INTERNACI ONAL (LEY 318 DE 1996)
10RECURSOS CORRIENTES617,760,000 617,760,000
C. INVERSION4,000,000,000100,000,000,000 104,000,000,000
540 COORDINACION, ADMINISTRACION,4,000,000,000 100,000,000,000104,000,000,000
PROMOCION, Y/O SEGUIMIENTO DE
COOPERACION TECNICA Y/O FINANCIERA
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
5401000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO4,000,000,000100,000,000,000 104,000,000,000
54010001 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE 100,000,000,000 100,000,000,000
COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA Y/O
FINANCIERA NO REEMBOLSABLE
25DONACIONES 100,000,000,000100,000,000,000
54010002 ADMINISTRACION DE RECURSOS DE4,000,000,000 4,000,000,000
COOPERACION INTERNACIONAL TECNICA Y/O
FINANCIERA NO REEMBOLSABLE.
CONTRAPARTIDA NACIONAL
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA4,000,000,000 4,000,000,000
AUTORIZACION
SECCION: 1201
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO
TOTAL PRESUPUESTO:107,018,235,788 107,018,235,788
A. FUNCIONAMIENTO14,096,693,788 14,096,693,788
UNIDAD: 120 101
GESTION GENERAL14,096,693,78814,096,693,788
1 GASTOS DE PERSONAL9,679,359,357 9,679,359,357
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A7,638,501,781 7,638,501,781
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA5,240,241,353 5,240,241,353
10RECURSOS CORRIENTES5,240,241,353 5,240,241,353
10 12 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS40,400,238 40,400,238
10RECURSOS CORRIENTES40,400,238 40,400,238
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES35,220,352 35,220,352
10RECURSOS CORRIENTES35,220,352 35,220,352
1014 PRIMA TECNICA934,581,803 934,581,803
10RECURSOS CORRIENTES934,581,803 934,581,803
1015 OTROS1,388,058,0351,388,058,035
10RECURSOS CORRIENTES1,388,058,035 1,388,058,035
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS387,721,163 387,721,163
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS387,721,163 387,721,163
10RECURSOS CORRIENTES387,721,163 387,721,163
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA817,232,870 817,232,870
SECTOR PRIVADO
10 RECURSOS CORRIENTES 817,232,870 817,232,870
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA835,903,543 835,903,543
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES835,903,543 835,903,543
2 GASTOS GENERALES1,977,658,4081,977,658,408
201 ADQUISICION DE BIENES594,419,268 594,419,268
2017 ADQUISICION DE BIENES594,419,268594,419,268
10RECURSOS CORRIENTES594,419,268 594,419,268
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,360,783,458 1,360,783,458
20211 ADQUISICION DE SERVICIOS1,360,783,458 1,360,783,458
10RECURSOS CORRIENTES1,360,783,458 1,360,783,458
203 IMPUESTOS Y MULTAS22,455,682 22,455,682
2035 IMPUESTOS Y MULTAS22,455,682 22,455,682
10 RECURSOS CORRIENTES 22,455,682 22,455,682
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,439,676,023 2,439,676,023
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,147,702,023 2,147,702,023
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL45,024,017 45,024,017
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL45,024,017 45,024,017
10RECURSOS CORRIENTES45,024,017 45,024,017
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO2,102,678,006 2,102,678,006
FINANCIERAS
3221 FONDO DECRETO 1890/992,102,678,006 2,102,678,006
10RECURSOS CORRIENTES1,132,678,006 1,132,678,006
16FONDOS ESPECIALES970,000,000 970,000,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR4,377,000 4,377,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES4,377,000 4,377,000
10RECURSOS CORRIENTES4,377,0004,377,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS287,597,000 287,597,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES287,597,000 287,597,000
3611 SENTENCIAS 287,597,000 287,597,000
10RECURSOS CORRIENTES287,597,000 287,597,000
C. INVERSION92,921,542,000 92,921,542,000
UNIDAD: 120108
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – FONDO 92,921,542,000 92,921,542,000
DE INFRAESTRUCTURA CARCELARIA – FIC
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA80,954,909,585 80,954,909,585
PROPIA DEL SECTOR
111802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO80,954,909,585 80,954,909,585
1118025 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO9,247,461,106 9,247,461,106
PENITENCIARIO DE ALTA SEGURIDAD
REGIONAL NOROESTE NO. 1 PREVIO
CONCEPTO DNP
16FONDOS ESPECIALES9,247,461,106 9,247,461,106
11180217 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO14,337,040,447 14,337,040,447
PENITENCIARIO REGIONAL VIEJO CALDAS NO.
10RECURSOS CORRIENTES36,946,250 36,946,250
11OTROS RECURSOS DEL TESORO14,300,094,197 14,300,094,197
11180225 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO15,395,230,094 15,395,230,094
PENITENCIARIO REGIONAL ORIENTAL DE
PALOGORDO – GIRON – SANTANDER
11OTROS RECURSOS DEL TESORO15,395,230,094 15,395,230,094
11180228 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO14,337,040,447 14,337,040,447
PENITENCIARIO REGIONAL NOROESTE NO. 1
PREVIO CONCEPTO DNP
16FONDOS ESPECIALES14,337,040,447 14,337,040,447
11180229 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO9,043,658,922 9,043,658,922
PENITENCIARIO REGIONAL NOROESTE NO. 2
PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA9,043,658,922 9,043,658,922
AUTORIZACION
111802103 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO4,257,438,122 4,257,438,122
PENITENCIARIO REGIONAL CENTRAL –
COMBITA – BOYACA
< b> 11OTROS RECURSOS DEL TESORO 4,257,438,122 4,257,438,122
111802105 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL CENTRO14,337,040,447 14,337,040,447
PENITENCIARIO REGIONAL CENTRAL NO. 2
PREVIO CONCEPTO DNP
16FONDOS ESPECIALES14,337,040,447 14,337,040,447
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE10,698,927,138 10,698,927,138
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO10,698,927,138 10,698,927,138
11380219 AMPLIACION , ADECUACION Y DOTACION DE897,511,750 897,511,750
LA CARCEL DEL CIRCUITO JUDICIAL DE
FLORENCIA (CAQUETA)
10RECURSOS CORRIENTES897,511,750 897,511,750
11380232 REHABILITACION , REFACCION Y7,700,000,000 7,700,000,000
REPOSICION DE LA INFRAESTRUCTURA
CARCELARIA Y PENITENCIARIA DEL ORDEN
NACIONAL PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA7,700,000,000 7,700,000,000
AUTORIZACION
11380243 AMPLIACION, ADECUACION Y DOTACION DE2,101,415,388 2,101,415,388
LA RECLUSION DE MUJERES DE MEDELLIN
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,101,415,388 2,101,415,388
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION1,267,705,277 1,267,705,277
420802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 1,267,705,277 1,267,705,277
4208021 ESTUDIOS DE PREINVERSION PARA 1,267,705,277 1,267,705,277
PROYECTOS DE RECLUSION PREVIO
CONCEPTO DNP
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,267,705,277 1,267,705,277
SECCION: 1204
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
TOTAL PRESUPUESTO: 181,828,916,259181,828,916,259
A. FUNCIONAMIENTO 101,045,638,259101,045,638,259
1 GASTOS DE PERSONAL 40,585,797,71640,585,797,716
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 29,857,732,566 29,857,732,566
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 21,940,091,436 21,940,091,436
20INGRESOS CORRIENTES 21,940,091,43621,940,091,436
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 120,611,000 120,611,000
20INGRESOS CORRIENTES 120,611,000120,611,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 128,584,000 128,584,000
20INGRESOS CORRIENTES 128,584,000128,584,000
1014 PRIMA TECNICA 228,893,837228,893,837
20INGRESOS CORRIENTES 228,893,837228,893,837
1015 OTROS 7,439,552,2937,439,552,293
20INGRESOS CORRIENTES 7,439,552,2937,439,552,293
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 177,069,360 177,069,360
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 159,362,424 159,362,424
20INGRESOS CORRIENTES 159,362,424159,362,424
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 17,706,93617,706,936
CONCEPTO DGPN
20INGRESOS CORRIENTES 17,706,936 17,706,936
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 2,110,136,118 2,110,136,118
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 2,110,136,1182,110,136,118
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 8,440,859,672 8,440,859,672
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 8,440,859,6728,440,859,672
2 GASTOS GENERALES 7,311,287,3037,311,287,303
201 ADQUISICION DE BIENES1,166,203,7101,166,203,710
20INGRESOS CORRIENTES 1,166,203,7101,166,203,710
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 5,733,083,593 5,733,083,593
20INGRESOS CORRIENTES 5,733,083,5935,733,083,593
203 IMPUESTOS Y MULTAS 412,000,000412,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 412,000,000412,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 53,148,553,240 53,148,553,240
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 44,492,232,905 44,492,232,905
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 9,595,216,905 9,595,216,905
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 481,695,308 481,695,308
20INGRESOS CORRIENTES 481,695,308481,695,308
32115 PROVISION PARA AJUSTES POR INCREMENTO 9,113,521,597 9,113,521,597
SALARIAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN
20INGRESOS CORRIENTES 9,113,521,5979,113,521,597
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO 34,897,016,000 34,897,016,000
FINANCIERAS
3222 FONDO DECRETO 1672 DE 1997 34,897,016,000 34,897,016,000
20INGRESOS CORRIENTES 34,897,016,00034,897,016,000
35< span style=’mso-tab-count:3′> TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 6,689,295,0006,689,295,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES 6,689,295,000 6,689,295,000
3512 PENSIONES LIQUIDADO FONPRENOR 6,689,295,000 6,689,295,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 6,689,295,000 6,689,295,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 1967,025,3351,967,025,335
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1967,025,335 1967,025,335
< p class=MsoNormal style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:6.1pt;tab-stops:right 8.2pt 20.7pt 32.05pt 43.1pt 54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt 338.75pt’>3 6 1 1 SENTENCIAS 1967,025,335 1967,025,335
20INGRESOS CORRIENTES 1,099,103,3351,099,103,335
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 867,922,000 867,922,000
C. INVERSION 80,783,278,00080,783,278,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA 4,085,446,000 4,085,446,000
DEL SECTOR
112800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 4,085,446,0004,085,446,000
1128005 ADQUISICION Y ADECUACION INMUEBLE 2,295,930,000 2,295,930,000
OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS
PUBLICOS DE MANIZALES – CALDAS
20INGRESOS CORRIENTES 2,295,930,0002,295,930,000
1128006 ADQUISICION DE INMUEBLE Y ADECUACION 1,149,208,000 1,149,208,000
DE LA OFICINA DE ZIPAQUIRA –
CUNDINAMARCA
20INGRESOS CORRIENTES 1,149,208,0001,149,208,000
1128007 ADQUISICION INMUEBLE Y ADECUACION DE 331,288,000 331,288,000
LA OFICINA DE PIEDECUESTA – SANTANDER
20INGRESOS CORRIENTES 331,288,000331,288,000
1128008 ADQUISICION INMUEBLE Y ADECUACION DE LA 309,020,000 309,020,000
OFICINA DE ARMENIA – QUINDIO
20INGRESOS CORRIENTES 309,020,000309,020,000
113 < span style=’mso-tab-count:1′> MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1,182,535,000 1,182,535,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,182,535,0001,182,535,000
11380025 ADECUACION DE LA OFICINA DE REGISTRO 328,957,000 328,957,000
DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE CAQUEZA
-CUNDINAMARCA
20INGRESOS CORRIENTES 328,957,000328,957,000
11380030 REPOSICION Y RECUPERACION DE LA 853,578,000 853,578,000
INFRAESTRUCTURA REGISTRAL DEL ORDEN
NACIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 853,578,000853,578,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 993,406,000993,406,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 993,406,000993,406,000
2118003 RENOV ACION DE LA INFRAESTRUCTURA 993,406,000 993,406,000
INFORMATICA Y DEL SISTEMA INTEGRADO DE
MATRICULA INMOBILIARIA EN LA
SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y
REGISTRO
20INGRESOS CORRIENTES 993,406,000993,406,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 2,616,757,000 2,616,757,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
212800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 2,616,757,0002,616,757,000
2128001 IMPLANTACION DE LA RED NACIONAL DE 2,616,757,000 2,616,757,000
REGISTRO INMOBILIARIO
20INGRESOS CORRIENTES 2,616,757,0002,616,757,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA 1,793,861,000 1,793,861,000
PROCESAMIENTO
430800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1,793,861,0001,793,861,000
43080092 SISTEMATIZACION INTEGRADA DEL SERVICIO 924,264,000 924,264,000
REGISTRAL OFICINA DE ESPINAL -TOLIMA
20INGRESOS CORRIENTES 924,264,000924,264,000
430800108 SISTEMATIZACION INTEGRADA DEL SERVICIO 869,597,000 869,597,000
REGISTRAL OFICINA DE SAHAGUN – CORDOVA.
20INGRESOS CORRIENTES 869,597,000869,597,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 1947,473,000 1947,473,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 1947,473,0001,947,473,000
5208001 ASISTENCIA TECNICA DE LA ADMINISTARCION 1947,473,000 1947,473,000
CENTRAL A LA SISTEMATIZACION DE
OFICINAS DE REGISTRO
20INGRESOS CORRIENTES 1947,473,0001,947,473,000
630 TRANSFERENCIAS 68,163,800,000 68,163,800,000
630803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 68,163,800,000 68,163,800,000
6308031 IMPLANTACION CONVENIO PARA EJECUCION DE 68,163,800,000 68,163,800,000
PROYECTOS DE INVERSION PARA EL SECTOR
JUSTICIA EN DESARROLLO DE LA LEY 55 DE
1985.
20INGRESOS CORRIENTES 68,163,800,00068,163,800,000
SECCION: 1208
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
– INPEC
TOTAL PRESUPUESTO:335,392,494,642520,000,000335,912,494,642
A. FUNCIONAMIENTO331,552,852,642520,000,000 332,072,852,642
1 GASTOS DE PERSONAL202,473,511,087 202,473,511,087
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A157,447,609,948 157,447,609,948
NOMINA
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 95,788,506,711 95,788,506,711
10RECURSOS CORRIENTES95,788,506,711 95,788,506,711
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS24,406,133 24,406,133
10RECURSOS CORRIENTES24,406,133 24,406,133
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES46,319,661 46,319,661
10RECURSOS CORRIENTES46,319,661 46,319,661
1014 PRIMA TECNICA365,701,673 365,701,673
10RECURSOS CORRIENTES365,701,673 365,701,673
1015 OTROS 56,822,675,770 56,822,675,770
10RECURSOS CORRIENTES56,822,675,770 56,822,675,770
1018 OTROS GASTOS PERSONALES – (DISTRIBUCION 4,400,000,000 4,400,000,000
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
10RECURSOS CORRIENTES4,400,000,000 4,400,000,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS9,683,729,440 9,683,729,440
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS9,199,542,968 9,199,542,968
10RECURSOS CORRIENTES9,199,542,968 9,199,542,968
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 484,186,472 484,186,472
CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES484,186,472 484,186,472
1 0 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 9,066,192,289 9,066,192,289
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES9,066,192,289 9,066,192,289
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA26,275,979,410 26,275,979,410
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES26,275,979,410 26,275,979,410
2 GASTOS GENERALES32,907,867,60846,314,829 32,954,182,437
201 ADQUISICION DE BIENES12,790,098,339 12,790,098,339
20121 ADQUISICION DE BIENES INPEC12,770,098,339 12,770,098,339
10RECURSOS CORRIENTES12,770,098,339 12,770,098,339
20122 ADQUISICION DE BIENES GASTOS20,000,000 20,000,000
RESERVADOS INPEC
10RECURSOS CORRIENTES20,000,000 20,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS19,087,769,26946,314,829 19,134,084,098
20224 ADQUISICION DE SERVICIOS INPEC19,057,769,26946,314,82919,104,084,098
10RECURSOS CORRIENTES18,340,093,532 18,340,093,532
16FONDOS ESPECIALES717,675,737 717,675,737
20INGRESOS CORRIENTES 46,314,82946,314,829
20225 ADQUISICION DE SERVICIOS GASTOS30,000,000 30,000,000
RESERVADOS INPEC
10 RECURSOS CORRIENTES 30,000,000 30,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,030,000,000 1,030,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,030,000,000 1,030,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES96,171,473,947 473,685,17196,645,159,118
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL89,948,623,770 89,948,623,770
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE89,948,623,770 89,948,623,770
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 ALIMENTACION PARA INTERNOS. REGION26,432,987,996 26,432,987,996
CENTRAL 01.
10RECURSOS CORRIENTES26,432,987,996 26,432,987,996
3112 ALIMENTACION PARA INTERNOS. REGION12,521,569,494 12,521,569,494
OCCIDENTAL 02.
10RECURSOS CORRIENTES12,521,569,494 12,521,569,494
3113 ALIMENTACION PARA INTERNOS. REGION8,184,747,498 8,184,747,498
NORTE 03.
10RECURSOS CORRIENTES8,184,747,498 8,184,747,498
3114 ALIMENTACION PARA INTERNOS. REGION6,596,261,800 6,596,261,800
ORIENTAL 04.
10RECURSOS CORRIENTES6,596,261,800 6,596,261,800
3115 ALIMENTACION PARA INTERNOS. REGION13,134,448,895 13,134,448,895
NOROESTE 05.
10RECURSOS CORRIENTES13,134,448,895 13,134,448,895
3116 ALIMENTACION PARA INTERNOS. REGION8,816,694,905 8,816,694,905
VIEJO CALDAS 06.
10RECURSOS CORRIENTES8,816,694,905 8,816,694,905
3117 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES295,123,182 295,123,182
10RECURSOS CORRIENTES295,123,182 295,123,182
3118 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE11,494,790,000 11,494,790,000
SALUD EN EL SISTEMA PENITENCIARIO
10RECURSOS CORRIENTES11,494,790,000 11,494,790,000
3119 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL2,472,000,000 2,472,000,000
SISTEMA INTEGRAL DE TRATAMIENTO
PROGRESIVO PENITENCIARIO
10RECURSOS CORRIENTES2,472,000,000 2,472,000,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO609,030,014 609,030,014
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL609,030,014 609,030,014
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL580,686,469 580,686,469
10RECURSOS CORRIENTES580,686,469 580,686,469
3212 OTROS SERVICIOS28,343,545 28,343,545
10RECURSOS CORRIENTES28,343,545 28,343,545
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y3,214,073,163 3,214,073,163
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y3,214,073,163 3,214,073,163
SEGURIDAD SOCIAL
3531 ATENCION PRESOS DEMENTES1,026,940,491 1,026,940,491
10RECURSOS CORRIENTES1,026,940,491 1,026,940,491
3532 ATENCION REHABILITACION AL RECLUSO2,187,132,672 2,187,132,672
10RECURSOS CORRIENTES2,187,132,672 2,187,132,672
36 OTRAS TRANSFERENCIAS2,399,747,000473,685,171 2,873,432,171
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES2,399,747,000 473,685,171 2,873,432,171
3611 SENTENCIAS2,399,747,000473,685,1712,873,432,171
10RECURSOS CORRIENTES2,399,747,000 2,399,747,000
20INGRESOS CORRIENTES 203,685,571203,685,571
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 269,999,600 269,999,600
C. INVERSION3,839,642,000 3,839,642,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 2000,000,000 2000,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 2000,000,000 2000,000,000
2218021 SISTEMATIZACION INTEGRAL DEL SISTEMA2,000,000,000 2000,000,000
PENITENCIARIO Y CARCELARIO.
16FONDOS ESPECIALES2,000,000,000 2000,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y1,300,000,000 1,300,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 1,300,000,000 1,300,000,000
3108021 PREVENCION DE LA DROGADICCION EN EL1,000,000,000 1,000,000,000
SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO.
16 FONDOS ESPECIALES 1,000,000,000 1,000,000,000
3108025 ASESORIA Y ORGANIZACION DE ENTIDADES300,000,000 300,000,000
DE ECONOMIA SOLIDARIA Y PROYECTOS
PRODUCTIVOS PARA LA FORMACION LABORAL
DE LA POBLACION RECLUSA CONDENADA
PREVIO CONCEPTO DNP
16FONDOS ESPECIALES300,000,000 300,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL539,642,000 539,642,000
RECURSO HUMANO
320802 SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO 539,642,000 539,642,000
320802101 CAPACITACION Y EDUCACION INTEGRAL DE539,642,000 539,642,000
LA POBLACION RECLUSA CONDENADA EN EL
SISTEMA PENITENCIARIO COLOMBIANO
PREVIO CONCEPTO DNP
16FONDOS ESPECIALES539,642,000 539,642,000
SECCION: 1209
DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
TOTAL PRESUPUESTO:3,420,294,1145,204,051,808 8,624,345,922
A. FUNCIONAMIENTO3,420,294,1145,204,051,808 8,624,345,922
1 GASTOS DE PERSONAL3,141,980,6351,461,335,540 4,603,316,175
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,453,873,288 1,074,573,0753,528,446,363
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,904,012,378 651,762,219 2,555,774,5 97
10RECURSOS CORRIENTES1,904,012,378 1904,012,378
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 651,762,219 651,762,219
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,859,53722,900,725 24,760,262
10RECURSOS CORRIENTES1,859,5371,859,537
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 22,900,72522,900,725
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,364,885 19,315,192 20,680,077
10RECURSOS CORRIENTES1,364,8851,364,885
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 19,315,19219,315,192
1014 PRIMA TECNICA95,685,566253,296,885348,982,451
10RECURSOS CORRIENTES95,685,566 95,685,566
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 253,296,885 253,296,885
1015 OTROS 450,950,922127,298,054578,248,976
10RECURSOS CORRIENTES450,950,922 450,950,922
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 127,298,054 127,298,054
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS204,803,337 109,808,230 314,611,567
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS204,803,337 98,526,507 303,329,844
10RECURSOS CORRIENTES204,803,337 204,803,337
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 98,526,50798,526,507
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 11,281,72311,281,723
CONCEPTO DGPN
20INGRESOS CORRIENTES 11,281,72311,281,723
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA322,479,984 128,183,030450,663,014
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES322,479,984 322,479,984
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 128,183,030 128,183,030
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA160,824,026 148,771,205309,595,231
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES160,824,026 160,824,026
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 148,771,205 148,771,205
2 GASTOS GENERALES264,867,121733,796,840 998,663,961
201 ADQUISICION DE BIENES39,467,316149,062,297 188,529,613
10RECURSOS CORRIENTES39,467,316 39,467,316
20INGRESOS CORRIENTES 149,062,297149,062,297
202 ADQUISICION DE SERVICIOS225,399,805 460,104,543 685,504,348
10RECURSOS CORRIENTES225,399,805 225,399,805
20INGRESOS CORRIENTES 460,104,543460,104,543
203 IMPUESTOS Y MULTAS 124,630,000124,630,000
20INGRESOS CORRIENTES 26,810,86026,810,860
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 97,819,14097,819,140
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES13,446,3583,008,919,4283,022,365,786
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO10,247,358 3,008,919,428 3,019,166,786
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL10,247,358 207,819,428 218,066,786
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL10,247,358 10,247,358
10RECURSOS CORRIENTES10,247,358 10,247,358
32115 PROVISION PAR AJUSTES POR INCREMENTO 207,819,428 207,819,428
SALARIAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 207,819,428 207,819,428
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO 2,801,100,000 2,801,100,000
FINANCIERAS
3221 TRANSFERIR AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y 970,000,000 970,000,000
DEL DERECHO, DECRETO 1890/99
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 970,000,000 970,000,000
3223 OTRAS TRANSFERENCIAS (PREVIA970,000,000 970,000,000
DISTRIBUCION DEL CONSEJO NACIONAL DE
ESTUPEFACIENTES)
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 970,000,000 970,000,000
3224 FONDO PARA LA REHABILITACION, 861,100,000 861,100,000
INVERSION SOCIAL Y LUCHA CONTRA EL
CRIMEN ORGANIZADO
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 861,100,000 861,100,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS3,199,000 3,199,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES3,199,000 3,199,000
3611 SENTENCIAS 3,199,000 3,199,000
10RECURSOS CORRIENTES3,199,0003,199,000
SECCION: 1301
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
TOTAL PRESUPUESTO:14,092,902,470,934 14,092,902,470,934
A. FUNCIONAMIENTO12,577,493,700,934 12,577,493,700,934
UNIDAD: 130101
GESTION GENERAL12,563,278,196,013 12,563,278,196,013
1 GASTOS DE PERSONAL30,065,736,383 30,065,736,383
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A17,351,569,560 17,351,569,560
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA11,276,662,957 11,276,662,957
10RECURSOS CORRIENTES11,276,662,957 11,276,662,957
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS344,374,000 344,374,000
10RECURSOS CORRIENTES344,374,000 344,374,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES183,259,000 183,259,000
10RECURSOS CORRIENTES183,259,000 183,259,000
1014 PRIMA TECNICA2,564,541,403 2,564,541,403
10RECURSOS CORRIENTES2,564,541,403 2,564,541,403
1 0 1 5 OTROS 2,982,732,200 2,982,732,200
10RECURSOS CORRIENTES2,982,732,200 2,982,732,200
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS8,624,914,524 8,624,914,524
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS8,624,914,524 8,624,914,524
10RECURSOS CORRIENTES8,624,914,524 8,624,914,524
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,681,705,055 1,681,705,055
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,681,705,055 1,681,705,055
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,407,547,244 2,407,547,244
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES2,407,547,244 2,407,547,244
2 GASTOS GENERALES15,560,000,000 15,560,000,000
201 ADQUISICION DE BIENES1,100,000,000 1,100,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,100,000,000 1,100,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS14,365,200,000 14,365,200,000
10RECURSOS CORRIENTES14,365,200,000 14,365,200,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS94,800,000 94,800,000
10RECURSOS CORRIENTES94,800,000 94,800,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES11,783,011,080,630 11,783,011,080,630
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL8,437,600,000 8,437,600,000
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE8,437,600,000 8,437,600,000
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 SEGURO DE DESEMPLEO DEUDORES VIVIENDA8,200,000,000 8,200,000,000
DE INTERES SOCIAL
10RECURSOS CORRIENTES8,200,000,000 8,200,000,000
31 12 FONDO DE SOLIDARIDAD DE AHORRADORES Y237,600,000 237,600,000
DEPOSITANTES DEL SECTOR SOLIDARIO A
TRAVES DE FIDUCIA
10RECURSOS CORRIENTES237,600,000 237,600,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO592,206,121,630 592,206,121,630
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL550,680,621,630 550,680,621,630
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL11,798,981,602 11,798,981,602
10 RECURSOS CORRIENTES11,798,981,602 11,798,981,602
3214 PROGRAMAS DE MODERNIZACION DEL33,617,931,224 33,617,931,224
ESTADO
10RECURSOS CORRIENTES33,617,931,224 33,617,931,224
32111 CRUCE DE CUENTAS POR CONCEPTO DE6,572,000,000 6,572,000,000
OBLIGACIONES DE LOS ORGANISMOS Y
ENTIDADES DEL GOBIERNO NACIONAL CON
EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS Y
ENTIDADES TERRITORIALES PARA EL PAGO DE
SERVICIOS PUBLICOS, IMPUESTO PREDIAL Y
VALORIZACIËN. DISTRIBUCION PREVIO
CONCEPTO D.G.P.N.
10RECURSOS CORRIENTES6,572,000,000 6,572,000,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 472,923,508,804 472,923,508,804
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
10RECURSOS CORRIENTES472,923,508,804 472,923,508,804
32120 OTRAS TRANSFERENCIAS. DISTRIBUCION25,768,200,000 25,768,200,000
PREVIO CONCEPTO DGPN.
10RECURSOS CORRIENTES25,768,200,000 25,768,200,000
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO3,365,500,000 3,365,500,000
FINANCIERAS
3221 ADMINISTRACION POSTAL NACIONAL -3,365,500,000 3,365,500,000
FINANCIACION COSTO FRANQUICIA POSTAL
ELECCIONES 2000, ARTICULO 31 LEY 130 DE
1994.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO3,365,500,000 3,365,500,000
323 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES38,160,000,000 38,160,000,000
FINANCIERAS
3231 PARA ASEGURAR VEHICULOS DE SERVICIO36,000,000,000 36,000,000,000
PUBLICO, MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL
DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL Y
VEHICULOS PARTICULARES QUE TRANSITEN
POR CARRETERAS NACIONALES, CONTRA
ACTOS TERRORISTAS.
10RECURSOS CORRIENTES34,028,000,000 34,028,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,972,000,000 1972,000,000
3232 PROGRAMA DE SEGUROS PARA EL SECTOR2,160,000,000 2,160,000,000
EXPORTADOR
10RECURSOS CORRIENTES2,160,000,000 2,160,000,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR22,587,000 22,587,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES22,587,000 22,587,000
3411 ASOCIACION INTERNACIONAL DE PRESUPUESTO 22,587,000 22,587,000
PUBLICO. ASIP, SEGUN LEY 493/99
10RECURSOS CORRIENTES22,587,000 22,587,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 108,689,200,000 108,689,200,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES108,689,200,000 108,689,200,000
3511 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL ORDEN 108,689,200,000 108,689,200,000
TERRITORIAL
10RECURSOS CORRIENTES108,689,200,000 108,689,200,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS11,073,655,572,000 11,073,655,572,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES305,572,000 305,572,000
10RECURSOS CORRIENTES305,572,000 305,572,000
362 FONDO DE COMPENSACION INTERMINISTERIAL 20,000,000,000 20,000,000,000
10RECURSOS CORRIENTES20,000,000,000 20,000,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS11,053,350,000,000 11,053,350,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632S ISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION DE11,053,350,000,000 11,053,350,000,000
DEPARTAMENTOS, DISTRITOS Y MUNICIPIOS
10RECURSOS CORRIENTES11,053,350,000,000 11,053,350,000,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL734,641,379,000 734,641,379,000
41 PARTICIPACION DE LOS MUNICIPIOS EN LOS 404,628,800,000 404,628,800,000
INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION
411 DESTINATARIOS DE LA PARTICIPACION DE404,628,800,000 404,628,800,000
LOS MUNICIPIOS EN LOS INGRESOS
CORRIENTES DE LA NACION
4111 DESTINATARIOS DE LA PARTICIPACION EN404,628,800,000 404,628,800,000
LOS INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION
10RECURSOS CORRIENTES404,628,800,000 404,628,800,000
42 OTRAS TRANSFERENCIAS330,012,579,000 330,012,579,000
421 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS330,012,579,000 330,012,579,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4213 TRANSFERENCIA A LOS MUNICIPIOS CON5,000,000,000 5,000,000,000
RESGUARDOS INDIGENAS ARTICULO 24 LEY 44 DE
1990, ARTICULO 184 LEY 223 DE 1995
10RECURSOS CORRIENTES5,000,000,000 5,000,000,000
4214 PRESTAMO A ENTIDADES TERRITORIALES11,058,100,000 11,058,100,000
10RECURSOS CORRIENTES11,058,100,000 11,058,100,000
4 2 1 5 PAGO DE INTERESES Y COMISIONES POR 5,600,000,000 5,600,000,000
OPERACIONES PASIVAS DE TESORERIA
10RECURSOS CORRIENTES5,600,000,000 5,600,000,000
4216 GARANTIA PENSION MINIMA1,000,000,000 1,000,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
4217 DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS.2,644,222,222 2,644,222,222
PARTICIPACION IVA
10RECURSOS CORRIENTES2,644,222,222 2,644,222,222
4218 DEPARTAMENTO DEL ARAUCA.2,644,222,222 2,644,222,222
PARTICIPACION IVA
10RECURSOS CORRIENTES2,644,222,222 2,644,222,222
4219 DEPARTAMENTO DEL CASANARE.2,644,222,222 2,644,222,222
PARTICIPACION IVA
10RECURSOS CORRIENTES< span style=’mso-tab-count:1′> 2,644,222,222 2,644,222,222
42110 DEPARTAMENTO DEL GUAINIA.2,644,222,222 2,644,222,222
PARTICIPACION IVA
10RECURSOS CORRIENTES2,644,222,222 2,644,222,222
42111 DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE.2,644,222,222 2,644,222,222
PARTICIPACION IVA
10RECURSOS CORRIENTES2,644,222,222 2,644,222,222
42112DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.2,644,222,2222,644,222,222
PARTICIPACION IVA
10RECURSOS CORRIENTES2,644,222,222 2,644,222,222
42113 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN2,644,222,222 2,644,222,222
ANDRES PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
PARTICIPACION IVA
10RECURSOS CORRIENTES2,644,222,222 2,644,222,222
42 114 DEPARTAMENTO DEL VAUPES. PARTICIPACION 2,644,222,223 2,644,222,223
IVA
10 RECURSOS CORRIENTES2,644,222,223 2,644,222,223
42115 DEPARTAMENTO DEL VICHADA.2,644,222,223 2,644,222,223
PARTICIPACION IVA
10RECURSOS CORRIENTES2,644,222,223 2,644,222,223
42117 DEPARTAMENTO ARCHIPIELAGO DE SAN11,256,000,000 11,256,000,000
ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA (LEY
1A. DE 1972)
10RECURSOS CORRIENTES11,256,000,000 11,256,000,000
42120 BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE 1994, 100,000,000,000 100,000,000,000
1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000,000 100,000,000,000
42125 COSTOS DE EMISION , EDICION Y1,600,000,000 1,600,000,000
ADMINISTRACION DE LOS CERTS
10RECURSOS CORRIENTES1,600,000,000 1,600,000,000
42128 FONDO DE ORGANISMOS FINANCIEROS68,317,479,000 68,317,479,000
INTERNACIONALES – FOFI, LEY 318 DE 1996
10RECURSOS CORRIENTES68,317,479,000 68,317,479,000
42135 FONDO DE RESERVA PARA LA ESTABILIZACION 100,383,000,000 100,383,000,000
DE LA CARTERA HIPOTECARIA -BANCO DE LA
REPUBLICA ARTICULO 48 LEY 546 DE 1999
10RECURSOS CORRIENTES54,228,000,000 54,228,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO46,155,000,000 46,155,000,000
42144 GARANTIAS PARA BONOS HIPOTECARIOS Y2,000,000,000 2000,000,000
TITULARIZACION PARA FINANCIAR CARTERA
VIS. ARTICULO 30 LEY 546 DE 1999
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,000,000,000 2000,000,000
UNIDAD: 130111
SUPERINTENDENCIA DE VALORES14,215,504,921 14,215,504,921
1 GASTOS DE PERSONAL9,132,762,921 9,132,762,921
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A7,491,394,543 7,491,394,543
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,840,502,670 2,840,502,670
10RECURSOS CORRIENTES2,840,502,670 2,840,502,670
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS31,032,000 31,032,000
10RECURSOS CORRIENTES31,032,000 31,032,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES44,904,000 44,904,000
10RECURSOS CORRIENTES44,904,000 44,904,000
1014 PRIMA TECNICA243,924,657 243,924,657
10RECURSOS CORRIENTES243,924,657 243,924,657
1015 OTROS 4,331,031,216 4,331,031,216
10RECURSOS CORRIENTES1,480,531,216 1,480,531,216
16FONDOS ESPECIALES2,850,500,000 2,850,500,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS12,000,000 12,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS12,000,000 12,000,000
10RECURSOS CORRIENTES9,400,0009,400,000
16FONDOS ESP ECIALES2,600,000 2,600,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,112,444,618 1,112,444,618
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,112,444,618 1,112,444,618
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA516,923,760 516,923,760
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES516,923,760 516,923,760
2 < span style=’mso-tab-count:1′> GASTOS GENERALES 2,684,000,000 2,684,000,000
201 ADQUISICION DE BIENES882,100,000 882,100,000
16FONDOS ESPECIALES882,100,000 882,100,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,755,800,000 1,755,800,000
16FONDOS ESPECIALES1,755,800,000 1,755,800,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS46,100,000 46,100,000
16FONDOS ESPECIALES46,100,000 46,100,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,398,742,000 2,398,742,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO31,100,000 31,100,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL31,100,000 31,100,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL31,100,000 31,100,000
10RECURSOS CORRIENTES31,100,000 31,100,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y252,800,000 252,800,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES118,400,000 118,400,000
3514 PENSIONES 118,400,000 118,400,000
10RECURSOS CORRIENTES59,200,000 59,200,000
16FONDOS ESPECIALES59,200,000 59,200,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y134,400,000 134,400,000
SEGURIDAD SOCIAL
10RECURSOS CORRIENTES 134,400,000 134,400,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS2,114,842,000 2,114,842,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES2,114,842,000 2,114,842,000
3611 SENTENCIAS 52,342,000 52,342,000
10RECURSOS CORRIENTES52,342,000 52,342,000
3612 CONCILIACIONES2,062,500,000 2062,500,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,062,500,000 2062,500,000
C. INVERSION1,515,408,770,000 1,515,408,770,000
UNIDAD: 130101
GESTION GENERAL1,395,408,770,000 1,395,408,770,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA20,000,000,000 20,000,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111604 RED URBANA20,000,000,000 20,000,000,000
1116043 CONSTRUCCION SISTEMA DE TRANSPORTE20,000,000,000 20,000,000,000
MASIVO DE SANTIAGO DE CALI.
DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
10RECURSOS CORRIENTES10,000,000,000 10,000,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO10,000,000,000 10,000,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 2,720,000,000 2,720,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2211000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,720,000,000 2,720,000,000
22110001 AMPLIACION, DESARROLLO, INTEGRACION,2,720,000,000 2,720,000,000
SUMINISTRO, INSTALACION, MANTENIMIENTO,
SOPORTE , ARRENDAMIENTO, SERVICIOS,
ASESORIA Y CAPACITACION EN
TECNOLOGIAS INFORMATICAS PARA EL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES2,720,000,000 2,720,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y2,000,000,000 2000,000,000
ESTUDIOS
4101100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO2,000,000,000 2000,000,000
41011001 INVESTIGACION AGROPECUARIA ESTRATEGICA2,000,000,000 2000,000,000
DE INTERES REGIONAL – FONTAGRO
10RECURSOS CORRIENTES2,000,000,000 2000,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 30,621,780,000 30,621,780,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO30,621,780,000 30,621,780,000
52010002 ASESORIA, DOTACION, ADECUACION,870,000,000 870,000,000
DEPURACION E IMPLANTACION TECNOLOGICA
DEL ARCHIVO GENERAL DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y CREDITO PU BLICO
10RECURSOS CORRIENTES870,000,000 870,000,000
52010003 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE2,200,000,000 2,200,000,000
DESARROLLO SECTOR FINANCIERO Y MERCADO
DE CAPITALES.
10RECURSOS CORRIENTES880,000,000 880,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA1,320,000,000 1,320,000,000
52010006 IMPLANTACION Y FORTALECIMIENTO DEL7,068,750,000 7,068,750,000
SISTEMA DE INFORMACION FINANCIERA
TERRITORIAL
10RECURSOS CORRIENTES3,500,000,000 3,500,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA3,568,750,000 3,568,750,000
520100011 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE2,495,130,000 2,495,130,000
CONCESIONES Y PRIVATIZACIONES.
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA2,495,130,000 2,495,130,000
520 100014 IMPLANTACION Y ADMINISTRACION DEL 637,900,000 637,900,000
REGISTRO UNICO DE APORTANTES DEL
SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL
10RECURSOS CORRIENTES637,900,000 637,900,000
520100021 IMPLANTACION PROYECTO DE MODERNIZACION17,000,000,000 17,000,000,000
DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA DEL
SECTOR PUBLICO (MAFP II).
10 RECURSOS CORRIENTES6,800,000,000 6,800,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA10,200,000,000 10,200,000,000
520100025 ASISTENCIA TECNICA PARA EL 350,000,000 350,000,000
MEJORAMIENTO DEL MARCO NORMATIVO PARA
EL USO DE GARANTIAS EN COLOMBIA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO350,000,000 350,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS13,052,990,000 13,052,990,000
6201400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 13,052,990,000 13,052,990,000
62014003 SUBSIDIO PARA READQUIRIENTES DE VIVIENDA13,052,990,000 13,052,990,000
ENTREGADA EN DACION EN PAGO AL SISTEMA
FINANCIERO. ARTICULO 46 DE LA LEY 546 DE
1999
11OTROS RECURSOS DEL TESORO13,052,990,000 13,052,990,000
630 TRANSFERENCIAS91,992,000,000 91,992,000,000
630600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 91,992,000,000 91,992,000,000
6306002 DISENO CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL91,992,000,000 91,992,000,000
SISTEMA DEL SERVICIO PUBLICO URBANO DE
TRANSPORTE MASIVO DE PASAJEROS DE
SANTAFE DE BOGOTA
10RECURSOS CORRIENTES41,992,000,000 41,992,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000,000 50,000,000,000
650 CAPITALIZACION1,235,022,000,000 1,235,022,000,000
6501000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,235,022,000,000 1,235,022,000,000
65010006 APORTES A FOGAFIN PARA CAPITALIZACION553,576,000,000 553,576,000,000
DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS
10RECURSOS CORRIENTES454,517,061,833 454,517,061,833
11OTROS RECURSOS DEL TESORO99,058,938,167 99,058,938,167
650100010 APORTES A FOGAFIN PARA CAPITALIZACION681,446,000,000 681,446,000,000
DE ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS Y
PARA CAPITALIZACION DE ENTIDADES
PUBLICAS PARA SANEAMIENTO Y
FORTALECIMIENTO PATRIMONIAL DE
ENTIDADES FINANCIERAS PUBLICAS
11OTROS RECURSOS DEL TESORO435,963,061,833 435,963,061,833
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA245,482,938,167 245,482,938,167
AUTORIZACION
UNIDAD: 130114
SOCIEDAD FINANCIERA DE DESARROLLO120,000,000,000 120,000,000,000
TERRITORIAL S.A.
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA65,000,000,000 65,000,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE20,000,000,000 20,000,000,000
11170820 CONSTRUCCION, ADECUACION, DOTACION Y20,000,000,000 20,000,000,000
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA20,000,000,000 20,000,000,000
AUTORIZACION
1111500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO45,000,000,000 45,000,000,000
COMUNITARIO
11115001 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PARA45,000,000,000 45,000,000,000
EL DESARROLLO REGIONAL
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA45,000,000,000 45,000,000,000
AUTORIZACION
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE45,000,000,000 45,000,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1131500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO45,000,000,000 45,000,000,000
COMUNITARIO
11315001 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE45,000,000,000 45,000,000,000
INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO
REGIONAL
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA45,000,000,000 45,000,000,000
AUTORIZACION
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 10,000,000,000 10,000,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
2111500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO10,000,000,000 10,000,000,000
COMUNITARIO
21115001 ADQUISICION Y/O MANTENIMIENTO DE10,000,000,000 10,000,000,000
EQUIPO, MATERIALES, SUMINISTROS Y
SERVICIOS PARA EL DESARROLLO REGIONAL
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA10,000,000,000 10,000,000,000
AUTORIZACION
SECCION: 1308
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA
GENERAL DE LA NACION
TOTAL PRESUPUESTO:5,612,733,667 5,612,733,667
A. FUNCIONAMIENTO5,177,733,667 5,177,733,667
1 GASTOS DE PERSONAL4,278,690,247 4,278,690,247
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A3,270,580,748 3,270,580,748
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,260,140,245 2,260,140,245
10RECURSOS CORRIENTES2,260,140,2452,260,140,245
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS7,009,000 7,009,000
10RECURSOS CORRIENTES7,009,0007,009,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES18,514,000 18,514,000
10RECURSOS CORRIENTES18,514,000 18,514,000
1014 PRIMA TECNICA416,148,839 416,148,839
10RECURSOS CORRIENTES416,148,839 416,148,839
1015 OTROS 568,768,664 568,768,664
10RECURSOS CORRIENTES568,768,664 568,768,664
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS198,626,800 198,626,800
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS198,626,800 198,626,800
10RECURSOS CORRIENTES198,626,800 198,626,800
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA418,184,707 418,184,707
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES418,184,707 418,184,707
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA391,297,992 391,297,992
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES391,297,992 391,297,992
2 GASTOS GENERALES887,408,860 887,408,860
201 ADQUISICION DE BIENES39,131,554 39,131,554
10RECURSOS CORRIENTES39,131,554 39,131,554
202 ADQUISICION DE SERVICIOS845,477,251 845,477,251
10RECURSOS CORRIENTES845,477,251 845,477,251
203 IMPUESTOS Y MULTAS2,800,055 2,800,055
10RECURSOS CORRIENTES2,800,0552,800,055
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES11,634,560 11,634,560
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO11,634,560 11,634,560
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL11,634,560 11,634,560
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL11,634,560 11,634,560
10RECURSOS CORRIENTES11,634,560 11,634,560
C. INVERSION435,000,000 435,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 435,000,000 435,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2211000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO435,000,000 435,000,000
22110001 ADQUISICION , INSTALACION, AMPLIACION,435,000,000 435,000,000
REPOSICION, ASESORIA, CAPACITACION,
IMPLANTACION, Y MANTENIMIENTO DE
SISTEMAS DE INFORMACION DE LA
UAE-CONTADURIA GENERAL DE LA NACION.
10RECURSOS CORRIENTES435,000,000 435,000,000
SECCION: 1309
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA SOLIDARIA
TOTAL PRESUPUESTO:2,526,839,1563,273,616,897 5,800,456,053
A. FUNCIONAMIENTO2,276,839,1562,523,369,897 4,800,209,053
1 GASTOS DE PERSONAL1,514,477,6711,595,556,491 3,110,034,162
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,183,147,910 1,183,147,9102,366,295,820
NOMINA
1 011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA836,654,550 836,654,550 1,673,309,100
10RECURSOS CORRIENTES836,654,550 836,654,550
20INGRESOS CORRIENTES 836,654,550836,654,550
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS3,475,7593,475,759 6,951,518
10RECURSOS CORRIENTES3,475,7593,475,759
20INGRESOS CORRIENTES 3,475,7593,475,759
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES13,387,125 13,387,125 26,774,250< /o:p>
10RECURSOS CORRIENTES13,387,125 13,387,125
20INGRESOS CORRIENTES 13,387,12513,387,125
1014 PRIMA TECNICA118,148,913118,148,913236,297,826
10RECURSOS CORRIENTES118,148,913 118,148,913
20INGRESOS CORRIENTES 118,148,913118,148,913
1015 OTROS 211,481,563211,481,563422,963,126
10RECURSOS CORRIENTES211,481,563 211,481,563
20INGRESOS CORRIENTES 211,481,563211,481,563
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS69,000,000 69,000,000 138,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS69,000,000 69,000,000 138,000,000
10RECURSOS CORRIENTES69,000,000 69,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 69,000,00069,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA257,556,436 257,556,436515,112,872
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES257,556,436 257,556,436
20INGRESOS CORRIENTES 257,556,436257,556,436
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA4,773,325 85,852,14590,625,470
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES4,773,3254,773,325
20INGRESOS CORRIENTES 85,852,14585,852,145
2 GASTOS GENERALES 358,186,531 401,456,416 759,642,947
201 ADQUISICION DE BIENES63,590,140106,860,025 170,450,165
10RECURSOS CORRIENTES63,590,140 63,590,140
20INGRESOS CORRIENTES 106,860,025106,860,025
202 ADQUISICION DE SERVICIOS293,437,454293,437,454 586,874,908
10RECURSOS CORRIENTES293,437,454 293,437,454
20INGRESOS CORRIENTES 293,437,454293,437,454
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,158,9371,158,9372,317,874
10RECURSOS CORRIENTES1,158,9371,158,937
20INGRESOS CORRIENTES 1,158,9371,158,937
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES404,174,954 526,356,990 930,531,944
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO404,174,954526,356,990 930,531,944
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL404,174,954 526,356,990 930,531,944
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,174,9544,174,954 8,349,908
10RECURSOS CORRIENTES4,174,9544,174,954
20INGRESOS CORRIENTES 4,174,9544,174,954
3212 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION400,000,000 400,000,000800,000,000
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.
10RECURSOS CORRIENTES400,000,000 400,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 400,000,000400,000,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 122,182,036 122,182,036
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 122,182,036122,182,036
C. INVERSION250,000,000750,247,0001,000,247,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 250,000,000 750,247,0001,000,247,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO250,000,000750,247,000 1,000,247,000
52010001 ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO250,000,000 750,247,0001,000,247,000
DEL SISTEMA DE SUPERVISION DE
ENTIDADES COOPERATIVAS QUE
DESARROLLAN ACTIVIDADES DE AHORRO Y
CREDITO.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO250,000,000 250,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 16,310,00016,310,000
25DONACIONES 733,937,000733,937,000
SECCION: 1310
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION
DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
TOTAL PRESUPUESTO:274,507,507,79030,498,528,391 305,006,036,181
A. FUNCIONAMIENTO266,887,507,79028,264,167,068 295,151,674,858
1 GASTOS DE PERSONAL220,600,383,119 220,600,383,119
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A174,878,487,735 174,878,487,735
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA95,810,845,987 95,810,845,987
10RECURSOS CORRIENTES95,810,845,987 95,810,845,987
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,039,671,000 1,039,671,000
10RECURSOS CORRIENTES1,039,671,000 1,039,671,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES61,492,000 61,492,000
10RECURSOS CORRIENTES61,492,000 61,492,000
1014 PRIMA TECNICA2,220,207,912 2,220,207,912
10RECURSOS CORRIENTES2,220,207,912 2,220,207,912
1015 OTROS 75,746,270,836 75,746,270,836
10RECURSOS CORRIENTES75,746,270,836 75,746,270,836
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS13,998,609,000 13,998,609,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS13,998,609,000 13,998,609,000
10RECURSOS CORRIENTES13,998,609,000 13,998,609,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA6,263,292,029 6,263,292,029
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES6,263,292,029 6,263,292,029
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA25,459,994,355 25,459,994,355
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES25,459,994,355 25,459,994 ,355
2 GASTOS GENERALES28,488,659,47128,252,507,06856,741,166,539
201 ADQUISICION DE BIENES4,622,133,9334,353,653,440 8,975,787,373
10RECURSOS CORRIENTES4,622,133,933 4,622,133,933
20INGRESOS CORRIENTES 4,353,653,4404,353,653,440
202 ADQUISICION DE SERVICIOS22,948,915,000 23,898,853,628 46,847,768,628
10RECURSOS CORRIENTES22,948,915,000 22,948,915,000
20INGRESOS CORRIENTES 23,898,853,62823,898,853,628
203 IMPUESTOS Y MULTAS917,610,538917,610,538
10RECURSOS CORRIENTES917,610,538 917,610,538
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES17,798,465,200 11,660,00017,810,125,200
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO16,628,544,200 11,660,00016,640,204,200
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL16,628,544,200 11,660,00016,640,204,200
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL565,584,20011,660,000 577,244,200
10RECURSOS CORRIENTES565,584,200 565,584,200
20INGRESOS CORRIENTES 11,660,00011,660,000
3212 PLAN ANTIEVASION15,953,460,000 15,953,460,000
10RECURSOS CORRIENTES15,953,460,000 15,953,460,000
3214 PAGO SUBSIDIO DE ALIMENTACION EFECTIVOS 109,500,000 109,500,000
POLICIA NACIONAL COMISIONADOS A PRESTA R
SERVICIO EN BAHIA PORTETE – DIAN –
DECRETO 827 DE MAYO 11 DE 2001
10RECURSOS CORRIENTES109,500,000 109,500,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR108,006,000 108,006,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES108,006,000 108,006,000
3411 CONSEJO DE COOPERACION ADUANERA37,120,000 37,120,000
10RECURSOS CORRIENTES 37,120,000 37,120,000
3412 CENTRO INTERAMERICANO DE70,886,000 70,886,000
ADMINISTRADORES TRIBUTARIOS
10RECURSOS CORRIENTES70,886,000 70,886,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,061,915,000 1,061,915,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES1,061,915,000 1,061,915,000
3611 SENTENCIAS1,061,915,000 1,061,915,000
10RECURSOS CORRIENTES1,061,915,000 1,061,915,000
C. INVERSION7,620,000,0002,234,361,3239,854,361,323
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 2,234,361,323 2,234,361,323
ADMINISTRATIVA
1221000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,234,361,323 2,234,361,323
12210001 ADQUISICION DEL INMUEBLE PARA LA SEDE2,234,361,323 2,234,361,323
DE LA ADMINISTRACION LOCAL DE
IMPUESTOS DE ARMENIA
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,234,361,323 2,234,361,323
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 7,620,000,000 7,620,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO7,620,000,000 7,620,000,000
52010001 IMPLANTACION DE LOS PLANES DE ACCION7,620,000,000 7,620,000,000
PARA REFORMAR LA ADMINISTRACION
TRIBUTARIA Y ADUANERA DE LA DIAN
10RECURSOS CORRIENTES7,620,000,000 7,620,000,000
SECCION: 1311
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
TOTAL PRESUPUESTO: 63,632,168,79563,632,168,795
A. FUNCIONAMIENTO 54,800,538,79554,800,538,795
1 GASTOS DE PERSONAL 22,633,549,18322,633,549,183
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 16,622,259,777 16,622,259,777
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 13,098,395,090 13,098,395,090
20INGRESOS CORRIENTES 13,098,395,09013,098,395,090
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 66,906,00066,906,000
20INGRESOS CORRIENTES 66,906,00066,906,000
1013 INDEMNIZACION POR VAC ACIONES 84,960,000 84,960,000
20INGRESOS CORRIENTES 84,960,00084,960,000
1014 PRIMA TECNICA 375,300,000375,300,000
20INGRESOS CORRIENTES 375,300,000375,300,000
1015 OTROS 2,996,698,6872,996,698,687
20INGRESOS CORRIENTES 2,996,698,6872,996,698,687
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 485,000,000 485,000,000
1 0 2 8 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 485,000,000 485,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 485,000,000485,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1,537,346,827 1,537,346,827
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 1,537,346,8271,537,346,827
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 3,988,942,579 3,988,942,579
SECTOR PUBLICO
20 INGRESOS CORRIENTES 3,988,942,579 3,988,942,579
2 GASTOS GENERALES 5,948,100,0005,948,100,000
201 ADQUISICION DE BIENES1,057,200,0001,057,200,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,057,200,0001,057,200,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 4,707,800,000 4,707,800,000
20INGRESOS CORRIENTES 4,707,800,0004,707,800,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS183,100,000183,100,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 183,100,000 183,100,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 26,218,889,612 26,218,889,612
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 25,637,989,612 25,637,989,612
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 25,637,989,612 25,637,989,612
3212 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 90,100,00090,100,000
20INGRESOS CORRIENTES 90,100,00090,100,000
3 2 1 3 TRANSFERIR A CAPRESUB 24,143,900,000 24,143,900,000
20INGRESOS CORRIENTES 24,143,900,00024,143,900,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 1,403,989,612 1,403,989,612
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 1,403,989,6121,403,989,612
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 580,900,000 580,900,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 580,900,000 580,900,000
3611 SENTENCIAS 580,900,000580,900,000
20INGRESOS CORRIENTES 580,900,000580,900,000
C. INVERSION 8,831,630,0008,831,630,000
121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 58,590,000 58,590,000
ADMINISTRATIVA
1211000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO58,590,000 58,590,000
12110001 DISENO Y CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO 58,590,000 58,590,000
PARA LA AMPLIACION Y PROYECCION DE LA
ACTUAL SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA
BANCARIA DE COLOMBIA.
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 58,590,00058,590,000
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 750,000,000 750,000,000
ADMINISTRATIVA
1221000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO750,000,000 750,000,000
12210001 ADQUISICION Y ADECUACION DE UN LOTE 750,000,000 750,000,000
PARA LA AMPLIACION Y PROYECCION DE LA
ACTUAL SEDE DE LA SUPERINTENDENCIA
BANCARIA DE COLOMBIA
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 750,000,000 750,000,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 968,040,000 968,040,000
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
1231000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO968,040,000 968,040,000
12310001 REMODELACION , ADECUACION, REPARACION 968,040,000 968,040,000
Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SEDE
DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA.
20INGRESOS CORRIENTES 968,040,000968,040,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 6,735,000,0006,735,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2211000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO6,735,000,000 6,735,000,000
22110001 AMPLIACION, RENOVACION E IMPLANTACION 6,735,000,000 6,735,000,000
DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION EN LA
SUPERINTENDENCIA BANCARIA DE COLOMBIA.
20INGRESOS CORRIENTES 6,668,100,4686,668,100,468
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 66,899,53266,899,532
222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 320,000,000 320,000,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
2221000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO320,000,000 320,000,000
22210001 AMPLIACION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO 320,000,000 320,000,000
DEL SISTEMA ELECTRICO DE SUBESTACION Y
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA GRUPO
ELECTROGENO
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 320,000,000 320,000,000
SECCION: 1312
UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO
TOTAL PRESUPUESTO:2,516,190,883 2,516,190,883
A. FUNCIONAMIENTO2,516,190,883 2,516,190,883
1 GASTOS DE PERSONAL1,705,992,111 1,705,992,111
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,350,205,904 1,350,205,904
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA< span style=’mso-tab-count:1′> 833,801,551 833,801,551
10RECURSOS CORRIENTES833,801,551 833,801,551
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS3,000,000 3,000,000
10RECURSOS CORRIENTES3,000,0003,000,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES17,500,000 17,500,000
10RECURSOS CORRIENTES17,500,000 17,500,000
1014 PRIMA TECNICA231,489,292 231,489,292
10RECURSOS CORRIENTES231,489,292 231,489,292
1015 OTROS 264,415,061 264,415,061
10RECURSOS CORRIENTES264,415,061 264,415,061
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS15,000,000 15,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS15,000,000 15,000,000
10RECURSOS CORRIENTES15,000,000 15,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA321,357,391 321,357,391
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES321,357,391 321,357,391
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA19,428,816 19,428,816
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES19,428,816 19,428,816
2 GASTOS GENERALES799,598,772 799,598,772
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 387,635,572 387,635,572
10RECURSOS CORRIENTES387,635,572 387,635,572
202 ADQUISICION DE SERVICIOS409,363,200 409,363,200
10RECURSOS CORRIENTES409,363,200 409,363,200
203 IMPUESTOS Y MULTAS2,600,000 2,600,000
10RECURSOS CORRIENTES2,600,0002,600,000
3 TRANSFERENC IAS CORRIENTES10,600,000 10,600,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO10,600,000 10,600,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL10,600,000 10,600,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE10,600,000 10,600,000
10RECURSOS CORRIENTES10,600,000 10,600,000
SECCION: 1401
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO:22,525,484,144,026< span style=’mso-tab-count:1′> 22,525,484,144,026
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA22,525,484,144,026 22,525,484,144,026
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA9,829,273,948,358 9,829,273,948,358
61 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA5,514,361,931,944 5,514,361,931,944
611 BANCA COMERCIAL3,029,963,235,569 3,029,963,235,569
11OTROS RECURSOS DEL TESORO3,029,963,235,569 3,029,963,235,569
612 BANCA DE FOMENTO18,192,123,451 18,192,123,451
11OTROS RECURSOS DEL TESORO18,192,123,451 18,192,123,451
613 GOBIERNOS114,742,728,423 114,742,728,423
11OTROS RECURSOS DEL TESORO114,742,728,423 114,742,728,423
614 ORGANISMOS MULTILATERALES1,975,974,550,051 1975,974,550,051
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,975,974,550,051 1975,974,550,051
615 PROVEEDORES50,978,579,367 50,978,579,367
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,978,579,367 50,978,579,367
617 CUENTA ESPECIAL DE DEUDA EXTERNA324,510,715,083 324,510,715,083
11OTROS RECURSOS DEL TESORO324,510,715,083 324,510,715,083
62 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA4,314,912,016,414 4,314,912,016,414
PUBLICA EXTERNA
621 BANCA COMERCIAL3,016,227,442,792 3,016,227,442,792
11OTROS RECURSOS DEL TESORO3,016,227,442,792 3,016,227,442,792
622 BANCA DE FOMENTO2,663,296,9712,663,296,971
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,663,296,971 2,663,296,971
623 GOBIERNOS9,502,701,587 9,502,701,587
11OTROS RECURSOS DEL TESORO9,502,701,587 9,502,701,587
624 ORGANISMOS MULTILATERALES1,050,266,335,778 1,050,266,335,778
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,050,266,335,778 1,050,266,335,778
625 PROVEEDORES8,004,056,460 8,004,056,460
11OTROS RECURSOS DEL TESORO8,004,056,460 8,004,056,460
627 CUENTA ESPECIAL DE DEUDA EXTERNA228,248,182,826 228,248,182,826
11OTROS RECURSOS DEL TESORO228,248,182,826 228,248,182,826
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA12,696,210,195,668 12,696,210,195,668
71 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA7,948,332,298,380 7,948,332,298,380
715 ENTIDADES FINANCIERAS1,349,815,978,767 1,349,815,978,767
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,349,815,978,767 1,349,815,978,767
AUTORIZACION
716 TITULOS VALORES6,598,516,319,613 6,598,516,319,613
7161 TITULOS VALORES6,364,642,100,000 6,364,642,100,000
10RECURSOS CORRIENTES725,901,065,000 725,901,065,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO504,559,988,555 504,559,988,555
13</span>RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,134,181,046,4455,134,181,046,445
AUTORIZACION
7162 UNIDADES DE VALOR REAL233,874,219,613 233,874,219,613
11OTROS RECURSOS DEL TESORO233,874,219,613 233,874,219,613
72 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA4,747,877,897,288 4,747,877,897,288
PUBLICA INTERNA
725 ENTIDADES FINANCIERAS494,149,143,101 494,149,143,101
11OTROS RECURSOS DEL TESORO494,149,143,101 494,149,143,101
726 TITULOS VALORES4,253,728,754,187 4,253,728,754,187
7263 TITULOS VALORES4,134,125,600,000 4,134,125,600,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO4,134,125,600,000 4,134,125,600,000
7264 UNIDADES DE VALOR REAL119,603,154,187 119,603,154,187
11OTROS RECURSOS DEL TESORO119,603,154,187 119,603,154,187
SECCION: 1501
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO:3,331,589,159,783 3,331,589,159,783
A. FUNCIONAMIENTO2,715,856,159,783 2,715,856,159,783
UNIDAD: 150101
GESTION GENERAL325,586,233,217 325,586,233,217
1 GASTOS DE PERSONAL37,795,472,791 37,795,472,791
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A28,264,948,818 28,264,948,818
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA8,530,418,438 8,530,418,438
10RECURSOS CORRIENTES8,530,418,438 8,530,418,438
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES12,644,954 12,644,954
10RECURSOS CORRIENTES12,644,954 12,644,954
1014 PRIMA TECNICA95,514,429 95,514,429
10RECURSOS CORRIENTES95,514,429 95,514,429
1 0 1 5 OTROS 19,626,370,997 19,626,370,997
10RECURSOS CORRIENTES19,626,370,997 19,626,370,997
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS6,566,903,000 6,566,903,000
1022 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS – FONDO 969,120,000 969,120,000
NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
LIBERTAD PERSONAL
10RECURSOS CORRIENTES969,120,000969,120,000
1026 DIRECCION GENERAL MARITIMA5,038,400,000 5,038,400,000
16FONDOS ESPECIALES5,038,400,000 5,038,400,000
10218 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS -89,383,000 89,383,000
COMISION COLOMBIANA DEL OCEANO
10RECURSOS CORRIENTES89,383,000 89,383,000
102100OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS470,000,000 470,000,000
10RECURSOS CORRIENTES320,000,000 320,000,000
16FONDOS ESPECIALES150,000,000 150,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA434,446,007 434,446,007
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES434,446,007 434,446,007
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,529,174,966 2,529,174,966
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES2,529,174,966 2,529,174,966
2 GASTOS GENERALES39,721,270,386 39,721,270,386
201 ADQUISICION DE BIENES15,835,368,968 15,835,368,968
2012 ADQUISICION DE BIENES – FONDO NACIONAL 2075,176,982 2075,176,982
PARA LA DEFENSA DE LA LIBERTAD PERSONAL
10RECURSOS CORRIENTES2,075,176,982 2075,176,982
2016 DIRECCION GENERAL MARITIMA5,526,825,500 5,526,825,500
16FONDOS ESPECIALES5,526,825,500 5,526,825,500
2017 ADQUISICION DE BIENES1,766,150,986 1,766,150,986
10RECURSOS CORRIENTES764,951,405 764,951,405
16FONDOS ESPECIALES1,001,199,581 1,001,199,581
2018 ADQUISICION DE BIENES6,367,444,550 6,367,444,550
16FONDOS ESPECIALES6,367,444,550 6,367,444,550
20114 ADQUISICION DE BIENES – COMISION12,220,950 12,220,950
COLOMBIANA DEL OCEANO
10RECURSOS CORRIENTES12,220,950 12,220,950
20118 ADQUISICION DE BIENES JUSTICIA PENAL87,550,000 87,550,000
MILITAR
10RECURSOS CORRIENTES87,550,000 87,550,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS22,475,666,285 22,475,666,285
2022 ADQUISICION DE SERVICIOS – FONDO4,347,868,897 4,347,868,897
NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LA
LIBERTAD PERSONAL
10RECURSOS CORRIENTES4,347,868,897 4,347,868,897
20210 DIRECCION GENERAL MARITIMA4,584,375,500 4,584,375,500
16FONDOS ESPECIALES4,584,375,500 4,584,375,500
20211 ADQUISICION DE SERVICIOS2,809,773,531 2,809,773,531
10RECURSOS CORRIENTES1,996,073,531 1996,073,531
16FONDOS ESPECIALES813,700,000 813,700,000
20212 ADQUISICION DE SERVICIOS10,463,770,000 10,463,770,000
16FONDOS ESPECIALES10,463,770,000 10,463,770,000
20214 ADQUISICION DE SERVICIOS – COMISION48,428,357 48,428,357
COLOMBIANA DEL OCEANO
10RECURSOS CORRIENTES48,428,357 48,428,357
20218 ADQUISICION DE SERVICIOS – JUSTICIA PENAL 221,450,000 221,450,000
MILITAR
10RECURSOS CORRIENTES221,450,000 221,450,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,410,235,133 1,410,235,133
10RECURSOS CORRIENTES1,324,745,133 1,324,745,133
16FONDOS ESPECIALES85,490,000 85,490,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES248,069,490,040 248,069,490,040
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO8,178,374,507 8,178,374,507
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL5,467,530,507 5,467,530,507
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL5,467,530,507 5,467,530,507
10RECURSOS CORRIENTES5,467,530,507 5,467,530,507
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO2,710,844,000 2,710,844,000
FINANCIERAS
3221 DEUDA CESANTIAS AFILIADOS TRANSFERIR 100,700,000 100,700,000
CAJA DE VIVIENDA
10RECURSOS CORRIENTES100,700,000 100,700,000
3223 UNIVERSIDAD MILITAR2,610,144,000 2,610,144,000
10RECURSOS CORRIENTES2,610,144,000 2,610,144,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y232,269,787,533 232,269,787,533
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES202,614,140,000 202,614,140,000
3511 MESADAS PENSIONALES202,614,140,000 202,614,140,000
10RECURSOS CORRIENTES202,614,140,000 202,614,140,000
352 CESANTIAS2,679,536,603 2,679,536,603
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS1,566,536,603 1,566,536,603
10RECURSOS CORRIENTES1,036,536,603 1,036,536,603
16FONDOS ESPECIALES530,000,000 530,000,000
3522 CESANTIAS PARCIALES1,113,000,000 1,113,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,113,000,000 1,113,000,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y26,976,110,930 26,976,110,930
SEGURIDAD SOCIAL
3531 PRESTACIONES SOCIALES5,729,514,035 5,729,514,035
10RECURSOS CORRIENTES5,729,514,035 5,729,514,035
3532 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS14,962,274,895 14,962,274,895
MEDICOS
10RECURSOS CORRIENTES14,962,274,895 14,962,274,895
3533 BONOS PENSIONALES1,836,450,000 1836,450,000
10RECURSOS CORRIENTES1,836,450,000 1836,450,000
3534 SUBSIDIO VETERANOS GUERRA DE KOREA Y 4,447,872,000 4,447,872,000
CONFLICTO CON EL PERU. LEY 683-2001
10RECURSOS CORRIENTES4,447,872,000 4,447,872,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS7,621,328,000 7,621,328,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES7,621,328,000 7,621,328,000
3611 SENTENCIAS7,621,328,000 7,621,328,000
10RECURSOS CORRIENTES7,621,328,000 7,621,328,000
UNIDAD: 150102
COMANDO GENERAL19,608,740,171 19,608,740,171
1 GASTOS DE PERSONAL7,184,616,187 7,184,616,187
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A6,159,923,952 6,159,923,952
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA3,321,489,673 3,321,489,673
10RECURSOS CORRIENTES3,321,489,673 3,321,489,673
1 0 1 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 8,543,696 8,543,696
10RECURSOS CORRIENTES8,543,6968,543,696
1015 OTROS 2,829,890,583 2,829,890,583
10RECURSOS CORRIENTES2,829,890,583 2,829,890,583
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS243,152,640 243,152,640
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS243,152,640 243,152,640
10RECURSOS CORRIENTES243,152,640 243,152,640
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA265,243,094 265,243,094
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES265,243,094 265,243,094
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA516,296,501 516,296,501
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES516,296,501 516,296,501
</span>2GASTOS GENERALES11,737,031,98411,737,031,984
201 ADQUISICION DE BIENES3,841,128,984 3,841,128,984
10RECURSOS CORRIENTES2,061,328,565 2061,328,565
16FONDOS ESPECIALES1,779,800,419 1,779,800,419
202 ADQUISICION DE SERVICIOS7,778,313,256 7,778,313,256
10RECURSOS CORRIENTES5,251,723,256 5,251,723,256
16FONDOS ESPECIALES2,526,590,000 2,526,590,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS117,589,744117,589,744
10RECURSOS CORRIENTES58,879,744 58,879,744
16FONDOS ESPECIALES58,710,000 58,710,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES687,092,000 687,092,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO53,000,000 53,000,000
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO53,000,000 53,000,000
FINANCIERAS
3221 DEUDAS CESANTIAS AFILIADOS TRANSFERIR 53,000,000 53,000,000
CAJA DE VIVIENDA.
10RECURSOS CORRIENTES53,000,000 53,000,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y634,092,000 634,092,000
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS 610,772,000 610,772,000
3 521 CESANTIAS DEFINITIVAS398,772,000 398,772,000
10RECURSOS CORRIENTES398,772,000 398,772,000
3522 CESANTIAS PARCIALES212,000,000 212,000,000
10RECURSOS CORRIENTES212,000,000 212,000,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y23,320,000 23,320,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 PRESTACIONES SOCIALES23,320, 000 23,320,000
10RECURSOS CORRIENTES23,320,000 23,320,000
UNIDAD: 150103
EJERCITO1,544,884,839,719 1,544,884,839,719
1 GASTOS DE PERSONAL1,219,057,084,152 1,219,057,084,152
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,095,387,099,760 1,095,387,099,760
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA592,760,412,561 592,760,412,561
10RECURSOS CORRIENTES583,689,412,561 583,689,412,561
16FONDOS ESPECIALES9,071,000,000 9,071,000,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES359,516,159 359,516,159
10RECURSOS CORRIENTES359,516,159 359,516,159
1015 OTROS 502,267,171,040 502,267,171,040
10RECURSOS CORRIENTES497,263,171,040 497,263,171,040
16FONDOS ESPECIALES5,004,000,000 5,004,000,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS10,142,828,000 10,142,828,000
102100OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS10,142,828,000 10,142,828,000
10RECURSOS CORRIENTES4,833,828,000 4,833,828,000
16FONDOS ESPECIALES5,309,000,000 5,309,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,392,997,042 2,392,997,042
SECTOR PRIVAD O
10RECURSOS CORRIENTES2,068,997,042 2068,997,042
16FONDOS ESPECIALES324,000,000 324,000,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA111,134,159,350 111,134,159,350
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES109,847,159,350 109,847,159,350
16FONDOS ESPECIALES1,287,000,000 1,287,000,000
2 GASTOS GENERALES245,660,627,767 24 5,660,627,767
201 ADQUISICION DE BIENES164,844,536,352 164,844,536,352
10RECURSOS CORRIENTES144,825,295,260 144,825,295,260
16FONDOS ESPECIALES20,019,241,092 20,019,241,092
202 ADQUISICION DE SERVICIOS77,926,756,839 77,926,756,839
10RECURSOS CORRIENTES53,793,770,319 53,793,770,319
16FONDOS ESPECIALES24,132,986,520 24,132,986,520
203IMPUESTOS Y MULTAS2,889,334,5762,889,334,576
10RECURSOS CORRIENTES2,889,334,576 2,889,334,576
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES80,167,127,800 80,167,127,800
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO3,052,800,000 3,052,800,000
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO3,052,800,000 3,052,800,000
FINANCIERAS
3221 DEUDAS CESANTIAS AFILIADOS TRANSFERIR 3,052,800,000 3,052,800,000
CAJA DE VIVIENDA.
10RECURSOS CORRIENTES3,052,800,000 3,052,800,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y60,314,000,000 60,314,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS32,330,000,000 32,330,000,000
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS29,680,000,000 29,680,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES29,680,000,000 29,680,000,000
3522 CESANTIAS PARCIALES2,650,000,000 2,650,000,000
10RECURSOS CORRIENTES2,650,000,000 2,650,000,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y27,984,000,000 27,984,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 PRESTACIONES SOCIALES27,984,000,000 27,984,000,000
10RECURSOS CORRIENTES27,984,000,000 27,984,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS16,800,327,800 16,800,327,800
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS16,800,327,800 16,800,327,800
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 FONDO CESANTIAS SOLDADOS9,540,781,691 9,540,781,691
PROFESIONALES
10RECURSOS CORRIENTES9,540,781,691 9,540,781,691
3632 FONDO DE PENSIONES SOLDADOS7,259,546,109 7,259,546,109
PROFESIONALES
10RECURSOS CORRIENTES7,259,546,109 7,259,546,109
UNIDAD: 150104
ARMADA 308,956,312,032 308,956,312,032
1 GASTOS DE PERSONAL226,575,232,526 226,575,232,526
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A209,113,819,622 209,113,819,622
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA94,993,155,691 94,993,155,691
10RECURSOS CORRIENTES94,993,155,691 94,993,155,691
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES126,712,533 126,712,533
10RECURSOS CORRIENTES126,712,533 126,712,533
1015 OTROS 113,993,951,398 113,993,951,398
10RECURSOS CORRIENTES113,993,951,398113,993,951,398
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,344,664,000 1,344,664,000
102100OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,344,664,000 1,344,664,000
10RECURSOS CORRIENTES464,664,000 464,664,000
16FONDOS ESPECIALES880,000,000 880,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA695,436,084 695,436,084
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES695,436,084 695,436,084
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA15,421,312,820 15,421,312,820
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES15,421,312,820 15,421,312,820
2 GASTOS GENERALES67,733,623,222 67,733,623,222
201 ADQUISICION DE BIENES36,114,070,680 36,114,070,680
10RECURSOS CORRIENTES30,339,993,680 30,339,993,680
16 FONDOS ESPECIALES 5,774,077,000 5,774,077,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS29,654,312,542 29,654,312,542
10RECURSOS CORRIENTES24,567,142,542 24,567,142,542
16FONDOS ESPECIALES5,087,170,000 5,087,170,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,965,240,000 1965,240,000
10RECURSOS CORRIENTES1,965,240,000 1965,240,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES14,647,456,284 14,647,456,284
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO710,200,000 710,200,000
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO710,200,000 710,200,000
FINANCIERAS
3221 DEUDAS CESANTIAS AFILIADOS TRANSFERIR 710,200,000 710,200,000
CAJA DE VIVIENDA
10RECURSOS CORRIENTES710,200,000 710,200,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y12,972,810,000 12,972,810,000
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS9,084,730,000 9,084,730,000
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS8,395,200,000 8,395,200,000
10RECURSOS CORRIENTES8,395,200,000 8,395,200,000
3522 CESANTIAS PARCIALES689,530,000 689,530,000
10RECURSOS CORRIENTES689,530,000 689,530,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y3,888,080,000 3,888,080,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 PRESTACIONES SOCIALES3,888,080,000 3,888,080,000
10RECURSOS CORRIENTES3,888,080,000 3,888,080,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS964,446,284 964,446,284
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS964,446,284 964,446,284
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3 6 3 1 FONDO CESANTIAS SOLDADOS 395,264,870 395,264,870
PROFESIONALES
10RECURSOS CORRIENTES395,264,870 395,264,870
3632 FONDO PENSIONES SOLDADOS569,181,414 569,181,414
PROFESIONALES
10RECURSOS CORRIENTES569,181,414 569,181,414
UNIDAD: 150105
FUERZA AEREA252,288,894,553 252,288,894,553
1 GASTOS DE PERSONAL145,300,589,983 145,300,589,983
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A131,872,221,152 131,872,221,152
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA55,831,316,855 55,831,316,855
10RECURSOS CORRIENTES55,831,316,855 55,831,316,855
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES75,773,520 75,773,520
10RECURSOS CORRIENTES75,773,520 75,773,520
1015 OTROS 75,965,130,777 75,965,130,777
10RECURSOS CORRIENTES75,965,130,777 75,965,130,777
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS3,515,810,283 3,515,810,283
102100OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS3,515,810,283 3,515,810,283
10RECURSOS CORRIENTES2,465,810,283 2,465,810,283
16FONDOS ESPECIALES1,050,000,000 1,050,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA529,130,000 529,130,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES529,130,000 529,130,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA9,383,428,548 9,383,428,548
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES9,233,428,548 9,233,428,548
16FONDOS ESPECIALES150,000,000 150,000,000
2 GASTOS GENERALES94,650,010,570 94,650,010,570
201 ADQUISICION DE BIENES57,736,878,672 57,736,878,672
10RECURSOS CORRIENTES51,704,669,252 51,704,669,252
16FONDOS ESPECIALES6,032,209,420 6,032,209,420
202 ADQUISICION DE SERVICIOS36,398,131,898 36,398,131,898
10RECURSOS CORRIENTES29,830,997,128 29,830,997,128
16 FONDOS ESPECIALES 6,567,134,770 6,567,134,770
203 IMPUESTOS Y MULTAS515,000,000515,000,000
10RECURSOS CORRIENTES515,000,000 515,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES12,338,294,000 12,338,294,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO3,667,494,000 3,667,494,000
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO3,667,494,000 3,667,494,000
FINANCIERAS
3221 DEUDAS CESANTIAS AFILIADOS TRANSFERIR 3,667,494,000 3,667,494,000
CAJA DE VIVIENDA
10RECURSOS CORRIENTES3,667,494,000 3,667,494,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y8,670,800,000 8,670,800,000
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS6,550,800,000 6,550,800,000
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS5,596,800,000 5,596,800,000
10RECURSOS CORRIENTES5,596,800,000 5,596,800,000
3522 CESANTIAS PARCIALES954,000,000 954,000,000
10RECURSOS CORRIENTES954,000,000 954,000,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y2,120,000,000 2,120,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 PRESTACIONES SOCIALES2,120,000,000 2,120,000,000
10RECURSOS CORRIENTES2,120,000,000 2,120,000,000
UNIDAD: 150109
SUPERINTENDENCIA DE VIGILANCIA Y4,275,691,146 4,275,691,146
SEGURIDAD PRIVADA
1 GASTOS DE PERSONAL3,354,610,169 3,354,610,169
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,742,459,784 2,742,459,784
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,974,397,713 1974,397,713
10RECURSOS CORRIENTES1,974,397,713 1974,397,713
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS17,568,580 17,568,580
10RECURSOS CORRIENTES17,568,580 17,568,580
1014 PRIMA TECNICA264,322,830 264,322,830
10RECURSOS CORRIENTES264,322,830 264,322,830
1015 OTROS</span>486,170,661486,170,661
10RECURSOS CORRIENTES486,170,661 486,170,661
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA351,767,466 351,767,466
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES351,767,466 351,767,466
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA260,382,919 260,382,919
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES 260,382,919 260,382,919
2 GASTOS GENERALES918,629,247 918,629,247
201 ADQUISICION DE BIENES226,165,629 226,165,629
10RECURSOS CORRIENTES226,165,629 226,165,629
202 ADQUISICION DE SERVICIOS683,399,618 683,399,618
10RECURSOS CORRIENTES683,399,618 683,399,618
203 IMPUESTOS Y MULTAS9,064,000 9,064,000
10RECURSOS CORRIENTES9,064,0009,064,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,451,730 2,451,730
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,451,730 2,451,730
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,451,730 2,451,730
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL2,451,730 2,451,730
10RECURSOS CORRIENTES2,451,7302,451,730
UNIDAD: 150110
COMISIONADO NACIONAL PARA LA POLICIA 4,162,978,945 4,162,978,945
1 GASTOS DE PERSONAL2,994,924,620 2,994,924,620
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,463,397,912 2,463,397,912
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,712,686,929 1,712,686,929
10RECURSOS CORRIENTES1,712,686,929 1,712,686,929
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES20,000,000 20,000,000
10RECURSOS CORRIENTES20,000,000 20,000,000
1014 PRIMA TECNICA304,104,055 304,104,055
10RECURSOS CORRIENTES304,104,055 304,104,055
1015 OTROS 426,606,928 426,606,928
10RECURSOS CORRIENTES426,606,928 426,606,928
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA265,763,354 265,763,354
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES265,763,354 265,763,354
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA265,763,354 265,763,354
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES265,763,354 265,763,354
2 GASTOS GENERALES1,151,156,8651,151,156,865
201 ADQUISICION DE BIENES356,619,520356,619,520
10RECURSOS CORRIENTES356,619,520 356,619,520
202 ADQUISICION DE SERVICIOS775,740,751 775,740,751
10RECURSOS CORRIENTES775,740,751 775,740,751
203 IMPUESTOS Y MULTAS18,796,594 18,796,594
10RECURSOS CORRIENTES18,796,594 18,796,594
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES16,897,460 16,897,460
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO16,897,460 16,897,460
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL16,897,460 16,897,460
3211 CUOTA DE AUDITAJE – CONTRALORIA16,897,460 16,897,460
10RECURSOS CORRIENTES16,897,460 16,897,460
UNIDAD: 150111
SALUD 256,092,470,000 256,092,470,000
1 GASTOS DE PERSONAL33,722,364,000 33,722,364,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A25,361,497,000 25,361,497,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA18,420,436,000 18,420,436,000
16FONDOS ESPECIALES18,420,436,000 18,420,436,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS450,000,000 450,000,000
16FONDOS ESPECIALES450,000,000 450,000,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 40,000,000 40,000,000
16FONDOS ESPECIALES40,000,000 40,000,000
1014 PRIMA TECNICA234,746,000 234,746,000
16FONDOS ESPECIALES234,746,000 234,746,000
1015 OTROS 6,216,315,000 6,216,315,000
16FONDOS ESPECIALES6,216,315,000 6,216,315,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,700,000,000 1,700,000,000
1 0 2 8 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,700,000,000 1,700,000,000
16FONDOS ESPECIALES1,700,000,000 1,700,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,281,605,000 1,281,605,000
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES1,281,605,000 1,281,605,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA5,379,262,000 5,379,262,000
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES5,379,262,000 5,379,262,000
2 GASTOS GENERALES117,972,999,000 117,972,999,000
201 ADQUISICION DE BIENES97,111,000,000 97,111,000,000
10RECURSOS CORRIENTES21,000,000,000 21,000,000,000
16FONDOS ESPECIALES76,111,000,000 76,111,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS20,611,999,000 20,611,999,000
10 RECURSOS CORRIENTES 5,159,755,000 5,159,755,000
16FONDOS ESPECIALES15,452,244,000 15,452,244,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS250,000,000250,000,000
16FONDOS ESPECIALES250,000,000 250,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES104,397,107,000 104,397,107,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,650,000,000 2,650,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,650,000,000 2,650,000,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 2,650,000,000 2,650,000,000
SALARIAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.)
