DECRETO 2790 DE 2000

Decretos 2000

DECRETO 2790 DE 2000    

 (29 diciembre)    

por el  cual se liquida el Presupuesto General de la Nación parala vigencia fiscal de  2001, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.    

Nota: Derogado parcialmente por el Decreto 2190 de 2001.    

El Presidente de la República de Colombia, en  ejercicio de las facultades constitucionales y legales en especial las que le  confiere el Estatuto Orgánico del Presupuesto, y    

CONSIDERANDO:    

Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del  Presupuesto General de la Nación faculta al Gobierno para dictar el Decreto de  Liquidación del Presupuesto General de la Nación;    

Que el citado artículo establece que el decreto  se acompañará con un anexo que tendrá el detalle del gasto para el año fiscal  respectivo;    

Que el artículo 39 de la Ley  628 del 27 de diciembre de 2000 “por el cual se decreta el presupuesto  de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal  del 1º de enero al 31 de diciembre de 2001” faculta al Gobierno Nacional  para que en el decreto de liquidación clasifique y defina los ingresos y gastos;    

Que el artículo citado en el considerando  anterior, dispone que cuando las partidas se incorporen en numerales  rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su  naturaleza, el Gobierno Nacional las ubicará en el sitio que corres-ponda,    

DECRETA:    

PRIMERA PARTE    

PRESUPUESTO DE RENTAS Y RECURSOS DE  CAPITAL    

Artículo 1°. Fíjense los cómputos del presupuesto  de rentas y recursos de capital del Tesoro de la Nación para la vigencia fiscal  del 1° de enero al 31 de diciembre de 2001, en la suma de cincuenta y cuatro  billones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa y dos millones  setecientos veintitrés mil novecientos treinta y dos pesos  ($54.977.492.723.932) moneda legal, según el detalle del Presupuesto de Rentas  y Recursos de Capital para el 2001, así:    

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION    

I-INGRESOS  DEL PRESUPUESTO NACIONAL 51,019,332,564,407    

1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION  22,818,455,000,000    

2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION  24,834,733,093,658    

5. RENTAS PARAFISCALES   1,045,576,039,470    

6. FONDOS ESPECIALES      2,320,568,431,279    

         II-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS      3,958,160,159,525    

020300         RED  DE SOLIDARIDAD SOCIAL    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   8,655,000    

032000         INSTITUTO  COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA 

           Y LA TECNOLOGIA “FRANCISCO  JOSE DE CALDAS” (COLCIENCIAS)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   4,125,742,313    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    349,313,643    

032400         SUPERINTENDENCIA  DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   21,713,696,361    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    570,000,000    

040200         FONDO  ROTATORIO DEL DANE    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   7,309,999,486    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    700,000,000    

040300         INSTITUTO  GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI-IGAC    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   10,188,901,460    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    317,400,000    

050300         ESCUELA  SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   35,666,356,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    378,000,000    

060200         FONDO  ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   14,784,899,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    581,800,000    

110200         FONDO  ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   39,276,752,745    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    1,243,000,000    

110300         AGENCIA  COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   100,000,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    151,825,985,000    

120400         SUPERINTENDENCIA  DE NOTARIADO Y REGISTRO    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   120,924,525,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    6,621,928,551    

120800         INSTITUTO  NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   55,000,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    755,681,498    

120900         DIRECCION  NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   458,550,311    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    3,195,471,198    

130900         SUPERINTENDENCIA  DE LA ECONOMIA SOLIDARIA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   1,908,086,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    256,105,000    

131000         UNIDAD  ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS    

         Y  ADUANAS NACIONALES    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   20,441,000,000    

131100         SUPERINTENDENCIA  BANCARIA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   52,079,640,080    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    634,372,000    

150300         CAJA  DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   38,734,583,760    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    2,882,000,000    

150400         FONDO  ROTATORIO DEL EJERCITO    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   98,783,296,440    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    127,500,000    

150500         FONDO  ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   73,259,831,040    

150600         FONDO  ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   36,182,737,920    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    45,000,000    

150700         INSTITUTO  CASAS FISCALES DEL EJERCITO    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   15,284,373,840    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    540,000,000    

150800         DEFENSA  CIVIL COLOMBIANA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   119,000,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    53,000,000    

151000         CLUB  MILITAR DE OFICIALES    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   14,925,529,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    704,000,000    

151100         CAJA  DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   62,896,522.376    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    780,000,000    

151200         FONDO  ROTATORIO DE LA POLICIA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   227,028,925,937    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    5,350,623,819    

151900         HOSPITAL  MILITAR    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   74,357,185,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    496,800,000    

170200         INSTITUTO  COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   14,865,300,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    2,130,000,000    

170300         INSTITUTO  COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   2,982,400,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    7,578,600,000    

170500         INSTITUTO  NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS-INAT    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   2,311,150,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    8,008,000,000    

171200         INSTITUTO  NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA-INPA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   1,812,673,800    

180400         SERVICIO  NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   30,749,000,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    40,169,660,000    

         C-CONTRIBUCIONES  PARAFISCALES         500,000,000,000    

180500         FONDO  DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   26,908,740,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    2,476,686,000    

180800         CAJA  DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   24,201,931,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    11,332,034,000    

180900         FONDO  PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   35,654,000,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    1,318,000,000    

190300         INSTITUTO  NACIONAL DE SALUD (INS)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   2,873,900,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    130,559,500    

190400         INSTITUTO  COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   10,370,000,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    3,771,400,000    

         C-CONTRIBUCIONES  PARAFISCALES         987,035,345,196    

191000         SUPERINTENDENCIA  NACIONAL DE SALUD    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   10,008,316,259    

191200         INSTITUTO  NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS 

           Y ALIMENTOS-INVlMA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   8,604,940,744    

200300         INSTITUTO  NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL 

           Y REFORMA URBANA INURBE    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   3,500,000,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    4,415,970,000    

202000         SUPERINTENDENCIA  DE SOCIEDADES    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   32,759,514,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    3,000,000,000    

202100         UNIDAD  ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS    

         DEL  INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL, ICT    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   1,500,000,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    1,955,832,900    

210300         INSTITUTO  DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, 

           MINERO AMBIENTAL Y  NUCLEAR-INGEOMINAS    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   11,300,500,001    

210900         UNIDAD  DE PLANEACION MINERO ENERGETICA-UPME    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   14,751,917,035    

211000         INSTITUTO  DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES 

           ENERGETICAS-IPSE    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    700,000,000    

220200         INSTITUTO  COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION 

           SUPERIOR (ICFES)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   25,876,197,281    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    726,200,000    

220300         INSTITUTO  COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS    

         TECNICOS  EN EL EXTERIOR (ICETEX)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   63,996,154,437    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    25,259,700,000    

220500         INSTITUTO  COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   6.667,410,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    6,500,000    

220800         INSTITUTO  CARO Y CUERVO    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   125,285,480    

220900         INSTITUTO  NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   219,853,000    

221000         INSTITUTO  NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   159,680,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    10,000,000    

221100         INSTITUTO  TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO-MEDELLIN    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   1,049,121,000    

221300         INSTITUTO  COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION “JORGE ELIECER GAITAN”    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   8,790,908    

222600         UNIVERSIDAD  NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   18,566,711,036    

222700         COLEGIO  BOYACA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   569,858,888    

222900         RESIDENCIAS  FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   125,000,000    

223000         COLEGIO  MAYOR DE ANTIOQUIA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   1,428,319,406    

223100         COLEGIO  MAYOR DE BOLIVAR    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   718,000,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    17,122,436    

223200         COLEGIO  MAYOR DEL CAUCA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   459,003,456    

223400         INSTITUTO  TECNICO CENTRAL    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   1,421,517,387    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    20,000,000    

223500         INSTITUTO  SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA-ISER    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   511,249,696    

223600         INSTITUTO  DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   314,288,296    

223700         INSTITUTO  NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   94,527,240    

223800         INSTITUTO  NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL    

         DE  SAN ANDRES Y PROVlDENCIA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   232,514,928    

223900         INSTITUTO  NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL 

           DE SAN JUAN DEL CESAR    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   220,859.096    

224000         INSTITUTO  TECNICO AGRICOLA.-ITA-DE BUGA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   121,513,520    

224100         INSTITUTO  TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   593,382,696    

224200         INSTITUTO  TECNICO NACIONAL DE COMERCIO “SIMON RODRIGUEZ” 

           DE CALI    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   273,566,601    

224300         COLEGIO  INTEGRADO NACIONAL “ORIENTE DE CALDAS”    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   130,348,800    

224400         INSTITUTO  PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA 

           “LUIS CARLOS GALAN  SARMIENTO”    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   61,400,000    

224500         BIBLIOTECA  PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   184,679,675    

225200         INSTITUTO  TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   160,485,516    

225300         UNIVERSIDAD  DEL PACIFICO    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   145,000,000    

225400         INSTITUTO  TECNOLOGICO DE SOLEDAD-ATLANTICO ITSA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   193,300,000    

225500         CENTRO  DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD-CEADS    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   155,630,000    

230600         FONDO  DE COMUNICACIONES    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   105,910,313,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    3,773,000,000    

230700         COMISION  NACIONAL DE TELEVISION    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   53,324,000,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    59,899,700.000    

240200         INSTITUTO  NACIONAL DE VIAS    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   331,191,977,500    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    23,919,902,500    

240300         FONDO  NACIONAL DE CAMINOS VECINALES    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   3,882,600,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    3,376,000,000    

241200         UNIDAD  ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   237,084,111,466    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    5,989,068,096    

260200         FONDO  DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL 

           DE LA REPUBLICA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   779,800,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    4,388,929,829    

280200         FONDO  ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   9,786,651,944    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    1,314,000,000    

280300         FONDO  SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL 

           DEL ESTADO CIVIL    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    841,021,094    

290200         INSTITUTO  NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   125,793,104    

320200         INSTITUTO  DE HIDROLOGIA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS 

           AMBIENTALES-IDEAM    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   3,080,000,000    

330400         ARCHIVO  GENERAL DE LA NACION    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   368,680,000    

         B-RECURSOS  DE CAPITAL    24,000,000    

330500         INSTITUTO  COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA    

         A-INGRESOS  CORRIENTES   79,300,000    

         III-TOTAL INGRESOS 54,977,492,723,932    

Artículo 2°. Presupuesto de Gastos  o Ley de Apropiaciones. Con las rentas y recursos de capital de que  trata el artículo anterior, aprópiese para atender los gastos de  funcionamiento, inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto  General de la Nación durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre  de 2001, una suma por valor de cincuenta y cuatro billones novecientos setenta  y siete mil cuatrocientos noventa y dos millones setecientos veintitrés mil  novecientos treinta y dos pesos moneda legal ($54,977,492,723,932), según el  detalle que se encuentra a continuación:    

PRESUPUESTO  GENERAL DE LA NACION    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 0101    

CONGRESO DE LA REPUBLICA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        181,614,420,268               181,614,420,268    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        3,340,500,000                   3,340,500,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        3,340,500,000                   3,340,500,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     3,340,500,000                   3,340,500,000    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     184,954,920,268               184,954,920,268    

SECCION: 0201    

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        40,954,360,909                 40,954,360,909    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        532,169,732,000               532,169,732,000    

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 9,923,000,000                   9,923,000,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO    

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION   1,923,000,000                   1,923,000,000    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 8.000,000,000                   8,000,000,000    

                            AGROPECUARIO    

         530              ATENCION, CONTROL Y       522,246,732,000               522,246,732,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA GESTION DEL    

                            ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     522,246,732.000               522,246,732,000    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     573,124,092,909               573,124,092,909    

SECCION: 0203    

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        14,750,883,206        8,655,000         14,759,538,206    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        50,000,000             50,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       50,000,000             50,000,000                                ORGANIZACION INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     50,000,000             50.000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     14,800,883,206        8,655,000      14,809,538,206    

SECCION: 0207    

FONDO PARA LA RECONSTRUCCION Y DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO    

                            PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,227,777,946                   2,227,777,946    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        45,700,000,000                 45,700,000,000    

         530              ATENCION, CONTROL Y       45.700,000,000                 45,700,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA GESTION DEL ESTADO    

                   1001   ATENCION DE EMERGENCIAS Y    

                            DESASTRES   45,700,000,000                 45,700,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     47,927,777,946                 47,927,777,946    

SECCION: 0301    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        18,660,509,985                 18,660,509,985    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        285,274,578,000               285,274,578,000    

         111              CONSTRUCCION DE   117,249,165,000               117,249,165,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   207     MINERIA        31,401,363,000                 31,401,363,000    

                   500     INTERSUBSECTORIAL ENERGIA       40,400,973,000                 40,400,973,000    

                   501     GENERACION ELECTRICA     1,137,273,000                   1,137,273,00    

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 44,309,556,000                 44,309,556,000    

                            COMUNITARIO    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         159,177,346,000               159,177,346,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 72,616,127,000                 72,616,127,000    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          86,561,219,000                 86,561,219,000    

                            AMBIENTE    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 500,000,000            500,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        500,000,000            500,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          1,500,000,000                   1,500,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    1,500,000,000                   1,500,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        435,775,240            435,775,240    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     435,775,240            435,775,240    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       6,412,291,760                   6,412,291,760    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     6,412.291,760                   6,412,291,760    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     303,935,087,985               303,935.087,985    

SECCION: 0320    

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA    

“FRANCISCO JOSE DE CALDAS” (COLCIENCIAS)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        3,732.766,761         1,315,055,956         5,047,822,717    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        45,295,270,000        3,160,000,000         48,455,270,000    

         310              DIVULGACION,  ASISTENCIA 34,588,270,000        60,000,000    34,648,270,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        500,000,000            500,000,000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     34,088,270,000        60,000,000    34,148,270,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          9,000,000,000         2,700,000,000         11,700,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   200     INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            COMERCIO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     8,000,000,000         2,700,000,000         10,700,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       1,707,000,000         400,000,000  2,107,000,000    