16FONDOS ESPECIALES2,650,000,000 2,650,000,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y101,747,107,000 101,747,107,000
SEGURIDAD SOCIAL
35</span>1PENSIONES Y JUBILACIONES2,033,000,0002,033,000,000
3511 MESADAS PENSIONALES2,033,000,000 2033,000,000
16FONDOS ESPECIALES2,033,000,000 2033,000,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y99,714,107,000 99,714,107,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 TRANSFERENCIA AL HOSPITAL MILITAR84,464,667,000 84,464,667,000
CENTRAL
10 RECURSOS CORRIENTES 28,660,000,000 28,660,000,000
16FONDOS ESPECIALES55,804,667,000 55,804,667,000
3533 FONDO DE SOLIDARIDAD EN SALUD15,249,440,000 15,249,440,000
16FONDOS ESPECIALES15,249,440,000 15,249,440,000
C. INVERSION615,733,000,000 615,733,000,000
UNIDAD: 150101
GESTION GENERAL15,610,936,00015,610,936,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA759,190,000 759,190,000
PROPIA DEL SECTOR
111607 TRANSPORTE MARITIMO 759,190,000 759,190,000
1116071 MARCACION MARITIMA 759,190,000 759,190,000
16FONDOS ESPECIALES759,190,000 759,190,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 14,575,746,000 14,575,746,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD1,133,746,000 1,133,746,000
2111003 ADQUISICION Y REPOSICION EQUIPO 639,690,000 639,690,000
OPERACIONAL. DIRECCION GENERAL
MARITIMA
16FONDOS ESPECIALES639,690,000 639,690,000
2111005 ADQUISICION DE EQUIPOS, MATERIALES,494,056,000 494,056,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS CON DESTINO A
LA RECUPERACION Y RESTABLECIMIENTO DEL
ORDEN PUBLICO A NIVEL NACIONAL Y
APORTES DE CAPITAL PARA LA
MODERNIZACION TECNOLOGICA DEL SECTOR
16FONDOS ESPECIALES494,056,000 494,056,000
211101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 13,442,000,000 13,442,000,000
2111017 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS13,442,000,000 13,442,000,000
Y MATERIAL DE GUERRA. PREVIO CONCEPTO
DNP
16FONDOS ESPECIALES13,442,000,000 13,442,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 276,000,000 276,000,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
212100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD276,000,000 276,000,000
2121001 MANTENIMIENTO EQUIPO 276,000,000 276,000,000
OPERACIONAL.DIRECCION GENERAL
MARITIMA.
16FONDOS ESPECIALES276,000,000 276,000,000
UNIDAD: 150102
COMANDO GENERAL8,003,526,0008,003,526,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA565,000,000 565,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD565,000,000 565,000,000
1111001 CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO DE 565,000,000 565,000,000
ANALISIS Y SIMULACION OPERACIONAL
CONJUNTO
10RECURSOS CORRIENTES565,000,000 565,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 6,366,526,000 6,366,526,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA6,366,526,000 6,366,526,000
2111011 AMPLIACION Y RENOVACION RED INTEGRADA430,000,000 430,000,000
DE COMUNICACIONES PARA LAS FUERZAS
MILITARES Y LA POLICIA NACIONAL.
10RECURSOS CORRIENTES430,000,000 430,000,000
2111015 ADQUISICION RED DE CRIPTOGRAFIA. 1,627,200,000 1,627,200,000
TERCERA ETAPA.
10RECURSOS CORRIENTES1,627,200,000 1,627,200,000
21110119 ADECUACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPOS4,309,326,000 4,309,326,000
TACTICOS SATELITALES
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA4,309,326,000 4,309,326,000
AUTORIZADOS
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 1,072,000,000 1,072,000,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
< p class=MsoNormal style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:6.1pt;tab-stops:right 8.2pt 20.7pt 32.05pt 43.1pt 54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt 338.75pt’> 212 101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,072,000,000 1,072,000,000
2121014 MANTENIMIENTO DE REDES. 1,072,000,000 1,072,000,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,072,000,000 1,072,000,000
AUTORIZACION
UNIDAD: 150103
EJERCITO264,577,460,000 264,577,460,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA21,890,000,000 2 1890,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD4,750,000,000 4,750,000,000
1111003 CONSTRUCCION ALOJAMIENTO SUBOFICIALES4,000,000,000 4,000,000,000
CANTON NORTE.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA4,000,000,000 4,000,000,000
AUTORIZACION
1111004 ADECUACION INSTALACIONES ESCUELA 750,000,000 750,000,000
MILITAR DE CADETES – JOSE MARIA
CORDOVA.
10RECURSOS CORRIENTES750,000,000 750,000,000
111101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 17,140,000,000 17,140,000,000
11110119 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES2,637,000,000 2,637,000,000
DESTACAMENTO AEREO. PREVIO CONCEPTO
DNP
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA 2,637,000,000 2,637,000,000
AUTORIZACION
111101110 CONSTRUCCION ESCUELA DE SUBOFICIALES3,396,000,000 3,396,000,000
INOCENCIO CHINCA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA3,396,000,000 3,396,000,000
AUTORIZACION
111101121 CONSTRUCCION CENTRAL DE INTELIGENCIA3,270,000,000 3,270,000,000
MILITAR EN BOGOTA
10RECURSOS CORRIENTES3,270,000,000 3,270,000,000
111101135 CONSTRUCCION DE INSTALACIONES FUERZA4,900,000,000 4,900,000,000
DE DESPLIEGUE RAPIDO PREVIO CONCEPTO
DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA4,900,000,000 4,900,000,000
AUTORIZACION
111101136 CONSTRUCCION INSTALACIONES BRIGADA Y1,537,000,000 1,537,000,000
BASER 17, EN CAREPA ANTIOQUIA.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,537,000,000 1,537,000,000
AUTORIZACION
111101137 CONSTRUCCION BATALLON DE INFANTERIA NO.750,000,000 750,000,000
19 «JOAQUIN PARIS» EN SAN JOSE DEL
GUAVIARE.
10RECURSOS CORRIENTES750,000,000 750,000,000
111 101138 CONSTRUCCION DE UN BATALLON EN LA650,000,000 650,000,000
TAGUA (SELVA NO,49)
10RECURSOS CORRIENTES650,000,000 650,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE31,322,990,000 31,322,990,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113101 EFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 24,904,450,000 24,904,450,000
113101104 MANTENIMIENTO MAYOR AERONAUTICO17,371,450,000 17,371,450,000
PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA17,371,450,000 17,371,450,000
AUTORIZACION
113101106 MANTENIMIENTO MAYOR DE 7,533,000,000 7,533,000,000
INSTALACIONES-UNIDADES DEL EJERCITO.
PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA7,533,000,000 7,533,000,000
AUTORIZACION
1131201 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 6,418,540,000 6,418,540,000
11312011 MEJORAMIENTO SISTEMA DE ACUEDUCTO-6,418,540,000 6,418,540,000
ALCANTARILLADO DE UNIDADES DEL
EJERCITO PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA6,418,540,000 6,418,540,000
AUTORIZACION
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 165,327,230,000 165,327,230,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD80,981,760,000 80,981,760,000
2111002 ADQUISICION Y RENOVACION MATERIAL DE47,042,870,000 47,042,870,000
GUERRA.
10RECURSOS CORRIENTES47,042,870,000 47,042,870,000
2111003 ADQUISICION FUSILES 20,337,140,000 20,337,140,000
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA20,337,140,000 20,337,140,000
AUTORIZACION
21110012 ADQUISICION MATERIAL TECNICO DE13,601,750,000 13,601,750,000
INTELIGENCIA
10RECURSOS CORRIENTES7,518,830,000 7,518,830,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA6,082,920,000 6,082,920,000
AUTORIZADOS
211101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 80,391,470,000 80,391,470,000
2111011 ADQUISICION EQUIPO DE COMUNICACIONES24,177,770,000 24,177,770,000
10RECURSOS CORRIENTES24,177,770,000 24,177,770,000
2111012 ADQUISICION EQUIPO DE INGENIEROS FIJO Y1,137,000,000 1,137,000,000
DE COMBATE
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,137,000,000 1,137,000,000
AUTORIZACION
2111013 ADQUISICION EQUIPO DE TRANSPORTE. 7,846,000,000 7,846,000,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA7,846,000,000 7,846,000,000
AUTORIZACION
2111015 ADQUISICION DE MUNICION 45,667,700,000 45,667,700,000
10RECURSOS CORRIENTES45,667,700,000 45,667,700,000
21110112 REPOSICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA1,563,000,000 1,563,000,000
CONFECCION DE VESTUARIO Y EQUIPO
MILITAR DEL BATALLON DE INTENDENCIA N.1
«LAS JUANAS»
10RECURSOS CORRIENTES1,563,000,000 1,563,000,000
211400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 600,000,000 600,000,000
2114004 ADQUISICION EQUIPO DE RADIODIFUSION Y600,000,000 600,000,000
AUDIOVISUALES PARA LA IMAGEN
INSTITUCIONAL.
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
211608 TRANSPORTE AEREO 3,354,000,000 3,354,000,000
2116084 ADQUISICION EQUIPO AERONAUTICO. 3,354,000,000 3,354,000,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA3,354,000,000 3,354,000,000
AUTORIZACION
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 42,847,160,000 42,847,160,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
212100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD19,009,170,000 19,009,170,000
2121001 MANTENIMIENTO MAYOR DE 6,922,920,000 6,922,920,000
COMUNICACIONES
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA6,922,920,000 6,922,920,000
AUTORIZACION
2121002 MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE12,086,250,000 12,086,250,000
TRANSPORTES DEL EJERCITO
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA12,086,250,000 12,086,250,000
AUTORIZACION
212101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 8,197,970,000 8,197,970,000
2121011 MANTENIMIENTO MAYOR DE ARMAMENTO.6,299,970,000 6,299,970,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA6,299,970,000 6,299,970,000
AUTORIZACION
2121012 MANTENIMIENTO MAYOR EQUIPO DE1,898,000,000 1898,000,000
INGENIEROS FIJO Y DE COMBATE.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,898,000,000 1898,000,000
AUTORIZACION
212600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 15,640,020,000 15,640,020,000
2126001 MANTENIMIENTO MAYOR VEHICULOS15,640,020,000 15,640,020,000
BLINDADOS
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA15,640,020,000 15,640,020,000
AUTORIZACION
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 2,746,880,000 2,746,880,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221406 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN2,746,880,000 2,746,880,000
COMUNICACIONES
2214061 ADQUISICION EQUIPO DE SISTEMAS. 2,746,880,000 2,746,880,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,746,880,000 2,746,880,000
AUTORIZACION
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y443,200,000 443,200,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 443,200,000 443,200,000
3101012 ADQUISICION EQUIPOS, CAPACITACION Y443,200,000 443,200,000
PROMOCION DE DERECHOS HUMANOS Y
DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO. –
EJERCITO
10RECURSOS CORRIENTES443,200,000 443,200,000
UNIDAD: 150104
ARMADA 98,023,170,000 98,023,170,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA8,600,000,000 8,600,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD1,700,000,000 1,700,000,000
1111009 CONSTRUCCION Y DOTACION BATALLON 600,000,000 600,000,000
FLUVIAL DE INFANTERIA DE MARINA NO.80 –
PUERTO INIRIDA.
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
111100102 CONSTRUCCION Y DOTACION ESTACION1,100,000,000 1,100,000,000
GUARDACOSTAS EN SANTA MARTA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,100,000,000 1,100,000,000
AUTORIZACION
111101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA6,900,000,000 6,900,000,000
1111016 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION600,000,000 600,000,000
BATALLON FLUVIAL NO.60 YATI – BOLIVAR.
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
11110112 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PARA LA5,000,000,000 5,000,000,000
BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE
MARINA. COVEÑAS – SUCRE.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,000,000,0005,000,000,000
AUTORIZACION
11110114 CONSTRUCCION VIVIENDAS FISCALES BASE700,000,000 700,000,000
NAVAL ARC MALAGA – BAHIA MALAGA
(VALLE)
10RECURSOS CORRIENTES700,000,000 700,000,000
11110115 CONSTRUCCION Y DOTACION BATALLON DE600,000,000 600,000,000
FUSILEROS DE INFANTERIA DE MARINA #8 –
BAHIA SOLANO – CHOCO.
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE23,165,000,000 23,165,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD3,700,000,000 3,700,000,000
1131006 ADECUACION REMODELACION 900,000,000 900,000,000
INFRAESTRUCTURA DE LA ESCUELA NAVAL
DE SUBOFICIALES ARC BARRANQUILLA
10RECURSOS CORRIENTES900,000,000 900,000,000
1131007 MANTENIMIENTO Y ADECUACION 1,300,000,000 1,300,000,000
INFRAESTRUCTURA BASE NAVAL ARC
LEGUIZAMO
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,300,000,000 1,300,000,000
AUTORIZACION
1131008 REPARACION MUELLE PRINCIPAL BASE NAVAL1,500,000,000 1,500,000,000
ARC BOLIVAR – CARTAGENA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,500,000,000 1,500,000,000
AUTORIZACION
113102 DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 18,000,000,000 18,000,000,000
1131022 MANTENIMIENTO SUBMARINOS OCEANICOS18,000,000,000 18,000,000,000
DE LA ARMADA NACIONAL
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA18,000,000,000 18,000,000,000
AUTORIZACION
113705 EDUCACION SUPERIOR 865,000,000 865,000,000
1137052 CONSTRUCCION Y RECUPERACION 865,000,000 865,000,000
INFRAESTRUCTURA ESCUELA NAVAL
«ALMIRANTE PADILLA» CARTAGENA –
BOLIVAR.
10RECURSOS CORRIENTES865,000,000 865,000,000
1131201 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 600,000,000 600,000,000
11312012 IMPLEMENTACION SISTEMAS DE AGUAS600,000,000 600,000,000
RESIDUALES Y POTABLE PARA LAS UNIDADES
DE INFANTERIA DE MARINA.
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 37,992,670,000 37,992,670,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD26,407,670,00026,407,670,000
2111002 ADQUISICION AERONAVES DE PATRULLAJE5,086,670,000 5,086,670,000
NAVAL.
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA5,086,670,000 5,086,670,000
AUTORIZADOS
2111003 RENOVACION EQUIPOS DE COMUNICACIONES.4,800,000,000 4,800,000,000
10RECURSOS CORRIENTES480,000,000 480,000,000
18 PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA4,320,000,000 4,320,000,000
AUTORIZADOS
2111007 ADQUISICION MUNICION ARMADA NACIONAL8,371,000,000 8,371,000,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA8,371,000,000 8,371,000,000
AUTORIZACION
2111009 ADQUISICION SISTEMA DE VIGILANCIA 2,500,000,000 2,500,000,000
COSTERA Y DE CONTROL DEL TRAFICO
MARITIMO PARA LA ARMADANACIONAL.
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA2,250,000,000 2,250,000,000
AUTORIZADOS
21110010 ADQUISICION Y/O CONSTRUCCION LANCHAS1,200,000,000 1,200,000,000
GUARDACOSTAS PARA EL CONTROL DE
BAHIAS, PUERTOS Y AGUAS INTERIORES.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,200,000,000 1,200,000,000
AUTORIZACION
21110021 ADQUISICION MOTORES FUERA DE BORDA450,000,000 450,000,000
PARA GUARDACOSTAS
10RECURSOS CORRIENTES450,000,000 450,000,000
21110022 CONSTRUCCION Y/O DOTACION DE BUQUES DE4,000,000,000 4,000,000,000
APOYO TIPO «NODRIZA» PARA LA ARMADA
NACIONAL
10 RECURSOS CORRIENTES400,000,000 400,000,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA3,600,000,000 3,600,000,000
AUTORIZADOS
211101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 11,585,000,000 11,585,000,000
2111012 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA DE LA450,000,000 450,000,000
INSTRUCCION Y ENTRENAMIENTO EN LA
INFANTERIA DE MARINA – ARMADA NACIONAL.
10RECURSOS CORRIENTES450,000,000450,000,000
2111013 ADQUISICION DOTACION EQUIPO MILITAR.2,500,000,000 2,500,000,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,500,000,000 2,500,000,000
AUTORIZACION
2111014 ADQUISICION ARMAMENTO ARMADA8,635,000,000 8,635,000,000
NACIONAL
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA8,635,000,000 8,635,000,000
AUTORIZACION
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 27,766,000,000 27,766,000,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
212100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD27,766,000,000 27,766,000,000
2121001 REPARACION Y MANTENIMIENTO UNIDADES A27,766,000,000 27,766,000,000
FLOTE, SUBMARINAS, AEREAS Y AUXILIARES
DE LA ARMADA NACIONAL.
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA27,766,000,000 27,766,000,000
AUTORIZACION
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y499,500,000 499,500,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD499,500,000 499,500,000
3101002 AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LA 499,500,000 499,500,000
INSTRUCCION Y EL ENTRENAMIENTO EN LA
ARMADA NACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES499,500,000 499,500,000
UNIDAD: 150105
FUERZA AEREA211,599,448,000 211,599,448,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA2,882,170,000 2,882,170,000
PROPIA DEL SECTOR
111100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD1,212,170,000 1,212,170,000
1111003 CONSTRUCCION GRUPO AEROTACTICO 1,212,170,000 1,212,170,000
RIONEGRO ANTIOQUIA.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,212,170,000 1,212,170,000
AUTORIZACION
111102 DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 1,670,000,000 1,670,000,000
1111021 CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA GRUPO1,670,000,000 1,670,000,000
AEREO DEL ORIENTE-FAC-G.A.O.R.I
MARANDUA – VICHADA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,670,000,000 1,670,000,000
AUTORIZACION
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE1,536,200,000 1,536,200,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,036,010,000 1,036,010,000
11310113 DIAGNOSTICO Y APLICACION DEL PLAN DE1,036,010,000 1,036,010,000
MANEJO AMBIENTAL EN LAS BASES DE LA
FUERZA AEREA COLOMBIANA
10RECURSOS CORRIENTES788,000,000 788,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO248,010,000 248,010,000
113102 DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 500,190,000 500,190,000
1131021 AMPLIACION INFRAESTRUCTURA COMANDO500,190,000 500,190,000
AEREO DE COMBATE NO.4 – FAC – TRES
ESQUINAS – CAQUETA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,190,000 500,190,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 173,062,170,000 173,062,170,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD43,293,030,000 43,293,030,000
2111002 ADQUISICION ARMAMENTO AEREO – FUERZA34,699,910,000 34,699,910,000
AEREA COLOMBIANA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA34,699,910,000 34,699,910,000
AUTORIZACION
2111005 ADQUISICION EQUIPO DE AVIONICA PARA2,463,820,000 2,463,820,000
AERONAVES FAC
10RECURSOS CORRIENTES212,000,000 212,000,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,251,820,000 2,251,820,000
AUTORIZACION
21110021 ADQUISICION SISTEMA DE COMUNICACIONES299,830,000 299,830,000
AERONAUTICAS DE ALCANCE EXTENDIDO PARA
EL CENTRO MILITAR DE DEFENSA AEREA FAC
11OTROS RECURSOS DEL TESORO299,830,000 299,830,000
21110023 REPOSICION EQUIPO TERRESTRE DE LA300,000,000 300,000,000
FUERZA AEREA COLOMBIANA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO300,000,000 300,000,000
21110025 DISENO E IMPLANTACION DE UNA RED DE1,300,880,000 1,300,880,000
COMUNICACIONES A NIVEL INSTITUCIONAL
EN LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,300,880,000 1,300,880,000
AUTORIZACION
21110026 CONSTRUCCION E IMPLANTACION DE UN1,728,590,000 1,728,590,000
SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL PARA
LAS AREAS FUNCIONALES DE LA FUERZA
AEREA.
10RECURSOS CORRIENTES864,000,000 864,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO864,590,000 864,590,000
21110040 ADQUISICION LENTES DE VISION NOCTURNA2,500,000,000 2,500,000,000
PARA LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,000,000,000 1,000,000,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,500,000,000 1,500,000,000
AUTORIZACION
211101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 125,268,970,000 125,268,970,000
2111011 ADQUISICION E INSTALACION EQUIPOS DE1,000,000,000 1,000,000,000
RADIOAYUDAS DE NAVEGACION Y
APROXIMACION PARA CACOM-4 – TRES
ESQUINAS – CAQUETA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,000,000,000 1,000,000,000
AUTORIZACION
2111019 ADQUISICION SOPORTE OPERACIONAL21,574,910,000 21,574,910,000
AVIONES DE COMBATE FUERZA AEREA
COLOMBIANA PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA21,574,910,000 21,574,910,000
AUTORIZACION
21110113 REPOSICION Y SUMINISTRO DE ARMAMENTO,127,050,000 127,050,000
MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA LOS
GRUPOS DE INFANTERIA DE LAS UNIDADES
FAC
11OTROS RECURSOS DEL TES ORO127,050,000 127,050,000
21110114 REPOSICION AVIONES DE COMBATE TACTICO57,000,010,000 57,000,010,000
FUERZA AEREA COLOMBIANA
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA57,000,010,000 57,000,010,000
AUTORIZADOS
21110117 ADQUISICION Y FORTALECIMIENTO45,567,000,000 45,567,000,000
CAPACIDAD AEROTACTICA FAC.
10RECURSOS CORRIENTES45,567,000,000 45,567,000,000
211102 DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA 4,500,170,000 4,500,170,000
2111021 ADQUISICION SISTEMA DE COMUNICACIONES4,500,170,000 4,500,170,000
AERONAUTICAS
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,391,170,000 1,391,170,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA3,109,000,000 3,109,000,000
AUTORIZACION
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 34,118,908,000 34,118,908,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
212100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD32,118,908,000 32,118,908,000
2121001 MANTENIMIENTO – INSPECCION MAYOR DE32,118,908,000 32,118,908,000
AERONAVES FAC – MADRID-CUNDINAMARCA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO29,996,460,000 29,996,460,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,122,448,000 2,122,448,000
AUTORIZACION
2121000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,000,000,000 2000,000,000
21210001 MANTENIMIENTO E INSPECCION MAYOR DE2,000,000,000 2000,000,000
AERONAVES PRESIDENCIALES
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,000,000,000 2000,000,000
AUTORIZACION
UNIDAD: 150111
SALUD 17,918,460,00017,918,460,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA3,500,460,000 3,500,460,000
PROPIA DEL SECTOR
111300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 3,500,460,000 3,500,460,000
1113001 CONSTRUCCION Y DOTACION CENTRO DE 800,000,000 800,000,000
REHABILITACION PACIENTES
DISCAPACITADOS -SANTAFE DE BOGOTA.
10RECURSOS CORRIENTES800,000,000 800,000,000
111 300 3 CONSTRUCCION Y DOTACION HOSPITAL NIVEL 1900,460,000 1900,460,000
II, SEGUNDA DIVISION BUCARAMANGA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,900,460,000 1900,460,000
AUTORIZACION
1113004 CONSTRUCCION DISPENSARIO 1B BRIM2 800,000,000 800,000,000
BUENAVENTURA
10RECURSOS CORRIENTES800,000,000 800,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE490,000,000 490,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 490,000,000 490,000,000
1133003 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO490,000,000 490,000,000
DEL HOSPITAL NAVAL DE CARTAGENA
10RECURSOS CORRIENTES490,000,000 490,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 13,928,000,000 13,928,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 13,928,000,000 13,928,000,000
2113001 ADQUISICION EQUIPO Y ADECUACION 7,000,000,000 7,000,000,000
UPS-SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA7,000,000,000 7,000,000,000
AUTORIZACION
2113004 ADQUISICION DE EQUIPOS BASICOS DE 1,243,000,000 1,243,000,000
SANIDAD EN CAMPANA – EJC
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,243,000,000 1,243,000,000
AUTORIZACION
2113005 ADQUISICION KITS PARA AMBULANCIA AEREA315,000,000 315,000,000
10RECURSOS CORRIENTES315,000,000 315,000,000
2113006 DOTACION E INSTALACION DE 791,000,000 791,000,000
INCINERADORES DE DESECHOS BIOLOGICOS
10RECURSOS CORRIENTES791,000,000 791,000,000
2113007 ADQUISICION PUESTOS DE SOCORRO MOVIL250,000,000 250,000,000
PARA LA ARMADA NACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
2113008 ADQUISICION AMBULANCIAS PARA LA 329,000,000 329,000,000
ARMADA NACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES329,000,000 329,000,000
211 30010 IMPLANTACION SISTEMA INTEGRAL DE4,000,000,000 4,000,000,000
INFORMACION DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE
LAS FUERZAS MILITARES
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA4,000,000,000 4,000,000,000
AUTORIZACION
SECCION: 1503
CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES
TOTAL PRESUPUESTO:576,051,182,92444,614,827,000 620,666,009,924
A. FUNCIONAMIENTO576,051,182,92444,614,827,000 620,666,009,924
1 GASTOS DE PERSONAL 3,136,326,0223,136,326,022
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 2,466,580,768 2,466,580,768
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,733,085,205 1,733,085,205
20INGRESOS CORRIENTES 1,733,085,2051,733,085,205
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 53,507,80853,507,808
20INGRESOS CORRIENTES 53,507,80853,507,808
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 14,655,600 14,655,600
20INGRESOS CORRIENTES 14,655,60014,655,600
1014 PRIMA TECNICA 125,698,908125,698,908
20INGRESOS CORRIENTES 125,698,908125,698,908
1015 OTROS 539,633,247539,633,247
20INGRESOS CORRIENTES 539,633,247539,633,247
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 44,844,720 44,844,720
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 44,844,720 44,844,720
20INGRESOS CORRIENTES 44,844,72044,844,720
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 224,332,512 224,332,512
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 224,33 2,512224,332,512
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 400,568,022 400,568,022
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 400,568,022400,568,022
2 GASTOS GENERALES 2,856,926,6882,856,926,688
201 ADQUISICION DE BIENES509,477,173509,477,173
20INGRESOS CORRIENTES 509,477,173509,477,173
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 1808,161,856 1808,161,856
20INGRESOS CORRIENTES 1808,161,8561,808,161,856
203 IMPUESTOS Y MULTAS 539,287,659539,287,659
20INGRESOS CORRIENTES 539,287,659539,287,659
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES576,051,182,924 38,621,574,290614,672,757,214
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO710,123,510404,397,050 1,114,520,560
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL710,123,510 404,397,0501,114,520,560
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL710,123,510153,490,968 863,614,478
10RECURSOS CORRIENTES710,123,510 710,123,510
20INGRESOS CORRIENTES 153,490,968153,490,968
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 250,906,082 250,906,082
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES250,906,082250,906,082
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y575,341,059,41433,683,077,150609,024,136,564
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES533,774,500,00032,610,429,942 566,384,929,942
3511 MESADAS PENSIONALES 1,265,577,6961,265,577,696
20INGRESOS CORRIENTES 1,265,577,6961,265,577,696
3512 ASIGNACIONES DE RETIRO533,774,500,000 31,344,852,246 565,119,352,246
10RECURSOS CORRIENTES533,774,500,000 533,774,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 31,344,852,24631,344,852,246
352 CESANTIAS 441,792,448441,792,448
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS151,988,448151,988,448
20INGRESOS CORRIENTES 151,988,448151,988,448
3522 CESANTIAS PARCIALES 289,804,000289,804,000
20 INGRESOS CORRIENTES 289,804,000 289,804,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y41,566,559,414 630,854,76042,197,414,174
SEGURIDAD SOCIAL
3531 FONDO DE PRESTAMOS 630,854,760630,854,760
20INGRESOS CORRIENTES 630,854,760630,854,760
3532 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS41,566,559,414 41,566,559,414
MEDICOS
10RECURSOS CORRIENTES41,566,559,414 41,566,559,414
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,534,100,0904,534,100,090
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,491,220,000 4,491,220,000
3611 SENTENCIAS 4,491,220,0004,491,220,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,568,275,0002,568,275,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1922,945,000 1922,945,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 42,880,090 42,880,090
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 INDEMNIZACIONES 42,880,09042,880,090
20INGRESOS CORRIENTES 42,880,09042,880,090
SECCION: 1504
FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO
TOTAL PRESUPUESTO: 140,716,296,460140,716,296,460
A. FUNCIONAMIENTO 140,716,296,460140,716,296,460
1 GASTOS DE PERSONAL 2,877,363,113 2,877,363,113
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 2,330,222,119 2,330,222,119
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,648,372,508 1,648,372,508
20INGRESOS CORRIENTES 1,648,372,5081,648,372,508
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1,676,898 1,676,898
20INGRESOS CORRIENTES 1,676,8981,676,898
1014 PRIMA TECNICA 115,983,069115,983,069
20INGRESOS CORRIENTES 115,983,069115,983,069
1015 OTROS 564,189,644564,189,644
20INGRESOS CORRIENTES 564,189,644564,189,644
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 51,000,000 51,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 51,000 ,000 51,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 51,000,00051,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 306,140,994 306,140,994
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 306,140,994306,140,994
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 190,000,000 190,000,000
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 190,000,000190,000,000
2 GASTOS GENERALES 2,555,437,2182,555,437,218
201 ADQUISICION DE BIENES942,838,807942,838,807
20INGRESOS CORRIENTES 942,838,807942,838,807
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 1,550,684,996 1,550,684,996
20INGRESOS CORRIENTES 1,550,684,9961,550,684,996
203 IMPUESTOS Y MULTAS 61,913,41561,913,415
20INGRESOS CORRIENTES 61,913,41561,913,415
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,343,496,129 4,343,496,129
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 523,823,426 523,823,426
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 523,823,426 523,823,426
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 299,310,546 299,310,546
20INGRESOS CORRIENTES 299,310,546299,310,546
32 115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 224,512,880 224,512,880
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 224,512,880224,512,880
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 380,672,703 380,672,703
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES 113,313,143 113,313,143
3511 MESADAS PENSIONALES< span style=’mso-tab-count:1′> 113,313,143113,313,143
20INGRESOS CORRIENTES 113,313,143113,313,143
352 CESANTIAS 267,359,560267,359,560
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS28,475,84028,475,840
20INGRESOS CORRIENTES 28,475,84028,475,840
3522 CESANTIAS PARCIALES 238,883,720238,883,720
20INGRESOS CORRIENTES 238,883,720238,883,720
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,439,000,0003,439,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 39,000,00039,000,000
3611 SENTENCIAS 39,000,00039,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 39,000,00039,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 3,400,000,000 3,400,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
363 1OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO 3,400,000,000 3,400,000,000
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 3,400,000,0003,400,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y130,940,000,000130,940,000,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 122,919,500,000122,919,500,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 122,919,500,000122,919,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 122,919,500,000122,919,500,000
52 INDUSTRIAL 7,752,500,0007,752,500,000
521 MATERIA PRIMA 7,752,500,0007,752,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 7,752,500,0007,752,500,000
53 AGRICOLA 268,000,000268,000,000
531 MATERIA PRIMA 268,000,000268,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 168,000,000168,000,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 100,000,000 100,000,000
SECCION: 1505
FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO: 76,424,686,02376,424,686,023
A. FUNCIONAMIENTO 76,424,686,02376,424,686,023
1 GASTOS DE PERSONAL 1809,972,2571,809,972,257
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 1,425,121,631 1,425,121,631
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,044,554,114 1,044,554,114
20INGRESOS CORRIENTES 1,044,554,1141,044,554,114
1014 PRIMA TECNICA 42,147,79442,147,794
20INGRESOS CORRIENTES 42,147,79442,147,794
1015 OTROS 338,419,723338,419,723
20INGRESOS CORRIENTES 338,419,723338,419,723
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 27,842,758 27,842,758
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 27,842,758 27,842,758
20INGRESOS CORRIENTES 27,842,75827,842,758
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 190,963,509 190,963,509
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 190,963,509190,963,509
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 166,044,359 166,044,359
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 166,044,359166,044,359
2 GASTOS GENERALES 659,826,652659,826,652
201 ADQUISICION DE BIENES266,417,410266,417,410
20INGRESOS CORRIENTES 266,417,410266,417,410
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 363,614,308 363,614,308
20 INGRESOS CORRIENTES 363,614,308 363,614,308
203 IMPUESTOS Y MULTAS 29,794,93429,794,934
20INGRESOS CORRIENTES 29,794,93429,794,934
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 587,132,394 587,132,394
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 239,355,146 239,355,146
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 239,355,146 239,355,146
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 101,065,742 101,065,742
20INGRESOS CORRIENTES 101,065,742101,065,742
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 138,289,404 138,289,404
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 138,289,404138,289,404
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 267,777,248 267,777,248
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES 169,913,808 169,913,808
3511 MESADAS PENSIONALES 169,913,808169,913,808
20INGRESOS CORRIENTES 169,913,808169,913,808
352 CESANTIAS 97,863,44097,863,440
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS41,340,00041,340,000
20INGRESOS CORRIENTES 41,340,00041,340,000
3 5 2 2 CESANTIAS PARCIALES 56,523,440 56,523,440
20INGRESOS CORRIENTES 56,523,44056,523,440
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 80,000,00080,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 80,000,00080,000,000
3611 SENTENCIAS 80,000,00080,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 80,000,00080,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y73,367,754,720 73,367,754,720
PRODUCCION
51 COMERCIAL 73,247,754,72073,247,754,720
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 73,247,754,720 73,247,754,720
20INGRESOS CORRIENTES 73,247,754,72073,247,754,720
53 AGRICOLA 120,000,000120,000,000
531 MATERIA PRIMA 120,000,000120,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 120,000,000120,000,000
SECCION: 1506
FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA
TOTAL PRESUPUESTO: 58,660,721,21958,660,721,219
A. FUNCIONAMIENTO 56,890,851,21956,890,851,219
1 GASTOS DE PERSONAL 1,250,172,0531,250,172,053
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 956,460,567 956,460,567
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 707,486,900 707,486,900
20INGRESOS CORRIENTES 707,486,900707,486,900
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1,671,265 1,671,265
20INGRESOS CORRIENTES 1,671,2651,671,265
1014 PRIMA TECNICA 47,424,59747,424,597
20INGRESOS CORRIENTES 47,424,59747,424,597
1015 OTROS 199,877,805199,877,805
20INGRESOS CORRIENTES 199,877,805199,877,805
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,898,750 10,898,750
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,898,750 10,898,750
20INGRESOS CORRIENTES 10,898,75010,898,750
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 113,690,720 113,690,720
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 113,690,720113,690,720
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 169,122,016 169,122,016
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 169,122,016169,122,016
2 GASTOS GENERALES 733,962,038733,962,038
201 ADQUISICION DE BIENES234,483,414234,483,414
20 INGRESOS CORRIENTES 234,483,414 234,483,414
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 278,496,063 278,496,063
20INGRESOS CORRIENTES 278,496,063278,496,063
203 IMPUESTOS Y MULTAS 220,982,561220,982,561
20INGRESOS CORRIENTES 220,982,561220,982,561
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 387,093,761 387,093,761
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 202,262,893 202,262,893
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 202,262,893 202,262,893
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 71,208,59571,208,595
20INGRESOS CORRIENTES 71,208,59571,208,595
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 131,054,298 131,054,298
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 131,054,298131,054,298
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 175,229,868 175,229,868
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES 151,945,500 151,945,500
3511 MESADAS PENSIONALES 151,945,500151,945,500
20INGRESOS CORRIENTES 151,945,500151,945,500
352 CESANTIAS 23,284,36823,284,368
35 21 CESANTIAS DEFINITIVAS 23,284,36823,284,368
20INGRESOS CORRIENTES 23,284,36823,284,368
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,601,0009,601,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 9,601,000 9,601,000
3611 SENTENCIAS 9,601,0009,601,000
20INGRESOS CORRIENTES 9,601,0009,601,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y54,519,623,367 54,519,623,367
PRODUCCION
51 COMERCIAL 54,484,923,36754,484,923,367
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 54,484,923,367 54,484,923,367
20INGRESOS CORRIENTES 54,312,618,36754,312,618,367
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 172,305,000 172,305,000
53 AGRICOLA 34,700,00034,700,000
531 MATERIA PRIMA 34,700,00034,700,000
20INGRESOS CORRIENTES 34,700,00034,700,000
C. INVERSION 1,769,870,0001,769,870,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 1,089,200,000 1,089,200,000
PROPIA DEL SECTOR
111100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 1,089,200,000 1,089,200,000
1111001 CONSTRUCCION ADECUACION, AMPLIACION Y 1,089,200,000 1,089,200,000
DOTACION INFRAESTRUCTURA ALMACENES DE
COMISARIATO FAC – SANTAFE DE BOGOTA Y
SECCIONALES NACIONALES
20INGRESOS CORRIENTES 1,089,200,0001,089,200,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA 632,370,000 632,370,000
DEL SECTOR
112100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 632,370,000 632,370,000
1121001 ADQUISICION DE VIVIENDA FISCAL PARA EL 632,370,000 632,370,000
PERSONAL DE OFICIALES Y SUBOFICIALES DE
LA FAC EN SANTAFE DE BOGOTA
20INGRESOS CORRIENTES 632,370,000632,370,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 48,300,000 48,300,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 48,300,00048,300,000
1131012 EXPLOTACION Y MANEJO AGROPECUARIO 48,300,000 48,300,000
PREDIOS DEL FONDO ROTATORIO FUERZA
AEREA COLOMBIANA
20INGRESOS CORRIENTES 48,300,00048,300,000
SECCION: 1507
INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO
TOTAL PRESUPUESTO: 22,277,829,17022,277,829,170
A. FUNCIONAMIENTO 16,331,429,17016,331,429,170
1 GASTO S DE PERSONAL 1,124,619,3861,124,619,386
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 900,544,003 900,544,003
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 660,108,344 660,108,344
20INGRESOS CORRIENTES 660,108,344660,108,344
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 9,040,000 9,040,000
20INGRESOS CORRIENTES 9,040,0009,040,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 2,243,000 2,243,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,243,0002,243,000
1014 PRIMA TECNICA 21,500,00021,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 21,500,00021,500,000
1015 OTROS 207,652,659207,652,659
20INGRESOS CORRIENTES 207,652,659207,652,659
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15,279,000 15,279,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 15,279,000 15,279,000
20INGRESOS CORRIENTES 15,279,00015,279,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 50,925,438 50,925,438
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 50,925,43850,925,438
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 157,870,945 157,870,945
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 157,870,945157,870,945
2 GASTOS GENERALES 3,920,431,4213,920,431,421
201 ADQUISICION DE BIENES129,423,519129,423,519
20INGRESOS CORRIENTES 129,423,519129,423,519
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 3,581,325,858 3,581,325,858
20INGRESOS CORRIENTES 2,814,320,8102,814,320,810
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 767,005,048 767,005,048
203 IMPUESTOS Y MULTAS 209,682,044209,682,044
20INGRESOS CORRIENTES 209,682,044209,682,044
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 286,378,363 286,378,363
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 116,260,106 116,260,106
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 116,260,106 116,260,106
3211CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 26,773,31026,773,310
20INGRESOS CORRIENTES 26,773,31026,773,310
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 89,486,796 89,486,796
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 89,486,79689,486,796
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 170,118,257 170,118,257
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES 85,318,25785,318,257
3511 MESADAS PENSIONALES 85,318,25785,318,257
20INGRESOS CORRIENTES 85,318,25785,318,257
352 CESANTIAS 84,800,00084,800,000
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS31,800,00031,800,000
20INGRESOS CORRIENTES 31,800,00031,800,000
3522 CESANTIAS PARCIALES 53,000,00053,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 53,000,00053,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y11,000,000,000 11,000,000,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 11,000,000,00011,000,000,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 11,000,000,000 11,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 11,000,000,00011,000,000,000
C. INVERSION 5,946,400,0005,946,400,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 2,600,000,000 2,600,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 2,600,000,000 2,600,000,000
111100104 CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL EN LA1,400,000,000 1,400,000,000
PRIMERA DIVISION UBICADA EN ZONA COSTA
ATLANTICA SANTA MARTA
20INGRESOS CORRIENTES 1,400,000,0001,400,000,000
111100105 CONSTRUCCION DE VIVIENDA FISCAL EN LA1,200,000,000 1,200,000,000
QUINTA DIVISION UBICADA EN LA ZONA
CENTRO ORIENTE TOLEMAIDA.
20INGRESOS CORRIENTES 1,200,000,0001,200,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 3,200,000,000 3,200,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD3,200,000,0003,200,000,000
1131001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 3,200,000,000 3,200,000,000
VIVIENDAS FISCALES EN EL PAIS. PREVIO
CONCEPTO DNP
20INGRESOS CORRIENTES 3,200,000,0003,200,000,000
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 146,400,000 146,400,000
420100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 146,400,000 146,400,000
4201002 ESTUDIOS PRELIMINARES PROYECTOS 146,400,000 146,400,000
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS FISCALES EN
TODO EL PAIS
20INGRESOS CORRIENTES 146,400,000146,400,000
SECCION: 1508
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA
TOTAL PRESUPUESTO:6,085,482,165181,500,000 6,266,982,165
A. FUNCIONAMIENTO5,485,482,165181,500,000 5,666,982,165
1 GASTOS DE PERSONAL2,968,823,292 2,968,823,292
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,486,763,878 2,486,763,878
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,931,038,679 1931,038,679
10RECURSOS CORRIENTES1,931,038,679 1931,038,679
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES4,856,000 4,856,000
10RECURSOS CORRIENTES4,856,000 4,856,000
1014 PRIMA TECNICA48,110,313 48,110,313
10RECURSOS CORRIENTES48,110,313 48,110,313
1015 OTROS 502,758,886 502,758,886
10RECURSOS CORRIENTES502,758,886 502,758,886
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS300,000 300,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS300,000 300,000
10RECURSOS CORRIENTES300,000 300,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA265,959,847 265,959,847
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES265,959,847 265,959,847
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA215,799,567 215,799,567
SECTOR PUBLICO
10RECU RSOS CORRIENTES215,799,567 215,799,567
2 GASTOS GENERALES581,851,933 581,851,933
201 ADQUISICION DE BIENES116,156,514 116,156,514
10RECURSOS CORRIENTES116,156,514 116,156,514
202 ADQUISICION DE SERVICIOS420,482,539 420,482,539
10RECURSOS CORRIENTES420,482,539 420,482,539
203 IMPUESTOS Y MULTAS45,212,880 45,212,880
10RECURSOS CORRIENTES45,212,880 45,212,880
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,934,806,940181,500,000 2,116,306,940
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL1,025,348,685181,500,0001,206,848,685
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE1,025,348,685 181,500,000 1,206,848,685
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 FONDO NACIONAL DE EMERGENCIA1,025,348,685 181,500,0001,206,848,685
10RECURSOS CORRIENTES1,025,348,685 1,025,348,685
20INGRESOS CORRIENTES 124,100,000124,100,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 57,400,00057,400,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO8,130,115 8,130,115
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL8,130,115 8,130,115
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL8,130,115 8,130,115
10 RECURSOS CORRIENTES 8,130,115 8,130,115
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y836,619,140 836,619,140
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES683,111,000 683,111,000
3511 MESADAS PENSIONALES683,111,000 683,111,000
10RECURSOS CORRIENTES683,111,000 683,111,000
352 CESANTIAS 153,508,140 153,5 08,140
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS74,008,140 74,008,140
10RECURSOS CORRIENTES74,008,140 74,008,140
3522 CESANTIAS PARCIALES79,500,00079,500,000
10RECURSOS CORRIENTES79,500,000 79,500,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS64,709,000 64,709,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES64,709,000 64,709,000
3 611 SENTENCIAS 64,709,000 64,709,000
10RECURSOS CORRIENTES64,709,000 64,709,000
C. INVERSION600,000,000 600,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA600,000,000 600,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111103 DEFENSA CIVIL600,000,000 600,000,000
1111031 CONSTRUCCION DE ESCUELA DE INSTRUCCION600,000,000 600,000,000
Y CAPACITACION DE LA DEFENSA CIVIL
COLOMBIANA EN SANTAFE DE BOGOTA.
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
SECCION: 1510
CLUB MILITAR DE OFICIALES
TOTAL PRESUPUESTO: 19,010,400,00019,010,400,000
A. FUNCIONAMIENTO 17,191,500,00017,191,500,000
1 GASTOS DE PERSONAL 4,025,242,5554,025,242,555
1 01 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 3,079,050,748 3,079,050,748
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1949,945,562 1949,945,562
20INGRESOS CORRIENTES 1949,945,5621,949,945,562
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 329,278,000 329,278,000
20INGRESOS CORRIENTES 329,278,000329,278,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 6,613,000 6,613,000
20INGRESOS CORRIENTES 6,613,0006,613,000
1014 PRIMA TECNICA 46,820,32046,820,320
20INGRESOS CORRIENTES 46,820,32046,820,320
1015 OTROS 746,393,866746,393,866
20INGRESOS CORRIENTES 746,393,866746,393,866
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 136,376,000 136,376,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 136,376,000 136,376,000
20INGRESOS CORRIENTES 136,376,000136,376,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 103,813,578 103,813,578
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 103,813,578103,813,578
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 706,002,229 706,002,229
SECTOR PUBLICO
20 INGRESOS CORRIENTES 706,002,229706,002,229
2 GASTOS GENERALES 2,702,068,5212,702,068,521
201 ADQUISICION DE BIENES857,232,101857,232,101
20INGRESOS CORRIENTES 857,232,101857,232,101
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 1,648,773,860 1,648,773,860
20INGRESOS CORRIENTES 1,648,773,8601,648,773,860
203 IMPUESTOS Y MULTAS 196,062,560196,062,560
20INGRESOS CORRIENTES 196,062,560196,062,560
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1946,174,824 1946,174,824
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 363,790,824 363,790,824
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 363,790,824 363,790,824
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 41,771,42041,771,420
20INGRESOS CORRIENTES 41,771,42041,771,420
32115 PROVISIËN PARA AJUSTE POR INCREMENTO 322,019,404 322,019,404
SALARIAL DISTRIBUCIËN PREVIO CONCEPTO
DGPN
20INGRESOS CORRIENTES 322,019,404322,019,404
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 1,582,384,000 1,582,384,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES 1,182,384,000 1,182,384,000
3511 MESADAS PENSIONAL ES 1,182,384,0001,182,384,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,182,384,0001,182,384,000
352 CESANTIAS 400,000,000400,000,000
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS400,000,000400,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 400,000,000400,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y8,518,014,100 8,518,014,100
PRODUCCION
5 1 COMERCIAL 8,518,014,1008,518,014,100
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 8,518,014,100 8,518,014,100
20INGRESOS CORRIENTES 7,496,014,1007,496,014,100
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,022,000,000 1,022,000,000
C. INVERSION 1818,900,0001,818,900,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 554,000,000 554,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113100 INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD 554,000,000 554,000,000
1131001 AMPLIACION Y ADECUACION DE LAS AREAS 554,000,000 554,000,000
RECREATIVAS Y DE SERVICIOS SEDES
SOCIALES DEL CLUB MILITAR
20INGRESOS CORRIENTES 554,000,000554,000,000
640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 1,264,900,000 1,264,900,000
6401302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 1,264,900,000 1,264,900,000
64013021 INVERSIONES-FINANCIERAS PARA RESPALDO 1,264,900,000 1,264,900,000
DE RESERVAS TECNICAS DE PENSIONES DE
JUBILACION DEL CLUB MILITAR.
20INGRESOS CORRIENTES 1,264,900,0001,264,900,000
SECCION: 1511
CAJA DE SUELDOS DE RETIRO
DE LA POLICIA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO:632,846,646,81873,602,785,184 706,449,432,002
A. FUNCIONAMIENTO632,846,646,81873,602,785,184 706,449,432,002
1 GASTOS DE PERSONAL 3,882,788,5323,882,788,532
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 2,315,269,647 2,315,269,647
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,595,177,273 1,595,177,273
20INGRESOS CORRIENTES 1,595,177,2731,595,177,273
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 18,494,21418,494,214
20INGRESOS CORRIENTES 18,494,21418,494,214
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 12,551,120 12,551,120
20INGRESOS CORRIENTES 12,551,12012,551,120
1014 PRIMA TECNICA 90,653,24790,653,247
20INGRESOS CORRIENTES 90,653,24790,653,247
1015 OTROS 598,393,793598,393,793
20INGRESOS CORRIENTES 598,393,793598,393,793
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 906,212,240 906,212,240
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 906,212,240 906,212,240
20INGRESOS CORRIENTES 906,212,240906,212,240
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 449,664,320 449,664,320
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 449,664,320449,664,320
104 CO NTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 211,642,325 211,642,325
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 211,642,325211,642,325
2 GASTOS GENERALES 3,738,967,4743,738,967,474
201 ADQUISICION DE BIENES534,022,328534,022,328
20INGRESOS CORRIENTES 534,022,328534,022,328
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 2,806,493,373 2,806,493,373
20 INGRESOS CORRIENTES 2,806,493,3732,806,493,373
203 IMPUESTOS Y MULTAS 398,451,773398,451,773
20INGRESOS CORRIENTES 398,451,773398,451,773
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES632,846,646,818 65,981,029,178698,827,675,996
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO711,525,254454,301,843 1,165,827,097
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL711,525,254 454,301,843 1,165,827,097
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 711,525,254 143,678,760 855,204,014
10RECURSOS CORRIENTES711,525,254 711,525,254
20INGRESOS CORRIENTES 143,678,760143,678,760
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 310,623,083 310,623,083
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 310,623,083310,623,083
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y632,135,121,56458,464,862,635 690,599,984,199
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES585,143,892,00055,629,573,454 640,773,465,454
3511 MESADAS PENSIONALES 495,769,555495,769,555
20INGRESOS CORRIENTES 495,769,555495,769,555
3512 ASIGNACIONES DE RETIRO585,143,892,000 55,133,803,899 640,277,695,899
10RECURSOS CORRIENTES585,143,892,000 585,143,892,000
20INGRESOS CORRIENTES 55,133,803,89955,133,803,899
352 CESANTIAS 283,193,755283,193,755
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS63,547,33963,547,339
20INGRESOS CORRIENTES 63,547,33963,547,339
3522 CESANTIAS PARCIALES 219,646,416219,646,416
20INGRESOS CORRIENTES 219,646,416219,646,416
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y46,991,229,564 2,552,095,42649,543,324,990
SEGURIDAD SOCIAL
3531 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS46,991,229,564 46,991,229,564
MEDICOS
10RECURSOS CORRIENTES46,991,229,564 46,991,229,564
3532 FONDO DE PRESTAMOS 2,552,095,4262,552,095,426
20INGRESOS CORRIENTES 2,552,095,4262,552,095,426
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,061,864,7007,061,864,700
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,000,000,000 6,000,000,000
3611 SENTENCIAS 6,000,000,0006,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 4,500,000,0004,500,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,500,000,000 1,500,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 1,061,864,700 1,061,864,700
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTRAS TRANSFERENCIAS- DEVOLUCIONES 61,864,700 61,864,700
20INGRESOS CORRIENTES 61,864,70061,864,700
3632 COMISION DE EXITO 1,000,000,0001,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,0001,000,000,000
SECCION: 1512
FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA
TOTAL PRESUPUESTO:257,774,093,000257,774,093,000
A. FUNCIONAMIENTO 257,774,093,000257,774,093,000
UNIDAD: 151201
GESTION GENERAL 85,711,703,00085,711,703,000
1 GASTOS DE PERSONAL 2,642,647,0002,642,647,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 1942,447,000 1942,447,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSON AL DE NOMINA 1,387,976,000 1,387,976,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,387,976,0001,387,976,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 20,000,000 20,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 20,000,00020,000,000
1014 PRIMA TECNICA 83,415,00083,415,000
20INGRESOS CORRIENTES 83,415,00083,415,000
1015 OTROS 451,056,000451,056,000
20INGRESOS CORRIENTES 451,056,000451,056,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 111,432,000 111,432,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 111,432,000 111,432,000
20INGRESOS CORRIENTES 111,432,000111,432,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 235,508,000 235,508,000
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 235,508,000 235,508,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 353,260,000 353,260,000
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 353,260,000353,260,000
2 GASTOS GENERALES 1929,039,0001,929,039,000
201 ADQUISICION DE BIENES490,861,000490,861,000
20INGRESOS CORRIENTES 490,861,000490,861,000
2 02 ADQUISICION DE SERVICIOS 638,178,000 638,178,000
20INGRESOS CORRIENTES 638,178,000638,178,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 800,000,000800,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 800,000,000800,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 940,017,000 940,017,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 710,296,000 710,296,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 710,296,000 710,296,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 510,036,000 510,036,000
20INGRESOS CORRIENTES 510,036,000510,036,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 200,260,000 200,260,000
SALARIAL. (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.)
20INGRESOS CORRIENTES 200,260,000200,260,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 205,617,000 205,617,000< /p>
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES 54,167,00054,167,000
3511 MESADAS PENSIONALES 54,167,00054,167,000
20INGRESOS CORRIENTES 54,167,00054,167,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 151,450,000 151,450,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 CESANTIAS DEFINITIVAS 55,000,00055,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 55,000,00055,000,000
3532 CESANTIAS PARCIALES 50,000,00050,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 50,000,00050,000,000
3533 COMPENSACION POR MUERTE 46,450,00046,450,000
20INGRESOS CORRIENTES 46,450,00046,450,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,104,00024,104,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 24,104,00024,104,000
3611 SENTENCIAS 24,104,00024,104,000
20INGRESOS CORRIENTES 24,104,00024,104,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y80,200,000,000 80,200,000,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 72,200,000,00072,200,000,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 72,000,000,000 72,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 71,500,000,00071,500,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 500,000,000 500,000,000
512 ADQUISICION DE SERVICIOS 200,000,000 200,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 200,000,000200,000,000
52 INDUSTRIAL 8,000,000,0008,000,000,000
521 MATERIA PRIMA 8,000,000,0008,000,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 8,000,000,000 8,000,000,000
UNIDAD: 151204
CESANTIAS Y VIVIENDA 172,062,390,000172,062,390,000
1 GASTOS DE PERSONAL 401,246,000401,246,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 262,223,000 262,223,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 176,660,000 176,660,000
20INGRESOS CORRIENTES 176,660,000176,660,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 12,000,000 12,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 12,000,00012,000,000
1014 PRIMA TECNICA 29,226,00029,226,000
20INGRESOS CORRIENTES 29,226,00029,226,000
1015 OTROS 44,337,00044,337,000
20INGRESOS CORRIENTES 44,337,000 44,337,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 65,340,000 65,340,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 65,340,000 65,340,000
20INGRESOS CORRIENTES 65,340,00065,340,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 29,473,000 29,473,000
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 29,473,00029,473,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 44,210,000 44,210,000
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 44,210,00044,210,000
2 GASTOS GENERALES 162,584,000162,584,000
201 ADQUISICION DE BIENES91,221,00091,221,000
20INGRESOS CORRIENTES 91,221,00091,221,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 71,363,00071,363,000
20INGRESOS CORRIENTES 71,363,00071,363,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 171,498,560,000171,498,560,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 141,652,061,000141,652,061,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 25,969,000 25,969,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 25,969,000 25,969,000
SALARIAL. (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.)
20INGRESOS CORRIENTES 25,969,00025,969,000
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO 141,626,092,000141,626,092,000
FINANCIERAS
3221 DEUDA CESANTIAS AFILIADOS MAS DE TRECE 33,297,655,00033,297,655,000
ANOS
20INGRESOS CORRIENTES 33,297,655,00033,297,655,000
32 22 CAUSACION CESANTIAS AHORRO AFILIADOS Y 108,328,437,000108,328,437,000
SUBSIDIO DE VIVIENDA
20INGRESOS CORRIENTES 100,933,133,000100,933,133,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 7,395,304,000 7,395,304,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 29,846,499,000 29,846,499,000
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 29,846,499,000 29,846,499,000
SEGURIDAD SOCIAL
20INGRESOS CORRIENTES 29,846,499,00029,846,499,000
SECCION: 1519
HOSPITAL MILITAR
TOTAL PRESUPUESTO:20,645,647,00086,054,567,000 106,700,214,000
A.FUNCIONAMIENTO9,828,357,00086,054,567,000 95,882,924,000
1 GASTOS DE PERSONAL 36,159,741,00036,159,741,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 28,159,959,000 28,159,959,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 21,051,374,000 21,051,374,000
20INGRESOS CORRIENTES 21,051,374,00021,051,374,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 1,670,000,000 1,670,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,670,000,0001,670,000,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 30,000,000 30,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 30,000,00030,000,000
1014 PRIMA TECNICA 137,123,000137,123,000
20INGRESOS CORRIENTES 137,123,000137,123,000
1015 OTROS 5,271,462,0005,271,462,000
20INGRESOS CORRIENTES 5,271,462,0005,271,462,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,282,598,000 1,282,598,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,282,598,000 1,282,598,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,282,598,0001,282,598,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 2,159,576,000 2,159,576,000
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 2,159,576,0002,159,576,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 4,557,608,000 4,557,608,000
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 4,557,608,0004,557,608,000
2 GASTOS GENERALES 7,557,207,0007,557,207,000
201 ADQUISICION DE BIENES2,234,207,0002,234,207,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,234,207,0002,234,207,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 5,258,000,000 5,258,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 5,258,000,0005,258,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 65,000,00065,000,000
20INGRESOS CORRIENT ES 65,000,00065,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,828,357,0009,700,000,000 19,528,357,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 3,600,000,000 3,600,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 3,600,000,000 3,600,000,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 200,000,000 200,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 200,000,000200,000,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 3,400,000,000 3,400,000,000
SALRIAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.)
20INGRESOS CORRIENTES 3,400,000,0003,400,000,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y9,828,357,000 2,800,000,00012,628,357,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES7,828,357,000 7,828,357,000
3511 MESADAS PENSIONALES7,828,357,000 7,828,357,000
10RECURSOS CORRIENTES7,828,357,000 7,828,357,000
352 CESANTIAS1,000,000,0002,800,000,0003,800,000,000
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS500,000,0001,800,000,000 2,300,000,000
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1800,000,0001,800,000,000
3522 CESANTIAS PARCIALES500,000,0001,000,000,000 1,500,000,000
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,0001,000,000,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y1,000,000,000 1,000,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
3533 PAGO BONOS PENSIONALES1,000,000,000 1,000,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,300,000,0003,300,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,300,000,000 3,300,000,000
3611 SENTENCIAS 3,300,000,0003,300,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 3,300,000,0003,300,000,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y32,637,619,000 32,637,619,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 32,637,619,00032,637,619,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 27,207,619,000 27,207,619,000
20INGRESOS CORRIENTES 26,710,819,00026,710,819,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 496,800,000 496,800,000
512 ADQUISICION DE SERVICIOS 5,430,000,000 5,430,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 5,430,000,0005,430,000,000
C. INVERSION10,817,290,000 10,817,290,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE1,424,700,000 1,424,700,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,424,700,000 1,424,700,000
1133002 ADECUACION INSTALACIONES HOSMIL NIVEL1,424,700,000 1,424,700,000
III
10RECURSOS CORRIENTES1,424,700,000 1,424,700,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 8,418,290,000 8,418,290,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 8,418,290,000 8,418,290,000
2113002 ADQUISICION DOTACION Y ADECUACION EQUIPO7,134,790,000 7,134,790,000
MEDICO PARA EL HOSMIL NIVEL III Y IV.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA7,134,790,000 7,134,790,000
AUTORIZACION
2113003 ADECUACION SERVICIOS DE SALUD HOSMIL1,283,500,000 1,283,500,000
NIVEL III
10RECURSOS CORRIENTES1,283,500,000 1,283,500,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 974,300,000 974,300,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 974,300,000 974,300,000
2213002 AMPLIACION Y DOTACION RED DE 974,300,000 974,300,000
INFORMATICA HOSPIT AL MILITAR SANTA FE
DE BOGOTA
10RECURSOS CORRIENTES974,300,000 974,300,000
SECCION: 1601
POLICIA NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO:2,186,229,533,883 2,186,229,533,883
A. FUNCIONAMIENTO2,086,078,081,883 2086,078,081,883
UNIDAD: 160101
GESTION GENERAL1,856,173,301,883 1856,173,301,883
1 GASTOS DE PERSONAL1,393,368,201,794 1,393,368,201,794
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,278,016,179,314 1,278,016,179,314
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA655,385,252,540 655,385,252,540
10RECURSOS CORRIENTES655,385,252,540 655,385,252,540
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES3,000,000,000 3,000,000,000
10RECURSOS CORRIENTES3,000,000,000 3,000,000,000
1014 PRIMA TECNICA32,479,062 32,479,062
10RECURSOS CORRIENTES32,479,062 32,479,062
1015 OTROS 619,598,447,712 619,598,447,712
10RECURSOS CORRIENTES619,598,447,712 619,598,447,712
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS4,449,293,600 4,449,293,600
1028SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS4,449,293,6004,449,293,600
10RECURSOS CORRIENTES2,317,593,600 2,317,593,600
16FONDOS ESPECIALES2,131,700,000 2,131,700,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,330,550,053 2,330,550,053
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES2,330,550,053 2,330,550,053
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA108,572,178,827 108,572,178,827
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES108,572,178,827 108,572,178,827
2 GASTOS GENERALES167,954,052,604 167,954,052,604
201 ADQUISICION DE BIENES83,671,022,312 83,671,022,312
10RECURSOS CORRIENTES52,899,544,650 52,899,544,650
16FONDOS ESPECIALES30,771,477,662 30,771,477,662
202 ADQUISICION DE SERVICIOS81,382,220,734 81,382,220,734
10RECURSOS CORRIENTES51,813,620,734 51,813,620,734
16FONDOS ESPECIALES29,568,600,000 29,568,600,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS2,900,809,558 2,900,809,558
10RECURSOS CORRIENTES1,265,809,558 1,265,809,558
16FONDOS ESPECIALES1,635,000,000 1,635,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES294,851,047,485 294,851,047,485
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO23,768,731,330 23,768,731,330
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,604,738,707 4,604,738,707
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,604,738,707 4,604,738,707
10RECURSOS CORRIENTES4,604,738,707 4,604,738,707
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO19,163,992,623 19,163,992,623
FINANCIERAS
3221 DEUDAS CESANTIAS AFILIADOS MAS DE 1318,607,171,655 18,607,171,655
AÑOS
10RECURSOS CORRIENTES18,607,171,655 18,607,171,655
3222 CESANTIAS PERSONAL HOMOLOGADO556,820,968 556,820,968
10RECURSOS CORRIENTES556,820,968 556,820,968
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y259,427,723,155 259,427,723,155
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES165,668,943,000 165,668,943,000
3511 MESADAS PENSIONALES165,668,943,000 165,668,943,000
10RECURSOS CORRIENTES165,668,943,000 165,668,943,000
352 CESANTIAS44,367,204,075 44,367,204,075
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS41,187,204,075 41,187,204,075
10RECURSOS CORRIENTES41,187,204,075 41,187,204,075
3522 CESANTIAS PARCIALES3,180,000,000 3,180,000,000
10RECURSOS CORRIENTES3,180,000,000 3,180,000,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y49,391,576,080 49,391,576,080
SEGURIDAD SOCIAL
3531 PRESTACIONES SOCIALES31,357,561,868 31,357,561,868
10RECURSOS CORRIENTES31,357,561,868 31,357,561,868
3532 APORTE PREVISION SOCIAL SERVICIOS12,234,014,212 12,234,014,212
MEDICOS
10RECURSOS CORRIENTES12,234,014,212 12,234,014,212
3533 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION5,800,000,000 5,800,000,000
SOCIAL
16FONDOS ESPECIALES5,800,000,000 5,800,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS11,654,593,000 11,654,593,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES10,574,593,000 10,574,593,000
3611 SENTENCIAS10,574,593,000 10,574,593,000
10RECURSOS CORRIENTES10,574,593,000 10,574,593,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS1,080,000,000 1,080,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO 1,080,000,000 1,080,000,000
DGPN
10RECURSOS CORRIENTES1,080,000,000 1,080,000,000
UNIDAD: 160102
SALUD 229,904,780,000 229,904,780,000
1 GASTOS DE PERSONAL34,108,139,296 34,108,139,296
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A22,984,364,805 22,984,364,805
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA19,153,353,464 19,153,353,464
16 FONDOS ESPECIALES19,153,353,464 19,153,353,464
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES10,000,000 10,000,000
16FONDOS ESPECIALES10,000,000 10,000,000
1014 PRIMA TECNICA72,257,378 72,257,378
16FONDOS ESPECIALES72,257,378 72,257,378
1015 OTROS 3,748,753,963 3,748,753,963
16FONDOS ESPECIALES3,748,753,963 3,748,753,963
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS2,209,532,000 2,209,532,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS2,209,532,000 2,209,532,000
16FONDOS ESPECIALES2,209,532,000 2,209,532,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,336,903,662 1,336,903,662
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES1,336,903,662 1,336,903,662
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA7,577,338,829 7,577,338,829
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES7,577,338,829 7,577,338,829
2 GASTOS GENERALES178,259,789,560 178,259,789,560
201 ADQUISICION DE BIENES97,020,822,251 97,020,822,251
10RECURSOS CORRIENTES31,741,780,000 31,741,780,000
16FONDOS ESPECIALES65,279,042,251 65,279,042,251
202 ADQUISICION DE SERVICIOS81,181,967,309 81,181,967,309
16FONDOS ESPECIALES81,181,967,309 81,181,967,309
203 IMPUESTOS Y MULTAS57,000,000 57,000,000
16FONDOS ESPECIALES57,000,000 57,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES17,536,851,144 17,536,851,144
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,728,651,144 2,728,651,144
3 21 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,728,651,144 2,728,651,144
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 2,728,651,144 2,728,651,144
SALARIAL. DISTRIBUCIËN PREVIO CONCEPTO
DGPN
16FONDOS ESPECIALES2,728,651,144 2,728,651,144
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y14,708,200,000 14,708,200,000
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS 233,200,000 233,200,000
16FONDOS ESPECIALES233,200,000 233,200,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y14,475,000,000 14,475,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
35310 FONDO SOLIDARIDAD SALUD 1%14,475,000,000 14,475,000,000
16FONDOS ESPECIALES14,475,000,000 14,475,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS100,000,000 100,000,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES100,000,000 100,000,000
3612 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES100,000,000 100,000,000
16FONDOS ESPECIALES100,000,000 100,000,000
C. INVERSION100,151,452,000 100,151,452,000
UNIDAD: 160101
GESTION GENERAL95,075,344,82595,075,344,825
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA37,252,944,825 37,252,944,825
PROPIA DEL SECTOR
111101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 33,752,944,825 33,752,944,825
1111015 ADQUISICION COMPRA DE TERRENOS,21,806,944,825 21,806,944,825
CONSTRUCCION Y DOTACION DE ESTACIONES
DE POLICIA PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA21,806,944,825 21,806,944,825
AUTORIZACION
11110111 ADQUISICION CONSTRUCCION Y DESARROLLO1,500,000,000 1,500,000,000
TECNOLOGICO DIRECCION POLICIA DE
INTELIGENCIA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,500,000,000 1,500,000,000
AUTORIZACION
111101105 ADQUISICION CONSTRUCCION Y DESARROLLO4,500,000,000 4,500,000,000
TECNOLOGICO DIRECCION DE POLICIA
JUDICIAL
10 RECURSOS CORRIENTES4,500,000,000 4,500,000,000
111101112 CONSTRUCCION BASE AEREA ELDORADO5,946,000,000 5,946,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES5,946,000,000 5,946,000,000
111705 EDUCACION SUPERIOR 3,500,000,000 3,500,000,000
1117055 CONSTRUCCION Y DOTACION COMANDO 700,000,000 700,000,000
ESPECIAL MAGDALENA MEDIO
10RECURSOS CORRIENTES700,000,000 700,000,000
111 705 7 CONSTRUCCION Y DOTACION ESCUELA1,000,000,000 1,000,000,000
ANTONIO NARINO.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,000,000,000 1,000,000,000
AUTORIZACION
1117058 CONSTRUCCION ESCUELA NACIONAL DE 1,000,000,000 1,000,000,000
POLICIA RURAL – CUNDINAMARCA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,000,000,000 1,000,000,000
AUTORIZACION
1117059 CONSTRUCCION CENTRO DE INSTRUCCION DE800,000,000 800,000,000
VELEZ -SANTANDER-
10RECURSOS CORRIENTES800,000,000 800,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE2,500,000,000 2,500,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 1,000,000,000 1,000,000,000
113101105 MANTENIMIENTO AMPLIACION ADECUACION 1,000,000,000 1,000,000,000
REMODELACION Y DOTACION DE LAS
SECCIONALES DE FORMACION A NIVEL
NACIONAL PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,000,000,000 1,000,000,000
AUTORIZACION
113700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 500,000,000 500,000,000
1137001 ADECUACION REMODELACION AMPLIACION Y500,000,000 500,000,000
CONSTRUCCION COLEGIOS DE BIENESTAR
SOCIAL PREVIO CONCEPTO DNP
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
113705 EDUCACION SUPERIOR 1,000,000,000 1,000,000,000
1137052 AMPLIACION Y REMODELACION ESCUELA DE1,000,000,000 1,000,000,000
CADETES DE POLICIA GENERAL SANTANDER
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,000,000,000 1,000,000,000
AUTORIZACION
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 50,906,800,000 50,906,800,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 44,879,800,000 44,879,800,000
2111011 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO14,700,000,000 14,700,000,000
DE ARMAMENTO
10RECURSOS CORRIENTES 700,000,000 700,000,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA14,000,000,000 14,000,000,000
AUTORIZADOS
2111012 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE10,000,000,000 10,000,000,000
COMUNICACIONES.
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA9,500,000,000 9,500,000,000
AUTORIZADOS
2111013 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO9,400,000,000 9,400,000,000
AUTOMOTOR
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,400,000,000 1,400,000,000
AUTORIZACION
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA8,000,000,000 8,000,000,000
AUTORIZADOS
2111016 ADQUISICION DE EQUIPO ANTIMOTIN 5,999,800,000 5,999,800,000
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA 5,999,800,000 5,999,800,000
AUTORIZACION
211101102 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE2,205,000,000 2,205,000,000
GRUPOS ESPECIALES
10RECURSOS CORRIENTES105,000,000 105,000,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA2,100,000,000 2,100,000,000
AUTORIZADOS
211101103 IMPLANTACION SISTEMAS DE SEGURIDAD2,575,000,000 2,575,000,000
INSTALACIONES POLICIALES
10RECURSOS CORRIENTES123,000,000 123,000,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA2,452,000,000 2,452,000,000
AUTORIZADOS
211608 TRANSPORTE AEREO 6,027,000,000 6,027,000,000
2116081 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO6,027,000,000 6,027,000,000
AEREO
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA 6,027,000,000 6,027,000,000
AUTORIZACION
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 2,149,500,000 2,149,500,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2,149,500,000 2,149,500,000
2211011 ADQUISICION Y MANTENIMIENTO EQUIPO DE2,149,500,000 2,149,500,000
SISTEMAS.
10RECURSOS CORRIENTES102,000,000 102,000,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA2,047,500,000 2047,500,000
AUTORIZADOS
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 2,266,100,000 2,266,100,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 891,100,000 891,100,000
3101013 IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE 261,500,000 261,500,000
INCORPORACION Y FORMACION DEL
TALENTO HUMANO
10RECURSOS CORRIENTES261,500,000 261,500,000
3101014 IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE 629,600,000 629,600,000
CAPACITACION EN DIRECCION – LIDERAZGO
Y DESARROLLO GERENCIAL
10RECURSOS CORRIENTES629,600,000 629,600,000
310 705 EDUCACION SUPERIOR 240,100,000 240,100,000
3107052 PROTECCION DERECHOS HUMANOS 240,100,000 240,100,000
10RECURSOS CORRIENTES240,100,000 240,100,000
310707 EDUCACION ESPECIAL 685,900,000 685,900,000
3107072 MEJORAMIENTO DEL EJERCICIO DOCENTE212,200,000 212,200,000
10RECURSOS CORRIENTES212,200,000 212,200,000
3107073 MEJORAMIENTO DEL DESEMPENO 473,700,000 473,700,000
PROFESIONAL
10RECURSOS CORRIENTES473,700,000 473,700,000
3101500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO449,000,000 449,000,000
COMUNITARIO
31015003 IMPLANTACION SISTEMA DE PARTICIPACION149,000,000 149,000,000
CIUDADANA
10RECURSOS CORRIENTES149,000,000 149,000,000
31015004 ADECUACION PLAN INTEGRAL DE IMAGEN Y300,000,000 300,000,000
DIVULGACION
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
UNIDAD: 160102
SALUD 5,076,107,175 5,076,107,175
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA2,000,000,000 2000,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111101 DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA 2000,000,000 2000,000,000
1111011 CONSTRUCCION Y DOTACION CLINICA 2000,000,000 2000,000,000
REGIONAL OCCIDENTE
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,000,000,000 2000,000,000
AUTORIZACION
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 3,076,107,175 3,076,107,175
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211300INTERSUBSECTORIAL SALUD3,076,107,1753,076,107,175
2113002 ADQUISICION SISTEMA DE INFORMACION803,602,000 803,602,000
SANIDAD POLICIAL
10RECURSOS CORRIENTES803,602,000 803,602,000
2113003 ADQUISICION AMBULANCIAS 367,655,175 367,655,175
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA367,655,175 367,655,175
AUTORIZADOS
2113004 ADQUISICION DE EQUIPO HOSPITALARIO1,904,850,000 1904,850,000
10RECURSOS CORRIENTES1,904,850,000 1904,850,000
SECCION: 1701
MINISTERIO DE AGRICULTURA
Y DESARROLLO RURAL
TOTAL PRESUPUESTO:471,301,247,263 471,301,247,263
A. FUNCIONAMIENTO87,473,511,263 87,473,511,263
UNIDAD: 170101
GESTION GENERAL87,473,511,263 87,473,511,263
1 GASTOS DE PERSONAL8,357,269,000 8,357,269,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A5,679,210,000 5,679,210,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA4,064,099,000 4,064,099,000
10RECURSOS CORRIENTES4,064,099,000 4,064,099,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS64,595,000 64,595,000
10 RECURSOS CORRIENTES 64,595,000 64,595,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES26,448,000 26,448,000
10RECURSOS CORRIENTES26,448,000 26,448,000
1014 PRIMA TECNICA431,270,000 431,270,000
10RECURSOS CORRIENTES431,270,000 431,270,000
1015 OTROS 1,092,798,000 1,092,798,000
10RECURSOS CORRIENTES 1,092,798,000 1,092,798,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,063,800,000 1,063,800,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS955,500,000 955,500,000
10RECURSOS CORRIENTES955,500,000 955,500,000
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 108,300,000 108,300,000
CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES108,300,000 108,300,000
1 0 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 407,325,000 407,325,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES407,325,000 407,325,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,206,934,000 1,206,934,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,206,934,000 1,206,934,000
2 GASTOS GENERALES3,775,642,0003,775,642,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 259,019,000 259,019,000
10RECURSOS CORRIENTES259,019,000 259,019,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS3,145,818,000 3,145,818,000
10RECURSOS CORRIENTES3,145,818,000 3,145,818,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS370,805,000370,805,000
10RECURSOS CORRIENTES370,805,000 370,805,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES75,340,600, 263 75,340,600,263
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL333,890,263 333,890,263
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE333,890,263 333,890,263
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 FORTALECIMIENTO DE LAS ASOCIACIONES Y 333,890,263 333,890,263
LIGAS DE CONSUMIDORES
10RECURSOS CORRIENTES333,890,263 333,890,263
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO1,067,102,000 1,067,102,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL1,067,102,000 1,067,102,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL1,067,102,000 1,067,102,000
10RECURSOS CORRIENTES1,067,102,000 1,067,102,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y39,668,464,000 39,668,464,000
SEGURIDAD SOCIAL
351PENSIONES Y JUBILACIONES39,668,464,00039,668,464,000
3511 PAGO OBLIGACIONES PENSIONALES DEL38,386,764,000 38,386,764,000
IDEMA.
10RECURSOS CORRIENTES38,386,764,000 38,386,764,000
3512 PAGO OBLIGACIONES CONVENCIONALES81,700,000 81,700,000
PENSIONADOS DEL IDEMA
10RECURSOS CORRIENTES81,700,000 81,700,000
3513 BONOS PENSIONALES (LEY 100 DE 1993)1,200,000,000 1,200,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,200,000,000 1,200,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS34,271,144,000 34,271,144,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES539,244,000 539,244,000
3611 SENTENCIAS 359,496,000 359,496,000
10RECURSOS CORRIENTES359,496,000 359,496,000
36 12 CONCILIACIONES179,748,000 179,748,000
10RECURSOS CORRIENTES179,748,000 179,748,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS33,731,900,000 33,731,900,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DECRETO 200,000,000 200,000,000
LEY 1279 DE 1994
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
3 6 3 2 PROGRAMAS NACIONALES DE INVESTIGACION, 30,831,900,000 30,831,900,000
ASISTENCIA TECNICA Y DESARROLLO
AGROPECUARIO. CONVENIO CON CORPOICA
10RECURSOS CORRIENTES30,831,900,000 30,831,900,000
3635 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO 2,700,000,000 2,700,000,000
DGPN
10RECURSOS CORRIENTES2,700,000,000 2,700,000,000
C. INVERSION 383,827,736,000 383,827,736,000
UNIDAD: 170101
GESTION GENERAL343,827,736,000 343,827,736,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA5,824,900,000 5,824,900,000
DEL SECTOR
1121100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO5,824,900,000 5,824,900,000
1121100112 IMPLANTACION ZONAS DE RESERVA5,824,900,000 5,824,900,000
CAMPESINA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA550,000,000 550,000,000
AUTORIZACION
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA5,274,900,000 5,274,900,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y20,200,000,000 20,200,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO20,200,000,000 20,200,000,000
31011007 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO 3,000,000,000 3,000,000,000
DEL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO.
FONDO FOMENTO AGROPECUARIO
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA3,000,000,000 3,000,000,000
AUTORIZACION
3101100113 INVESTIGACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO200,000,000 200,000,000
EN SERICULTURA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO200,000,000 200,000,000
3101100120 FORMULACION Y EJECUCION DE LAS10,000,000,000 10,000,000,000
ALIANZAS PRODUCTIVAS PARA LA PAZ
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA10,000,000,000 10,000,000,000
AUTORIZACION
3101100123 IMPLANTACION PROGRAMA DE APOYO6,000,000,000 6,000,000,000
INTEGRAL A PEQUENOS PRODUCTORES DE
ECONOMIA CAMPESINA. PREVIO CONCEPTO
DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA6,000,000,000 6,000,000,000
AUTORIZACION
3101100124 ASESORIA Y APOYO A LA COORDINACION Y1,000,000,000 1,000,000,000
OPERACIONALIZACION DE LA POLITICA DE
MUJER RURAL. PREVIO CONCEPTO DNP
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,000,000,000 1,000,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL10,000,000,000 10,000,000,000
RECURSO HUMANO
3201500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO10,000,000,000 10,000,000,000
COMUNITARIO
32015003 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE10,000,000,000 10,000,000,000
GENERACION Y FORTALECIMIENTO DE LA
MICROEMPRESA RURAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,638,000,000 1,638,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA8,362,000,000 8,362,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y90,291,760,000 90,291,760,000
ESTUDIOS
4101100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO90,291,760,000 90,291,760,000
41011004 ADMINISTRACION Y COFINANCIACION DEL14,279,760,000 14,279,760,000
DESARROLLO TECNOLOGICO A NIVEL
NACIONAL. PRONATTA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO300,000,000 300,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA13,979,760,000 13,979,760,000
410110014 MANTENIMIENTO DE LOS BANCOS DE1,512,000,000 1,512,000,000
GERMOPLASMA ANIMAL, VEGETAL Y
MICROBIAL A NIVEL NACIONAL. CONVENIO
CON CORPOICA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,512,000,000 1,512,000,000
410110017 MEJORAMIENTO DE LA COMPETITIVIDAD Y1,200,000,000 1,200,000,000
APOYO A LA POLITICA DE MODERNIZACION
AGROPECUARIA, FORESTAL Y PESQUERA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,200,000,000 1,200,000,000
410110018 INVESTIGACION Y TRANSFERENCIA DE3,780,000,000 3,780,000,000
TECNOLOGIA AGRICOLA Y PECUARIA A NIVEL
NACIONAL CONVENIO CON CORPOICA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO3,780,000,000 3,780,000,000
4101100105 ASISTENCIA TECNICA AL DESARROLLO16,700,000,000 16,700,000,000
TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO A
NIVEL NACIONAL.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA16,700,000,000 16,700,000,000
AUTORIZACION
4101100108 IMPLEMENTACION PROYECTO AGROVISION500,000,000 500,000,000
2025.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
4101100109 INVESTIGACION ESTUDIOS Y 8,220,000,000 8,220,000,000
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIAS
AGROPECUARIAS
11OTROS RECURSOS DEL TESORO8,220,000,000 8,220,000,000
4101100111 ASISTENCIA TECNICA E INVESTIGACION PARA44,100,000,000 44,100,000,000
EL DESARROLLO Y DIVERSIFICACION DEL
SECTOR CAFETERO A NIVEL NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO961,387,153 961,387,153
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA43,138,612,847 43,138,612,847
AUTORIZACION
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA7,792,000,000 7,792,000,000
PROCESAMIENTO
4301100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO7,792,000,000 7,792,000,000
43011008 IMPLANTACION PROGRAMA DE INTELIGENCIA750,000,000 750,000,000
DE MERCADOS A NIVEL NACIONAL.
CONVENIO CON LA CORPORACION
COLOMBIANA INTERNACIONAL-CCI
11OTROS RECURSOS DEL TESORO750,000,000 750,000,000
43011009 ADMINISTRACION SISTEMA DE INFORMACION1,728,000,000 1,728,000,000
DE PRECIOS Y MERCADOS A NIVEL NACIONAL
CONVENIO CON LA CORPORACION COLOMBIA
INTERNACIONAL – CCI
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,728,000,000 1,728,000,000
430 110012 ADMINISTRACION LEVANTAMIENTO MONTAJE 4,564,000,000 4,564,000,000
Y OPERACION DE LOS SISTEMAS DE
INFORMACION AGROPECUARIA A NIVEL
NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO4,564,000,000 4,564,000,000
430110015 IMPLEMENTACION PLAN DE 750,000,000 750,000,000
FORTALECIMIENTO COMPETITIVO DE LAS
CADENAS AGROPECUARIAS Y
AGROINDUSTRIALES CON POTENCIAL
EXPORTADOR.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO750,000,000 750,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 107,300,000,000 107,300,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201106 COMERCIALIZACION 107,300,000,000 107,300,000,000
52011061 IMPLANTACION Y OPERACION FONDO DE107,300,00 0,000 107,300,000,000
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS. NIVEL NACIONAL.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO107,300,000,000 107,300,000,000
610 CREDITOS80,365,100,000 80,365,100,000
6101100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO80,365,100,000 80,365,100,000
61011003 CAPITALIZACION DEL SECTOR AGROPECUARIO30,365,100,000 30,365,100,000
A TRAVES DEL INCENTIVO A LA
CAPITALIZACION RURAL. NIVEL NACIONAL.