                            ORGANIZACIÓN  INSTITUCIONAL    

                            PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     1,707,000,000         400,000,000  2,107,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     49,028,036,761        4,475,055,956         53,503,092,717    

SECCION: 0324    

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 18,943,696,361        18,943,696,361    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  3,340,000,000         3,340,000,000    

         211              ADQUISICION  Y/O PRODUCCION DE          40,000,000    40,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   200     INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y          40,000,000    40,000,000    

                            COMERCIO    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   800,000,000  800,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   200     INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y           800,000,000 800,000,000    

                            COMERCIO    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                 300,000,000  300,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   200     INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y          300,000,000  300,000,000    

                            COMERCIO    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y                2,200,000,000         2.200,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              2,200,000,000         2,200,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               22,283,696,361        22,283,696,361    

SECCION: 0401    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        13,298,660,255                 13,298,660,255    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     13,298,660,255                 13,298,660,255    

SECCION: 0402    

FONDO ROTATORIO DEL DANE    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        19,008,177    831,028,486  850,036,663    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  7,178,971,000         7,178,971,000    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           7,178,971,000         7,178,971,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              7,178,971,000         7,178,971,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     19,008,177    8,009,999,486         8,029,007,663    

SECCION: 0403    

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI-IGAC    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        19,195,236,626        4,469,521,460         23,664,758,086    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        8,000,000,000         6,036,780,000         14,036,780,000    

         430              LEVANTAMIENTO DE INFORMACION          5,609,640,000         5,609,640,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              5,609,640,000         5,609,640,000    

         440              ACTUALIZACION DE INFORMACION 8,000,000,000                   8,000,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   1000    INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     8,000,000,000                   8,000,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y                427,140,000  427,140,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              427,140,000  427,140,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     27,195,236,626        10,506,301,460         37,701,538,086    

SECCION: 0501    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCION PUBLICA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        6,937,787,000                   6,937,787,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     6,937,787,000                   6,937,787,000    

SECCION: 0503    

ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 20,753,125,000        20,753,125,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  15,291,231,000        15,291,231,000    

         111              CONSTRUCCION DE            887,231,000  887,231,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  887,231,000  887,231,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   1,014,000,000         1,014,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                  705     EDUCACION  SUPERIOR                  1,014,000,000         1,014,000,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          3,091,000,000         3,091,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   1600   ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO                 3,091,000,000         3,091,000,000    

                            DE RESERVAS    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           3,000,000,000         3,000,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  3,000,000,000         3,000,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   1,200,000,000         1,200,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  1,200,000,000         1,200,000,000    

         510               ASISTENCIA TECNICA,  DIVULGACION                 6,099,000,000         6,099,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   1600   ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO                 6,099,000,000         6,099,000,000    

                            DE  RESERVAS    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               36,044,356,000        36,044,356,000    

SECCION: 0601    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD (DAS)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        130,424,936,000               130,424,936,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     130,424,936,000               130,424,936,000    

SECCION: 0602    

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 11,366,699,000        11,366,699,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        14,000,000,000        4,000,000,000         18,000,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE            450,000,000  450,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA             450,000,000  450,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 14,000,000,000        3,550,000,000         17,550,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y SERVICIOS PROPIOS DEL  SECTOR    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    14,000,000,000        3,550,000,000         17,550,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     14,000,000,000        15,366,699,000         29,366,699,000    

SECCION: 0901    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOLIDARIA-DANSOCIAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,619,306,632                   2,619,306,632    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,500,000,000                   1,500,00,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 441,000,000            441,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   1503   FORMAS ASOCIATIVAS Y    441,000,000            441,000,000    

                            COOPERATIVAS    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 1,059,000,000                   1,059,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   1503   FORMAS ASOCIATIVAS Y    1,059,000,000                   1,059,000,000    

                            COOPERATIVAS    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     4,119,306,632                   4,119,306,632    

SECCION: 1001    

MINISTERIO DEL INTERIOR    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        60,625,957,022                 60,625,957,022    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        5.000,000,000                   5,000,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       5,000,000,000                   5,000,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     5,000,000,000                   5,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     65,625,957,022                 65,625,957,022    

SECCION: 1002    

FONDO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA Y EL FORTALECIMIENTO DEMOCRATICO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        968,873,746            968,873,746    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     968,873,746            968,873,746    

SECCION: 1004    

DIRECCION NACIONAL DEL DERECHO DE AUTOR    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        244,692,190            244,692,190    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     244,692,190            244,692,190    

SECCION: 1005    

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ 

  Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KIWE    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,279,775,512                   1,279,775,512    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        3,000,000,000                   3,000,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         3,000,000,000                   3,000,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 3,000,000,000                   3,000,000,000    

                            COMUNITARIO    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     4,279,775,512                   4,279,775,512    

SECCION: 1101    

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        118,496,772,346               118,496,772,346    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     118,496,772,346               118,496,772,346    

SECCION: 1102    

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        44,225,263,358        32,892,252,745         77,117,516,103    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                 67,500,000    67,500,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  7,560,000,000         7,560.000,000    

         123              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   5,860,000,000         5,860,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA    

                            ADMINISTRATIVA    

                   1002   RELACIONES EXTERIORES             5,860,000,000         5,860,000,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          1,700,000,000         1,700,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              1,700,000,000         1,700,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     44,225,263,358        40,519,752,745         84,745,016,103    

SECCION: 1103    

AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,115,782,084         45,000,000         2,160,782,084    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  151,880,985,000      151,880,985,000    

         540              COORDINACION, ADMINISTRACION,          151,880,985.000      151,880.985,000    

                            PROMOCION,  Y/O SEGUIMIENTO DE    

                            COOPERACION  TECNICA Y/O    

                            FINANCIERA  PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              151,880,985,000      151,880,985,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,115,782,084         151,925,985,000         154,041,767,084    

SECCION: 1201    

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO    

A.                          PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO        11,339,782,550                 11,339,782,550    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        34,746,000,000                 34,746,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   26,707,559,842                 26,707,559,842                                   INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   802     SISTEMA PENITENCIARIO Y 26,707,559,842                 26,707,559,842    

                            CARCELARIO    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         8,038,440,158                   8,038,440,158    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   802     SISTEMA PENITENCIARIO Y 8,038,440,158                   8,038,440,158    

                            CARCELARIO    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     46,085,782,550                 46,085,782,550    

SECCION: 1204    

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 73,571,453,551        73,571,453,551    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  53,975,000,000        53,975,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE            710,337,000  710,337,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   800     INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA               710,337,000  710,337,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   356,396,000  356,396,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   800     INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA               356,396,000  356,396,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y                1,531,267,000         1,531,267,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   800     INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA               1,531,267,000         1,531,267,000    

         630              TRANSFERENCIAS              51,377,000,000        51,377,000,000    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA                51,377,000,000        5 ,377,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               127,546,453,551      127,546,453,551    