CONVENIO CON FINAGRO.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO30,365,100,000 30,365,100,000
610110024 IMPLANTACION PROGRAMA DE REACTIVACION20,000,000,000 20,000,000,000
DEL SECTOR AGROPECUARIO A NIVEL
NACIONAL. CONVENIO CON FINAGRO
11OTROS RECURSOS DEL TESORO20,000,000,000 20,000,000,000
610110027 IMPLANTACION PROGRAMA DE REACTIVACION30,000,000,000 30,000,000,000
CAFETERO A NIVEL NACIONAL CONVENIO
FINAGRO
11OTROS RECURSOS DEL TESORO30,000,000,000 30,000,000,000
630 TRANSFERENCIAS20,553,976,000 20,553,976,000
630902 MANEJO16,200,000,000 16,200,000,000
6309021 REFORESTACION A TRAVES DEL CERTIFICADO16,000,000,000 16,000,000,000
DE INCENTIVO FORESTAL. TRANSFERIR A
FINAGRO-PNDF.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA16,000,000,000 16,000,000,000
AUTORIZACION
6309022 INVESTIGACION SEMILLAS – INCENTIVO A LA200,000,000 200,000,000
REFORESTACION
11OTROS RECURSOS DEL TESORO200,000,000 200,000,000
6301100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO4,353,976,000 4,353,976,000
63011004 ASISTENCIA AL CIAT PARA INVESTIGACION4,353,976,000 4,353,976,000
AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO4,353,976,000 4,353,976,000
650 CAPITALIZACION1,500,000,000 1,500,000,000
6501106 COMERCIALIZACION 1,500,000,000 1,500,000,000
65011061 IMPLANTACION FONDO DE INVERSIONES DE1,500,000,000 1,500,000,000
CAPITAL DE RIESGO DE LAS MICRO,< /p>
PEQUENAS Y MEDIANAS EMPRESAS RURALES
– EMPRENDER. PREVIO CONCEPTO DNP
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,500,000,000 1,500,000,000
UNIDAD: 170105
BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.40,000,000,000 40,000,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS40,000,000,000 40,000,000,000
6201401 SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL40,000,000,000 40,000,000,000
620 14014 SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL POR30,000,000,000 30,000,000,000
INTERMEDIO DEL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
S.A. LEY 546 DE 1999.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO30,000,000,000 30,000,000,000
62014015 SUBSIDIO DE VIVIENDA RURAL POLITICA10,000,000,000 10,000,000,000
SECTORIAL A NIVEL NACIONAL.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA10,000,000,000 10,000,000,000
AUTORIZACION
SECCION: 1702
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)
TOTAL PRESUPUESTO:51,041,065,00017,713,200,000 68,754,265,000
A. FUNCIONAMIENTO44,349,165,0002,854,600,000 47,203,765,000
1 GASTOS DE PERSONAL40,594,400,000 40,594,400,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A31,082,100,000 31,082,100,000
NOMINA
1 011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA22,000,000,000 22,000,000,000
10RECURSOS CORRIENTES22,000,000,000 22,000,000,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS72,000,000 72,000,000
10RECURSOS CORRIENTES72,000,000 72,000,000
1014 PRIMA TECNICA132,500,000 132,500,000
10RECURSOS CORRIENTES132,500,000 132,500,000
1015OTROS8,877,600,0008,877,600,000
10RECURSOS CORRIENTES8,877,600,000 8,877,600,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS646,300,000 646,300,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS646,300,000 646,300,000
10RECURSOS CORRIENTES646,300,000 646,300,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,135,800,000 2,135,800,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES2,135,800,000 2,135,800,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA6,730,200,000 6,730,200,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES6,730,200,000 6,730,200,000
2 GASTOS GENERALES2,180,400,0001,754,100,000 3,934,500,000
201 ADQUISICION DE BIENES523,000,00051,500,000 574,500,000
10RECURSO S CORRIENTES523,000,000 523,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 51,500,00051,500,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,077,400,000 1,702,600,000 2,780,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,077,400,000 1,077,400,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,292,600,0001,292,600,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 410,000,000 410,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS580,000,000580,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 580,000,000 580,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,574,365,0001,100,500,000 2,674,865,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO236,000,000 236,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL236,000,000 236,000,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL236,000,000 236,000,000
10RECURSOS CORRIENTES236,000,000 236,000,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR92,801,000 92,801,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES92,801,000 92,801,000
3411 OFICINA INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS. DEC. 92,801,000 92,801,000
1149/56
10RECURSOS CORRIENTES92,801,000 92,801,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y1,245,564,000 1,245,564,000
SEGURIDAD SOCIAL
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 108,364,000 108,364,000
3511 MESADAS PENSIONALES108,364,000 108,364,000
10RECURSOS CORRIENTES108,364,000 108,364,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y1,137,200,000 1,137,200,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 OTRAS TRANSFERENCIAS DEL SECTOR1,137,200,000 1,137,200,000
10RECURSOS CORRIENTES1,137,200,000 1,137,200,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,100,500,0001,100,500,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 360,000,000 360,000,000
3611 SENTENCIAS 270,000,000270,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 270,000,000270,000,000
3612 CONCILIACIONES 90,000,00090,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 90,000,00090,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 740,500,000 740,500,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTRAS TRANSFERENCIAS 740,500,000740,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 740,500,000740,500,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA278,300,000 278,300,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA278,300,000 278,300,000
61 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA179,400,000 179,400,000
613 GOBIERNOS 179,400,000 179,400,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO179,400,000 179,400,000
62 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA98,900,000 98,900,000
PUBLICA EXTERNA
623 GOBIERNOS 98,900,000 98,900,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO98,900,000 98,900,000
C. INVERSION 6,413,600,00014,858,600,000 21,272,200,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE348,000,000300,000,000 648,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1131100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO348,000,000 300,000,000648,000,000
11311001 ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE348,000,000 300,000,000648,000,000
INSTALACIONES Y EQUIPOS DEL ICA A NIVEL
NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO348,000,000 348,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 300,000,000300,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 600,000,000 600,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO 600,000,000 600,000,000
31011003 CONTROL Y PREVENCION A LA PRODUCCION600,000,000 600,000,000
AGROPECUARIA A NIVEL NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 600,000,000600,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y475,600,000 475,600,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
5101100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO400,000,000 400,000,000
51011002 CAPACITACION DE FUNCIONARIOS DEL ICA A400,000,000 400,000,000
NIVEL NACIONAL.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO400,000,000 400,000,000
5101102 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO75,600,000 75,600,000
PECUARIO
51011021 ASESORIA DE LA ORGANIZACION75,600,000 75,600,000
PANAMERICANA DE LA SALUD.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO75,600,000 75,600,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 5,590,000,00013,958,600,000 19,548,600,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO5,590,000,000 13,958,600,00019,548,600,000
52011001 ADMINISTRACION DE CENTROS DE2,000,000,000 3,100,000,0005,100,000,000
DIAGNOSTICO AGROPECUARIO, LABORATORIOS
Y DEMAS OFICINAS PARA PREVENCION Y
CONTROL AGROPECUARIO A NIVEL NACIONAL.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,000,000,000 2000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 3,100,000,000 3,100,000,000
52011002 ADMINISTRACION DEL FONDO NACIONAL DE8,143,600,000 8,143,600,000
PROTECCION AGROPECUARIA A NIVEL
NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 8,143,600,0008,143,600,000
52011003 PREVENCION Y CONTROL DE PLAGAS Y2,850,000,000 2,675,000,0005,525,000,000
ENFERMEDADES EN ANIMALES Y VEGETALES
A NIVEL NACIONAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 2,850,000,000 2,850,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,675,000,0002,675,000,000
520110011 PROTECCION EN RECURSOS GENETICOS Y40,000,000 40,000,00080,000,000
BIOSEGURIDAD A NIVEL NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO40,000,000 40,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 40,000,00040,000,000
520110012 PROTECCION EN SANIDAD AGROPECUARIA A700,000,000 700,000,000
NIVEL NACIONAL (SINPAGRO)
11OTROS RECURSOS DEL TESORO700,000,000 700,000,000
SECCION: 1703
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA
(INCORA)
TOTAL PRESUPUESTO:61,289,716,0008,167,692,000 69,457,408,000
A. FUNCIONAMIENTO47,675,936,0003,327,192,000 51,003,128,000
UNIDAD: 170301
GESTION GE NERAL47,675,936,000667,800,000 48,343,736,000
1 GASTOS DE PERSONAL23,402,075,000 23,402,075,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A19,029,225,000 19,029,225,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA13,695,825,000 13,695,825,000
10RECURSOS CORRIENTES13,695,825,000 13,695,825,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS73,425,000 73,425,000< /p>
10RECURSOS CORRIENTES73,425,000 73,425,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES8,025,000 8,025,000
10RECURSOS CORRIENTES8,025,0008,025,000
1014 PRIMA TECNICA80,175,000 80,175,000
10RECURSOS CORRIENTES80,175,000 80,175,000
1015 OTROS 5,171,775,000 5,171,775,000
10 RECURSOS CORRIENTES 5,171,775,000 5,171,775,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,049,350,000 1,049,350,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,049,350,000 1,049,350,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA3,323,500,000 3,323,500,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES3,323,500,000 3,323,500,000
2 GASTOS GENERALES2,548,875,000346,600,000 2,895,475,000
201 ADQUISICION DE BIENES330,075,000 330,075,000
10RECURSOS CORRIENTES330,075,000 330,075,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS2,166,300,000 346,600,000 2,512,900,000
10RECURSOS CORRIENTES2,166,300,000 2,166,300,000
20INGRESOS CORRIENTES 346,600,000346,600,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS52,500,000 52,500,000
10RECURSOS CORRIENTES52,500,000 52,500,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES21,724,986,000 321,200,00022,046,186,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO803,300,000 803,300,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL803,300,000 803,300,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL803,300,000 803,300,000
10RECURSOS CORRIENTES803,300,000 803,300,000< o:p>
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y20,921,686,000 20,921,686,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES20,921,686,000 20,921,686,000
3511 MESADAS PENSIONALES18,921,686,000 18,921,686,000
10RECURSOS CORRIENTES18,921,686,000 18,921,686,000
3512 PAGOS BONOS PENSIONALES2,000,000,000 2000,000,000
10RECURSOS CORRIENTES2,000,000,000 2000,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 321,200,000321,200,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 321,200,000 321,200,000
3611 SENTENCIAS 321,200,000321,200,000
20INGRESOS CORRIENTES 255,000,000255,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 66,200,00066,200,000
UNIDAD: 170302
SALUD 2,659,392,0002,659,392,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,659,392,000 2,659,392,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 142,344,000 142,344,000
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 142,344,000 142,344,000
SEGURIDAD SOCIAL
3532 TRANSFERENCIAS AL FOSIGA 142,344,000 142,344,000
20INGRESOS CORRIENTES 142,344,000142,344,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,517,048,0002,517,048,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 2,517,048,000 2,517,048,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,517,048,0002,517,048,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,517,048,0002,517,048,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA885,900,000 885,900,000
UNIDAD: 170301
GESTION GENERAL885,900,000 885,900,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA885,900,000 885,900,000
61 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA871,700,000 871,700,000
614 ORGANISMOS MULTILATERALES871,700,000 871,700,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO871,700,000 871,700,000
62 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA14,200,000 14,200,000
PUBLICA EXTERNA
624 ORGANISMOS MULTILATERALES14,200,000 14,200,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO14,200,000 14,200,000
C. INVERSION12,727,880,0004,840,500,000 17,568,380,000
UNIDAD: 170301
GESTION GENERAL12,727,880,0004,840,500,000 17,568,380,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA3,847,880,000 1,656,000,0005,503,880,000
DEL SECTOR
1121107 TENENCIA DE LA TIERRA 3,847,880,0001,656,000,000 5,503,880,000
11211072 TITULACION DE BALDIOS A NIVEL NACIONAL.807,880,000 800,000,0001,607,880,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO807,880,000 807,880,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 800,000,000 800,000,000
11211073 ADQUISICION Y ADJUDICACION DE TIERRAS A2,600,000,000 156,000,0002,756,000,000
COMUNIDADES INDIGENAS A NIVEL
NACIONAL.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,600,000,000 2,600,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 156,000,000 156,000,000
11211075 TITULACION DE TIERRAS BALDIAS440,000,000 200,000,000640,000,000
COMUNIDADES NEGRAS COSTA PACIFICA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO440,000,000 440,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 200,000,000 200,000,000
1121107 7 SANEAMIENTO DE RESGUARDOS INDIGENAS 500,000,000 500,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 500,000,000 500,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 340,500,000 340,500,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD 340,500,000 340,500,000
31015014 ASESORIA TECNICA Y JURIDICA PARA APOYO 340,500,000 340,500,000
A LA GESTION EMPRESARIAL
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 340,500,000 340,500,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS8,880,000,0002,844,000,000 11,724,000,000
6201107 TENENCIA DE LA TIERRA 8,880,000,0002,844,000,000 11,724,000,000
62011072 SUBSIDIO PARA CONFORMACION DE EMPRESAS6,480,000,000 506,000,0006,986,000,000
BASICAS AGROPECUARIAS, MERCADO DE
TIERRAS. NIVEL NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO6,480,000,000 6,480,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 506,000,000 506,000,000
62011073 SUBSIDIO PARA CONFORMACION DE EMPRESAS2,400,000,000 2,338,000,0004,738,000,000
BASICAS AGROPECUARIAS, INTERVENCION
DIRECTA. NIVEL NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,400,000,000 2,400,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,338,000,000 2,338,000,000
SECCION: 1705
INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS
– INAT
TOTAL PR ESUPUESTO:76,227,539,0005,492,776,000 81,720,315,000
A. FUNCIONAMIENTO13,049,129,000 13,049,129,000
1 GASTOS DE PERSONAL8,618,750,000 8,618,750,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A7,191,900,000 7,191,900,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA4,853,925,000 4,853,925,000
10RECURSOS CORRIENTES4,853,925,000 4,853,925,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS31,725,000 31,725,000
10RECURSOS CORRIENTES31,725,000 31,725,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES51,900,000 51,900,000
10RECURSOS CORRIENTES51,900,000 51,900,000
1014 PRIMA TECNICA118,875,000 118,875,000
10RECURSOS CORRIENTES118,875,000 118,875,000
1015 OTROS 2,135,475,000 2,135,475,000
10RECURSOS CORRIENTES2,135,475,000 2,135,475,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA570,075,000 570,075,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES570,075,000 570,075,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA856,775,000 856,775,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES856,775,000 856,775,000
2 GASTOS GENERALES1,980,450,0001,980,450,000
201 ADQUISICION DE BIENES298,575,000 298,575,000
10RECURSOS CORRIENTES298,575,000 298,575,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,570,575,000 1,570,575,000
10RECURSOS CORRIENTES1,570,575,000 1,570,575,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS111,300,000111,300,000
10RECURSOS CORRIENTES111,300,000 111,300,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,449,929,000 2,449,929,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO464,600,000 464,600,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL464,600,000 464,600,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL464,600,000 464,600,000
10RECURSOS CORRIENTES464,600,000 464,600,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,985,329,000 1985,329,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES1,905,329,000 1905,329,000
3611 SENTENCIAS1,143,199,000 1,143,199,000
10RECURSOS CORRIENTES1,143,199,000 1,143,199,000
3612 CONCILIACIONES762,130,000 762,130,000
10RECURSOS CORRIENTES762,130,000 762,130,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS80,000,000 80,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO 80,000,000 80,000,000
DGPN
10RECURSOS CORRIENTES80,000,000 80,000,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA18,178,400,000 18,178,400,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA18,178,400,000 18,178,400,000
61 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA15,830,000,000 15,830,000,000
612 BANCA DE FOMENTO15,830,000,000 15,830,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO15,830,000,000 15,830,000,000
62 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA2,348,400,000 2,348,400,000
PUBLICA EXTERNA
622 BANCA DE FOMENTO2,348,400,0002,348,400,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,348,400,000 2,348,400,000
C. INVERSION45,000,010,0005,492,776,000 50,492,786,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA42,051,410,000 2,510,976,00044,562,386,000
PROPIA DEL SECTOR
1111101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO42,051,410,000 2,510,976,00044,562,386,000
AGRICOLA
11111014 ANALISIS DISENO Y CONSTRUCCION DE30,879,000,000 2,510,976,00033,389,976,000
DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL
NACIONAL (FONDO NACIONAL DE ADECUACION
DE TIERRAS).
11OTROS RECURSOS DEL TESORO12,941,500,000 12,941,500,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA17,937,500,000 17,937,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,500,976,0001,500,976,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,010,000,000 1,010,000,000
11111018 CONSTRUCCION PROYECTOS DE ADECUACION11,172,410,000 11,172,410,000
DE TIERRAS A PEQUENA ESCALA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO3,351,723,000 3,351,723,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA7,820,687,000 7,820,687,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 200,000,000 200,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1131101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO 200,000,000 200,000,000
AGRICOLA
113 110116 ADMINISTRACION CONSERVACION Y OPERACION 200,000,000 200,000,000
DE DISTRITOS DE RIEGO Y DRENAJE A NIVEL
NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 200,000,000200,000,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 109,800,000 109,800,000
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
1231101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO 109,800,000 109,800,000
AGRICOLA
12311011 ADMINISTRACION GENERAL DE REGIONALES A 109,800,000 109,800,000
NIVEL NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 109,800,000109,800,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y2,898,600,000 50,000,0002,948,600,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO2,898,600,000 2,898,600,000
31011005 ASISTENCIA TECNICA GRANJA 2,898,600,000 2,898,600,000
SILVOAGRICOLA TAMINANGO (NARINO)
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,107,400,000 1,107,400,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA1,791,200,000 1,791,200,000
AUTORIZADOS
3101101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO 50,000,000 50,000,000
AGRICOLA
31011011 CAPACITACION DE TECNICOS PARA LA50,000,000 50,000,000
CONSERVACION INTEGRAL DE LA LADERA
COLOMBIANA (CECIL). FUSAGASUGA –
CUNDINAMARCA.
20INGRESOS CORRIENTES 50,000,00050,000,000
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION50,000,0002,622,000,000 2,672,000,000
4201101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO50,000,000 2,622,000,0002,672,000,000
AGRICOLA
42011011 ANALISIS DISENO Y CONSTRUCCION DISTRITO50,000,000 2,622,000,0002,672,000,000
DE ADECUACION DE TIERRAS ARIARI, META.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,622,000,000 2,622,000,000
SECCION: 1706
FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION
RURAL – DRI
TOTAL PRESUPUESTO:74,853,934,649 74,853,934,649
A. FUNCIONAMIENTO4,853,934,649 4,853,934,649
1 GASTOS DE PERSONAL3,103,415,363 3,103,415,363
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,519,160,231 2,519,160,231
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,972,343,479 1972,343,479
10RECURSOS CORRIENTES1,972,343,479 1972,343,479
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS4,350,000 4,350,000
10 RECURSOS CORRIENTES4,350,000 4,350,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES13,318,750 13,318,750
10RECURSOS CORRIENTES13,318,750 13,318,750
1014 PRIMA TECNICA69,305,219 69,305,219
10RECURSOS CORRIENTES69,305,219 69,305,219
1015 OTROS 459,842,783 459,842,783
10RECURSOS CORRIENTES459,842,783 459,842,783
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA233,702,098 233,702,098
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES233,702,098 233,702,098
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA350,553,034 350,553,034
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES350,553,034 350,553,034
2 GASTOS GENERALES740,269,057 740,269,057
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 22,762,696 22,762,696
10RECURSOS CORRIENTES22,762,696 22,762,696
202 ADQUISICION DE SERVICIOS711,917,361 711,917,361
10RECURSOS CORRIENTES711,917,361 711,917,361
203 IMPUESTOS Y MULTAS5,589,000 5,589,000
10RECURSOS CORRIENTES5,589,0005,589,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,010,250,229 1,010,250,229
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO839,301,229 839,301,229
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL839,301,229 839,301,229
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL839,301,229 839,301,229
10RECURSOS CORRIENTES839,301,229 839,301,229
36 OTRAS TRANSFERENCIAS170,949,000 170,949,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES35,949,000 35,949,000
3611 SENTENCIAS 35,949,000 35,949,000
10RECURSOS CORRIENTES35,949,000 35,949,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS135,000,000 135,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3635 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO 135,000,000 135,000,000
DGPN
10RECURSOS CORRIENTES135,000,000 135,000,000
C. INVERSION70,000,000,000 70,000,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL65,000,000,000 65,000,000,000
RECURSO HUMANO
3201100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO65,000,000,000 65,000,000,000
32011001 IMPLANTACION PROYECTOS DESARROLLO65,000,000,000 65,000,000,000
RURAL
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA65,000,000,000 65,000,000,000
AUTORIZACION
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 5,000,000,000 5,000,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201100 INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO5,000,000,000 5,000,000,000
52011001 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION5,000,000,000 5,000,000,000
PARA APOYO A LA GESTION DEL ESTADO
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,000,000,000 5,000,000,000< /b>
AUTORIZACION
SECCION: 1712
INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA
– INPA
TOTAL PRESUPUESTO:8,367,758,5002,796,289,000 11,164,047,500
A. FUNCIONAMIENTO5,857,438,500204,700,000 6,062,138,500
1 GASTOS DE PERSONAL5,287,675,000 5,287,675,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A4,355,250,000 4,355,250,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA3,120,450,000 3,120,450,000
10RECURSOS CORRIENTES3,120,450,000 3,120,450,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS47,550,000 47,550,000
10RECURSOS CORRIENTES47,550,000 47,550,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES11,625,000 11,625,000
10RECURSOS CORRIENTES11,625,000 11,625,000
1014 PRIMA TECNICA73,650,000 73,650,000
10RECURSOS CORRIENTES73,650,000 73,650,000
1015 OTROS 1,101,975,000 1,101,975,000
10RECURSOS CORRIENTES1,101,975,000 1,101,975,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA317,000,000 317,000,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES317,000,000 317,000,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA615,425,000 615,425,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES615,425,000 615,425,000
2 GASTOS GENERALES458,625,000204,700,000 663,325,000
201 ADQUISICION DE BIENES34,200,00027,000,000 61,200,000
10RECURSOS CORRIENTES34,200,000 34,200,000
20INGRESOS CORRIENTES 27,000,00027,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS416,925,000157,700,000 574,625,000
10RECURSOS CORRIENTES416,925,000 416,925,000
20INGRESOS CORRIENTES 157,700,000157,700,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS7,500,00020,000,00027,500,000
10RECURSOS CORRIENTES7,500,0007,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 20,000,00020,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 111,138,500 111,138,500
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO73,032,500 73,032,500
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL73,032,500 73,032,500
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL73,032,500 73,032,500
10RECURSOS CORRIENTES73,032,500 73,032,500
36 OTRAS TRANSFERENCIAS38,106,000 38,106,000
3 61 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES38,106,000 38,106,000
3611 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES38,106,000 38,106,000
10RECURSOS CORRIENTES38,106,000 38,106,000
C. INVERSION2,510,320,0002,591,589,0005,101,909,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE351,000,000400,000,000 751,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1131104 PESCA Y ACUICULTURA 351,000,000400,000,000 751,000,000
11311049 INVESTIGACION DESARROLLO Y 351,000,000400,000,000 751,000,000
MEJORAMIENTO TECNOLOGICO DE LA
ACUICULTURA A NIVEL NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO351,000,000 351,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 400,000,000400,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y627,000,000500,000,000 1,127,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101104 PESCA Y ACUICULTURA627,000,000500,000,0001,127,000,000
31011043 CAPACITACION TRANSFERENCIA DE627,000,000 500,000,0001,127,000,000
TECNOLOGIA Y FOMENTO DE LA ACUICULTURA
RURAL Y LA PESCA ARTESANAL A NIVEL
NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO627,000,000 627,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 500,000,000500,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y276,000,000 310,000,000 586,000,000
ESTUDIOS
4101104 PESCA Y ACUICULTURA 276,000,000310,000,000 586,000,000
41011044 INVESTIGACION DE LOS RECURSOS276,000,000 310,000,000586,000,000
PESQUEROS Y DESARROLLO TECNOLOGICO DE
LA PESCA A NIVEL NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO276,000,000 276,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 310,000,000310,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y200,000,000300,000,000 500,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
5101104 PESCA Y ACUICULTURA 200,000,000300,000,000 500,000,000
51011041 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE200,000,000 300,000,000500,000,000
GESTION INSTITUCIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO200,000,000 200,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 300,000,000300,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 1,056,320,000 1,081,589,0002,137,909,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201104 PESCA Y ACUICULTURA 1,056,320,0001,081,589,000 2,137,909,000
52011042 ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS1,056,320,000 1,081,589,0002,137,909,000
RECURSOS PESQUEROS Y DE LA ACUICULTURA
A NIVEL NACIONAL.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,056,320,000 1,056,320,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,081,589,0001,081,589,000
SECCION: 1801
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
TOTAL PRESUPUESTO:3,082,995,057,300 3,082,995,057,300
A. FUNCIONAMIENTO2,902,374,617,300 2,902,374,617,300
UNIDAD: 180101
GESTION GENERAL2,874,587,939,000 2,874,587,939,000
1 GASTOS DE PERSONAL28,755,146,000 28,755,146,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A20,788,633,000 20,788,633,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA16,039,583,000 16,039,583,000
10RECURSOS CORRIENTES16,039,583,000 16,039,583,000
1012HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS88,022,000 88,022,000
10RECURSOS CORRIENTES88,022,000 88,022,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES149,437,000 149,437,000
10RECURSOS CORRIENTES149,437,000 149,437,000
1014 PRIMA TECNICA455,841,000 455,841,000
10RECURSOS CORRIENTES455,841,000 455,841,000
1015 OTROS 4,055,750,000 4,055 ,750,000
10RECURSOS CORRIENTES4,055,750,000 4,055,750,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS2,617,502,000 2,617,502,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,581,862,000 1,581,862,000
10RECURSOS CORRIENTES1,581,862,000 1,581,862,000
10228 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS – GRUPO 1,035,640,000 1,035,640,000
INTERNO DE TRABAJO – FONCOLPUERTOS
10RECURSOS CORRIENTES1,035,640,000 1,035,640,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA581,732,000 581,732,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES581,732,000 581,732,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA4,767,279,000 4,767,279,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES4,767,279,000 4,767,279,000
2 GASTOS GENERALES6,701,084,0006,701,084,000
201 ADQUISICION DE BIENES1,087,744,000 1,087,744,000
2019 ADQUISICION DE BIENES – MINISTERIO DE1,031,744,000 1,031,744,000
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
10RECURSOS CORRIENTES1,031,744,000 1,031,744,000
20110 ADQUISICION DE BIENES – GRUPO INTERNO 56,000,000 56,000,000
DE TRABAJO – FONCOLPUERTOS
10RECURSOS CORRIENTES56,000,000 56,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS5,543,096,000 5,543,096,000
20215 ADQUISICION DE SERVICIOS – MINISTERIO DE 5,178,096,000 5,178,096,000
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
10RECURSOS CORRIENTES5,178,096,000 5,178,096,000
20216 ADQUISICION DE SERVICIOS – GRUPO DE365,000,000 365,000,000
TRABAJO INTERNO – FONCOLPUERTOS
10RECURSOS CORRIENTES365,000,000 365,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS70,244,000 70,244,000
10RECURSOS CORRIENTES70,244,000 70,244,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,839,131,709,000 2,839,131,709,000
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL392,200,000 392,200,000
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE392,200,000 392,200,000
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 PROGRAMA ACTUALIZACION DE LIDERES392,200,000 392,200,000
SINDICALES
10RECURSOS CORRIENTES392,200,000 392,200,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO7,733,049,000 7,733,049,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,733,049,000 7,733,049,000
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,712,169,000 7,712,169,000
10RECURSOS CORRIENTES7,712,169,000 7,712,169,000
3212 CONSEJO NACIONAL DEL TRABAJO SOCIAL20,880,000 20,880,000
10RECURSOS CORRIENTES20,880,000 20,880,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR604,057,000 604,057,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES604,057,000 604,057,000
3411 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO 513,474,000 513,474,000
(LEY 49 / 1919) – OIT
10RECURSOS CORRIENTES513,474,000 513,474,000
3412 ORGANIZACION IBEROAMERICANA DE SEGURIDAD 42,432,000 42,432,000
SOCIAL OISS (LEY 65 / 1981).
10RECURSOS CORRIENTES42,432,000 42,432,000
3413 CONVENIO SIMON RODRIGUEZ48,151,000 48,151,000
10RECURSOS CORRIENTES48,151,000 48,151,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y2,830,340,889,000 2,830,340,889,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES2,805,995,830,000 2,805,995,830,000
3511 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 2,166,207,531,000 2,166,207,531,000
NACIONAL – CAJANAL PENSIONES
10RECURSOS CORRIENTES2,166,207,531,000 2,166,207,531,000
3512 FONDO PRESTACIONES DE LOS PENSIONADOS2,948,500,000 2,948,500,000
DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS DE
METALES PRECIOSOS DEL CHOCO
10RECURSOS CORRIENTES2,948,500,000 2,948,500,000
3513 PAGO DE MESADAS DE LOS PENSIONADOS DE 9,889,066,000 9,889,066,000
LAS EMPRESAS DE OBRAS SANITARIAS EMPOS
10RECURSOS CORRIENTES9,889,066,000 9,889,066,000
3516 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 13,278,831,000 13,278,831,000
NACIONAL -PENSIONES CVC – EPSA
16FONDOS ESPECIALES13,278,831,000 13,278,831,000
3517 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 466,526,877,000 466,526,877,000
NACIONAL-PENSIONES FONDO PASIVO SOCIAL
EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA
10RECURSOS CORRIENTES466,526,877,000 466,526,877,000
35 19 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL214,000,000 214,000,000
NACIONAL – PENSIONES SUPERINDUSTRIA Y
COMERCIO
16FONDOS ESPECIALES214,000,000 214,000,000
35110 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 6,050,500,000 6,050,500,000
NACIONAL – PENSIONES SUPERSOCIEDADES
16FONDOS ESPECIALES6,050,500,000 6,050,500,000
35 111 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DE NIVEL109,943,000 109,943,000
NACIONAL – PENSIONES SUPERINTENDENCIA
DE VALORES
10RECURSOS CORRIENTES109,943,000 109,943,000
35113 FONDO DE PENSIONES PUBLICAS DEL NIVEL 140,770,582,000 140,770,582,000
NACIONAL – PENSIONES CAJA DE CREDITO
AGRARIO INDUSTRIAL Y MINERO
10RECURSOS CORRIENTES140,770,582,000 140,770,582,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y24,345,059,000 24,345,059,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 FONDO DE RIESGOS PROFESIONALES (ART. 8712,685,059,000 12,685,059,000
DCTO. 1295/94)
16FONDOS ESPECIALES12,685,059,000 12,685,059,000
3532 OTRAS TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD10,600,000,000 10,600,000,000
SOCIAL
10RECURSOS CORRIENTES10,600,000,000 10,600,000,000
3533 PRESTACIONES CONVENCIONALES1,060,000,000 1,060,000,000
PENSIONADOS PUERTOS DE COLOMBIA
10RECURSOS CORRIENTES1,060,000,000 1,060,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS61,514,000 61,514,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES61,514,000 61,514,000
3611 SENTENCIAS 61,514,000 61,514,000
10RECURSOS CORRIENTES61,514,000 61,514,000
UNIDAD: 180106
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 3,314,901,300 3,314,901,300
1 GASTOS DE PERSONAL2,685,498,300 2,685,498,300
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,748,175,000 1,748,175,000
NOMINA
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,148,677,000 1,148,677,000
16FONDOS ESPECIALES1,148,677,000 1,148,677,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS3,300,000 3,300,000
16FONDOS ESPECIALES3,300,000 3,300,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES51,094,000 51,094,000
16FONDOS ESPECIALES51,094,000 51,094,000
1014 PRIMA TECNICA193,225,000 193,225,000
16FONDOS ESPECIALES193,225,000 193,225,000
1015 OTROS 351,879,000 351,879,000
16FONDOS ESPECIALES351,879,000 351,879,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS370,049,300 370,049,300
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS370,049,300 370,049,300
16FONDOS ESPECIALES370,049,300 370,049,30 0
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA170,182,000 170,182,000
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES170,182,000 170,182,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA397,092,000 397,092,000
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES397,092,000 397,092,000
2 GASTOS GENERALES369,844,000 369,844,000
201 ADQUISICION DE BIENES52,985,000 52,985,000
16FONDOS ESPECIALES52,985,000 52,985,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS311,834,000 311,834,000
16FONDOS ESPECIALES311,834,000 311,834,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS5,025,000 5,025,000
16FONDOS ESPECIALES5,025,000 5,025,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES259, 559,000 259,559,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO224,997,000 224,997,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL224,997,000 224,997,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL10,157,000 10,157,000
16FONDOS ESPECIALES10,157,000 10,157,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 214,840,000 214,840,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
16FONDOS ESPECIALES214,840,000 214,840,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS34,562,000 34,562,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES34,562,000 34,562,000
3611 SENTENCIAS 34,562,000 34,562,000
16FONDOS ESPECIALES34,562,000 34,562,000
UNIDAD: 180111
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE 24,471,777,000 24,471,777,000
COMUNICACIONES (CAPRECOM)
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES24,471,777,000 24,471,777,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y24,471,777,000 24,471,777,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 NSIONES Y JUBILACIONES24,471,777,000 24,471,777,000
3511 MESADAS PENSIONALES13,235,970,000 13,235,970,000
10 RECURSOS CORRIENTES 13,235,970,000 13,235,970,000
3512 MESADAS PENSIONALES – ADPOSTAL11,235,807,000 11,235,807,000
10RECURSOS CORRIENTES11,235,807,000 11,235,807,000
C. INVERSION180,620,440,000 180,620,440,000
UNIDAD: 180101
GESTION GENERAL180,027,300,000 180,027,300,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y820,000,000 820,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD820,000,000 820,000,000
SOCIAL
310130010 ASISTENCIA TECNICA Y CARACTERIZACION500,000,000 500,000,000
DE LOS MERCADOS DE TRABAJO PARA EL
DISEÑO,DESARROLLO DE INSTRUMENTOS Y
FORMULACION DE PROGRAMAS DE FOMENTO
DE EMPLEO.A NIVEL NAL.
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
310130014 ASISTENCIA TECNICA PARA LA 320,000,000 320,000,000
CONFORMACION Y PUESTA EN MARCHA DE
OBSERVATORIOS DE EMPLEO A NIVEL
NACIONAL.
10RECURSOS CORRIENTES320,000,000 320,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA1,000,000,000 1,000,000,000
PROCESAMIENTO
4301300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD1,000,000,000 1,000,000,000
SOCIAL
430130011 IMPLANTACION DE UN SISTEMA INTEGRADO DE1,000,000,000 1,000,000,000
INFORMACION GERENCIAL Y ESTADISTICO
PARA EL MINISTERIO DE TRABAJO Y
SEGURIDAD SOCIAL A NIVEL NACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
630 TRANSFERENCIAS 178,207,300,000 178,207,300,000
6301302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES178,207,300,000 178,207,300,000
630130213 APORTES FONDO DE SOLIDARIDAD160,000,000,000 160,000,000,000
PENSIONAL.
16FONDOS ESPECIALES160,000,000,000 160,000,000,000
630130214 APORTES DEL FONDO DE SOLIDARIDAD17,000,000,000 17,000,000,000
PENSIONAL PARA RESPALDO DE PENSIONES
DEL PERSONAL DEL SERVICIO DOMESTICO IVM
10RECURSOS CORRIENTES17,000,000,000 17,000,000,000
630130215 APORTES FONFO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL1,207,300,000 1,207,300,000
PARA RESPALDO DE PENSIONES DEL
PERSONAL DEL SERVICIO DOMESTICO ATEP
10RECURSOS CORRIENTES1,207,300,000 1,207,300,000
UNIDAD: 180106
SUPERINTENDENCIA DE SUBSIDIO FAMILIAR 593,140,000 593,140,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 400,000,000 400,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2211300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD400,000,000 400,000,000
SOCIAL
22113004 MEJORAMIENTO Y MODERNIZACION EN EL400,000,000 400,000,000
AREA DE INFORMATICA PARA LA
SUPERINTENDENCIA DEL SUBSIDIO FAMILIAR
16FONDOS ESPECIALES400,000,000 400,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y193,140,000 193,140,000
ESTUDIOS
4101300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD193,140,000 193,140,000
SOCIAL
41013005 INVESTIGACION PARA EL CONTROL Y193,140,000 193,140,000
VIGILANCIA DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS SOCIALES, GESTION
ADMINISTRATIVA, GESTION FINANCIERA Y
PLANEACION POR PARTE DE LAS CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR
16FONDOS ESPECIALES193,140,000 193,140,000
SECCION: 1804
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)
TOTAL PRESUPUESTO: 633,607,581,000633,607,581,000
A. FUNCIONAMIENTO 62,591,781,000 62,591,781,000
1 GASTOS DE PERSONAL 42,951,887,00042,951,887,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 33,569,094,000 33,569,094,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 23,865,723,000 23,865,723,000
27RENTAS PARAFISCALES 23,865,723,00023,865,723,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 455,187,000 455,187,000
27RENTAS PARAFISCALES 455,187,000455,187,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 40,203,000 40,203,000
27RENTAS PARAFISCALES 40,203,00040,203,000
1014 PRIMA TECNICA 713,267,000713,267,000
27RENTAS PARAFISCALES 713,267,000713,267,000
1015 OTROS 8,494,714,0008,494,714,000
27RENTAS PARAFISCALES 8,494,714,0008,494,714,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1952,508,000 1952,508,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1952,508,000 1952,508,000
27RENTAS PARAFISCALES 1952,508,0001,952,508,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 3,112,011,000 3,112,011,000
SECTOR PRIVADO
27RENTAS PARAFISCALES3,112,011,0003,112,011,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 4,318,274,000 4,318,274,000
SECTOR PUBLICO
27RENTAS PARAFISCALES 4,318,274,0004,318,274,000
2 GASTOS GENERALES 7,818,122,0007,818,122,000
201 ADQUISICION DE BIENES1,497,226,0001,497,226,000
27RENTAS PARAFISCALES 1,497,226,0001,497,226,000
202ADQUISICION DE SERVICIOS6,096,051,0006,096,051,000
27RENTAS PARAFISCALES 6,096,051,0006,096,051,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 224,845,000224,845,000
27RENTAS PARAFISCALES 224,845,000224,845,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11,821,772,000 11,821,772,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,760,950,000 4,760,950,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 4,760,950,000 4,760,950,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,481,000,000 1,481,000,000
27RENTAS PARAFISCALES 1,481,000,0001,481,000,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 3,279,950,000 3,279,950,000
SALARIAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
27RENTAS PARAFISCALES 3,279,950,0003,279,950,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 52,722,00052,722,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES 52,722,00052,722,000
341 1 OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS. 52,722,000 52,722,000
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN
27RENTAS PARAFISCALES 52,722,00052,722,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 5,147,400,000 5,147,400,000
SEGURIDAD SOCIAL
353 </span>OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y5,147,400,0005,147,400,000
SEGURIDAD SOCIAL
3532 PAGOS SERVICIOS MEDICOS 5,147,400,000 5,147,400,000
CONVENCIONALES
27RENTAS PARAFISCALES 5,147,400,0005,147,400,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 1860,700,0001,860,700,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1804,900,000 1804,900,000
3611 SENTENCIAS 1804,900,0001,804,900,000
27RENTAS PARAFISCALES 1804,900,0001,804,900,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 55,800,00055,800,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS 55,800,000 55,800,000
(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN)
27RENTAS PARAFISCALES 55,800,00055,800,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 188,600,000 188,600,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 188,600,000 188,600,000
61 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 116,300,000 116,300,000
612 BANCA DE FOMENTO 116,300,000116,300,000
27RENTAS PARAFISCALES 116,300,000116,300,000
62 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA 72,300,000 72,300,000
PUBLICA EXTERNA
622 BANCA DE FOMENTO 72,300,00072,300,000
27RENTAS PARAFISCALES 72,300,00072,300,000
C. INVERSION 570,827,200,000570,827,200,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 5,200,000,000 5,200,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 5,200,000,000 5,200,000,000
1117041 CONSTRUCCION Y ADECUACION DE EDIFICIOS 5,200,000,0005,200,000,000
PARA LA CAPACITACION LABORAL.
27RENTAS PARAFISCALES 5,200,000,0005,200,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 8,000,000,0008,000,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 8,000,000,000 8,000,000,000
2117041 DOTACION Y SUSTITUCION DE EQUIPOS PARA8,000,000,000 8,000,000,000
LA CAPACITACION LABORAL.
27RENTAS PARAFISCALES 8,000,000,0008,000,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 350,847,900,000350,847,900,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 339,103,900,000 339,103,900,000
3107042 ASISTENCIA AL DESARROLLO EMPRESARIAL 14,873,300,000 14,873,300,000
COLOMBIANO.
27RENTAS PARAFISCALES 14,873,300,00014,873,300,000
3107043 ADMINISTRACION EDUCATIVA Y SERVICIOS 17,720,200,000 17,720,200,000
DE APOYO A LA FORMACION PROFESIONAL.
27RENTAS PARAFISCALES 17,720,200,00017,720,200,000
3107044 CAPACITACION SECTOR INDUSTRIA DE LA 4,970,400,000 4,970,400,000
CONSTRUCCION.
27RENTAS PARAFISCALES 4,970,400,0004,970,400,000
3107045 CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE 3,000,000,000 3,000,000,000
DOCENTES, ASESORES Y PERSONAL DE APOYO.
27RENTAS PARAFISCALES 3,000,000,0003,000,000,000
310704121 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION DE 6,580,000,000 6,580,000,000
LOS SERVICIOS DEL SENA Y LA EFECTIVIDAD
EN EL RECAUDO DE APORTES
27RENTAS PARAFISCALES 6,580,000,0006,580,000,000
</span>310704157EXPLOTACION DE LOS RECURSOS DE LOS3,500,000,0003,500,000,000
CENTROS, AREAS ADMINISTRATIVAS Y DE
APOYO A LA FORMACION PARA LA
PRODUCCION Y VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS
27RENTAS PARAFISCALES 3,500,000,0003,500,000,000
310704158 ACTUALIZACION Y/O ELABORACION DE 1,500,000,000 1,500,000,000
DISENOS CURRICULARES
27RENTAS PARAFISCALES 1,500,000,0001,500,000,000
310704176 CAPACITACION EN CENTROS AGROPECUARIOS 62,852,200,000 62,852,200,000
Y MINEROS
27RENTAS PARAFISCALES 62,852,200,00062,852,200,000
310704177 CAPACITACION EN CENTROS INDUSTRIALES 85,054,900,000 85,054,900,000
Y DE LA CONSTRUCCION
27RENTAS PARAFISCALES 85,054,900,00085,054,900,000
310704178 CAPACITACION EN CENTROS COMERCIALES Y 55,363,300,000 55,363,300,000
DE SERVICIOS
27RENTAS PARAFISCALES 55,363,300,00055,363,300,000
310704179 CAPACITACION EN CENTROS 83,689,600,000 83,689,600,000
MULTISECTORIALES
27RENTAS PARAFISCALES 83,689,600,00083,689,600,000
3101300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD 11,744,000,000 11,744,000,000
SOCIAL
31013002 ADMINISTRACION E INTERMEDIACION DE 11,744,000,000 11,744,000,000
EMPLEO Y DESARROLLO DE PROGRAMAS DE
FORMACION OCUPACIONAL PARA
DESEMPLEADOS
27RENTAS PARAFISCALES 11,744,000,00011,744,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL 70,512,900,000 70,512,900,000
RECURSO HUMANO
320 1302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 70,512,900,000 70,512,900,000
32013021 ADMINISTRACION DE LA INVERSION DE 70,512,900,000 70,512,900,000
CAPITAL PARA RESPALDAR RESERVAS Y PAGO
DE MESADAS PENSIONALES.
20INGRESOS CORRIENTES 49,060,000,00049,060,000,000
27RENTAS PARAFISCALES 21,452,900,00021,452,900,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 106,874,000,000106,874,000,000
ESTUDIOS
410704 CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL 106,874,000,000 106,874,000,000
4107044 IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS PARA LA 106,874,000,000 106,874,000,000
INNOVACION Y EL DESARROLLO
TECNOLOGICO PRODUCTIVO
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 8,292,600,000 8,292,600,000
27RENTAS PARAFISCALES 98,581,400,00098,581,400,000
610 CREDITOS 27,892,400,000 27,892,400,000
6101302 BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES 27,892,400,000 27,892,400,000
61013021 CREDITO HIPOTECARIO PARA SUS EMPLEADOS 27,892,400,000 27,892,400,000
Y PAGO DE CESANTIAS.
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 27,892,400,000 27,892,400,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS 1,500,000,000 1,500,000,000
6201300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD 1,500,000,000 1,500,000,000
SOCIAL
62013002 ADMINISTRACION DE CAPITALES PARA1,500,000,000 1,500,000,000
APOYOS DE SOSTENIMIENTO PARA
CAPACITACION A DESEMPLEADOS POBRES.
27RENTAS PARAFISCALES 1,500,000,0001,500,000,000
SECCION: 1805
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO
TOTAL PRESUPUESTO:110,045,361,00025,770,285,000 135,815,646,000
A. FUNCIONAMIENTO110,045,361,00025,770,285,000 135,815,646,000
UNIDAD: 180502
SALUD 4,895,258,0004,895,258,000
1 GASTOS DE PERSONAL 676,485,000676,485,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 441,294,000 441,294,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 335,318,000 335,318,000
20INGRESOS CORRIENTES 335,318,000335,318,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 2075,000 2075,000
20INGRESOS CORRIENTES 2075,0002,075,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1,575,000 1,575,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,575,0001,575,000
1014 PRIMA TECNICA 15,605,00015,605,000
20INGRESOS CORRIENTES 15,605,00015,605,000
1015 OTROS 86,721,00086,721,000
20INGRESOS CORRIENTES 86,721,00086,721,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 123,926,000 123,926,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 123,926,000 123,926,000
20INGRESOS CORRIENTES 123,926,000123,926,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 16,173,000 16,173,000
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 16,173,00016,173,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 95,092,000 95,092,000
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 95,092,00095,092,000
2 GASTOS GENERALES 490,360,000490,360,000
20 1 ADQUISICION DE BIENES 172,816,000172,816,000
20INGRESOS CORRIENTES 172,816,000172,816,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 249,544,000 249,544,000
20INGRESOS CORRIENTES 249,544,000249,544,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 68,000,00068,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 68,000,00068,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3,728,413,000 3,728,413,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 100,448,000 100,448,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 100,448,000 100,448,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE 11,436,00011,436,000
20INGRESOS CORRIENTES 11,436,00011,436,000
3214 CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA DE 5,400,000 5,400,000
SALUD
20INGRESOS CORRIENTES 5,400,0005,400,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 83,612,000 83,612,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 83,612,00083,612,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 3,623,321,000 3,623,321,000
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 3,623,321,000 3,623,321,000
SEGURIDAD SOCIAL
3532 SERVICIOS MEDICOS 3,119,379,0003,119,379,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,357,879,0002,357,879,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 761,500,000 761,500,000
3533 INDEMNIZACION POR ENFERMEDAD GENERAL 371,746,000 371,746,000
Y LICENCIAS DE MATERNIDAD
20INGRESOS CORRIENTES 371,746,000371,746,000
3534 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 132,196,000 132,196,000
20INGRESOS CORRIENTES 132,196,000132,196,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,644,0004,644,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,644,000 4,644,000
3612 CONCILIACIONES 4,644,0004,644,000
20INGRESOS CORRIENTES 4,644,0004,644,000
UNIDAD: 180503
PENSIONES101,828,067,00020,875,027,000 122,703,094,000
1 GASTOS DE PERSONAL 1,728,878,0001,728,878,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 1,209,808,000 1,209,808,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 870,455,000 870,455,000
20INGRESOS CORRIENTES 870,455,000870,455,000
1 0 1 2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 231,000 231,000
20INGRESOS CORRIENTES 231,000231,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 425,000 425,000
20INGRESOS CORRIENTES 425,000425,000
1014 PRIMA TECNICA 117,049,000117,049,000
20INGRESOS CORRIENTES 117,049,000117,049,000
1015 OTROS 221,648,000221,648,000
20INGRESOS CORRIENTES 221,648,000221,648,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210,446,000 210,446,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 210,446,000 210,446,000
20INGRESOS CORRIENTES 210,446,000210,446,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 44,476,000 44,476,000
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 44,476,00044,476,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 264,148,000 264,148,000
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 264,148,000264,148,000
2 GASTOS GENERALES 128,631,000128,631,000
201 ADQUISICION DE BIENES43,964,00043,964,000
20INGRESOS CORRIENTES 43,964,00043,964,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 39,256,00039,256,000
20INGRESOS CORRIENTES 39,256,00039,256,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 45,411,00045,411,000
20INGRESOS CORRIENTES 45,411,00045,411,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES101,828,067,000 19,017,518,000120,845,585,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 558,810,000 558,810,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 558,810,000 558,810,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 304,856,000 304,856,000
20INGRESOS CORRIENTES 304,856,000304,856,000
3213 CONTRIBUCION SUPERINTENDENCIA 24,070,000 24,070,000
BANCARIA
20INGRESOS CORRIENTES 24,070,00024,070,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 229,884,000 229,884,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 229,884,000229,884,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y101,828,067,00018,402,548,000120,230,615,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES101,828,067,00018,316,196,000 120,144,263,000
3511 MESADAS PENSIONALES101,828,067,00017,998,196,000 119,826,263,000
10RECURSOS CORRIENTES101,828,067,000101,828,067,000
20INGRESOS CORRIENTES 15,727,696,00015,727,696,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,270,500,000 2,270,500,000
3512 BONOS PENSIONALES 318,000,000318,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 318,000,000318,000,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 86,352,000 86,352,000
SEGURIDAD SOCIAL
3 532 BIENESTAR SOCIAL DEL PENSIONADO 28,052,000 28,052,000
20INGRESOS CORRIENTES 28,052,00028,052,000
3534 AUXILIOS FUNERARIOS 58,300,00058,300,000
20INGRESOS CORRIENTES 58,300,00058,300,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 56,160,00056,160,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 56,160,00056,160,000
3611< span style=’mso-tab-count:1′> SENTENCIAS 56,160,000 56,160,000
20INGRESOS CORRIENTES 56,160,00056,160,000
UNIDAD: 180504
CESANTIAS Y VIVIENDA8,217,294,000 8,217,294,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,217,294,000 8,217,294,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO22,708,000 22,708,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL22,708,000 22,708,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL22,708,000 22,708,000
10RECURSOS CORRIENTES22,708,000 22,708,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y8,194,586,000 8,194,586,000
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS8,194,586,000 8,194,586,000
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS6,698,786,000 6,698,786,000
10RECURSOS CORRIENTES6,698,786,000 6,698,786,000
3522 CESANTIAS PARCIALES1,495,800,000 1,495,800,000
10RECURSOS CORRIENTES1,495,800,000 1,495,800,000
SECCION: 1808
CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
TOTAL PRESUPUESTO: 37,572,549,00037,572,549,000
A. FUNCIONAMIENTO 27,746,823,00027,746,823,000
UNIDAD: 180801
ADMINISTRACION DE PRESTACIONES 13,310,831,000 13,310,831,000
SOCIALES
1 GASTOS DE PERSONAL 11,373,038,00011,373,038,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 10,334,527,000 10,334,527,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 430,085,000 430,085,000
20INGRESOS CORRIENTES 430,085,000430,085,000
< span style=’font-size:5.0pt;font-family:”Courier New”;color:windowtext’> 1 0 12 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 2,333,000 2,333,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,333,0002,333,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 3,639,000 3,639,000
20INGRESOS CORRIENTES 3,639,0003,639,000
1014 PRIMA TECNICA 65,891,00065,891,000
20INGRESOS CORRIENTES 65,891,00065,891,000
10110OTROS GASTOS DE PERSONAL – CAPRESUB 419,550,000 419,550,000
20INGRESOS CORRIENTES 419,550,000419,550,000
10111 OTROS GASTOS DE PERSONAL – 9,413,029,000 9,413,029,000
SUPERINTENDENCIA BANCARIA
20INGRESOS CORRIENTES 9,413,029,0009,413,029,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 412,401,000 412,401,000
SECTOR PRIVADO
10320 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 35,880,000 35,880,000
SECTOR PRIVADO – CAPRESUB
20INGRESOS CORRIENTES 35,880,00035,880,000
10321 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 376,521,000 376,521,000
SECTOR PRIVADO – SUPERINTENDENCIA
BANCARIA
20INGRESOS CORRIENTES 376,521,000376,521,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 626,110,000 626,110,000
SECTOR PUBLICO
10420 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 155,459,000 155,459,000
SECTOR PUBLICO – CAPRESUB
20INGRESOS CORRIENTES 155,459,000155,459,000
10421 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 470,651,000 470,651,000
SECTOR PUBLICO – SUPERINTENDENCIA
BANCARIA
20INGRESOS CORRIENTES 470,651,000470,651,000
2 GASTOS GENERALES 996,928,000996,928,000
201 ADQUISICION DE BIENES551,732,000551,732,000
20INGRESOS CORRIENTES 551,732,000551,732,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 430,512,000 430,512,000
20INGRESOS CORRIENTES 430,512,000430,512,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 14,684,00014,684,000
20INGRESOS CORRIENTES 14,684,00014,684,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 940,865,000 940,865,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 940,865,000 940,865,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 940,865,000 940,865,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE – CONTRANAL 31,022,000 31,022,000
20INGRESOS CORRIENTES 31,022,00031,022,000
3 2115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 909,843,000 909,843,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 909,843,000909,843,000
UNIDAD: 180802
SALUD 3,636,928,0003,636,928,000
1 GASTOS DE PERSONAL 982,911,000982,911,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 758,662,000 758,662,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 386,334,000 386,334,000
20INGRESOS CORRIENTES 386,334,000386,334,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 2,239,000 2,239,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,239,0002,239,000
1014 PRIMA TECNICA 8,745,0008,745,000
20INGRESOS CORRIENTES8,745,0008,745,000
1015 OTROS 361,344,000361,344,000
20INGRESOS CORRIENTES 361,344,000361,344,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 53,419,000 53,419,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 53,419,000 53,419,000
20INGRESOS CORRIENTES 53,419,00053,419,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA32,031,000 32,031,000
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 32,031,00032,031,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 138,799,000 138,799,000
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 138,799,000138,799,000
2 GASTOS GENERALES 436,335,000436,335,000
201 ADQUISICION DE BIENES 133,994,000133,994,000
20INGRESOS CORRIENTES 133,994,000133,994,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 235,579,000 235,579,000
20INGRESOS CORRIENTES 235,579,000235,579,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 66,762,00066,762,000
20INGRESOS CORRIENTES 66,762,00066,762,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,217,682,000 2,217,682,000
3 2 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 82,856,000 82,856,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 82,856,000 82,856,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE – CONTRANAL 8,497,000 8,497,000
20INGRESOS CORRIENTES 8,497,0008,497,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 74,359,000 74,359,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 74,359,00074,359,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 2,134,826,000 2,134,826,000
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 2,134,826,000 2,134,826,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 SERVICIOS MEDICOS 2065,449,0002,065,449,000
20 INGRESOS CORRIENTES 904,449,000904,449,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,161,000,000 1,161,000,000
3533 INDEMNIZACIONES POR ENFERMEDAD 40,768,000 40,768,000
GENERAL Y LICENCIAS DE MATERNIDAD
20INGRESOS CORRIENTES 40,768,00040,768,000
3534 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD 28,609,000 28,609,000
20INGRESOS CORRIENTES 28,609,00028,609,000
UNIDAD: 180803
PENSIONES 10,799,064,00010,799,064,000
1 GASTOS DE PERSONAL 231,423,000231,423,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 113,160,000 113,160,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 53,371,000 53,371,000
20INGRESOS CORRIENTES 53,371,00053,371,000
1 0 1 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 1,015,000 1,015,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,015,0001,015,000
1014 PRIMA TECNICA 8,745,0008,745,000
20INGRESOS CORRIENTES 8,745,0008,745,000
1015 OTROS 50,029,00050,029,000
20INGRESOS CORRIENTES 50,029,00050,029,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 94,581,000 94,581,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 94,581,000 94,581,000
20INGRESOS CORRIENTES 94,581,00094,581,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 4,441,000 4,441,000
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 4,441,0004,441,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 19,241,000 19,241,000
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 19,241,00019,241,000
2 GASTOS GENERALES 47,986,00047,986,000
201 ADQUISICION DE BIENES4,913,0004,913,000
20INGRESOS CORRIENTES 4,913,0004,913,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 40,796,00040,796,000
20INGRESOS CORRIENTES 40,796,0004 0,796,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 2,277,0002,277,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,277,0002,277,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,519,655,000 10,519,655,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 59,429,000 59,429,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 59,429,000 59,429,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 48,482,00048,482,000
20INGRESOS CORRIENTES 48,482,00048,482,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 10,947,000 10,947,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 10,947,00010,947,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 10,333,026,000 10,333,026,000
SEGURIDAD SOCIAL
3 5 1 PENSIONES Y JUBILACIONES 10,287,446,000 10,287,446,000
3511 MESADAS PENSIONALES 8,230,446,0008,230,446,000
20INGRESOS CORRIENTES 8,230,446,0008,230,446,000
3512 BONOS PENSIONALES 450,000,000450,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 450,000,000450,000,000
3513 CUOTAS PARTES PENSIONALES 1,607,000,000 1,607,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 1,607,000,000 1,607,000,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 45,580,000 45,580,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 AUXILIOS FUNERARIOS 45,580,00045,580,000
20INGRESOS CORRIENTES 45,580,00045,580,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 127,200,000127,200,000
361 SENTENCIAS Y C ONCILIACIONES 127,200,000 127,200,000
3611 SENTENCIAS 127,200,000127,200,000
20INGRESOS CORRIENTES 127,200,000127,200,000
C. INVERSION 9,825,726,0009,825,726,000
UNIDAD: 180803
PENSIONES 9,825,726,0009,825,726,000
640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS 9,825,726,000 9,825,726,000
6401302 BIENESTAR SOCIAL A TRABA JADORES9,825,726,000 9,825,726,000
64013021 INVERSIONES – FINANCIERAS EN EL FONDO 9,825,726,000 9,825,726,000
PARA GARANTIZAR PAGO DE PENSIONES EN
BOGOTA D.C.
20INGRESOS CORRIENTES 284,711,000284,711,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 9,541,015,000 9,541,015,000
SECCION: 1809
FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES
NACIONALES DE COLOMBIA
TOTAL PRESUPUESTO:224,316,124,00034,326,000,000 258,642,124,000
A. FUNCIONAMIENTO224,316,124,00034,326,000,000 258,642,124,000
UNIDAD: 180902
SALUD 56,208,174,00033,508,000,00089,716,174,000
1 GASTOS DE PERSONAL492,174,0001,016,000,000 1,508,174,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A399,950,000 399,950,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA285,680,000 285,680,000
10RECURSOS CORRIENTES285,680,000 285,680,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS980,000 980,000
10RECURSOS CORRIENTES980,000 980,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES3,000,000 3,000,000
10RECURSOS CORRIENTES3,000,0003,000,000
1014 PRIMA TECNICA21,170,000 21,170,000
10RECURSOS CORRIENTES21,170,000 21,170,000
1015 OTROS 89,120,000 89,120,000
10RECURSOS CORRIENTES89,120,000 89,120,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,016,000,000 1,016,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,016,000,000 1,016,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,016,000,0001,016,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA7,750,000 7,750,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES7,750,0007,750,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA84,474,000 84,474,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES84,474,000 84,474,000
2 GASTOS GENERALES979,000,000 979,000,000
2 01 ADQUISICION DE BIENES394,000,000 394,000,000
10RECURSOS CORRIENTES394,000,000 394,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS435,000,000 435,000,000
10RECURSOS CORRIENTES435,000,000 435,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS150,000,000150,000,000
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES54,737,000,000 32,492,000,00087,229,000,000< /span>
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 208,000,000 208,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 208,000,000 208,000,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 208,000,000 208,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 208,000,000208,000,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y54,737,000,000 32,284,000,00087,021,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y54,737,000,000 32,284,000,00087,021,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 SERVICIOS MEDICOS CONVENCIONALES54,737,000,000 54,737,000,000
10RECURSOS CORRIENTES54,737,000,000 54,737,000,000
3532 SERVICIOS MEDICOS 30,041,000,00030,041,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 29,074,000,00029,074,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 967,000,000 967,000,000
3 5 3 5 PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD 2,148,000,000 2,148,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,148,000,0002,148,000,000
3536 INDEMNIZACIONES ENFERMEDAD GENERAL 95,000,000 95,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 95,000,00095,000,000
UNIDAD: 180903
PENSIONES168,107,950,000818,000,000168,925,950,000
1 GASTOS DE PERSONAL2,377,493,000 2,377,493,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,112,335,000 1,112,335,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA824,460,000 824,460,000
10RECURSOS CORRIENTES824,460,000 824,460,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,890,000 1890,000
10RECURSOS CORRIENTES1,890,0001,890,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES6,000,000 6,000,000
10RECURSOS CORRIENTES6,000,0006,000,000
1014 PRIMA TECNICA88,845,000 88,845,000
10RECURSOS CORRIENTES88,845,000 88,845,000
1015 OTROS 191,140,000 191,140,000
10RECURSOS CORRIENTES191,140,000 191,140,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,000,540,0001,000,540,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,000,540,000 1,000,540,000
10RECURSOS CORRIENTES1,000,540,000 1,000,540,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA28,785,000 28,785,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES28,785,000 28,785,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA235,833,000 235,833,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES235,833,000 235,833,000
2 GASTOS GENERALES280,000,000 280,000,000
201 ADQUISICION DE BIENES10,000,000 10,000,000
10RECURSOS CORRIENTES10,000,000 10,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS176,000,000 176,000,000
10RECURSOS CORRIENTES176,000,000 176,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS94,000,000 94,000,000
10RECURSOS CORRIENTES94,000,000 94,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES165,450,457,000 818,000,000166,268,457,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO423,000,000 423,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL423,000,000 423,000,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL423,000,000 423,000,000
10RECURSOS CORRIENTES423,000,000 423,000,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y165,027,457,000 165,027,457,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES164,195,857,000 164,195,857,000
3511 MESADAS PENSIONALES163,688,571,000 163,688,571,000
10RECURSOS CORRIENTES163,688,571,000 163,688,571,000
3512 CUOTAS PARTES PENSIONALES295,286,000 295,286,000
10RECURSOS CORRIENTES295,286,000 295,286,000
3513 BONOS PENSIONALES212,000,000 212,000,000
10RECURSOS CORRIENTES212,000,000 212,000,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y831,600,000 831,600,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 PRESTACIONES CONVENCIONALES831,600,000 831,600,000
10RECURSOS CORRIENTES831,600,000 831,600,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 818,000,000818,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 818,000,000 818,000,000
3611 SENTENCIAS 818,000,000818,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 818,000,000 818,000,000
SECCION: 1901
MINISTERIO DE SALUD
TOTAL PRESUPUESTO:1,018,241,823,788 1,018,241,823,788
A. FUNCIONAMIENTO181,709,272,116 181,709,272,116
UNIDAD: 190101
GESTION GENERAL116,752,471,357 116,752,471,357
1 GASTOS DE PERSONAL16,568,200,905 16,568,200,905
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A13,201,438,724 13,201,438,724
NOMINA
1011SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA9,450,935,467 9,450,935,467
10RECURSOS CORRIENTES9,450,935,467 9,450,935,467
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS177,714,463 177,714,463
10RECURSOS CORRIENTES177,714,463 177,714,463
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES50,504,819 50,504,819
10RECURSOS CORRIENTES50,504,819 50,504,819
1014 PRIMA TECNICA1,086,131,329 1,086,131,329
10RECURSOS CORRIENTES1,086,131,329 1,086,131,329
1015 OTROS 2,436,152,646 2,436,152,646
10RECURSOS CORRIENTES2,436,152,646 2,436,152,646
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS42,789,813 42,789,813
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS42,789,813 42,789,813
10RECURSOS CORRIENTES42,789,813 42,789,813
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,325,735,942 1,325,735,942
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,325,735,942 1,325,735,942
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,998,236,426 1998,236,426
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,998,236,426 1998,236,426
2 GASTOS GENERALES2,407,609,8142,407,609,814
201 ADQUISICION DE BIENES257,567,265 257,567,265
10RECURSOS CORRIENTES257,567,265 257,567,265
202 ADQUISICION DE SERVICIOS2,043,359,269 2043,359,269
10RECURSOS CORRIENTES2,043,359,269 2043,359,269
203 IMPUESTOS Y MULTAS106,683,280106,683,280
10RECURSOS CORRIENTES106,683,280 106,683,280
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES97,776,660,63897,776,660,638
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL742,797,878 742,797,878
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE742,797,878 742,797,878
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 TRIBUNALES DE ETICA MEDICA, DE519,824,000 519,824,000
ODONTOLOGIA Y ENFERMERIA
10RECURSOS CORRIENTES519,824,000 519,824,000
3113 CONVENIO HIPOLITO UNANUE SEGUN222,973,878 222,973,878
APROBACION DE LA LEY
10RECURSOS CORRIENTES222,973,878 222,973,878
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO40,980,867,760 40,980,867,760
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,643,652,240 4,643,652,240
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,643,652,240 4,643,652,240
10 RECURSOS CORRIENTES 4,643,652,240 4,643,652,240
324 DEPARTAMENTOS20,958,222,480 20,958,222,480
3241 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE3,162,624,480 3,162,624,480
LEISHIMANIASIS
10RECURSOS CORRIENTES3,162,624,480 3,162,624,480
3242 APORTES CAMPANAS DIRECTAS17,795,598,000 17,795,598,000
10RECURSOS CORRIENTES17,795,598,00017,795,598,000
325 EMPRESAS PUBLICAS DEPARTAMENTALES NO 15,373,040,080 15,373,040,080
FINANCIERAS
3252 PLAN NACIONAL DE SALUD RURAL7,517,672,640 7,517,672,640
(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
10RECURSOS CORRIENTES7,517,672,640 7,517,672,640
3253 FUNCIONAMIENTO CAMPANAS CONTROL1,191,278,880 1,191,278,880
LEPRA
10RECURSOS CORRIENTES1,191,278,880 1,191,278,880
3254 CAMPANA ANTITUBERCULOSA890,294,000 890,294,000
10RECURSOS CORRIENTES890,294,000 890,294,000
3255 CONTROL TUBERCULOSIS1,769,975,280 1,769,975,280
10RECURSOS CORRIENTES1,769,975,280 1,769,975,280
3257PROGRAMA EMERGENCIA SANITARIA1,067,068,080 1,067,068,080
(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
10RECURSOS CORRIENTES1,067,068,080 1,067,068,080
3258 PROGRAMA ATENCION AREAS MARGINADAS Y 83,684,880 83,684,880
POBLACION DISPERSA
10RECURSOS CORRIENTES83,684,880 83,684,880
3259 APOYO A PROGRAMAS DE DESARROLLO DE LA 2,473,679,600 2,473,679,600
SALUD
10RECURSOS CORRIENTES2,473,679,600 2,473,679,600
32510 ASISTENCIA ANCIANOS, NINOS ADOPTIVOS Y379,386,720 379,386,720
POBLACION DESPROTEGIDA
10RECURSOS CORRIENTES379,386,720 379,386,720
327 MUNICIPIOS 5,952,960 5,952,960
3271 APORTE MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS2,976,480 2,976,480
10RECURSOS CORRIENTES2,976,4802,976,480
3272 APORTE MUNICIPIO DE CONTRATACION2,976,480 2,976,480
10RECURSOS CORRIENTES2,976,4802,976,480
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y50,481,460,000 50,481,460,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES108,968,000 108,968,000
3511 PENSIONES ENFERMOS DE LEPRA108,968,000 108,968,000
10RECURSOS CORRIENTES108,968,000 108,968,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y50,372,492,000 50,372,492,000
SEGURIDAD SOCIAL
3534 FONDO DE PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD 50,372,492,000 50,372,492,000
(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
10RECURSOS CORRIENTES50,372,492,000 50,372,492,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS5,571,535,000 5,571,535,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES419,935,000 419,935,000
3611 SENTENCIAS 419,935,000 419,935,000
10RECURSOS CORRIENTES419,935,000 419,935,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS5,151,600,000 5,151,600,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 ATENCION EN SALUD A POBLACION5,151,600,0005,151,600,000
INIMPUTABLE POR TRASTORNO MENTAL (LEY
65 DE 1993)
10RECURSOS CORRIENTES5,151,600,000 5,151,600,000
UNIDAD: 190106
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL – FONDO3,509,244,379 3,509,244,379
NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES
1 GASTOS DE PERSONAL765,454,456765,454,456
10 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A479,555,847 479,555,847
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA362,237,673 362,237,673
16FONDOS ESPECIALES362,237,673 362,237,673
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS7,345,177 7,345,177
16FONDOS ESPECIALES7,345,177 7,345,177
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES863,853 863,853
16FONDOS ESPECIALES863,853 863,853
1014 PRIMA TECNICA27,856,287 27,856,287
16FONDOS ESPECIALES27,856,287 27,856,287
1015 OTROS 81,252,857 81,252,857
16FONDOS ESPECIALES81,252,857 81,252,857
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS162,691,344 162,691,344
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS162,691,344 162,691,344
16FONDOS ESPECIALES162,691,344 162,691,344
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA48,721,807 48,721,807
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES48,721,807 48,721,807
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA74,485,458 74,485,458
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES74,485,458 74,485,458
2 GASTOS GENERALES1,858,669,3341,858,669,334
201 ADQUISICION DE BIENES1,592,161,629 1,592,161,629
16FONDOS ESPECIALES1,592,161,629 1,592,161,629
202 ADQUISICION DE SERVICIOS265,271,705 265,271,705
16FONDOS ESPECIALES265,271,705 265,271,705
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,236,000 1,236,000
16FONDOS ESPECIALES1,236,000 1,236,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES885,120,589 885,120,589
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO885,120,589 885,120,589
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL57,378,574 57,378,574
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,325,985 7,325,985
16FONDOS ESPECIALES7,325,985 7,325,985
3 2 1 15 PROVISION PARA AJUSTE INCREMENTO 50,052,589 50,052,589
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN.
16FONDOS ESPECIALES50,052,589 50,052,589
324 DEPARTAMENTOS827,742,015 827,742,015
3241 PREVENCION, CONTROL Y TRATAMIENTO827,742,015 827,742,015
FARMACODEPENDENCIA Y TOXICOLOGIA
16FONDOS ESPECIALES827,742,015 827,742,015
UNIDAD: 190109
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA30,017,381,208 30,017,381,208
1 GASTOS DE PERSONAL19,363,089,217 19,363,089,217
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A15,748,773,759 15,748,773,759
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA11,765,759,574 11,765,759,574
10RECURSOS CORRIENTES11,765,759,574 11,765,759,574
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS556,672,594 556,672,594
10RECURSOS CORRIENTES556,672,594 556,672,594
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES17,572,805 17,572,805
10RECURSOS CORRIENTES17,572,805 17,572,805
1014 PRIMA TECNICA67,492,172 67,492,172
10RECURSOS CORRIENTES67,492,172 67,492,172
1015 OTROS 3,341,276,614 3,341,276,614
10RECURSOS CORRIENTES3,341,276,614 3,341,276,614
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS77,488,790 77,488,790
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS77,488,790 77,488,790
10RECURSOS CORRIENTES77,488,790 77,488,790
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,677,992,352 1,677,992,352
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,677,992,352 1,677,992,352
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,858,834,316 1858,834,316
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,858,834,316 1858,834,316
2 GASTOS GENERALES10,513,955,351 10,513,955,351
201 ADQUISICION DE BIENES7,213,003,9107,213,003,910
10RECURSOS CORRIENTES7,213,003,910 7,213,003,910
202 ADQUISICION DE SERVICIOS3,300,951,441 3,300,951,441
10RECURSOS CORRIENTES3,300,951,441 3,300,951,441
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES140,336,640 140,336,640
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO109,230,640 109,230,640
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL109,230,640 109,230,640
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL109,230,640 109,230,640
10RECURSOS CORRIENTES109,230,640 109,230,640
36 OTRAS TRANSFERENCIAS31,106,000 31,106,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES31,106,000 31,106,000
3611 SENTENCIAS 31,106,000 31,106,000
10RECURSOS CORRIENTES31,106,000 31,106,000
UNIDAD: 190110
SANATORIO DE CONTRATACION5,969,004,591 5,969,004,591
1 GASTOS DE PERSONAL1,885,369,406 1885,369,406
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,494,873,835 1,494,873,835
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,158,015,972 1,158,015,972
10RECURSOS CORRIENTES1,158,015,972 1,158,015,972
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS13,752,960 13,752,960
10RECURSOS CORRIENTES13,752,960 13,752,960
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES528,960 528,960
10RECURSOS CORRIENTES528,960 528,960
1014 PRIMA TECNICA17,390,038 17,390,038
10RECURSOS CORRIENTES17,390,038 17,390,038
1015 OTROS 305,185,905 305,185,905
10 RECURSOS CORRIENTES 305,185,905 305,185,905
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS11,304,569 11,304,569
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS10,174,112 10,174,112
10RECURSOS CORRIENTES10,174,112 10,174,112
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 1,130,457 1,130,457
CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES1,130,4571,130,457
< p class=MsoNormal style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:6.1pt;tab-stops:right 8.2pt 20.7pt 32.05pt 43.1pt 54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt 338.75pt’> 1 0 3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 68,775,016 68,775,016
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES68,775,016 68,775,016
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA310,415,986 310,415,986
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES310,415,986 310,415,986
2 GASTOS GENERALES352,271,118 352,271,118
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 250,098,884 250,098,884
10RECURSOS CORRIENTES250,098,884 250,098,884
202 ADQUISICION DE SERVICIOS97,908,621 97,908,621
10RECURSOS CORRIENTES97,908,621 97,908,621
203 IMPUESTOS Y MULTAS4,263,613 4,263,613
10RECURSOS CORRIENTES4,263,6134,263,613
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,7 31,364,067 3,731,364,067
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO8,700,480 8,700,480
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL8,700,480 8,700,480
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL8,700,480 8,700,480
10RECURSOS CORRIENTES8,700,4808,700,480
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y23,663,000 23,663,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES23,663,000 23,663,000
3511 PENSIONES ENFERMOS DE LEPRA23,663,000 23,663,000
10RECURSOS CORRIENTES23,663,000 23,663,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS3,699,000,587 3,699,000,587
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS3,699,000,587 3,699,000,587
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA3,691,535,627 3,691,535,627
10RECURSOS CORRIENTES3,691,535,627 3,691,535,627
3632 SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS 7,464,960 7,464,960
DE LEPRA
10RECURSOS CORRIENTES7,464,9607,464,960
UNIDAD: 190111
SANATORIO DE AGUA DE DIOS17,013,456,988 17,013,456,988
1 GASTOS DE PERSONAL5,011,564,205 5,011,564,205
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 4,110,737,650 4,110,737,650
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,938,089,726 2,938,089,726
10RECURSOS CORRIENTES2,938,089,726 2,938,089,726
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS38,833,686 38,833,686
10RECURSOS CORRIENTES38,833,686 38,833,686
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES10,351,162 10,351,162
10RECURSOS CORRIENTES10,351,162 10,351,162
1014 PRIMA TECNICA18,546,414 18,546,414
10RECURSOS CORRIENTES18,546,414 18,546,414
1015 OTROS 1,104,916,662 1,104,916,662
10RECURSOS CORRIENTES1,104,916,662 1,104,916,662
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS22,800,000 22,800,000
1 0 2 8 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20,520,000 20,520,000
10RECURSOS CORRIENTES20,520,000 20,520,000
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 2,280,000 2,280,000
CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES2,280,0002,280,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA353,274,215 353,274,215
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES353,274,215 353,274,215
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA524,752,340 524,752,340
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES524,752,340 524,752,340
2 GASTOS GENERALES1,055,445,0231,055,445,023
201 ADQUISICION DE BIENES886,380,788 886,380,788
10RECURSOS CORRIENTES886,380,788 886,380,788
202 ADQUISICION DE SERVICIOS166,688,235 166,688,235
10RECURSOS CORRIENTES166,688,235 166,688,235
203 IMPUESTOS Y MULTAS2,376,000 2,376,000
10RECURSOS CORRIENTES2,376,0002,376,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES10,946,447,760 10,946,447,760
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO26,444,880 26,444,880
3 2 1 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 26,444,880 26,444,880
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL26,444,880 26,444,880
10RECURSOS CORRIENTES26,444,880 26,444,880
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y175,020,000 175,020,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES175,020,000 175,020,000
351 1PENSIONES ENFERMOS DE LEPRA175,020,000 175,020,000
10RECURSOS CORRIENTES175,020,000 175,020,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS10,744,982,880 10,744,982,880
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS10,744,982,880 10,744,982,880
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 SUBSIDIO ENFERMOS DE LEPRA10,741,310,880 10,741,310,880
10RECURSOS CORRIENTES10,741,310,880 10,741,310,880
3632 SOSTENIMIENTO EDUCATIVO HIJOS ENFERMOS 3,672,000 3,672,000
DE LEPRA
10RECURSOS CORRIENTES3,672,0003,672,000
UNIDAD: 190112
CENTRO DERMATOLOGICO «FEDERICO LLERAS 2083,658,416 2083,658,416
ACOSTA»
1 GASTOS DE PERSONAL2,071,638,016 2071,638,016
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 1,631,713,236 1,631,713,236
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,262,773,555 1,262,773,555
10RECURSOS CORRIENTES1,262,773,555 1,262,773,555
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS3,173,760 3,173,760
10RECURSOS CORRIENTES3,173,7603,173,760
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES7,537,680 7,537,680
10RECURSOS CORRIENTES7,537,6807,537,680
1014 PRIMA TECNICA73,518,426 73,518,426
10RECURSOS CORRIENTES73,518,426 73,518,426
1015 OTROS 284,709,815 284,709,815
10RECURSOS CORRIENTES284,709,815 284,709,815
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS34,200,000 34,200,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS30,780,000 30,780,000
10RECURSOS CORRIENTES30,780,000 30,780,000
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 3,420,000 3,420,000
CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES3,420,0003,420,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA143,112,754 143,112,754
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES143,112,754 143,112,754
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA262,612,026 262,612,026
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES262,612,026 262,612,026
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES12,020,400 12,020,400
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO12,020,400 12,020,400
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL12,020,400 12,020,400
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL12,020,400 12,020,400
10RECURSOS CORRIENTES12,020,400 12,020,400
UNIDAD: 190113
EMPRESA TERRITORIAL PARA LA SALUD -6,364,055,177 6,364,055,177
ETESA
1 GASTOS DE PERSONAL4,747,555,177 4,747,555,177
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A4,048,616,383 4,048,616,383
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA343,075,000 343,075,000
10RECURSOS CORRIENTES343,075,000 343,075,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS2,600,000 2,600,000
10RECURSOS CORRIENTES2,600,0002,600,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES14,000,000 14,000,000
10RECURSOS CORRIENTES14,000,000 14,000,000
1014 PRIMA TECNICA54,400,000 54,400,000
10RECURSOS CORRIENTES54,400,000 54,400,000
1015 OTROS 73,875,000 73,875,000
10RECURSOS CORRIENTES73,875,000 73,875,000
1018 OTROS GASTOS PERSONALES – (DISTRIBUCION 3,560,666,383 3,560,666,383
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
10RECURSOS CORRIENTES3,560,666,383 3,560,666,383
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS587,500,000 587,500,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS528,750,000 528,750,000
10RECURSOS CORRIENTES528,750,000 528,750,000
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 58,750,000 58,750,000
CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES58,750,000 58,750,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA70,500,000 70,500,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES70,500,000 70,500,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA40,938,794 40,938,794
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES40,938,794 40,938,794
2 GASTOS GENERALES324,625,000 324,625,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 128,750,000 128,750,000
10RECURSOS CORRIENTES128,750,000 128,750,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS148,750,000 148,750,000
10RECURSOS CORRIENTES148,750,000 148,750,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS47,125,000 47,125,000
10RECURSOS CORRIENTES47,125,000 47,125,000
3 TRANSFE RENCIAS CORRIENTES1,291,875,000 1,291,875,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO79,500,000 79,500,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL79,500,000 79,500,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL79,500,000 79,500,000
10RECURSOS CORRIENTES79,500,000 79,500,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,212,375,000 1,212,375,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS1,212,375,000 1,212,375,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3634 OTRAS TRANSFERENCIAS. DISTRIBUCION1,212,375,000 1,212,375,000
PREVIO CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES1,212,375,000 1,212,375,000
C. INVERSION836,532,551,672 836,532,551,672
UNIDAD: 190101
GESTION GENERAL835,632,551,672 835,632,551,672
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y5,200,000,000 5,200,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 5,200,000,000 5,200,000,000
3103001 ASISTENCIA TECNICA, CAPACITACION E 200,000,000 200,000,000
IMPLEMENTACION DEL SISTEMA GENERAL DE
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
310 300 104 CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO DEL 5,000,000,000 5,000,000,000
SECTOR SALUD, BECAS CREDITO.
10RECURSOS CORRIENTES5,000,000,000 5,000,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL11,109,972,000 11,109,972,000
RECURSO HUMANO
320300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 5,518,360,000 5,518,360,000
3203002 ASISTENCIA Y PREVENCION EN EMERGENCIAS528,760,000 528,760,000
Y DESASTRES.
10RECURSOS CORRIENTES528,760,000 528,760,000
3203005 IMPLANTACION DE PROYECTOS PARA 4,989,600,000 4,989,600,000
POBLACION EN CONDICIONES ESPECIALES
(SALUD MENTAL, DISCAPACITADOS Y
DESPLAZADOS), NACIONAL.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA4,989,600,000 4,989,600,000
AUTORIZACION
320 301 PREVENCION EN SALUD 5,591,612,000 5,591,612,000
3203015 PROTECCION DE LA SALUD PUBLICA EN EL5,591,612,000 5,591,612,000
AMBITO NACIONAL.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,591,612,000 5,591,612,000
AUTORIZACION
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y6,000,000,000 6,000,000,000
ESTUDIOS
410300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 6,000,000,000 6,000,000,000
4103001 IMPLANTACION DEL PLAN DE 6,000,000,000 6,000,000,000
INVESTIGACIONES EN SALUD, NACIONAL.
PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA6,000,000,000 6,000,000,000
AUTORIZACION
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y11,044,690,000 11,044,690,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 11,044,690,000 11,044,690,000
5103003 MEJORAMIENTO DE LA GESTION EN LAS 250,000,000 250,000,000
ENTIDADES DE SALUD.
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
5103007 ASISTENCIA TECNICA PARA EL APOYO A LA10,794,690,000 10,794,690,000
REFORMA DE SEGURIDAD SOCIAL.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA4,317,880,000 4,317,880,000
AUTORIZACION
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA6,476,810,000 6,476,810,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 300,000,000 300,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520301 PREVENCION EN SALUD 300,000,000 300,000,000
5203011 IMPLEMENTACION DEL CONTROL Y 300,000,000 300,000,000
SISTEMATIZACION DE INFORMACION SOBRE
MEDICAMENTOS DE CONTROL ESPECIAL EN
COLOMBIA.