SECCION: 1208    

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIAMO Y CARCELARIO-INPEC    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        294,417,175,063      810,681,498         295,227,856,561    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        8,435,000,000                   8,435,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         1,619,000,000                   1,619,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   802     SISTEMA PENITENCIARIO Y 1,619,000,000                   1,619,000,000    

                            CARCELARIO    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 2,538,000,000                   2,538,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   802     SISTEMA PENITENCIARIO Y 2,538,000,000                   2,538,000,000    

                            CARCELARIO    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 4,278,000,000                   4,278,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   802      SISTEMA PENITENCIARIO Y 4,278,000,000                   4,278,000,000    

                            CARCELARIO    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     302,852,175,063      810,681,498  303,662,856,561    

SECCION: 1209    

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,890,292,856         3,613,213,509         6,503,506,365    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  40,808,000    40,808,000    

         410              INVESTIGACION  BASICA APLICADA    

                            Y  ESTUDIOS    

                   800     INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA               40,808,000    40,808,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,890,292,856         3,654,021,509         6,544,314,365    

SECCION: 1301    

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        6,241,425,811,722             6,241,425,811,722    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,717,663,000,000            1,717,663,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   48,000,000,000                 48,000,000,000    

                            INFRAESTRUCTUR,A  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   604     RED URBANA  5,000,000,000                   5,000,000,000    

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO           43,000,000,000                 43,000,000,000    

                            COMUNITARIO    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         42,000,000,000                 42,000,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 42,000,000,000                 42,000,000,000    

                            COMUNITARIO            

         211              ADQUISICIÓN Y/O PRODUCCION DE 11,000,000,000                 11,000,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES, SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   1500    INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 11,000,000,000                 11,000,000,000    

                            COMUNITARIO            

         520              ADMNISTRACION, CONTROL Y        18,725,900,000                 18,725,900,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1000   SUBSECTORIAL GOBIERNO   18,725,900,000                 18,725,900,000    

         610              CREDITOS     22,000,000,000                 22,000,000,000    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 22,000,000,000                 22,000,000,000    

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS         12,086,100,000                 12,086,100,000    

                   1400   INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA      12,086,100,000                 12,086,100,000    

         630              TRANSFERENCIAS     70,000,000,000                 70,000,000,000    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 70,000,000,000                 70,000,000,000    

         650              CAPITALIZACION      1,493,851,000,000             1,493,851,000,000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     1,493,851,000,000             1,493,851,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     7,959,088,811,722            7,959,088,811,722    

SECCION: 1308    

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        4,637,517,383                   4,637,517,383    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     4,637,517,383                   4,637,517,383    

SECCION: 1309    

SUPERINTENDENC11A DE LA ECONOMIA SOLIDARIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,741,983,692         1,679,708,000          3,420,688,692    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  485,486,000  485,486,000    

         520              ADMINISTRACION CONTROL Y                 485,486,000  485,486,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              485,486,000   485,486,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,741,983,692         2,164,191,000           3,906,174,692    

SECCION: 1310    

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS 

  Y ADUANAS NACIONALES    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        241,433,777,832      20,441,000,000         261,874,777,832    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     241,433,777,832      20,441,000,000         261,874,777,832    

SECCION: 1311    

SUPERINTENDENCIA BANCARIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 51,708,967,080        51,708,967,080    

C.                  PRESUPUESTO DE INVERSION                 1,005,045,000         1,005,045,000    

         520               ADMINISTRACION CONTROL Y                 1,005,045,000         1,005,045,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              1,005,045,000         1,005,045,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               52,714,012,080        52,714,012,080    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 1312    

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO    

A.                          PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO       2,305,916,695                   2,305,916,695    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,305,916,695                   2,305,916,695    

SECCION: 1401    

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA NACIONAL    

B                           PRESUPUESTO  DE SERVICIO 21,024,527,773,793           21,024,527,773,793    

                            DE  LA DEUDA PUBLICA           

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     21,024,527,773,793           21,024,527,773,793    

SECCION: 1501    

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,456,291,808,884             2,456,291,808,884    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        499,379,057,000               499,379,057,000    

         111              CONSTRUCCION  DE   24,331,601,000                 24,331,601,000    

                             INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   100      INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y   1,259,000,000                   1,259,000,000    

                            SEGURIDAD    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    8,711,500,000                   8,711,500,000    

                   102     DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA   3,164,700,000                   3,164,700,000    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          3,826,000,000                   3,826,000,000    

                   607     TRANSPORTE MARITIMO      691,000,000            691,000,000    

                   1400   INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA      6,679,401,000                   6,679,401,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         17,682,600,000                 17,682,600,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y   644,500,000            644,500,000    

                            SEGURIDAD    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    1,050,000,000                   1,050,000,000    

                   102     DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA   14,710,100,000                 14,710,100,000    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          562,000,000            562,000,000    

                   1201   ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO    716,000,000            716,000,000    

         123              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         375,000,000            375,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA    

                            ADMINISTRATIVA    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    375,000,000            375,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 434,370,243,000               434,370,243,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMNISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y   62,172,468,000                 62,172,468,000    

                            SEGURIDAD    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    256,224,773,000               256,224,773,000    

                   102     DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA   2,116,295,000                   2,116,295,000    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          2,582,000,000                   2,582,000,000    

                   608     TRANSPORTE AEREO 111,274,707,000               111,274,707,000    

         212              MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,      22,005,613,000                 22,005,613,000    

                            MATERIALES,  SUMINISTROS Y    

                            SERVICIOS  PROPIOS DEL SECTOR    

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y   20,867,613,000                 20,867,613,000    

                            SEGURIDAD    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    1,138,000,000                   1,138,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA APLICADA 614,000,000            614,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y   614,000,000            614,000,000    

                            SEGURIDAD    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,955,670,865,884             2,955,670,865,884    

SECCION: 1503    

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES    

A.                          PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO        465,044,360,985      41,616,583,760         506,660,944,745    

TOTAL PRESUPUESTO  SECCION     465,044,360,985      41,616,583,760        506,660,944,745    

SECCION: 1504    

FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 98,910,796,440        98,910,796,440    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               98,910,796,440        98,910,796,440    

SECCION: 1505    

FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA NACIONAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 73,259,831,040        73,259,831,040    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               73,259,831,040        73,259,831,040    

SECCION: 1506    

FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA AEREA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 34,875,067,920        34,875,067,920    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  1,352,670,000         1,352,670,000    

         111              CONSTRUCCION DE            574,040,000  574,040,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y             574,040,000  574,040,000    

                            SEGURIDAD    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA    

                            PROPIA  DEL SECTOR           755,180,000  755,180,000    

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y             695,180,000  695,180,000    

                            SEGURIDAD    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA             60,000,000    60,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   23,450,000    23,450,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            DEL  SECTOR    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA             23,450,000    23,450,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               36,227,737,920        36,227,737,920    

SECCION: 1507    

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL EJERCITO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 12,744,373,840        12,744,373,840    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  3,080,000,000         3,080,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   3,000,000,000         3,000,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTUTRA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y             3,000,000,000         3,000,000,000    