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION200,000,000 200,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION
DEL ESTADO
530300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 200,000,000 200,000,000
5303001 IMPLANTACION Y DESARROLLO DEL SISTEMA200,000,000 200,000,000
OBLIGATORIO DE GARANTIA DE CALIDAD EN
SALUD EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA.
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
630 TRANSFERENCIAS801,777,889,672 801,777,889,672
630304 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 801,777,889,672 801,777,889,672
630 304 5 MEJORAMIENTO DE LA RED DE URGENCIAS Y 140,984,889,672 140,984,889,672
ATENCION DE ENFERMEDADES
CATASTROFICAS Y ACCIDENTES DE
TRANSITO- SUBCUENTA ECAT FOSYGA
16FONDOS ESPECIALES140,984,889,672 140,984,889,672
6303046 PREVENCION Y PROMOCION DE LA SALUD -1,003,000,000 1,003,000,000
SUBCUENTA DE PROMOCION FOSYGA
16FONDOS ESPECIALES1,003,000,000 1,003,000,000
6303047 AMPLIACION Y RENOVACION DE LA 585,000,000,000 585,000,000,000
AFILIACION DEL REGIMEN SUBSIDIADO-
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD FOSYGA
10RECURSOS CORRIENTES107,764,134,000 107,764,134,000
16FONDOS ESPECIALES477,235,866,000 477,235,866,000
63030410 MEJORAMIENTO FORTALECIMIENTO Y AJUSTE74,790,000,000 74,790,000,000
EN LA GESTION DE LAS INSTITUCIONES DE LA
RED PUBLICA HOSPITALARIA DEL PAIS.
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA74,790,000,000 74,790,000,000
AUTORIZADOS
UNIDAD: 190109
INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA900,000,000 900,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y900,000,000 900,000,000
ESTUDIOS
410 303 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD 900,000,000 900,000,000
4103038 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD 700,000,000 700,000,000
INVESTIGATIVA, CIENTIFICA Y TECNOLOGICA
DEL INSTITUTO NACIONAL CANCEROLOGICO,
PARA DISMINUIR EL IMPACTO SOCIAL Y
ECONOMICO DEL CANCER EN COLOMBIA.
10RECURSOS CORRIENTES700,000,000 700,000,000
4103039 IMPLANTACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE200,000,000 200,000,000
DIAGNOSTICO OPORTUNO Y CONTROL DEL
CANCER EN EL INC.
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
SECCION: 1903
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)
TOTAL PRESUPUESTO:63,781,020,8981,553,457,100 65,334,477,998
A. FUNCIONAMIENTO8,120,151,570633,397,100 8,753,548,670
1 GASTOS DE PERSONAL 7,283,512,850 35,539,500 7,319,052,350
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A5,879,127,124 5,879,127,124
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA4,265,564,789 4,265,564,789
10RECURSOS CORRIENTES4,265,564,789 4,265,564,789
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS53,501,163 53,501,163
10RECURSOS CORRIENTES53,501,163 53,501,163
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES28,158,755 28,158,755
10RECURSOS CORRIENTES28,158,755 28,158,755
1014 PRIMA TECNICA143,926,386 143,926,386
10RECURSOS CORRIENTES143,926,386 143,926,386
1015 OTROS 1,387,976,031 1,387,976,031
10RECURSOS CORRIENTES1,387,976,031 1,387,976,031
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 35,539,500 35,539,500
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 31,985,550 31,985,550
20INGRESOS CORRIENTES 31,985,55031,985,550
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 3,553,950 3,553,950
CONCEPTO DGPN
20INGRESOS CORRIENTES 3,553,9503,553,950
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA698,280,161 698,280,161
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES698,280,161 698,280,161
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA706,105,565 706,105,565
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES706,105,565 706,105,565
2 GASTOS GENERALES783,520,000517,857,600 1,301,377,600
201 ADQUISICION DE BIENES126,831,24099,457,600 226,288,840
10RECURSOS CORRIENTES126,831,240 126,831,240
20INGRESOS CORRIENTES 99,457,60099,457,600
202 ADQUISICION DE SERVICIOS614,288,760418,400,000 1,032,688,760
10RECURSOS CORRIENTES614,288,760 614,288,760
20INGRESOS CORRIENTES 418,400,000418,400,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS42,400,000 42,400,000
10RECURSOS CORR IENTES42,400,000 42,400,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES53,118,72080,000,000 133,118,720
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO53,118,720 53,118,720
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL53,118,720 53,118,720
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL53,118,720 53,118,720
10RECURSOS CORRIENTES53,118,720 53,118,720
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 80,000,00080,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 80,000,00080,000,000
3611 SENTENCIAS 80,000,00080,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 80,000,00080,000,000
C. INVERSION55,660,869,328920,060,00056,580,929,328
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 800,000,000 314,700,0001,114,700,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
212300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 800,000,000314,700,000 1,114,700,000
2123001 ADMINISTRACION PRODUCCION Y CONTROL DE800,000,000 314,700,0001,114,700,000
LA CALIDAD DE BIOLOGICOS Y QUIMICOS Y
ANIMALES DE LABORATORIO.
10RECURSOS CORRIENTES800,000,000 800,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 264,700,000264,700,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 50,000,00050,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL53,010,869,328 53,010,869,328
RECURSO HUMANO
320301 PREVENCION EN SALUD 53,010,869,328 53,010,869,328
3203014 PREVENCION CONTROL Y VIGILANCIA EN53,010,869,328 53,010,869,328
SALUD PUBLICA.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA53,010,869,328 53,010,869,328
AUTORIZACION
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 850,000,000 353,360,000 1,203,360,000
ESTUDIOS
410300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 850,000,000353,360,000 1,203,360,000
41030015 INVESTIGACION EN SALUD 500,000,000220,000,000 720,000,000
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 220,000,000220,000,000
41030022 MEJORAMIENTO DE LA SITUACION350,000,000 133,360,000483,360,000
NUTRICIONAL,ENFERMEDADES RELACIONADAS
CON MALNUTRICION,CULTURA Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA DE LA POBLACION
COLOMBIANA.
10RECURSOS CORRIENTES350,000,000 350,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 133,360,000133,360,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y1,000,000,000 252,000,0001,252,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,000,000,000252,000,000 1,252,000,000
5103001 CONTROL Y VIGILANCIA EPIMIOLOGICA RED1,000,000,000 252,000,0001,252,000,000
NACIONAL DE LABORATORIOS Y BANCOS DE
SANGRE.
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 252,000,000252,000,000
SECCION: 1904
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
(ICBF)
TOTAL PRESUPUESTO:8,205,000,0001,042,681,653,959 1,050,886,653,959
A. FUNCIONAMIENTO 143,094,565,959143,094,565,959
1 GASTOS DE PERSONAL 107,154,075,454107,154,075,454
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 82,809,425,233 82,809,425,233
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 61,875,773,960 61,875,773,960
27RENTAS PARAFISCALES 61,875,773,96061,875,773,960
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 456,007,291 456,007,291
27RENTAS PARAFISCALES 456,007,291456,007,291
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 42,239,307 42,239,307
27 RENTAS PARAFISCALES 42,239,30742,239,307
1014 PRIMA TECNICA 744,753,392744,753,392
27RENTAS PARAFISCALES 744,753,392744,753,392
1015 OTROS 19,690,651,28319,690,651,283
27RENTAS PARAFISCALES 19,690,651,28319,690,651,283
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 264,934,889 264,934,889
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 238,441,400238,441,400
27RENTAS PARAFISCALES 238,441,400238,441,400
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 26,493,48926,493,489
CONCEPTO DGPN
27RENTAS PARAFISCALES 26,493,48926,493,489
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 9,142,632,583 9,142,632,583
SECTOR PRIVADO
27RENTAS PARAFISCALES 9,142,632,5839,142,632,583
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 14,937,082,74914,937,082,749
SECTOR PUBLICO
27RENTAS PARAFISCALES 14,937,082,74914,937,082,749
2 GASTOS GENERALES 21,754,953,93421,754,953,934
201 ADQUISICION DE BIENES2,514,422,4412,514,422,441
27RENTAS PARAFISCALES 2,514,422,4412,514,422,441
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 17,772,125,898 17,772,125,898
27RENTAS PARAFISCALES 17,772,125,89817,772,125,898
203 IMPUESTOS Y MULTAS 1,468,405,5951,468,405,595
27RENTAS PARAFISCALES 1,468,405,5951,468,405,595
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 14,185,536,571 14,185,536,571
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 11,006,306,571 11,006,306,571
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 11,006,306,571 11,006,306,571
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 2,507,112,000 2,507,112,000
27RENTAS PARAFISCALES 2,507,112,0002,507,112,000
32115 PROVISION PARA INCREMENTO SALARIAL 8,499,194,571 8,499,194,571
(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN)
27RENTAS PARAFISCALES 8,499,194,5718,499,194,571
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 2027,540,000 2027,540,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES 9,936,000 9,936,000
3511 MESADAS PENSIONALES 9,936,0009,936,000
27RENTAS PARAFISCALES 9,936,0009,936,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 2017,604,000 2017,604,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 FONDO DE VIVIENDA 1901,004,0001,901,004,000
27RENTAS PARAFISCALES 1901,004,0001,901,004,000
3533 FONDO DE CALAMIDAD DOMESTICA 116,600,000 116,600,000
27RENTAS PARAFISCALES 116,600,000116,600,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,151,690,0001,151,690,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 764,366,000 764,366,000
3611 SENTENCIAS 764,366,000764,366,000
27RENTAS PARAFISCALES 764,366,000764,366,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 387,324,000 387,324,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 ADJUDICACION Y LIBERACION JUDICIAL 387,324,000 387,324,000
27RENTAS PARAFISCALES 387,324,000387,324,000
C. INVERSION8,205,000,000899,587,088,000 907,792,088,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 6,100,000,000 6,100,000,000
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
123300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 6,100,000,0006,100,000,000
1233001 CONSTRUCCION , REMODELACION, 6,100,000,0006,100,000,000
MANTENIMIENTO Y DOTACION DE SEDES
ADMINISTRATIVAS REGIONALES, CENTROS
ZONALES Y UNIDADES APLICATIVAS.
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 4,000,000,000 4,000,000,000
27RENTAS PARAFISCALES 2,100,000,0002,100,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 3,810,038,0003,810,038,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 3,810,038,0003,810,038,000
2213001 IMPLEMENTACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE 3,810,038,000 3,810,038,000
DESARROLLO INFORMATICO Y TECNOLOGICO
DEL ICBF PREVIO CONCEPTO DNP
27RENTAS PARAFISCALES 3,810,038,0003,810,038,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 6,944,300,000 6,944,300,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 6,944,300,0006,944,300,000
3103002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA PROMOCION 6,944,300,000 6,944,300,000
DEL RECAUDO Y EL FORTALECIMIENTO DEL
SNBF
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,226,000,000 2,226,000,000
27RENTAS PARAFISCALES 4,718,300,0004,718,300,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL8,205,000,000 880,232,750,000888,437,750,000
RECURSO HUMANO
320300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,200,000,0001,200,000,000
3203006 PROTECCION DE LA INFANCIA Y LA MUJER A 1,200,000,000 1,200,000,000
TRAVES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION
27RENTAS PARAFISCALES 1,200,000,0001,200,000,000
3201501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD8,205,000,000 879,032,750,000887,237,750,000
3201501131 ASISTENCIA A LA NINEZ Y APOYO A LA656,386,050,000 656,386,050,000
FAMILIA PARA POSIBILITAR A LOS NINOS EL
EJERCICIO DE SUS DERECHOS
20INGRESOS CORRIENTES 8,000,000,0008,000,000,000
27RENTAS PARAFISCALES 648,386,050,000648,386,050,000
3201501135 ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE8,205,000,000 59,255,700,00067,460,700,000
VIGILANCIA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL,
PRODUCCION, COMPRA Y DISTRIBUCIËN DE
ALIMENTOS DE ALTO VALOR NUTRICIONAL, Y
SALES ORALES
10RECURSOS CORRIENTES8,205,000,000 8,205,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,555,700,0002,555,700,000< /b>
27RENTAS PARAFISCALES 56,700,000,00056,700,000,000
3201501138 PROTECCION INTEGRAL A LA NINEZ Y LA 161,500,000,000 161,500,000,000
FAMILIA PARA RESTITUIR Y GARANTIZAR
SUS DERECHOS
20INGRESOS CORRIENTES 2000,000,0002,000,000,000
27RENTAS PARAFISCALES 159,500,000,000159,500,000,000
3201501139 APLICACION DE LA PROMOCION Y FOMENTO1,891,000,000 1 ,891,000,000
PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CULTURA DE
LOS DERECHOS DE LA NINEZ Y LA FAMILIA
27RENTAS PARAFISCALES 1891,000,0001,891,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 1,500,000,000 1,500,000,000
ESTUDIOS
410300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,500,000,0001,500,000,000
4103006 ESTUDIOS SOCIALES OPERATIVOS Y 1,500,000,0001,500,000,000
ADMINISTRATIVOS PARA MEJORAR LA
GESTION INSTITUCIONAL
27RENTAS PARAFISCALES 1,500,000,0001,500,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y 1,000,000,000 1,000,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,000,000,0001,000,000,000
5103002 CAPACITACION DEL PERSONAL ICBF. 1,000,000,000 1,000,000,000
27RENTAS PARAFISCALES 1,000,000,0001,000,000,000
SECCION: 1910
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD
TOTAL PRESUPUESTO:8,344,461,8446,000,000,000 14,344,461,844
A. FUNCIONAMIENTO6,344,461,8446,000,000,000 12,344,461,844
1 GASTOS DE PERSONAL5,143,695,4212,184,700,000 7,328,395,421
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A3,945,064,954 1,484,700,0005,429,764,954
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA3,141,309,044 984,700,000 4,126,009,044
10RECURSOS CORRIENTES3,141,309,044 3,141,309,044
20INGRESOS CORRIENTES 984,700,000984,700,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS43,277,747 43,277,747
10RECURSOS CORRIENTES43,277,747 43,277,747
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES60,000,000 60,000,000
10RECURSOS CORRIENTES60,000,000 60,000,000
1014 PRIMA TECNICA218,856,426 218,856,426
10RECURSOS CORRIENTES218,856,426 218,856,426
1015 OTROS 481,621,737500,000,000981,621,737
10RECURSOS CORRIENTES481,621,737 481,621,737
20INGRESOS CORRIENTES 500,000,000500,000,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS174,636,796 174,636,796
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS157,173,116 157,173,116
10RECURSOS CORRIENTES157,173,116 157,173,116
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 17,463,680 17,463,680
CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES17,463,680 17,463,680
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA420,637,722 200,000,000620,637,722
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES420,637,722 420,637,722
20INGRESOS CORRIENTES 200,000,000200,000,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA603,355,949 500,000,0001,103,355,949
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES603,355,949 603,355,949
20INGRESOS CORRIENTES 500,000,000500,000,000
2 GASTOS GENERALES1,151,932,623500,000,000 1,651,932,623
201 ADQUISICION DE BIENES379,284,451 379,284,451
10RECURSOS CORRIENTES379,284,451 379,284,451
202 ADQUISICION DE SERVICIOS757,816,172500,000,000 1,257,816,172
10RECURSOS CORRIENTES757,816,172 757,816,172
20INGRESOS CORRIENTES 500,000,000500,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS14,832,000 14,832,000
10RECURSOS CORRIENTES14,832,000 14,832,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES48,833,8003,315,300,0003,364,133,800
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO21,212,800 21,212,800
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL21,212,800 21,212,800
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL21,212,800 21,212,800
10RECURSOS CORRIENTES21,212,800 21,212,800
36 OTRAS TRANSFERENCIAS27,621,0003,315,300,000 3,342,921,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES27,621,000 27,621,000
3611 SENTENCIAS 27,621,000 27,621,000
10RECURSOS CORRIENTES27,621,000 27,621,000
363DESTINATARIOS DE LAS OTRAS3,315,300,0003,315,300,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3634 OTROS GASTOS POR TRANSFERENCIAS. 3,315,300,000 3,315,300,000
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N
20INGRESOS CORRIENTES 3,315,300,0003,315,300,000
C. INVERSION2,000,000,000 2000,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 700,000,000 700,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 700,000,000 700,000,000
2213001 DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION700,000,000 700,000,000
DEL SISTEMA DE INFORMACION PARA LA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.
10RECURSOS CORRIENTES700,000,000 700,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA700,000,0 00 700,000,000
PROCESAMIENTO
440300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 700,000,000 700,000,000
4403001 ANALISIS SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE700,000,000 700,000,000
LA ESTABILIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y
SOCIAL DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD.
10RECURSOS CORRIENTES700,000,000 700,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 600,000,000 600,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 600,000,000 600,000,000
5203001 DISENO DE METODOLOGIAS E INSTRUMENTOS300,000,000 300,000,000
PARA EL CONTROL Y EVALUACION DEL
SISTEMA DE GARANTIA DE CALIDAD EN EL
SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD A NIVEL NACIONAL Y REGIONA
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
5203002 DISENO IMPLANTACION E IMPLEMENTACION300,000,000 300,000,000
DEL SISTEMA NACIONAL DE INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL PARA EL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
SECCION: 1912
INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS
Y ALIMENTOS – INVIMA
TOTAL PRESUPUESTO: 10,431,932,20210,431,932,202
A. FUNCIONAMIENTO 4,527,810,2024,527,810,202
1 GASTOS DE PERSONAL 3,316,824,3973,316,824,397
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 2,393,604,863 2,393,604,863
NOMINA
1011 SUELDOS DE PE RSONAL DE NOMINA 1811,102,222 1811,102,222
20INGRESOS CORRIENTES 1811,102,2221,811,102,222
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 15,067,68015,067,680
20INGRESOS CORRIENTES 15,067,68015,067,680
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 13,140,960 13,140,960
20INGRESOS CORRIENTES 13,140,96013,140,960
1014 PRIMA TECNICA 131,820,695131,820,695
20INGRESOS CORRIENTES 131,820,695131,820,695
1015 OTROS 422,473,306422,473,306
20INGRESOS CORRIENTES 422,473,306422,473,306
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 166,000,000 166,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 159,400,000 159,400,000
20INGRESOS CORRIENTES 159,400,000159,400,000
1029< span style=’mso-tab-count:1′> SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 6,600,000 6,600,000
CONCEPTO DGPN
20INGRESOS CORRIENTES 6,600,0006,600,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 109,234,041 109,234,041
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 109,234,041109,234,041
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 647,985,493 647,985,493
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 647,985,493647,985,493
2 GASTOS GENERALES 924,329,885924,329,885
201 ADQUISICION DE BIENES249,534,529249,534,529
20INGRESOS CORRIENTES 249,534,529249,534,529
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 628,136,356 628,136,356
20INGRESOS CORRIENTES 628,136,356628,136,356
2 0 3 IMPUESTOS Y MULTAS 46,659,000 46,659,000
20INGRESOS CORRIENTES 46,659,00046,659,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 286,655,920 286,655,920
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 268,953,920 268,953,920
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 268,953,920 268,953,920
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 18,656,00018,656,000
20INGRESOS CORRIENTES 18,656,00018,656,000
32115 PROVISION PARA INCREMENTO SALARIAL 250,297,920 250,297,920
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N
20INGRESOS CORRIENTES 250,297,920250,297,920
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 17,702,00017,702,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,702,00017,702,000
3611 SENTENCIAS 17,702,00017,702,000
20INGRESOS CORRIENTES 17,702,00017,702,000
C. INVERSION 5,904,122,0005,904,122,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA 500,000,000 500,000,000
DEL SECTOR
112300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 500,000,000500,000,000
1123002 ADQUISICION REMODELACION Y DOTACION 500,000,000 500,000,000
INFRAESTRUCTURA FISICA INVIMA. PREVIO
CONCEPTO DNP
20INGRESOS CORRIENTES 500,000,000500,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,604,000,0001,604,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 1,604,000,0001,604,000,000
2113001 ADQUISICION DE EQUIPOS, ELEMENTOS, 1,604,000,000 1,604,000,000
MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIOS
Y DE SISTEMATIZACION.
20INGRESOS CORRIENTES 1,604,000,0001,604,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 300,172,000 300,172,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 300,172,000300,172,000
3103001 CAPACITACION Y APOYO TECNICO A ENTES 300,172,000 300,172,000
DESCENTRALIZADOS DEL SECTOR SALUD.
20 INGRESOS CORRIENTES 300,172,000 300,172,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 300,000,000 300,000,000
ESTUDIOS
410300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 300,000,000300,000,000
4103003 CONTROL DE CALIDAD DE PRODUCTOS 300,000,000 300,000,000
BIOLOGICOS.
20INGRESOS CORRIENTES 300,000,000300,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA 1,000,000,000 1,000,000,000
PROCESAMIENTO
430301 PREVENCION EN SALUD 1,000,000,0001,000,000,000
4303011 LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACION E 1,000,000,000 1,000,000,000
INVESTIGACION DE LAS CONDICIONES FISICO
SANITARIAS DE LOS MEDICAMENTOS,
ALIMENTOS E INSUMOS PARA LA SALUD.
20INGRESOS CORRIENTES 161,600,000161,600,000
21 OTROS RECURSOS DE TESORERIA 838,400,000 838,400,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y 2,199,950,000 2,199,950,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510301 PREVENCION EN SALUD 2,199,950,0002,199,950,000
5103012 MEJORAMIENTO DE LA VIGILANCIA 2,199,950,0002,199,950,000
< span style=’mso-tab-count:5′> SANITARIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS
PRODUCTOS DE COMPETENCIA DEL INVIMA,
ARMONIZADOS POR EL ACUERDO DE
CARTAGENA.
20INGRESOS CORRIENTES 2,199,950,0002,199,950,000
SECCION: 2001
MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO
TOTAL PRESUPUESTO:208,605,823,186 208,605,823,186
A. FUNCIONAMIENTO81,046,423,186 81,046,423,186
UNIDAD: 200101
GESTION GENERAL55,026,641,00055,026,641,000
1 GASTOS DE PERSONAL5,649,500,000 5,649,500,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A4,323,600,000 4,323,600,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA3,225,900,000 3,225,900,000
10RECURSOS CORRIENTES3,225,900,000 3,225,900,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS22,800,000 22,800,000
10RECURSOS CORRIENTES22,800,000 22,800,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES27,400,000 27,400,000
10RECURSOS CORRIENTES27,400,000 27,400,000
1014 PRIMA TECNICA207,600,000 207,600,000
10RECURSOS CORRIENTES207,600,000 207,600,000
1 0 1 5 OTROS 839,900,000 839,900,000
10RECURSOS CORRIENTES839,900,000 839,900,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS42,600,000 42,600,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS42,600,000 42,600,000
10RECURSOS CORRIENTES42,600,000 42,600,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA327,700,000 327,700,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES327,700,000 327,700,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA955,600,000 955,600,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES955,600,000 955,600,000
2 GASTOS GENERALES2,748,500,0002,748,500,000
201 ADQUISICION DE BIENES132,600,000 132,600,000
10 RECURSOS CORRIENTES132,600,000 132,600,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS2,450,600,000 2,450,600,000
10RECURSOS CORRIENTES2,450,600,000 2,450,600,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS165,300,000165,300,000
10RECURSOS CORRIENTES165,300,000 165,300,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES46,628,641,000 46,628,641,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 81,400,000 81,400,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL81,400,000 81,400,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL81,400,000 81,400,000
10RECURSOS CORRIENTES81,400,000 81,400,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR92,801,000 92,801,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES92,801,000 92,801,000
3411 ORGANIZACION MUNDIAL DE TURISMO O.M.T.92,801,000 92,801,000
(LEY 63 DE 1989)
10RECURSOS CORRIENTES92,801,000 92,801,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y42,761,621,000 42,761,621,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES42,761,621,000 42,761,621,000
3511 PAGO MESADAS PENSIONALES CFT (LEY 51/90) 1,707,747,000 1,707,747,000
10RECURSOS CORRIENTES1,707,747,000 1,707,747,000
3512 PAGO COMISION FIDUCIA- PENSIONES224,500,000 224,500,000
C.F.T.-CORPORACION FINANCIERA DEL
TRANSPORTE LEY 51/90
10RECURSOS CORRIENTES224,500,000 224,500,000
3513 PAGO MESADAS PENSIONALES CORPORACION2,447,064,000 2,447,064,000
NACIONAL DE TURISMO.
10RECURSOS CORRIENTES2,447,064,0002,447,064,000
3516 PAGO MESADAS PENSIONALES ALCALIS DE21,409,810,000 21,409,810,000
COLOMBIA LTDA. EN LIQUIDACION
10RECURSOS CORRIENTES21,409,810,000 21,409,810,000
3517 PAGO MESADAS PENSIONALES CONCESION DE16,972,500,000 16,972,500,000
SALINAS
10RECURSOS CORRIENTES16,972,500,000 16,972,500,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS3,692,819,000 3,692,819,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES114,319,000 114,319,000
3611 SENTENCIAS 114,319,000 114,319,000
10RECURSOS CORRIENTES114,319,000 114,319,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS3,578,500,000 3,578,500,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO3,578,500,0003,578,500,000
D.G.P.N.
10RECURSOS CORRIENTES3,578,500,000 3,578,500,000
UNIDAD: 200102
INDUSTRIA Y COMERCIO21,244,738,000 21,244,738,000
1 GASTOS DE PERSONAL15,879,156,000 15,879,156,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A11,544,541,000 11,544,541,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA4,594,000,000 4,594,000,000
16FONDOS ESPECIALES4,594,000,000 4,594,000,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS25,456,000 25,456,000
16FONDOS ESPECIALES25,456,000 25,456,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES24,383,000 24,383,000
16FONDOS ESPECIALES24,383,000 24,383,000
1014 PRIMA TECNICA104,786,000 104,786,000
16FONDOS ESPECIALES104,786,000 104,786,000
1015 OTROS 6,795,916,000 6,795,916,000
16FONDOS ESPECIALES6,795,916,000 6,795,916,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,099,655,950 2099,655,950
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES2,099,655,950 2099,655,950
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,234,959,050 2,234,959,050
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES2,234,959,050 2,234,959,050
2 GASTOS GENERALES3,075,801,0003,075,801,000
201 ADQUISICION DE BIENES723,405,000 723,405,000
16FONDOS ESPECIALES723,405,000 723,405,000
20 2 ADQUISICION DE SERVICIOS2,291,008,000 2,291,008,000
16FONDOS ESPECIALES2,291,008,000 2,291,008,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS61,388,000 61,388,000
16FONDOS ESPECIALES61,388,000 61,388,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,289,781,000 2,289,781,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO1,301,373,000 1,301,373,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL1,301,373,000 1,301,373,000< /p>
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL31,021,000 31,021,000
16FONDOS ESPECIALES31,021,000 31,021,000
32115 PROVISION PARA AJUSTES POR INCREMENTO1,270,352,000 1,270,352,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN
16FONDOS ESPECIALES1,270,352,000 1,270,352,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y186,408,000 186,408,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES186,408,000 186,408,000
3511 MESADAS PENSIONALES186,408,000 186,408,000
16FONDOS ESPECIALES186,408,000 186,408,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS802,000,000 802,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES802,000,000 802,000,000
3611 SENTENCIAS 802,000,000 802,000,000
16FONDOS ESPECIALES802,000,000 802,000,000
UNIDAD: 200107
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.2,287,396,186 2,287,396,186
1 GASTOS DE PERSONAL2,072,396,186 2072,396,186
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,686,754,937 1,686,754,937
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,056,889,050 1,056,889,050
10RECURSOS CORRIENTES1,056,889,050 1,056,889,050
1014 PRIMA TECNICA112,703,074 112,703,074
10RECURSOS CORRIENTES112,703,074 112,703,074
1015 OTROS 517,162,813 517,162,813
10RECURSOS CORRIENTES517,162,813 517,162,813
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA150,691,612 150,691,612
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES150,691,612 150,691,612
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA234,949,637 234,949,637
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES234,949,637 234,949,637
2 GASTOS GENERALES200,000,000 200,000,000
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 20,000,000 20,000,000
10RECURSOS CORRIENTES20,000,000 20,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS180,000,000 180,000,000
10RECURSOS CORRIENTES180,000,000 180,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES15,000,000 15,000,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO15,000,000 15,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL15,000,000 15,000,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL15,000,000 15,000,000
10RECURSOS CORRIENTES15,000,000 15,000,000
UNIDAD: 200108
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL2,487,648,000 2,487,648,000
COMISION DE REGULACION DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
1 GASTOS DE PERSONAL1,473,634,0001,473,634,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A971,084,000 971,084,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA475,323,000 475,323,000
16FONDOS ESPECIALES475,323,000 475,323,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS14,000,000 14,000,000
16FONDOS ESPECIALES14,000,000 14,000,000
1 0 1 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 15,769,000 15,769,000
16FONDOS ESPECIALES15,769,000 15,769,000
1014 PRIMA TECNICA92,761,000 92,761,000
16FONDOS ESPECIALES92,761,000 92,761,000
1015 OTROS 373,231,000 373,231,000
16FONDOS ESPECIALES373,231,000 373,231,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS234,000,000 234,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS234,000,000 234,000,000
16FONDOS ESPECIALES234,000,000 234,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA120,550,000 120,550,000
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES120,550,000 120,550,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA148,000,000 148,000,000
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES148,000,000 148,000,000
2 GASTOS GENERALES786,400,000 786,400,000
201 ADQUISICION DE BIENES122,570,000 122,570,000
16FONDOS ESPECIALES122,570,000 122,570,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS662,210,000 662,210,000
16FONDOS ESPECIALES662,210,000 662,210,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,620,000 1,620,000
16FONDOS ESPECIALES1,620,000 1,620,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES227,614,000 227,614,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO106,554,000 106,554,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL106,554,000 106,554,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL8,983, 000 8,983,000
16FONDOS ESPECIALES8,983,000 8,983,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 97,571,000 97,571,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN
16FONDOS ESPECIALES97,571,000 97,571,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS121,060,000 121,060,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES1,060,0001,060,000
16FONDOS ESPECIALES1,060,000 1,060,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS120,000,000 120,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION120,000,000 120,000,000
PREVIO CONCEPTO DGPN
16FONDOS ESPECIALES120,000,000 120,000,000
C. INVERSION127,559,400,000 127,559,400,000
UNIDAD: 200101
GESTION GENERAL122,119,400,000 122,119,400,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA69,008,000,000 69,008,000,000
PROPIA DEL SECTOR
1111200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO56,540,500,000 56,540,500,000
11112002 CONSTRUCCION PLAN MAESTRO DE2,000,000,000 2000,000,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,000,000,000 2000,000,000
11112003 CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE2,000,000,000 2000,000,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE
BARRANQUILLA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,000,000,000 2000,000,000
11112009 AMPLIACION REHABILITACION Y38,598,000,000 38,598,000,000
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA
APOYAR EL AJUSTE Y MODERNIZACION DE
LAS ENTIDADES PRESTADORAS DE ESTOS
SERVICIOS.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO20,644,800,000 20,644,800,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA17,953,200,000 17,953,200,000
AUTORIZADOS
111120010 CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE13,942,500,000 13,942,500,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN
CARTAGENA – BOLIVAR.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO13,942,500,000 13,942,500,000
1111201 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO12,467,500,000 12,467,500,000
11112011 AMPLIACION REHABILITACION Y9,974,000,000 9,974,000,000
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA
MODERNIZACION DE LAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE ESTOS SERVICIOS. PLAN
CARIBE.
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA9,974,000,000 9,974,000,000
11112014 AMPLIACION REHABILITACION Y2,493,500,000 2,493,500,000
CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA LA
MODERNIZACION DE LAS EMPRESAS
PRESTADORAS DE ESTOS SERVICIOS. PLAN
CARIBE.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,493,500,000 2,493,500,000
AUTORIZACION
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE7,879,460,000 7,879,460,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
1131200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO7,879,460,000 7,879,460,000
11312004 CONSTRUCCION DEL PLAN MAESTRO DE7,879,460,000 7,879,460,000
ALCANTARILLADO DE BUENAVENTURA – PLAN
PACIFICO. FONDO NORDICO.
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA7,879,460,000 7,879,460,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 400,000,000 400,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO400,000,000 400,000,000
2112003 EDICION, ELABORACION Y DIVULGACION DE400,000,000 400,000,000
NORMAS TECNICAS
11OTROS RECURSOS DEL TESORO400,000,000 400,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 820,000,000 820,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221206 TURISMO820,000,000 820,000,000
2212067< span style=’mso-tab-count:1′> CAPACITACION POLICIA DE TURISMO250,000,000 250,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO250,000,000 250,000,000
2212068 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE UN SISTEMA570,000,000 570,000,000
DE INFORMACION TURISTICO.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO570,000,000 570,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y5,964,320,000 5,964,320,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 1,214,320,000 1,214,320,000
3102002 DIFUSION PREMIO COLOMBIANO A LA 200,000,000 200,000,000
CALIDAD.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO200,000,000 200,000,000
310200105 IMPLANTACION CENTROS REGIONALES DE1,014,320,000 1,014,320,000
INVERSION, INFORMACION Y TECNOLOGIA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,014,320,000 1,014,320,000
310202 PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRI A 450,000,000 450,000,000
310202107 IMPLEMENTACION PREMIO NACIONAL DE LA400,000,000 400,000,000
INNOVACION EMPRESARIAL
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO400,000,000 400,000,000
310202108 APOYO A LA CREACION Y FORTALECIMIENTO50,000,000 50,000,000
DE PARQUES TECNOLOGICOS PREVIO
CONCEPTO DNP
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
310204 COMERCIO INTERNO 500,000,000 500,000,000
3102041 IMPLEMENTACION CONSOLIDACION Y 500,000,000 500,000,000
DESARROLLO D ELAS UNIDADES
EMPRESARIALES PERTENECIENTES AL
SECTOR COMERCIO
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
310206 TURISMO2,200,000,000 2,200,000,000
310 206 5 ASISTENCIA A LA PROMOCION TURISTICA 2000,000,000 2000,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,000,000,000 2000,000,000
3102069 APROVECHAMIENTO Y PARTICIPACION EN170,000,000 170,000,000
ORGANISMOS INTERNACIONALES.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO170,000,000 170,000,000
31020611 IMPLANTACION DE LOS CONVENIOS30,000,000 30,000,000
REGIONALES DE COMPETITIVIDAD TURISTICA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO30,000,000 30,000,000
3101200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO1,600,000,000 1,600,000,000
31012003 APOYO AL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA1,600,000,000 1,600,000,000
DE ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION
PARA LOS ENTES TERRITORIALES Y
ENTIDADES PRESTADORAS
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,600,000,000 1,600,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 650,000,000 650,000,000
ESTUDIOS
410202 PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA 100,000,000 100,000,000
4102021 IMPLANTACION RED COLOMBIANA DE 100,000,000 100,000,000
CENTROS DE SUBCONTRATACION
11OTROS RECURSOS DEL TESORO100,000,000 100,000,000
410204 COMERCIO INTERNO 150,000,000 150,000,000
410 204 9 IMPLANTACION, CREACION, 100,000,000 100,000,000
FORTALECIMIENTO Y/O MODERNIZACION DE
MINICADENAS PRODUCTIVA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO100,000,000 100,000,000
41020410 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE50,000,000 50,000,000
DISENO INDUSTRIAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
4101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO400,000,000 400,000,000
41010001 IMPLANTACION DE LA UNIDAD DE ANALISIS100,000,000 100,000,000
MICROECONOMICO DEL MINISTERIO DE
DESARROLLO ECONOMICO
11OTROS RECURSOS DEL TESORO100,000,000 100,000,000
41010005 NORMALIZACION DE LA PROPIEDAD Y300,000,000 300,000,000
MODERNIZACION DE LA TITULACION
PREDIAL.CONVENIO CON EL PNUD.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO300,000,000 300,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA300,000,000 300,000,000
PROCESAMIENTO
4401400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 300,000,000 300,000,000
44014002 DISENO Y ESTRATEGIA DE CONFORMACION,300,000,000 300,000,000
DIFUSION, ADMINISTRACION Y
SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA DE
INFORMACION TERRITORIAL Y DE VIVIENDA –
SIU
11OTROS RECURSOS DEL TESORO300,000,000 300,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y2,790,000,000 2,790,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510206 TURISMO250,000,000 250,000,000
510206 2 ASISTENCIA Y APOYO ADMINISTRATIVO A LA250,000,000 250,000,000
POLICIA DE TURISMO
11OTROS RECURSOS DEL TESORO250,000,000 250,000,000
5101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO540,000,000 540,000,000
51010009 ASISTENCIA TECNICA: INSTRUMENTACION E540,000,000 540,000,000
IMPLEMENTACION DEL MARCO DE
PLANIFICACION Y GESTION TERRITORIAL Y
URBANA DE LA POLITICA URBANA NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO540,000,000 540,000,000
5101200 INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO2,000,000,000 2000,000,000
51012003 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE2,000,000,000 2000,000,000
MODERNIZACION EMPRESARIAL DEL SECTOR
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA2,000,000,000 2000,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 34,307,620,000 34,307,620,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL20,000,000,000 20,000,000,000
5202014 IMPLANTACION FONDO COLOMBIANO DE20,000,000,000 20,000,000,000
MODERNIZACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO DE LAS MICRO, PEQUENAS Y
MEDIANAS EMPRESAS -FOMIPYME
11OTROS RECURSOS DEL TESORO20,000,000,000 20,000,000, 000
5201400 INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA 3,540,000,000 3,540,000,000
52014001 ASISTENCIA TECNICA A LA POLITICA DE3,540,000,000 3,540,000,000
VIVIENDA Y GESTION URBANA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO600,000,000 600,000,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA2,940,000,000 2,940,000,000
AUTORIZADOS
5201501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD10,767,620,000 10,767,620,000
52015011 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A9,357,112,000 9,357,112,000
ORGANIZACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS DE
LA REGION DEL PLAN PACIFICO.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,339,278,000 2,339,278,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA7,017,834,000 7,017,834,000
52015013 ADMINISTRACION Y PUESTA EN MARCHA DE LA1,410,508,000 1,410,508,000
ESTRUCTURA DE APOYO, ESTUDIOS DE
PREINVERSION E INVERSION DEL PLAN
PACIFICO
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,410,508,000 1,410,508,000
UNIDAD: 200102
INDUSTRIA Y COMERCIO2,000,000,000 2000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,600,000,000 1,600,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO1,600,000,000 1,600,000,000
2112001 ADQUISICION DOTACION Y MANTENIMIENTO1,000,000,000 1,000,000,000
DE EQUIPOS PARA LOS LABORATORIOS DE
CONTROL DE CALIDAD Y METROLOGIA.
16FONDOS ESPECIALES1,000,000,000 1,000,000,000
2112002 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PROPIEDAD300,000,000 300,000,000
INDUSTRIAL COLOMBIANO.
16FONDOS ESPECIALES300,000,000 300,000,000
2112004 IMPLANTACION SISTEMA DE DEFENSA DEL300,000,000 300,000,000
CONSUMIDOR
16FONDOS ESPECIALES300,000,000 300,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 400,000,000 400,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO400,000,000 400,000,000
5202003 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA400,000,000 400,000,000
COMPUTACIONAL Y DE INFORMACION PARA
FORTALECER NIVELES DE COMPETITIVIDAD
NACIONAL
16FONDOS ESPECIALES400,000,000 400,000,000
UNIDAD: 200107
ARTESANIAS DE COLOMBIA S.A.2,000,000,000 2000,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA1,400,000,000 1,400,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL1,400,000,000 1,400,000,000
1112011 CONSTRUCCION Y OPERACION PLAZA DE LOS1,400,000,000 1,400,000,000
ARTESANOS PARQUE SIMON BOLIVAR SANTAFE
DE BOGOTA. D.C.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,400,000,000 1,400,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL600,000,000 600,000,000
RECURSO HUMANO
320201 MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL600,000,000 600,000,000
3202019 EXPLOTACION Y FORTALECIMIENTO DE LOS250,000,000 250,000,000
LABORATORIOS DE DISENO PARA EL
DESARROLLO DE LA ARTESANIA Y LA PEQUENA
EMPRESA EN EL PAIS
11OTROS RECURSOS DEL TESORO250,000,000 250,000,000
32020113 ADECUACION DE LA PRODUCCION ARTESANAL50,000,000 50,000,000
ELABORADA POR LAS MUJERES TEJEDORAS Y
CESTERAS DE LAS AREAS RURALES,
CAMPESINAS E INDIGENAS DEL PAIS A LAS
CONDICIONES DEL MERCADO NACIONAL E
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
32020114 APLICACION DE PLANES DE INNOVACION Y50,000,000 50,000,000
DESARROLLO TECNOLOGICO EN LAS UNIDADES
PRODUCTIVAS INDIGENAS, RURALES Y
URBANAS DEL PAIS QUE DESEMPENAN LOS
OFICIOS DE LA CERAMICA, ALFARERIA,
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
32020117 ASISTENCIA TECNICA Y COOPERACION50,000,000 50,000,000
INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO DEL
SECTOR ARTESANAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
32020118 IMPLANTACION DEL CENTRO DE GESTION DE50,000,000 50,000,000
MERCADOS, TECNOLOGIA, INFORMACION Y
DOCUMENTACION PARA LA ARTESANIA EN
COLOMBIA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
32020119 AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DEL50,000,000 50,000,000
COMERCIO INTERNO Y DE EXPORTACION DE
PRODUCTOS ARTESANALES
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
32020132 MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO20,000,000 20,000,000
INSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DEL
SECTOR
11OTROS RECURSOS DEL TESORO20,000,000 20,000,000
32020133CAPACITACION PARA EL MEJORAMIENTO DE30,000,00030,000,000
LOS OFICIOS Y DE LA PRODUCCION EN EL
SECTOR ARTESANAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO30,000,000 30,000,000
32020134 AMPLIACION DEL POSICIONAMIENTO DEL50,000,000 50,000,000
PRODUCTO ARTESANAL A NIVEL NACIONAL E
INTERNACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
< span style=’mso-tab-count:5′> UNIDAD: 200108
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL1,440,000,000 1,440,000,000
COMISION DE REGULACION DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 1,440,000,000 1,440,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201201 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 1,440,000,000 1,440,000,000
520120110 ANALISIS , DISENO , DESARROLLO Y360,000,000 360,000,000
COMPLEMENTACION DEL REGIMEN TARIFARIO
PARA LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE
AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y ASEO EN
COLOMBIA.
16FONDOS ESPECIALES360,000,000 360,000,000
520120111 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES PARA57,600,000 57,600,000
VERIFICAR Y REVISAR SOLICITUDES DE
MODIFICACION DE FORMULAS TARIFARIAS
PRESENTADAS POR LOS PRESTADORES DE
SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO,
ALCANTARI
16FONDOS ESPECIALES57,600,000 57,600,000
520120112 ANALISIS , DISENO Y DESARROLLO DEL748,800,000 748,800,000
MARCO REGULATORIO DEL SECTOR DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
16FONDOS ESPECIALES748,800,000 748,800,000
520120114 ANALISIS , DISENO, DESARROLLO E273,600,000 273,600,000
IMPLANTACION DEL SISTEMA DE
INFORMACION SOPORTE A LA FUNCION
REGULADORA DE LOS SERVICIOS PUBLICOS
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO
16FONDOS ESPECIALES273,600,000 273,600,000
SECCION: 2003
INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES
SOCIAL Y REFORMA URBANA -INURBE-
TOTAL PRESUPUESTO:160,224,687,00013,286,700,000 173,511,387,000
A. FUNCIONAMIENTO13,224,687,0003,226,800,000 16,451,487,000
1 GASTOS DE PERSONAL9,102,550,000276,000,000 9,378,550,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A7,542,675,000 7,542,675,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA5,425,050,000 5,425,050,000
10RECURSOS CORRIENTES5,425,050,000 5,425,050,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS9,525,000 9,525,000
10RECURSOS CORRIENTES9,525,0009,525,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES27,750,000 27,750,000
10RECURSOS CORRIENTES27,750,000 27,750,000
1014 PRIMA TECNICA111,825,000 111,825,000
10RECURSOS CORRIENTES111,825,000 111,825,000
1015 OTROS 1968,525,000 1968,525,000
10RECURSOS CORRIENTES1,968,525,000 1968,525,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 276,000,000 276,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 276,000,000 276,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 276,000,000 276,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 507,975,000 507,975,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES507,975,000 507,975,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,051,900,000 1,051,900,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,051,900,000 1,051,900,000
2 GASTOS GENERALES794,325,0002,950,800,000 3,745,125,000
201 ADQUISICION DE BIENES330,825,000107,800,000 438,625,000
10RECURSOS CORRIENTES330,825,000 330,825,000
20INGRESOS CORRIENTES 107,800,000107,800,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS276,000,0002,843,000,000 3,119,000,000
10RECURSOS CORRIENTES276,000,000 276,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,843,000,000 2,843,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS187,500,000187,500,000
10RECURSOS CORRIENTES187,500,000 187,500,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,327,812,000 3,327,812,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO441,800,000 441,800,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL441,800,000 441,800,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL441,800,000 441,800,000
10RECURSOS CORRIENTES441,800,000 441,800,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y</span>1,467,930,0001,467,930,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES235,100,000 235,100,000
3511 MESADAS PENSIONALES235,100,000 235,100,000
10RECURSOS CORRIENTES235,100,000 235,100,000
352 CESANTIAS 383,200,000 383,200,000
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS196,100,000 196,100,000
10RECURSOS CORRIENTES196,100,000 196,100,000
3522 CESANTIAS PARCIALES187,100,000 187,100,000
10RECURSOS CORRIENTES187,100,000 187,100,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y849,630,000 849,630,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531 SERVICIO MEDICO (DECRETO 294/81)206,700,000 206,700,000
10RECURSOS CORRI ENTES206,700,000 206,700,000
3532 INDEMNIZACION POR MUERTE (DECRETO100,425,000 100,425,000
294/81)
10RECURSOS CORRIENTES100,425,000 100,425,000
3533 APORTE PATRONAL FAVI (DECRETO 294/81) 542,505,000 542,505,000
10RECURSOS CORRIENTES542,505,000 542,505,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,418,082,000 1,418,082,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES918,082,000 918,082,000
3611 SENTENCIAS 918,082,000 918,082,000
10RECURSOS CORRIENTES918,082,000 918,082,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS500,000,000 500,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS. PREVIO CONCEPTO500,000,000 500,000,000
DGPN.
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 59,900,000 59,900,000
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 59,900,00059,900,000
71 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 51,000,000 51,000,000
715 ENTIDADES FINANCIERAS51,000,00051,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 51,000,00051,000,000
7 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA 8,900,000 8,900,000
PUBLICA INTERNA
725 ENTIDADES FINANCIERAS8,900,0008,900,000
20INGRESOS CORRIENTES 8,900,0008,900,000
C. INVERSION147,000,000,00010,000,000,000 157,000,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS147,000,000,00010,000,000,000 157,000,000,000
6201402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA147,000,000,000 10,000,000,000157,000,000,000< /span>
62014021 SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA – LEY 546 DE120,000,000,000 120,000,000,000
1999
11OTROS RECURSOS DEL TESORO100,000,000,000 100,000,000,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA20,000,000,000 20,000,000,000
AUTORIZACION
62014022 SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA A NIVEL27,000,000,000 27,000,000,000
NACIONAL
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA27,000,000,000 27,000,000,000
AUTORIZACION
62014021011 SUBSIDIO FAMILIAR DE VIVIENDA 10,000,000,000 10,000,000,000
COMPLEMENTARIO
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 10,000,000,000 10,000,000,000
SECCION: 2020
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
TOTAL PRESUPUESTO: 47,715,169,00047,715,169,000
A. FUNCIONAMIENTO 41,889,000,00041,889,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 26,258,100,00026,258,100,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 19,106,900,000 19,106,900,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 7,838,700,000 7,838,700,000
20INGRESOS CORRIENTES 7,838,700,0007,838,700,000
10 12 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 28,900,00028,900,000
20INGRESOS CORRIENTES 28,900,00028,900,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 45,600,000 45,600,000
20INGRESOS CORRIENTES 45,600,00045,600,000
1014 PRIMA TECNICA 90,700,00090,700,000
20INGRESOS CORRIENTES 90,700,00090,700,000
1015 OTROS 11,103,000,00011,103,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 11,103,000,00011,103,000,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 80,000,000 80,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 80,000,000 80,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 80,000,00080,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 3,601,300,000 3,601,300,000
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES3,601,300,0003,601,300,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 3,469,900,000 3,469,900,000
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 3,469,900,0003,469,900,000
2 GASTOS GENERALES 3,141,100,0003,141,100,000
201 ADQUISICION DE BIENES558,800,000558,800,000
20INGRESOS CORRIENTES 558,800,000558,800,000
202ADQUISICION DE SERVICIOS2,487,500,0002,487,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,487,500,0002,487,500,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 94,800,00094,800,000
20INGRESOS CORRIENTES 94,800,00094,800,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 12,489,800,000 12,489,800,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 2,173,000,000 2,173,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 2,173,000,000 2,173,000,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 78,800,00078,800,000
20INGRESOS CORRIENTES 78,800,00078,800,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 2094,200,000 2094,200,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN
20INGRESOS CORRIENTES 2094,200,0002,094,200,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 6,050,500,000 6,050,500,000< /span>
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES 6,050,500,000 6,050,500,000
3511 PAGO OBLIGACIONES PENSIONALES DE LA 6,050,500,000 6,050,500,000
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES A
TRAVES DEL FOPEP
20INGRESOS CORRIENTES 6,050,500,0006,050,500,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 4,266,300,0004,266,300,000
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,060,000,000 1,060,000,000
3611 SENTENCIAS 1,060,000,0001,060,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,060,000,0001,060,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 3,206,300,000 3,206,300,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO 2,206,300,000 2,206,300,000
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 2,206,300,0002,206,300,000
3632 PROGRAMA DE CREDITO DE VIVIENDA PARA 1,000,000,000 1,000,000,000
LOS EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES (DECRETO 1695 DE 1997)
20INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,0001,000,000,000
C. INVERSION 5,826,169,0005,826,169,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA 5,212,426,000 5,212,426,000
DEL SECTOR
1121000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO5,212,426,000 5,212,426,000
11210004 ADQUISICION SISTEMA DE SEGURIDAD Y 700,402,000 700,402,000
CONTROL DE ACCESO PARA LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES,SEDE
BOGOTA
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 700,402,000 700,402,000
11210005 ADQUISICION SISTEMA DE GESTION PARA LA 2,760,025,000 2,760,025,000
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES, SEDE
BOGOTA E INTENDENCIAS REGIONALES
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,760,025,000 2,760,025,000
11210006 MEJORAMIENTO , CREACION DE UNA BODEGA 1,751,999,000 1,751,999,000
DE DATOS EMPRESARIAL DE LA
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,751,999,000 1,751,999,000
221 AD QUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 613,743,000613,743,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2211000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO613,743,000 613,743,000
22110001 ADQUISICION SISTEMA DE COMUNICACIONES 613,743,000 613,743,000
PARA LA SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES, SEDE BOGOTA
20INGRESOS CORRIENTES 539,700,000539,700,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 74,043,00074,043,000
SECCION: 2021
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA
DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE
CREDITO TERRITORIAL ICT
TOTAL PRESUPUESTO: 10,368,384,00010,368,384,000
A. FUNCIONAMIENTO 8,264,384,0008,264,384,000
1 GASTOS DE PERSONAL 825,384,000825,384,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 398,050,000 398,050,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 283,300,000 283,300,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 283,300,000 283,300,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 14,000,000 14,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 14,000,00014,000,000
1014 PRIMA TECNICA 39,750,00039,750,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 39,750,00039,750,000
1015 OTROS 61,000,00061,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 61,000,00061,000,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 310,917,000 310,917,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 310,917,000 310,917,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 310,917,000 310,917,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 55,500,000 55,500,000
SECT OR PRIVADO
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 55,500,00055,500,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 60,917,000 60,917,000
SECTOR PUBLICO
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 60,917,00060,917,000
2 GASTOS GENERALES 3,032,700,0003,032,700,000
201 ADQUISICION DE BIENES138,600,000138,600,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 138,600,000 138,600,000< /b>
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 1,578,100,000 1,578,100,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,578,100,000 1,578,100,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 1,316,000,0001,316,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,316,000,000 1,316,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,406,300,000 4,406,300,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1,406,300,000 1,406,300,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 1,406,300,000 1,406,300,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 151,600,000 151,600,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 151,600,000 151,600,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 1,254,700,000 1,254,700,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,254,700,000 1,254,700,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,000,000,0003,000,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,000,000,000 3,000,000,000
3611 SENTENCIAS 3,000,000,0003,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,0003,000,000,000
C. INVERSION 2,104,000,0002,104,000,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 2,104,000,000 2,104,000,000
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
1231402 SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 2,104,000,000 2,104,000,000
12314021 SANEAMIENTO Y CULMINACION DE OBRAS Y 2,104,000,000 2,104,000,000
COMPROMISOS PARA LA LIQUIDACION DE LOS
ACTIVOS ICT.
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,104,000,000 2,104,000,000
SECCION: 2101
MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA
TOTAL PRESUPUESTO:209,725,693,637 209,725,693,637
A. FUNCIONAMIENTO39,156,318,637 39,156,318,637
UNIDAD: 210101
GESTION GENERAL18,680,289,58718,680,289,587
1 GASTOS DE PERSONAL7,555,100,000 7,555,100,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A5,711,245,030 5,711,245,030
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA4,242,615,192 4,242,615,192
10RECURSOS CORRIENTES4,242,615,192 4,242,615,192
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS52,900,000 52,900,000
10RECURSOS CORRIENTES52,900,000 52,900,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES34,000,000 34,000,000
10RECURSOS CORRIENTES34,000,000 34,000,000
1014 PRIMA TECNICA224,901,153 224,901,153
10RECURSOS CORRIENTES224,901,153 224,901,153
1015 OTROS 1,121,986,489 1,121,986,489
10RECURSOS CORRIENTES1,121,986,489 1,121,986,489
1018 OTROS GASTOS PERSONALES – (DISTRIBUCION 34,842,196 34,842,196
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
10RECURSOS CORRIENTES34,842,196 34,842,196
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA902,438,209 902,438,209
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES902,438,209 902,438,209
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA941,416,761 941,416,761
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES941,416,761 941,416,761
2 GASTOS GENERALES1,867,156,5871,867,156,587
201 ADQUISICION DE BIENES316,156,587316,156,587
10RECURSOS CORRIENTES316,156,587 316,156,587
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,345,000,000 1,345,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,345,000,000 1,345,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS206,000,000206,000,000
10RECURSOS CORRIENTES206,000,000 206,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,258,033,000 9,258,033,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO4,577,800,000 4,577,800,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL525,800,000 525,800,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL525,800,000 525,800,000
10RECURSOS CORRIENTES525,800,000 525,800,000
327 MUNICIPIOS4,052,000,000 4,052,000,000
3271 TRANSFERIR A LOS MUNICIPIOS PRODUCTORES 4,052,000,000 4,052,000,000
DE ORO Y PLATINO -DECRETO 2173/92
10RECURSOS CORRIENTES4,052,000,000 4,052,000,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR226,750,000 226,750,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES226,750,000 226,750,000
3411 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE ENERGIA226,750,000 226,750,000
ATOMICA-OIEA-LEY 16 DE 1960
10RECURSOS CORRIENTES226,750,000 226,750,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y491,000,000 491,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES491,000,000 491,000,000
3511 MESADAS PENSIONALES -INEA-491,000,000 491,000,000
10RECURSOS CORRIENTES491,000,000 491,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS3,962,483,000 3,962,483,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1,797,483,000 1,797,483,000
3611 SENTENCIAS1,797,483,000 1,797,483,000
10RECURSOS CORRIENTES1,797,483,000 1,797,483,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS2,165,000,000 2,165,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3633 OTRAS TRANSFERENCIAS. PREVIO CONCEPTO2,165,000,000 2,165,000,000
DGPN.
10RECURSOS CORRIENTES2,085,000,000 2085,000,000
16FONDOS ESPECIALES80,000,000 80,000,000
UNIDAD: 210106
COMISION DE REGULACION DE ENERGIA Y GAS 8,098,477,050 8,098,477,050
– CREG –
1 GASTOS DE PERSONAL4,977,507,050 4,977,507,050
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,788,962,309 1,788,962,309
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,071,756,488 1,071,756,488
16FONDOS ESPECIALES1,071,756,488 1,071,756,488
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS5,473,530 5,473,530
16FONDOS ESPECIALES5,473,530 5,473,530
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES5,586,000 5,586,000
16FONDOS ESPECIALES5,586,000 5,586,000
1014PRIMA TECNICA106,622,400106,622,400
16FONDOS ESPECIALES106,622,400 106,622,400
1015 OTROS 519,067,400 519,067,400
16FONDOS ESPECIALES519,067,400 519,067,400
1018 OTROS GASTOS PERSONALES – (DISTRIBUCION 80,456,491 80,456,491
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
16FONDOS ESPECIALES80,456,491 80,456,491
1 0 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2,701,300,000 2,701,300,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS2,701,300,000 2,701,300,000
16FONDOS ESPECIALES2,701,300,000 2,701,300,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA296,963,166 296,963,166
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES296,963,166 296,963,166
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA190,28 1,575 190,281,575
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES190,281,575 190,281,575
2 GASTOS GENERALES1,544,700,0001,544,700,000
201 ADQUISICION DE BIENES217,600,000 217,600,000
16FONDOS ESPECIALES217,600,000 217,600,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,298,400,000 1,298,400,000
16FONDOS ESPECIALES1,298,400,000 1,298,400,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS28,700,000 28,700,000
16FONDOS ESPECIALES28,700,000 28,700,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,576,270,000 1,576,270,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO191,570,000 191,570,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL191,570,000 191,570,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL11,100,000 11,100,000
16FONDOS ESPECIALES11,100,000 11,100,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 180,470,000 180,470,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN
16FONDOS ESPECIALES180,470,000 180,470,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,384,700,000 1,384,700,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS1,384,700,000 1,384,700,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3633 OTRAS TRANSFERENCIA PREVIO CONCEPTO 1,384,700,000 1,384,700,000
DGPPN
16FONDOS ESPECIALES1,384,700,000 1,384,700,000
UNIDAD: 210112
EMPRESA NACIONAL MINERA – MINERCOL12,377,552,000 12,377,552,000
1 GASTOS DE PERSONAL6,579,200,000 6,579,200,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A5,629,170,000 5,629,170,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA3,701,820,000 3,701,820,000
10RECURSOS CORRIENTES3,701,820,000 3,701,820,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES8,280,000 8,280,000
10RECURSOS CORRIENTES8,280,0008,280,000
1014 PRIMA TECNICA25,110,000 25,110,000
10RECURSOS CORRIENTES25,110,000 25,110,000
1015 OTROS 1893,960,000 1893,960,000
10RECURSOS CORRIENTES1,893,960,000 1893,960,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA396,690,000 396,690,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES396,690,000 396,690,000
1 0 4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 553,340,000 553,340,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES553,340,000 553,340,000
2 GASTOS GENERALES1,091,200,0001,091,200,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS596,400,000 596,400,000
10RECURSOS CORRIENTES596,400,000 596,400,000
203 IMPUESTOS Y M ULTAS494,800,000 494,800,000
10RECURSOS CORRIENTES494,800,000 494,800,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,707,152,000 4,707,152,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO12,300,000 12,300,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL12,300,000 12,300,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL12,300,000 12,300,000
10RECURSOS CORRIENTES12,300,000 12,300,000
< p class=MsoNormal style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:5.9pt;tab-stops:right 8.2pt 20.7pt 32.05pt 43.1pt 54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt 338.75pt’> 3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 1,058,900,000 1,058,900,000
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS1,058,900,000 1,058,900,000
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS1,058,900,000 1,058,900,000
10RECURSOS CORRIENTES1,058,900,000 1,058,900,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS3,635,952,000 3,635,952,000
3 61 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES156,452,000 156,452,000
3611 SENTENCIAS 156,452,000 156,452,000
10RECURSOS CORRIENTES156,452,000 156,452,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS3,479,500,000 3,479,500,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS – PREVIO CONCEPTO 697,462,000 697,462,000
DGPN
10RECURSOS CORRIENTES697,462,000 697,462,000
3635 TRANSFERIR A LA UPME LEY 143 DE 19942,782,038,000 2,782,038,000
10RECURSOS CORRIENTES2,782,038,000 2,782,038,000
C. INVERSION170,569,375,000 170,569,375,000
UNIDAD: 210101
GESTION GENERAL170,569,375,000 170,569,375,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE751,153,000 751,153,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113406 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN751,153,000 751,153,000
COMUNICACIONES
1134061 AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA 751,153,000 751,153,000
COMPUTACIONAL PARA EL MINISTERIO DE
MINAS Y ENERGIA E IMPLEMENTACION DE UN
SISTEMA DE INFORMACION GERENCIAL
10RECURSOS CORRIENTES751,153,000 751,153,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 500,000,000 500,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310207 MINERIA500,000,000 500,000,000
31020713 ASISTENCIA A LA INDUSTRIALIZACION DE500,000,000 500,000,000
METALES PRECIOSOS. PARA TRANSFERIR AL
FONDO DE FOMENTO DE METALES PRECIOSOS.
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y2,551,442,000 2,551,442,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510207 MINERIA551,442,000 551,442,000
5102071 ASISTENCIA AL SECTOR MINERO Y DE 551,442,000 551,442,000
HIDROCARBUROS, CONTRAPARTIDA
CONVENIO CON CANADA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO551,442,000 551,442,000
510500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 2000,000,000 2000,000,000
5105005 ASISTENCIA TECNICA PARA REALIZAR LAS2,000,000,000 2000,000,000
INTERVENTORIAS A LOS CONTRATOS DE
CONCESION DE LAS AREAS DE SERVICIO
EXCLUSIVO DE GAS
10RECURSOS CORRIENTES2,000,000,000 2000,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS129,600,000,000 129,600,000,000
620500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 129,600,000,000 129,600,000,000
6205001 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA PAGOS POR129,600,000,000 129,600,000,000
MENORES TARIFAS SECTOR ELECTRICO.
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP .
10RECURSOS CORRIENTES129,600,000,000 129,600,000,000
630 TRANSFERENCIAS37,166,780,000 37,166,780,000
630500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA37,166,780,000 37,166,780,000
6305005 DISTRIBUCION RECURSOS DE LOS EXC. DE LA30,000,000,000 30,000,000,000
CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD GENERADOS
POR EMPRESAS DEL SECTOR ELECTRICO A
TRAVES DEL F. DE SOLIDARIDAD PARA
SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS
16FONDOS ESPECIALES30,000,000,000 30,000,000,000
6305006 DISTRIBUCION DE RECURSOS DE LOS EXC. DE7,166,780,000 7,166,780,000
LA CONTRIBUCION DE SOLIDARIDAD
GENERADOS POR EMPRESAS DEL SECTOR DE
GAS A TRAVES DEL F. DE SOLIDARIDAD PARA
SUBSIDIOS Y REDISTRIBUCION DE INGRESOS
16FONDOS ESPECIALES7,166,780,000 7,166,780,000
SECCION: 2103
INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION
GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL
Y NUCLEAR – INGEOMINAS
TOTAL PRESUPUESTO:17,379,260,0008,525,538,000 25,904,798,000
A. FUNCIONAMIENTO14,629,260,000525,800,000 15,155,060,000
1 GASTOS DE PERSONAL12,788,900,000 12,788,900,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A9,978,765,792 9,978,765,792
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA6,902,864,094 6,902,864,094
10RECURSOS CORRIENTES6,902,864,094 6,902,864,094
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS29,387,716 29,387,716
10RECURSOS CORRIENTES29,387,716 29,387,716
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES35,107,147 35,107,147
10RECURSOS CORRIENTES35,107,147 35,107,147
1014 PRIMA TECNICA663,775,177 663,775,177
10RECURSOS CORRIENTES663,775,177 663,775,177
1015 OTROS 2,187,631,658 2,187,631,658
10RECURSOS CORRIENTES2,187,631,658 2,187,631,658
1018 OTROS GASTOS PERSONALES – (DISTRIBUCION 160,000,000 160,000,000
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
10RECURSOS CORRIENTES160,000,000 160,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,124,144,257 1,124,144,257
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,124,144,257 1,124,144,257
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,685,989,951 1,685,989,951
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,685,989,951 1,685,989,951
2 GASTOS GENERALES1,063,060,000508,800,000 1,571,860,000
201 ADQUISICION DE BIENES131,500,000 131,500,000
10RECURSOS CORRIENTES131,500,000 131,500,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS905,360,000508,800,000 1,414,160,000
10RECURSOS CORRIENTES905,360,000 905,360,000
20INGRESOS CORRIENTES 508,800,000508,800,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS26,200,000 26,200,000
10RECURSOS CORRIENTES26,200,000 26,200,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES777,300,000 17,000,000 794,300,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO32,400,000 32,400,000
321 ADMINISTRACION PUBLIC A CENTRAL32,400,000 32,400,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL32,400,000 32,400,000
10RECURSOS CORRIENTES32,400,000 32,400,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS744,900,00017,000,000 761,900,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 17,000,00017,000,000
3611 SENTENCIAS 17,000,00017,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 17,000,00017,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS744,900,000 744,900,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3633 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS744,900,000 744,900,000
TRASNFERENCIAS. PREVIO CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES744,900,000 744,900,000
C. INVERSION2,750,000,0007,999,738,00010,749,738,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y2,750,000,000 6,260,989,0009,010,989,000
ESTUDIOS
410207 MINERIA950,000,000 5,560,989,000 6,510,989,000
41020710 ASISTENCIA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EN 1,400,000,000 1,400,000,000
GEOCIENCIAS, RECURSOS DEL SUBSUELO Y
MEDIO AMBIENTE FISICO
20INGRESOS CORRIENTES 1,400,000,0001,400,000,000
41020716 INVENTARIO DE RECURSOS DEL SUBSUELO DE 1,587,345,000 1,587,345,000
LA NACION
20INGRESOS CORRIENTES 1,587,345,0001,587,345,000
41020717 MEJORAMIENTO Y DESARROLLO DE LA950,000,000 600,000,0001,550,000,000
GESTION Y DE LOS RECURSOS DE
INVESTIGACION
11OTROS RECURSOS DEL TESORO950,000,000 950,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 600,000,000600,000,000
41020718 LEVANTAMIENTO GEOCIENTIFICO DEL 1973,644,000 1973,644,000
TERRITORIO NACIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 1973,644,0001,973,644,000
410903 MITIGACION1,800,000,000 700,000,0002,500,000,000
4109031 INVENTARIO Y MONITOREO DE GEOAMENAZAS1,800,000,000 700,000,0002,500,000,000
Y PROCESOS EN LAS CAPAS SUPERFICIALES DE
LA TIERRA
10RECURSOS CORRIENTES1,800,000,000 1800,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 700,000,000700,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA 1,738,749,000 1,738,749,000
PROCESAMIENTO
430207 MINERIA 1,738,749,000 1,738,749,000
4302077 INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL 1,738,749,0001,738,749,000
SERVICIO DE INFORMACION GEOCIENTIFICA
NACIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 1,738,749,0001,738,749,000
SECCION: 2109
UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA
– UPME
TOTAL PRESUPUESTO: 11,128,151,90011,128,151,900
A. FUNCIONAMIENTO 3,048,158,9503,048,158,950
1 GASTOS DE PERSONAL 1943,816,1501,943,816,150
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 1,504,327,878 1,504,327,878
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,058,812,044 1,058,812,044
20INGRESOS CORRIENTES 1,058,812,0441,058,812,044
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 4,012,850 4,012,850
20INGRESOS CORRIENTES 4,012,8504,012,850
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 8,892,100 8,892,100
20INGRESOS CORRIENTES 8,892,1008,892,100
1014 PRIMA TECNICA 88,156,10688,156,106
20INGRESOS CORRIENTES 88,156,10688,156,106
1015 OTROS 252,635,968252,635,968
20INGRESOS CORRIENTES 252,635,968252,635,968
1018 OTROS GASTOS PERSONALES – (DISTRIBUCION 91,818,81091,818,810
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
20INGRESOS CORRIENTES 91,818,81091,818,810
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 203,156,855 203,156,855
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 203,156,855203,156,855
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 236,331,417 236,331,417
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES236,331,417236,331,417
2 GASTOS GENERALES 611,360,000611,360,000
201 ADQUISICION DE BIENES179,700,000179,700,000
20INGRESOS CORRIENTES 179,700,000179,700,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 419,300,000 419,300,000
20INGRESOS CORRIENTES 419,300,000419,300,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 12,360,00012,360,000
20 INGRESOS CORRIENTES 12,360,000 12,360,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 492,982,800 492,982,800
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 173,182,800 173,182,800
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 173,182,800 173,182,800
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 17,677,50017,677,500
20INGRESOS CORRIENTES 17,677,50017,677,500
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 155,505,300 155,505,300
SALARIAL-DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN.
20INGRESOS CORRIENTES 155,505,300155,505,300
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 319,800,000319,800,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 319,800,000 319,800,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3633 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO 319,800,000 319,800,000
< p class=MsoNormal style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt; margin-left:0cm;text-align:justify;tab-stops:right 8.2pt 20.7pt 32.05pt 43.1pt 54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt 338.75pt’> DGPN
20INGRESOS CORRIENTES 319,800,000319,800,000
C. INVERSION 8,079,992,9508,079,992,950
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 1,400,000,000 1,400,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,400,000,0001,400,000,000
3105001 ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE LA 700,000,000 700,000,000
ENERGIZACION RURAL
20INGRESOS CORRIENTES 700,000,000700,000,000
3105002 ASESORIA PARA LA ELABORACION DE 400,000,000 400,000,000
METODOLOGIAS DE PROYECCION INTEGRADA
DE DEMANDA DE ENERGIA EN COLOMBIA
20INGRESOS CORRIENTES 400,000,000400,000,000
3105003 CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO EN LAS 300,000,000 300,000,000
AREAS DE MINERIA Y ENERGIA
20INGRESOS CORRIENTES 300,000,000300,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 1,750,000,000 1,750,000,000
ESTUDIOS
410207 MINERIA 800,000,000 800,000,000
4102077 ASESORIA PARA LA IDENTIFICACION Y 800,000,000 800,000,000
EVALUACION DE PROSPECTOS RELACIONADOS
CON EL IMPULSO A LA INDUSTRIA MINERA
20INGRESOS CORRIENTES 800,000,000800,000,000
410500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 950,000,000950,000,000
4105002 ASESORIA PARA ESTUDIOS DE SUMINISTRO 250,000,000 250,000,000
DE ENERGIA
20INGRESOS CORRIENTES 250,000,000250,000,000
4105003 ASESORIA PARA LA INCORPORACION DE LA 300,000,000 300,000,000
DIMENSION AMBIENTAL EN LA
PLANIFICACION ENERGETICA
20INGRESOS CORRIENTES 300,000,000300,000,000
4105004 ASESORIA PARA LA EJECUCION DE 400,000,000400,000,000
PROYECTOS DE USO RACIONAL DE ENERGIA
20INGRESOS CORRIENTES 400,000,000400,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y 1,200,000,000 1,200,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510207 MINERIA 1,200,000,000 1,200,000,000
5102071 ASISTENCIA PARA LA CONSOLIDACION DEL 1,200,000,000 1,200,000,000
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO MINERO
20INGRESOS CORRIENTES 1,200,000,0001,200,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 3,729,992,9503,729,992,950
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRAC ION DEL ESTADO
520500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 1,729,992,9501,729,992,950
52050010 ASESORIA PARA LA ELABORACION DEL499,993,950 499,993,950
PLANEAMIENTO INTEGRAL DE ENERGIA
20INGRESOS CORRIENTES 499,993,950499,993,950
52050011 ASESORIA PARA EL PLANEAMIENTO DE LA 599,999,000 599,999,000
EXPANSION ELECTRICA NACIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 599,999,000 599,999,000
52050012 ASESORIA PARA EL DESARROLLO DE 600,000,000 600,000,000
METODOLOGIAS PARA EL ANALISIS Y
EVALUACION DE POLITICAS EN EL
SUBSECTOR DE HIDROCARBUROS
20INGRESOS CORRIENTES 600,000,000600,000,000
52050013 ASESORIA PARA LA REVISION Y EVALUACION 30,000,000 30,000,000
DE LOS PLANES DE GESTION Y RESULTADOS
DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS
DE ENERGIAS ELECTRICA Y GAS
COMBUSTIBLE
20INGRESOS CORRIENTES 30,000,00030,000,000
5201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,000,000,000 2000,000,000
52010001 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE 2000,000,000 2000,000,000
INFORMACION MINERO ENERGETICO SIMEC
20INGRESOS CORRIENTES 2000,000,0002,000,000,000
SECCION: 2110
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION
DE SOLUCIONES ENERGETICAS – IPSE
TOTAL PRESUPUESTO:67,892,129,0006,044,200,000 73,936,329,000
A. FUNCIONAMIENTO32,284,509,0006,044,200,000 38,328,709,000
1 GASTOS DE PERSONAL3,207,000,000700,000,000 3,907,000,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,462,640,000 2,462,640,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,879,100,000 1879,100,000
10RECURSOS CORRIENTES1,879,100,000 1879,100,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS28,000,000 28,000,000
10RECURSOS CORRIENTES28,000,000 28,000,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES30,000,000 30,000,000
10RECURSOS CORRIENTES30,000,000 30,000,000
1014 PRIMA TECNICA87,740,00087,740,000
10RECURSOS CORRIENTES87,740,000 87,740,000
1015 OTROS 437,800,000 437,800,000
10RECURSOS CORRIENTES437,800,000 437,800,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 700,000,000 700,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 700,000,000 700,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA430,800,000 430,800,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES430,800,000 430,800,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA313,560,000 313,560,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES313,560,000 313,560,000
2 GASTOS GENERALES8,969,100,0002,248,300,000 11,217,400,000
201 ADQUISICION DE BIENES273,900,000100,000,000 373,900,000
10RECURSOS CORRIENTES273,900,000 273,900,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 100,000,000 100,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS7,622,200,000 2,148,300,000 9,770,500,000
10RECURSOS CORRIENTES7,622,200,000 7,622,200,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,148,300,0002,148,300,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,073,000,000 1,073,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,073,000,000 1,073,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES13,559,009,000 1,696,200,00015,255,209,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO87,000,000 251,700,000 338,700,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL87,000,000 205,900,000 292,900,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL87,000,000 169,600,000 256,600,000
10RECURSOS CORRIENTES87,000,000 87,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 169,600,000 169,600,000
3 2 1 2 CREG 36,300,000 36,300,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 36,300,00036,300,000
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO 28,000,000 28,000,000
FINANCIERAS
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 28,000,00028,000,000
327 MUNICIPIOS 17,800,00017,800,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 17,800,00017,800,000
3 5 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 203,500,000 203,500,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES203,500,000 203,500,000
3511 MESADAS PENSIONALES203,500,000 203,500,000
10RECURSOS CORRIENTES203,500,000 203,500,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS13,268,509,0001,444,500,000 14,713,009,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2021,809,000 1,444,500,000 3,466,309,000
10RECURSOS CORRIENTES2,021,809,000 2021,809,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,090,500,0001,090,500,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 354,000,000 354,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS11,246,700,000 11,246,700,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO 11,246,700,000 11,246,700,000
DGPN
10RECURSOS CORRIENTES11,246,700,000 11,246,700,000
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y6,549,400,000 1,399,700,000 7,949,100,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL6,549,400,0001,399,700,0007,949,100,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA6,549,400,000 1,399,700,000 7,949,100,000
10RECURSOS CORRIENTES6,549,400,000 6,549,400,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,399,700,0001,399,700,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA17,580,700,000 17,580,700,000
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA17,580,700,000 17,580,700,000
71 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA11,542,900,000 11,542,900,000
711 NACION 11,542,900,000 11,542,900,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO11,542,900,000 11,542,900,000
72 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA6,037,800,000 6,037,800,000
PUBLICA INTERNA
721 NACION 6,037,800,000 6,037,800,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO6,037,800,000 6,037,800,000
C. INVERSION18,026,920,000 18,026,920,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA7,945,461,000 7,945,461,000
PROPIA DEL SECTOR
111503 SUBTRANSMISION ELECTRICA 7,945,461,000 7,945,461,000
111 503 9 CONSTRUCCION DEL PLAN DE 5,000,000,000 5,000,000,000
INTERCONEXION ELECTRICA PARA EL
DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO PREVIO
CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,000,000,000 5,000,000,000
AUTORIZACION
11150310 CONSTRUCCION DE LA LINEA DE 2,945,461,000 2,945,461,000
INTERCONEXION CHIGORODO (ANTIOQUIA)-
RIOSUCIO (CHOCO) PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,945,461,000 2,945,461,000
AUTORIZACION
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE8,000,000,000 8,000,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113500 INTERSUBSECTORIAL ENERGIA 8,000,000,000 8,000,000,000
113500101 IMPLANTACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES8,000,000,000 8,000,000,000< /o:p>
ENERGETICAS INTEGRALES EN LOCALIDADES
DE LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL
PAIS
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA8,000,000,000 8,000,000,000
AUTORIZACION
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION2,081,459,000 2081,459,000
420501 GENERACION ELECTRICA2,081,459,000 2081,459,000
420 5012 ESTUDIOS DE DISENO DE VIA DE ACCESO Y2,081,459,000 2081,459,000
LINEAS DE INTERCONEXION Y DISTRIBUCION,
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA
CENTRAL HIDROELECTRICA DE BRAZO SECO EN
EL RIO NAPI MUNICIPIO DE GUAPI.
10RECURSOS CORRIENTES2,081,459,000 2081,459,000
SECCION: 2201
MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO:2,255,020,391,4122,255,020,391,412
A. FUNCIONAMIENTO2,143,989,604,412 2,143,989,604,412
UNIDAD: 220101
GESTION GENERAL2,142,332,601,724 2,142,332,601,724
1 GASTOS DE PERSONAL10,521,691,750 10,521,691,750
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A8,216,967,566 8,216,967,566
NOMINA
101 1SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA6,012,594,410 6,012,594,410
10RECURSOS CORRIENTES6,012,594,410 6,012,594,410
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS97,234,750 97,234,750
10RECURSOS CORRIENTES97,234,750 97,234,750
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES62,833,836 62,833,836
10RECURSOS CORRIENTES62,833,836 62,833,836
1014 PRIMA TECNICA300,388,906 300,388,906
10RECURSOS CORRIENTES300,388,906 300,388,906
1015 OTROS 1,743,915,664 1,743,915,664
10RECURSOS CORRIENTES1,743,915,664 1,743,915,664
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS361,556,134 361,556,134
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS361,556,134 361,556,134
10RECURSOS CORRIENTES361,556,134 361,556,134
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA506,779,236 506,779,236
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES506,779,236 506,779,236
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,436,388,814 1,436,388,814
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,436,388,814 1,436,388,814
2 GASTOS GENERALES1,825,097,1711,825,097,171
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 295,273,438 295,273,438
10RECURSOS CORRIENTES295,273,438 295,273,438
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,502,617,561 1,502,617,561
10RECURSOS CORRIENTES1,502,617,561 1,502,617,561
203 IMPUESTOS Y MULTAS27,206,172 27,206,172
10RECURSOS CORRIENTES27,206,172 27,206,172
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,129,985,812,803 2,129,985,812,803
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL8,321,229,034 8,321,229,034
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE8,321,229,034 8,321,229,034
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO2,448,863,183 2,448,863,183
NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
10RECURSOS CORRIENTES2,448,863,183 2,448,863,183
3112 PROGRAMAS DE REHABILITACION PARA602,095,680 602,095,680
ADULTOS CIEGOS -CONVENIO CON EL CENTRO
DE REHABILITACION PARA ADULTOS CIEGOS
-CRAC
10RECURSOS CORRIENTES602,095,680 602,095,680
3113 PROGRAMA EDUCACION PARA ALUMNOS187,137,611 187,137,611
SOBRESALIENTES Y SUBDOTADOS (LEY 115/94)
10RECURSOS CORRIENTES187,137,611 187,137,611
3117 FUNDACION COLEGIO MAYOR DE SAN3,610,118,400 3,610,118,400
BARTOLOME (LEY 72/83)
10RECURSOS CORRIENTES3,610,118,400 3,610,118,400
3119 PROGRAMAS DE REINSERCION PARA LA PAZ 701,533,440 701,533,440
Y LA DEMOCRACIA
10RECURSOS CORRIENTES701,533,440 701,533,440
31 111 EDUCACION NINOS CON PROBLEMAS DE379,386,720 379,386,720
APRENDIZAJE Y LIMITACIONES FISICAS
10RECURSOS CORRIENTES379,386,720 379,386,720
31113 MEJORAMIENTO DE LA ENSENANZA DE LAS392,094,000 392,094,000
LENGUAS EXTRANJERAS EN EDUCACION
BASICA
10RECURSOS CORRIENTES392,094,000 392,094,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO1,165,953,037,264 1,165,953,037,264
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,069,862,000 2069,862,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL2,069,862,000 2069,862,000
10RECURSOS CORRIENTES2,069,862,000 2069,862,000
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO646,941,315,264 646,941,315,264
FINANCIERAS
3222 TRANSFERIR AL ICFES – CONSEJO NACIONAL DE 126,500,400 126,500,400
EDUCACION SUPERIOR -CESU (LEY 30/92)
10RECURSOS CORRIENTES126,500,400 126,500,400
3224 PRODUCCION DE MATERIALES PARA123,180,480 123,180,480
CAPACITACION POPULAR A TRAVES DE
INRAVISION (D.LEY 2277/79 Y LEY 115/94)
10RECURSOS CORRIENTES123,180,480 123,180,480
3225 CUERPOS CONSULTIVOS DEL GOBIERNO282,515,137 282,5 15,137
NACIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
10RECURSOS CORRIENTES282,515,137 282,515,137
32222 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA328,984,416,000 328,984,416,000
10RECURSOS CORRIENTES328,984,416,000 328,984,416,000
32223 UNIVERSIDAD DEL CAUCA44,850,508,000 44,850,508,000
10RECURSOS CORRIENTES44,850,508,000 44,850,508,000
32224 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL26,384,036,000 26,384,036,000
10RECURSOS CORRIENTES26,384,036,000 26,384,036,000
32225 UNIVERSIDAD DE CALDAS39,310,736,000 39,310,736,000
10RECURSOS CORRIENTES39,310,736,000 39,310,736,000
32226 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA 48,833,246,000 48,833,246,000
DE COLOMBIA – TUNJA
10RECURSOS CORRIENTES 48,833,246,000 48,833,246,000
32227 UNIVERSIDAD DE CORDOBA45,691,300,000 45,691,300,000
10RECURSOS CORRIENTES45,691,300,000 45,691,300,000
32228 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO16,761,250,000 16,761,250,000
-DIEGO LUIS CORDOBA
10RECURSOS CORRIENTES16,761,250,000 16,761,250,000
32229 UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS11,902,210,000 11,902,210,000
10RECURSOS CORRIENTES11,902,210,000 11,902,210,000
32230 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA36,225,182,000 36,225,182,000
10RECURSOS CORRIENTES36,225,182,000 36,225,182,000
32231 UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR9,865,400,000 9,865,400,000
10RECURSOS CORRIENTES9,865,400,000 9,865,400,000
32232 UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA20,898,218,000 20,898,218,000
10RECURSOS CORRIENTES20,898,218,000 20,898,218,000
32233 UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA8,891,704,000 8,891,704,000
10RECURSOS CORRIENTES8,891,704,000 8,891,704,000
32235 UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE6,345,796,000 6,345,796,000
CUNDINAMARCA
10RECURSOS CORRIENTES6,345,796,000 6,345,796,000
32254 PAGO SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA1,390,654,983 1,390,654,983
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA.