                            SEGURIDAD    

         420              ESTUDIOS DE PREINVERSION                  80,000,000    80,000,000    

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y             80,000,000    80,000,000    

                            SEGURIDAD    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               15,824,373,840        15,824,373,840    

SECCION: 1508    

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        5,011,999,390         172,000,000         5,183,999,390    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        316,000,000            316,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   316,000,000            316,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   103     DEFENSA CIVIL        316,000,000            316,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     5,327,999,390         172,000,000  5,499,999,390    

SECCION: 1510    

CLUB MILITAR DE OFICIALES    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 14,247,529,000        14,247,529,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  1,382,000,000         1,382,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   280,000,000  280,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y             280,000,000  280,000,000    

                            SEGURIDAD    

         640              INVERSIONES Y APORTES             1,102,000,000         1,102,000,000    

                            FINANCIEROS    

                   1302   BIENESTAR SOCIAL A                   1,102,000,000         1,102,000,000    

                            TRABAJADORES    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               15,629,529,000        15,629,529,000    

SECCION: 1511    

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL    

A.                           PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO       543,810,787,681      62,459,522,376         606,270,310,057    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  1,217,000,000         1,217,000,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          1,217,000,000          1,217,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y             1,217,000,000         1,217,000,000    

                            SEGURIDAD    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     543,810,787,681      63,676,522,376         607,487,310,057    

SECCION: 1512    

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA    

A.                           PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO       232,379,549,756               232,379,549,756    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     232,379,549,756               232,379,549,756    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 1519    

HOSPITAL MILITAR    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        11,503,235,000        74,853,985,000         86,357,220,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        11,137,000,000                 11,137,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         1,540,000,000                   1,540,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          1,540,000,000                   1,540,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 8,324,000,000                   8,324,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          8,324,000,000                   8,324,000,000    

         212              MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,      1,273,000,000                   1,273,000,000    

                            MATERIALES,  SUMINISTROS Y    

                            SERVICIOS  PROPIOS DEL SECTOR    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          1,273,000,000                   1,273,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     22,640,235,000        74,853,985,000         97,494,220,000    

SECCION: 1601    

POLICIA NACIONAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,985,252,501,929             1,985,252,501,929    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        87,267,929,000                 87,267,929,000    

         111              CONSTRUCCION DE   21,150,330,000                 21,150,330,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    17,561,330,000                 17,561,330,000    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        3,589,000,000                   3,589,000,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA        5,281,000,000                   5,281,000,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR    

                   1402   SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 5,281,000,000                   5,281,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         8,310,860,000                   8,310,860,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    6,810,860,000                   6,810,860,000    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        1,500,000,000                   1,500,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 47,606,510,000                 47,606,510,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    40,662,196,000                 40,662,196,000    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          5,803,314,000                   5,803,314,000    

                   608     TRANSPORTE AEREO 1,141,000,000                   1,141,000,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 3,085,045,000                   3,085,045,000    

                            EQUIPOS  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    3,085,045,000                   3,085,045,000    

         310              DIVULGACION ASISTENCIA  1,769,188,000                   1,769,188,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    685,188,000            685,188,000    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        200,000,000            200,000,000    

                   707     EDUCACION ESPECIAL         884,000,000            884,000,000    

         420              ESTUDIOS DE PREINVERSION         64,996,000             64,996,000    

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 64,996,000             64,996,000    

                            COMUNITARIO    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,072,520,430,929             2,072,520,430,929    

SECCION: 1701    

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        91,964,604,515                 91,964,604,515    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        35,433,371,000                 35,433,371,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA        2,200,000,000                   2,200,000,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 2,200,000,000                   2,200,000,000    

                            AGROPECUARIO    

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 600,000,000            600,000,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO    

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 600,000,000            600,000,000    

                            COMUNITARIO    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          13,617,800,000                 13,617,800,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 13,617,800,000                 13,617,800,000

                              AGROPECUARIO    

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS         15,000,000,000                 15,000,000,000    

                   1401   SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL   15,000,000,000                 15,000,000,000    

         630              TRANSFERENCIAS     4,015,571,000                   4,015,571,000    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO       4,015,571,000                   4,015,571,000    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     127,397,975,515               127,397,975,515    

SECCION: 1702    

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)    

A.                           PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO       39,784,457,000        3,236,900,000         43,021,357,000    

B.                            PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA       241,300,000            241,300,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  13,758,400,000        13,758,400,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   100,000,000  100,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL          100,000,000  100,000,000    

                            AGROPECUARIO    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           600,000,000  600,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL          600,000,000  600,000,000    

                            AGROPECUARIO    

         510              ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION                  100,000,000  100,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL          100,000,000  100,000,000    

                            AGROPECUARIO    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y                12,958,400,000        12,958,400,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL          12,958,400,000        12,958,400,000    

                            AGROPECUARIO    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     40,025,757,000        16,995,300,000         57,021,057,000    

SECCION: 1703    

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        33,628,790,125        3,391,900,000         37,020,690,125    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA        1,055,500,000                  1,055,500,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,000,000,000         7,169,100,000         8,169,100,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA        1,000,000,000         1,651,000,000         2,651,000,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR    

                   1107   TENENCIA DE LA TIERRA     1,000,000,000         1.65  1,000,000        2,651, 000,000                   620              SUBSIDIOS DIRECTOS                  5,518,100,000         5,518,100,000    

                   1107   TENENCIA DE LA TIERRA               5,518,100,000         5,518,100,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     35,684,290,125        10,561,000,000         46,245,290,125    

SECCION: 1705    

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS-INAT    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        11,369,572,568                 11,369,572,568    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA        16,563,100,000                 16,563,100,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        22,470,000,000        10,319,150,000         32,789,150,000    

         111              CONSTRUCCION DE   22,470,000,000        1,200,140,000         23,670,140,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   1101   PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO         22,470,000,000        1,200,140,000         23,670,140,000    

                            AGRICOLA    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   2,814,610,000         2,814,610,000    

                            DE  INFRASTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   1101   PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO                   2,814,610,000         2,814,610,000    

                            AGRICOLA    

         420              ESTUDIOS DE PREINVERSION                  6,304,400,000         6,304,400,000    

                   1101   PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA              6,304,400,000         6,304,400,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     50,402,672,568        10.319,150,000         60,721,822,568    

SECCION: 1706    

FONDO DE COFINANCIACION PARA LA INVERSION RURAL-DRI    

A.                           PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO       2,189,041,331                   2,189,041,331    

C.                           PRESUPUESTO DE INVERSION       57,000,000,000                 57,000,000,000    

         111               CONSTRUCCION DE  43,000,000,000                 43,000,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 43,000,000,000                 43,000,000,000    

                            COMUNITARIO    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         14,000,000,000                 14,000,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR    

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 14,000,000,000                 14,000,000,000    

                            COMUNITARIO            

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     59,189,041,331                 59,189,041,331    