10RECURSOS CORRIENTES1,390,654,983 1,390,654,983
32255 PAGO SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA74,462,264 74,462,264
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA.
10RECURSOS CORRIENTES74,462,264 74,462,264
3210 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS516,941,860,000 516,941,860,000
PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL
32101 UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA119,397,552,000 119,397,552,000
10RECURSOS CORRIENTES119,397,552,000 119,397,552,000
32102 UNIVERSIDAD DE CARTAGENA33,921,908,000 33,921,908,000
10RECURSOS CORRIENTES33,921,908,000 33,921,908,000
32103 UNIVERSIDAD DE NARINO25,441,060,000 25,441,060,000
10RECURSOS CORRIENTES25,441,060,000 25,441,060,000
32104 UNIVERSIDAD DE PAMPLONA11,977,894,000 11,977,894,000
10RECURSOS CORRIENTES11,977,894,000 11,977,894,000
32105 UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO48,040,366,000 48,040,366,000
10RECURSOS CORRIENTES48,040,366,000 48,040,366,000
32106 UNIVERSIDAD DEL QUINDIO21,641,384,000 21,641,384,000
10RECURSOS CORRIENTES21,641,384,000 21,641,384,000
32107 UNIVERSIDAD DEL TOLIMA16,454,592,000 16,454,592,000
10RECURSOS CORRIENTES16,454,592,000 16,454,592,000
32108 UNIVERSIDAD DEL VALLE93,302,578,000 93,302,578,000
10RECURSOS CORRIENTES93,302,578,000 93,302,578,000
32109 UNIVERSIDAD DISTRITAL «FRANCISCO JOSE 7,282,730,000 7,282,730,000
DE CALDAS»
10RECURSOS CORRIENTES7,282,730,000 7,282,730,000
321010 UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER37,447,044,000 37,447,044,000
10RECURSOS CORRIENTES37,447,044,000 37,447,044,000
321011 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL18,024,240,000 18,024,240,000
MAGDALENA
10RECURSOS CORRIENTES18,024,240,000 18,024,240,000
321012 UNIVERSIDAD «FRANCISCO DE PAULA12,495,386,000 12,495,386,00 0
SANTANDER» -CUCUTA
10RECURSOS CORRIENTES12,495,386,000 12,495,386,000
321013 UNIVERSIDAD «FRANCISCO DE PAULA2,391,254,000 2,391,254,000
SANTANDER» -OCANA
10RECURSOS CORRIENTES2,391,254,000 2,391,254,000
321014 UNIVERSIDAD DE SUCRE5,700,150,000 5,700,150,000
10RECURSOS CORRIENTES5,700,150,000 5,700,150,000
321015 UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA394,426,000 394,426,000
-TULUA.
10RECURSOS CORRIENTES394,426,000 394,426,000
321016 UNIVERSIDAD DE LA GUAJIRA6,790,466,000 6,790,466,000
10RECURSOS CORRIENTES6,790,466,000 6,790,466,000
321017 UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA3,238,830,000 3,238,830,000
10RECURSOS CORRIENTES3,238,830,000 3,238,830,000
321021 ESCUELAS INDUSTRIALES E INSTITUTOS53,000,000,000 53,000,000,000
TECNICOS -LEY 21 DE 1982. -SSF.
(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN)
16FONDOS ESPECIALES53,000,000,000 53,000,000,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR968,786,000 968,786,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES968,786,000 968,786,000
3411 ORGANISMOS INTERNACIONALES968,786,000 968,786,000
-(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DGPN)
10RECURSOS CORRIENTES968,786,000 968,786,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y938,324,595,905 938,324,595,905
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y938,324,595,905 938,324,595,905
SEGURIDAD SOCIAL
35 31 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES221,588,487,067 221,588,487,067
SOCIALES DEL MAGISTERIO – APORTE DE
AFILIADOS DOCENTES NACION
17RENTAS PARAFISCALES221,588,487,067 221,588,487,067
3532 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 32,887,748,177 32,887,748,177
DEL MAGISTERIO – APORTE DE AFILIADOS
DOCENTES TERRITORIALES
17RENTAS PARAFISCALES32,887,748,177 32,887,748,177
3533 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES84,316,697,438 84,316,697,438
SOCIALES DEL MAGISTERIO – APORTE
PATRONAL DE DOCENTES TERRITORIALES
17RENTAS PARAFISCALES84,316,697,438 84,316,697,438
3534 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES46,336,029,325 46,336,029,325
SOCIALES DEL MAGISTERIO – RENDIMIENTOS
INVERSIONES
17 RENTAS PARAFISCALES 46,336,029,325 46,336,029,325
3535 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 3,646,807,155 3,646,807,155
DEL MAGISTERIO – AMORTIZACION POR
CAPITAL DE LA DEUDA – FINANCIADOS Y
COFINANCIADOS DECRETO 196/95
17RENTAS PARAFISCALES3,646,807,155 3,646,807,155
3536 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 2,722,004,702 2,722,004,702
DEL MAGISTERIO – INTERESES SOBRE SALDO
DE LA DEUDA – FINANCIADOS Y
COFINANCIADOS DECRETO 196/95
17RENTAS PARAFISCALES2,722,004,702 2,722,004,702
3537 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 43,040,125,898 43,040,125,898
DEL MAGISTERIO – AMORTIZACION POR
CAPITAL DE LA DEUDA – RENTAS PROPIAS
DECRETO 196/95
17 RENTAS PARAFISCALES 43,040,125,898 43,040,125,898
3538 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 23,229,723,294 23,229,723,294
DEL MAGISTERIO – INTERESES SOBRE SALDO DE
LA DEUDA – RENTAS PROPIAS DECRETO 196/95
17RENTAS PARAFISCALES23,229,723,294 23,229,723,294
35313 FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES 480,556,972,849 480,556,972,849
DEL MAGISTERIO – PENSIONES Y
JUBILACIONES
10 RECURSOS CORRIENTES480,556,972,849 480,556,972,849
36 OTRAS TRANSFERENCIAS16,418,164,600 16,418,164,600
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES1,032,171,000 1,032,171,000
3611 SENTENCIAS1,032,171,000 1,032,171,000
10RECURSOS CORRIENTES1,032,171,000 1,032,171,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS15,385,993,600 15,385,993,600
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3633 OTRAS TRANSFERENCIAS -UNIVERSIDAD843,500,000 843,500,000
POPULAR DEL CESAR SECCIONAL AGUACHICA
10RECURSOS CORRIENTES843,500,000 843,500,000
3635 OTRAS TRANSFERENCIAS. (DISTRIBUCION642,953,600 642,953,600
PREVIO CONCEPTO DGPN.)
10RECURSOS CORRIENTES642,953,600642,953,600
3636 OTRAS TRANSFERENCIAS – LEY 30 DE 1992, 12,956,100,000 12,956,100,000
ARTICULO 87 – DISTRIBUCION PREVIO
CONCEPTO DGPN.
10RECURSOS CORRIENTES12,956,100,000 12,956,100,000
3637 OTRAS TRANSFERENCIAS LEY 37 DE 1987.343,440,000 343,440,000
10RECURSOS CORRIENTES343,440,000 343,440,000
363< span style=’mso-tab-count:1′> 11 OTRAS TRANSFERENCIAS (DISTRIBUCION600,000,000 600,000,000
PREVIO CONCEPTO DGPN)
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
UNIDAD: 220114
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES1,657,002,688 1,657,002,688
1 GASTOS DE PERSONAL1,037,807,205 1,037,807,205
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A236,160,004 236,160,004
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA153,635,810 153,635,810
16FONDOS ESPECIALES153,635,810 153,635,810
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES2,565,000 2,565,000
16FONDOS ESPECIALES2,565,000 2,565,000
1014 PRIMA TECNICA38,898,833 38,898,833
16FONDOS ESPECIALES38,898,833 38,898,833
1015 OTROS 41,060,361 41,060,361
16FONDOS ESPECIALES41,060,361 41,060,361
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS720,080,000 720,080,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS720,080,000 720,080,000
16FONDOS ESPECIALES720,080,000 720,080,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA34,953,419 34,953,419
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES34,953,419 34,953,419
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA46,613,782 46,613,782
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES46,613,782 46,613,782
2 GASTOS GENERALES530,170,907 530,170,907
201 ADQUISICION DE BIENES120,000,000 120,000,000
16FONDOS ESPECIALES120,000,000 120,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS405,615,217 405,615,217
16FONDOS ESPECIALES405,615,217 405,615,217
203 IMPUESTOS Y MULTAS4,555,690 4,555,690
16FONDOS ESPECIALES4,555,690 4,555,690
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES89,024,576 89,024,576
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO89,024,576 89,024,576
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL89,024,576 89,024,576
32115 PROVISION PARA AJUSTE INCREMENTO89,024,576 89,024,576
SALARIAL. DISTRIBUCION DGPN.
16FONDOS ESPECIALES89,024,576 89,024,576
C. INVERSION111,030,787,000 111,030,787,000
UNIDAD: 220101
GESTION GENERAL111,030,787,000 111,030,787,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE5,000,000,000 5,000,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 5,000,000,000 5,000,000,000
113700107 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA5,000,000,000 5,000,000,000
FISICA DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
DE LOS DEPARTAMENTOS DE VALLE,
ANTIOQUIA, SANTANDER Y CUNDINAMANRCA.
PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,000,000,0005,000,000,000
AUTORIZACION
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y48,740,000,000 48,740,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 48,540,000,000 48,540,000,000
310700105 IMPLANTACION DEL NUEVO SISTEMA22,000,000,000 22,000,000,000
ESCOLAR: TRANSFORMACION DE LA GESTION Y
PARTICIPACION EDUCATIVA -BID
10 RECURSOS CORRIENTES 10,000,000,000 10,000,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA12,000,000,000 12,000,000,000
310700108 AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA20,000,000,000 20,000,000,000
COBERTURA EN EDUCACION BASICA Y MEDIA
– EDUCACION RURAL – BANCO MUNDIAL.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA10,000,000,000 10,000,000,000
AUTORIZACION
14PRESTAMOS DESTINACION ES PECIFICA10,000,000,000 10,000,000,000
310700113 IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE2,000,000,000 2000,000,000
EVALUACION DE LA CALIDAD Y
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DE LAS
INSTITUCIONES ESCOLARES.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,000,000,000 2000,000,000
AUTORIZACION
310700134 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA500,000,000 500,000,000
EDUCACION
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
310700154 MEJORAMIENTO DE PROCESOS 540,000,000 540,000,000
ETNOEDUCATIVOS DE COLOMBIA
10RECURSOS CORRIENTES540,000,000 540,000,000
310700155 IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE1,500,000,000 1,500,000,000
ATENCION A LOS NINOS, NINAS Y JOVENES
EN EDAD ESCOLAR VICTIMAS DEL
DESPLAZAMIENTO
10RECURSOS CORRIENTES1,500,000,000 1,500,000,000
310700158 ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA PARA EL2,000,000,000 2000,000,000
FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE
PLANEACION,DESCENTRALIZACION Y
REORGANIZACION DEL SECTOR EDUCATIVO.
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA1,000,000,000 1,000,000,000
310703 EDUCACION SECUNDARIA 200,000,000 200,000,000
3107037 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, 200,000,000 200,000,000
PERTINENCIA Y COBERTURA DE LA
EDUCACION MEDIA
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL500,000,000 500,000,000
RECURSO HUMANO
320700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 500,000,000 500,000,000
32070011 DISENO Y PUESTA EN MARCHA DE UN500,000,000 500,000,000
PROGRAMA DE ATENCION EDUCATIVA A NINOS
Y JOVENES CON TALENTOS Y CAPACIDADES
EXCEPCIONALES.
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
620 SUBS IDIOS DIRECTOS19,903,700,000 19,903,700,000
620700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 18,460,310,000 18,460,310,000
6207001 SUBSIDIO A LA PERMANENCIA Y ASISTENCIA,17,468,784,000 17,468,784,000
EDUCACION BASICA. PREVIO CONCEPTO DNP.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA17,468,784,000 17,468,784,000
AUTORIZACION
6207002 SUBSIDIO A LA PERMANENCIA Y ASISTENCIA,991,526,000 991,526,000
EDUCACION BASICA EN CUMPLIMIENTO DEL
DECRETO 982 DE JUNIO DE 1999. PREVIO
CONCEPTO D.N.P
10RECURSOS CORRIENTES991,526,000 991,526,000
620703 EDUCACION SECUNDARIA 1,443,390,000 1,443,390,000
6207031 SUBSIDIO A LA PERMANENCIA Y ASISTENCIA1,443,390,000 1,443,390,000
PARA EDUCACION SECUNDARIA. PREVIO
CONCEPTO DNP
10RECURSOS CORRIENTES1,443,390,000 1,443,390,000
640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS36,887,087,000 36,887,087,000
640705 EDUCACION SUPERIOR 36,887,087,000 36,887,087,000
6407051 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA23,631,868,000 23,631,868,000
UNIVERSIDAD NACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES23,631,868,000 23,631,868,000
6407052 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA 1,765,827,000 1,765,827,000
UNIVERSIDAD DEL CAUCA
10RECURSOS CORRIENTES1,765,827,000 1,765,827,000
6407053 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA 1,196,642,000 1,196,642,000
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES1,196,642,000 1,196,642,000
6407054 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA 1,760,407,000 1,760,407,000
UNIVERSIDAD DE CALDAS
10 RECURSOS CORRIENTES 1,760,407,000 1,760,407,000
6407055 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA 2,439,362,000 2,439,362,000
UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA
DE COLOMBIA
10RECURSOS CORRIENTES2,439,362,000 2,439,362,000
6407056 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA 909,339,000 909,339,000
UNIVERSIDAD DE CORDOBA
10RECURSOS CORRIENTES909,339,000 909,339,000
6407058 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA 677,600,000 677,600,000
UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS
10RECURSOS CORRIENTES677,600,000 677,600,000
6407059 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA 1,563,902,000 1,563,902,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
10RECURSOS CORRIENTES1,563,902,000 1,563,902,000
< b>640 705 10 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA481,096,000 481,096,000
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
10RECURSOS CORRIENTES481,096,000 481,096,000
64070511 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA1,131,593,000 1,131,593,000
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
10RECURSOS CORRIENTES1,131,593,000 1,131,593,000
64070512 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA372,680,000 372,680,000
UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA
10RECURSOS CORRIENTES372,680,000 372,680,000
64070513 PORTES PARA LA FINANCIACION DE LA543,435,000 543,435,000
UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE
CUNDINAMARCA
10RECURSOS CORRIENTES543,435,000 543,435,000
64070523 APORTES PARA LA FINANCIACION DE LA413,336,000 413,336,000
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO
10RECURSOS CORRIENTES413,336,000 413,336,000
SECCION: 2202
INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO
DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)
TOTAL PRESUPUESTO:11,944,101,90342,000,265,820 53,944,367,723
A. FUNCIONAMIENTO 22,407,765,82022,407,765,820
1 GASTOS DE PERSONAL 10,397,716,07210,397,716,072
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 4,348,080,770 4,348,080,770
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,269,025,000 3,269,025,000
20INGRESOS CORRIENTES 3,269,025,0003,269,025,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 39,034,55039,034,550
20INGRESOS CORRIENTES 39,034,55039,034,550
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 28,727,782 28,727,782
20INGRESOS CORRIENTES 28,727,78228,727,782
1014 PRIMA TECNICA 119,081,250119,081,250
20INGRESOS CORRIENTES 119,081,250119,081,250
1015 OTROS 892,212,188892,212,188
20INGRESOS CORRIENTES 892,212,188892,212,188
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,653,937,802 4,653,937,802
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 4,653,937,802 4,653,937,802
20INGRESOS CORRIENTES 4,653,937,8024,653,937,802
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 544,322,025 544,322,025
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 544,322,025544,322,025
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 851,375,475 851,375,475
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 851,375,475851,375,475
2 GASTOS GENERALES 4,083,862,5884,083,862,588
201 ADQUISICION DE BIENES294,658,149294,658,149
20INGRESOS CORRIENTES 294,658,149294,658,149
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 3,750,819,594 3,750,819,594
20INGRESOS CORRIENTES 3,750,819,5943,750,819,594
203 IMPUESTOS Y MULTAS 38,384,84538,384,845
20INGRESOS CORRIENTES 38,384,84538,384,845
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7,926,187,160 7,926,187,160
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 6,519,292,886 6,519,292,886
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 6,519,292,886 6,519,292,886
3211 CUOTA DE AUDITAJE – CONTRANAL 114,045,527 114,045,527
20INGRESOS CORRIENTES 114,045,527114,045,527
3214 PROGRAMAS MODERNIZACION DEL ESTADO 5,296,157,645 5,296,157,645
20INGRESOS CORRIENTES 5,296,157,6455,296,157,645
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 1,109,089,714 1,109,089,714
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 1,109,089,7141,109,089,714
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 16,510,824 16,510,824
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES 16,510,82416,510,824
20INGRESOS CORRIENTES 16,510,82416,510,824
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,390,383,4501,390,383,450
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 34,230,31534,230,315
3611 SENTENCIAS 34,230,31534,230,315
20INGRESOS CORRIENTES 34,230,31534,230,315
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 1,356,153,135 1,356,153,135
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 CONSEJO NACIONAL DE ACREDITACION 359,251,755 359,251,755
20INGRESOS CORRIENTES 359,251,755359,251,755
3632 COMISION CONSULTIVA 397,500,000397,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 397,500,000397,500,000
3633 CONSEJO NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 122,401,380122,401,380
CESU (LEY 30/92)
20INGRESOS CORRIENTES 122,401,380122,401,380
3634 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES 159,000,000 159,000,000
(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO D.G.P.N)
20INGRESOS CORRIENTES 159,000,000159,000,000
3636 CONSEJO NACIONAL DOCTORADOS Y 318,000,000 318,000,000
MAESTRIAS
20INGRESOS CORRIENTES 318,000,000318,000,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA11,944,101,903 11,944,101,903
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA11,532,576,903 11,532,576,903
61 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA9,440,167,300 9,440,167,300
611 BANCA COMERCIAL9,440,167,300 9,440,167,300
11OTROS RECURSOS DEL TESORO9,440,167,300 9,440,167,300
62 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA2,092,409,603 2092,409,603
PUBLICA EXTERNA
621 BANCA COMERCIAL2,092,409,603 2092,409,603
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,092,409,603 2092,409,603
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA411,525,000 411,525,000
71 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA375,000,000 375,000,000
715 ENTIDADES FINANCIERAS375,000,000 375,000,000
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 375,000,000 375,000,000
72 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA36,525,000 36,525,000
PUBLICA INTERNA
725 ENTIDADES FINANCIERAS36,525,000 36,525,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO36,525,000 36,525,000
C. INVERSION 19,592,500,00019,592,500,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 3,030,840,0003,030,840,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211705 EDUCACION SUPERIOR 3,030,840,0003,030,840,000
2117056 ADECUACION DE LOS MODOS DE SERVICIO DE 3,030,840,000 3,030,840,000
INFORMACION CIENTIFICA, TECNOLOGICA Y
DE GESTION PARA SU PRODUCCION,
EVALUACION, TRANSFERENCIA Y DIFUSION EN
LA EDUCACION SUPERIOR.
20INGRESOS CORRIENTES 3,030,840,0003,030,840,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 13,030,800,000 13,030,800,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 3,000,000,0003,000,000,000
3107003 APROVECHAMIENTO DE LA EVALUACION 3,000,000,000 3,000,000,000
EDUCATIVA
20INGRESOS CORRIENTES 2000,000,0002,000,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,000,000,000 1,000,000,000
310705 EDUCACION SUPERIOR 10,030,800,00010,030,800,000
3107056 IMPLANTACION DEL DESARROLLO 3,000,000,0003,000,000,000
INSTITUCIONAL DE LA EDUCACION SUPERIOR
CON ENFASIS EN DESCENTRALIZACION.
20INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,0003,000,000,000
3107057 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE 3,530,800,000 3,530,800,000
INVETIGACION, FUNDAMENTACION,
DESARROLLO, APLICACION Y ADMINISTRACION
DE INSTRUMENTOS DE EVALUACION EN EL
S.N.P.
20INGRESOS CORRIENTES 3,530,800,0003,530,800,000
3107058 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UN 3,500,000,000 3,500,000,000
SISTEMA DE MONITOREO PARA LA
VILGILANCIA Y CONTROL DE LA EDUCACION
SUPERIOR COLOMBIANA.
20INGRESOS CORRIENTES 3,500,000,0003,500,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 2,300,000,000 2,300,000,000
ESTUDIOS
410705 EDUCACION SUPERIOR 2,300,000,0002,300,000,000
41070514 MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS 2,300,000,000 2,300,000,000
INSTITUCIONALES Y ACADEMICOS DE LA
EDUCACION SUPERIOR.
20 INGRESOS CORRIENTES 2,300,000,000 2,300,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 1,230,860,0001,230,860,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520705 EDUCACION SUPERIOR 1,230,860,0001,230,860,000
5207053 IMPLANTACION DE UN SISTEMA NACIONAL DE 1,230,860,000 1,230,860,000
ACREDITACION A TRAVES DEL CONSEJO
NACIONAL DE ACREDITACION
20INGRESOS CORRIENTES 1,230,860,0001,230,860,000
SECCION: 2203
INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO
Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX)
TOTAL PRESUPUESTO:22,882,000,000126,800,678,140 149,682,678,140
A. FUNCIONAMIENTO 15,623,329,14015,623,329,140
1 GASTOS DE PERSONAL 7,466,406,5637,466,406,563
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 5,309,265,001 5,309,265,001
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 3,824,465,625 3,824,465,625
20INGRESOS CORRIENTES 3,824,465,6253,824,465,625
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 44,325,00044,325,000
20INGRESOS CORRIENTES 44,325,00044,325,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 27,975,000 27,975,000
20INGRESOS CORRIENTES 27,975,00027,975,000
1014 PRIMA TECNICA 50,976,56350,976,563
20INGRESOS CORRIENTES 50,976,56350,976,563
1015 OTROS 1,361,522,8131,361,522,813
20INGRESOS CORRIENTES 1,361,522,8131,361,522,813
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 542,775,000 542,775,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 542,775,000 542,775,000
20INGRESOS CORRIENTES 542,775,000542,775,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 500,453,634 500,453,634
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 500,453,634500,453,634
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 1,113,912,928 1,113,912,928
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 1,113,912,9281,113,912,928
2 GASTOS GENERALES 3,398,154,6373,398,154,637
201 ADQUISICION DE BIENES550,795,775550,795,775
20INGRESOS CORRIENTES 550,795,775550,795,775
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 2,542,510,339 2,542,510,339
20INGRESOS CORRIENTES 2,542,510,3392,542,510,339
203 IMPUESTOS Y MULTAS 304,848,523304,848,523
20 INGRESOS CORRIENTES 304,848,523304,848,523
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 4,758,767,940 4,758,767,940
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 4,707,792,915 4,707,792,915
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 4,707,792,915 4,707,792,915
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 272,864,140 272,864,140
20INGRESOS CORRIENTES 272,864,140272,864,140
3214 PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 3,638,512,075 3,638,512,075
20INGRESOS CORRIENTES 3,638,512,0753,638,512,075
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 796,416,700 796,416,700
SALARIAL. DISTRIBUCIËN PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 796,416,700796,416,700
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 15,525,00015,525,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES 15,525,00015,525,000
20INGRESOS CORRIENTES 15,525,00015,525,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 35,450,02535,450,025
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,675,000 6,675,000
3611 SENTENCIAS 6,675,0006,675,000
20INGRESOS CORRIENTES 6,675,0006,675,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 28,775,02528,775,025
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 SUPERINTENDENCIA BANCARIA LEY 18/88 28,775,025 28,775,025
20INGRESOS CORRIENTES 28,775,02528,775,025
C. INVERSION22,882,000,000111,177,349,000 134,059,349,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,500,000,0001,500,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 1,500,000,0001,500,000,000
2217003 IMPLANTACION DE MODERNIZACION Y 1,500,000,000 1,500,000,000
ACTUALIZACION DEL ICETEX PREVIO PREVIO
CONCEPTO DNP
20INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,0001,500,000,000
610 CREDITOS22,882,000,000109,677,349,000 132,559,349,000
610300 INTERSUBSECTORIAL SALUD 5,000,000,000 5,000,000,000
6103003 CREDITO EDUCATIVO PARA SOSTENIMIENTO5,000,000,000 5,000,000,000
DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE CURSEN
ESPECIALIZACIONES EN EL AREA DE SALUD.
10RECURSOS CORRIENTES5,000,000,000 5,000,000,000
610700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 1,500,000,0001,500,000,000
610700100 CAPACITACION EN IDIOMAS PARA ASPIRANTES 1,500,000,000 1,500,000,000
A ESTUDIOS DE POSTGRADO EN EL EXTERIOR.< /o:p>
20INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,0001,500,000,000
610705 EDUCACION SUPERIOR 17,882,000,000108,177,349,000 126,059,349,000
6107052 ASISTENCIA A TRAVES DE CREDITOS 918,000,0001,050,000,000 1968,000,000
CONDONABLES DE RECIPROCIDAD PARA
EXTRANJEROS EN COLOMBIA
10RECURSOS CORRIENTES918,000,000 918,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,050,000,0001,050,000,000
61070515 IMPLANTACION DE CREDITO EDUCATIVO PARA3,000,000,000 106,627,349,000109,627,349,000
ESTUDIOS DE PREGRADO EN EL PAIS,
POSTGRADO EN EL PAIS Y EN EL EXTERIOR
10RECURSOS CORRIENTES3,000,000,000 3,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 68,670,149,00068,670,149,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 37,957,200,000 37,957,200,000
61070516 IMPLANTACION APOYO A MEJORES BACHILLERES 7,020,000,000 7,020,000,000
DEL PAIS ART 99 LEY 115 DE 1994 ANDRES
BELLO
10RECURSOS CORRIENTES7,020,000,000 7,020,000,000
61070519 CREDITO A NIVEL NACIONAL A TRAVES DEL5,000,000,000 5,000,000,000
SECTOR FINANCIERO CONVENIO ICETEX
FONDO NACIONAL DE GARANTIAS
10RECURSOS CORRIENTES5,000,000,000 5,000,000,000
61070527 ASISTENCIA A COMUNIDADES INDIGENAS A 918,000,000 918,000,000
TRAVES DEL FONDO DE CREDITOS
CONDONABLES ALVARO ULCUE
10RECURSOS CORRIENTES918,000,000 918,000,000
61070528 ASISTENCIA A COMUNIDADES NEGRAS A1,026,000,000 1,026,000,000
TRAVES DE CREDITOS CONDONABLES PARA
ESTUDIO DE PREGRADO Y POSTGRADO EN EL
PAIS.
10RECURSOS CORRIENTES1,026,000,0001,026,000,000
61070530 IMPLANTACION CREDITO EDUCATIVO 500,000,000 500,000,000
PREGRADO Y POSTGRADO PAIS PARA
RESERVISTAS DE HONOR
20INGRESOS CORRIENTES 500,000,000500,000,000
SECCION: 2205
INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES)
TOTAL PRESUPUESTO:26,256,398,0548,953,800,000 35,210,198,054
A. FUNCI ONAMIENTO4,664,398,0541,961,800,000 6,626,198,054
1 GASTOS DE PERSONAL3,768,301,734306,900,000 4,075,201,734
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,849,855,034 68,100,0002,917,955,034
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,060,191,712 58,100,000 2,118,291,712
10RECURSOS CORRIENTES2,060,191,712 2060,191,712
20INGRESOS CORRIENTES 58,100,00058,100,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS27,115,822 27,115,822
10RECURSOS CORRIENTES27,115,822 27,115,822
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES25,000,000 25,000,000
10RECURSOS CORRIENTES25,000,000 25,000,000
1014 PRIMA TECNICA140,618,75010,000,000150,618,750
10RECURSOS CORRIENTES140,618,750 140,618,750
20INGRESOS CORRIENTES 10,000,000 10,000,000
1015 OTROS 596,928,750 596,928,750
10RECURSOS CORRIENTES596,928,750 596,928,750
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS309,420,000 238,800,000 548,220,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS309,420,000 238,800,000 548,220,000
10RECURSOS CORRIENTES309,420,000 309,420,000
20INGRESOS CORRIENTES 238,800,000238,800,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA165,350,065 165,350,065
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES165,350,065 165,350,065
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA443,676,635 443,676,635
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES443,676,635 443,676,635
2 GASTOS GENERALES83,568,2801,021,700,0001,105,268,280
201 ADQUISICION DE BIENES22,211,240111,800,000 134,011,240
10RECURSOS CORRIENTES22,211,240 22,211,240
20INGRESOS CORRIENTES 111,800,000111,800,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS38,519,200880,900,000 919,419,200
10RECURSOS CORRIENTES38,519,200 38,519,200
20INGRESOS CORRIENTES 880,900,000880,900,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS22,837,84029,000,000 51,837,840
10RECURSOS CORRIENTES22,837,840 22,837,840
20INGRESOS CORRIENTES 29,000,00029,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES812,528,040 633,200,000 1,445,728,040
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO73,229,040 233,200,000 306,429,040
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL73,229,040 73,229,040
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 73,229,040 73,229,040
10RECURSOS CORRIENTES73,229,040 73,229,040
3210 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS 233,200,000 233,200,000
PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL
32102 ESCUELA NACIONAL DEL DEPORTE DECRETO 233,200,000 233,200,000
2845 DE 1994
20INGRESOS CORRIENTES 233,200,000233,200,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y667,400,000 667,400,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES667,400,000 667,400,000
3511 MESADAS PENSIONALES667,400,000 667,400,000
10RECURSOS CORRIENTES667,400,000 667,400,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS71,899,000400,000,000 471,899,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES71,899,000 400,000,000 471,899,000
3611 SENTENCIAS 71,899,000400,000,000471,899,000
10RECURSOS CORRIENTES71,899,000 71,899,000
20INGRESOS CORRIENTES 400,000,000400,000,000
C. INVERSION21,592,000,0006,992,000,000 28,584,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA12,000,000,000 12,000,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE12,000,000,000 12,000,000,000
11170814 CONSTRUCCION ADECUACION, DOTACION Y2,000,000,000 2000,000,000
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LOS
CENTROS DE RENDIMIENTO.
10 RECURSOS CORRIENTES2,000,000,000 2000,000,000
11170820 CONSTRUCCION, ADECUACION, DOTACION Y10,000,000,000 10,000,000,000
PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE
ESCENARIOS DEPORTIVOS
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA10,000,000,000 10,000,000,000
AUTORIZACION
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE300,000,000 300,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE300,000,000 300,000,000
113708105 ADECUACION MANTENIMIENTO Y DOTACION300,000,000 300,000,000
DE ESCENARIOS DEPORTIVOS. PREVIO
CONCEPTO DNP
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 200,000,000 400,000,000600,000,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
212708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE200,000,000 400,000,000600,000,000
2127083 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE ALTO200,000,000 400,000,000600,000,000
RENDIMIENTO EN COLOMBIA
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 393,500,000393,500,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 6,500,000 6,500,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 200,000,000 200,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE200,000,000 200,000,000
2217084 APOYO TECNOLOGICO Y ASISTENCIA PARA EL200,000,000 200,000,000
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LOS
ORGANISMOS QUE CONFORMAN EL SISTEMA
NACIONAL DEL DEPORTE
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y8,792,000,000 6,592,000,00015,384,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE8,792,000,0006,592,000,00015,384,000,000
31070841 ADMINISTRACION CONVENIOS CON 1,300,000,000 1,300,000,000
ORGANISMOS NACIONALES, REGIONALES Y
LOCALES.
20INGRESOS CORRIENTES 1,300,000,0001,300,000,000
310708127 ASISTENCIA APOYO Y MEJORAMIENTO DE LA8,792,000,000 5,292,000,00014,084,000,000
EDUCACION FISICA, RECREACION,
APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE Y DEL
DEPORTE EN COLOMBIA.
10RECURSOS CORRIENTES8,792,000,000 8,792,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 5,292,000,0005,292,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y100,000,000 100,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510708 RECREACION, EDUCACION FISICA Y DEPORTE100,000,000 100,000,000
5107081 ASISTENCIA TECNICA A TRAVES DE 100,000,000 100,000,000
CONVENIOS DE COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL.
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
SECCION: 2208
INSTITUTO CARO Y CUERVO
TOTAL PRESUPUESTO:2,452,317,43398,000,000 2,550,317,433
A. FUNCIONAMIENTO2,290,317,43398,000,000 2,388,317,433
1 GASTOS DE PERSONAL1,904,350,57825,000,000 1929,350,578
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,476,195,128 7,000,000 1,483,195,128
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,117,695,647 1,117,695,647
10RECURSOS CORRIENTES1,117,695,647 1,117,695,647
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS12,018,803 7,000,000 19,018,803
10 RECURSOS CORRIENTES 12,018,803 12,018,803
20INGRESOS CORRIENTES 7,000,0007,000,000
1014 PRIMA TECNICA45,148,237 45,148,237
10RECURSOS CORRIENTES45,148,237 45,148,237
1015 OTROS 301,332,441 301,332,441
10RECURSOS CORRIENTES301,332,441 301,332,441
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS57,536,138 18,000,000 75,536,138
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS57,536,138 18,000,000 75,536,138
10RECURSOS CORRIENTES57,536,138 57,536,138
20INGRESOS CORRIENTES 18,000,00018,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA127,701,361 127,701,361
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES 127,701,361127,701,361
1 0 4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 242,917,951 242,917,951
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES 242,917,951242,917,951
2 GASTOS GENERALES376,827,75049,000,000 425,827,750
201 ADQUISICION DE BIENES104,448,1288,000,000 112,448,128
10RECURSOS CORRIENTES104,448,128 104,448,128
20INGRESOS CORRIENTES 8,000,0008,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS247,408,21017,000,000 264,408,210
10RECURSOS CORRIENTES247,408,210 247,408,210
20INGRESOS CORRIENTES 17,000,00017,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS24,971,41224,000,000 48,971,412
10RECURSOS CORRIENTES24,971,412 24,971,412
20INGRESOS CORRIENTES 24,000,00024,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,139,10524,000,000 33,139,105
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO9,139,105 9,139,105
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL9,139,105 9,139,105
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL9,139,105 9,139,105
10RECURSOS CORRIENTES9,139,1059,139,105
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 24,000,00024,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 24,000,00024,000,000
3611 SENTENCIAS 24,000,00024,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 24,000,00024,000,000
C. INVERSION162,000,000 162,000,000
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA21,600,000 21,600,000
ADMINISTRATIVA
122709 ARTE Y CULTURA21,600,000 21,600,000
1227091 ADQUISICION Y ADECUACION DE LA21,600,000 21,600,000
INFRAESTRUCTURA FISICA INSTITUTO CARO
Y CUERVO.
10RECURSOS CORRIENTES21,600,000 21,600,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 32,400,000 32,400,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211709 ARTE Y CULTURA32,400,000 32,400,000
21 17091 ADQUISICION DE OBRAS CIENTIFICAS PARA LA5,400,000 5,400,000
BIBLIOTECA DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO.
10RECURSOS CORRIENTES5,400,0005,400,000
2117092 ADQUISICION Y CONSERVACION DE EQUIPOS27,000,000 27,000,000
PARA IMPRENTA Y ADMINISTRACION
10RECURSOS CORRIENTES27,000,000 27,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y108,000,000 108,000,000
ESTUDIOS
410709 ARTE Y CULTURA108,000,000 108,000,000
4107092 EDICION DE OBRAS LINGUISTICAS, 86,400,000 86,400,000
GRAMATICALES Y LITERARIAS.
10RECURSOS CORRIENTES86,400,000 86,400,000
4107093 INVESTIGACION DE LAS LENGUAS INDIGENAS21,600,000 21,600,000
COLOMBIANAS
10RECURSOS CORRIENTES21,600,000 21,600,000
SECCION: 2209
INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)
TOTAL PRESUPUESTO:2,115,142,772240,300,0002,355,442,772
A. FUNCIONAMIENTO1,733,142,77252,800,000 1,785,942,772
1 GASTOS DE PERSONAL1,551,789,972 1,551,789,972
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,212,375,295 1,212,375,295
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA847,162,500 847,162,500
10RECURSOS CORRIENTES847,162,500 847,162,500
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES8,081,389 8,081,389
10RECURSOS CORRIENTES8,081,3898,081,389
1014 PRIMA TECNICA106,251,406 106,251,406
10RECURSOS CORRIENTES106,251,406 106,251,406
101 5OTROS 250,880,000 250,880,000
10RECURSOS CORRIENTES250,880,000 250,880,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS67,865,927 67,865,927
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS67,865,927 67,865,927
10RECURSOS CORRIENTES67,865,927 67,865,927
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA84,180,113 84,180,113
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES84,180,113 84,180,113
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA187,368,637 187,368,637
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES187,368,637 187,368,637
2 GASTOS GENERALES166,243,08050,300,000 216,543,080
201 ADQUISICION DE BIENES53,339,6428,400,000 61,739,642
10RECURSOS CORRIENTES53,339,642 53,339,642
20INGRESOS CORRIENTES 8,400,0008,400,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS106,710,91341,900,000 148,610,913
10RECURSOS CORRIENTES106,710,913 106,710,913
20INGRESOS CORRIENTES 41,900,00041,900,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS6,192,525 6,192,525
10RECURSOS CORRIENTES6,192,5256,192,525
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES15,109,7202,500,000 17,609,720
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO8,174,720 8,174,720
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL8,174,720 8,174,720
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL8,174,720 8,174,720
10RECURSOS CORRIENTES8,174,7208,174,720
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y6,935,000 6,935,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES6,935,000 6,935,000
3511 MESADA PENSIONAL6,935,000 6,935,000
10RECURSOS CORRIENTES6,935,0006,935,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,500,0002,500,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,500,000 2,500,000
3611 SENTENCIAS 2,500,0002,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,500,0002,500,000
C. INVERSION382,000,000187,500,000569,500,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y227,000,00057,000,000 284,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310705 EDUCACION SUPERIOR 25,000,000 26,000,00051,000,000
3107051 IMPLANTACION DEL SERVICIO DE 25,000,00026,000,000 51,000,000
COMUNICACION ACCESIBLE A LOS SORDOS EN
LOS PROCESOS DE EDUCACION PERMANENTE
A NIVEL NACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES25,000,000 25,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 26,000,00026,000,000
310707 EDUCACION ESPECIAL 202,000,000 31,000,000233,000,000
3107071 MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA162,000,000 162,000,000
DE LA POBLACION SORDA COLOMBIANA.
10RECURSOS CORRIENTES162,000,000 162,000,000
3107072 IMPLANTACION DEL PRO YECTO DE EDUCACION40,000,000 31,000,00071,000,000
NO FORMAL PARA FORTALECER LA ATENCION
INTEGRAL DEL LIMITADO A TRAVES DE
METODOLOGIA A DISTANCIA.
10RECURSOS CORRIENTES40,000,000 40,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 31,000,00031,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL25,000,000 37,500,000 62,500,000
RECURSO HUMANO
3203 01 PREVENCION EN SALUD 15,000,000 17,500,00032,500,000
3203011 PREVENCION Y DETECCION PRECOZ DE 15,000,00017,500,000 32,500,000
PERDIDAS AUDITIVAS EN EL TERRITORIO
NACIONAL.
10RECURSOS CORRIENTES15,000,000 15,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 17,500,00017,500,000
3201300 INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD10,000,000 20,000,00030,000,000
SOCIAL
32013001 CAPACITACION Y UBICACION LABORAL DE10,000,000 20,000,00030,000,000
LIMITADOS AUDITIVOS EN EL PAIS.
10RECURSOS CORRIENTES10,000,000 10,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 20,000,00020,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y100,000,000 81,000,000 181,000,000
ESTUDIOS
410707 EDUCACION ESPECIAL 100,000,000 81,000,00 0181,000,000
4107071 INVESTIGACION PILOTO DE ATENCION 20,000,000 20,000,000
INTEGRAL AL SORDOCIEGO.
10RECURSOS CORRIENTES20,000,000 20,000,000
4107072 INVESTIGACION: PARA LA VALIDACION DEL40,000,000 81,000,000121,000,000
MODELO BILINGUE LENGUAJE MANUAL
COLOMBIANO/ESPANOL PARA NINOS SORDOS
DE 0-5 ANOS.
10RECURSOS CORRIENTES40,000,000 40,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 81,000,00081,000,000
4107073 INVESTIGACION PARA LA DESCRIPCION 40,000,000 40,000,000
LINGUISTICA DE LA LENGUA MANUAL
COLOMBIANA PARA SORDOS
10RECURSOS CORRIENTES40,000,000 40,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 30,000,000 12,000,00042,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 30,000,00012,000,000 42,000,000
5207001 IMPLANTACION DE UN MODELO DE 30,000,00012,000,000 42,000,000
MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA
APLICADO AL INSOR.
10RECURSOS CORRIENTES30,000,000 30,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 12,000,00012,000,000
SECCION: 2210
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
TOTAL PRESUPUESTO:2,735,783,698200,168,000 2,935,951,698
A. FUNCIONAMIENTO2,311,483,69820,168,000 2,331,651,698
1 GASTOS DE PERSONAL2,141,531,281 2,141,531,281
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,657,366,281 1,657,366,281
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,288,687,500 1,288,687,500
10RECURSOS CORRIENTES1,288,687,500 1,288,687,500
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS10,527,254 10,527,254
10RECURSOS CORRIENTES10,527,254 10,527,254
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES9,499,027 9,499,027
10RECURSOS CORRIENTES9,499,0279,499,027
1014 PRIMA TECNICA60,682,500 60,682,500
10RECURSOS CORRIENTES60,682,500 60,682,500
1015 OTROS 287,970,000 287,970,000
10RECURSOS CORRIENTES287,970,000 287,970,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS67,000,000 67,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS67,000,000 67,000,000
10RECURSOS CORRIENTES67,000,000 67,000,000
1 03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA171,037,650 171,037,650
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES171,037,650 171,037,650
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA246,127,350 246,127,350
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES246,127,350 246,127,350
2 GASTOS GENERALES161,837,12020,168,000 182,005,120
201ADQUISICION DE BIENES25,347,41225,347,412
10RECURSOS CORRIENTES25,347,412 25,347,412
202 ADQUISICION DE SERVICIOS129,341,65016,888,338 146,229,988
10RECURSOS CORRIENTES129,341,650 129,341,650
20INGRESOS CORRIENTES 16,888,33816,888,338
203 IMPUESTOS Y MULTAS7,148,0583,279,66210,427,720
10RECURSOS CORRIENTES7,148,0587,148,058
20INGRESOS CORRIENTES 3,279,6623,279,662
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,115,297 8,115,297
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO7,085,297 7,085,297
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,085,297 7,085,297
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,085,297 7,085,297
10RECURSOS CORRIENTES7,085,2977,085,297
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,030,000 1,030,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES1,030,000 1,030,000
3611 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES1,030,000 1,030,000
10RECURSOS CORRIENTES1,030,0001,030,000
C. INVERSION424,300,000180,000,000604,300,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 238,000,000 56,000,000294,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211707 EDUCACION ESPECIAL 238,000,000 56,000,000294,000,000
2117072 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES147,000,000 20,000,000167,000,000
DE EQUIPOS ESPECILIZADO PARA EL INCI.
10RECURSOS CORRIENTES147,000,000 147,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 13,000,00013,000,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 7,000,000 7,000,000
211707104 DOTACION Y MASIFICACION DEL USO DE91,000,000 36,000,000127,000,000
TECNOLOGIA PARA EL ACCESO A LA
INFORMACION DE PERSONAS CON LIMITACION
VISUAL EN EL SECTOR EDUCATIVO DEL PAIS
10RECURSOS CORRIENTES91,000,000 91,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 36,000,00036,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y102,000,00079,000,000 181,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310707 EDUCACION ESPECIAL102,000,00079,000,000181,000,000
3107072 ASESORIA Y GESTION CON ENTIDADES 102,000,00079,000,000 181,000,000
TERRITORIALES DEL PAIS EN LA
IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA
BENEFICIO DE PERSONAS LIMITADAS
VISUALES.
10RECURSOS CORRIENTES102,000,000 102,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 79,000,00079,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 84,300,000 45,000,000 129,300,000
ESTUDIOS
410707 EDUCACION ESPECIAL 84,300,000 45,000,000129,300,000
4107071 IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE 84,300,00045,000,000 129,300,000
INVESTIGACION PARA MEJORAR LOS PROCESOS
DE ATENCION INTEGRAL AL LIMITADO VISUAL
Y DE PREVENCION DE LA CEGUERA A LA
POBLACION DEL TERRITORIO NACIONAL.
10RECURSOS CORRIENTES84,300,000 84,300,000
20INGRESOS CORRIENTES 45,000,00045,000,000
SECCION: 2211
INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO
– MEDELLIN
TOTAL PRESUPUESTO:5,098,472,9151,119,100,000 6,217,572,915
A. FUNCIONAMIENTO4,924,997,915619,100,000 5,544,097,915
1 GASTOS DE PERSONAL4,772,095,444 4,772,095,444
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A3,024,094,860 3,024,094,860
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,443,698,750 2,443,698,750
10RECURSOS CORRIENTES2,443,698,750 2,443,698,750
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS38,505,490 38,505,490
10RECURSOS CORRIENTES38,505,490 38,505,490
10</span>13INDEMNIZACION POR VACACIONES4,863,8704,863,870
10RECURSOS CORRIENTES4,863,8704,863,870
1014 PRIMA TECNICA50,945,000 50,945,000
10RECURSOS CORRIENTES50,945,000 50,945,000
1015 OTROS 486,081,750 486,081,750
10RECURSOS CORRIENTES486,081,750 486,081,750
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,020,605,084 1,020,605,084
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS112,133,958 112,133,958
10RECURSOS CORRIENTES112,133,958 112,133,958
10227 HORAS CATEDRA908,471,126 908,471,126
10RECURSOS CORRIENTES908,471,126 908,471,126
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA80,013,505 80,013,505
SECTOR PRIVADO
10 RECURSOS CORRIENTES 80,013,505 80,013,505
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA647,381,995 647,381,995
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES647,381,995 647,381,995
2 GASTOS GENERALES113,909,071473,737,300 587,646,371
201 ADQUISICION DE BIENES131,406,370131,406,370
20INGRESOS CORRIENTES 131,406,370131,406,370
202 ADQUISICION DE SERVICIOS113,909,071342,330,930 456,240,001
10RECURSOS CORRIENTES113,909,071 113,909,071
20INGRESOS CORRIENTES 342,330,930342,330,930
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES38,993,400145,362,700 184,356,100
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO16,961,400 16,961,400
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL16,961,400 16,961,400
3 2 1 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL16,961,400 16,961,400
10RECURSOS CORRIENTES16,961,400 16,961,400
36 OTRAS TRANSFERENCIAS22,032,000145,362,700 167,394,700
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 133,920,000 133,920,000
3612 OTRAS TRANSFERENCIAS ( DISTRIBUCION 133,920,000 133,920,000
PREVIO CONCEPTO DGPN)
20INGRESOS CORRIENTES 133,920,000133,920,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS22,032,00011,442,700 33,474,700
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO22,032,00011,442,700 33,474,700
10RECURSOS CORRIENTES22,032,000 22,032,000
20INGRESOS CORRIENTES 11,442,70011,442,700
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA173,475,000 173,475,000
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA173,475,000 173,475,000
71 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA133,333,333 133,333,333
715 ENTIDADES FINANCIERAS133,333,333 133,333,333
11OTROS RECURSOS DEL TESORO133,333,333 133,333,333
72 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA40,141,667 40,141,667
PUBLICA INTERNA
725 ENTIDADES FINANCIERAS40,141,667 40,141,667
11OTROS RECURSOS DEL TESORO40,141,667 40,141,667
C. INVERSION 500,000,000500,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 366,609,000 366,609,000
PROPIA DEL SECTOR
111705 EDUCACION SUPERIOR 366,609,000366,609,000
1117051 CONSTRUCCION Y DOTACION DE 113,426,000113,426,000
LABORATORIOS Y TALLERES PARA EL
INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO –
MEDELLIN
20INGRESOS CORRIENTES 113,426,000113,426,000
1117054 CONSTRUCCION DE CUBIERTAS O TECHOS EN 253,183,000 253,183,000
TALLERES Y ANTIGUO BLOQUE ACADEMICO
DEL INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL
20INGRESOS CORRIENTES 253,183,000253,183,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 133,391,000133,391,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 133,391,000133,391,000
2117001 ADECUACION Y DOTACION DE NUEVAS SALAS 133,391,000 133,391,000
DE INFORMATICA PARA TECNOLOGIAS EN EL
INSTITUTTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO
DE MEDELLIN.
20INGRESOS CORRIENTES 133,391,000133,391,000
SECCION: 2213
INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION
«JORGE ELIECER GAITAN»
TOTAL PRESUPUESTO:770,163,0607,400,000 777,563,060
A. FUNCIONAMIENTO530,163,0607,400,000537,563,060
1 GASTOS DE PERSONAL476,198,382476,198,382
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A372,205,631 372,205,631
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA263,446,875 263,446,875
10RECURSOS CORRIENTES263,446,875 263,446,875
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS376,854 376,854
10RECURSOS CORRIENTES376,854 376,854
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES3,003,151 3,003,151
10RECURSOS CORRIENTES3,003,1513,003,151
1 0 1 4 PRIMA TECNICA43,635,938 43,635,938
10RECURSOS CORRIENTES43,635,938 43,635,938
1015 OTROS 61,742,813 61,742,813
10RECURSOS CORRIENTES61,742,813 61,742,813
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS16,884,000 16,884,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS16,884,000 16,884,000
</span>10RECURSOS CORRIENTES16,884,00016,884,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA34,843,500 34,843,500
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES34,843,500 34,843,500
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA52,265,251 52,265,251
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES52,265,251 52,265,251
2 GASTOS GENERALES49,051,124 49,051,124
201 ADQUISICION DE BIENES5,270,435 5,270,435
10RECURSOS CORRIENTES5,270,4355,270,435
202 ADQUISICION DE SERVICIOS40,498,313 40,498,313
10RECURSOS CORRIENTES40,498,313 40,498,313
203 IMPUESTOS Y MULTAS3,282,376 3,282,376
10RECURSOS CORRIENTES3,282,3763,282,376
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,913,5547,400,00012,313,554
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO4,913,554 4,913,554
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,913,554 4,913,554
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,913,554 4,913,554
10RECURSOS CORRIENTES4,913,5544,913,554
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 7,400,0007,400,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 7,400,000 7,400,000
3611 SENTENCIAS 7,400,0007,400,000
20INGRESOS CORRIENTES 7,400,0007,400,000
C. INVERSION240,000,000 240,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA100,000,000 100,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111709 ARTE Y CULTURA100,000,000 100,000,000
1117091 CONSTRUCCION, REMODELACION, 100,000,000 100,000,000
MANTENIMIENTO Y DOTACION DE LA SEDE
DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE LA
PARTICIPACION, EL EXPLORATORIO
NACIONAL. COMPRA DE INMUEBLES Y/O
TERRENOS.
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 40,000,000 40,000,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
212709 ARTE Y CULTURA40,000,000 40,000,000
2127091 IMPLANTACION Y MONTAJE DE LA JEGATECA.40,000,000 40,000,000
10RECURSOS CORRIENTES40,000,000 40,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y100,000,000 100,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310709 ARTE Y CULTURA100,000,000 100,000,000
3107093 IMPLANTACION DEL INSTITUTO 100,000,000 100,000,000
INTERNACIONAL COMPARATIVO DEL
CONOCIMIENTO – EL METISEO.
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
SECCION: 2226
UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA
– UNAD
TOTAL PRESUPUESTO:9,189,408,63022,018,626,090 31,208,034,720
A. FUNCIONAMIENTO7,985,759,6309,542,547,090 17,528,306,720
1 GASTOS DE PERSONAL7,886,690,1503,715,242,153 11,601,932,303
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A3,710,316,054 3,710,316,054
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,785,325,294 2,785,325,294
10RECURSOS CORRIENTES2,785,325,294 2,785,325,294
1012HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS15,644,73715,644,737
10RECURSOS CORRIENTES15,644,737 15,644,737
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES17,101,291 17,101,291
10RECURSOS CORRIENTES17,101,291 17,101,291
1014 PRIMA TECNICA176,843,451 176,843,451
10RECURSOS CORRIENTES176,843,451 176,843,451
1015 OTROS 715,401,281 715 ,401,281
10RECURSOS CORRIENTES715,401,281 715,401,281
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS3,953,462,286 3,024,464,8156,977,927,101
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS3,953,462,286 3,024,464,8156,977,927,101
10RECURSOS CORRIENTES3,953,462,286 3,953,462,286
20INGRESOS CORRIENTES 3,024,464,8153,024,464,815
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA113,139,787 176,843,450289,983,237
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES113,139,787 113,139,787
20INGRESOS CORRIENTES 176,843,450176,843,450
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA109,772,023 513,933,888623,705,911
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES109,772,023 109,772,023
20INGRESOS CORRIENTES 513,933,888513,933,888
2 GASTOS GENERALES 1926,767,4401,926,767,440
201 ADQUISICION DE BIENES141,338,382141,338,382
20INGRESOS CORRIENTES 141,338,382141,338,382
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 1,774,842,440 1,774,842,440
20INGRESOS CORRIENTES 1,774,842,4401,774,842,440
203 IMPUESTOS Y MULTAS 10,586,61810,586,618
20INGRESOS CORRIENTES 10,586,61810,586,618
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES99,069,480693,537,497 792,606,977
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL 219,166,259 219,166,259
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE 219,166,259 219,166,259
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 EDUCACION A DISTANCIA219,166,259219,166,259
20INGRESOS CORRIENTES 219,166,259219,166,259
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO37,191,960 278,939,774 316,131,734
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL37,191,960 37,191,960
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL37,191,960 37,191,960
10RECURSOS CORRIENTES37,191,960 37,191,960
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO 278,939,774 278,939,774
FINANCIERAS
3 2 2 15 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 278,939,774 278,939,774
SALARIAL -(DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.)
20INGRESOS CORRIENTES 278,939,774278,939,774
36 OTRAS TRANSFERENCIAS61,877,520195,431,464 257,308,984
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 19,150,62719,150,627
3611 SENTENCIAS 19,150,62719,150,627
20INGRESOS CORRIENTES 19,150,62719,150,627
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS61,877,520176,280,837 238,158,357
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO 176,280,837 176,280,837
20INGRESOS CORRIENTES 176,280,837176,280,837
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS – LEY 223 DE 1995 61,877,520 61,877,520
10RECURSOS CORRIENTES61,877,520 61,877,520
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y3,207,000,000 3,207,000,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 3,207,000,0003,207,000,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 3,207,000,000 3,207,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 3,207,000,0003,207,000,000
C. INVERSION1,203,649,00012,476,079,000 13,679,728,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 3,840,945,000 3,840,945,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211705 EDUCACION SUPERIOR 3,840,945,0003,840,945,000
21170513 ADQUISICION Y DOTACION PARA LOS 1,740,599,000 1,740,599,000
CENTROS REGIONALES DE EDUCACION
ABIERTA Y A DISTANCIA DE LA UNAD
20INGRESOS CORRIENTES 1,740,599,0001,740,599,000
21170514 DOTACION Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO 259,773,000 259,773,000
INSTITUCIONAL DE LA UNAD COMO PROGRAMA
PILOTO DE GESTION DOCUMENTAL HACIA EL
ESTABLECIMIENTO DE UN PROGRAMA
CULTURAL ACADEMICO Y CIENTIFICO EN LA
UNAD
20INGRESOS CORRIENTES 259,773,000259,773,000
21170515 IMPLANTACION I FORTALECIMIENTO DE 1840,573,000 1840,573,000
REDES DE SISTEMAS INTEGRADOS DE
FORMACION Y COMUNICACION EN EDUCACION
ABIERTA Y A DISTANCIA
20INGRESOS CORRIENTES 1840,573,0001,840,573,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y541,346,0005,281,901,000 5,823,247,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310705 EDUCACION SUPERIOR 541,346,000 5,281,901,0005,823,247,000
310705102 IMPLANTACION DE UN SISTEMA NACIONAL200,000,000 1,073,133,0001,273,133,000
DE CAPACITACION DEL PERSONAL
ACADEMICO ADMINISTRATIVO DE LA UNAD
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,073,133,0001,073,133,000
310705103 ADECUACION ACTUALIZACION Y DESARROLLO341,346,000 1,454,401,0001,795,747,000
DEL MODELO ACADEMICO PEDAGOGICO Y
< p class=MsoNormal style=’margin-top:1.4pt;margin-right:0cm;margin-bottom:1.4pt; margin-left:0cm;text-align:justify;line-height:6.1pt;tab-stops:right 8.2pt 20.7pt 32.05pt 43.1pt 54.7pt left 60.95pt right 228.2pt 283.45pt 338.75pt’> DIDACTICO DE LA UNAD
10RECURSOS CORRIENTES341,346,000 341,346,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,454,401,0001,454,401,000
310705105 MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y 253,300,000 253,300,000
MODERNIZACION ACADEMICO
ADMINISTRATIVO DE LA UNAD.
20INGRESOS CORRIENTES 253,300,000253,300,000
310 705 106 ADQUISICION CONSTRUCCION ADECUACION Y 2,300,713,000 2,300,713,000
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA UNAD ESCALA NACIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 2,300,713,0002,300,713,000
310705108 IMPLANTACION DE LA AUTOEVALUACION 200,354,000 200,354,000
INSTITUCIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 200,354,000200,354,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y360,691,000 810,804,000 1,171,495,000
ESTUDIOS
410705 EDUCACION SUPERIOR 360,691,000 810,804,0001,171,495,000
4107051 IMPLANTACION IMPULSO A LAS 360,691,000810,804,000 1,171,495,000
INVESTIGACIONES A ESCALA NACIONAL E
INTERNACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES360,691,000 360,691,000
20INGRESOS CORRIENTES 810,804,000 810,804,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 301,612,000 2,542,429,0002,844,041,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520705 EDUCACION SUPERIOR 301,612,000 2,542,429,0002,844,041,000
5207052 IMPLANTACION DESARROLLO E IMPULSO DE301,612,000 2,542,429,0002,844,041,000
LOS PROGRAMAS DE EXTENSION COMUNITARIA
EN EL AMBITO NACIONAL A TRAVES DE LA
METODOLOGIA A DISTANCIA
10RECURSOS CORRIENTES301,612,000 301,612,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,542,429,0002,542,429,000
SECCION: 2227
COLEGIO BOYACA
TOTAL PRESUPUESTO:2,980,999,665602,700,000 3,583,699,665
A. FUNCIONAMIENTO2,980,999,665602,700,000 3,583,699,665
1 GASTOS DE PERSONAL2,974,766,845305,983,631 3,280,750,476
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,622,612,154 2,622,612,154
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,997,069,936 1997,069,936
10RECURSOS CORRIENTES1,997,069,936 1997,069,936
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS25,686,077 25,686,077
10RECURSOS CORRIENTES25,686,077 25,686,077
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES5,339,585 5,339,585
10RECURSOS CORRIENTES5,339,5855,339,585
1014 PRIMA TECNICA30,798,540 30,798,540
10RECURSOS CORRIENTES30,798,540 30,798,540
1015 OTROS 563,718,016 563,718,016
10RECURSOS CORRIENTES563,718,016 563,718,016
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS36,227,064 36,227,064
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS36,227,064 36,227,064
10RECURSOS CORRIENTES36,227,064 36,227,064
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA91,695,117 91,695,117
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES91,695,117 91,695,117
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA224,232,510 305,983,631530,216,141
SECTOR PU BLICO
10RECURSOS CORRIENTES224,232,510 224,232,510
20INGRESOS CORRIENTES 305,983,631305,983,631
2 GASTOS GENERALES 276,773,315276,773,315
201 ADQUISICION DE BIENES131,246,821131,246,821
20INGRESOS CORRIENTES 131,246,821131,246,821
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 140,719,238 140,719,238
20INGRESOS CORRIENTES140,719,238140,719,238
203 IMPUESTOS Y MULTAS 4,807,2564,807,256
20INGRESOS CORRIENTES 4,807,2564,807,256
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES6,232,82019,943,054 26,175,874
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO6,232,820 6,232,820
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL6,232,820 6,232,820
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL6,232,820 6,232,820
10RECURSOS CORRIENTES6,232,8206,232,820
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 19,943,05419,943,054
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10,000,00010,000,000
3611 SENTENCIAS 10,000,00010,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 10,000,00010,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 9,943,054 9,943,054
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR ESTUDIANTIL9,943,0549,943,054
20INGRESOS CORRIENTES 9,943,0549,943,054
SECCION: 2229
RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO
DE EDUCACION NACIONAL
TOTAL PRESUPUESTO:211,667,788188,000,000 399,667,788
A. FUNCIONAMIENTO211,667,788188,000,000399,667,788
1 GASTOS DE PERSONAL210,610,96824,668,910235,279,878
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A169,450,007 7,507,500 176,957,507
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA124,790,624 124,790,624
10RECURSOS CORRIENTES124,790,624 124,790,624
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS5,880,456 5,880,456
10RECURSOS CORRIENTES5,880,4565,880,456
1 0 1 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 448,302 448,302
10RECURSOS CORRIENTES448,302 448,302
1014 PRIMA TECNICA 6,198,7506,198,750
20INGRESOS CORRIENTES 6,198,7506,198,750
1015 OTROS 38,330,6251,308,75039,639,375
10RECURSOS CORRIENTES38,330,625 38,330,625
20INGRESOS CORRIENTES 1,308,7501,308,750
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS4,998,772 10,340,160 15,338,932
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS4,998,772 10,340,160 15,338,932
10RECURSOS CORRIENTES4,998,7724,998,772
20INGRESOS CORRIENTES 10,340,16010,340,160
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA8,349,842 3,750,000 12,099,842
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES8,349,8428,349,842
20INGRESOS CORRIENTES 3,750,0003,750,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA27,812,347 3,071,25030,883,597
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES27,812,347 27,812,347
20INGRESOS CORRIENTES 3,071,2503,071,250
2 GASTOS GENERALES 114,734,790114,734,790
201 ADQUISICION DE BIENES17,406,78417,406,784
20INGRESOS CORRIENTES 17,406,78417,406,784
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 92,937,25492,937,254
20INGRESOS CORRIENTES 92,937,25492,937,254
203 IMPUESTOS Y MULTAS 4,390,7524,390,752
20INGRESOS CORRIENTES 4,390,7524,390,752
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,056,82048,596,300 49,653,120
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO1,056,820 48,596,300 49,653,120
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL1,056,820 48,596,300 49,653,120
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL1,056,820 1,056,820
10RECURSOS CORRIENTES1,056,8201,056,820
3214 PROGRAMA DE MODERNIZACION DEL ESTADO 46,467,900 46,467,900
20 INGRESOS CORRIENTES 46,467,90046,467,900
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 2,128,400 2,128,400
SALARIAL DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 2,128,4002,128,400
SECCION: 2230
COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA
TOTAL PRESUPUESTO:1,843,006,3901,428,319,000 3,271,325,390
A. FUNCIONAMIENTO1,843,006,3901,428,319,000 3,271,325,390
1 GASTOS DE PERSONAL1,820,400,6941,007,866,290 2,828,266,984
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,820,400,694 105,871,6091,926,272,303
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA791,971,370 791,971,370
10RECURSOS CORRIENTES791,971,370 791,971,370
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS15,806,110 15,806,110
10RECURSOS CORRIENTES15,806,110 15,806,110
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES293,544 293,544
10RECURSOS CORRIENTES293,544 293,544
1014 PRIMA TECNICA26,777,417 26,777,417
10RECURSOS CORRIENTES26,777,417 26,777,417
1015 OTROS 200,950,339200,950,339
10RECURSOS CORRIENTES200,950,339 200,950,339
1018 OTROS GASTOS PERSONALES – (DISTRIBUCION 784,601,914 105,871,609890,473,523
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
10RECURSOS CORRIENTES784,601,914 784,601,914
20INGRESOS CORRIENTES 105,871,609105,871,609
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 586,157,018 586,157,018
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 52,759,018 52,759,018
20INGRESOS CORRIENTES 52,759,01852,759,018
10227 HORAS CATEDRA 533,398,000533,398,000
20INGRESOS CORRIENTES 533,398,000533,398,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 92,405,032 92,405,032
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 92,405,03292,405,032
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 223,432,631 223,432,631
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 223,432,631223,432,631
2 GASTOS GENERALES 369,005,740369,005,740
201 ADQUISICION DE BIENES90,467,00290,467,002
20INGRESOS CORRIENTES 90,467,00290,467,002
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 228,508,590 228,508,590
20INGRESOS CORRIENTES 161,836,254161,836,254
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 66,672,33666,672,336
203 IMPUESTOS Y MULTAS 50,030,14850,030,148
20INGRESOS CORRIENTES 50,030,14850,030,148
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES22,605,69621,446,970 44,052,666
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO4,713,120 8,469,729 13,182,849
3 2 1 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 4,713,120 4,713,120
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,713,120 4,713,120
10RECURSOS CORRIENTES4,713,1204,713,120
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO 8,469,729 8,469,729
FINANCIERAS
32215 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 8,469,729 8,469,729
SALARIAL – (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.)
20INGRESOS CORRIENTES 8,469,7298,469,729
36 OTRAS TRANSFERENCIAS17,892,57612,977,241 30,869,817
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 8,374,000 8,374,000
3611 SENTENCIAS 4,374,0004,374,000
20INGRESOS CORRIENTES 4,374,0004,374,000
3612 CONCILIACIONES 4,000,0004,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 4,000,0004,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS17,892,5764,603,241 22,495,817
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO17,892,5764,603,241 22,495,817
10RECURSOS CORRIENTES17,892,576 17,892,576
20INGRESOS CORRIENTES 4,603,2414,603,241
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y30,000,00030,000,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 30,000,00030,000,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 30,000,000 30,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 30,000,00030,000,000
SECCION: 2231
COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR
TOTAL PRESUPUESTO:1,601,013,039766,000,0002,367,013,039
A. FUNCIONAMIENTO1,601,013,039766,000,000 2,367,013,039
1 GASTOS DE PERSONAL1,596,143,319357,382,792 1953,526,111
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A942,845,515 942,845,515
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA709,871,968 709,871,968
10RECURSOS CORRIENTES709,871,968 709,871,968
1 0 1 2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS17,645,935 17,645,935
10RECURSOS CORRIENTES17,645,935 17,645,935
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES3,396,225 3,396,225
10RECURSOS CORRIENTES3,396,2253,396,225
1014 PRIMA TECNICA25,822,336 25,822,336
10RECURSOS CORRIENTES25,822,336 25,822,336
1015 OTROS 186,109,051 186,109,051
10RECURSOS CORRIENTES186,109,051 186,109,051
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS411,226,402 357,382,792 768,609,194
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS8,713,591 8,713,591
10RECURSOS CORRIENTES8,713,5918,713,591
10227 HORAS CATEDRA402,512,811357,382,792759,895,603
10RECURSOS CORRIENTES402,512,811 402,512,811
20 INGRESOS CORRIENTES 357,382,792 357,382,792
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA79,884,223 79,884,223
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES79,884,223 79,884,223
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA162,187,179 162,187,179
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES162,187,179 162,187,179
2 GASTOS GENERALES 344,979,961344,979,961
201 ADQUISICION DE BIENES78,738,37178,738,371
20INGRESOS CORRIENTES 78,738,37178,738,371
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 257,487,076 257,487,076
20INGRESOS CORRIENTES 237,487,076237,487,076
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 20,000,00020,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 8,754,5148,754,514
20INGRESOS CORRIENTES 8,754,5148,754,514
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,869,72063,637,247 68,506,967
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO4,869,720 32,385,352 37,255,072
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,869,720 4,869,720
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,869,720 4,869,720
10 RECURSOS CORRIENTES4,869,7204,869,720
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO 32,385,352 32,385,352
FINANCIERAS
32215 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 32,385,352 32,385,352
SALARIAL – (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.)
20INGRESOS CORRIENTES 32,385,35232,385,352
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 31,251,89531,251,895
3 6 1 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 13,822,315 13,822,315
3611 SENTENCIAS 13,822,31513,822,315
20INGRESOS CORRIENTES 13,822,31513,822,315
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 17,429,58017,429,580
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO 17,429,58017,429,580
20INGRESOS CORRIENTES 17,429,58017,429,580
SECCION: 2232
COLEGIO MAYOR DEL CAUCA
TOTAL PRESUPUESTO:1,147,724,406500,000,000 1,647,724,406
A. FUNCIONAMIENTO1,147,724,406500,000,000 1,647,724,406
1 GASTOS DE PERSONAL1,145,996,406212,614,535 1,358,610,941
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A785,734,383 785,734,383
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA594,509,725 594,509,725
10RECURSOS CORRIENTES594,509,725 594,509,725
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS9,791,099 9,791,099
10RECURSOS CORRIENTES9,791,0999,791,099
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,078,730 1,078,730
10RECURSOS CORRIENTES1,078,7301,078,730
1014 PRIMA TECNICA 34,513,899 34,513,899
10RECURSOS CORRIENTES34,513,899 34,513,899
1015 OTROS 145,840,930 145,840,930
10RECURSOS CORRIENTES145,840,930 145,840,930
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS247,458,870 126,464,077 373,922,947
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS28,583,551 28,583,551
10RECURSOS CORRIENTES28,583,551 28,583,551
10227 HORAS CATEDRA218,875,319126,464,077345,339,396
10RECURSOS CORRIENTES218,875,319 218,875,319
20INGRESOS CORRIENTES 126,464,077126,464,077
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA62,982,632 62,982,632
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES62,982,632 62,982,632
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA49,820,521 86,150,458135,970,979
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES49,820,521 49,820,521
20INGRESOS CORRIENTES 86,150,45886,150,458
2 GASTOS GENERALES 255,443,655255,443,655
201 ADQUISICION DE BIENES83,871,74283,871,742
20INGRESOS CORRIENTES 83,871,74283,871,742
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 155,400,452 155,400,452
20INGRESOS CORRIENTES 155,400,452155,400,452
203 IMPUESTOS Y MULTAS 16,171,46116,171,461
20INGRESOS CORRIENTES 16,171,46116,171,461
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,728,00031,941,810 33,669,810
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO1,728,000 19,785,179 21,513,179
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL1,728,000 1,728,000
< b>321 1 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 1,728,000 1,728,000
10RECURSOS CORRIENTES1,728,0001,728,000
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO 19,785,179 19,785,179
FINANCIERAS
32215 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 19,785,179 19,785,179
SALARIAL – (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.)
20 INGRESOS CORRIENTES 19,785,179 19,785,179
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 12,156,63112,156,631
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,495,040 5,495,040
3611 SENTENCIAS 5,495,0405,495,040
20INGRESOS CORRIENTES 5,495,0405,495,040
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 6,661,591 6,661,591
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO 6,661,591 6,661,591
20INGRESOS CORRIENTES 6,661,5916,661,591
SECCION: 2234
INSTITUTO TECNICO CENTRAL
TOTAL PRESUPUESTO:3,431,130,3471,580,820,000 5,011,950,347
A. FUNCIONAMIENTO3,431,130,3471,580,820,000 5,011,950,347
1 GASTOS DE PERSONAL3,419,913,327907,889,8 93 4,327,803,220
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,724,221,286 287,977,9483,012,199,234
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,453,631,641 2,453,631,641
10RECURSOS CORRIENTES2,453,631,641 2,453,631,641
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS33,401,405 33,401,405
10RECURSOS CORRIENTES33,401,405 33,401,405
1 0 1 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 8,326,238 8,326,238
10RECURSOS CORRIENTES8,326,2388,326,238
1014 PRIMA TECNICA22,176,848 22,176,848
10RECURSOS CORRIENTES22,176,848 22,176,848
1015 OTROS 206,685,154287,977,948494,663,102
10RECURSOS CORRIENTES206,685,154 206,685,154
20 INGRESOS CORRIENTES 287,977,948287,977,948
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 299,648,332 299,648,332
20INGRESOS CORRIENTES 299,648,332299,648,332
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA251,780,353 251,780,353
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES251,780,353 251,780,353
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA443,911,688 320,263,613764,175,301
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES443,911,688 443,911,688
20INGRESOS CORRIENTES 320,263,613320,263,613
2 GASTOS GENERALES 572,461,640572,461,640
201 ADQUISICION DE BIENES242,187,608242,187,608
20INGRESOS CORRIENTES 192,187,608192,187,608
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 50,000,00050,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 327,607,867 327,607,867
20INGRESOS CORRIENTES 327,607,867327,607,867
203 IMPUESTOS Y MULTAS 2,666,1652,666,165
20INGRESOS CORRIENTES 2,666,1652,666,165
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES11,217,020100,468,467 111,685,487
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO11,217,020 81,144,467 92,361,487
321 ADMINISTRACION P UBLICA CENTRAL11,217,020 81,144,467 92,361,487
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL11,217,020 11,217,020
10RECURSOS CORRIENTES11,217,020 11,217,020
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 81,144,467 81,144,467
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 81,144,46781,144,467
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 19,324,00019,324,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,000,000 3,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 3,000,0003,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 16,324,00016,324,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO 16,324,00016,324,000
20INGRESOS CORRIENTES 16,324,00016,324,000
SECCION: 2235
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL
DE PAMPLONA – ISER
TOTAL PRESUPUESTO:1,917,957,334816,313,522 2,734,270,856
A. FUNCIONAMIENTO1,917,957,334816,313,522 2,734,270,856
1 GASTOS DE PERSONAL1,913,214,843342,743,745 2,255,958,588
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,549,517,438 41,757,7721,591,275,210
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,254,496,351 1,254,496,351
10RECURSOS CORRIENTES1,254,496,351 1,254,496,351
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS31,273,395 31,273,395
10RECURSOS CORRIENTES31,273,395 31,273,395
1014 PRIMA TECNICA25,737,789 25,737,789
10RECURSOS CORRIENTES25,737,789 25,737,789
1015 OTROS 238,009,90341,757,772279,767,675
10RECURSOS CORRIENTES238,009,903 238,009,903
20INGRESOS CORRIENTES 41,757,77241,757,772
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS247,860,000 75,552,429 323,412,429
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS247,860,000 75,552,429 323,412,429
10RECURSOS CORRIENTES247,860,000 247,860,000
20INGRESOS CORRIENTES 75,552,42975,552,429
1 03 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA30,633,989 27,827,71258,461,701
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES30,633,989 30,633,989
20INGRESOS CORRIENTES 27,827,71227,827,712
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA85,203,416 197,605,832282,809,248
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES85,203,416 85,203,416
20INGRESOS CORRIENTES 197,605,832</span>197,605,832
2 GASTOS GENERALES 387,993,695387,993,695
201 ADQUISICION DE BIENES166,855,399166,855,399
20INGRESOS CORRIENTES 166,855,399166,855,399
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 192,283,758 192,283,758
20INGRESOS CORRIENTES 192,283,758192,283,758
203 IMPUESTOS Y MULTAS 28,854,53828,854,538
20INGRESOS CORRIENTES 28,854,53828,854,538
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,742,49140,076,082 44,818,573
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO4,742,491 30,607,202 35,349,693
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,742,491 30,607,202 35,349,693
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,742,4914,742,491
10RECURSOS CORRIENTES4,742,4914,742,491
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENT O 30,607,202 30,607,202
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 30,607,20230,607,202
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,468,8809,468,880
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,240,000 3,240,000
3611 SENTENCIAS 3,240,0003,240,000
20INGRESOS CORRIENTES3,240,0003,240,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 6,228,880 6,228,880
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNUVERSITARIO 6,228,880 6,228,880
20INGRESOS CORRIENTES 6,228,8806,228,880
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y45,500,00045,500,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 45,500,00045 ,500,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 45,500,000 45,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 45,500,00045,500,000
SECCION: 2236
INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL
DE ROLDANILLO
TOTAL PRESUPUESTO:1,408,576,421320,000,000 1,728,576,421
A. FUNCIONAMIENTO1,408,576,421320,000,000 1,728,576,421
1 GASTOS DE PERSONAL1,338,771,148 1,338,771,148
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A537,582,823 537,582,823
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA393,871,687 393,871,687
10RECURSOS CORRIENTES393,871,687 393,871,687
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS11,964,097 11,964,097
10RECURSOS CORRIENTES11,964,097 11,964,097
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES555,118 555,118
10RECURSOS CORRIENTES555,118 555,118
1014 PRIMA TECNICA14,976,801 14,976,801
10RECURSOS CORRIENTES14,976,801 14,976,801
1015 OTROS 116,215,120 116,215,120
10RECURSOS CORRIENTES116,215,120 116,215,120
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS672,935,459 672,935,459
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS672,935,459 672,935,459
10RECURSOS CORRIENTES672,935,459 672,935,459
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA20,889,833 20,889,833
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES20,889,833 20,889,833
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA107,363,033 107,363,033
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES107,363,033 107,363,033
2 GASTOS GENERALES38,492,543300,000,000 338,492,543
201 ADQUISICION DE BIENES188,037,944188,037,944
20INGRESOS CORRIENTES 188,037,944188,037,944
202 ADQUISICION DE SERVICIOS38,492,543105,534,856 144,027,399
10RECURSOS CORRIENTES38,492,543 38,492,543
2 0 INGRESOS CORRIENTES 105,534,856 105,534,856
203 IMPUESTOS Y MULTAS 6,427,2006,427,200
20INGRESOS CORRIENTES 6,427,2006,427,200
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES31,312,730 31,312,730
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,010,816 2010,816
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,010,816 2010,816
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL2,010,8162,010,816
10 RECURSOS CORRIENTES2,010,8162,010,816
36 OTRAS TRANSFERENCIAS29,301,914 29,301,914
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS29,301,914 29,301,914
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO29,301,914 29,301,914
10RECURSOS CORRIENTES29,301,914 29,301,914
5 GASTOS DE COMERCIAL IZACION Y 20,000,000 20,000,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 20,000,00020,000,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 20,000,000 20,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 20,000,00020,000,000
SECCION: 2237
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA
PROFESIONAL DE CIENAGA
TOTAL PRESUPUESTO:1,229,800,137195,300,000 1,425,100,137
A. FUNCIONAMIENTO1,229,800,137195,300,000 1,425,100,137
1 GASTOS DE PERSONAL1,227,290,21787,049,593 1,314,339,810
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A667,011,485 667,011,485
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA490,179,500 490,179,500
10RECURSOS CORRIENTES490,179,500 490,179,500
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 22,399,278 22,399,278
10RECURSOS CORRIENTES22,399,278 22,399,278
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,154,707 1,154,707
10RECURSOS CORRIENTES1,154,7071,154,707
1014 PRIMA TECNICA14,840,500 14,840,500
10RECURSOS CORRIENTES14,840,500 14,840,500
1015 OTROS 138,437,500 138,437,500
10RECURSOS CORRIENTES138,437,500 138,437,500
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS394,280,482 87,049,593 481,330,075
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS30,000,000 30,000,000
10RECURSOS CORRIENTES30,000,000 30,000,000
10227 HORAS CATEDRA364,280,48287,049,593451,330,075
10RECURSOS CORRIENTES364,280,482 364,280,482
20INGRESOS CORRIENTES 87,049,59387,049,593
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA36,519,615 36,519,615
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES36,519,615 36,519,615
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA129,478,635 129,478,635
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES129,478,635 129,478,635
2 GASTOS GENERALES 95,635,66595,635,665
201 ADQUISICION DE BIENES29,446,14029,446,140
20INGRESOS CORRIENTES 29,446,14029,446,140
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 66,189,52566,189,525
20INGRESOS CORRIENTES 66,189,52566,189,525
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,509,92012,614,742 15,124,662
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,509,920 6,587,168 9,097,088
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,509,920 6,587,168 9,097,088
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL2,509,9202,509,920
10RECURSOS CORRIENTES2,509,9202,509,920
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 6,587,168 6,587,168
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 6,587,1686,587,168
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 6,027,5746,027,574
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,400,000 2,400,000
3611 SENTENCIAS 2,400,0002,400,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,400,0002,400,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 3,627,574 3,627,574
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO 3,627,574 3,627,574
20INGRESOS CORRIENTES 3,627,5743,627,574
SECCION: 2238
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA
PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
TOTAL PRESUPUESTO:594,569,364264,405,360 858,974,724
A. FUNCIONAMIENTO594,569,364264,405,360858,974,724
1 GASTOS DE PERSONAL592,838,124153,358,447 746,196,571
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A389,790,450 9,000,512 398,790,962
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA242,925,750 242,925,750
10RECURSOS CORRIENTES242,925,750 242,925,750
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 6,941,200 6,941,200
20INGRESOS CORRIENTES 6,941,2006,941,200
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 2059,312 2059,312
20 INGRESOS CORRIENTES 2059,312 2059,312
1014 PRIMA TECNICA26,289,225 26,289,225
10RECURSOS CORRIENTES26,289,225 26,289,225
1015 OTROS 120,575,475 120,575,475
10RECURSOS CORRIENTES120,575,475 120,575,475
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS121,931,049 144,357,935 266,288,984
1028 SERVICIOS PERSONALES IN DIRECTOS21,931,049 21,931,049
10RECURSOS CORRIENTES21,931,049 21,931,049
10227 HORAS CATEDRA100,000,000144,357,935244,357,935
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 144,357,935144,357,935
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA8,922,829 8,922,829
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES8,922,829 8,922,829
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA72,193,796 72,193,796
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES72,193,796 72,193,796
2 GASTOS GENERALES 65,863,35065,863,350
201 ADQUISICION DE BIENES17,762,35017,762,350
20INGRESOS CORRIENTES 17,762,35017,762,350
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 48,101,00048,101,000
20INGRESOS CORRIENTES 48,101,00048,101,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,731,24045,183,563 46,914,803
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO1,731,240 10,965,633 12,696,873
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL1,731,240 10,965,633 12,696,873
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL1,731,240 1,731,240
10RECURSOS CORRIENTES1,731,240 1,731,240
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 10,965,633 10,965,633
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 10,965,63310,965,633
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 34,217,93034,217,930
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 4,999,000 4,999,000
3 6 1 1 SENTENCIAS 4,999,000 4,999,000
20INGRESOS CORRIENTES 4,999,0004,999,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 29,218,93029,218,930
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO 29,218,93029,218,930
20INGRESOS CORRIENTES 29,218,93029,218,930
SECCION: 2239
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA
PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR
TOTAL PRESUPUESTO:1,115,130,304210,900,000 1,326,030,304
A. FUNCIONAMIENTO1,115,130,304210,900,000 1,326,030,304
1 GASTOS DE PERSONAL1,112,590,14483,613,516 1,196,203,660
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A742,090,792 742,090,792
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA486,627,975 486,627,975
10RECURSOS CORRIENTES486,627,975 486,627,975
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS23,954,894 23,954,894
10RECURSOS CORRIENTES23,954,894 23,954,894
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES2,891,498 2,891,498
10RECURSOS CORRIENTES2,891,4982,891,498
1014 PRIMA TECNICA96,615,675 96,615,675
10RECURSOS CORRIENTES96,615,675 96,615,675
1015 OTROS 132,000,750 132,000,750
10RECURSOS CORRIENTES132,000,750 132,000,750
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS204,070,527 83,613,516 287,684,043
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS20,000,000 20,000,000
10RECURSOS CORRIENTES20,000,000 20,000,000
10227 HORAS CATEDRA184,070,52783,613,516267,684,043
10RECURSOS CORRIENTES184,070,527 184,070,527
20INGRESOS CORRIENTES 83,613,51683,613,516
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA26,628,612 26,628,612
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES26,628,612 26,628,612
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA139,800,213 139,800,213
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES139,800,213 139,800,213
2 GASTOS GENERALES 117,654,480117,654,480
201 ADQUISICION DE BIENES52,822,33552,822,335
20INGRESOS CORRIENTES 52,822,33552,822,335
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 64,832,14564,832,145
20INGRESOS CORRIENTES 64,832,14564,832,145
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,540,160 9,632,004 12,172,164
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,540,160 2,540,160
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,540,160 2,540,160
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL2,540,160 2,540,160
10RECURSOS CORRIENTES2,540,1602,540,160
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,632,0049,632,004
3 61 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,300,000 5,300,000
3611 SENTENCIAS 5,300,0005,300,000
20INGRESOS CORRIENTES 5,300,0005,300,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 4,332,004 4,332,004
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO 4,332,004 4,332,004
20INGRESOS CORRIENTES 4,332,0044,332,004
SECCION: 2240
INSTITUTO TECNICO AGRICOLA – ITA – DE BUGA
TOTAL PRESUPUESTO:1,429,163,770181,126,627 1,610,290,397
A. FUNCIONAMIENTO1,429,163,770181,126,627 1,610,290,397
1 GASTOS DE PERSONAL1,024,450,73621,767,151 1,046,217,887
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A665,313,443 21,767,151687,080,594
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA482,870,000 482,870,000
10RECURSOS CORRIENTES482,870,000 482,870,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS24,906,344 24,906,344
10RECURSOS CORRIENTES24,906,344 24,906,344
1014 PRIMA TECNICA20,539,34921,767,15142,306,500
10RECURSOS CORRIENTES20,539,349 20,539,349
20INGRESOS CORRIENTES 21,767,15121,767,151
1015 OTROS 136,997,750 136,997,750
10RECURSOS CORRIENTES136,997,750 136,997,750
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS192,500,542 192,500,542
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS33,303,151 33,303,151
10RECURSOS CORRIENTES33,303,151 33,303,151
10227 HORAS CATEDRA159,197,391 </span>159,197,391
10RECURSOS CORRIENTES159,197,391 159,197,391
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA18,330,043 18,330,043
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES18,330,043 18,330,043
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA148,306,708 148,306,708
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES148,306,708 148,306,708
2 GASTOS GENERALES400,000,00092,554,770 492,554,770
201 ADQUISICION DE BIENES200,000,00018,844,880 218,844,880
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 18,844,88018,844,880
202 ADQUISICION DE SERVICIOS200,000,00070,372,690 270,372,690
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 70,372,69070,372,690
203 IMPUESTOS Y MULTAS 3,337,2003,337,200
20INGRESOS CORRIENTES 3,337,2003,337,200
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,713,03431,804,706 36,517,740
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO4,713,034 4,713,034
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,713,034 4,713,034
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,713,034 4,713,034
10RECURSOS CORRIENTES4,713,0344,713,034
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 31,804,70631,804,706
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,326,627 5,326,627
3611 SENTENCIAS 5,326,6275,326,627
20INGRESOS CORRIENTES 5,326,6275,326,627
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 26,478,0 79 26,478,079
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO 26,478,07926,478,079
20INGRESOS CORRIENTES 26,478,07926,478,079
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y35,000,00035,000,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 35,000,00035,000,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 35,000,000 35,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 35,000,00035,000,000
SECCION: 2241
INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION
TECNICA PROFESIONAL
TOTAL PRESUPUESTO:2,975,992,606661,000,000 3,636,992,606
A. FUNCIONAMIENTO2,975,992,606661,000,000 3,636,992,606
1 GASTOS DE PERSONAL2,971,658,782246,802,472 3,218,461,254
101 SERVICIO S PERSONALES ASOCIADOS A2,064,563,000 2064,563,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,532,890,750 1,532,890,750
10RECURSOS CORRIENTES1,532,890,750 1,532,890,750
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS43,737,600 43,737,600
10RECURSOS CORRIENTES43,737,600 43,737,600
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES10,934,400 10,934,400
10RECURSOS CORRIENTES10,934,400 10,934,400
1014 PRIMA TECNICA101,779,250 101,779,250
10RECURSOS CORRIENTES101,779,250 101,779,250
1015 OTROS 375,221,000 375,221,000
10RECURSOS CORRIENTES375,221,000 375,221,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS394,220,532 246,802,472 641,023,004
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS120,000,000 120,000,000
10RECURSOS CORRIENTES120,000,000 120,000,000
10227 HORAS CATEDRA274,220,532246,802,472521,023,004
10RECURSOS CORRIENTES274,220,532 274,220,532
20INGRESOS CORRIENTES 246,802,472246,802,472
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA158,991,327 158,991,327
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES158,991,327 158,991,327
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA353,883,923 353,883,923
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES353,883,923 353,883,923
2 GASTOS GENERALES 310,431,700310,431,700
201 ADQUISICION DE BIENES45,839,12045,839,120
20 INGRESOS CORRIENTES 45,839,12045,839,120
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 232,332,980 232,332,980
20INGRESOS CORRIENTES 232,332,980232,332,980
203 IMPUESTOS Y MULTAS 32,259,60032,259,600
20INGRESOS CORRIENTES 32,259,60032,259,600
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,333,82468,765,828 73,099,652
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO4,333,824 28,351,432 32,685,25 6
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,333,824 28,351,432 32,685,256
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,333,824 4,333,824
10RECURSOS CORRIENTES4,333,8244,333,824
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 28,351,432 28,351,432
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20 INGRESOS CORRIENTES 28,351,43228,351,432
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 40,414,39640,414,396
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000 5,000,000
3611 SENTENCIAS 5,000,0005,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 5,000,0005,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 35,414,39635,414,396
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO 35,414,39635,414,396
20INGRESOS CORRIENTES 35,414,39635,414,396
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y35,000,00035,000,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 35,000,00035,000,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 35,000,000 35,000,000
20INGRESOS CORRIENTES35,000,00035,000,000
SECCION: 2242
INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO
«SIMON RODRIGUEZ» DE CALI
TOTAL PRESUPUESTO:1,539,783,247331,000,000 1870,783,247
A. FUNCIONAMIENTO1,539,783,247331,000,000 1870,783,247
1 GASTOS DE PERSONAL1,234,127,607154,544,933 1,388,672,540
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A925,959,750 16,656,380942,616,130
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA729,933,870 729,933,870
10RECURSOS CORRIENTES729,933,870 729,933,870
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 16,656,38016,656,380
20INGRESOS CORRIENTES 16,656,38016,656,380
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES2,304,579 2,304,579
10RECURSOS CORRIENTES2,304,5792,304,579
1014 PRIMA TECNICA21,198,254 21,198,254
10RECURSOS CORRIENTES21,198,254 21,198,254
1015 OTROS 172,523,047 172,523,047
10RECURSOS CORRIENTES172,523,047 172,523,047
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS133,562,032 137,888,553 271,450,585
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS133,562,032 137,888,553 271,450,585
10RECURSOS CORRIENTES133,562,032 133,562,032
20INGRESOS CORRIENTES 137,888,553137,888,553
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA32,305,858 32,305,858
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES32,305,858 32,305,858
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA142,299,967 142,299,967
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES142,299,967 142,299,967
2 GASTOS GENERALES300,000,000117,405,580 417,405,580
201 ADQUISICION DE BIENES150,000,00049,940,580 199,940,580
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 49,940,58049,940,580
202 ADQUISICION DE SERVICIOS150,000,00067,465,000 217,465,000
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
20INGRESOS CORR IENTES 67,465,00067,465,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES5,655,64059,049,487 64,705,127
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO5,655,640 12,483,595 18,139,235
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL5,655,640 12,483,595 18,139,235
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL5,655,640 5,655,640
10RECURSOS CORRIENTES5,655,6405,655,640
32115 PROVISION PARA AJUSTE SALARIALPOR 12,483,595 12,483,595
INCREMENTO SALARIAL. DISTRIBUCION
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 12,483,59512,483,595
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 46,565,89246,565,892
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2000,000 2000,000
3611 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2000,000 2000,000
20INGRESOS CORRIENTES 2000,000 2000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 44,565,89244,565,892
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO 44,565,89244,565,892
20INGRESOS CORRIENTES 44,565,89244,565,892
SECCION: 2243
COLEGIO INTEGRADO NACIONAL
«ORIENTE DE CALDAS»
TOTAL PRESUPUESTO:878,324,663341,800,000 1,220,124,663
A. FUNCIONAMIENTO878,324,663341,800,0001,220,124,663
1 GASTOS DE PERSONAL875,834,183209,005,567 1,084,839,750
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A632,184,183 163,567,567795,751,750
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA598,936,000 598,936,000
10RECURSOS CORRIENTES598,936,000 598,936,000
1012 HORAS EXTRAS Y D IAS FESTIVOS 3,000,000 3,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 3,000,0003,000,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,000,000 1,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,000,0001,000,000
1014 PRIMA TECNICA32,248,1835,074,56737,322,750
10RECURSOS CORRIENTES32,248,183 32,248,183
20INGRESOS CORRIENTES 5,074,5675,074,567
1015 OTROS 155,493,000155,493,000
20INGRESOS CORRIENTES 155,493,000155,493,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 45,438,000 45,438,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 10,000,000 10,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 10,000,00010,000,000
10227 HORAS CATEDRA 35,438,00035,438,000
20INGRESOS CORRIENTES 35,438,000 35,438,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA26,801,500 26,801,500
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES26,801,500 26,801,500
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA216,848,500 216,848,500
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES216,848,500 216,848,500
2 GASTOS GENERALES 58,570,42558,570, 425
201 ADQUISICION DE BIENES17,460,56017,460,560
20INGRESOS CORRIENTES 17,460,56017,460,560
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 41,109,86541,109,865
20INGRESOS CORRIENTES 41,109,86541,109,865
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,490,48039,224,008 41,714,488
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,490,480 16,074,480 18,564,960
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,490,480 16,074,480 18,564,960
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL2,490,480 2,490,480
10RECURSOS CORRIENTES2,490,4802,490,480
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 16,074,480 16,074,480
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 16,074,48016,074,480
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 23,149,528 23,149,528
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 6,000,000 6,000,000
3611 SENTENCIAS 6,000,0006,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 6,000,0006,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 17,149,52817,149,528
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO</span>17,149,52817,149,528
20INGRESOS CORRIENTES 17,149,52817,149,528
5 GASTOS DE COMERCIALIZACION Y35,000,00035,000,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 35,000,00035,000,000
511 COMPRA DE BIENES PARA LA VENTA 35,000,000 35,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 35,000,00035,000,000
SECCION: 2244
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA
«LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO»
TOTAL PRESUPUESTO:751,913,00370,000,000821,913,003
A. FUNCIONAMIENTO751,913,00370,000,000 821,913,003
1 GASTOS DE PERSONAL696,308,095696,308,095
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A562,790,464 562,790,464
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA409,143,341 409,143,341
10RECURSOS CORRIENTES409,143,341 409,143,341
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS2,318,706 2,318,706
10RECURSOS CORRIENTES2,318,7062,318,706
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,522,810 1,522,810
10RECURSOS CORRIENTES1,522,8101,522,810
1014 PRIMA TECNICA60,517,047 60,517,047
10RECURSOS CORRIENTES60,517,047 60,517,047
1015 OTROS 89,288,560 89,288,560
10RECURSOS CORRIENTES89,288,560 89,288,560
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS2,512,500 2,512,500
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS2,512,500 2,512,500
10RECURSOS CORRIENTES2,512,5002,512,500
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA14,263,015 14,263,015
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES14,263,015 14,263,015
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA116,742,116 116,742,116
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES116,742,116 116,742,116
2 GASTOS GENERALES49,508,62552,500,000102,008,625
201 ADQUISICION DE BIENES7,572,13311,906,250 19,478,383
10RECURSOS CORRIENTES7,572,1337,572,133
20INGRESOS CORRIENTES 11,906,25011,906,250
202 ADQUISICION DE SERVICIOS41,936,49239,573,07381,509,565
10RECURSOS CORRIENTES41,936,492 41,936,492
20INGRESOS CORRIENTES 39,573,07339,573,073
203 IMPUESTOS Y MULTAS 1,020,6771,020,677
20INGRESOS CORRIENTES 564,677564,677
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 456,000 456,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES6,096,28317,500,000 23,596,283
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO6,096,283 17,500,000 23,596,283
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL6,096,283 17,500,000 23,596,283
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL6,096,283 6,096,283
10RECURSOS CORRIENTES6,096,2836,096,283
3214 PROGRAMAS MODERNIZACION DEL ESTADO 17,500,000 17,500,000
20INGRESOS CORRIENTES 17,500,00017,500,000
SECCION: 2245
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN
PARA AMERICA LATINA
TOTAL PRESUPUESTO:1,010,586,622180,310,000 1,190,896,622
A. FUNCIONAMIENTO902,586,62257,278,000 959,864,622
1 GASTOS DE PERSONAL786,818,732786,818,732
10 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A611,600,522 611,600,522
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA456,481,144 456,481,144
10RECURSOS CORRIENTES456,481,144 456,481,144
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS2,549,990 2,549,990
10RECURSOS CORRIENTES2,549,9902,549,990
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,610,683 1,610,683
10RECURSOS CORRIENTES1,610,6831,610,683
1014 PRIMA TECNICA12,193,705 12,193,705
10RECURSOS CORRIENTES12,193,705 12,193,705
1015 OTROS 138,765,000 138,765,000
10RECURSOS CORRIENTES138,765,000 138,765,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS25,056,579 25,056,579
10 28 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS25,056,579 25,056,579
10RECURSOS CORRIENTES25,056,579 25,056,579
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA16,450,545 16,450,545
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES16,450,545 16,450,545
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA133,711,086 133,711,086
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES133 ,711,086 133,711,086
2 GASTOS GENERALES65,458,27654,023,084119,481,360
201 ADQUISICION DE BIENES7,439,07213,708,000 21,147,072
10RECURSOS CORRIENTES7,439,0727,439,072
20INGRESOS CORRIENTES 13,708,00013,708,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS56,773,31640,315,08497,088,400
10RECURSOS CORRIENTES56,773,316 56,773,316
20 INGRESOS CORRIENTES 40,315,084 40,315,084
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,245,888 1,245,888
10RECURSOS CORRIENTES1,245,8881,245,888
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES50,309,6143,254,916 53,564,530
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO4,013,614 4,013,614
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,013,614 4,013,614
3211CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,013,614 4,013,614
10RECURSOS CORRIENTES4,013,6144,013,614
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y46,296,000 46,296,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES46,296,000 46,296,000
3511 MESADAS PENSIONALES46,296,000 46,296,000
10RECURSOS CORRIENTES46,296,000 46,296,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 3,254,9163,254,916
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 3,254,916 3,254,916
3611 SENTENCIAS 3,254,9163,254,916
20INGRESOS CORRIENTES 3,254,9163,254,916
C. INVERSION108,000,000123,032,000231,032,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 108,000,000 123,032,000231,032,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211700 INTERSUBSECTORIAL EDUCACION 43,200,00063,032,000 106,232,000
2117001 SISTEMATIZACION DE LOS SERVICIOS DE LA32,400,000 30,000,00062,400,000
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN
10RECURSOS CORRIENTES32,400,000 32,400,000
20INGRESOS CORRIENTES 30,000,00030,000,000
2117002 AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE 10,800,00033,032,000 43,832,000
< span style=’mso-tab-count:5′> RECUPERACION Y DIFUSION DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA REGION DE ANTIOQUIA
10RECURSOS CORRIENTES10,800,000 10,800,000
20INGRESOS CORRIENTES 33,032,00033,032,000
211709 ARTE Y CULTURA64,800,000 60,000,000124,800,000
2117091 MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE LA 64,800,00060,000,000 124,800,000
BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO.
10RECURSOS CORRIENTES64,800,000 64,800,000
20INGRESOS CORRIENTES 60,000,00060,000,000
SECCION: 2252
INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO
TOTAL PRESUPUESTO:900,752,250325,211,000 1,225,963,250
A. FUNCIONAMIENTO900,752,250325,211,0001,225,963,250
1 GASTOS DE PERSONAL870,213,165242,777,563 1,112,990,728
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A518,736,746 518,736,746
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA355,071,867 355,071,867
10RECURSOS CORRIENTES355,071,867 355,071,867
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,531,748 1,531,748
10RECURSOS CORRIENTES1,531,7481,531,748
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,700,895 1,700,895
10RECURSOS CORRIENTES1,700,8951,700,895
1014 PRIMA TECNICA14,261,164 14,261,164
10RECURSOS CORRIENTES14,261,164 14,261,164
1015 OTROS 146,171,072 146,171,072
10RECURSOS CORRIENTES146,171,072 146,171,072
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS255,947,329 242,777,563 498,724,892
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS255,947,329 242,777,563 498,724,892
10 RECURSOS CORRIENTES 255,947,329 255,947,329
20INGRESOS CORRIENTES 242,777,563242,777,563
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA12,505,897 12,505,897
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES12,505,897 12,505,897
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA83,023,193 83,023,193
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES 83,023,193 83,023,193
2 GASTOS GENERALES 76,786,49076,786,490
201 ADQUISICION DE BIENES16,842,02416,842,024
20INGRESOS CORRIENTES 16,842,02416,842,024
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 57,281,38057,281,380
20INGRESOS CORRIENTES 57,281,38057,281,380
203 IMPUESTOS Y MULTAS 2,663,0862,663,086
20 INGRESOS CORRIENTES 2,663,086 2,663,086
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES30,539,0855,646,947 36,186,032
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,115,602 646,947 2,762,549
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,115,602 646,947 2,762,549
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL2,115,602 2,115,602
10RECURSOS CORRIENTES2,115,6022,115,602
32115PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO646,947646,947
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
20INGRESOS CORRIENTES 646,947646,947
36 OTRAS TRANSFERENCIAS28,423,4835,000,000 33,423,483
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000,000 5,000,000
3611 SENTENCIAS 5,000,0005,000,000
20 INGRESOS CORRIENTES 5,000,000 5,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS28,423,483 28,423,483
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO28,423,483 28,423,483
10RECURSOS CORRIENTES28,423,483 28,423,483
SECCION: 2253
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
TOTAL PRESUPUESTO:2,384,624,892392,000,0002,776,624,892
A. FUNCIONAMIENTO2,384,624,892392,000,000 2,776,624,892
1 GASTOS DE PERSONAL1,443,916,559 1,443,916,559
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A349,974,135 349,974,135
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA239,448,745 239,448,745
10RECURSOS CORRIENTES239,448,745 239,448,745
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS6,866,640 6,866,640
10RECURSOS CORRIENTES6,866,6406,866,640
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES5,202,000 5,202,000
10RECURSOS CORRIENTES5,202,0005,202,000
1014 PRIMA TECNICA41,309,750 41,309,750
10RECURSOS CORRIENTES41,309,750 41,309,750
1015 OTROS 57,147,000 57,147,000
10RECURSOS CORRIENTES57,147,000 57,147,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,014,013,923 1,014,013,923
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS537,020,087 537,020,087
10RECURSOS CORRIENTES537,020,087 537,020,087
10227 HORAS CATEDRA476,993,836 476,993,836
10RECURSOS CORRIENTES476,993,836 476,993,836
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA8,792,135 8,792,135
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES8,792,1358,792,135
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA71,136,366 71,136,366
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES71,136,366 71,136,366
2 GASTOS GENERALES852,173,503392,000,000 1,244,173,503
201 ADQUISICION DE BIENES412,000,000123,889,883 535,889,883
10RECURSOS CORRIENTES412,000,000 412,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 123,889,883123,889,883
202 ADQUISICION DE SERVICIOS432,454,683268,110,117 700,564,800
10RECURSOS CORRIENTES432,454,683 432,454,683
20INGRESOS CORRIENTES 268,110,117268,110,117
203 IMPUEST OS Y MULTAS7,718,820 7,718,820
10RECURSOS CORRIENTES7,718,8207,718,820
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES88,534,830 88,534,830
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,853,830 2,853,830
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,853,830 2,853,830
3211 CUOTA AUDITAJE CONTRANAL2,853,830 2,853,830
10RECURSOS CORRIENTES2,853,8302,853,830
36 OTRAS TRANSFERENCIAS85,681,000 85,681,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES20,881,000 20,881,000
3612 OTRAS TRANSFERENCIAS (DISTRIBUCION20,881,000 20,881,000
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
10RECURSOS CORRIENTES20,881,000 20,881,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS64,800,000 64,800,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO64,800,000 64,800,000
10RECURSOS CORRIENTES64,800,000 64,800,000
SECCION: 2254
INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD –
ATLANTICO ITSA
TOTAL PRESUPUESTO:1,132,799,860975,600,000 2,108,399,860
A. FUNCIONAMIENTO1,132,799,860975,600,000 2,108,399,860
1 GASTOS DE PERSONAL1,130,320,100391,357,965 1,521,678,065
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A967,844,250 51,350,8181,019,195,068
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA784,110,000 784,110,000
10RECURSOS CORRIENTES784,110,000 784,110,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 1,353,002 1,353,002
20INGRESOS CORRIENTES 1,353,0021,353,002
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 2,153,816 2,153,816
20INGRESOS CORRIENTES 2,153,8162,153,816
1014 PRIMA TECNICA 47,844,00047,844,000
20INGRESOS CORRIENTES 47,844,00047,844,000
1015 OTROS 183,734,250 183,734,250
10RECURSOS CORRIENTES183,734,250 183,734,250
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 249,853,247 249,853,247
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 20,703,500 20,703,500
20INGRESOS CORRIENTES 20,703,50020,703,500
10227 HORAS CATEDRA 229,149,747229,149,747
20INGRESOS CORRIENTES 229,149,747229,149,747
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA121,362,953 121,362,953
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES121,362,953 121,362,953
1 0 4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 41,112,897 90,153,900 131,266,797
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES41,112,897 41,112,897
20INGRESOS CORRIENTES 90,153,90090,153,900
2 GASTOS GENERALES 507,330,679507,330,679
201 ADQUISICION DE BIENES190,788,405190,788,405
20INGRESOS CORRIENTES 190,788,405190,788,405
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 316,542,274 316,542,274
20INGRESOS CORRIENTES 316,542,274316,542,274
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES2,479,76076,911,356 79,391,116
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,479,760 38,084,702 40,564,462
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,479,760 38,084,702 40,564,462
3211 CUOTA DE AUDITAJE2,479,760 2,479,760
10 RECURSOS CORRIENTES2,479,7602,479,760
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 38,084,702 38,084,702
SALARIAL (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N)
20INGRESOS CORRIENTES 38,084,70238,084,702
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 38,826,65438,826,654
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,646,654 2,646,654
20INGRESOS CORRIENTES 2,646,6542,646,654
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 36,180,00036,180,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 BIENESTAR UNIVERSITARIO 36,180,00036,180,000
20INGRESOS CORRIENTES 36,180,00036,180,000
SECCION: 2255
CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION
DE SALUD – CEADS
TOTAL PRESUPUESTO:1,939,521,218255,630,0002,195,151,218
A. FUNCIONAMIENTO1,939,521,218255,630,000 2,195,151,218
1 GASTOS DE PERSONAL1,383,644,95895,331,100 1,478,976,058
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A843,057,879 843,057,879
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA549,517,244 549,517,244
10RECURSOS CORRIENTES549,517,244 549,517,244
1 0 1 2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS5,366,574 5,366,574
10RECURSOS CORRIENTES5,366,5745,366,574
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES17,019,262 17,019,262
10RECURSOS CORRIENTES17,019,262 17,019,262
1014 PRIMA TECNICA59,284,480 59,284,480
10RECURSOS CORRIENTES59,284,480 59,284,480
1015OTROS 211,870,319 211,870,319
10RECURSOS CORRIENTES211,870,319 211,870,319
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS340,019,571 95,331,100 435,350,671
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS340,019,571 95,331,100 435,350,671
10RECURSOS CORRIENTES340,019,571 340,019,571
20INGRESOS CORRIENTES 95,331,10095,331,100
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA52,903,693 52,903,693
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES52,903,693 52,903,693
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA147,663,815 147,663,815
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES147,663,815 147,663,815
2 GASTOS GENERALES549,698,460160,298,900 709,997,360
201 ADQUISICION DE BIENES234,868,59061,819,570 296,688,160
10 RECURSOS CORRIENTES 234,868,590 234,868,590
20INGRESOS CORRIENTES 61,819,57061,819,570
202 ADQUISICION DE SERVICIOS314,829,87079,123,570 393,953,440
10RECURSOS CORRIENTES314,829,870314,829,870
20INGRESOS CORRIENTES 79,123,57079,123,570
203 IMPUESTOS Y MULTAS 19,355,76019,355,760
20INGRESOS CORRIENTES 19,355,76019,355,760
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES6,177,800 6,177,800
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO5,013,800 5,013,800
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL5,013,800 5,013,800
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL5,013,800 5,013,800
10RECURSOS CORRIENTES5,013,8005,013,800
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,164,000 1,164,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES1,164,000 1,164,000
3611 SENTENCIAS 1,164,000 1,164,000
10RECURSOS CORRIENTES1,164,0001,164,000
SECCION: 2301
MINISTERIO DE COMUNICACIONES
TOTAL PRESUPUESTO:19,662,547,838 19,662,547,838
A. FUNCIONAMIENTO17,662,547,838 17,662,547,838
UNIDAD: 230101
GESTION GENERAL13,722,897,62613,722,897,626
1 GASTOS DE PERSONAL9,340,792,505 9,340,792,505
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A7,342,905,278 7,342,905,278
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA5,161,730,472 5,161,730,472
10RECURSOS CORRIENTES5,161,730,472 5,161,730,472
1012HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS50,000,000 50,000,000
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES60,000,000 60,000,000
10RECURSOS CORRIENTES60,000,000 60,000,000
1014 PRIMA TECNICA397,144,099 397,144,099
10RECURSOS CORRIENTES397,144,099 397,144,099
1015 OTROS 1,674,030,707 1,674,030,707
10RECURSOS CORRIENTES1,674,030,707 1,674,030,707
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA581,713,360 581,713,360
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES581,713,360 581,713,360
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,416,173,867 1,416,173,867
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,416,173,867 1,416,173,867
2 GASTOS GENERALES 70,300,000 70,300,000
201 ADQUISICION DE BIENES19,500,000 19,500,000
10RECURSOS CORRIENTES19,500,000 19,500,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS50,800,000 50,800,000
10RECURSOS CORRIENTES50,800,000 50,800,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,749,805,121 3,749,805,121
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO78,000,000 78,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL78,000,000 78,000,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL78,000,000 78,000,000
10RECURSOS CORRIENTES78,000,000 78,000,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y3,094,993,121 3,094,993,121
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y3,094,993,121 3,094,993,121
SEGURIDAD SOCIAL
3531 PLANES COMPLEMENTARIOS DE SALUD LEY 314 3,085,000,000 3,085,000,000
DE 1996
10RECURSOS CORRIENTES3,085,000,000 3,085,000,000
3532 AUXILIOS FUNERARIOS9,993,121 9,993,121
10RECURSOS CORRIENTES9,993,1219,993,121
36 OTRAS TRANSFERENCIAS576,812,000 576,812,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES276,812,000 276,812,000
3611 SENTENCIAS 276,812,000 276,812,000
10RECURSOS CORRIENTES276,812,000 276,812,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS300,000,000 300,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS. PREVIO CONCEPTO300,000,000 300,000,000
DGPN.
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL562,000,000 562,000,000
42 OTRAS TRANSFERENCIAS562,000,000 562,000,000
421 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS562,000,000 562,000,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4211 BONOS PENSIONALES562,000,000 562,000,000
10 RECURSOS CORRIENTES 562,000,000 562,000,000
UNIDAD: 230103
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL3,939,650,212 3,939,650,212
COMISION DE REGULACION DE
TELECOMUNICACIONES
1 GASTOS DE PERSONAL2,768,305,752 2,768,305,752
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,706,483,438 1,706,483,438
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA934,637,388 934,637,388
16FONDOS ESPECIALES934,637,388 934,637,388
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS17,000,000 17,000,000
16FONDOS ESPECIALES17,000,000 17,000,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES20,000,000 20,000,000
16FONDOS ESPECIALES20,000,000 20,000,000
1 0 1 4 PRIMA TECNICA257,179,968 257,179,968
16FONDOS ESPECIALES257,179,968 257,179,968
1015 OTROS 380,982,882 380,982,882
16FONDOS ESPECIALES380,982,882 380,982,882
1018 OTROS GASTOS PERSONALES – (DISTRIBUCION 96,683,200 96,683,200
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
16FONDOS ESPECIALES96,683,200 96,683,200
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS602,000,000 602,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS602,000,000 602,000,000
16FONDOS ESPECIALES602,000,000 602,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA206,920,041 206,920,041
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES206,920,041 206,920,041
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA252,902,273 252,902,273
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES252,902,273 252,902,273
2 GASTOS GENERALES967,000,000 967,000,000
201 ADQUISICION DE BIENES146,000,000 146,000,000
16FONDOS ESPECIALES146,000,000 146,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS815,000,000 815,000,000
16FONDOS ESPECIALES815,000,000 815,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS6,000,000 6,000,000
16FONDOS ESPECIALES6,000,000 6,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES204,344,460 204,344,460
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO184,344,460 184,344,460
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL184,344,460 184,344,460
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL14,000,000 14,000,000
16FONDOS ESPECIALES14,000,000 14,000,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 170,344,460 170,344,460
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN
16FONDOS ESPECIALES170,344,460 170,344,460
36 OTRAS TRANSFERENCIAS20,000,000 20,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES20,000,000 20,000,000
3611 SENTENCIAS 10,000,000 10,000,000
16FONDOS ESPECIALES10,000,000 10,000,000
3612 CONCILIACIONES10,000,000 10,000,000
16FONDOS ESPECIALES10,000,000 10,000,000
C. INVERSION2,000,000,000 2000,000,000
UNIDAD: 230103
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL2,000,000,000 2000,000,000
COMISION DE REGULACION DE
TELECOMUNICACIONES
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 500,000,000 500,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 500,000,000 500,000,000
2114001 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE 500,000,000 500,000,000
INFORMACION DEL SECTOR DE
TELECOMUNICACIONES, DISENO,
DESARROLLO, ADMINISTRACION,
MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION
16FONDOS ESPECIALES500,000,000 500,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y1,500,000,000 1,500,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 1,500,000,000 1,500,000,000
5104001 ASESORIA, INVESTIGACION, CONSULTORIAS, 1,500,000,000 1,500,000,000
DIVULGACION Y CAPACITACION EN TEMAS
JURIDICOS, ECONOMICOS Y TECNICOS, PARA
LOGRAR UN MARCO REGULATORIO PARA LA
CONVERGENCIA DE LOS SERVICOS DE
TELECOMUNICACIONES Y APOYAR LAS
FUNCIONES DE LA C.R.T.
16FONDOS ESPECIALES1,500,000,000 1,500,000,000
SECCION: 2306
FONDO DE COMUNICACIONES
TOTAL PRESUPUESTO: 130,240,300,000130,240,300,000
A. FUNCIONAMIENTO 4,339,500,0004,339,500,000
1 GASTOS DE PERSONAL 338,000,000338,000,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 338,000,000 338,000,000
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 338,000,000338,000,000
CONCEPTO DGPN
20INGRESOS CORRIENTES 338,000,000338,000,000
2 GASTOS GENERALES 2,757,800,0002,757,800,000
201 ADQUISICION DE BIENES538,800,000538,800,000
20INGRESOS CORRIENTES 538,800,000538,800,000
20 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 2092,000,000 2092,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 2092,000,0002,092,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 127,000,000127,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 127,000,000127,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,243,700,000 1,243,700,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 399,000,000 399,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 399,000,000 399,000,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 326,000,000 326,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 326,000,000326,000,000
3213 TRANSFERIR A LA SUPERINTENDENCIA DE 73,000,000 73,000,000
INDUSTRIA Y COMERCIO
20INGRESOS CORRIENTES 73,000,00073,000,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 688,700,000 688,700,000
3 41 ORGANISMOS INTERNACIONALES 688,700,000 688,700,000
20INGRESOS CORRIENTES 688,700,000688,700,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 156,000,000156,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 156,000,000 156,000,000
3612 CONCILIACIONES 156,000,000156,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 156,000,000156,000,000
C. INVERSION 125,900,800,000125,900,800,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1850,000,000 1850,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 1850,000,000 1850,000,000
1134002 CONSTRUCCION ADECUACION Y 1850,000,0001,850,000,000
REMODELACION DIRECCIONES TERRITORIALES
Y SEDE CENTRAL DEL MINISTERIO DE
COMUNICACIONES
20INGRESOS CORRIENTES 1850,000,0001,850,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 100,055,299,000100,055,299,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 100,055,299,000 100,055,299,000
2114002 CONTROL NACIONAL DE FRECUENCIAS Y 4,414,810,000 4,414,810,000
AUTOMATIZACION DE LA GESTION DEL
ESPECTRO RADIOLECTRICO.
20INGRESOS CORRIENTES 4,414,810,0004,414,810,000
2114006 SISTEMATIZACION MINISTERIO DE 3,159,450,0003,159,450,000
COMUNICACIONES
20INGRESOS CORRIENTES 3,159,450,0003,159,450,000
21140014 AMPLIACION PROGRAMA DE90,973,530,000 90,973,530,000
TELECOMUNICACIONES SOCIALES
20INGRESOS CORRIENTES 70,191,530,00070,191,530,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 20,782,000,000 20,782,000,000
21140018 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO 1,507,509,000 1,507,509,000
TECNOLOGIAS DE INFORMACION
20INGRESOS CORRIENTES 1,507,509,0001,507,509,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y 12,354,074,000 12,354,074,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 12,354,074,000 12,354,074,000
3104001 IMPLANTACION AMPLIACION Y ADOPCION DE 244,093,000 244,093,000
NUEVAS TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE
COMUNICACION PUBLICA PARA LA POBLACION
DISCAPACITADA DEL PAIS
20 INGRESOS CORRIENTES 244,093,000244,093,000
3104007 INVESTIGACION DIVULGACION Y ASISTENCIA 1,659,981,000 1,659,981,000
EN EL USO Y BENEFICIO SOCIAL DE LOS
SERVICIOS ESPECIALES Y AUXILIARES DE
TELECOMUNICACIONES
20INGRESOS CORRIENTES 1,659,981,0001,659,981,000
3104009 INVESTIGACION DIVULGACION Y ASISTENCIA 450,000,000 450,000,000
EN EL USO Y BENEFICIO SOCIAL DE
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN EL
TERRITORIO NACIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 450,000,000450,000,000
31040010 IMPLEMENTACION Y DESARROLLO AGENDA 10,000,000,000 10,000,000,000
DE CONECTIVIDAD
20INGRESOS CORRIENTES 10,000,000,00010,000,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 3,052,084,000 3,052,084,000
ESTUDIOS
410400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 3,052,084,000 3,052,084,000
4104001 ANALISIS INVESTIGACION EVALUACION 3,052,084,000 3,052,084,000
CONTROL Y REGLAMENTACION DEL SECTOR
DE COMUNICACIONES.
20INGRESOS CORRIENTES 3,052,084,0003,052,084,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y 700,000,000 700,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510400 INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES 700,000,000 700,000,000
5104001 CAPACITACION FUNCIONARIOS MINISTERIO 700,000,000 700,000,000
DE COMUNICACIONES.
20INGRESOS CORRIENTES 700,000,000700,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 7,889,343,0007,889,343,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520401 CORREO 7,889,343,000 7,889,343,000
5204012 IMPLANTACION DEL SISTEMA DE CORREO7,889,343,000 7,889,343,000
SOCIAL EN COLOMBIA
20INGRESOS CORRIENTES 7,889,343,0007,889,343,000
SECCION: 2307
COMISION NACIONAL DE TELEVISION
TOTAL PRESUPUESTO: 103,223,700,000103,223,700,000
A. FUNCIONAMIENTO 103,223,700,000103,223,700,000
SECCION: 2401
MINISTERIO DE TRANSPORTE
TOTAL PRESUPUESTO:306,514,639,065 306,514,639,065
A. FUNCIONAMIENTO81,671,329,065 81,671,329,065
UNIDAD: 240101
GESTION GENERAL57,569,097,00057,569,097,000
1 GASTOS DE PERSONAL21,695,500,000 21,695,500,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A17,092,100,000 17,092,100,000
NOMINA
10 11 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA12,838,700,000 12,838,700,000
10RECURSOS CORRIENTES12,838,700,000 12,838,700,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS97,700,000 97,700,000
10RECURSOS CORRIENTES97,700,000 97,700,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES88,700,000 88,700,000
10RECURSOS CORRIENTES88,700,000 88,700,000
1014 PRIMA TECNICA893,500,000893,500,000
10RECURSOS CORRIENTES893,500,000 893,500,000
1015 OTROS 3,173,500,000 3,173,500,000
10RECURSOS CORRIENTES3,173,500,000 3,173,500,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS375,500,000 375,500,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS375,500,000 375,500,000
10RECURSOS CORRIENTES375,500,000 375,500,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,660,500,000 1,660,500,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,660,500,000 1,660,500,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,567,400,000 2,567,400,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES2,567,400,000 2,567,400,000
2 GASTOS GENERALES19,234,100,000 19,234,100,000
201 ADQUISICION DE BIENES915,000,000 915,000,000
10RECURSOS CORRIENTES915,000,000 915,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS10,319,100,000 10,319,100,000
10RECURSOS CORRIENTES10,319,100,000 10,319,100,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS8,000,000,000 8,000,000,000
10RECURSOS CORRIENTES8,000,000,000 8,000,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES16,639,497,000 16,639,497,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO6,022,200,000 6,022,200,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,834,200,000 2,834,200,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL510,700,000 510,700,000
10RECURSOS CORRIENTES510,700,000 510,700,000
3212 GASTOS DEL CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL 1,113,000,000 1,113,000,000
DE INGENIERIA Y SUS PROFESIONES
AUXILIARES
16FONDOS ESPECIALES1,113,000,000 1,113,000,000
3213 CONVENIO POLICIA NACIONAL – DIVISION1,210,500,000 1,210,500,000
CARRETERAS
10RECURSOS CORRIENTES1,210,500,000 1,210,500,000
322 EMPRESAS PUBLICAS NACIONALES NO3,188,000,000 3,188,000,000
FINANCIERAS
3221 TRANSFERIR A LA CORPORACION AUTONOMA 3,188,000,000 3,188,000,000
REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA.
ARTICULO 17 LEY 161 DE 1994
10RECURSOS CORRIENTES3,188,000,000 3,188,000,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y1,519,750,000 1,519,750,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES1,519,750,000 1,519,750,000
35 11 MESADAS PENSIONALES1,208,700,000 1,208,700,000
10RECURSOS CORRIENTES1,208,700,000 1,208,700,000
3513 CUOTAS PARTES PENSIONALES189,150,000 189,150,000
10RECURSOS CORRIENTES189,150,000 189,150,000
3514 APORTES PREVISION PENSIONES VEJEZ121,900,000 121,900,000
JUBILADOS
10RECURSOS CORRIENTES121,900,000 121,900,000
3 6 OTRAS TRANSFERENCIAS 9,097,547,000 9,097,547,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES2,310,987,000 2,310,987,000
3611 SENTENCIAS 826,842,000 826,842,000
10RECURSOS CORRIENTES826,842,000 826,842,000
3612 CONCILIACIONES868,184,000 868,184,000
10RECURSOS CORRIENTES868,184,000 868,184,000
3613 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES615,961,000 615,961,000
FONCOLPUERTOS
10RECURSOS CORRIENTES615,961,000 615,961,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS6,786,560,000 6,786,560,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS (DISTRIBUCION6,786,560,000 6,786,560,000
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
10 RECURSOS CORRIENTES6,786,560,000 6,786,560,000
UNIDAD: 240104
SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y9,826,958,599 9,826,958,599
TRANSPORTE
1 GASTOS DE PERSONAL5,699,142,940 5,699,142,940
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A3,638,628,304 3,638,628,304
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,606,547,804 2,606,547,804
16FONDOS ESPECIALES2,606,547,804 2,606,547,804
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS27,500,000 27,500,000
16FONDOS ESPECIALES27,500,000 27,500,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES20,000,000 20,000,000
16FONDOS ESPECIALES20,000,000 20,000,000
1014 PRIMA TECNICA154,773,054 154,773,054
16FONDOS ESPECIALES154,773,054 154,773,054
1015 OTROS 658,016,437 658,016,437
16FONDOS ESPECIALES658,016,437 658,016,437
1018 OTROS GASTOS PERSONALES – (DISTRIBUCION 171,791,009 171,791,009
PREVIO CONCEPTO D.G.P.N.)
16FONDOS ESPECIALES171,791,009 171,791,009
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS953,322,399 953,322,399
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS953,322,399 953,322,399
10RECURSOS CORRIENTES953,322,399 953,322,399
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA664,315,342 664,315,342
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES664,315,342 664,315,342
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA442,876,895 442,876,895
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES442,876,895 442,876,895
2 GASTOS GENERALES2,134,571,8192,134,571,819
201 ADQUISICION DE BIENES731,378,280 731,378,280
10RECURSOS CORRIENTES438,826,968 438,826,968
16FONDOS ESPECIALES292,551,312 292,551,312
202 </span>ADQUISICION DE SERVICIOS1,400,946,3391,400,946,339
10RECURSOS CORRIENTES840,567,803 840,567,803
16FONDOS ESPECIALES560,378,536 560,378,536
203 IMPUESTOS Y MULTAS2,247,200 2,247,200
10RECURSOS CORRIENTES2,247,2002,247,200
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,993,243,840 1993,243,840
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO390,066,239 390,066,239
3 2 1 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 390,066,239 390,066,239
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL40,271,700 40,271,700
16FONDOS ESPECIALES40,271,700 40,271,700
32115 PROVISION PARA AJUSTE INCREMENTO349,794,539 349,794,539
SALARIAL. DISTRIBUCION DGPN
16FONDOS ESPECIALES349,794,539 349,794,539
36 </span>OTRAS TRANSFERENCIAS1,603,177,6011,603,177,601
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES421,500,000 421,500,000
3611 SENTENCIAS 293,500,000 293,500,000
16FONDOS ESPECIALES293,500,000 293,500,000
3612 CONCILIACIONES128,000,000 128,000,000
16FONDOS ESPECIALES128,000,000 128,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS1,181,677,601 1,181,677,601
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIA (DISTRIBUCIËN1,181,677,601 1,181,677,601
PREVIO CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES181,677,601 181,677,601
16FONDOS ESPECIALES1,000,000,000 1,000,000,000
UNIDAD: 240105
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS14,275,273,466 14,275,273,466
1 GASTOS DE PERSONAL4,413,665,214 4,413,665,214
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A3,387,404,259 3,387,404,259
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,278,786,860 2,278,786,860
10RECURSOS CORRIENTES2,278,786,860 2,278,786,860
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS60,761,759 60,761,759
10 RECURSOS CORRIENTES 60,761,759 60,761,759
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES105,978,169 105,978,169
10RECURSOS CORRIENTES105,978,169 105,978,169
1014 PRIMA TECNICA376,349,712 376,349,712
10RECURSOS CORRIENTES376,349,712 376,349,712
1015 OTROS 565,527,759 565,527,759
10 RECURSOS CORRIENTES565,527,759 565,527,759
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA410,497,182 410,497,182
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES410,497,182 410,497,182
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA615,763,773 615,763,773
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES615,763,773 615,763,773
2 GASTOS GENERALES2,547,649,2522,547,649,252
201 ADQUISICION DE BIENES101,515,861 101,515,861
10RECURSOS CORRIENTES101,515,861 101,515,861
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,591,133,391 1,591,133,391
10RECURSOS CORRIENTES1,591,133,391 1,591,133,391
203 IMPUESTOS Y MULTAS855,000,000855,000,000
10RECURSOS CORRIENTES855,000,000 855,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,313,959,000 7,313,959,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS7,313,959,000 7,313,959,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES4,313,959,000 4,313,959,000
3611 SENTENCIAS2,516,476,000 2,516,476,000
10RECURSOS CORRIENTES2,516,476,000 2,516,476,000
3612 CONCILIACIONES1,797,483,000 1,797,483,000
10RECURSOS CORRIENTES1,797,483,000 1,797,483,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS3,000,000,000 3,000,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS. PREVIO CONCEPTO3,000,000,000 3,000,000,000
DGPN
10RECURSOS CORRIENTES3,000,000,000 3,000,000,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 113,319,700,000 113,319,700,000
UNIDAD: 240105
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS113,319,700,000 113,319,700,000
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA113,319,700,000 113,319,700,000
71 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA85,036,000,000 85,036,000,000
711 NACION 85,036,000,000 85,036,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO85,036,000,000 85,036,000,000
< span style=’font-size:5.0pt;font-family:”Courier New”;color:windowtext’> 7 2 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA28,283,700,000 28,283,700,000
PUBLICA INTERNA
721 NACION 28,283,700,000 28,283,700,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO28,283,700,000 28,283,700,000
C. INVERSION111,523,610,000 111,523,610,000
UNIDAD: 240101
GESTION GENERAL24,300,000,00024,300,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA6,600,000,000 6,600,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 3,400,000,000 3,400,000,000
111600111 CONSTRUCCION ADECUACION Y DOTACION DE400,000,000 400,000,000
LOS CENTROS NACIONALES DE FRONTERA –
CENAF.
10RECURSOS CORRIENTES400,000,000 400,000,000
111600 112 CONSTRUCCION, REHABILITACION Y3,000,000,000 3,000,000,000
MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS PARA LA
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE ACESO AL
PUERTO DE BARRANQUILLA. ATLANTICO.
PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA3,000,000,000 3,000,000,000
AUTORIZACION
111606 TRANSPORTE FLUVIAL 3,200,000,000 3,200,000,000
111 606 126 ADECUACION MEJORAMIENTO Y 3,200,000,000 3,200,000,000
MANTENIMIENTO DE LA RED FLUVIAL
NACIONAL
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA3,200,000,000 3,200,000,000
AUTORIZACION
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE10,600,000,000 10,600,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 400,000,000 400,000,000
1136009 AMPLIACION RECONSTRUCCION REMODELACION400,000,000 400,000,000
DEL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES DEL
MINISTERIO DEL TRANSPORTE
10RECURSOS CORRIENTES400,000,000 400,000,000
113606 TRANSPORTE FLUVIAL 1,000,000,000 1,000,000,000
11360636 CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA EN LA1,000,000,000 1,000,000,000
RED FLUVIAL A NIVEL NACIONAL.
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
113607 TRANSPORTE MARITIMO 9,200,000,000 9,200,000,000
1136075 REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y 9,200,000,000 9,200,000,000
CONTRUCCION DE ESTRUCTURAS PARA LA
AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE LOS
CANALES DE ACCESO A LOS PUERTOS
MARITIMOS DE LA NACION.
10RECURSOS CORRIENTES9,200,000,000 9,200,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,050,000,000 1,050,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,050,000,000 1,050,000,000
2116005 DOTACION DE EQUIPOS Y CAPACITACION1,000,000,000 1,000,000,000
PARA LA POLICIA DE CARRETERAS PARA LA
PREVENCION DE LA ACCIDENTALIDAD Y
SEGURIDAD VIAL EN EL TRANSITO
TERRESTRE AUTOMOTOR.
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
211600105 ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS PARA50,000,000 50,000,000
CONTROL DEL TRANSITO Y TRANSPORTE
TERRESTRE
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,000,000,000 1,000,000 ,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,000,000,000 1,000,000,000
2216002 ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTACION Y1,000,000,000 1,000,000,000
COMUNICACIONES, SOFTWARE, SERVICIOS E
INSUMOS PARA LA SISTEMATIZACION
INTEGRAL DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A
NIVEL CENTRAL Y REGIONAL.
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y1,100,000,000 1,100,000,000
ESTUDIOS
410600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,100,000,000 1,100,000,000
41060022 INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA LA1,000,000,000 1,000,000,000
IMPLEMENTACION DE LA COMISION DE
REGULACION DEL TRANSPORTE -CRTR-
10 RECURSOS CORRIENTES 1,000,000,000 1,000,000,000
41060023 INVESTIGACION DIAGNOSTICO Y100,000,000 100,000,000
NORMALIZACION DEL TRANSPORTE POR
CARRETERA
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y300,000,000 300,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 300,000,000 300,000,000
5106005 CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA A300,000,000 300,000,000
FUNCIONARIOS DEL MINISTERIO DE
TRANSPORTE.
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 450,000,000 450,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 450,000,000 450,000,000
5206009 INVESTIGACION Y RECAUDO POR 450,000,000 450,000,000
INFRACCIONES DE TRANSPORTE A TRAVES
DE CONSULTORIAS
10RECURSOS CORRIENTES450,000,000 450,000,000
630 TRANSFERENCIAS3,200,000,0003,200,000,000
630600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 3,200,000,000 3,200,000,000
6306003 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO 3,200,000,000 3,200,000,000
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA
RED VIAL-FONDO DE SUBSIDIO DE LA
SOBRETASA A LA GASOLINA.
16FONDOS ESPECIALES3,200,000,000 3,200,000,000
UNIDAD: 240105
EMPRESA COLOMBIANA DE VIAS FERREAS87,223,610,000 87,223,610,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE87,223,610,000 87,223,610,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113605 TRANSPORTE FERREO 87,223,610,000 87,223,610,000
1136057 REHABILITACION DE VIAS FERREAS A NIVEL87,223,610,000 87,223,610,000
NACIONAL, A TRAVES DEL SISTEMA DE
CONCESIONES
11OTROS RECURSOS DEL TESORO87,223,610,000 87,223,610,000
SECCION: 2402
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TOTAL PRESUPUESTO:808,096,349,000630,733,930,000 1,438,830,279,000
A. FUNCIONAMIENTO39,107,666,00015,898,400,000 55,006,066,000
1 GASTOS DE PERSONAL24,376,700,000 24,376,700,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A18,745,942,776 18,745,942,776
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA14,412,447,362 14,412,447,362
10RECURSOS CORRIENTES14,412,447,362 14,412,447,362
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS130,700,000 130,700,000
10RECURSOS CORRIENTES130,700,000 130,700,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES273,772,798 273,772,798
10RECURSOS CORRI ENTES273,772,798 273,772,798
1014 PRIMA TECNICA707,702,855 707,702,855
10RECURSOS CORRIENTES707,702,855 707,702,855
1015 OTROS 3,221,319,761 3,221,319,761
10RECURSOS CORRIENTES3,221,319,761 3,221,319,761
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,272,682,728 2,272,682,728
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES2,272,682,728 2,272,682,728
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA3,358,074,496 3,358,074,496
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES3,358,074,496 3,358,074,496
2 GASTOS GENERALES6,016,200,0003,450,200,000 9,466,400,000
201 ADQUISICION DE BIENES494,000,000513,400,000 1,007,400,000
10RECURSOS CORRIENTES494,000,000494,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 513,400,000513,400,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS3,522,200,000 2,936,800,000 6,459,000,000
10RECURSOS CORRIENTES3,522,200,000 3,522,200,000
20INGRESOS CORRIENTES 786,600,000786,600,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,150,200,000 2,150,200,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS2,000,000,000 2000,000,000
10RECURSOS CORRIENTES2,000,000,000 2000,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,714,766,00012,448,200,000 21,162,966,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO3,300,000,000 3,300,000,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL3,300,000,000 3,300,000,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL3,300,000,000 3,300,000,000
10RECURSOS CORRIENTES3,300,000,000 3,300,000,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y1,819,800,000 1819,800,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES1,684,800,000 1,684,800,000
3511 MESADAS PENSIONALES1,684,800,000 1,684,800,000
10RECURSOS CORRIENTES1,684,800,000 1,684,800,000
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y135,000,000 135,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
3532 PAGOS SERVICIOS MEDICOS135,000,000 135,000,000
CONVENCIONALES
10RECURSOS CORRIENTES135,000,000 135,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS3,594,966,00012,448,200,000 16,043,166,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES3,594,966,000 6,448,200,00010,043,166,000
3611 SENTENCIAS3,594,966,0006,448,200,00010,043,166,000
10 RECURSOS CORRIENTES 3,594,966,000 3,594,966,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 6,448,200,000 6,448,200,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS 6,000,000,000 6,000,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS. DISTRIBUCION 6,000,000,000 6,000,000,000
PREVIO CONCEPTO DGPN
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA6,000,000,000 6,000,000,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA196,424,800,000 196,424,800,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA115,204,400,000 115,204,400,000
61 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA82,594,800,000 82,594,800,000
614 ORGANISMOS MULTILATERALES82,594,800,000 82,594,800,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO82,594,800,000 82,594,800,000
62 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA32,609,600,000 32,609,600,000
PUBLICA EXTERNA
624 ORGANISMOS MULTILATERALES32,609,600,000 32,609,600,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO32,609,600,000 32,609,600,000
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA81,220,400,000 81,220,400,000
71 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA36,767,900,000 36,767,900,000
711 NACION 36,767,900,000 36,767,900,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO36,767,900,000 36,767,900,000
72 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA44,452,500,000 44,452,500,000
PUBLICA INTERNA
721 NACION 44,452,500,000 44,452,500,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO44,452,500,000 44,452,500,000
C. INVERSION572,563,883,000614,835,530,000 1,187,399,413,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA298,813,650,000 11,207,500,000310,021,150,000
PROPI A DEL SECTOR
111600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 23,084,000,0004,567,500,000 27,651,500,000
1116005 CONSTRUCCION OBRAS DE EMERGENCIA PARA23,084,000,000 23,084,000,000
LA RED VIAL NACIONAL.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA23,084,000,000 23,084,000,000
AUTORIZACION
111600104 CONSTRUCCION RECONSTRUCCION, 4,567,500,000 4,567,500,000
ADQUISICION Y ADECUACI ON DE CASETAS DE
PEAJE
20INGRESOS CORRIENTES 4,567,500,0004,567,500,000
111601 RED TRONCAL NACIONAL275,729,650,0001,640,000,000 277,369,650,000
11160111 CONSTRUCCION Y CONEXION VARIANTES:11,600,000,000 11,600,000,000
CHINCHINA-SANTA ROSA. CHINCHINA. LA
ROMELIA-EL POLLO-PEREIRA. SANTA ROSA.
RISARALDA-CALDAS.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA11,600,000,000 11,600,000,000
AUTORIZACION
11160120 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION ANILLO2,000,000,000 2000,000,000
VIAL CUCUTA. NORTE DE SANTADER.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,000,000,000 2000,000,000
AUTORIZACION
11160151 CONSTRUCCION CARRETERA26,330,000,000 26,330,000,000
ALTAMIRA-FLORENCIA. HUILA-CAQUETA. PNR.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO26,330,000,000 26,330,000,000
11160185 CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO28,995,650,000 28,995,650,000
CARRETERA BOGOTA-VILLAVICENCIO.
CUNDINAMARCA- META.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO28,995,650,000 28,995,650,000
11160195 CONSTRUCCION PUENTES DE LA RED VIAL.26,196,000,000 26,196,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO26,196,000,000 26,196,000,000
111601108 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION VIA31,443,180,650 31,443,180,650
ALTERNA BUGA-BUENAVENTURA. VALLE.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO31,443,180,650 31,443,180,650
111601109 ANALISIS, DISENO Y CONSTRUCCION DE LA46,318,000,000 46,318,000,000
AVENIDA CUNDINAMARCA VIA PERIMETRAL
DE LA SABANA EN SANTAFE DE BOGOTA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO46,3 18,000,000 46,318,000,000
111601125 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION2,500,000,000 2,500,000,000
CARRETERA MAGANGUE-LA
BODEGA-YATI-MOMPOX-
BANCO-ARJONA-CUATRO VIENTOS-CODAZZI.
TRANSVERSAL DEPRESION MOMPOSINA.
SUCRE-BOLIVAR-MAGDALENA-CESAR.
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA2,00 0,000,000 2000,000,000
AUTORIZADOS
111601149 CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE LA12,000,000,000 12,000,000,000
VIA ALTERNA AL PUERTO DE SANTA MARTA.
MAGDALENA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO12,000,000,000 12,000,000,000
111601155 CONSTRUCCION TUNEL DE LA LINEA EN LA78,346,819,350 78,346,819,350
CARRETERA IBAGUE-ARMENIA. TOLIMA-
QUINDIO.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO9,478,819,350 9,478,819,350
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA68,868,000,000 68,868,000,000
AUTORIZADOS
111601161 CONSTRUCCION PUENTES EN VIAS PARA LA 1,640,000,000 1,640,000,000
PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 1,640,000,0001,640,000,000
111601163 CONSTRUCCION ACCESOS TUNEL MEDELLIN -10,000,000,000< span style=’mso-tab-count:1′> 10,000,000,000
SANTAFE DE ANTIOQUIA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO10,000,000,000 10,000,000,000
111602 RED SECUNDARIA 5,000,000,000 5,000,000,000
111602130 CONSTRUCCION PUENTE SOBRE EL RIO5,000,000,000 5,000,000,000
MAGDALENA. CARRETERA
BARRANCABERMEJA-YONDO.
SANTANDER-ANTIOQUIA. VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES5,000,000,0005,000,000,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA7,385,000,000 7,385,000,000
DEL SECTOR
112601 RED TRONCAL NACIONAL7,385,000,000 7,385,000,000
1126015 ADQUISICION DE PREDIOS Y PAGO DE 7,385,000,000 7,385,000,000
INDEMNIZACIONES POR CONSTRUCCION,
MEJORAMIENTO, REHABILITACION,
CONSERVACION Y EMERGENCIAS EN LA RED
VIAL NACIONAL.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA7,385,000,000 7,385,000,000
AUTORIZACION
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE142,041,188,930 533,859,810,000675,900,998,930
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 45,174,230,00085,969,610,000 131,143,840,000
1136001 CONSERVACION DE VIAS A TRAVES DE 7,200,000,00052,800,000,000 60,000,000,000
MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES
VIALES.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO7,200,000,000 7,200,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 52,800,000,00052,800,000,000
11360028 CONSERVACION MANTENIMIENTO PERIODICO Y17,074,230,000 2,169,610,00019,243,840,000
RUTINARIO DE LA RED VIAL NACIONAL POR
CONTRATO.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO11,100,000,000 11,100,000,000
16FONDOS ESPECIALES5,974,230,000 5,974,230,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,169,610,0002,169,610,000
11360034 REHABILITACION Y CONSERVACION DE1,700,000,000 7,000,000,0008,700,000,000
PUENTES.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,700,000,000 1,700,000,000
AUTORIZACION
20INGRESOS CORRIENTES 7,000,000,0007,000,000,000
113600105 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PARA LOS18,200,000,000 18,200,000,000
NUEVOS PROYECTOS DE CONCESION.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO18,200,000,000 18,200,000,000
113600119 MEJORAMIENTO CONSTRUCCION,24,000,000,000 24,000,000,000
REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y
OPERACION PROYECTOS VIALES EMERGENCIA
EJE CAFETERO. CONVENIO
INTERADMINISTRATIVO FONDO PARA LA
RECONSTRUCCION Y DESARROLL
20INGRESOS CORRIENTES 24,000,000,00024,000,000,000
113600120 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO500,000,000 500,000,000
CARRETERA LA CALERA – CHOACHI.
CUNDINAMARCA. PREVIO CONCEPTO DNP
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
113600121 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA500,000,000 500,000,000
CARRETERA BOGOTA – CHOACHI.
CUNDINAMARCA PREVIO CONCEPTO DNP
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
113601 RED TRONCAL NACIONAL89,930,038,930339,932,900,000 429,862,938,930
11360167 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA2,361,360,000 4,510,480,0006,871,840,000
RUMICHACA – PALMIRA DE LA TRONCAL DE
OCCIDENTE. NARINO – CAUCA – VALLE.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,061,360,000 1,061,360,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES1,300,000,000 1,300,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 4,510,480,0004,510,480,000
11360169 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA1,893,280,000 2,306,720,0004,200,000,000
PUENTE SAN MIGUEL – ESPINAL DE LA
TRONCAL DEL MAGDALENA. PUTUMAYO – CAUCA
– HUILA – TOLIMA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO993,280,000 993,280,000
16FONDOS ESPECIALES900,000,000 900,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,306,720,0002,306,720,000
11360170 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA3,900,000,000 22,318,930,00026,218,930,000
IBAGUE – HONDA – SAN ALBERTO – YE DE
CIENAGA DE LA TRONCAL DEL MAGDALENA.
TOLIMA – CALDAS – CUNDINAMARCA –
ANTIOQUIA – SANTANDER – CESAR –
MAGDALENA.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,900,000,000 1900,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES2,000,000,000 2000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 22,318,930,00022,318,930,000
11360171 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA279,910,000 10,813,780,00011,093,690,000
SANTAFE DE BOGOTA – CHIQUINQUIRA –
BUCARAMANGA – SAN ALBERTO DE LA
TRONCAL CENTRAL. CUNDINAMARCA –
BOYACA – SANTANDER – NORTE DE
SANTANDER.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO279,910,000 279,910,000
20INGRESOS CORRIENTES 10,813,780,00010,813,780,000
11360172 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA3,474,000,000 2,126,330,0005,600,330,000
CLUB CAMPESTRE – LA FELISA. TRONCAL DE
EJE CAFETERO. QUINDIO – RISARALDA –
CALDAS.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,474,000,000 2,474,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES1,000,000,000 1,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 2,126,330,0002,126,330,000
11360174 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA2,050,000,000 3,517,650,0005,567,650,000
TURBO – CARTAGENA DE LA TRANSVERSAL DEL
CARIBE. ANTIOQUIA – CORDOBA – SUCRE –
BOLIVAR – ATLANTICO.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,600,000,000 1,600,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES450,000,000 450,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 3,517,650,0003,517,650,000
11360176 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA600,000,000 3,542,520,0004,142,520,000
CARTAGENA – BARRANQUILLA – PARAGUACHON
DE LA TRANSVERSAL DEL CARIBE. BOLIVAR –
ATLANTICO – MAGDALENA – GUAJIRA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO600,000,000 600,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 3,542,520,0003,542,520,000
11360177 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA1,587,890,000 4,958,990,0006,546,880,000
EL CARMEN – VALLEDUPAR – MAICAO. DE LA
TRANSVERSAL CARMEN – BOSCONIA –
VALLEDUPAR – MAICAO. BOLIVAR – MAGDALENA
– CESAR – GUAJIRA.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,037,890,000 1,037,890,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES550,000,000 550,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 4,958,990,0004,958,990,000
11360180 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA5,000,000,000 500,000,0005,500,000,000
MEDELLIN – SANTAFE DE BOGOTA DE LA
TRANSVERSAL MEDELLIN – SANTAFE DE
BOGOTA. ANTIOQUIA – TOLIMA –
CUNDINAMARCA.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,000,000,000 5,000,000,000
AUTORIZACION
20INGRESOS CORRIENTES 500,000,000500,000,000
11360181 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA2,300,000,000 34,241,700,00036,541,700,000
BUENAVENTURA-VILLAVICENCIO DE LA
TRANSVERSAL BUENAVENTURA –
VILLAVICENCIO. VALLE – QUINDIO – TOLIMA
– CUNDINAMARCA – META.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,100,000,000 1,100,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES1,200,000,000 1,200,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 34,241,700,00034,241,700,000
11360182 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO3,300,000,000 3,300,000,000
CARRETERA TUMACO – MOCOA DE LA
TRANSVERSAL TUMACO MOCOA. NARINO –
PUTUMAYO.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,000,000,000 1,000,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES2,300,000,000 2,300,000,000
11360184 MEJORAMIENTO CARRETERA SISGA -200,000,000 990,440,0001,190,440,000
GUATEQUE – LAS JUNTAS. CUNDINAMARCA –
BOYACA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO200,000,000 200,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 990,440,000990,440,000
11360187 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA500,000,000 500,000,000
EL SECRETO – SAN LUIS DE GACENO – LAS
JUNTAS. BOYACA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
11360198 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA6,300,000,000 6,300,000,000
CUCUTA – SARDINATA – OCANA – AGUACLARA
Y ACCESOS. NORTE DE SANTANDER – CESAR.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,000,000,000 2000,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES4,300,000,000 4,300,000,000
11360199 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA1,400,000,000 780,150,0002,180,150,000
PUERTO BOYACA – CHIQUINQUIRA – VILLA DE
LEYVA – TUNJA – RAMIRIQUI – MIRAFLORES –
MONTERREY. BOYACA – CASANARE.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO900,000,000 900,000,000
16FONDOS ESPECIALES500,000,000 500,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 780,150,000780,150,000
113601130 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO MALLA1,400,000,000 1,400,000,000
VIAL DEPARTAMENTO DEL CHOCO.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO600,000,000 600,000,000
16FONDOS ESPECIALES800,000,000 800,000,000
113601131 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 1,000,000,000 1,000,000,000
CERRITOS-PEREIRA. ACCESOS A PEREIRA.
RISARALDA.
20INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,0001,000,000,000
113601133 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO500,000,000500,000,000
CARRETERA LOS CUROS – MALAGA.
SANTANDER.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO100,000,000 100,000,000
16FONDOS ESPECIALES400,000,000 400,000,000
113601135 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO200,000,000 200,000,000
CARRETERA SAN GIL – BARICHARA – GUANE.
SANTANDER
11OTROS RECURSOS DEL TESORO 200,000,000 200,000,000
113601139 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA2,300,000,000 2,300,000,000
NEIVA – PLATANILLAL- BALSILLAS – SAN
VICENTE. HUILA – CAQUETA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
16FONDOS ESPECIALES1,800,000,000 1800,000,000
113601140 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA2,900,000,000 2,900,000,000
ALTAMIRA – FLORENCIA. HUILA – CAQUETA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO700,000,000 700,000,000
16FONDOS ESPECIALES2,200,000,000 2,200,000,000
113601145 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRIBUGA -3,800,000,000 5,593,260,0009,393,260,000
MEDELLIN – PUERTO BERRIO – CRUCE RUTA
45 – BARRANCABERMEJA – BUCARAMANGA –
PAMPLONA – ARAUCA. CHOCO – ANTIOQUIA –
SANTANDER – NORTE DE SANTANDER Y
ARAUCA.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,900,000,000 1900,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES1,900,000,000 1900,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 5,593,260,0005,593,260,000
113601146 MEJORAMIENTO Y MANTANIMIENTO CARRETERA3,100,000,000 12,356,190,00015,456,190,000
BOGOTA – TUNJA – DUITAMA – SOATA –
MALAGA – PAMPLONA – CUCUTA – PUERTO
SANTANDER. DE LA TRONCAL CENTRAL DEL
NORTE. CUNDINAMARCA – BOYACA –
SANTANDER – NORTE DE SANTANDER
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,000,000,000 2000,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES1,100,000,000 1,100,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 12,356,190,00012,356,190,000
113601147 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA6,402,560,000 665,310,0007,067,870,000
VILLAGARZON – LA MINA-SAN JUAN DE ARAMA
– VILLAVICENCIO – TAME –
SARAVENA-PUENTE INTERNACIONAL RIO
ARAUCA. TRONCAL VILLAGARZON –
SARAVENA. PUTUMAYO – CAQUETA – META –
CASANARE
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA4,252,560,000 4,252,560,000
AUTORIZACION
16 FONDOS ESPECIALES2,150,000,000 2,150,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 665,310,000665,310,000
113601148 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA900,000,000 24,396,810,00025,296,810,000
PALMIRA – MEDELLIN – CARRETO –
BARRANQUILLA. DE LA TRONCAL DE
OCCIDENTE. VALLE – RISARALDA – CALDAS –
ANTIOQUIA – CORDOBA – SUCRE – BOLIVAR –
ATLANTICO.
11 OTROS RECURSOS DEL TESORO 300,000,000 300,000,000
16FONDOS ESPECIALES600,000,000 600,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 24,396,810,00024,396,810,000
113601149 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRONCAL4,884,150,000 4,884,150,000
DE URABA. MEDELLIN – TURBO. ANTIOQUIA
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,500,000,000 2,500,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES2,384,150,000 2,384,150,000
113601150 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA1,200,000,000 1,200,000,000
PUERTA DE HIERRO – MAGANGUE – LA BODEGA
– MOMPOX – BANCO – ARJONA –
CUATROVIENTOS – CODAZZI. BANCO –
TAMALAMEQUE – EL BURRO. TRANSVERSAL
DEPRESION MOMPOSINA.SUCRE – BOLIVAR –
MAGDALENA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO 500,000,000 500,000,000
16FONDOS ESPECIALES700,000,000 700,000,000
113601151 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA625,688,930 625,688,930
TRANSVERSAL DEL CARARE. PUERTO ARAUJO –
CIMITARRA – LANDAZURI-VELEZ – BARBOSA
-TUNJA. SANTANDER – BOYACA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO225,688,930 225,688,930
16FONDOS ESPECIALES400,000,000 400,000,000
113601155 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 1,134,280,000 1,134,280,000
CARRETO – CRUZ DEL VISO. ACCESOS A
CARTAGENA. BOLIVAR.
20INGRESOS CORRIENTES 1,134,280,0001,134,280,000
113601165 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA2,500,000,000 2,500,000,000
PATICO- PALETARA – ISNOS – PITALITO – SAN
AGUSTIN. HUILA – CAUCA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO800,000,000 800,000,000
16FONDOS ESPECIALES1,700,000,000 1,700,000,000
113601166 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO1,321,200,000 857,980,0002,179,180,000
CARRETERA DUITAMA – SOGAMOSO –
AGUAZUL. ACCESOS A YOPAL. BOYACA –
CASANARE.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO900,000,000 900,000,000
16FONDOS ESPECIALES421,200,000 421,200,000
20INGRESOS CORRIENTES 857,980,000857,980,000
113601167 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 48,334,610,000 48,334,610,000
FUENTE DE ORO – PUERTO LLERAS – CRUCE
PUERTO RICO – PUERTO ARTURO – SAN JOSE
DEL GUAVIARE. META – GUAVIARE. VIAS PARA
LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 48,334,610,00048,334,610,000
113601168 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRE TERA 15,651,290,000 15,651,290,000
QUIBDO – YUTO – SANTA CECILIA. CHOCO –
RISARALDA. VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 15,651,290,00015,651,290,000
113601177 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAS9,050,000,000 976,350,00010,026,350,000
ALTERNAS A LA TRONCAL DE OCCIDENTE.
NARINO – CAUCA – VALLE DEL CAUCA –
RISARALDA.
13RECU RSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA 4,300,000,000 4,300,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES4,750,000,000 4,750,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 976,350,000976,350,000
113601179 M EJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA2,500,000,000 2,500,000,000
CHINCHINA – MANIZALES. ACCESO A
MANIZALES. CALDAS.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,000,000,000 2000,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES500,000,000 500,000,000
113601181 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA2,800,000,000 2,800,000,000
SAN ROQUE – SAN JUAN DEL CESAR. CESAR –
GUAJIRA.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,200,000,000 1,200,000,000
AUTORIZACION
16FONDOS ESPECIALES1,600,000,000 1,600,000,000
113601183 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAS400,000,000 1,383,020,0001,783,020,000
ALTERNAS A LA TRANSVERSAL DEL CARIBE.
CORDOBA – BOLIVAR.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO400,000,000 400,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,383,020,0001,383,020,000
113601184 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA800,000,000 1,032,400,0001,832,400,000
PUERTO REY – MONTERIA – CERETE – LA YE –
EL VIAJANO – GUAYEPO – MAJAGUAL. DE LA
TRANSVERSAL PUERTO REY – MONTERIA –
TIBU. CORDOBA – SUCRE
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
16FONDOS ESPECIALES300,000,000 300,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,032,400,0001,032,400,000
113601186 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA1,800,000,000 5,530,590,0007,330,590,000
LAS ANIMAS – SANTA CECILIA – PUEBLO RICO
– FRESNO – BOGOTA. TRANSVERSAL LAS
ANIMAS – BOGOTA. CHOCO – RISARALDA –
CALDAS – TOLIMA – CUNDINAMARCA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
16FONDOS ESPECIALES1,300,000,000 1,300,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 5,530,590,0005,530,590,000
113601188 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA2,100,000,000 2,100,000,000
POPAYAN – INZA – LA PL ATA – LABERINTO.
CAUCA – HUILA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO600,000,000 600,000,000
16FONDOS ESPECIALES1,500,000,000 1,500,000,000
113601190 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA1,200,000,000 1,200,000,000
POPAYAN – PATICO – LA PLATA. CIRCUITO
ECOTURISTICO. HUILA – CAUCA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO400,000,000 400,000,000
16FONDOS ESPECIALES800,000,000 800,000,000
113601192 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO1,100,000,000 1,100,000,000
CIRCUNVALARES DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA. SAN ANDRES.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO700,000,000 700,000,000
16FONDOS ESPECIALES400,000,000 400,000,000
113601194 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA500,000,000 500,000,000
LOBOGUERRERO – CALI. ACCESOS A CALI.
VALLE.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
113601195 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO500,000,000 500,000,000
CARRETERA OCANA – CONVENCION. DE LOS
ACCESOS A OCANA.NORTE DE SANTANDER
11OTROS RECURSOS DEL TESORO200,000,000 200,000,000
16FONDOS ESPECIALES300,000,000 300,000,000
113601197 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA 12,416,660,000 12,416,660,000
TRANSVERSAL DEL CARARE. PUERTO ARAUJO –
CIMITARRA – LANDAZURI – VELEZ – BARBOSA.
SANTANDER. VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 12,416,660,00012,416,660,000
113601198 M EJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CARRETERA 40,575,000,000 40,575,000,000
MOCOA – PITALITO. PUTUMAYO – CAUCA –
HUILA. VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 40,575,000,00040,575,000,000
113601200 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 11,272,500,000 11,272,500,000
HATO COROZAL – TAME. CASANARE – ARAUCA.
VIAS PARA LA PAZ
20INGRESOS CORRIENTES 11,272,500,00011,272,500,000
113601202 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 20,445,410,000 20,445,410,000
PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL –
MOCOA. PUTUMAYO. VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 20,445,410,00020,445,410,000
113601203 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 10,617,450,000 10,617,450,000
PAMPLONA – SARAVENA. NORTE DE SANTANDER
– BOYACA – ARAUCA. VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 10,617,450,00010,617,450,000
113601204 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 9,528,280,000 9,528,280,000
OTANCHE – CHIQUINQUIRA – PUERTO BOYACA.
BOYACA. VIAS PARA LA PAZ
20INGRESOS CORRIENTES 9,528,280,0009,528,280,000
113601206 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 868,340,000 868,340,000
CARRETERA PLANETA RICA – MONTERIA DE
LOS ACCESOS A MONTERIA.CORDOBA
20INGRESOS CORRIENTES 868,340,000868,340,000
113 601 208 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 10,475,480,000 10,475,480,000
BELEN – SOCHA – SACAMA – LA CABUYA.
BOYACA – ARAUCA. VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 10,475,480,00010,475,480,000
113601212 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 8,214,000,000 8,214,000,000
TURBO-NECOCLI-ARBOLETES. ANTIOQUIA
VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 8,214,00 0,0008,214,000,000
113601214 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO 6,000,000,000 6,000,000,000
CARRETERA SISGA-GUATEQUE-EL
SECRETO-AGUACLARA.
CUNDINAMARCA-BOYACA-CASANARE. VIAS
PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 6,000,000,0006,000,000,000
113602 RED SECUNDARIA 6,936,920,000 107,957,300,000114,894,220,000
11360229 MEJORAMIENTO MANTENIMIENTO Y6,936,920,000 6,936,920,000
PAVIMENTACION DE LAS VIAS TRANSFERIDAS
POR LA EMERGENCIA DEL PAEZ.
CAUCA.HUILA.ATENCION ZONAS DE
DESASTRES PAEZ.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO4,380,000,000 4,380,000,000
16FONDOS ESPECIALES2,556,920,000 2,556,920,000
113602146 M EJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 20,678,720,000 20,678,720,000
JUNIN – BARBACOAS. NARINO. VIAS PARA LA
PAZ
20INGRESOS CORRIENTES 20,678,720,00020,678,720,000
113602149 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 8,332,860,000 8,332,860,000
TIBU – LA GABARRA. NORTE DE SANTANDER.
VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 8,332,860,0008,332,860,000
113602150 M EJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CARRETERA 10,614,680,000 10,614,680,000
MONTERIA – VALENCIA COSTADO OCCIDENTAL
RIO SINU. CORDOBA. VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 10,614,680,00010,614,680,000
113602151 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 4,037,650,000 4,037,650,000
ABRIAQUI – MANGLAR. ANTIOQUIA. VIAS PARA
LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 4,037,650,0004,037,650,000
113602152 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CARRETERA 5,371,670,000 5,371,670,000
PUENTE OCCIDENTE – LIBORINA. ANTIOQUIA.
VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 5,371,670,0005,371,670,000
113602153 M EJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CARRETERA 2,580,000,000 2,580,000,000
SONSON – NARINO. ANTIOQUIA. VIAS PARA LA
PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 2,580,000,0002,580,000,000
113602154 MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION CARRETERA 3,303,300,000 3,303,300,000
OPORAPA – LA ARGENTINA. HUILA. VIAS PARA
LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 3,303,300,0003,303,300,000
113602155 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO VIAS 13,008,300,000 13,008,300,000
ANILLO VIAL DEL MACIZO COLOMBIANO Y VIAS
DEL CAUCA. CAUCA – HUILA. VIAS PARA LA
PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 13,008,300,00013,008,300,000
113602156 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO TRONCAL Y 13,000,000,000 13,000,000,000
DESARROLLO VIAL DEL SUR DE BOLIVAR.
BOLIVAR. VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 13,000,000,00013,000,000,000
113602157 MEJORAMIENTO Y MANTE NIMIENTO CARRETERA 3,138,140,000 3,138,140,000
LOURDES – GRAMALOTE. NORTE DE
SANTANDER. VIAS PARA LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 3,138,140,0003,138,140,000
113602163 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA 23,891,980,000 23,891,980,000
ZARAGOZA-CAUCASIA. ANTIOQUIA. VIAS PARA
LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 23,891,980,00023,891,980,000
121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 800,000,000 800,000,000
ADMINISTRATIVA
121600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 800,000,000 800,000,000
1216002 CONSTRUCCION MEJORAMIENTO, ADECUACION Y800,000,000 800,000,000
EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS SEDES DEL
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO800,000,000 800,000,000
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 300,000,000 300,000,000
ADMINISTRATIVA
122600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 300,000,000300,000,000
1226003 ADQUISICION INSTALACION, IMPLANTACION 300,000,000 300,000,000
Y MATENIMIENTO DE EQUIPOS Y PROGRAMAS
PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS.
20INGRESOS CORRIENTES 300,000,000300,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,200,000,000 13,000,00 0,00014,200,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,200,000,00013,000,000,000 14,200,000,000
2116009 ADQUISICION MANTENIMIENTO Y OPERACION1,200,000,000 1,200,000,000
DE VEHICULOS Y AERONAVES
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,200,000,000 1,200,000,000
AUTORIZACION
21160011 DOTACION DE SENALES, CONSTRUCCION Y 9,000,000,000 9,000,000,000
MEJORAMIENTO DE OBRAS PARA SEGURIDAD
VIAL.
20INGRESOS CORRIENTES 9,000,000,0009,000,000,000
211600123 ADQUISICION Y CONSTRUCCION DE OBRAS 4,000,000,000 4,000,000,000
PARA EL MONTAJE DE EQUIPOS,
LABORATORIOS DE MATERIALES, CONTROL DE
CALIDAD Y PESAJES.
20 INGRESOS CORRIENTES 4,000,000,000 4,000,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y 3,000,000,000 3,000,000,000
ESTUDIOS
410600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 3,000,000,0003,000,000,000
4106002 LEVANTAMIENTO Y ANALISIS DE 3,000,000,0003,000,000,000
INFORMACION SOBRE TRANSITO Y DE PESOS
DE VEHICULOS DE CARGA.
20 INGRESOS CORRIENTES 3,000,000,0003,000,000,000
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION4,800,000,000 5,000,000,000 9,800,000,000
420600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 4,800,000,0005,000,000,000 9,800,000,000
4206002 ANALISIS Y ESTUDIOS VARIOS. 2,800,000,000 2,800,000,000
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,800,000,000 2,800,000,000
AUTORIZACION
42060014 ANALISIS Y ESTUDIOS VARIOS EN VIAS PARA 5,000,000,000 5,000,000,000
LA PAZ.
20INGRESOS CORRIENTES 5,000,000,0005,000,000,000
42060015 ESTUDIOS Y DISENOS DE LA VARIANTE DE2,000,000,000 2000,000,000
BARRANQUILLA. ATLANTICO PREVIO
CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,000,000,000 2000,000,000
AUTORIZACION
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 3,825,253,00048,468,220,00052,293,473,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 3,825,253,00048,468,220,000 52,293,473,000
5206002 CONTROL DE INVERSIONES A TRAVES DE 2,525,253,000 2,525,253,000
COMISIONES DE SUPERVISION, ESTUDIOS Y
DISENOS.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA2,525,253,000 2,525,253,000
AUTORIZACION
5206007 ADMINISTRACION RECAUDO Y CONTROL DE 35,450,970,000 35,450,970,000
PEAJE.