SECCION: 1712    

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA-INPA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO,       2.193,121,900         182,931,800         2,376,053,700    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  1,629,742,000         1,629,742,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   400,000,000  400,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   1104   PESCA Y ACUICULTURA                400,000,000  400,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           484,742,000  484,742,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   1104   PESCA Y ACUICULTURA                484,742,000  484,742,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   450,000,000  450,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   1104   PESCA Y ACUICULTURA                450,000,000  450,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                 45,000,000    45,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   1104   PESCA Y ACUICULTURA                45,000,000    45,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y                250,000,000  250,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1104   PESCA Y ACUICULTURA                250,000,000  250,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,193,121.900         1,812,673,800         4,005,795,700    

SECCION: 1801    

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,571,397,050,000             2.571,397,050,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        154,337,000,000               154,337,000,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 200,000,000            200,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y    200,000,000            200,000,000    

                            SEGURIDAD  SOCIAL    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 66,000,000             66,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y    66,000,000             66,000,000    

                            SEGURIDAD  SOCIAL    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          270,000,000            270,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y    270,000,000            270,000,000    

                            SEGURIDAD  SOCIAL    

         510              ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION         50,600,000             50,600,000    

                            CAPACITACION  A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y    50,600,000             50,600,000    

                            SEGURIDAD  SOCIAL    

         630              TRANSFERENCIAS     153.750,400,000               153,750,400,000    

                   1302   BIENESTAR SOCIAL A         153,750,400,000               153,750,400,000    

                            TRABAJADORES    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,725,734,050,000             2,725.734.050.000    

SECCION: 1804    

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 52,647,632,000        52,647,632,000    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                 182,600,000  182,600,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  518,088,428,000      518,088,428,000    

         111              CONSTRUCCION DE            5,000,000,000         5,000,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL SECTOR                         

                   704     CAPACITACION TECNICA NO                   5,000,000,000         5,000,000,000    

                            PROFESIONAL    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          8,000,000,000         8,000,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   704     CAPACITACION TECNICA NO                   8,000,000,000         8,000,000,000    

                            PROFESIONAL    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           317,604,428,000      317,604,428,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   704     CAPACITACION TECNICA NO                   306,111,828,000      306,111,828,000    

                            PROFESIONAL    

                   1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y             11,492,600,000        11,492,600,000    

                            SEGURIDAD  SOCIAL    

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL          63,000,000,000        63,000,000,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO                    

                   1302   BIENESTAR SOCIAL A                   63,000,000,000        63,000,000,000                                    TRABAJADORES    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   97,400,000,000        97,400,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   704     CAPACITACION TECNICA NO                   97,400,000,000        97,400,000,000    

                            PROFESIONAL    

         610              CREDITOS               25,584,000,000        25,584,000,000    

                   1302   BIENESTAR SOCIAL A                   25,584,000,000        25,584,000,000    

                            TRABAJADORES    

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS                  1,500,000,000         1,500,000,000    

                   1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y             1,500,000,000         1,500,000,000    

                            SEGURIDAD  SOCIAL    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               570,918.660.000      570,918,660,000    

SECCION 1805    

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO    

A                          PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        23,580,609,000        29,385,426,000         52,966,035,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     23,580,609,000        29,385,426,000         52,966,035,000    

SECCION: 1808    

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 25,110,562,000        25,110,562,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  10,423,403,000        10,423,403,000    

         640              INVERSIONES Y APORTES             10,423,403,000        10,423,403,000    

                            FINANCIEROS    

                   1302   BIENESTAR SOCIAL A                   10,423,403,000        10,423,403,000    

                            TRABAJADORES    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               35,533,965,000        35,533,965,000    

SECCION: 1809    

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        220,980,019,000      36,972,000,000         257,952,019,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     220,980,019,000      36,972,000,000         257,952,019,000    

SECCION: 1901    

MINISTERIO DE SALUD    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,299,244,219,375             1,299,244,219,375    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        610,288,417,000               610,288,417,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 10,424,015,000                 10,424,015,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          10,424,015,000                 10,424,015,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA DIVULGACION         21,143,302,000                 21,143,302,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO                            

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          21,143,302,000                 21,143,302,000    

         630              TRANSFERENCIAS     578,721,100,000               578,721,100,000    

                   304     SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 578,721,100,000               578,721,100,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,909,532,636,375             1,909,532,636,375    

SECCION: 1903    

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        7,557,843,071         233,939,500         7,791,782,571    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  2,770,520,000         2,770,520,000    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

         212              MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,                1,170,000,000         1,170,000,000    

                            MATERIALES,  SUMINISTROS Y    

                            SERVICIOS  PROPIOS DEL SECTOR    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   1,170,000,000         1,170,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   750,520,000  750,520,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   750,520,000  750,520,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                 850,000,000  850,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   850,000,000  850,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     7,557,843,071         3,004,459,500         10,562,302,571    

SECCION: 1904    

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)    

A.                           PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                120,733,772,196      120,733,772,196    

C.                           PRESUPUESTO DE INVERSION       7,431,000,000         880,442,973,000         887,873,973,000    

         123              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   4,200,000,000         4,200,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA    

                            ADMINISTRATIVA    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   4,200,000,000         4,200,000,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          2,400,000,000         2,400,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   2,400,000,000         2,400,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           5,000,000,000         5,000,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   5,000,000,000         5,000,000,000    

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 7,431,000,000         866,342,973,000         873,773,973,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   1,058,000,000         1,058,000,000    

                   1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA  7,431,000,000         865,284,973,000      872,715,973,000    

                            COMUNIDAD    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   1,500,000,000         1,500,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   1,500,000,000         1,500,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                 1,000,000,000         1,000,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   1,000,000,000         1,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     7,431,000,000         1,001,176,745,196         1,008,607,745,196    

SECCION: 1910    

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD    

A                          PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        3,890,387,317         8,008,316,259         11,898,703,576    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  2,000,000,000         2,000,000,000    

         211              ADQUISICION Y/0 PRODUCCION DE          700,000,000  700,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   700,000,000  700,000,000    

         440              ACTUALIZACION DE INFORMACION           700,000,000  700,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   700,000,000  700,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL                   600,000,000  600,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL        

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   600,000,000  600,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCCION    3,890,387,317         10,008,316,259         13,898,703,576    

SECCION: 1912    

INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-INVIMA    

A                          PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 3,764,086,744         3,764,086,744    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  4,840,854,000         4,840,854,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                 300,000,000  300,000,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   300,000,000  300,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE                   1,270,000,000         1,270,000,000    

                            EQUIPOS MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   1,270,000,000         1,270,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           412,000,000  412,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   412,000,000  412,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   555,854,000  555,854,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD                   555,854,000  555,854,000    

         430              LEVANTAMIENTO DE INFORMACION          795,000,000  795,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   301     PREVENCION EN SALUD                795,000,000  795,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                 1,508,000,000         1,508,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   301     PREVENCION EN SALUD                1,508,000,000         1,508,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               8,604,940,744         8,604,940,744    

SECCION: 2001    

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        78,049,391,224                 78,049,391,224    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        57,175,394,000                 57,175,394,000    