20INGRESOS CORRIENTES 35,450,970,00035,450,970,000
52060017 IMPLANTACION DE LA GESTION SOCIAL EN800,000,000 800,000,000
LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE
VIAS.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO800,000,000 800,000,000
52060021 MEJORAMIENTO DE LA GESTION AMBIENTAL500,000,000 500,000,000
EN LOS PROYECTOS DEL INSTITUTO NACIONAL
DE VIAS.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
52060022 ADECUACION Y DOTACION DE 13,017,250,000 13,017,250,000
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD VIAL
20INGRESOS CORRIENTES 13,017,250,00013,017,250,000
530 ATENCION, CONTROL Y ORGANIZACION113,698,791,070 113,698,791,070
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA GESTION
DEL ESTADO
530600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 113,698,791,070 113,698,791,070
5306001 MEJORAMIENTO APOYO ESTATAL PARA LOS113,698,791,070 113,698,791,070
PROYECTOS DE REHABILITACION POR
CONCESION. PREVIO CONCEPTO DNP
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA113,698,791,070 113,698,791,070
AUTORIZACION
SECCION: 2403
FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
TOTAL PRESUPUESTO:87,954,100,00018,400,800,000 106,354,900,000
A. FUNCIONAMIENTO5,675,300,0002,409,006,000 8,084,306,000
1 GASTOS DE PERSONAL3,803,900,000176,200,000 3,980,100,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,946,042,782 2,946,042,782
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,194,938,216 2,194,938,216
10RECURSOS CORRIENTES2,194,938,216 2,194,938,216
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS40,700,000 40,700,000
10RECURSOS CORRIENTES40,700,000 40,700,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES59,962,907 59,962,907
10RECURSOS CORRIENTES59,962,907 59,962,907
1014 PRIMA TECNICA146,720,011 146,720,011
10RECURSOS CORRIENTES146,720,011 146,720,011
1015 OTROS 503,721,648 503,721,648
10RECURSOS CORRIENTES503,721,648 503,721,648
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 176,200,000 176,200,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 176,200,000 176,200,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 176,200,000 176,200,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA296,138,136 296,138,136
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES296,138,136 296,138,136
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA561,719,082 561,719,082
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES561,719,082 561,719,082
2 GASTOS GENERALES1,537,300,0001,537,300,000
201 ADQUISICION DE BIENES102,600,000 102,600,000
10RECURSOS CORRIENTES102,600,000 102,600,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,267,700,000 1,267,700,000
10RECURSOS CORRIENTES1,267,700,000 1,267,700,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS167,000,000167,000,000
10RECURSOS CORRIENTES167,000,000 167,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES334,100,000 2,232,806,000 2,566,906,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO334,100,000 334,100,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL334,100,000 334,100,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL334,100,000 334,100,000
10RECURSOS CORRIENTES334,100,000 334,100,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 2,232,806,0002,232,806,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2,232,806,000 2,232,806,000
3611 SENTENCIAS 1823,800,0001,823,800,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1823,800,000 1823,800,000
3612 CONCILIACIONES 409,006,000409,006,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 409,006,000 409,006,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA32,278,800,000 32,278, 800,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA32,278,800,000 32,278,800,000
61 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA27,237,400,000 27,237,400,000
611 BANCA COMERCIAL27,237,400,000 27,237,400,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO27,237,400,000 27,237,400,000
62 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA5,041,400,000 5,041,400,000
PUBLICA EXTERNA
621 BANCA COMERCIAL5,041,400,000 5,041,400,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO5,041,400,000 5,041,400,000
C. INVERSION50,000,000,00015,991,794,000 65,991,794,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE50,000,000,000 15,691,794,00065,691,794,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 50,000,000,00015,691,794,000 65,691,794,000
1136001 MEJORAMIENTO Y/O REPOSICION DE LA 5,000,000,0002,785,000,000 7,785,000,000
INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA LA
PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS
DE CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA5,000,000,000 5,000,000,000
AUTORIZACION
20INGRESOS CORRIENTES 242,494,000242,494,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 2,542,506,000 2,542,506,000
113600 2 MEJORMIENTO Y/O REPOSICION DE LA45,000,000,000 45,000,000,000
INFRAESTRUCTURA VIAL EXISTENTE PARA
CAMINOS VECINALES A NIVEL NACIONAL
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA45,000,000,000 45,000,000,000
AUTORIZACION
113600249 MEJORAMIENTO DE VIAS ATRAVES DE LA 12,906,794,000 12,906,794,000
CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO,
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE
PUENTES A NIVEL NACIONAL. VIAS PARA LA
PAZ
20INGRESOS CORRIENTES 12,906,794,00012,906,794,000
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION 300,000,000 300,000,000
420600 INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 300,000,000300,000,000
4206004 ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL 300,000,000 300,000,000
NACIONAL. VIAS PARA LA PAZ
20INGRESOS CORRIENTES300,000,000300,000,000
SECCION: 2412
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
DE LA AERONAUTICA CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO: 266,882,600,000266,882,600,000
A. FUNCIONAMIENTO 162,376,000,000162,376,000,000
1 GASTOS DE PERSONAL 90,488,700,00090,488,700,000
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 64,180,300,000 64,180,300,000
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 36,281,000,000 36,281,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 36,281,000,00036,281,000,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS 5,760,800,000 5,760,800,000
20INGRESOS CORRIENTES 5,760,800,0005,760,800,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES 150,400,000 150,400,000
20INGRESOS CORRIENTES 150,400,000150,400,000
1014 PRIMA TECNICA 891,700,000891,700,000
20INGRESOS CORRIENTES 891,700,000891,700,000
1015 OTROS 21,096,400,00021,096,400,000
20INGRESOS CORRIENTES 21,096,400,00021,096,400,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 593,600,000 593,600,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 593,600,000 593,600,000
20INGRESOS CORRIENTES593,600,000593,600,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 8,462,600,000 8,462,600,000
SECTOR PRIVADO
20INGRESOS CORRIENTES 8,462,600,0008,462,600,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 17,252,200,00017,252,200,000
SECTOR PUBLICO
20INGRESOS CORRIENTES 17,252,200,00017,252,200,000
2 GASTOS GENERALES 28,189,500,00028,189,500,000
201 ADQUISICION DE BIENES1,437,400,0001,437,400,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,437,400,0001,437,400,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS 26,597,100,000 26,597,100,000
20INGRESOS CORRIENTES 16,635,100,00016,635,100,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 9,962,000,000 9,962,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS 155,000,000155,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 155,000,000155,000,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 10,092,800,000 10,092,800,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 8,079,200,000 8,079,200,000
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 8,079,200,000 8,079,200,000
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 593,800,000 593,800,000
20INGRESOS CORRIENTES 593,800,000593,800,000
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 7,485,400,000 7,485,400,000
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN
20INGRESOS CORRIENTES 7,485,400,0007,485,400,000
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR 13,600,00013,600,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES 13,600,00013,600,000
3411 COMISION LATINOAMERICANA DE AVIACION 13,600,000 13,600,000
CIVIL – CLAC
20INGRESOS CORRIENTES 13,600,00013,600,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 2000,000,0002,000,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 2000,000,000 2000,000,000
3611 SENTENCIAS 1,000,000,0001,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,0001,000,000,000
3612 CONCILIACIONES 1,000,000,0001,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,0001,000,000,000
5 ASTOS DE COMERCIALIZACION Y 33,605,000,000 33,605,000,000
PRODUCCION
51 COMERCIAL 33,605,000,00033,605,000,000
512 ADQUISICION DE SERVICIOS 33,605,000,000 33,605,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 33,605,000,00033,605,000,000
B. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,656,000,000 3,656,000,000
6 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA 3,332,000,000 3,332,000,000
61 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA EXTERNA 2,849,000,000 2,849,000,000
612 BANCA DE FOMENTO 691,000,000691,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 691,000,000691,000,000
613 GOBIERNOS 1,026,000,0001,026,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,026,000,0001,026,000,000
615 PROVEEDORES 1,132,000,0001,132,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1,132,000,0001,132,000,000
62 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA 483,000,000 483,000,000
PUBLICA EXTERNA
622 BANCA DE FOMENTO 113,000,000113,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 113,000,000113,000,000
623 GOBIERNOS 184,000,000 184,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 184,000,000184,000,000
625 PROVEEDORES 186,000,000186,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 186,000,000186,000,000
7 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 324,000,000 324,000,000
72 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA 324,000,000 324,000,000
PUBLICA INTERNA
724 PROVEEDORES 324,000,000324,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 324,000,000324,000,000
C. INVERSION 100,850,600,000100,850,600,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 14,027,062,000 14,027,062,000
PROPIA DEL SECTOR
111608 TRANSPORTE AEREO 14,027,062,00014,027,062,000
11160810 CONSTRUCCION PISTA PARALELA, CALLE DE9,027,062,000 9,027,062,000
RODAJE Y CO NEXIONES, PRIMERA ETAPA,
AEROPUERTO EL DORADO, SANTAFE DE
BOGOTA.
20INGRESOS CORRIENTES 9,027,062,0009,027,062,000
111608106 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 5,000,000,000 5,000,000,000
AEROPORTUARIA A NIVEL NACIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 5,000,000,0005,000,000,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA 1,500,000,000 1,500,000,000
DEL SECTOR
112608 TRANSPORTE AEREO 1,500,000,0001,500,000,000
1126081 ADQUISICION TERRENOS PARA 1,500,000,0001,500,000,000
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE
AEROPUERTOS.
20INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,0001,500,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 18,105,000,000 18,105,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113608 TRANSPORTE AEREO 18,105,000,00018,105,000,000
1136082 MEJORAMIENTO Y RECUPERACION 805,000,000805,000,000
ESTACIONES DE RADIOAYUDAS A NIVEL
NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 805,000,000805,000,000
1136083 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA10,504,122,000 10,504,122,000
INFRAESTRUCTURAAEROPORTUARIA.
20INGRESOS CORRIENTES 10,504,122,00010,504,122,000
113608119 ADECUACION MANTENIMIENTO Y2,150,000,000 2,150,000,000
MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
AMBIENTAL AEROPORTUARIA
20INGRESOS CORRIENTES 2,150,000,0002,150,000,000
113608120 CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA 4,645,878,000 4,645,878,000
AEROPORTUARIA-OBRAS DE SISMO
RESISTENCIA.
20INGRESOS CORRIENTES 4,645,878,0004,645,878,000
121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 318,813,000 318,813,000
ADMINISTRATIVA
121608 TRANSPORTE AEREO 318,813,000318,813,000
1216081 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 318,813,000 318,813,000
ADMINISTRATIVA A NIVEL NACIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 318,813,000318,813,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1,000,000,000 1,000,000,000
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
123608 TRANSPORTE AEREO 1,000,000,0001,000,000,000
1236081 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA1,000,000,000 1,000,000,000
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A NIVEL
NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,0001,000,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 39,681,108,00039,681,108,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211608 TRANSPORTE AEREO 39,681,108,00039,681,108,000
2116082 ADQUISICION Y RENOVACION DE EQUIPOS Y 1,500,000,000 1,500,000,000
ELEMENTOS PARA LA SEGURIDAD EN
AEROPUERTOS.
20INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,0001,500,000,000
2116084 AMPLIACION RED DE RADARES A NIVEL 1800,000,000 1800,000,000
NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 1800,000,0001,800,000,000
2116089 ADQUISICION DE EQUIPOS DEL PLAN 4,100,000,000 4,100,000,000
NACIONAL DE AERONAVEGACION A NIVEL
NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 4,100,000,0004,100,000,000
21160811 ADQUISICION EQUIPOS Y REPUESTOS PARA 2,716,000,000 2,716,000,000
SISTEMAS AEROPORTUARIOS NIVEL
NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 2,716,000,0002,716,000,000
21160823 ADQUISICION DE SISTEMAS Y SERVICIOS 4,874,000,000 4,874,000,000
INFORMATICOS PARA EL PLAN NACIONAL DE
INFORMATICA.
20INGRESOS CORRIENTES 4,874,000,0004,874,000,000
21160824 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS DE 965,550,000 965,550,000
ENERGIA SOLAR Y COMERCIAL A NIVEL
NACIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 965,550,000965,550,000
21160825 ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION Y 7,776,926,000 7,776,926,000
EXTINCION DE INCENDIOS BUSQUEDA Y
RESCATE.
20INGRESOS CORRIENTES 7,776,926,0007,776,926,000
21160826 ADQUISICION SERVICIO RED INTEGRADA DE 5,566,632,000 5,566,632,000
MICROONDAS,CANALES TELEFONICOS Y
TELEGRAFICOS NIVEL NACIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 5,566,632,0005,566,632,000
21160827 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS PARA 2,309,000,000 2,309,000,000
LA RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.
20INGRESOS CORRIENTES 2,309,000,0002,309,000,000
21160828 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REDES DE 3,473,000,000 3,473,000,000
TELECOMUNICACIONES.
20INGRESOS CORRIENTES 3,473,000,0003,473,000,000
21160831 ADQUISICION DE EQUIPOS Y SERVICIOS 1,500,000,000 1,500,000,000
MEDICOS PARA SANIDADES AEROPORTUARIAS
20INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,0001,500,000,000
21160832 ADQUISICION DE EQUIPO AEREO PARA2,500,000,000 2,500,000,000
CALIBRACION DE RADIOAYUDAS A NIVEL
NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 2,500,000,0002,500,000,000
21160833 REPOSICION Y MANTENIMIENTO PARQUE 600,000,000 600,000,000
AUTOMOTOR PARA LA OPERACION DE LA
INFRAESTRUCTURA AERONAUTICA Y
AEROPORTUARIA
20INGRESOS CORRIENTES 600,000,000600,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 17,453,818,00017,453,818,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
212608 TRANSPORTE AEREO 17,453,818,00017,453,818,000
2126081 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA1,000,000,000 1,000,000,000
RED METEOROLOGICA AERONAUTICA.
20INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,0001,000,000,000
2126082 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 1,300,000,000 1,300,000,000
EQUIPO AEREO.
20INGRESOS CORRIENTES 1,300,000,0001,300,000,000
2126083 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 1,500,000,000 1,500,000,000
EQUIPOS DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.
20INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,0001,500,000,000
2126084 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 2,226,000,000 2,226,000,000
EQUIPOS DE COMPUTACION.
20INGRESOS CORRIENTES 2,226,000,0002,226,000,000
2126085 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DEL 8,236,818,000 8,236,818,000
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS
A LA NAVEGACION AEREA A NIVEL NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 8,236,818,0008,236,818,000
212 608 7 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE 2,191,000,000 2,191,000,000
EQUIPOS DE EXTINCION DE INCENDIOS Y
BUSQUEDA Y RESCATE.
20INGRESOS CORRIENTES 2,191,000,0002,191,000,000
2126088 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPOS 1,000,000,000 1,000,000,000
Y SISTEMAS AEROPORTUARIOS A NIVEL
NACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 1,000,000,0001,000,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL 1,500,000,000 1,500,000,000
RECURSO HUMANO
320608 TRANSPORTE AEREO 1,500,000,0001,500,000,000
3206081 APLICACION DE LOS PROGRAMAS DE SALUD 1,500,000,000 1,500,000,000
OCUPACIONAL.
20INGRESOS CORRIENTES 1,500,000,0001,500,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACIONPARA850,000,000850,000,000
PROCESAMIENTO
430608 TRANSPORTE AEREO 850,000,000850,000,000
4306081 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA 850,000,000 850,000,000
ESTUDIOS, PLANES Y PROGRAMAS
AMBIENTALES
20INGRESOS CORRIENTES 850,000,000850,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y 6,414,7 99,000 6,414,799,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510608 TRANSPORTE AEREO 6,414,799,0006,414,799,000
5106082 CAPACITACION PERSONAL TECNICO Y 1,200,000,000 1,200,000,000
ADMINISTRATIVO.
20INGRESOS CORRIENTES 1,200,000,0001,200,000,000
5106084 ASESORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA. 1900,000,000 1900,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 1900,000,0001,900,000,000
51060815 REPOSICION DE LOS LABORATORIOS 2014,799,000 2014,799,000
SIMULADORES DE TRANSITO AEREO DEL
CENTRO DE ESTUDIOS AERONAUTICOS.
20INGRESOS CORRIENTES 2014,799,0002,014,799,000
51060816 HABILITACION Y OPERACION DEL CENTRO DE 600,000,000 600,000,000
ESTUDIOS AERONAUTICOS COMO INSTITUCION
DE EDUCACION SUPERIOR.
20INGRESOS CORRIENTES 600,000,000600,000,000
51060817 CONTROL OPERACIONAL PARA GARANTIZAR700,000,000 700,000,000
LA SEGURIDAD AEREA
20INGRESOS CORRIENTES 700,000,000700,000,000
SECCION: 2501
MINISTERIO PUBLICO
TOTAL PRESUPUESTO:152,207,449,007 152,207,449,007
A. FUNCIONAMIENTO146,707,449,007 146,707,449,007
UNIDAD: 250101
GESTION GENERAL145,908,100,719 145,908,100,719
1 GASTOS DE PERSONAL136,261,723,941 136,261,723,941
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A112,673,996,427 112,673,996,427
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA65,531,170,267 65,531,170,267
10RECURSOS CORRIENTES65,531,170,267 65,531,170,267
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS244,943,995 244,943,995
10RECURSOS CORRIENTES244,943,995 244,943,995
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES230,641,609 230,641,609
10RECURSOS CORRIENTES230,641,609 230,641,609
101 4PRIMA TECNICA264,641,662 264,641,662
10RECURSOS CORRIENTES264,641,662 264,641,662
1015 OTROS 46,402,598,894 46,402,598,894
10RECURSOS CORRIENTES46,402,598,894 46,402,598,894
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS584,909,000 584,909,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS584,909,000 584,909,000
10RECURSOS CORRIENTES 584,909,000 584,909,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA9,057,164,475
10RECURSOS CORRIENTES9,057,164,475 9,057,164,475
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA13,945,654,039 13,945,654,039
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES13,945,654,039 13,945,654,039
2 GASTOS GENERALES5,169,860,1205,169,860,120
201 ADQUISICION DE BIENES652,873,048 652,873,048
10RECURSOS CORRIENTES652,873,048 652,873,048
202 ADQUISICION DE SERVICIOS4,400,137,277 4,400,137,277
2024 ADQUISICION DE SERVICIOS – GASTOS86,520,000 86,520,000
RESERVADOS (LEY 418/97)
10RECURSOS CORRIENTES86,520,000 86,520,000
2029 ADQUISICION DE SERVICIOS – PR OCURADURIA 4,313,617,277 4,313,617,277
GENERAL DE LA NACION
10RECURSOS CORRIENTES4,313,617,277 4,313,617,277
203 IMPUESTOS Y MULTAS116,849,795116,849,795
10RECURSOS CORRIENTES116,849,795 116,849,795
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,476,516,658 4,476,516,658
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO249,286,994 249,286,994
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL249,286,994 249,286,994
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL249,286,994 249,286,994
10RECURSOS CORRIENTES249,286,994 249,286,994
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y2,029,506,664 2029,506,664
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS1,666,924,564 1,666,924,564
352 1CESANTIAS DEFINITIVAS63,101,800 63,101,800
10RECURSOS CORRIENTES63,101,800 63,101,800
3522 CESANTIAS PARCIALES1,603,822,764 1,603,822,764
10RECURSOS CORRIENTES1,603,822,764 1,603,822,764
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y362,582,100 362,582,100
SEGURIDAD SOCIAL
3531 SEGURO DE VIDA ( LEY 16/88)362,582,100 362,582,100
10RECURSOS CORRIENTES362,582,100 362,582,100
36 OTRAS TRANSFERENCIAS2,197,723,000 2,197,723,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES197,723,000 197,723,000
3611 SENTENCIAS 197,723,000 197,723,000
10 RECURSOS CORRIENTES197,723,000 197,723,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS2,000,000,000 2000,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO 2000,000,000 2000,000,000
DGPN
10RECURSOS CORRIENTES2,000,000,000 2000,000,000
UNIDAD: 250105
INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO799,348,288 799,348,288
PUBLICO
1 GASTOS DE PERSONAL237,749,440 237,749,440
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS237,749,440 237,749,440
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS237,749,440 237,749,440
16FONDOS ESPECIALES237,749,440 237,749,440
2 GASTOS GENERALES561,598,848 561,598,848
201 ADQUISICION DE BIENES61,058,400 61,058,400
16FONDOS ESPECIALES61,058,400 61,058,400
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 498,849,600 498,849,600
16FONDOS ESPECIALES498,849,600 498,849,600
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,690,848 1,690,848
16FONDOS ESPECIALES1,690,848 1,690,848
C. INVERSION5,500,000,000 5,500,000,000
UNIDAD: 250101
GESTION GENERAL5,500,000,000 5,500,000,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA1,925,000,000 1925,000,000
DEL SECTOR
112803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1925,000,000 1925,000,000
11280313 MANTENIMIENTO REMODELACION Y1,925,000,000 1925,000,000
REHABILITACION DE SEDES PROPIAS DE LA
PROCURADURIA GENERAL A NIVEL NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,925,000,000 1925,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 2,915,000,000 2,915,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 2,915,000,000 2,915,000,000
2118001 SISTEMATIZACION DE LA PROCURADURIA2,915,000,000 2,915,000,000
GENERAL DE LA NACION A NIVEL NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO2,915,000,000 2,915,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 660,000,000< span style=’mso-tab-count:1′> 660,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 330,000,000 330,000,000
5208001 IMPLEMENTACION DE LA GESTION 330,000,000 330,000,000
DOCUMENTAL INSTITUCIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO330,000,000 330,000,000
520803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 330,000,000330,000,000
5208031 DISENO DE MODELOS DE GESTION 330,000,000 330,000,000
11OTROS RECURSOS DEL TESORO330,000,000 330,000,000
SECCION: 2502
DEFENSORIA DEL PUEBLO
TOTAL PRESUPUESTO:36,931,094,152 36,931,094,152
A. FUNCIONAMIENTO36,431,094,152 36,431,094,152
1 GASTOS DE PERSONAL14,967,266,560 14,967,266,560
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A11,086,023,508 11,086,023,508
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA7,221,280,598 7,221,280,598
10RECURSOS CORRIENTES7,221,280,598 7,221,280,598
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS31,551,969 31,551,969
10RECURSOS CORRIENTES31,551,969 31,551,969
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES15,047,167 15,047,167
10RECURSOS CORRIENTES15,047,167 15,047,167
1014 PRIMA TECNICA417,198,820 417,198,820
10RECURSOS CORRIENTES417,198,820 417,198,820
1015 OTROS 3,400,944,954 3,400,944,954
10RECURSOS CORRIENTES3,400,944,954 3,400,944,954
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,400,000,000 1,400,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,400,000,000 1,400,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,400,000,000 1,400,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,002,630,796 1,002,630,796
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,002,630,796 1,002,630,796
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,478,612,256 1,478,612,256
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,478,612,256 1,478,612,256
2 GASTOS GENERALES1,963,899,1751,963,899,175
201 ADQUISICION DE BIENES271,733,832 271,733,832
10RECURSOS CORRIENTES271,733,832 271,733,832
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,661,855,689 1,661,855,689
10RECURSOS CORRIENTES1,661,855,6891,661,855,689
203 IMPUESTOS Y MULTAS30,309,654 30,309,654
10RECURSOS CORRIENTES30,309,654 30,309,654
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES19,499,928,417 19,499,928,417
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO39,743,998 39,743,998
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL39,743,998 39,743,998
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL39,743,998 39,743,998
10RECURSOS CORRIENTES39,743,998 39,743,998
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y143,442,130 143,442,130
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y143,442,130 143,442,130
SEGURIDAD SOCIAL
3531 SEGURO DE VIDA ( LEY 16 / 88)143,442,130 143,442,130
10RECURSOS CORRIENTES 143,442,130 143,442,130
36 OTRAS TRANSFERENCIAS19,316,742,289 19,316,742,289
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES17,974,000 17,974,000
3611 SENTENCIAS 17,974,000 17,974,000
10RECURSOS CORRIENTES17,974,000 17,974,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS19,298,768,289 19,298,768,289
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3 6 3 1 FONDO PARA LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E 300,000,000 300,000,000
INTERESES COLECTIVOS -LEY 472 DE 1998.
16FONDOS ESPECIALES300,000,000 300,000,000
3632 OTRAS TRANSFERENCIAS. DISTRIBUCION600,000,000 600,000,000
PREVIO CONCEPTO DGPN
11OTROS RECURSOS DEL TESORO600,000,000 600,000,000
3633 DEFENSORIA PUBLICA (LEY 24 DE 1992)18,398,768,289 18,398,768,289
10RECURSOS CORRIENTES18,398,768,289 18,398,768,289
C. INVERSION500,000,000 500,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y500,000,000 500,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310800 INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA 500,000,000 500,000,000
3108002 DIVULGACION Y PROMOCION DE LOS 500,000,000 500,000,000
DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
SECCION: 2601
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO:158,392,877,248 158,392,877,248
A. FUNCIONAMIENTO144,892,877,248 144,892,877,248
UNIDAD: 260101
GESTION GENERAL144,892,877,248 144,892,877,248
1 GASTOS DE PERSONAL120,803,706,665 120,803,706,665
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A97,842,485,870 97,842,485,870
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA64,884,142,331 64,884,142,331
16FONDOS ESPECIALES64,884,142,331 64,884,142,331
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS397,550,870 397,550,870
16FONDOS ESPECIALES397,550,870 397,550,870
1 0 1 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 426,302,440 426,302,440
16FONDOS ESPECIALES426,302,440 426,302,440
1014 PRIMA TECNICA9,403,304,166 9,403,304,166
16FONDOS ESPECIALES9,403,304,166 9,403,304,166
1015 OTROS 22,731,186,063 22,731,186,063
16FONDOS ESPECIALES22,731,186,063 22,731,186,063
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,058,347,117 1,058,347,117
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,058,347,117 1,058,347,117
16FONDOS ESPECIALES1,058,347,117 1,058,347,117
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA10,075,321,892 10,075,321,892
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES10,075,321,892 10,075,321,892
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA11,827,551,786 11,827,551,786
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES11,827,551,786 11,827,551,786
2 GASTOS GENERALES12,010,465,819 12,010,465,819
201 ADQUISICION DE BIENES2,217,394,312 2,217,394,312
16FONDOS ESPECIALES2,217,394,312 2,217,394,312
202 ADQUISICION DE SERVICIOS9,606,644,731 9,606,644,731
16FONDOS ESPECIALES9,606,644,731 9,606,644,731
203 IMPUESTOS Y MULTAS186,426,776186,426,776
16FONDOS ESPECIALES186,426,776 186,426,776
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES12,078,704,764 12,078,704,764
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO9,579,628,764 9,579,628,764
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL9,579,628,764 9,579,628,764
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO9,579,628,764 9,579,628,764
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
D.G.P.N.
16FONDOS ESPECIALES9,579,628,764 9,579,628,764
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR927,477,000 927,477,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES927,477,000 927,477,000
3411 ONU 916,565,000 916,565,000
16FONDOS ESPECIALES916,565,000 916,565,000
3412O LACEFS (LEY 46/81)10,912,000 10,912,000
16FONDOS ESPECIALES10,912,000 10,912,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,571,599,000 1,571,599,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES571,599,000 571,599,000
3611 SENTENCIAS 571,599,000 571,599,000
16 FONDOS ESPECIALES571,599,000 571,599,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS1,000,000,000 1,000,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION1,000,000,000 1,000,000,000
PREVIO CONCEPTO DGPN
16FONDOS ESPECIALES1,000,000,000 1,000,000,000
C. INVERSION13,500,000,000 13,500,000,000
UNIDAD: 260101
GESTION GENERAL13,500,000,00013,500,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 11,939,000,000 11,939,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
2111000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO11,939,000,000 11,939,000,000
21110001 ADQUISICION Y DESARROLLO DE SISTEMAS11,939,000,000 11,939,000,000
DE INFORMATICA Y TELEMATICA DENTRO DEL
NUEVO ESQUEMA DE CAMBIO Y
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA11,939,000,000 11,939,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y1,299,000,000 1,299,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
5101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,299,000,000 1,299,000,000
51010002 CAPACITACION Y FORMACION DE1,299,000,000 1,299,000,000
FUNCIONARIOS EN HERRAMIENTAS
MODERNAS DE CONTROL
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA1,299,000,000 1,299,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 262,000,000 262,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO262,000,000 262,000,000
52010002 CAPACITACION DE LA CIUDADANIA COMO262,000,000 262,000,000
APOYO AL EJERCICIO DEL CONTROL FISCAL
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA262,000,000 262,000,000
SECCION: 2602
FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO: 17,334,374,4338,817,537,413 26,151,911,846
A. FUNCIONAMIENTO17,334,374,4338,817,537,413 26,151,911,846
1 GASTOS DE PERSONAL2,532,257,67983,250,000 2,615,507,679
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A2,169,143,380 2,169,143,380
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,496,776,108 1,496,776,108
10RECURSOS CORRIENTES1,496,776,108 1,496,776,108
1 012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS6,754,644 6,754,644
10RECURSOS CORRIENTES6,754,6446,754,644
1014 PRIMA TECNICA146,885,419 146,885,419
10RECURSOS CORRIENTES146,885,419 146,885,419
1015 OTROS 518,727,209 518,727,209
10RECURSOS CORRIENTES518,727,209 518,727,209
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 83,250,000 83,250,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 74,925,000 74,925,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 74,925,00074,925,000
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 8,325,000 8,325,000
CONCEPTO DGPN
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 8,325,000 8,325,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA289,080,229 289,080,229
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES289,080,229 289,080,229
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA74,034,070 74,034,070
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES74,034,070 74,034,070
2 GASTOS GENERALES709,195,346448,117,313 1,157,312,659
201 ADQUISICION DE BIENES155,334,31458,056,879 213,391,193
10RECURSOS CORRIENTES155,334,314 155,334,314
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 58,056,87958,056,879
202 ADQUISICION DE SERVICIOS553,861,032380,172,434 934,033,466
10RECURSOS CORRIENTES553,861,032 553,861,032
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 380,172,434 380,172,434
203 IMPUESTOS Y MULTAS 9,888,0009,888,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 9,888,000 9,888,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES14,092,921,408 8,286,170,10022,379,091,508
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y14,092,921,408 8,286,170,10022,379,091,508
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS8,591,248,909 8,591,248,909
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS2,233,724,717 2,233,724,717
10RECURSOS CORRIENTES49,586,336 49,586,336
16FONDOS ESPECIALES2,184,138,381 2,184,138,381
3522 CESANTIAS PARCIALES6,357,524,192 6,357,524,192
10RECURSOS CORRIENTES141,130,340 141,130,340
16FONDOS ESPECIALES6,216,393,852 6,216,393,852
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y5,501,672,499 8,286,170,10013,787,842,599
SEGURIDAD SOCIAL
3531 PRESTAMOS DIRECTOS (LEY 106/93)5,501,672,4998,286,170,10013,787,842,599
10 RECURSOS CORRIENTES 2,600,808,731 2,600,808,731
16FONDOS ESPECIALES2,900,863,768 2,900,863,768
20INGRESOS CORRIENTES 568,084,541568,084,541
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 7,718,085,559 7,718,085,559
SECCION: 2701
RAMA JUDICIAL
TOTAL PRESUPUESTO:764,929,124,905 764,929,124,905
A. FUNCIONAMIENTO 723,200,801,905 723,200,801,905
UNIDAD: 270102
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA112,545,317,985 112,545,317,985
1 GASTOS DE PERSONAL63,942,713,807 63,942,713,807
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A51,321,466,778 51,321,466,778
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA32,132,475,454 32,132,475,454
10RECURSOS CORRIENTES32,132,475,454 32,132,475,454
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS74,520,000 74,520,000
10RECURSOS CORRIENTES74,520,000 74,520,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES260,278,836 260,278,836
10RECURSOS CORRIENTES260,278,836 260,278,836
1015 OTROS 18,854,192,488 18,854,192,488
10RECURSOS CORRIENTES 18,854,192,488 18,854,192,488
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS179,629,002 179,629,002
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS179,629,002 179,629,002
10RECURSOS CORRIENTES179,629,002 179,629,002
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA6,533,428,871 6,533,428,871
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES6,533,428,871 6,533,428,871
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA5,908,189,156 5,908,189,156
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES5,908,189,156 5,908,189,156
2 GASTOS GENERALES43,082,525,224 43,082,525,224
201 ADQUISICION DE BIENES3,084,027,811 3,084,027,811
10RECURSOS CORRIENTES3,084,027,811 3,084,027,811
202 ADQUISICION DE SERVICIOS39,293,909,43339,293,909,433
10RECURSOS CORRIENTES39,293,909,433 39,293,909,433
203 IMPUESTOS Y MULTAS704,587,980704,587,980
10RECURSOS CORRIENTES704,587,980 704,587,980
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES5,520,078,954 5,520,078,954
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO1,751,619,303 1,751,619,303
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL1,751,619,303 1,751,619,303
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL1,751,619,303 1,751,619,303
10RECURSOS CORRIENTES1,751,619,303 1,751,619,303
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y2,761,869,651 2,761,869,651
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y2,761,869,651 2,761,869,651
SEGURIDAD SOCIAL
3531SEGURO DE VIDA2,761,869,651 2,761,869,651
10RECURSOS CORRIENTES2,761,869,651 2,761,869,651
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,006,590,000 1,006,590,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES1,006,590,000 1,006,590,000
3611 SENTENCIAS1,006,590,000 1,006,590,000
10RECURSOS CORRIENTES1,006,590,000 1,006,590,000
UNIDAD: 270103
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA20,142,558,218 20,142,558,218
1 GASTOS DE PERSONAL19,416,360,457 19,416,360,457
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A15,684,969,465 15,684,969,465
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA5,020,674,601 5,020,674,601
10RECURSOS CORRIENTES5,020,674,601 5,020,674,601
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS66,240,000 66,240,000
10RECURSOS CORRIENTES66,240,000 66,240,000
1015 OTROS 10,598,054,864 10,598,054,864
10RECURSOS CORRIENTES10,598,054,864 10,598,054,864
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,540,832,472 1,540,832,472
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,540,832,472 1,540,832,472
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,190,558,520 2,190,558,520
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES2,190,558,520 2,190,558,520
2 GASTOS GENERALES726,197,761 726,197,761
201 ADQUISICION DE BIENES166,514,055 166,514,055
10RECURSOS CORRIENTES166,514,055 166,514,055
202 ADQUISICION DE SERVICIOS559,683,706 559,683,706
10 RECURSOS CORRIENTES 559,683,706 559,683,706
UNIDAD: 270104
CONSEJO DE ESTADO18,928,769,935 18,928,769,935
1 GASTOS DE PERSONAL18,042,049,894 18,042,049,894
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A14,601,071,415 14,601,071,415
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA6,310,857,415 6,310,857,415
10 RECURSOS CORRIENTES 6,310,857,415 6,310,857,415
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS84,065,000 84,065,000
10RECURSOS CORRIENTES84,065,000 84,065,000
1015 OTROS 8,206,149,000 8,206,149,000
10RECURSOS CORRIENTES8,206,149,000 8,206,149,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,324,355,113 1,324,355,113
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,324,355,113 1,324,355,113
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,116,623,366 2,116,623,366
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES2,116,623,366 2,116,623,366
2 GASTOS GENERALES886,720,041 886,720,041
201 ADQUISICION DE BIENES274,299,595 274,299,595
10RECURSOS CORRIENTES274,299,595 274,299,595
202 ADQUISICION DE SERVICIOS612,420,446 612,420,446
10RECURSOS CORRIENTES612,420,446 612,420,446
UNIDAD: 270105
CORTE CONSTITUCIONAL8,652,808,469 8,652,808,469
1 GASTOS DE PERSONAL7,610,479,737 7,610,479,737
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A6,144,945,897 6,144,945,897
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA2,984,071,558 2,984,071,558
10RECURSOS CORRIENTES2,984,071,558 2,984,071,558
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS35,650,000 35,650,000
10RECURSOS CORRIENTES35,650,000 35,650,000
1015 OTROS 3,125,224,339 3,125,224,339
10RECURSOS CORRIENTES3,125,224,339 3,125,224,339
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA694,681,685 694,681,685
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES694,681,685 694,681,685
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA770,852,155 770,852,155
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES770,852,155 770,852,155
2 GASTOS GENERALES1,042,328,7321,042,328,732
201 ADQUISICION DE BIENES267,586,747 267,586,747
10RECURSOS CORRIENTES267,586,747 267,586,747
202 ADQUISICION DE SERVICIOS774,741,985 774,741,985
10RECURSOS CORRIENTES774,741,985 774,741,985
UNIDAD: 270108
TRIBUNALES Y JUZGADOS562,931,347,298 562,931,347,298
1 GASTOS DE PERSONAL543,538,573,489 543,538,573,489
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A442,121,768,609 442,121,768,609
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA313,556,959,269 313,556,959,269
10RECURSOS CORRIENTES313,556,959,269 313,556,959,269
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS34,615,000 34,615,000
10RECURSOS CORRIENTES34,615,000 34,615,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES244,050,516 244,050,516
10RECURSOS CORRIENTES244,050,516 244,050,516
1015 OTROS 128,286,143,824 128,286,143,824
10RECURSOS CORRIENTES128,286,143,824 128,286,143,824
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA60,134,268,145 60,134,268,145
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES60,134,268,145 60,134,268,145
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA41,282,536,735 41,282,536,735
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES41,282,536,735 41,282,536,735
2 GASTOS GENERALES693,297,941 693,297,941
201 ADQUISICION DE BIENES317,667,878 317,667,878
16FONDOS ESPECIALES317,667,878 317,667,878
202 ADQUISICION DE SERVICIOS375,630,063375,630,063
10RECURSOS CORRIENTES94,760,000 94,760,000
16FONDOS ESPECIALES280,870,063 280,870,063
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES18,699,475,868 18,699,475,868
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y18,699,475,868 18,699,475,868
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS18,699,475,868 18,699,475,868
3521 CESANT IAS DEFINITIVAS3,451,668,708 3,451,668,708
10RECURSOS CORRIENTES3,451,668,708 3,451,668,708
3522 CESANTIAS PARCIALES15,247,807,160 15,247,807,160
10RECURSOS CORRIENTES15,247,807,160 15,247,807,160
C. INVERSION41,728,323,000 41,728,323,000
UNIDAD: 270102
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA41,728,323,000 41,728,323,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA24,898,600,000 24,898,600,000
PROPIA DEL SECTOR
111803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 24,898,600,000 24,898,600,000
11180316 CONSTRUCCION II ETAPA PALACIO DE4,304,000,000 4,304,000,000
JUSTICIA DE PASTO – NARINO
16FONDOS ESPECIALES4,304,000,000 4,304,000,000
11180318 CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA DE1,200,000,000 1,200,000,000
PALMIRA – VALLE
16FONDOS ESPECIALES1,200,000,000 1,200,000,000
11180332 AMPLIACION PALACIO DE JUSTICIA DE800,000,000 800,000,000
SANTA MARTA – MAGDALENA
16FONDOS ESPECIALES800,000,000 800,000,000
11180334 CONSTRUCCION II ETAPA PALACIO DE1,089,600,000 1,089,600,000
JUSTICIA DE BUCARAMANGA – SANTANDER
16 FONDOS ESPECIALES1,089,600,000 1,089,600,000
11180345 CONSTRUCCION DESPACHOS JUDICIALES DE700,000,000 700,000,000
ESPINAL – TOLIMA
16FONDOS ESPECIALES700,000,000 700,000,000
111803125 CONSTRUCCION II ETAPA PALACIO DE2,000,000,000 2000,000,000
JUSTICIA DE TUNJA – BOYACA
16FONDOS ESPECIALES2,000,000,000 2000,000,000
111 803126 CONSTRUCCION II ETAPA PALACIO DE2,610,000,000 2,610,000,000
JUSTICIA DE CUCUTA – NORTE DE SANTANDER
16FONDOS ESPECIALES2,610,000,000 2,610,000,000
111803142 CONSTRUCCION PALACIO DE JUSTICIA DE SAN695,000,000 695,000,000
JUAN DEL CESAR – GUAJIRA
16FONDOS ESPECIALES695,000,000 695,000,000
111803164 REHABILITACION DESPACHOS JUDICIALES DE11,500,000,000 11,500,000,000
BARRANQUILLA – ATLANTICO
16FONDOS ESPECIALES11,500,000,000 11,500,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 14,229,723,000 14,229,723,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 14,229,723,000 14,229,723,000
2118035 SISTEMATIZACION DE DESPACHOS JUDICIALES14,229,723,000 14,229,723,000
A NIVEL NACIONAL
16FONDOS ESPECIALES14,229,723,000 14,229,723,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y2,600,000,000 2,600,000,000
ESTUDIOS
410803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2,600,000,000 2,600,000,000
41080315 APLICACION PROYECTO PILOTO INTEGRAL DEL2,600,000,000 2,600,000,000
PLAN DE DESARROLLO EN JUZGADOS CIVILES
DE CIRCUITO
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA2,100,000,000 2,100,000,000
16FONDOS ESPECIALES500,000,000 500,000,000
SECCION: 2801
REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO:219,936,402,630 219,936,402,630
A. FUNCIONAMIENTO219,936,402,630 219,936,402,630
UNIDAD: 280101
GESTION GENERAL219,936,402,630 219,936,402,630
1 GASTOS DE PERSONAL111,385,116,252 111,385,116,252
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A64,197,590,663 64,197,590,663
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA38,752,977,510 38,752,977,510
10RECURSOS CORRIENTES38,752,977,510 38,752,977,510
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS3,484,434,287 3,484,434,287
10RECURSOS CORRIENTES3,484,434,287 3,484,434,287
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES138,976,852 138,976,852
10RECURSOS CORRIENTES138,976,852 138,976,852
1014 PRIMA TECNICA1,635,384,597 1,635,384,597
10RECURSOS CORRIENTES1,635,384,597 1,635,384,597
1015 OTROS 20,185,817,417 20,185,817,417
10RECURSOS CORRIENTES20,185,817,417 20,185,817,417
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS39,055,285,921 39,055,285,921
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS39,055,285,921 39,055,285,921
10RECURSOS CORRIENTES39,055,285,921 39,055,285,921
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,873,091,982 1873,091,982
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,873,091,982 1873,091,982
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA6,259,147,686 6,259,147,686
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES6,259,147,686 6,259,147,686
2 ASTOS GENERALES36,938,340,91636,938,340,916
201 ADQUISICION DE BIENES4,396,575,790 4,396,575,790
10RECURSOS CORRIENTES4,396,575,790 4,396,575,790
202ADQUISICION DE SERVICIOS32,541,765,12632,541,765,126
10RECURSOS CORRIENTES32,541,765,126 32,541,765,126
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES71,612,945,462 71,612,945,462
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL47,108,590,575 47,108,590,575
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE47,108,590,575 47,108,590,575
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 FINANCIACION DE PARTIDOS Y CAMPANAS47,108,590,575 47,108,590,575
ELECTORALES (LEY 130/94)
10RECURSOS CORRIENTES47,108,590,575 47,108,590,575
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO132,362,481 132,362,481
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL132,362,481 132,362,481
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL132,362,481 132,362,481
10RECURSOS CORRIENTES132,362,481132,362,481
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y2,919,699,407 2,919,699,407
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS2,919,699,407 2,919,699,407
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS1,277,368,490 1,277,368,490
10RECURSOS CORRIENTES1,277,368,490 1,277,368,490
3522 CESANTIAS PARCIALES1,642,330,917 1,642,330,917
10RECURSOS CORRIENTES1,642,330,917 1,642,330,917
36 OTRAS TRANSFERENCIAS21,452,292,999 21,452,292,999
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES92,170,000 92,170,000
3612 CONCILIACIONES92,170,000 92,170,000
10RECURSOS CORRIENTES92,170,000 92,170,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS21,360,122,999 21,360,122,999
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3632 INDEMNIZACIONES21,360,122,999 21,360,122,999
10RECURSOS CORRIENTES21,360,122,999 21,360,122,999
SECCION: 2802
FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA
TOTAL PRESUPUESTO: 17,823,097,59717,823,097,597
A. FUNCIONAMIENTO 12,823,097,59712,823,097,597
1 GASTOS DE PERSONAL 637,716,000637,716,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 637,716,000 637,716,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 637,716,000 637,716,000
20INGRESOS CORRIENTES 637,716,000637,716,000
2 GASTOS GENERALES 12,093,247,25712,093,247,257
201 ADQUISICION DE BIENES2,567,481,8152,567,481,815
20INGRESOS CORRIENTES 2,567,481,8152,567,481,815
202 ADQUISICIO N DE SERVICIOS 9,274,215,531 9,274,215,531
20INGRESOS CORRIENTES 9,274,215,5319,274,215,531
203 IMPUESTOS Y MULTAS 251,549,911251,549,911
20INGRESOS CORRIENTES 251,549,911251,549,911
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 92,134,34092,134,340
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 34,894,340 34,894,340
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 34,894,340 34,894,340
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 34,894,34034,894,340
20INGRESOS CORRIENTES 34,894,34034,894,340
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 57,240,00057,240,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 57,240,00057,240,000
3612 CONCILIACIONES. 57,240,00057,240,000
20INGRESOS CORRIENTES 57,240,00057,240,000
C. INVERSION 5,000,000,0005,000,000,000
121 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA 1,500,000,000 1,500,000,000
ADMINISTRATIVA
1211000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,500,000,000 1,500,000,000
1211000106 CONSTRUCCION SEDES PARA LA 1,500,000,000 1,500,000,000
REGISTRADURIA DEL ESTADO CIVIL A NIVEL
NACIONAL
20INGRESOS CORRIENTES 157,520,295157,520,295
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 1,342,479,705 1,342,479,705
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 2,100,000,000 2,100,000,000
ADMINISTRATIVA
1221000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO2,100,000,000 2,100,000,000
1221000113 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA 1,350,000,000 1,350,000,000
ADMINISTRATIVA PARA LA REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL.
20 INGRESOS CORRIENTES 1,350,000,000 1,350,000,000
1221000114 ADQUISICION DE LOTES 750,000,000750,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 750,000,000750,000,000
123 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1,400,000,000 1,400,000,000
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
1231000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO1,400,000,000 1,400,000,000
12310006 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE1,400,000,000 1,400,000,000
INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA A
NIVEL NACIONAL PREVIO CONCEPTO DNP
20INGRESOS CORRIENTES 1,400,000,0001,400,000,000
SECCION: 2803
FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA
NACIONAL DEL ESTADO CIVIL
TOTAL PRESUPUESTO:1,967,814,765891,482,360 2,859,297,125
A. FUNCIONAMIENTO1,967,814,765891,482,360 2,859,297,125
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,967,814,765891,482,360 2,859,297,125
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 891,482,360 891,482,360
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y 891,482,360 891,482,360
SEGURIDAD SOCIAL
3531 PRESTAMOS DIRECTOS (DECRETO LEY 891,482,360 891,482,360
1010/2000)
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 891,482,360 891,482,360
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,967,814,765 1967,814,765
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS1,967,814,765 1967,814,765
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTRAS TRANSFERENCIAS. DISTRIBUCION1,967,814,765 1967,814,765
PREVIO CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES1,967,814,765 1967,814,765
SECCION: 2901
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
TOTAL PRESUPUESTO:612,339,789,946 612,339,789,946
A. FUNCIONAMIENTO587,300,941,946 587,300,941,946
UNIDAD: 290101
GESTION GENERAL587,300,941,946 587,300,941,946
1 GASTOS DE PERSONAL531,126,779,710 531,126,779,710
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A404,416,147,674 404,416,147,674
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA267,712,345,338 267,712,345,338
10RECURSOS CORRIENTES267,712,345,338 267,712,345,338
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES526,930,000 526,930,000
10RECURSOS CORRIENTES526,930,000 526,930,000
1014 PRIMA TECNICA716,607,299 716,607,299
10RECURSOS CORRIENTES716,607,29 9 716,607,299
1015 OTROS 135,460,265,037 135,460,265,037
10RECURSOS CORRIENTES135,460,265,037 135,460,265,037
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,026,000,000 1,026,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS1,026,000,000 1,026,000,000
10RECURSOS CORRIENTES1,026,000,000 1,026,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA 89,470,332,901 89,470,332,901
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES89,470,332,901 89,470,332,901
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA36,214,299,135 36,214,299,135
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES36,214,299,135 36,214,299,135
2 GASTOS GENERALES41,282,967,004 41,282,967,004
201 ADQUISICION DE BIENES7,508,836,492 7,508,836,492
20126 ADQUISICION DE BIENES FISCALIA GENERAL 7,328,836,492 7,328,836,492
DE LA NACION
10RECURSOS CORRIENTES7,328,836,492 7,328,836,492
20127 ADQUISICION DE BIENES GASTOS RESERVADOS 180,000,000 180,000,000
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
10RECURSOS CORRIENTES180,000,000 180,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS33,185,252,732 33,185,252,732
20228 ADQUISICION DE SERVICIOS FISCALIA31,865,252,732 31,865,252,732
GENERAL DE LA NACION
10RECURSOS CORRIENTES31,865,252,732 31,865,252,732
20229 ADQUISICION DE SERVICIOS GASTOS1,320,000,000 1,320,000,000
RESERVADOS FISCALIA GENERAL DE LA
NACION
10 RECURSOS CORRIENTES 1,320,000,000 1,320,000,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS588,877,780588,877,780
10RECURSOS CORRIENTES588,877,780 588,877,780
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES14,891,195,232 14,891,195,232
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO1,460,196,725 1,460,196,725
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL1,460,196,725 1,460,196,725
3 211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL1,460,196,725 1,460,196,725
10RECURSOS CORRIENTES1,460,196,725 1,460,196,725
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y12,532,257,507 12,532,257,507
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES53,653,000 53,653,000
10RECURSOS CORRIENTES53,653,000 53,653,000
352 CESANTIAS5,812,824,522 5,812,824,522
3 5 2 1 CESANTIAS PARCIALES 2,975,000,000 2,975,000,000
10RECURSOS CORRIENTES2,975,000,000 2,975,000,000
3522 CESANTIAS DEFINITIVAS2,837,824,522 2,837,824,522
10RECURSOS CORRIENTES2,837,824,522 2,837,824,522
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y6,665,779,985 6,665,779,985
SEGURIDAD SOCIAL
3531 SEGURO DE VID A5,334,878,155 5,334,878,155
10RECURSOS CORRIENTES5,334,878,155 5,334,878,155
3532 FONDO DE VIVIENDA1,330,901,830 1,330,901,830
10RECURSOS CORRIENTES1,330,901,830 1,330,901,830
36 OTRAS TRANSFERENCIAS898,741,000 898,741,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES898,741,000 898,741,000
3611 SENTENCIAS 898,741,000 898,741,000
10RECURSOS CORRIENTES898,741,000 898,741,000
C. INVERSION25,038,848,000 25,038,848,000
UNIDAD: 290101
GESTION GENERAL25,038,848,00025,038,848,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA4,999,323,000 4,999,323,000
PROPIA DEL SECTOR
111803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 4,999,323,000 4,999,323,000
111 803 22 ADQUISICION LOTE, DISENO, CONSTRUCCION 1850,000,000 1850,000,000
Y DOTACION DE SEDE PARA LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION, IBAGUE
16FONDOS ESPECIALES1,850,000,000 1850,000,000
11180323 ADQUISICION DE LOTE DISENO CONSTRUCCION3,149,323,000 3,149,323,000
Y DOTACION SEDE PARA LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION EN LA SECCIONAL
DE MEDELLIN
16FONDOS ESPECIALES3,149,323,000 3,149,323,000
112 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA2,552,525,000 2,552,525,000
DEL SECTOR
112803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2,552,525,000 2,552,525,000
1128034 ADQUISICION REMODELACION Y DOTACION DE2,052,525,000 2052,525,000
SEDE PARA LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION, QUIBDO.
16FONDOS ESPECIALES2,052,525,000 2052,525,000
11280314 ADECUACION DISENO CONSTRUCCION Y500,000,000 500,000,000
DOTACION DE LA SEDE DE LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION, MANIZALES.
16FONDOS ESPECIALES500,000,000 500,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE500,000,000 500,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 500,000,000 500,000,000
1138031 MEJORAMIENTO ADECUACION Y 500,000,000 500,000,000
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
FISICA DE LA FISCALIA GENERAL DE LA
NACION
16FONDOS ESPECIALES500,000,000 500,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 4,000,000,000 4,000,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 4,000,000,000 4,000,000,000
2118031 AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RENOVACION4,000,000,000 4,000,000,000
DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA EN
LA FISCALIA GENERAL DE LA NACION
16FONDOS ESPECIALES4,000,000,000 4,000,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 2,600,000,000 2,600,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 2,600,000,000 2,600,000,000
2218038 SISTEMATIZACION Y DIGITALIZACION DE300,000,000 300,000,000
ARCHIVOS DACTILOSCOPICOS
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
2218039 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE 300,000,000 300,000,000
TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS
BALISTICOS FORENSES
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
22180310 ADQUISICION ADECUACION Y DOTACION DE350,000,000 350,000,000
UNIDADES MOVILES PARA CRIMINALISTICA
10RECURSOS CORRIENTES350,000,000 350,000,000
22180311 ADQUISICION DE EQUIPOS ACCESORIOS E1,150,000,000 1,150,000,000
INSUMOS PARA GRABACION, TRANSMISION Y
REPRODUCCION DE COMUNICACIONES A
NIVEL NACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
16FONDOS ESPECIALES1,000,000,000 1,000,000,000
22180312 ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE300,000,000 300,000,000
TECNOLOGIA AVANZADA PARA ANALISIS E
IDENTIFICACION FORENSE
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
22180314 ADQUISICION IMPLEMENTACION100,000,000 100,000,000
MANTENIMIENTO Y REPOSICION DE
TECNOLOGIA QUE CONTRAIBUYA A MEJORAR
LA INVESTIGACION DE LOS DIVERSOS TIPOS
DE DELITOS
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
22180321 DOTACION Y MANTENIMIENTO DE LA100,000,000 100,000,000
FOTOGRAFIA JUDICIAL EN LA FISCALIA
GENERAL DE LA NACION
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
222 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 100,000,000 100,000,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
222803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 100,000,000 100,000,000
2228031 MANTENIMIENTO DOTACION Y REPOSICION DE100,000,000 100,000,000
LAS AREAS DE CRIMINALISTICA E
INVESTIGACION A NIVEL NACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 10,287,000,000 10,287,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 10,287,000,000 10,287,000,000
5208035 ASISTENCIA TECNICA Y APOYO 8,987,000,000 8,987,000,000
INSTITUCIONAL PARA LA FISCALIA GENERAL
DE LA NACION.
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA5,487,000,000 5,487,000,000
16FONDOS ESPECIALES3,500,000,000 3,500,000,000
5208039 INSTALACION ADECUACION Y DOTACION DE50,000,000 50,000,000
SALAS DE ATENCION A VICTIMAS
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
520 803 10 IMPLANTACION Y DESARROLLO DE UN 150,000,000 150,000,000
SISTEMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
DE LOS SERVICIOS CRIMINALISTICOS
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
52080311 DOTACION Y ADECUACION DE SISTEMAS QUE350,000,000 350,000,000
CONSOLIDEN LA INFORMACION DE LA GESTION
JUDICIAL
10RECURSOS CORRIENTES< span style=’mso-tab-count:1′> 350,000,000 350,000,000
52080312 DISENO APLICACION Y DESARROLLO DE350,000,000 350,000,000
PROGRAMAS PARA LA REDUCCION DE INDICES
DE CONGESTION JUDICIAL
10RECURSOS CORRIENTES350,000,000 350,000,000
52080313 ADECUACION E IMPLEMENTACION DE UN150,000,000 150,000,000
SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
52080324 IMPLANTACION MEJORAMIENTO Y DIFUSION250,000,000 250,000,000
DEL DESARROLLO DE LA PLANEACION
ESTRATEGICA A NIVEL NACIONAL EN LA
FISCALIA GENERAL DE LA NACION
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
SECCION: 2902
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL
Y CIENCIAS FORENSES
< b> TOTAL PRESUPUESTO: 42,894,128,739 284,420,00043,178,548,739
A. FUNCIONAMIENTO39,073,314,739284,420,000 39,357,734,739
1 GASTOS DE PERSONAL35,091,744,59727,000,000 35,118,744,597
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A27,840,840,086 27,840,840,086
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA21,083,982,469 21,083,982,469
10RECURSOS CORRIENTES21,083,982,469 21,083,982,469
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS34,884,000 34,884,000
10RECURSOS CORRIENTES34,884,000 34,884,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES28,226,400 28,226,400
10RECURSOS CORRIENTES28,226,400 28,226,400
1014 PRIMA TECNICA638,500,263 638,500,263
10RECURSOS CORRIENTES638,500,263 638,500,263
10 15 OTROS 6,055,246,954 6,055,246,954
10RECURSOS CORRIENTES6,055,246,954 6,055,246,954
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS63,971,100 27,000,000 90,971,100
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS57,573,990 27,000,000 84,573,990
10RECURSOS CORRIENTES57,573,990 57,573,990
20INGRESOS CORRIENTES 27,000,00027,000,000
1029 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS PREVIO 6 ,397,110 6,397,110
CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES6,397,1106,397,110
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA3,374,171,878 3,374,171,878
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES3,374,171,878 3,374,171,878
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA3,812,761,533 3,812,761,533
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES3,812,761,533 3,812,761,533
2 GASTOS GENERALES3,502,538,535257,420,000 3,759,958,535
201 ADQUISICION DE BIENES1,198,882,379257,420,000 1,456,302,379
10RECURSOS CORRIENTES1,198,882,379 1,198,882,379
20INGRESOS CORRIENTES 167,420,000167,420,000
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 90,000,00090,000,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS2,263,183,665 2,263,183,665
10RECURSOS CORRIENTES2,263,183,665 2,263,183,665
203 IMPUESTOS Y MULTAS40,472,491 40,472,491
10RECURSOS CORRIENTES40,472,491 40,472,491
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES479,031,607 479,031,607
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL150,000,000 150,000,000
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE150,000,000 150,000,000
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 XI CONGRESO DE MEDICINA LEGAL Y150,000,000 150,000,000
CINECIAS FORENSES
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO117,031,607 117,031,607
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL117,031,607 117,031,607
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL117,031,607 117,031,607
10RECURSOS CORRIENTES117,031,607 117,031,607
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y212,000,000 212,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
353 OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y212,000,000 212,000,000
SEGURIDAD SOCIAL
3531SEGURO DE VIDA212,000,000212,000,000
10RECURSOS CORRIENTES212,000,000 212,000,000
C. INVERSION3,820,814,000 3,820,814,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA1,129,000,000 1,129,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,129,000,000 1,129,000,000
11180323 CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE400,000,000 400,000,000
MEDLEGAL CUCUTA
16FONDOS ESPECIALES400,000,000 400,000,000
11180324 CONSTRUCCION ADECUACIONY DOTACION300,000,000 300,000,000
SEDE MEDLEGAL CARTAGENA
16FONDOS ESPECIALES300,000,000 300,000,000
11180325 ADQUISICION CONSTRUCCION, 200,000,000 200,000,000
REMODELACION, ADECUACION Y DOTACION DE
BODEGAS DE ALMACENAMIENTO DE EVIDENCIAS
PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. REG. NOR-
16FONDOS ESPECIALES200,000,000 200,000,000
11180326 CONSTRUCCION Y DOTACION SEDE MEDICINA229,000,000 229,000,000
LEGAL MONTERIA.
16FONDOS ESPECIALES229,000,000 229,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE280,000,000 280,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 280,000,000 280,000,000
1138031 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 280,000,000 280,000,000
EDIFICIOS-SEDES MEDLEGAL
16FONDOS ESPECIALES280,000,000 280,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,111,814,000 1,111,814,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,111,814,000 1,111,814,000
2118039 RENOVACION Y REPOSICION DE EQUIPO PARA911,814,000 911,814,000
LAS AREAS DE PATOLOGIA Y BIOLOGIA DE
MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL
16FONDOS ESPECIALES911,814,000 911,814,000
21180314 DOTACION Y CAPACITACION PARA EL100,000,000 100,000,000
DESARROLLO DE LA INVESTIGACION
CIENTIFICA FORENSE EN MEDLEGAL A NIVEL
11 NACIONAL
16FONDOS ESPECIALES100,000,000 100,000,000
21180315 ADMINISTRACION Y DOTACION DE100,000,000 100,000,000
TECNOLOGIA PARA LA ATENCION DE
DESASTRES EN MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL
16FONDOS ESPECIALES100,000,000 100,000,000
510< span style=’mso-tab-count:4′> ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y100,000,000 100,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 100,000,000 100,000,000
5108032 CAPACITACION EN AREAS ADMINISTRATIVAS100,000,000 100,000,000
PERSONAL Y TECNICA A FUNCIONARIOS DE
MEDLEGAL A NIVEL NACIONAL.
16FONDOS ESPECIALES100,000,000 100,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 1,200,000,000 1,200,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520803 ADMINISTRACION DE JUSTICIA 1,200,000,000 1,200,000,000
5208031 SISTEMATIZACION GENERAL DEL INSTITUTO550,000,000 550,000,000
NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS
FORENSES.
16FONDOS ESPECIALES550,000,000 550,000,000
5208033 IMPLANTACION DE LA PRUEBA PERICIAL 150,000,000 150,000,000
INTEGRAL A NIVEL NACIONAL EN EL
INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y
CIENCIAS FORENSES
16FONDOS ESPECIALES150,000,000 150,000,000
5208035 IMPLANTACION Y APLICACION DEL PROGRAMA 150,000,000 150,000,000
DE GESTION DE CALIDAD Y MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO – ESTRUCTURACION DE LA
UNIDAD DE GARANTIA DE CALIDAD
16FONDOS ESPECIALES150,000,000 150,000,000
5208037 IMPLANTACION Y NORMALIZACION DE LOS200,000,000 200,000,000
LABORATORIOS FORENSES DE MEDLEGAL A
NIVEL NACIONAL.
16FONDOS ESPECIALES200,000,000 200,000,000
520 803 11 IMPLANTACION DEL PROGRAMA PARA LA 150,000,000 150,000,000
ADMINISTRACION DE DOCUMENTOS EN LAS
SEDES DE MEDICINA LEGAL DE MEDELLIN Y
NEIVA.
16FONDOS ESPECIALES150,000,000 150,000,000
SECCION: 3001
MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR
TOTAL PRESUPUESTO:43,603,083,622 43,603,083,622
A. FUNCIONAMIENTO37,103,083,622 37,103,083,622
UNIDAD: 300101
GESTION GENERAL25,928,618,41825,928,618,418
1 GASTOS DE PERSONAL11,955,574,457 11,955,574,457
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A9,770,923,311 9,770,923,311
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA6,401,871,161 6,401,871,161
10RECURSOS CORRIENTES6,401,871,161 6,401,871,161
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS50,000,000 50,000,000
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES20,000,000 20,000,000
10RECURSOS CORRIENTES20,000,000 20,000,000
1014 PRIMA TECNICA808,848,962 808,848,962
10RECURSOS CORRIENTES808,848,962 808,848,962
1015 OTROS 2,490,203,188 2,490,203,188
10RECURSOS CORRIENTES2,490,203,188 2,490,203,188
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS88,000,000 88,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS88,000,000 88,000,000
10RECURSOS CORRIENTES88,000,000 88,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,034,931,047 1,034,931,047
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,034,931,047 1,034,931,047
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,061,720,099 1,061,720,099
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,061,720,099 1,061,720,099
2 GASTOS GENERALES5,245,833,2415,245,833,241
201 ADQUISICION DE BIENES 136,140,360 136,140,360
10RECURSOS CORRIENTES136,140,360 136,140,360
202 ADQUISICION DE SERVICIOS3,108,894,000 3,108,894,000
10RECURSOS CORRIENTES3,108,894,000 3,108,894,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS2,000,798,881 2000,798,881
10RECURSOS CORRIENTES2,000,798,881 2000,798,881
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,727,210,720 8,727,210,720
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO78,664,720 78,664,720
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL78,664,720 78,664,720
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL78,664,720 78,664,720
10RECURSOS CORRIENTES78,664,720 78,664,720
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR5,850,250,000 5,850,250,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES5,850,250,000 5,850,250,000
3412 SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD4,944,358,000 4,944,358,000
ANDINA
10RECURSOS CORRIENTES4,944,358,000 4,944,358,000
3413 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD864,948,000 864,948,000
ANDINA
10RECURSOS CORRIENTES864,948,000 864,948,000
3414 OFICINA INTERNACIONAL TEXTILES Y7,245,0007,245,000
PRENDAS DE VESTIR
10RECURSOS CORRIENTES7,245,0007,245,000
3415 COMITE GLOBAL DE PREFERENCIAS33,699,000 33,699,000
COMERCIALES ENTRE PAISES EN DESARROLLO
10RECURSOS CORRIENTES33,699,000 33,699,000
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y862,500,000 862,500,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES862,500,000 862,500,000
3511 MESADAS PENSIONALES862,500,000 862,500,000
10RECURSOS CORRIENTES862,500,000 862,500,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,935,796,000 1935,796,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES287,596,000 287,596,000
3611 SENTENCIAS 179,748,000 179,748,000
10RECURSOS CORRIENTES179,748,000 179,748,000
3612 CONCILIACIONES107,848,000 107,848,000
10RECURSOS CORRIENTES107,848,000 107,848,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS1,648,200,000 1,648,200,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3633 OTRAS TRANSFERENCIAS. PREVIO CONCEPTO1,648,200,000 1,648,200,000
DGPN.
10RECURSOS CORRIENTES1,648,200,000 1,648,200,000
UNIDAD: 300102
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 11,174,465,204 11,174,465,204
1 GASTOS DE PERSONAL6,772,382,103 6,772,382,103
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A5,051,026,330 5,051,026,330
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA3,920,513,523 3,920,513,523
16FONDOS ESPECIALES3,920,513,523 3,920,513,523
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS30,000,000 30,000,000
16FONDOS ESPECIALES30,000,000 30,000,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES20,000,000 20,000,000
16FONDOS ESPECIALES20,000,000 20,000,000
1014 PRIMA TECNICA192,688,514 192,688,514
16FONDOS ESPECIALES192,688,514 192,688,514
1015 OTROS 887,824,293 887,824,293
16FONDOS ESPECIALES887,824,293 887,824,293
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS86,700,000 86,700,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS86,700,000 86,700,000
16FONDOS ESPECIALES86,700,000 86,700,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA717,896,435 717,896,435
SECTOR PRIVADO
16FONDOS ESPECIALES717,896,435 717,896,435
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA916,759,338 916,759,338
SECTOR PUBLICO
16FONDOS ESPECIALES916,759,338 916,759,338
2 GASTOS GENERALES2,605,504,9532,605,504,953
2 01 ADQUISICION DE BIENES143,026,417 143,026,417
16FONDOS ESPECIALES143,026,417 143,026,417
202 ADQUISICION DE SERVICIOS2,376,963,056 2,376,963,056
16FONDOS ESPECIALES2,376,963,056 2,376,963,056
203 IMPUESTOS Y MULTAS85,515,480 85,515,480
16FONDOS ESPECIALES85,515,480 85,515,480
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES1,796,578,148 1,796,578,148
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO796,578,148 796,578,148
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL796,578,148 796,578,148
3211 CUOTA DE AUDITAJE – CONTRANAL41,703,580 41,703,580
16FONDOS ESPECIALES41,703,580 41,703,580
32115 PROVISION PARA AJUSTE POR INCREMENTO 754,874,568 754,874,568
SALARIAL. DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO
DGPN
16FONDOS ESPECIALES754,874,568 754,874,568
36 OTRAS TRANSFERENCIAS1,000,000,000 1,000,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES1,000,000,000 1,000,000,000
3611 SENTENCIAS1,000,000,000 1,000,000,000
16FONDOS ESPECIALES1,000,000,000 1,000,000,000
C. INVERSION6,500,000,000 6,500,000,000
UNIDAD: 300101
GESTION GENERAL5,500,000,000 5,500,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,000,000,000 1,000,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221205 COMERCIO EXTERNO 1,000,000,000 1,000,000,000
2212053 ADQUISICION EQUIPO, MATERIALES, 600,000,000 600,000,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS DE
SISTEMATIZACION
11OTROS RECURSOS DEL TESORO600,000,000 600,000,000
2212054 REPOSICION DE EQUIPOS, MATERIALES, 400,000,000 400,000,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS DE
SITEMATIZACION.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO400,000,000 400,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y300,000,000 300,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310205 COMERCIO EXTERNO 300,000,000 300,000,000
3102051 ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION A300,000,000 300,000,000
JOVENES EMPRENDEDORES EXPORTADORES
COLOMBIANOS
11OTROS RECURSOS DEL TESORO300,000,000 300,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA4,200,000,000 4,200,000,000
PROCESAMIENTO
430205 COMERCIO EXTERNO 4,200,000,000 4,200,000,000
4302054 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE IMPULSO4,200,000,000 4,200,000,000
AL COMERCIO EXTERIOR. INVESTIGACION Y
ANALISIS DEL SECTOR COMERCIO EXTERIOR –
DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP
11OTROS RECURSOS DEL TESORO4,200,000,000 4,200,000,000
UNIDAD: 300102
DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR 1,000,000,000 1,000,000,000
212 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, 500,000,000 500,000,000
SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL
SECTOR
212205 COMERCIO EXTERNO 500,000,000 500,000,000
2122051 ADECUACION Y DOTACION INFORMATICA DE500,000,000 500,000,000
LA DIRECCION GENERAL DE COMERCIO
EXTERIOR.
16FONDOS ESPECIALES500,000,000 500,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y500,000,000 500,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310205 COMERCIO EXTERNO 500,000,000 500,000,000
3102054 IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE APOYO500,000,000 500,000,000
INTEGRAL PARA LOS USUARIOS DE COMERCIO
EXTERIOR
16FONDOS ESPECIALES500,000,000 500,000,000
SECCION: 3201
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE
TOTAL PRESUPUESTO:88,807,595,565 88,807,595,565
A. FUNCIONAMIENTO45,534,905,565 45,534,905,565
UNIDAD: 320101
GESTION GENERAL37,707,969,90137,707,969,901
1 GASTOS DE PERSONAL9,186,342,713 9,186,342,713
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A7,287,640,408 7,287,640,408
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA5,244,757,579 5,244,757,579
10RECURSOS CORRIENTES5,244,757,579 5,244,757,579
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS40,718,759 40,718,759
10RECURSOS CORRIENTES40,718,759 40,718,759
1 0 1 3 INDEMNIZACION POR VACACIONES 24,431,256 24,431,256
10RECURSOS CORRIENTES24,431,256 24,431,256
1014 PRIMA TECNICA497,735,941 497,735,941
10RECURSOS CORRIENTES497,735,941 497,735,941
1015 OTROS 1,479,996,873 1,479,996,873
10RECURSOS CORRIENTES1,479,996,873 1,479,996,873
1</span>02SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS79,800,00079,800,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS79,800,000 79,800,000
10RECURSOS CORRIENTES79,800,000 79,800,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA963,519,742 963,519,742
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES963,519,742 963,519,742
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA855,382,563 855,382,563
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES855,382,563 855,382,563
2 GASTOS GENERALES1,737,305,6491,737,305,649
201 ADQUISICION DE BIENES284,570,831 284,570,831
10RECURSOS CORRIENTES284,570,831 284,570,831
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,406,286,334 1,406,286,334
10RECURSOS CORRIENTES1,406,286,334 1,406,286,334
203 IMPUESTOS Y MULTAS46,448,484 46,448,484
10RECURSOS CORRIENTES46,448,484 46,448,484
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES23,784,321,539 23,784,321,539
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO14,050,293,539 14,050,293,539
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL5,831,885,738 5,831,885,738
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL431,885,738 431,885,738
10 RECURSOS CORRIENTES 431,885,738 431,885,738
3212 FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL5,400,000,000 5,400,000,000
DISTRIBUCION COMITE FONDO-MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE ARTICULO 24 LEY 344 DE
1996.
16FONDOS ESPECIALES5,400,000,000 5,400,000,000
3210 OTRAS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS8,218,407,801 8,218,407,801
PUBLICAS DEL ORDEN TERRITORIAL
32101 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES MARINAS Y2,454,228,357 2,454,228,357
COSTERAS «JOSE BENITO VIVES DE ANDREIS»
INVEMAR. GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
10RECURSOS CORRIENTES2,454,228,357 2,454,228,357
32102 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE1,301,521,607 1,301,521,607
RECURSOS BIOLOGICOS «ALEXANDER VON
HUMBOLDT» GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
10RECURSOS CORRIENTES1,301,521,607 1,301,521,607
32103 INSTITUTO AMAZONICO DE INVESTIGACIONES 3,161,136,230 3,161,136,230
CIENTIFICAS «SINCHI» GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO
10RECURSOS CORRIENTES3,161,136,230 3,161,136,230
32104 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES1,301,521,607 1,301,521,607
AMBIENTALES DEL PACIFICO. GAST OS DE
FUNCIONAMIENTO
10RECURSOS CORRIENTES1,301,521,607 1,301,521,607
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y8,944,083,000 8,944,083,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES8,944,083,000 8,944,083,000
351 1 MESADAS PENSIONALES7,038,654,000 7,038,654,000
10RECURSOS CORRIENTES7,038,654,000 7,038,654,000
3512 CUOTAS PARTES PENSIONALES1,905,429,000 1905,429,000
10RECURSOS CORRIENTES1,905,429,000 1905,429,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS789,945,000 789,945,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES789,945,000 789,945,000
3611 SENTENCIAS 789,945,000 789,945,000
10RECURSOS CORRIENTES789,945,000 789,945,000< /span>
4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL3,000,000,000 3,000,000,000
42 OTRAS TRANSFERENCIAS3,000,000,000 3,000,000,000
421 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS3,000,000,000 3,000,000,000
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
42120 BONOS PENSIONALES DECRETOS 1299 DE 1994, 3,000,000,000 3,000,000,000
1314 DE 1994 Y 1748 DE 1995.
10RECURSOS CORRIENTES3,000,000,0003,000,000,000
UNIDAD: 320102
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL7,826,935,664 7,826,935,664
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
NATURALES
1 GASTOS DE PERSONAL7,258,743,310 7,258,743,310
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A5,865,181,936 5,865,181,936
NOMINA
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 4,523,234,487 4,523,234,487
10RECURSOS CORRIENTES4,523,234,487 4,523,234,487
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS5,476,792 5,476,792
10RECURSOS CORRIENTES5,476,7925,476,792
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES22,026,230 22,026,230
10RECURSOS CORRIENTES22,026,230 22,026,230
1014 PRIMA TECNICA55,217,734 55,217,734
10RECURSOS CORRIENTES55,217,734 55,217,734
1015 OTROS 1,259,226,693 1,259,226,693
10RECURSOS CORRIENTES1,259,226,693 1,259,226,693
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA723,269,206 723,269,206
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES723,269,206 723,269,206
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA670,292,168 670,292,168
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES670,292,168 670,292,168
2 GASTOS GENERALES557,502,654 557,502,654
201 ADQUISICION DE BIENES48,690,325 48,690,325
10RECURSOS CORRIENTES48,690,325 48,690,325
202 ADQUISICION DE SERVICIOS492,091,721 492,091,721
10RECURSOS CORRIENTES492,091,721 492,091,721
203 IMPUESTOS Y MULTAS16,720,608 16,720,608
10RECURSOS CORRIENTES16,720,608 16,720,608
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES10,689,700 10,689,700
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO10,689,700 10,689,700
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL10,689,700 10,689,700
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL10,689,700 10,689,700
10RECURSOS CORRIENTES10,689,700 10,689,700
C. INVERSION43,272,690,000 43,272,690,000
UNIDAD: 320101
GESTION GENERAL39,372,690,00039,372,690,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE150,000,000 150,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 150,000,000 150,000,000
113900102 ADECUACION Y MONTAJE ESTACIONES DE150,000,000 150,000,000
INVESTIGACION
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y100,000,000 100,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101001 ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES100,000,000 100,000,000
31010012 PREVENCION MANEJO Y CONTROL DE100,000,000 100,000,000
INCENDIOS FORESTALES-SNPAD –
CONTRAPARTIDA CTI AECI
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y6,470,000,000 6,470,000,000
ESTUDIOS
410900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 4,700,000,000 4,700,000,000
4109001 APLICACION DISENO Y MONTAJE DEL 300,000,000 300,000,000
SISTEMA DE INFORMACION DE
BIODIVERSIDAD. CONVENIO MINAMBIENTE-
INSTITUTO ALEXANDER VON HUMBOLDT.
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
41090022 INVESTIGACION EN SISTEMAS 100,000,000 100,000,000
AGROFORESTALES Y SILVOPASTORILES EN LA
AMAZONIA COLOMBIANA PARA DETERMINAR
SU VIABILIDAD ECONOMICA Y
AMBIENTAL.CONVENIO MINAMBIENTE
INSTITUTO SINCHI
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
41090040 ANALISIS Y CONSOLIDACION DE 600,000,000 600,000,000
ESTRATEGIAS DE MANEJO SOSTENIBLE DE LA
BIODIVERSIDAD EN PROGRAMAS
TERRITORIALES DEL CHOCO BIOGEOGRAFICO
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
410900117 DIAGNOSTICO Y EVALUACION DE LOS250,000,000 250,000,000
EFECTOS ORIGINADOS POR ACTIVIDADES
HUMANAS EN LA ESTRUCTURA Y DINAMICA DE
LOS ECOSISTEMAS MARINOS DEL CARIBE Y
PACIFICO COLOMBIANOS
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
410 900 118 ASISTENCIA TECNICA Y VALORACION 100,000,000 100,000,000
ECOSISTEMICA DE LOS RECURSOS MARINOS
VIVOS DE COLOMBIA Y FORMULACION DE
CRITERIOS CIENTIFICOS PARA SU
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
410900119 ANALISIS DE LA BIODIVERSIDAD MARINA EN100,000,000 100,000,000
COLOMBIA
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
410900132 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE250,000,000 250,000,000
INVESTIGACION EN BIODIVERSIDAD MARINA
Y COSTERA -PNIBM
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
410900133 IMPLEMENTACION FOMENTO A LA3,000,000,000 3,000,000,000
INVESTIGACION Y USO POTENCIAL DE LA
BIODIVERSIDAD EN ZONAS CAFETERAS COMO
ALTERNATIVA ECONOMICA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
10RECURSOS CORRIENTES3,000,000,000 3,000,000,000
410901 CONSERVACION1,070,000,000 1,070,000,000
4109012 ANALISIS CLASIFICACION MONTAJE Y 300,000,000 300,000,000
CONSERVACION DE MUESTRAS BIOLOGICAS
DEL INSTITUTO HUMBOLDT. CONVENIO
MINAMBIENTE INSTITUTO A.V.H.
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
4109013 INVENTARIO FLORISTICO EN AREAS100,000,000 100,000,000
ESTRATEGICAS DE LA AMAZONIA
COLOMBIANA. CONVENIO MINAMBIENTE
INSTITUTO SINCHI
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
410 901 7 CONSERVACION CARACTERIZACION Y 100,000,000 100,000,000
COLECTA DE RECURSOS GENETICOS
AMAZONICOS
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
41090110 INVESTIGACION PARA EL CONOCIMIENTO570,000,000 570,000,000
CONSERVACION USO Y MANEJO SOSTENIBLE
DE LA BIODIVERSIDAD EN
COLOMBIA.CONVENIO
MINAMBIENTE-INSTITUTO ALEXANDER VON
HUMBOLDT.
10RECURSOS CORRIENTES570,000,000 570,000,000
410902 MANEJO400,000,000 400,000,000
4109021 MANTENIMIENTO DE LA FERTILIDAD DEL 120,000,000 120,000,000
SUELO Y GENERACION DE TECNOLOGIAS
PARA LA RECUPERACION DE AREAS
DEGRADADAS EN LA AMAZONIA
COLOMBIANA.CONVENIO MINAMBIENTE
INSTITUTO SINCHI
10RECURSOS CORRIENTES120,000,000 120,000,000
41090210 APROVECHAMIENTO Y MANEJO INTEGRAL DE120,000,000 120,000,000
LA PESCA PROYECTO BINACIONAL
COOPERACION TECNICA INTERNACIONAL,
CONVENIO MINAMBIENTE INSTITUTO SINCHI
10RECURSOS CORRIENTES120,000,000 120,000,000
41090214 INVESTIGACION DE LA DIVERSIDAD,ESTADO160,000,000 160,000,000
ACTUAL Y MANEJO DE LOS RECURSOS
FAUNISTICOS EN EL INTERFLUVIO
PUTUMAYO- CAQUETA
10RECURSOS CORRIENTES160,000,000 160,000,000
4101101 PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO300,000,000 300,000,000
AGRICOLA
41011012 INVESTIGACION SOBRE EL MANEJO Y80,000,000 80,000,000
TRANSFORMACION DE FRUTALES NATIVOS DE
LA REGION AMAZONICA
COLOMBIANA. CONVENIO MINAMBIENTE
INSTITUTO SINCHI
10RECURSOS CORRIENTES80,000,000 80,000,000
41011015 EXPLOTACION INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE220,000,000 220,000,000
LOS BOSQUES DE TARAPACA -AMAZONAS
10RECURSOS CORRIENTES220,000,000 220,000,000
420 ESTUDIOS DE PREINVERSION40,000,000 40,000,000
420900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 40,000,000 40,000,000
4209002 DISENO E IMPLANTACION DE LA ESTRATEGIA40,000,000 40,000,000
NACIONAL DE ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS
CONJUNTAMENTE PARA EL MANEJO
SOSTENIBLE DE LAS EMISIONES DE GASES DE
EFECTO DE INVERNADERO O CAPTACION DE CO2
10RECURSOS CORRIENTES40,000,000 40,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA422,690,000 422,690,000
PROCESAMIENTO
440900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 422,690,000 422,690,000
4409002 SISTEMATIZACION, ORGANIZACION,250,000,000 250,000,000
DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DEL
SISTEMA DE INFORMACION NACIONAL
AMBIENTAL MARINA (SINAM)
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
4409003 LEVANTAMIENTO DE UN SISTEMA DE172,690,000 172,690,000
INFORMACION PARA ORDENAMIENTO
AMBIENTAL DE LAS ZONAS COSTERAS
COLOMBIANAS
10RECURSOS CORRIENTES172,690,000 172,690,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y 130,000,000 130,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 130,000,000 130,000,000
5109001 ANALISIS PLANEACION Y FORTALECIMIENTO130,000,000 130,000,000
INSTITUCIONAL DEL ALEXANDER VON
HUMBOLDT. CONVENIO MINAMBIENTE
INSTITUTO A.V.H.
10RECURSOS CORRIENTES130,000,000 130,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 1,420,000,000 1,420,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,420,000,000 1,420,000,000
5209005 ANALISIS ESTRUCTURACION Y1,050,000,000 1,050,000,000
FORTALECIMIENTO DEL MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE Y DEL SISTEMA NACIONAL
AMBIENTAL.
10RECURSOS CORRIENTES1,050,000,000 1,050,000,000
52090037 IMPLANTACION DE UN PROGRAMA DE ACCION120,000,000 120,000,000
FORESTAL PARA COLOMBIA. FASE II.
CONTRAPARTIDA CTI – GTZ
10RECURSOS CORRIENTES120,000,000 120,000,000
52090038 IMPLANTACION DE UN PROYECTO DE MINAS,50,000,000 50,000,000
ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE.
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ACI –
COLOMBIA – CERI. CONTRAPARTIDA CTI –
CANADA
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
52090039 ASISTENCIA A LA GESTION AMBIENTAL DEL200,000,000 200,000,000
MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE.
CONTRAPARTIDA GTZ
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
610 CREDITOS18,390,000,000 18,390,000,000
610900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE18,390,000,000 18,390,000,000
6109008 APLICACION Y DESARROLLO DEL PROGRAMA15,390,000,000 15,390,000,000
AMBIENTAL, CREDITO 774 OC-CO Y 910/SF-CO,
BID
10RECURSOS CORRIENTES600,000,000 600,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA14,790,000,000 14,790,000,000
61090015 IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ACCION3,000,000,000 3,000,000,000
AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO DE LA
POLITICA AMBIENTAL EN COLOMBIA.
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
18PRESTAMOS DE DESTINACION ESPECIFICA2,500,000,000 2 ,500,000,000
AUTORIZADOS
630 TRANSFERENCIAS12,000,000,000 12,000,000,000
630900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE12,000,000,000 12,000,000,000
6309001 ADMINISTRACION DEL FONDO DE 12,000,000,000 12,000,000,000
COMPENSACION AMBIENTAL PARA PROYECTOS
DE INVERSION. DISTRIBUCION COMITE FONDO
ARTICULO 24 LEY 344 DE 1996.