         111              CONSTRUCCION DE   30,095,400,000                 30,095,400,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   1200   INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO        30,095,400,000                 30,095,400,000    

                            BASICO    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         5,000,000,000                   5,000,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   1200   INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO        5,000,000,000                   5,000,000,000    

                            BASICO    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 879,994,000            879,994,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   200     INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 879,994,000            879,994,000    

                            COMERCIO    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       21,200,000,000                 21,200,000,000    

                            ORGANIZACION  NSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   201     MICROEMPRESA, E INDUSTRIA       15,000,000,000                 15,000,000,000    

                            ARTESANAL    

                   1201   ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO    1,200,000,000                   1,200,000,000    

                   1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA  5,000,000,000                   5,000,000,000    

                            COMUNIDAD    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     135,224,785,224               135,224,785,224    

SECCION: 2003    

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA 

  -INURBE-    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        9,001,555,580         4,772,470,000         13,774,025,580    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                 63,500,000    63,500,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        49,976,826,000        3,080,000,000         53,056,826,000    

         111              CONSTRUCCION DE            3,080,000,000         3,080,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   1400   INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA               3,080,000,000         3,080,000,000    

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS         49,976,826,000                 49,976,826,000    

                   1402   SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 49,976,826,000                 49,976,826,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     58,978,381,580        7,915,970,000         66,894,351,580    

SECCION: 2020    

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES    

A.                           PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                35,759,514,000        35,759,514,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               35,759,514,00         35,759,514,00    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION 2021    

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO 

  DE CREDITO TERRITORIAL ICT    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 3,455,832,900         3,455,832,900    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION              3,455,832,900         3,455,832,900    

SECCION: 2101    

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        48,146,581,824                 48,146,581,824    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        86,036,000,000                 86,036,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   48,473,000,000                 48,473,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   500     INTERSUBSECTORIAL ENERGIA       48,473,000,000                 48,473,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 700,000,000              700,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   500     INTERSUBSECTORIAL ENERGIA       700,000,000            700,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        1,800,000,000                   1,800,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   500     INTERSUBSECTORIAL ENERGIA       1,800,000,000                    1800,000,000    

         630              TRANSFERENCIAS     35,063,000,000                  35,063,000,000    

                   500     INTERSUBSECTORIAL ENERGIA       35,063,000,000                  35,063,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     134,182,581,824               134,182,581,824    

SECCION: 2103    

INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL 

  Y NUCLEAR-INGEOMINAS    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        12,674,618,829        540,557,021         13,215,175,850    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  10,759,942,980        10,759,942,980    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   4,013,448,920         4,013,448,920    

                            Y  ESTUDIOS    

                   207     MINERIA                 4,013,448,920         4,013,448,920    

         430              LEVANTAMIENTO DE INFORMACION          6,746,494,060         6,746,494,060    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   207     MINERIA                 6,746,494,060         6,746,494,060    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     12,674,618,829        11,300,500,001         23,975,118,830    

SECCION: 2109    

UNIDAD DE PLANEACION MINERO ENERGETICA-UPME    

A.                          PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                 2,672,724,035         2,672,724,035    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION                  12,079,193,000        12,079,193,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           2,295,999,000         2,295,999,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   500     INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                2,295,999,000         2,295,999,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   3,516,798,000         3,516,798,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   207     MINERIA                 1,  164,799,000        1,164,799,000    

                   500     INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                2,351,999,000         2,351,999,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                 1,595,999,000         1,595,999,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   207     MINERIA                 1,595,999,000         1,595,999,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y                4,670,397,000         4,670,397,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   500     INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                2,430,398,000         2,430,398,000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              2,239,999,000         2,239,999,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               14,751,917,035        14,751,917,035    

SECCION: 2110    

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS-IPSE    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        40,532,091,754        700,000,000         41,232,091,754    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA        16,698,074,522                 16,698,074,522    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        20,000,000.000                 20,000,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   20,000,000,000                 20,000,000,000    

                           INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL SECTOR    

                   500     INTERSUBSECTORIAL ENERGIA       20,000,000,000                 20,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     77,230,166,276        700,000,000  77,930,166,276    

SECCION: 2201    

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        4,605,102,570,967             4,605,102,570,967    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        7,684,211,000                    7,684,211,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 6,684,211,000                     6,684,211,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION   5,684,211,000                   5,684,211,000    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        1,000,000,000                   1,000,000,000    

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS         1,000,000,000                   1,000,000,000    

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION   1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     4,612,786,781,967             4,612,786,781,967    

SECCION: 2202    

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 18,195,884,281        18,195,884,281    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA        15,651,033,695                 15,651,033,695    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  8,406,513,000         8,406,513,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          2,000,000,000         2,000,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  2,000,000,000         2,000,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           3,900,000,000         3,900,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO       

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  3,900,000,000         3,900,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   1,400,000,000         1,400,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  1,400,000,000         1,400,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y                1,106,513,000         1,106,513,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  1,106,513,000         1,106,513,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     15,651,033,695        26,602,397,281         42,253,430,976    

SECCION: 2203    

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS 

  EN EL EXTERIOR (ICETEX)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 13,236,242,437        13,236,242,437    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  76,019,612,000        76,019,612,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          1,500,000,000         1,500,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION            1,500,000,000         1,500,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA            200,000,000  200,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   709     ARTE Y CULTURA               200,000,000    200,000,000    

         610              CREDITOS               74,319,612,000          74,319,612,000    

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION            1,000,000,000          1,000,000,000    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  73,319,612,000          73,319,612,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               89,255,854,437         89,255,854,437    

SECCION: 2205    

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        4,799,166,828         988,054,000   5,787,220,828    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        30,000,000,000        5,685,856,000         35,685,856,000    

         111              CONSTRUCCION DE   30,000,000,000                 30,000,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   708     RECREACION, EDUCACION FISICA Y          30,000,000,000                 30,000,000,000    

                            DEPORTE    

         212              MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,                1,000,000,000         1,000,000.000    

                            MATERIALES,  SUMINISTROS Y    

                            SERVICIOS  PROPIOS DEL SECTOR    

                   708     RECREACION, EDUCACION FISICA            1,000,000, 000        1,000,000.000    

                            Y  DEPORTE    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           4,685,856,000         4,685,856,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   708     RECREACION, EDUCACION FISICA Y                   4,685,856,000         4,685,856,000    

                            DEPORTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     34,799,166,828        6,673,910,000         41,473,076,828    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 2208    

INSTITUTO CARO Y CUERVO    

A.                           PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO       2,302,646,779         62,285,480         2,364,932,259    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  63,000,000     63,000,000    

         122              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                 15,000,000     15,000,000    

                            ADMINISTRATIVA    

                   709     ARTE Y CULTURA               15,000,000    15,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          14,000,000    14,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   709     ARTE Y CULTURA               14,000,000    14,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   34,000,000    34,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   709      ARTE Y CULTURA               34,000,000      34,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,302,646,779         125,285,480  2,427,932,259    