16FONDOS ESPECIALES12,000,000,000 12,000,000,000
640 INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS250,000,000 250,000,000
640900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 250,000,000 250,000,000
6409002 ASISTENCIA PARA LOS COMPROMISOS 250,000,000 250,000,000
ADQUIRIDOS POR COLOMBIA EN EL MARCO DE
LOS CONVENIOS INTERNACIONALES.
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
UNIDAD: 320102
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL3,900,000,000 3,900,000,000
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES
NATURALES
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 3,900,000,000 3,900,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 3,100,000,000 3,100,000,000
5209002 ADMINISTRACION CONSERVACION MANEJO Y1,500,000,000 1,500,000,000
PROTECCION DEL SISTEMA DE PARQUES
NACIONALES DE COLOMBIA.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,500,000,000 1,500,000,000
AUTORIZACION
5209003 ANALISIS ESTRUCTURACION Y1,200,000,000 1,200,000,000
FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DEL SISTEMA DE
PARQUES NACIONALES NATURALES.
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,200,000,000 1,200,000,000
AUTORIZACION
5209007 ESTUDIO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 250,000,000 250,000,000
ECOANDINO COLOMBIA. CONTRAPARTIDA CTI
– PMA
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
520 900 9 ANALISIS Y DESARROLLO DE SISTEMAS 150,000,000 150,000,000
AGRARIOS SOSTENIBLES EN LAS ZONAS
AMORTIGUADORAS Y AREAS DE INFLUENCIA
DE 4 PARQUES SISTEMA DE PARQUES
NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA.
CONTRAPARTIDA CTI USA
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
520901 CONSERVACION800,000,000 800,000,000
5209016 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DEL150,000,000 150,000,000
PARAMO Y DEL BOSQUE ALTO ANDINO DEL
MACIZO COLOMBIANO. CONTRAPARTIDA CTI –
GEF
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
5209018 CONSERVACION Y DESARROLLO SOSTENIBLE150,000,000 150,000,000
DE LA SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA.
CONTRAPARTIDA CTI – UNION EUROPEA
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
52090110 IMPLEMENTACION Y FORTALECIMIENTO DEL500,000,000 500,000,000
SISTEMA NACIONAL DE AREAS PROTEGIDAS
DE COLOMBIA
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
SECCION: 3202
INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA
Y ESTUDIOS AMBIENTALES- IDEAM
TOTAL PRESUPUESTO:31,614,907,860 2000,000,000 33,614,907,860
A. FUNCIONAMIENTO20,714,907,860 20,714,907,860
1 GASTOS DE PERSONAL12,276,942,598 12,276,942,598
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A9,693,602,183 9,693,602,183
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA6,835,424,217 6,835,424,217
10RECURSOS CORRIENTES6,835,424,217 6,835,424,217
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS415,457,703 415,457,703
10RECURSOS CORRIENTES415,457,703 415,457,703
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES48,150,133 48,150,133
10RECURSOS CORRIENTES48,150,133 48,150,133
1014 PRIMA TECNICA193,495,614 193,495,614
10RECURSOS CORRIENTES193,495,614 193,495,614
1 0 1 5 OTROS 2,201,074,516 2,201,074,516
10RECURSOS CORRIENTES2,201,074,516 2,201,074,516
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA978,551,128 978,551,128
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES978,551,128 978,551,128
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,604,789,287 1,604,789,287
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,604,789,287 1,604,789,287
2 GASTOS GENERALES8,385,273,9758,385,273,975
201 ADQUISICION DE BIENES1,781,746,674 1,781,746,674
10RECURSOS CORRIENTES1,781,746,674 1,781,746,674
202 ADQUISICION DE SERVICIOS6,561,681,631 6,561,681,631
10RECURSOS CORRIENTES6,561,681,631 6,561,681,631
203 IMPUESTOS Y MULTAS41,845,670 41,845,670
10RECURSOS CORRIENTES41,845,670 41,845,670
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES52,691,287 52,691,287
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO38,329,287 38,329,287
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL38,329,287 38,329,287
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL38,329,287 38,329,287
10 RECURSOS CORRIENTES38,329,287 38,329,287
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR10,768,000 10,768,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES10,768,000 10,768,000
3411 INSTITUTO INTERAMERICANO PARA LA10,768,000 10,768,000
INVESTIGACION DEL CAMBIO GLOBAL -IAI-
CONTRIBUCION VOLUNTARIA (LEY 304/96)
10RECURSOS CORRIENTES10,768,000 10,768,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS3,594,000 3,594,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES3,594,000 3,594,000
10RECURSOS CORRIENTES3,594,0003,594,000
C. INVERSION10,900,000,0002,000,000,000 12,900,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE 1,500,000,000 1,500,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,500,000,000 1,500,000,000
113 900 3 MANTENIMIENTO DE LA RED DE ESTACIONES 1,500,000,000 1,500,000,000
HIDROMETEOROLOGICAS Y AMBIENTALES A
NIVEL NACIONAL (CONVENIOS)
20 NGRESOS CORRIENTES 1,500,000,000 1,500,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 9,400,000,000 9,400,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 9,400,000,000 9,400,000,000
2119006 AMPLIACION Y RENOVACION DE LA RED 9,400,000,000 9,400,000,000
AMBIENTAL A NIVEL NACIONAL. CREDITO
SUIZO
10RECURSOS CORRIENTES2,705,000,000 2,705,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA4,351,750,000 4,351,750,000
15DONACIONES2,343,250,000 2,343,250,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y100,000,000 100,000,000
ESTUDIOS
410900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 100,000,000 100,000,000
4109008 DIAGNOSTICO DE LA CALIDAD FISICO-QUIMICA 100,000,000 100,000,000
Y BIOLOGICA DEL AMBIENTE EN EL PAIS
20INGRESOS CORRIENTES 100,000,000100,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA1,000,000,000 400,000,0001,400,000,000
PROCESAMIENTO
430900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 1,000,000,000400,000,000 1,400,000,000
4309001 ANALISIS, RECOPILACION DE INFORMACION1,000,000,000 400,000,0001,400,000,000
Y DISENO DEL SISTEMA DE INFORMACION
AMBIENTAL NACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 400,000,000400,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA 500,000,000 500,000,000
PROCESAMIENTO
440900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 500,000,000 500,000,000
4409001 DIFUSION Y SERVICIO DE INFORMACION 500,000,000 500,000,000
AMBIENTAL NACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES500,000,000 500,000,000
SECCION: 3204
FONDO NACIONAL AMBIENTAL
TOTAL PRESUPUESTO:4,150,000,000 5,724,000,000 9,874,000,000
C. INVERSION4,150,000,0005,724,000,0009,874,000,000
UNIDAD: 320401
GESTION GENERAL4,150,000,0005,724,000,000 9,874,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE4,150,000,000 4,150,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 4,150,000,000 4,150,000,000
1139001 SERVICIO DEL FONDO NACIONAL AMBIENTAL4,150,000,000 4,150,000,000
– FONAM.
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA4,000,000,000 4,000,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 5,724,000,0005,724,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 5,724,000,000 5,724,000,000
5209003 CONSERVACION MANEJO Y PROTECCION DEL 2,400,000,000 2,400,000,000
SISTEMA DE PARQUES NACIONALES DE
COLOMBIA – FONDO NACIONAL AMBIENTAL –
FONAM.
20INGRESOS CORRIENTES 2,400,000,0002,400,000,000
5209004 ADMINISTRACION DE RECURSOS POR 124,000,000 124,000,000
CONCEPTO DE PERMISOS ESTABLECIDOS EN
LA CONVENCION INTERNACIONAL SOBRE
COMERCIO DE ESPECIES AMENAZADAS DE
FAUNA Y FLORA SILVESTRES-CITES. FONDO
NACIONAL AMBIENTAL-FONAM-
20INGRESOS CORRIENTES 124,000,000124,000,000
5209005 ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA3,200,000,000 3,200,000,000
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE LA
LICENCIA AMBIENTAL EN COLOMBIA. FONDO
NACIONAL AMBIENTAL-FONAM
20INGRESOS CORRIENTES 3,200,000,0003,200,000,000
SECCION: 3208
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES
DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)
TOTAL PRESUPUESTO:107,756,881107,756,881
A. FUNCIONAMIENTO107,756,881 107,756,881
1 GASTOS DE PERSONAL103,028,056103,028,056
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A27,595,986 27,595,986
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,489,129 1,489,129
10RECURSOS CORRIENTES1,489,1291,489,129
1015 OTROS 26,106,857 26,106,857
10RECURSOS CORRIENTES26,106,857 26,106,857
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA2,767,141 2,767,141
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES2,767,1412,767,141
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA72,664,929 72,664,929
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES72,664,929 72,664,929
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,728,825 4,728,825
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO4,728,825 4,728,825
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,728,825 4,728,825
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,728,825 4,728,825
10RECURSOS CORRIENTES4,728,8254,728,825
SECCION: 3209
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)
TOTAL PRESUPUESTO:2,566,734,789 2,566,734,789
A. FUNCIONAMIENTO2,506,734,789 2,506,734,789< /span>
1 GASTOS DE PERSONAL2,031,665,070 2031,665,070
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,485,592,069 1,485,592,069
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,035,284,419 1,035,284,419
10RECURSOS CORRIENTES1,035,284,419 1,035,284,419
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS26,704,408 26,704,408
10RECURSOS CORRIENTES26,704,408 26,704,408
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES5,317,319 5,317,319
10RECURSOS CORRIENTES5,317,3195,317,319
1014 PRIMA TECNICA107,448,240 107,448,240
10RECURSOS CORRIENTES107,448,240 107,448,240
1015 OTROS 310,837,683 310,837,683
10RECURSOS CORRIENTES310,837,683 310,837,683
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS88,020,000 88,020,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS88,020,000 88,020,000
10RECURSOS CORRIENTES88,020,000 88,020,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA41,496,418 41,496,418
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES41,496,418 41,496,418
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA< span style=’mso-tab-count:1′> 416,556,583 416,556,583
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES416,556,583 416,556,583
2 GASTOS GENERALES278,979,228 278,979,228
201 ADQUISICION DE BIENES50,251,836 50,251,836
10RECURSOS CORRIENTES50,251,836 50,251,836
202 ADQUISICION DE SERVICIOS226,848,672 226,848,672
10RECURSOS COR RIENTES226,848,672 226,848,672
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,878,720 1878,720
10RECURSOS CORRIENTES1,878,7201,878,720
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES196,090,491 196,090,491
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO6,890,491 6,890,491
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL6,890,491 6,890,491
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL6,890,491 6,890,491
10RECURSOS CORRIENTES6,890,4916,890,491
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y189,200,000 189,200,000
SEGURIDAD SOCIAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES189,200,000 189,200,000
3511 MESADAS PENSIONALES189,200,000 189,200,000
10RECURSOS CORRIENTES189,200,000 189,200,000
C. INVERSION 60,000,000 60,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y60,000,000 60,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO60,000,000 60,000,000
COMUNITARIO
31015001 DIVULGACION Y DESARROLLO DE LA60,000,000 60,000,000
PARTICIPACION COMUNITARIA SECTOR
FORESTAL DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDIO.
10RECURSOS CORRIENTES60,000,000 60,000,000
SECCION: 3210
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL URABA – CORPOURABA
TOTAL PRESUPUESTO:2,248,121,543 2,248,121,543
A. FUNCIONAMIENTO1,848,121,543 1848,121,543
1 GASTOS DE PERSONAL1,772,578,222 1,772,578,222
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,330,449,119 1,330,449,119
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA971,676,520 971,676,520
10RECURSOS CORRIENTES971,676,520 971,676,520
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,570,848 1,570,848
10RECURSOS CORRIENTES1,570,8481,570,848
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,570,848 1,570,848
10RECURSOS CORRIENTES1,570,8481,570,848
1014 PRIMA TECNICA74,549,864 74,549,864
10RECURSOS CORRIENTES74,549,864 74,549,864
1015 OTROS 281,081,039 281,081,039
10RECURSOS CORRIENTES281,081,039 281,081,039
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA45,224,886 45,224,886
SECTOR PRIVADO
10 RECURSOS CORRIENTES 45,224,886 45,224,886
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA396,904,217 396,904,217
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES396,904,217 396,904,217
2 GASTOS GENERALES65,962,628 65,962,628
201 ADQUISICION DE BIENES9,093,962 9,093,962
10RECURSOS CORRIENTES9,093,9629,093,962
2 0 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 56,868,666 56,868,666
10RECURSOS CORRIENTES56,868,666 56,868,666
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,580,693 9,580,693
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO9,580,693 9,580,693
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL9,580,693 9,580,693
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL9,580,693 9,580,693
10RECURSOS CORRIENTES9,580,6939,580,693
C. INVERSION400,000,000 400,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE400,000,000 400,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113901 CONSERVACION250,000,000 250,000,000
1139011 RECUPERACION ORDENAMIENTO Y MANEJO DE150,000,000 150,000,000
CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA
JURISDICCION DE
CORPOURABA. CONTRAPARTIDA BIRF
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
1139012 CONTROL Y PLAN DE ORDENAMIENTO Y 100,000,000 100,000,000
MANEJO PARA LA CONSERVACION DEL
AMBIENTE LITORAL Y ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS.
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
113 902 MANEJO 100,000,000 100,000,000
1139022 ASISTENCIA TECNICA INVESTIGACION 100,000,000 100,000,000
ACCION EN EL MANEJO COMUNITARIO DE
BOSQUES EN AREAS DE COLONIZACION EN
JURISDICCION DE CORPOURABA.PRIAFAS
CONTRAPARTIDA BIRF.
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
113903 MITIGACION 50,000,000 50,000,000
1139031 RECUPERACION Y CONSERVACION DE AREAS50,000,000 50,000,000
DEGRADADAS DE APTITUD FORESTAL EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA -SERRANIA DE
ABIBE-
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
SECCION: 3211
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS
(CORPOCALDAS)
TOTAL PRESUPUESTO:1,703,809,231 1,703,809,231
A. FUNCIONAMIENTO1,643,809,231 1,643,809,231
1 GASTOS DE PERSONAL1,640,725,394 1,640,725,394
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,235,692,522 1,235,692,522
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA903,610,692 903,610,692
10RECURSOS CORRIENTES903,610,692 903,610,692
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS628,339 628,339
10RECURSOS CORRIENTES628,339 628,339
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,570,848 1,570,848
10RECURSOS CORRIENTES1,570,8481,570,848
1014 PRIMA TECNICA109,453,436 109,453,436
10RECURSOS CORRIENTES109,453,436 109,453,436
1 015 OTROS 220,429,207 220,429,207
10RECURSOS CORRIENTES220,429,207 220,429,207
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS28,298,038 28,298,038
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS28,298,038 28,298,038
10RECURSOS CORRIENTES28,298,038 28,298,038
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA118,223,384 118,223,384
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES118,223,384 118,223,384
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA258,511,450 258,511,450
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES258,511,450 258,511,450
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,083,837 3,083,837
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO3,083,837 3,083,837
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL3,083,837 3,083,837
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL3,083,837 3,083,837
10RECURSOS CORRIENTES3,083,8373,083,837
C. INVERSION 60,000,000 60,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y60,000,000 60,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
3101502 PARTICIPACION COMUNITARIA 60,000,000 60,000,000
310 15024 DIVULGACION Y DESARROLLO DE LA60,000,000 60,000,000
PARTIPACION COMUNITARIA EN EL SECTOR
FORESTAL (CONTRAPARTIDA HOLANDA – FAO)
FASE II
10RECURSOS CORRIENTES60,000,000 60,000,000
SECCION: 3212
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO
– CODECHOCO
TOTAL PRESUPUESTO:1,390,086,126 1,390,086,126
A. FUNCIONAMIENTO890,086,126 890,086,126
1 GASTOS DE PERSONAL881,792,687881,792,687
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A701,471,045 701,471,045
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA684,977,630 684,977,630
10RECURSOS CORRIENTES684,977,630 684,977,630
101 4PRIMA TECNICA 12,175,101 12,175,101
10RECURSOS CORRIENTES12,175,101 12,175,101
1015 OTROS 4,318,314 4,318,314
10RECURSOS CORRIENTES4,318,3144,318,314
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA37,529,208 37,529,208
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES37,529,208 37,529,208
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA142,792,434 142,792,434
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES142,792,434 142,792,434
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,293,439 8,293,439
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO8,293,439 8,293,439
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL8,293,439 8,293,439
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL8,293,439 8,293,439
10RECURSOS CORRIENTES8,293,4398,293,439
C. INVERSION500,000,000 500,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 150,000,000 150,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 150,000,000 150,000,000
2219001 IMPLANTACION DE LOS PLANES DE MANEJO150,000,000 150,000,000
PARTICIPATIVO DE LAS CUENCAS
ABASTECEDORAS DE ACUEDUCTOS
MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DEL
CHOCO-
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y50,000,000 50,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 50,000,000 50,000,000
3109004 CAPACITACION CONCIENTIZACION Y 50,000,000 50,000,000
EDUCACION AMBIENTAL EN EL
DEPARTAMENTO DEL CHOCO-
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y300,000,000 300,000,000
ESTUDIOS
410900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 300,000,000 300,000,000
4109005 DISENO Y FORMULACION DEL PLAN DE 100,000,000 100,000,000
MANEJO DEL MANGLAR EN EL PACIFICO
CHOCOANO
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
41090011 CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE200,000,000 200,000,000
LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y
DEL AMBIENTE EN EL DEPARTAMENTO DEL
CHOCO.
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000200,000,000
SECCION: 3214
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA
(CORTOLIMA)
TOTAL PRESUPUESTO:1,048,736,737 1,048,736,737
A. FUNCIONAMIENTO988,736,737 988,736,737
1 GASTOS DE PERSONAL880,750,629880,750,629
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A646,014,209 646,014,209
NOMINA
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 502,070,603 502,070,603
10RECURSOS CORRIENTES502,070,603 502,070,603
1014 PRIMA TECNICA4,646,764 4,646,764
10RECURSOS CORRIENTES4,646,7644,646,764
1015 OTROS 139,296,842 139,296,842
10RECURSOS CORRIENTES139,296,842 139,296,842
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS11,901,600 11,901,600
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS11,901,600 11,901,600
10RECURSOS CORRIENTES11,901,600 11,901,600
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA23,772,150 23,772,150
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES23,772,150 23,772,150
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA199,062,670 199,062,670
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES199,062,670 199,062,670
2 GASTOS GENERALES102,656,677 102,656,677
201 ADQUISICION DE BIENES8,034,000 8,034,000
10RECURSOS CORRIENTES8,034,0008,034,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS89,925,877 89,925,877
10RECURSOS CORRIENTES89,925,877 89,925,877
203 IMPUESTOS Y MULTAS4,696,800 4,696,800
10RECURSOS CORRIENTES4,696,8004,696,800
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES5,329,431 5,329,431
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO5,329,431 5,329,431
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL5,329,431 5,329,431
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL5,329,431 5,329,431
10 RECURSOS CORRIENTES 5,329,431 5,329,431
C. INVERSION 60,000,000 60,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y60,000,000 60,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 60,000,000 60,000,000
3109002 DIVULGACION Y DESARROLLO DE LA60,000,000 60,000,000
PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL
SECTOR FORESTAL DEPTO DEL TOLIMA
CONTRAPARTIDA COOPERACION HOLANDA.
10RECURSOS CORRIENTES60,000,000 60,000,000
SECCION: 3215
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA
(CARDER)
TOTAL PRESUPUESTO:1,300,299,628 1,300,299,628
A. FUNCIONAMIENTO1,240,299,628 1,240,299,628
1 GASTOS DE PERSONAL1,097,602,335 1,097,602,335
1 0 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A 848,884,800 848,884,800
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA599,222,989 599,222,989
10RECURSOS CORRIENTES599,222,989 599,222,989
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS785,424 785,424
10RECURSOS CORRIENTES785,424 785,424
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES2,513,309 2,513,309
10RECURSOS CORRIENTES2,513,3092,513,309
1014 PRIMA TECNICA90,788,410 90,788,410
10RECURSOS CORRIENTES90,788,410 90,788,410
1015 OTROS 155,574,668 155,574,668
10RECURSOS CORRIENTES155,574,668 155,574,668
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA56,085,804 56,085,804
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES56,085,804 56,085,804
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA192,631,731 192,631,731
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES192,631,731 192,631,731
2 GASTOS GENERALES134,707,352 134,707,352
202 ADQUISICION DE SERV ICIOS111,223,352 111,223,352
10RECURSOS CORRIENTES111,223,352 111,223,352
203 IMPUESTOS Y MULTAS23,484,000 23,484,000
10RECURSOS CORRIENTES23,484,000 23,484,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,989,941 7,989,941
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO7,989,941 7,989,941
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,989,941 7,989,941
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,989,941 7,989,941
10RECURSOS CORRIENTES7,989,9417,989,941
C. INVERSION 60,000,000 60,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y60,000,000 60,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 60,000,000 60,000,000
3109004 DIVULGACION Y DESARROLLO DE LA 60,000,000 60,000,000
PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL SECTOR
FORESTAL PAFC. COOPERACION TECNICA
INTERNACIONAL
10RECURSOS CORRIENTES60,000,000 60,000,000
SECCION: 3216
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARINO
(CORPONARINO)
TOTAL PRESUPUESTO:1,298,740,942 1,298,740,942
A. FUNCIONAMIENTO898,740,942898,740,942
1 GASTOS DE PERSONAL840,580,721840,580,721
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A637,953,514 637,953,514
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA466,868,557 466,868,557
10RECURSOS CORRIENTES466,868,557 466,868,557
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS3,101,907 3,101,907
10RECURSOS CORRIENTES3,101,9073,101,907
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,570,848 1,570,848
10RECURSOS CORRIENTES1,570,8481,570,848
1014 PRIMA TECNICA33,768,150 33,768,150
10RECURSOS CORRIENTES33,768,150 33,768,150
1015 OTROS 132,644,052 132,644,052
10RECURSOS CORRIENTES132,644,052 132,644,052
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA25,451,365 25,451,365
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES25,451,365 25,451,365
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA177,175,842 177,175,842
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES177,175,842 177,175,842
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES58,160,221 58,160,221
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO978,221 978,221
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL978,221 978,221
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL978,221 978,221
10RECURSOS CORRIENTES978,221 978,221
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y57,182,000 57,182,000
SEGURIDAD SOC IAL
351 PENSIONES Y JUBILACIONES57,182,000 57,182,000
351 1 MESADAS PENSIONALES57,182,000 57,182,000
10RECURSOS CORRIENTES57,182,000 57,182,000
C. INVERSION400,000,000 400,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA150,000,000 150,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 15 0,000,000 150,000,000
1119001 IMPLANTACION DEL PROYECTO DE 150,000,000 150,000,000
DESARROLLO AUTOGESTIONADO DE LA
REGION DEL ALTO PATIA – CONTRAPARTIDA
NACIONAL CONVENIO DE COOPERACION
TECNICA COLOMBO – ALEMAN.
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y250,000,000 250,000,000
ESTUDIOS
410900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 250,000,000 250,000,000
41090021 INVESTIGACION E IMPLEMENTACION DE100,000,000 100,000,000
ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS DE DERIVADOS
DE LA PALMA NAIDI EN LA COSTA PACIFICA
NARINENSE
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
41090022 APLICACION DE TECNOLOGIAS APROPIADAS100,000,000 100,000,000
PARA DISMINUIR LA CONTAMINACION POR
MERCURIO EN EL DEPARTAMENTO DE NARINO
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
41090023 IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE50,000,000 50,000,000
EDUCACION AMBIENTAL EN EL
DEPARTAMENTO DE NARINO
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
SECCION: 3217
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA
NORORIENTAL (CORPONOR)
TOTAL PRESUPUESTO:1,396,470,568 1,396,470,568
A. FUNCIONAMIENTO1,396,470,568 1,396,470,568
1 GASTOS DE PERSONAL1,389,174,490 1,389,174,490
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,042,497,691 1,042,497,691
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA779,523,571 779,523,571
10RECURSOS CORRIENTES779,523,571 779,523,571
1014 PRIMA TECNICA90,580,880 90,580,880
10RECURSOS CORRIENTES90,580,880 90,580,880
1015 OTROS 172,393,240 172,393,240
10RECURSOS CORRIENTES172,393,240 172,393,240
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA38,860,487 38,860,487
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES38,860,487 38,860,487
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA307,816,312 307,816,312
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES307,816,312 307,816,312
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,296,078 7,296,078
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO7,296,078 7,296,078
321ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,296,0787,296,078
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,296,078 7,296,078
10RECURSOS CORRIENTES7,296,0787,296,078
SECCION: 3218
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA
(CORPOGUAJIRA)
TOTAL PRESUPUESTO:360,000,000360,000,000
C. INVERSION360,000,000 360,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA120,000,000 120,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 120,000,000 120,000,000
1119001 ADMINISTRACION Y APROVECHAMIENTO DE120,000,000 120,000,000
AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS EN
EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
10RECURSOS CORRIENTES120,000,000 120,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE90,000,000 90,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 90,000,000 90,000,000
1139003 CONSERVACION DE LAS CUENCAS 90,000,000 90,000,000
HIDROGRAFICAS Y ECOSISTEMAS
ESTRATEGICOS EN LA GUAJIRA.
10RECURSOS CORRIENTES90,000,000 90,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y150,000,000 150,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 150,000,000 150,000,000
3109001 ASISTENCIA TECNICA PARA EL DESARROLLO150,000,000 150,000,000
INTEGRAL PARTE MEDIA OCCIDENTAL,
RESGUARDO INDIGENA WAYU – COOPERACION
TECNICA ITALIA.
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
SECCION: 3219
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR
(CORPOCESAR)
TOTAL PRESUPUESTO:1,791,364,931 1,791,364,931
A. FUNCIONAMIENTO1,431,364,931 1,431,364,931
1 GASTOS DE PERSONAL1,428,149,402 1,428,149,402
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,121,347,723 1,121,347,723
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA842,494,639 84 2,494,639
10RECURSOS CORRIENTES842,494,639 842,494,639
1014 PRIMA TECNICA90,580,879 90,580,879
10RECURSOS CORRIENTES90,580,879 90,580,879
1015 OTROS 188,272,205 188,272,205
10RECURSOS CORRIENTES188,272,205 188,272,205
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA36,904,339 36,904,339
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES36,904,339 36,904,339
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA269,897,340 269,897,340
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES269,897,340 269,897,340
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,215,529 3,215,529
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO3,215,529 3,215,529
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL3,215,529 3,215,529
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL3,215,529 3,215,529
10RECURSOS CORRIENTES3,215,5293,215,529
C. INVERSION360,000,000 360,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA200,000,000 200,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111902 MANEJO200,000,000 200,000,000
111 902 1 APLICACION Y DESARROLLO DEL200,000,000 200,000,000
COMPONENTE DE MICROCUENCAS DE
ACUEDUCTOS VEREDALES Y MUNICIPALES,
CONTRAPARTIDA BID – BIRF
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE50,000,000 50,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113902 MANEJO50,000,000 50,000,000
1139026 ADMINISTRACION Y MANEJO INTEGRAL DE50,000,000 50,000,000
LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS, CIENAGA DE
ZAPATOSA Y HUMEDALES MENORES EN EL
DEPARTAMENTO DEL CESAR
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 110,000,000 110,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 110,000,000 110,000,000
5209002 ADMINISTRACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO110,000,000 110,000,000
AMBIENTAL EN EL DEPARTAMENTO DEL
CESAR
10RECURSOS CORRIENTES110,000,000 110,000,000
SECCION: 3221
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
(CRC)
< span style=’mso-tab-count:5′> TOTAL PRESUPUESTO: 2,607,555,288 2,607,555,288
A. FUNCIONAMIENTO2,607,555,288 2,607,555,288
1 GASTOS DE PERSONAL2,600,636,279 2,600,636,279
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,919,953,745 1919,953,745
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,556,345,312 1,556,345,312
10RECURSOS CORRIENTES1,556,345,312 1,556,345,312
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES17,752,262 17,752,262
10RECURSOS CORRIENTES17,752,262 17,752,262
1014 PRIMA TECNICA18,757,433 18,757,433
10RECURSOS CORRIENTES18,757,433 18,757,433
1015 OTROS 327,098,738 327,098,738
10RECURSOS CORRIENTES327,098,738 327,098,738
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 128,678,640 128,678,640
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS128,678,640 128,678,640
10RECURSOS CORRIENTES128,678,640 128,678,640
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA104,421,358 104,421,358
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES104,421,358 104,421,358
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA447,582,536 447,582,536
< span style=’font-size:5.0pt;font-family:”Courier New”;color:windowtext’> SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES447,582,536 447,582,536
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES6,919,009 6,919,009
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO6,919,009 6,919,009
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL6,919,009 6,919,009
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL6,919,009 6,919,009
10RECURSOS CORRIENTES6,919,0096,919,009
SECCION: 3222
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
(CORPAMAG)
TOTAL PRESUPUESTO:2,193,504,795 2,193,504,795
A. FUNCIONAMIENTO1,793,504,795 1,793,504,795
1 GASTOS DE PERSONAL1,716,972,665 1,716,972,665
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,316,534,313 1,316,534,313
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA959,645,774 959,645,774
10RECURSOS CORRIENTES959,645,774 959,645,774
1014 PRIMA TECNICA90,580,879 90,580,879
10RECURSOS CORRIENTES90,580,879 90,580,879
1015 OTROS 266,307,660 266,307,660
10RECURSOS CORRIENTES266,307,660 266,307,660
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA43,554,679 43,554,679
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES43,554,679 43,554,679
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA356,883,673 356,883,673
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES356,883,673 356,883,673
2 GASTOS GENERALES67,799,265 67,799,265
201 ADQUISICION DE BIENES2,142,400 2,142,400
10RECURSOS CORRIENTES2,142,4002,142,400
202 ADQUISICION DE SERVICIOS63,778,145 63,778,145
10RECURSOS CORRIENTES63,778,145 63,778,145
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,878,720 1878,720
10RECURSOS CORRIENTES1,878,7201,878,720
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,732,865 8,732,865
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO8,732,865 8,732,865
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL8,732,865 8,732,865
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL8,732,865 8,732,865
10RECURSOS CORRIENTES8,732,8658,732,865
C. INVERSION400,000,000 400,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE400,000,000 400,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE300,000,000 300,000,000
1139003 RECUPERACION Y MANEJO DE 100,000,000 100,000,000
MICROCUENCAS EN EL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA.
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
1139007 RECUPERACION, MANTENIMIENTO Y200,000,000 200,000,000
CONSERVACION DE LOS CANOS DEL
COMPLEJO DELTAICO ESTUARINO DEL RIO
MAGDALENA EN EL DEPARTAMENTO DEL
MAGDALENA
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
113902 MANEJO100,000,000 100,000,000
1139022 RECUPERACION PROTECCION Y CONTROL DE100,000,000 100,000,000
LAS CIENAGAS DEL SUROCCIDENTE DEL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA.
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
SECCION: 3223
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL SUR DE LA AMAZONIA – CORPOAMAZONIA
TOTAL PRESUPUESTO:1,665,340,753 1,665,340,753
A. FUNCIONAMIENTO1,265,340,753 1,265,340,753
1 GASTOS DE PERSONAL843,528,545843,528,545
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A542,475,075 542,475,075
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA491,041,297 491,041,297
10RECURSOS CORRIENTES491,041,297 491,041,297
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS4,449,691 4,449,691
10RECURSOS CORRIENTES4,449,6914,449,691
1014 PRIMA TECNICA40,477,522 40,477,522
10RECURSOS CORRIENTES40,477,522 40,477,522
1015 OTROS 6,506,565 6,506,565
10RECURSOS CORRIENTES6,506,5656,506,565
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA14,762,068 14,762,068
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES14,762,068 14,762,068
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA286,291,402 286,291,402
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES286,291,402 286,291,402
2 GASTOS GENERALES412,000,000 412,000,000
201 ADQUISICION DE BIENES154,500,000 154,500,000
10RECURSOS CORRIENTES154,500,000 154,500,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS257,500,000 257,500,000
10RECURSOS CORRIENTES257,500,000 257,500,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,812,208 9,812,208
32< span style=’mso-tab-count:3′> TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 9,812,208 9,812,208
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL9,812,208 9,812,208
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL9,812,208 9,812,208
10RECURSOS CORRIENTES9,812,2089,812,208
C. INVERSION400,000,000 400,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y215,000,000 215,000,000
ESTUDIOS
410900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 215,000,000 215,000,000
4109003 APLICACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE50,000,000 50,000,000
INFORMACION Y FORMACION AMBIENTAL EN
EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA.
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
4109004 APLICACION DE UN SISTEMA DE 165,000,000 165,000,000
FORTALECIMIENTO PARA EL LOGRO DE LA
AUTONOMIA DE LAS ETNIAS Y CULTURAS EN
EL SUR DE LA AMAZONIA COLOMBIANA.
10RECURSOS CORRIENTES165,000,000 165,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y110,000,000 110,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
510902 MANEJO110,000,000 110,000,000
5109021 IMPLANTACION Y PROMOCION DEL 110,000,000 110,000,000
CONOCIMIENTO Y USO DE LOS RECURSOS
NATURALES Y FOMENTO DE TECNOLOGIA
APROPIADA PARA EL MANEJO ADECUADO DE
LOS ECOSISTEMAS DE LA REGION
10RECURSOS CORRIENTES110,000,000 110,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 75,000,000 75,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 75,000,000 75,000,000
5209002 CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE75,000,000 75,000,000
LOS RECURSOS NATURALES EN EL SUR DE
LA AMAZONIA COLOMBIANA
10RECURSOS CORRIENTES75,000,000 75,000,000
SECCION: 3224
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA – CDA
TOTAL PRESUPUESTO:1,708,559,208 1,708,559,208
A. FUNCIONAMIENTO1,230,559,208 1,230,559,208
1 GASTOS DE PERSONAL1,176,018,343 1,176,018,343
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A892,239,815 892,239,815
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA649,141,655 649,141,655
10RECURSOS CORRIENTES649,141,655 649,141,655
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,570,848 1,570,848
10RECURSOS CORRIENTES1,570,8481,570,848
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,570,848 1,570,848
10RECURSOS CORRIENTES1,570,8481,570,848
1014 PRIMA TECNICA88,208,202 88,208,202
10RECURSOS CORRIENTES88,208,202 88,208,202
1015 OTROS 151,748,262 151,748,262
10RECURSOS CORRIENTES151,748,262 151,748,262
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS22,554,325 22,554,325
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS22,554,325 22,554,325
10RECURSOS CORRIENTES22,554,325 22,554,325
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA28,361,733 28,361,733
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES28,361,733 28,361,733
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA232,862,470 232,862,470
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES232,862,470 232,862,470
2 GASTOS GENERALES50,335,633 50,335,633
201 ADQUISICION DE BIENES23,245,927 23,245,927
10RECURSOS CORRIENTES23,245,927 23,245,927
202 ADQUISICION DE SERVICIOS25,915,506 25,915,506
10RECURSOS CORRIENTES25,915,506 25,915,506
203 IMPUESTOS Y MULTAS1,174,200 1,174,200
10RECURSOS CORRIENTES1,174,2001,174,200
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,205,232 4,205,232
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO4,205,232 4,205,232
321 ADMINIST RACION PUBLICA CENTRAL4,205,232 4,205,232
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,205,232 4,205,232
10RECURSOS CORRIENTES4,205,2324,205,232
C. INVERSION478,000,000 478,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE99,000,000 99,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 99,000,000 99,000,000
1139002 CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS 99,000,000 99,000,000
RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DEL
MEDIO AMBIENTE EN EL AREA DE
JURISDICCION DE LA CDA.
10RECURSOS CORRIENTES99,000,000 99,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y79,000,000 79,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 79,000,000 79,000,000
3109004 CAPACITACION EDUCACION Y 79,000,000 79,000,000
CONCIENTIZACION AMBIENTAL EN EL AREA DE
JURISDICCION DE LA CDA.
10RECURSOS CORRIENTES79,000,000 79,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y99,000,000 99,000,000
ESTUDIOS
410900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 99,000,000 99,000,000
4109006 MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE 99,000,000 99,000,000
RECUPERACION DEL BOSQUE EN EL AREA DE
JURISDICCION DE LA CDA.
10RECURSOS CORRIENTES99,000,000 99,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA99,000,000 99,000,000
PROCESAMIENTO
430900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 99,000,000 99,000,000
4309001 CONSERVACION USO Y MANEJO DE LA FAUNA99,000,000 99,000,000
SILVESTRE EN EL AREA DE JURISDICCION DE
LA CDA
10RECURSOS CORRIENTES99,000,000 99,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA102,000,000 102,000,000
PROCESAMIENTO
440900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 102,000,000 102,000,000
4409001 APLICACION DEL SISTEMA DE INFORMACION102,000,000 102,000,000
AMBIENTAL EN EL AREA DE JURISDICCION DE
LA CDA.
10RECURSOS CORRIENTES102,000,000 102,000,000
SECCION: 3226
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA – CORALINA
TOTAL PRESUPUESTO:1,743,088,736 1,743,088,736
A. FUNCIONAMIENTO1,243,088,736 1,243,088,736
1 GASTOS DE PERSONAL1,041,362,185 1,041,362,185
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A781,197,405 781,197,405
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA530,727,908 530,727,908
10RECURSOS CORRIENTES530,727,908 530,727,908
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,028,090 1,028,090
10RECURSOS CORRIENTES1,028,0901,028,090
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,570,848 1,570,848
10RECURSOS CORRIENTES1,570,8481,570,848
1014 PRIMA TECNICA91,281,481 91,281,481
10RECURSOS CORRIENTES91,281,481 91,281,481
1015 OTROS 156,589,078 156,589,078
10RECURSOS CORRIENTES156,589,078 156,589,078
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS34,492,500 34,492,500
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS34,492,500 34,492,500
10RECURSOS CORRIENTES34,492,500 34,492,500
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA24,521,674 24,521,674
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES24,521,674 24,521,674
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA201,150,606 201,150,606
SECTOR PUBLICO
10 RECURSOS CORRIENTES201,150,606 201,150,606
2 GASTOS GENERALES194,588,137 194,588,137
201 ADQUISICION DE BIENES70,508,724 70,508,724
10RECURSOS CORRIENTES70,508,724 70,508,724
202 ADQUISICION DE SERVICIOS117,413,559 117,413,559
10RECURSOS CORRIENTES117,413,559 117,413,559
203 IMPUESTOS Y MULTAS6,665,854 6,665,854
10RECURSOS CORRIENTES6,665,8546,665,854
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,138,414 7,138,414
32 RANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO7,138,414 7,138,414
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,138,414 7,138,414
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,138,414 7,138,414
10RECURSOS CORRIENTES7,138,4147,138,414
C. INVERSION500,000,000 500,000,000
122 ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA150,000,000 150,000,000
ADMINISTRATIVA
122900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 150,000,000 150,000,000
1229001 CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE150,000,000 150,000,000
LOS RECURSOS NATURALES Y DEL MEDIO
AMBIENTE.
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 350,000,000 350,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 350,000,000 350,000,000
5209005 IMPLANTACION ESTRUCTURACION Y100,000,000 100,000,000
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
5209006 IMPLANTACION Y FORTALECIMIENTO DE LA50,000,000 50,000,000
EDUCACION AMBIENTAL COMO ESTRATEGIA DE
DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL
ARCHIPIELAGO.
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
5209009 APLICACION IMPLEMENTACION DEL PLAN DE200,000,000 200,000,000
MANEJO DE LAS AGUAS SUBTERRANEAS EN
SAN ANDRES ISLA
10 RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
SECCION: 3227
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA –
CORMACARENA
TOTAL PRESUPUESTO:1,702,007,734 1,702,007,734
A. FUNCIONAMIENTO1,202,007,734 1,202,007,734
1 GASTOS DE PERSONAL1,070,501,649 1,070,501,649
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A828,434,319 828,434,319
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA565,862,494 565,862,494
10RECURSOS CORRIENTES565,862,494 565,862,494
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,028,090 1,028,090
10RECURSOS CORRIENTES1,028,0901,028,090
1014 PRIMA TECNICA109,591,795 109,591,795
10RECURSOS CORRIENTES109,591,795 109,591,795
1015 OTROS 151,951,940 151,951,940
10RECURSOS CORRIENTES151,951,940 151,951,940
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA112,848,244 112,848,244
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES112,848,244 112,848,244
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA129,219,086 129,219,086
SECTOR PUBLICO
10 RECURSOS CORRIENTES 129,219,086 129,219,086
2 GASTOS GENERALES124,223,579 124,223,579
201 ADQUISICION DE BIENES15,545,455 15,545,455
10RECURSOS CORRIENTES15,545,455 15,545,455
202 ADQUISICION DE SERVICIOS105,977,464 105,977,464
10RECURSOS CORRIENTES105,977,464 105,977,464
203 IMPUESTOS Y MULTAS2,700,660 2,700,660
10RECURSOS CORRIENTES2,700,6602,700,660
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,282,506 7,282,506
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO7,282,506 7,282,506
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,282,506 7,282,506
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,282,506 7,282,506
10RECURSOS CORRIENTES7,282,5067,282,506
C. INVERSION500,000,000 500,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y120,000,000 120,000,000
ESTUDIOS
410900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 120,000,000 120,000,000
4109003 MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE LA 120,000,000 120,000,000
OFERTA AMBIENTAL DE LAS CUENCAS DE LOS
RIOS GUEJAR, GUAPE, LOSADA Y DUDA DEL
AMEM.
10RECURSOS CORRIENTES120,000,000 120,000,000
430 LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA200,000,000 200,000,000
PROCESAMIENTO
430900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 200,000,000
4309001 DISENO Y APLICACION DE UN SISTEMA DE150,000,000 150,000,000
SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL
AREA DE MANEJO ESPECIAL DE LA MACARENA
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
4309008 CONSERVACION Y MANEJO DE LAS ZONAS 50,000,000 50,000,000
VULNERABLES Y DE ALTO RIESGO EN EL
AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y180,000,000 180,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
5101501 ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD180,000,000 180,000,000
51015012 CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD DE180,000,000 180,000,000
INTERES REGIONAL Y GLOBAL EN EL AREA
DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA
10RECURSOS CORRIENTES180,000,000 180,000,000
SECCION: 3228
CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE – CORPOMOJANA
TOTAL PRESUPUESTO:1,679,766,059 1,679,766,059
A. FUNCIONAMIENTO1,179,766,059 1,179,766,059
1 GASTOS DE PERSONAL1,036,393,219 1,036,393,219
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A791,250,620 791,250,620
NOMINA
1 0 1 1 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 559,914,920 559,914,920
10RECURSOS CORRIENTES559,914,920 559,914,920
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,028,120 1,028,120
10RECURSOS CORRIENTES1,028,1201,028,120
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES1,570,848 1,570,848
10RECURSOS CORRIENTES1,570,8481,570,848
10 14 PRIMA TECNICA 88,197,203 88,197,203
10RECURSOS CORRIENTES88,197,203 88,197,203
1015 OTROS 140,539,529 140,539,529
10RECURSOS CORRIENTES140,539,529 140,539,529
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS17,207,648 17,207,648
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS17,207,648 17,207,648
10RECURSOS CORRIENTES17,207,648 17,207,648
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA25,437,094 25,437,094
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES25,437,094 25,437,094
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA202,497,857 202,497,857
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES202,497,857 202,497,857
2 GASTOS GENERALES136,223,946 136,223,946
2 0 1 ADQUISICION DE BIENES 51,957,581 51,957,581
10RECURSOS CORRIENTES51,957,581 51,957,581
202 ADQUISICION DE SERVICIOS81,917,965 81,917,965
10RECURSOS CORRIENTES81,917,965 81,917,965
203 IMPUESTOS Y MULTAS2,348,400 2,348,400
10RECURSOS CORRIENTES2,348,4002,348,400
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,148,894 7,148,894
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO7,148,894 7,148,894
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,148,894 7,148,894
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,148,894 7,148,894
10RECURSOS CORRIENTES7,148,8947,148,894
C. INVERSION500,000,000 500,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE150,000,000 150,000,000
INFRAESTRUCTUR A PROPIA DEL SECTOR
113900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 150,000,000 150,000,000
1139001 DIAGNOSTICO, MANEJO Y ORDENAMIENTO DE150,000,000 150,000,000
CUENCAS HIDROGRAFICAS EN EL AREA DE
JURISDICCION DE CORPOMOJANA.
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y350,000,000 350,000,000
ESTUDIOS
410 900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 250,000,000 250,000,000
4109001 CONTROL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LOS250,000,000 250,000,000
RECURSOS NATURALES RENOVABLES EN EL
AREA DE JURISDICCION DE CORPOMOJANA.
10RECURSOS CORRIENTES250,000,000 250,000,000
410902 MANEJO100,000,000 100,000,000
4109023 ADECUACION Y DOTACION PARA LA 100,000,000 100,000,000
INVESTIGACION EN FAUNA «CROCODYLLIA»
EN LA JURISDICCION DE CORPOMOJANA
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
SECCION: 3229
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA
(CORPORINOQUIA)
TOTAL PRESUPUESTO:1,240,096,386 1,240,096,386
A. FUNCIONAMIENTO1,040,096,386 1,040,096,386
1 GASTOS DE PERSONAL953,789,166953,789,166
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A740,916,564 740,916,564
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA522,503,100 522,503,100
10RECURSOS CORRIENTES522,503,100 522,503,100
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS2,538,492 2,538,492
10RECURSOS CORRIENTES2,538,4922,538,492
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES3,200,139 3,200,139
10RECURSOS CORRIENTES3,200,1393,200,139
1014 PRIMA TECNICA90,580,879 90,580,879
10RECURSOS CORRIENTES90,580,879 90,580,879
1015 OTROS 122,093,954 122,093,954
10RECURSOS CORRIENTES122,093,954 122,093,954
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA21,704,256 21,704,256
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES21,704,256 21,704,256
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA191,168,346 191,168,346
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES191,168,346 191,168,346
2 GASTOS GENERALES82,605,183 82,605,183
201 ADQUISICION DE BIENES8,751,168 8,751,168
10RECURSOS CORRIENTES8,751,1688,751,168
202 ADQUISICION DE SERVICIOS73,854,015 73,854,015
10RECURSOS CORRIENTES73,854,015 73,854,015
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,702,037 3,702,037
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO3,702,037 3,702,037
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL3,702,037 3,702,037
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL3,702,0373,702,037
10RECURSOS CORRIENTES3,702,0373,702,037
C. INVERSION200,000,000 200,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y200,000,000 200,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 200,000,000 200,000,000
3109002 CONSERVACION Y MANEJO INTEGRAL DE 200,000,000 200,000,000
CUENCAS HIDROGRAFICAS EN LA ORINOQUIA.
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
SECCION: 3230
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE
(CARSUCRE)
TOTAL PRESUPUESTO:1,520,313,178 1,520,313,178
A. FUNCIONAMIENTO1,120,313,178 1,120,313,178
1 GASTOS DE PERSONAL1,004,015,198 1,004,015,198
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A775,920,525 775,920,525
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA542,194,403 542,194,403
10RECURSOS CORRIENTES542,194,403 542,194,403
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS947,925 947,925
10RECURSOS CORRIENTES947,925 947,925
1014 PRIMA TECNICA94,486,765 94,486,765
10RECURSOS CORRIENTES 94,486,765 94,486,765
1015 OTROS 138,291,432 138,291,432
10RECURSOS CORRIENTES138,291,432 138,291,432
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS4,760,640 4,760,640
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS4,760,640 4,760,640
10RECURSOS CORRIENTES4,760,6404,760,640
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA21,997,633 21,997,633
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES21,997,633 21,997,633
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA201,336,400 201,336,400
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES201,336,400 201,336,400
2 GASTOS GENERALES109,151,111 109,151,111
201 ADQUISICION DE BIENES43,451,467 43,451,467
10RECURSOS CORRIENTES43,451,467 43,451,467
202 ADQUISICION DE SERVICIOS65,699,644 65,699,644
10RECURSOS CORRIENTES65,699,644 65,699,644
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,146,869 7,146,869
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO7,146,869 7,146,869
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,146,869 7,146,869
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,146,8697,146,869
10RECURSOS CORRIENTES7,146,8697,146,869
C. INVERSION400,000,000 400,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE50,000,000 50,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 50,000,000 50,000,000
1139003 ADECUACION DOTACION E INVESTIGACION50,000,000 50,000,000
EN LA ESTACION PRIMATOLOGICA DE
COLOSO-SUCRE.
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y350,000,000 350,000,000
ESTUDIOS
410900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 270,000,000 270,000,000
4109004 RECUPERACION AMBIENTAL Y APLICACION100,000,000 100,000,000
PLAN DE MANEJO MICROCUENCA PECHILIN –
CARSUCRE.
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
4109005 IMPLEMENTACION PLAN VERDE PARA LA 170,000,000 170,000,000
RECUPERACION DE LAS ZONAS DE RECARGA
DEL ACUIFERO DE MORROA
10RECURSOS CORRIENTES170,000,000 170,000,000
410901 CONSERVACION80,000,000 80,000,000
410901116 ADMINISTRACION Y CONTROL DE AGUAS80,000,000 80,000,000
SUBTERRANEAS EN EL AREA DE
JURISDICCION DE CARSUCRE
10RECURSOS CORRIENTES80,000,000 80,000,000
SECCION: 3231
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA
(CAM)
TOTAL PRESUPUESTO:1,029,947,630 1,029,947,630
A. FUNCIONAMIENTO1,029,947,630 1,029,947,630
1 GASTOS DE PERSONAL998,300,136998,300,136
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A766,964,308 766,964,308
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA550,194,582 550,194,582
10RECURSOS CORRIENTES550,194,582 550,194,582
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,028,081 1,028,081
10RECURSOS CORRIENTES1,028,0811,028,081
1014 PRIMA TECNICA84,346,636 84,346,636
10RECURSOS CORRIENTES84,346,636 84,346,636
1015 OTROS 131,395,009 131,395,009
10RECURSOS CORRIENTES131,395,009 131,395,009
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA25,821,030 25,821,030
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES25,821,030 25,821,030
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA205,514,798 205,514,798
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES205,514,798 205,514,798
2 GASTOS GENERALES24,424,307 24,424,307
202 ADQUISICION DE SERVICIOS23,484,947 23,484,947
10RECURSOS CORRIENTES23,484,947 23,484,947
203 IMPUESTOS Y MULTAS939,360 939,360
10RECURSOS CORRIENTES939,360 939,360
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES7,223,187 7,223,187
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO7,223,187 7,223,187
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,223,187 7,223,187
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,223,187 7,223,187
10RECURSOS CORRIENTES7,223,1877,223,187
SECCION: 3232
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO
DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)
TOTAL PRESUPUESTO:1,323,812,236 1,323,812,236
A. FUNCIONAMIENTO1,323,812,236 1,323,812,236
1 GASTOS DE PERSONAL1,313,865,460 1,313,865,460
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A897,468,126 897,468,126
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA594,467,203 594,467,203
10RECURSOS CORRIENTES594,467,203 594,467,203
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS16,335,674 16,335,674
10RECURSOS CORRIENTES16,335,674 16,335,674
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES3,927,119 3,927,119
10RECURSOS CORRIENTES3,927,1193,927,119
1014 PRIMA TECNICA75,773,167 75,773,167
10 RECURSOS CORRIENTES75,773,167 75,773,167
1015 OTROS 206,964,963 206,964,963
10RECURSOS CORRIENTES206,964,963 206,964,963
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA116,438,293 116,438,293
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES116,438,293 116,438,293
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA299,959,041 299,959,041
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES299,959,041 299,959,041
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,946,776 9,946,776
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO9,946,776 9,946,776
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL9,946,776 9,946,776
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL9,946,776 9,946,776
10RECURSOS CORRIENTES9,946,7769,946,776
SECCION: 3233
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO
(CRA)
TOTAL PRESUPUESTO:964,929,565964,929,565
A. FUNCIONAMIENTO964,929,565 964,929,565
1 GASTOS DE PERSONAL958,964,187958,964,187
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A734,693,020 734,693,020
NOMINA
1 011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA520,060,686 520,060,686
10RECURSOS CORRIENTES520,060,686 520,060,686
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,028,905 1,028,905
10RECURSOS CORRIENTES1,028,9051,028,905
1014 PRIMA TECNICA90,109,479 90,109,479
10RECURSOS CORRIENTES90,109,479 90,109,479
1015 OTROS 123,493,950123,493,950
10RECURSOS CORRIENTES123,493,950 123,493,950
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA81,298,298 81,298,298
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES81,298,298 81,298,298
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA142,972,869 142,972,869
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES142,972,869 142,972,869
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES5,965,378 5,965,378
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO5,965,378 5,965,378
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL5,965,378 5,965,378
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL5,965,378 5,965,378
10RECURSOS CORRIENTES5,965,3785,965,378
SECCION: 3234
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER
(CAS)
TOTAL PRESUPUESTO:1,082,993,880 1,082,993,880
A. FUNCIONAMIENTO1,082,993,880 1,082,993,880
1 GASTOS DE PERSONAL980,886,451980,886,451
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A748,517,287 748,517,287
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA551,307,878 551,307,878
10RECURSOS CORRIENTES551,307,878551,307,878
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS2,708,878 2,708,878
10RECURSOS CORRIENTES2,708,8782,708,878
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES3,385,447 3,385,447
10RECURSOS CORRIENTES3,385,4473,385,447
1014 PRIMA TECNICA90,183,334 90,183,334
10RECURSOS CORRIENTES90,183,334 90,183,334
1015 OTROS 100,931,750 100,931,750
10RECURSOS CORRIENTES100,931,750 100,931,750
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS6,612,000 6,612,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS6,612,000 6,612,000
10RECURSOS CORRIENTES6,612,0006,612,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA25,417,083 25,417,083
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES25,417,083 25,417,083
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA200,340,081 200,340,081
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES200,340,081 200,340,081
2 GASTOS GENERALES94,051,606 94,051,606
201 ADQUISICION DE BIENES15,963,245 15,963,245
10RECURSOS CORRIENTES15,963,245 15,963,245
202 ADQUISICION DE SERVICIOS75,270,281 75,270,281
10RECURSOS CORRIENTES75,270,281 75,270,281
203 IMPUESTOS Y MULTAS2,818,080 2,818,080
10RECURSOS CORRIENTES2,818,0802,818,080
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,055,823 8,055,823
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO8,055,823 8,055,823
3 2 1 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 8,055,823 8,055,823
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL8,055,823 8,055,823
10RECURSOS CORRIENTES8,055,8238,055,823
SECCION: 3235
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA
(CORPOBOYACA)
TOTAL PRESUPUESTO:1,043,250,830 1,043,250,830
A. FUNCIONAMIENTO1,043,250,830 1,043,250,830
1 GASTOS DE PERSONAL1,012,545,323 1,012,545,323
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A769,599,145 769,599,145
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA552,359,367 552,359,367
10RECURSOS CORRIENTES552,359,367 552,359,367
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS2,708,358 2,708,358
10RECURSOS CORRIENTES2,708,3582,708,358
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES4,062,537 4,062,537
10RECURSOS CORRIENTES4,062,5374,062,537
1014 PRIMA TECNICA90,174,210 90,174,210
10RECURSOS CORRIENTES90,174,210 90,174,210
1015 OTROS 120,294,673 120,294,673
10RECURSOS CORRIENTES120,294,673 120,294,673
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS16,530,000 16,530,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS16,530,000 16,530,000
10RECURSOS CORRIENTES16,530,000 16,530,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA69,867,585 69,867,585
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES69,867,585 69,867,585
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA156,548,593156,548,593
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES156,548,593 156,548,593
2 GASTOS GENERALES21,556,324 21,556,324
202 ADQUISICION DE SERVICIOS16,859,524 16,859,524
10RECURSOS CORRIENTES16,859,524 16,859,524
203 IMPUESTOS Y MULTAS4,696,800 4,696,800
10RECURSOS CORRIENTES4,696,8004,696,800
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES9,149,183 9,149,183
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO9,149,183 9,149,183
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL9,149,183 9,149,183
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL9,149,183 9,149,183
10RECURSOS CORRIENTES9,149,1839,149,183
SECCION: 3236
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR
(CORPOCHIVOR)
TOTAL PRESUPUESTO:1,077,629,970 1,077,629,970
A. FUNCIONAMIENTO977,629,970 977,629,970
1 GASTOS DE PERSONAL973,479,405973,479,405
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A681,158,181 681,158,181
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA432,584,905 432,584,905
10RECURSOS CORRIENTES432,584,905 432,584,905
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES3,927,119 3,927,119
10RECURSOS CORRIENTES3,927,1193,927,119
1014 PRIMA TECNICA100,737,611 100,737,611
10RECURSOS CORRIENTES100,737,611 100,737,611
1015 OTROS 143,908,546 143,908,546
10 RECURSOS CORRIENTES 143,908,546 143,908,546
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS29,754,000 29,754,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS29,754,000 29,754,000
10RECURSOS CORRIENTES29,754,000 29,754,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA65,140,365 65,140,365
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES65,140,365 65,140,365
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA197,426,859 197,426,859
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES197,426,859 197,426,859
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES4,150,565 4,150,565
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO4,150,565 4,150,565
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL4,150,565 4,150,565
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL4,150,565 4,150,565
10RECURSOS CORRIENTES4,150,5654,150,565
C. INVERSION100,000,000 100,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y100,000,000 100,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
5101202 MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDO S Y100,000,000 100,000,000
LIQUIDOS
51012023 ASESORIA CAPACITACION Y ORIENTACION EN100,000,000 100,000,000
EL MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS
SOLIDOS EN LOS 25 MUNICIPIOS DE LA
JURISDICCION DE
CORPOCHIVOR.CONTRAPARTIDA CTI
GOBIERNO DE ALEMANIA
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
SECCION: 3238
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL
DEL DIQUE (CARDIQUE)
TOTAL PRESUPUESTO:1,123,212,675 1,123,212,675
A. FUNCIONAMIENTO1,123,212,675 1,123,212,675
1 GASTOS DE PERSONAL1,066,905,498 1,066,905,498
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A829,259,019 829,259,019
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA558,279,100 558,279,100
10RECURSOS CORRIENTES558,279,100 558,279,100
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES6,770,895 6,770,895
10RECURSOS CORRIENTES6,770,8956,770,895
1014 PRIMA TECNICA102,527,994 102,527,994
10RECURSOS CORRIENTES102,527,994 102,527,994
1 0 1 5 OTROS 161,681,030 161,681,030
10RECURSOS CORRIENTES161,681,030 161,681,030
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA112,903,542 112,903,542
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES112,903,542 112,903,542
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA124,742,937 124,742,937
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES124,742,937 124,742,937
2 GASTOS GENERALES45,221,993 45,221,993
201 ADQUISICION DE BIENES2,888,993 2,888,993
10RECURSOS CORRIENTES2,888,9932,888,993
202 ADQUISICION DE SERVICIOS41,393,640 41,393,640
10RECURSOS CORRIENTES41,393,640 41,393,640
203 IMPUESTOS Y MULTAS939,360 939,360
10RECURSOS CORRIENTES939,360 939,360
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES11,085,184 11,085,184
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO11,085,184 11,085,184
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL11,085,184 11,085,184
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL11,085,184 11,085,184
10RECURSOS CORRIENTES11,085,184 11,085,184
SECCION: 3239
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR
DE BOLIVAR (CSB)
TOTAL PRESUPUESTO:1,500,345,040 1,500,345,040
A. FUNCIONAMIENTO1,000,345,040 1,000,345,040
1 GASTOS DE PERSONAL996,474,549996,474,549
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A771,625,697 771,625,697
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA552,468,883 552,468,883
10RECURSOS CORRIENTES552,468,883 552,468,883
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS1,028,090 1,028,090
10RECURSOS CORRIENTES1,028,0901,028,090
1014 PRIMA TECNICA90,184,083 90,184,083
10RECURSOS CORRIENTES90,184,083 90,184,083
1 015 OTROS 127,944,641 127,944,641
10RECURSOS CORRIENTES127,944,641 127,944,641
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA25,376,463 25,376,463
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES25,376,463 25,376,463
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA199,472,389 199,472,389
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES199,472,389 199,472,389
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES3,870,491 3,870,491
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO3,870,491 3,870,491
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL3,870,491 3,870,491
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL3,870,491 3,870,491
10RECURSOS CORRIENTES3,870,4913,870,491
C. INVERSION500,000,000 500,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE100,000,000 100,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 100,000,000 100,000,000
1139001 RECUPERACION MANEJO Y REVEGETALIZACION100,000,000 100,000,000
DE CIENAGAS Y CANOS EN EL SUR DE
BOLIVAR.
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y280,000,000 280,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 280,000,000 280,000,000
3109002 RECUPERACION Y MANEJO DE ZONAS 100,000,000 100,000,000
EXPLOTADAS POR MINAS DE ALUVION Y VETAS
EN EL SUR DE BOLIVAR
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
3109004 RECUPERACION DE MICROCUENCAS DE 130,000,000 130,000,000
ACUEDUCTOS VEREDALES Y MUNICIPALES.
10RECURSOS CORRIENTES130,000,000 130,000,000
3109007 CAPACITACION Y EDUCACION AMBIENTAL.50,000,000 50,000,000
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 120,000,000 120,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520900 INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE 120,000,000 120,000,000
5209003 ADMINISTRACION Y CONTROL DE LOS 120,000,000 120,000,000
RECURSOS NATURALES RENOVABLES.
10RECURSOS CORRIENTES120,000,000 120,000,000
SECCION: 3301
MINISTERIO DE CULTURA
TOTAL PRESUPUESTO:47,444,643,778 47,444,643,778
A. FUNCIONAMIENTO32,534,643,778 32,534,643,778
UNIDAD: 330101
GESTION GENERAL32,534,643,77832,534,643,778
1 GASTOS DE PERSONAL17,017,338,310 17,017,338,310
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A13,785,059,560 13,785,059,560
NOMINA
10 11 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA9,224,718,750 9,224,718,750
10RECURSOS CORRIENTES9,224,718,750 9,224,718,750
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS184,473,731 184,473,731
10RECURSOS CORRIENTES184,473,731 184,473,731
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES163,327,079 163,327,079
10RECURSOS CORRIENTES163,327,079 163,327,079
1014 PRIMA TECNICA1,282,380,000 1,282,380,000
10RECURSOS CORRIENTES1,282,380,000 1,282,380,000
1015 OTROS 2,930,160,000 2,930,160,000
10RECURSOS CORRIENTES2,930,160,000 2,930,160,000
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS108,000,000 108,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS108,000,000 108,000,000
10RECURSOS CORRIENT ES108,000,000 108,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,312,197,075 1,312,197,075
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES1,312,197,075 1,312,197,075
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA1,812,081,675 1812,081,675
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES1,812,081,675 1812,081,675
2 GASTOS GENERALES4,370,594,8484,370,594,848
201 ADQUISICION DE BIENES281,363,246 281,363,246
10RECURSOS CORRIENTES281,363,246 281,363,246
202 ADQUISICION DE SERVICIOS4,060,712,220 4,060,712,220
10RECURSOS CORRIENTES4,060,712,220 4,060,712,220
203 IMPUESTOS Y MULTAS28,519,382 28,519,382
10RECURSOS CORRIENTES28,519,382 28,519,382
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES11,146,710,620 11,146,710,620
31 TRANSFERENCIAS POR CONVENIOS CON EL8,598,398,820 8,598,398,820
SECTOR PRIVADO
311 PROGRAMAS NACIONALES QUE SE8,598,398,820 8,598,398,820
DESARROLLAN CON EL SECTOR PRIVADO
3111 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO8,598,398,820 8,598,398,820
DE LA CULTURA.
10 RECURSOS CORRIENTES 8,598,398,820 8,598,398,820
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO2,282,968,800 2,282,968,800
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL2,282,968,800 2,282,968,800
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL129,600,000 129,600,000
10RECURSOS CORRIENTES129,600,000 129,600,000
3212 ACTIVIDADES DE PROMOCION Y DESARROLLO2,153,368,800 2,153,368,800
DE LA CULTURA.
10RECURSOS CORRIENTES2,153,368,800 2,153,368,800
36 OTRAS TRANSFERENCIAS265,343,000 265,343,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES265,343,000 265,343,000
3611 SENTENCIAS 183,343,000 183,343,000
10RECURSOS CORRIENTES183,343,000 183,343,000
3612 CONCILIACIONES 82,000,000 82,000,000
10RECURSOS CORRIENTES82,000,000 82,000,000
C. INVERSION14,910,000,000 14,910,000,000
UNIDAD: 330101
GESTION GENERAL14,910,000,00014,910,000,000
111 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA1,950,000,000 1950,000,000
PROPIA DEL SECTOR
111709 ARTE Y CULTURA1,950,000,000 1950,000,000
1117093 AMPLIACION FISICA, MANTENIMIENTO Y 150,000,000 150,000,000
DOTACION DEL MUSEO NACIONAL DE
COLOMBIA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO150,000,000 150,000,000
1117095 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO 800,000,000 800,000,000
RESTAURACION Y DOTACION DE CENTROS
CULTURALES A NIVEL TERRITORIAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO800,000,000 800,000,000
11170918 CONSTRUCCION Y DOTACION DEL PARQUE1,000,000,000 1,000,000,000
CULTURAL DEL CARIBE PREVIO CONCEPTO
DNP
11OTROS RECURSOS DEL TESORO1,000,000,000 1,000,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE4,300,000,000 4,300,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113709 ARTE Y CU LTURA 4,300,000,000 4,300,000,000
1137091 ADECUACION, MANTENIMIENTO, DOTACION Y300,000,000 300,000,000
CONTROL ARQUITECTONICO DE LAS SEDES DEL
MINISTERIO DE CULTURA EN LA CIUDAD DE
SANTA FE DE BOGOTA D. C.
10RECURSOS CORRIENTES300,000,000 300,000,000
1137094 RESTAURACION Y MANTENIMIENTO DE 4,000,000,000 4,000,000,000
MONUMENTOS NACIONALES.
13 RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA 4,000,000,000 4,000,000,000
AUTORIZACION
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 1,400,000,000 1,400,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
211709 ARTE Y CULTURA1,400,000,000 1,400,000,000
2117091 IMPLANTACION DE LA PLATAFORMA 200,000,000 200,000,000
TECNOLOGICA, ADQUISICION, DESARROLLO,
INTEGRACION, SUMINISTRO, INSTALACION,
MANTENIMIENTO, ASESORIA Y CAPACITACION
DE TECNOLOGIAS INFORMATICAS PARA MI
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
2117094 CAPACITACION DE DIRECTORES Y MUSICOS700,000,000 700,000,000
DE BANDA – FORTALECIMIENTO DEL
PROGRAMA NACIONAL DE BANDAS.
10 RECURSOS CORRIENTES 700,000,000 700,000,000
2117096 IMPLANTACION FOMENTO Y DEMOCRATIZACION500,000,000 500,000,000
DEL LIBRO COLOMBIANO LEY 98 DE 1993
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y2,900,000,000 2,900,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310709 ARTE Y CULTURA2,900,000,000 2,900,000,000
310 709 2 ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE 1,000,000,000 1,000,000,000
PROYECTOS NACIONALES PARA EL FOMENTO
DE LAS ARTES
13RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA1,000,000,000 1,000,000,000
AUTORIZACION
3107094 IMPLANTACION, ASISTENCIA Y CAPACITACION500,000,000 500,000,000
DE AGRUPACIONES MUSICALES Y DE
ORQUESTAS SINFONICAS JUVENILES E
INFANTILES. PREVIO CONCEPTO DNP
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
3107098 ASISTENCIA PARA LA PROMOCION Y200,000,000 200,000,000
DIFUSION DE MANIFESTACIONES CULTURALES
POPULARES A NIVEL NACIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO200,000,000 200,000,000
31070913 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE200,000,000 200,000,000
FORMACION ARTISTICA Y CULTURAL
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
31070914 ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE500,000,000 500,000,000
PROYECTOS ARTISTICOS Y CULTURALES
DIRIGIDOS A LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
310709123 IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS500,000,000 500,000,000
CULTURALES A NIVEL REGIONAL.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
320 PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL500,000,000 500,000,000
RECURSO HUMANO
320709 ARTE Y CULTURA500,000,000 500,000,000
3207091 DIFUSION CULTURAL A TRAVES DE RADIO,500,000,000 500,000,000
TELEVISION, EDICIONES Y PUBLICACIONES
NACIONALES.
10 RECURSOS CORRIENTES 500,000,000 500,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y100,000,000 100,000,000
ESTUDIOS
410709 ARTE Y CULTURA100,000,000 100,000,000
4107093 ASESORIA Y FORTALECIMIENTO DE PROCESOS100,000,000 100,000,000
CULTURALES DE LOS GRUPOS ETNICOS EN LOS
ENTES TERRITORIALES
11OTROS RECURSOS DEL TESORO100,000,000 100,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 1,060,000,000 1,060,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520709 ARTE Y CULTURA1,060,000,000 1,060,000,000
5207092 MEJORAMIENTO DE LA PLANEACION Y 100,000,000 100,000,000
ADMINISTRACION DEL SECTOR CULTURAL.
10 RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
5207095 ADMINISTRACION Y GASTOS GENERALES EN60,000,000 60,000,000
MONUMENTOS NACIONALES
11OTROS RECURSOS DEL TESORO60,000,000 60,000,000
5207098 RECUPERACION Y DIFUSION DEL 500,000,000 500,000,000
PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO
11OTROS RECURSOS DEL TESORO500,000,000 500,000,000
52070913 ADMINISTRACION GENERAL DE LOS MUSEOS400,000,000 400,000,000
ADSCRITOS AL MINISTERIO DE CULTURA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO400,000,000 400,000,000
620 SUBSIDIOS DIRECTOS1,000,000,000 1,000,000,000
620709 ARTE Y CULTURA1,000,000,000 1,000,000,000
6207092 DISTRIBUCION DE RECURSOS PARA OTORGAR1,000,000,000 1,000,000,000
INCENTIVOS A LA CREACION Y A LA
INVESTIGACION.
10RECURSOS CORRIENTES1,000,000,000 1,000,000,000
650 CAPITALIZACION1,700,000,000 1,700,000,000
650709 ARTE Y CULTURA1,700,000,000 1,700,000,000
6507091 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE800,000,000 800,000,000
CULTURA A NIVEL NACIONAL Y TERRITORIAL.
10RECURSOS CORRIENTES800,000,000 800,000,000
6507092 ASISTENCIA Y APOYO PARA EL DESARROLLO900,000,000 900,000,000
ARTISTICO E INDUSTRIAL DE LA
CINEMATOGRAFIA COLOMBIANA.
10RECURSOS CORRIENTES900,000,000 900,000,000
SECCION: 3304
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
TOTAL PRESUPUESTO:2,892,016,039501,280,000 3,393,296,039
A. FUNCIONAMIENTO2,602,016,039249,280,000 2,851,296,039
1 GASTOS DE PERSONAL2,147,592,544 2,147,592,544
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,647,886,104 1,647,886,104
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,180,992,064 1,180,992,064
10RECURSOS CORRIENTES1,180,992,064 1,180,992,064
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS8,900,000 8,900,000
10 RECURSOS CORRIENTES 8,900,000 8,900,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES9,900,000 9,900,000
10RECURSOS CORRIENTES9,900,0009,900,000
1014 PRIMA TECNICA118,318,453 118,318,453
10RECURSOS CORRIENTES118,318,453 118,318,453
1015 OTROS 329,775,587 329,775,587
10RECURSOS CORRIENTES329,775,587 329,775,587
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS129,669,700 129,669,700
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS129,669,700 129,669,700
10RECURSOS CORRIENTES129,669,700 129,669,700
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA42,926,103 42,926,103
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES42,926,103 42,926,103
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA327,110,637 327,110,637
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES327,110,637 327,110,637
2 GASTOS GENERALES428,153,903249,280,000 677,433,903
201 ADQUISICION DE BIENES27,398,00086,157,954 113,555,954
10RECURSOS CORRIENTES27,398,000 27,398,000
20INGRESOS CORRIENTES 85,733,95485,733,954
21OTROS RECURSOS DE TESORERIA 424,000 424,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS351,552,494163,122,046 514,674,540
10RECURSOS CORRIENTES351,552,494 351,552,494
20INGRESOS CORRIENTES 163,122,046163,122,046
203 IMPUESTOS Y MULTAS49,203,409 49,203,409
10RECURSOS CORRIENTES49,203,409 49,203,409
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES26,269,592 26,269,592
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO7,709,592 7,709,592
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL7,709,592 7,709,592
3211 CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL7,709,592 7,709,592
10RECURSOS CORRIENTES7,709,5927,709,592
34 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR18,560,000 18,560,000
341 ORGANISMOS INTERNACIONALES18,560,000 18,560,000
10RECURSOS CORRIENTES18,560,000 18,560,000
C. INVERSION290,000,000252,000,000542,000,000
221 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, 110,000,000 40,000,000150,000,000
MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
221709 ARTE Y CULTURA110,000,000 40,000,000150,000,000
2217091 RENOVACION E IMPLEMENTACION DE 80,000,000 80,000,000
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION EN EL
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION
10RECURSOS CORRIENTES80,000,000 80,000,000
2217093 DOTACION DE EQUIPOS Y AUTOMATIZACION30,000,000 40,000,00070,000,000
DE ARCHIVOS.
10RECURSOS CORRIENTES30,000,000 30,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 40,000,00040,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y150,000,000132,000,000 282,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310709 ARTE Y CULTURA150,000,000 132,000,000282,000,000
3107095 IMPLANTACION DEL SISTEMA NACIONAL DE150,000,000 132,000,000282,000,000
ARCHIVOS EN COLOMBIA.
10RECURSOS CORRIENTES150,000,000 150,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 132,000,000132,000,000
440 ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA30,000,000 40,000,00070,000,000
PROCESAMIENTO
440709 ARTE Y CULTURA30,000,000 40,000,00070,000,000
4407096 RECUPERACION DEL PATRIMONIO HISTORICO30,000,000 40,000,00070,000,000
DOCUMENTAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS
DE LOS ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACION
CENTRAL.
10RECURSOS CORRIENTES30,000,000 30,000,000
20INGRESOS CORRIENTES 40,000,00040,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y 40,000,000 40,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
5101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO40,000,000 40,000,000
51010006 RECUPERACION CONSERVACION Y 40,000,000 40,000,000
RESTAURACION DEL PATRIMONIO
DOCUMENTAL DE LA NACION.
20INGRESOS CORRIENTES 40,000,00040,000,000
SECCION: 3305
INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA
TOTAL PRESUPUESTO:3,215,989,53496,990,000 3,312,979,534
A. FUNCIONAMIENTO2,655,989,53496,990,000 2,752,979,534
1 GASTOS DE PERSONAL2,001,966,021 2001,966,021
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A1,585,354,771 1,585,354,771
NOMINA
1011 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA1,124,878,437 1,124,878,437
10RECURSOS CORRIENTES1,124,878,437 1,124,878,437
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS71,548,834 71,548,834
10RECURSOS CORRIENTES71,548,834 71,548,834
10 13 INDEMNIZACION POR VACACIONES12,000,000 12,000,000
10RECURSOS CORRIENTES12,000,000 12,000,000
1014 PRIMA TECNICA68,186,250 68,186,250
10RECURSOS CORRIENTES68,186,250 68,186,250
1015 OTROS 308,741,250 308,741,250
10RECURSOS CORRIENTES308,741,250 308,741,250
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS20, 000,000 20,000,000
10RECURSOS CORRIENTES20,000,000 20,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA43,627,238 43,627,238
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES43,627,238 43,627,238
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA352,984,012 352,984,012
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES352,984,012 352,984,012< o:p>
2 GASTOS GENERALES645,428,13096,142,000 741,570,130
201 ADQUISICION DE BIENES75,491,02096,142,000 171,633,020
10RECURSOS CORRIENTES75,491,020 75,491,020
20INGRESOS CORRIENTES 96,142,00096,142,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS558,092,110 558,092,110
10RECURSOS CORRIENTES558,092,110 558,092,110
203 IMPUESTOS Y MULTAS11,845,000 11,845,000
10RECURSOS CORRIENTES11,845,000 11,845,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES8,595,383848,000 9,443,383
32 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO8,595,383 8,595,383
321 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL8,595,383 8,595,383
3211 CUOTA DE AUDITAJE – CONTRANAL8,595,383 8,595,383
10RECURSOS CORRIENTES8,595,3838,595,383
36 OTRAS TRANSFERENCIAS 848,000848,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 848,000 848,000
3611 SENTENCIAS 848,000848,000
20INGRESOS CORRIENTES 848,000848,000
C. INVERSION560,000,000 560,000,000
113 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE170,000,000 170,000,000
INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR
113709 ARTE Y CULTURA170,000,000 170,000,000
1137098 IMPLANTACION PLAN DE EMERGENCIA PARA150,000,000 150,000,000
PRESERVACION, CONSERVACION, DOTACION,
ADECUACION, MANTENIMIENTO Y MANEJO
ADMINISTRATIVO DE LOS PARQUES
ARQUEOLOGICOS
11OTROS RECURSOS DEL TESORO150,000,000 150,000,000
11370910 REMODELACION INFRAESTRUCTURA FISICA Y20,000,000 20,000,000
MEJORAMIENTO DE LA BIBLIOTECA
CERVANTES EN SANTAFE DE BOGOTA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO20,000,000 20,000,000
310 DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y100,000,000 100,000,000
CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO
310709 ARTE Y CULTURA100,000,000 100,000,000
310 709 1 DIVULGACION Y EDICION DE 50,000,000 50,000,000
INVESTIGACIONES.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
3107099 IMPLANTACION DE REDES DE SERVICIOS 50,000,000 50,000,000
CULTURALES A NIVEL REGIONAL
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
410 INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y110,000,000 110,000,000
ESTUDIOS
410709 ARTE Y CULTURA110,000,000 110,000,000
41070910 SISTEMATIZACION DE INFORMACION30,000,000 30,000,000
BIBLIOGRAFICA INVESTIGATIVA Y
ADMINISTRATIVA
11OTROS RECURSOS DEL TESORO30,000,000 30,000,000
41070911 EDICION Y DIVULGACION DE RESULTADOS DE30,000,000 30,000,000
LAS EXPEDICIONES BOTANICAS COLOMBIANAS
11OTROS RECURSOS DEL TESORO30,000,000 30,000,000
41070912 RECUPERACION ,RESTAURACION, EDICION Y50,000,000 50,000,000
DIVULGACION DE ESTUDIOS SOBRE
DOCUMENTACION HISTORICA.
11OTROS RECURSOS DEL TESORO50,000,000 50,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 180,000,000 180,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
520709 ARTE Y CULTURA180,000,000 180,000,000
5207093 RECUPERACION Y DIFUSION DEL 180,000,000 180,000,000
PATRIMONIO CULTURAL COLOMBIANO
11OTROS RECURSOS DEL TESORO180,000,000 180,000,000
SECCION: 3401
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
TOTAL PRESUPUESTO:10,777,602,737 10,777,602,737
A. FUNCIONAMIENTO9,277,602,737 9,277,602,737
UNIDAD: 340101
GESTION GENERAL9,277,602,737 9,277,602,737
1 GASTOS DE PERSONAL7,380,136,917 7,380,136,917
101 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A5,655,365,917 5,655,365,917
NOMINA
1011SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA3,759,831,000 3,759,831,000
10RECURSOS CORRIENTES3,759,831,000 3,759,831,000
1012 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS16,600,000 16,600,000
10RECURSOS CORRIENTES16,600,000 16,600,000
1013 INDEMNIZACION POR VACACIONES54,000,000 54,000,000
10RECURSOS CORRIENTES54,000,000 54,000,000
1014 PRIMA TECNICA582,788,000 582,788,000
10RECURSOS CORRIENTES582,788,000 582,788,000
1015 OTROS 1,242,146,917 1,242,146,917
10RECURSOS CORRIENTES1,242,146,917 1,242,146,917
102 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS135,000,000 135,000,000
1028 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS135,000,000 135,000,000
10RECURSOS CORRIENTES135,000,000 135,000,000
103 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA969,760,000 969,760,000
SECTOR PRIVADO
10RECURSOS CORRIENTES969,760,000 969,760,000
104 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA620,011,000 620,011,000
SECTOR PUBLICO
10RECURSOS CORRIENTES620,011,000 620,011,000
2 GASTOS GENERALES1,589,155,0001,589,155,000
201 ADQUISICION DE BIENES224,230,000 224,230,000
10RECURSOS CORRIENTES224,230,000 224,230,000
202 ADQUISICION DE SERVICIOS1,358,525,000 1,358,525,000
10RECURSOS CORRIENTES1,358,525,000 1,358,525,000
203 IMPUESTOS Y MULTAS6,400,000 6,400,000
10RECURSOS CORRIENTES6,400,0006,400,000
3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES308,310,820 308,310,820
35 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y48,310,820 48,310,820
SEGURIDAD SOCIAL
352 CESANTIAS 48,310,820 48,310,820
3521 CESANTIAS DEFINITIVAS38,310,820 38,310,820
10RECURSOS CORRIENTES38,310,820 38,310,820
3522 CESANTIAS PARCIALES10,000,00010,000,000
10RECURSOS CORRIENTES10,000,000 10,000,000
36 OTRAS TRANSFERENCIAS260,000,000 260,000,000
361 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES60,000,000 60,000,000
3611 SENTENCIAS 60,000,000 60,000,000
10RECURSOS CORRIENTES60,000,000 60,000,000
363 DESTINATARIOS DE LAS OTRAS200,000,000 200,000,000
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3631 OTRAS TRANSFERENCIAS DISTRIBUCION200,000,000 200,000,000
PREVIO CONCEPTO DGPN
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
C. INVERSION1,500,000,000 1,500,000,000
UNIDAD: 340101
GESTION GENERAL1,500,000,000 1,500,000,000
211 ADQUISICION Y/O PRODUCCION DEEQUIPOS,550,000,000550,000,000
MATERIALES SUMINISTROS Y SERVICIOS
PROPIOS DEL SECTOR
2111000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO550,000,000 550,000,000
21110001 ADQUISICION Y DESARROLLO DE LOS550,000,000 550,000,000
SISTEMAS DE INFORMACION Y
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO DE LA
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
10RECURSOS CORRIENTES100,000,000 100,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA450,000,000 450,000,000
510 ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y180,000,000 180,000,000
CAPACITACION A FUNCIONARIOS DEL ESTADO
PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL
ESTADO
5101000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO180,000,000 180,000,000
51010002 ASISTENCIA TECNICA, FORMACION Y 180,000,000 180,000,000
CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA
AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y SUS
ENTES VIGILADOS
10RECURSOS CORRIENTES50,000,000 50,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA130,000,000 130,000,000
520 ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION 770,000,000 770,000,000
INSTITUCIONAL PARA APOYO A LA
ADMINISTRACION DEL ESTADO
5201000 INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO770,000,000 770,000,000
52010001 INVESTIGACION Y ESTUDIOS PARA APOYAR770,000,000 770,000,000
LAS FUNCIONES DE LA AUDITORIA GENERAL
DE LA REPUBLICA
10RECURSOS CORRIENTES200,000,000 200,000,000
14PRESTAMOS DESTINACION ESPECIFICA570,000,000 570,000,000
TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL58, 246,265,687,934 4,664,284,550,14162,910,550,238,075