SECCION: 2209    

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,412,803,034         40,953,000         1,453,756,034    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  178,900,000  178,900,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           127,900,000  127,900,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  77,900,000    77,900,000    

                   707     EDUCACION ESPECIAL                  50,000,000    50,000,000    

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL          35,000,000    35,000,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO    

                   301     PREVENCION EN SALUD                25,000,000    25,000,000    

                   1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y             10,000,000    10,000,000    

                            SEGURIDAD  SOCIAL    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   16,000,000    16,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   707     EDUCACION ESPECIAL                  16,000,000    16,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,412,803,034         219,853,000  1,632,656,034    

SECCION: 2210    

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)    

A.                          PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO        2,029,153,457         22,200,000         2,051,353,457    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  147,480,000  147,480,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          100,000,000  100,000,000    

                            EQUIPOS  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   707     EDUCACION ESPECIAL                  100,000,000  100,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           20,480,000    20,480,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   707     EDUCACION ESPECIAL                  20,480,000    20,480,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   27,000,000    27,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   707     EDUCACION ESPECIAL                  27,000,000    27,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,029,153,457         169,680,000  2,198,833,457    

SECCION: 2211    

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO-MEDELLIN    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        3,162,061,453         673,466,000         3,835,527,453    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA        194,883,890            194,883,890    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  375,655,000  375,655,000    

         111              CONSTRUCCION DE            275,437,000  275,437,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  275,437,000  275,437,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          100,218,000  100,218,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION            100,218,000  100,218,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     3,356,945,343         1,049,121,000         4,406,066,343    

SECCION: 2213    

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA PARTICIPACION “JORGE ELIECER GAITAN”    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        642,107,000  8,790,908      650,897,908    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     642,107,000  8,790,908      650,897,908    

SECCION: 2214    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        296,092,500,000               296,092,500,000    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA        1,291,395,049                    1,291,395,049    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     297,383,895,049               297,383,895,049    

SECCION: 2215    

UNIVERSIDAD DEL CAUCA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        40,203,600,000                 40,203,600,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     40,203,600,000                 40,203,600,000    

SECCION: 2216    

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        24,129,900,000                 24,129,900,000    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     24,129,900,000                 24,129,900,000    

SECCION: 2217    

UNIVERSIDAD DE CALDAS    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        35,396,600,000                 35,396,600,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     35,396,600,000                 35,396,600,000    

SECCION: 2218    

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-TUNJA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        45,160,600,000                 45,160,600,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     45,160,600,000                 45,160,600,000    

SECCION: 2219    

UNIVERSIDAD DE CORDOBA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        39,189,800,000                 39,189,800,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     39,189,800,000                 39,189,800,000    

SECCION: 2220    

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        14,886,500,000                 14,886,500,000    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     14,886,500,000                 14,886,500,000    

SECCION: 2221    

UNIVERSIDAD  DE LOS LLANOS    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        10,850,300,000                 10,850,300,000    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     l0,850,300,000                  10,850,300,000    

SECCION: 2222    

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        31,883,500,000                 31,883,500,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     31,883,500,000                 31,883,500,000    

SECCION’: 2223    

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        9,474,500,000                   9,474,500,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     9,474,500,000                   9,474,500,000    

SECCION: 2224    

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        18,927,600,000                 18,927,600,000    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA        196,737,012            196,737,012    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     19,124,337,012                 19,124,337,012    

SECCION: 2225    

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        7,803,700,000                   7,803,700,000    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     7,803,700,000                   7,803,700,000    

SECCION: 2226    

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        7,203,452,257         8,299,098,036          15,502,550,293    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  10,267,613,000         10,267,613,000    

         111              CONSTRUCCION DE            1,749,741,000         1,749,741,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  1,749,741,000         1,749,741,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                 357,783,000  357,783,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  357,783,000    357,783,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   418,868,000   418,868,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  418,868,000    418,868,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          3,405,936,000          3,405,936,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  3,405,936,000         3,405,936,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           1,003,866,000         1,003,866,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  1,003,866,000         1,003,866,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   2,353,189,000         2,353,189,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  2,353,189,000         2,353,189,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y                978,230,000  978,230,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   705     EDUCACION SUPERIOR                  978,230,000  978,230,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     7,203,452,257         18,566,711,036         25,770,163,293    

SECCION: 2227    

COLEGIO BOYACA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        609,752,241  569,858,888  1,179,611,129    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     609,752,241  569,858,888  1,179,611,129    

SECCION: 2229    

RESIDENCIAS FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        306,962,899  125,000,000  431,962,899    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     306,962,899  125,000,000  431,962,899    

SECCION: 2230    

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,685,927,063         1,428,319,406         3,114,246,469    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,685,927,063         1,428,319,406         3,114,246,469    

SECCION: 2231    

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,310,422,086         735,122,436         2,045,544,522    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,310,422,086         735,122,436  2,045,544,322    

SECCION: 2232    

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,014,951,507         459,003,456         1,473,954,963    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,014,951,507         459,003,456  1,473,954,963    

SECCION: 2233    

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        6,047,100,000                   6,047,100,000    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     6,047,100,000                   6,047,100,000    

SECCION: 2234    

INSTITUTO TECNICO CENTRAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,949,527,644         1,041,517,387         2,991,045,031    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  400,000,000  400,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   150,000,000  150,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION            150,000,000  150,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          250,000,000  250,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION            150,000,000  150,000,000    

                   703     EDUCACION SECUNDARIA              100,000,000  100,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,949,527,644         1,441,517,387         3,391,045,031    

SECCION: 2235    

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA-ISER    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,559,758,359         511,249,696         2,071,008,055    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     1,559,758,359         511,249,696  2,071,008,055    

SECCION: 2236    

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,011,221,729         314,288,296         1,325,510,025    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,011,221,729         314,288,296  1,325,510,025    

SECCION: 2237    

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,052,115,717         94,527,240         1,146,642,957    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     1,052,115,717         94,527,240    1,146,642,957    

SECCION: 2238    

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES 

  Y PROVIDENCIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        557,220,847  232,514,928  789,735,775    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     557,220,847  232,514,928  789,735,775    

SECCION: 2239    

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        982,230,797  220,859,096  1,203,089,893    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     982,230,797  220,859,096  1,203,089,893    

SECCION: 2240    

INSTITUTO TECNICO AGRICOLA-ITA-DE BUGA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        928,657,332  121,513,520  1,050,170,852    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     928,657,332  121,513,520  1,050,170,852    

SECCION 2241    

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,507,357,122         593,382,696         3,100,739,818    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,507,357,122         593,382,696  3,100,739,818    

SECCION: 2242    

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE COMERCIO “SIMON RODRIGUEZ” DE  CALI    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,202,873,978         273,566,601         1,476,440,579    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     1,202,873,978         273,566,601  1,476,440,579    

SECCION: 2243    

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL “ORIENTE DE CALDAS”    

A.                          PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO       955,260,285  130,348,800  1,085,609,085    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     955,260,285  130,348,800  1,085,609,085    

SECCION: 2244    

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA “LUIS CARLOS GALAN  SARMIENTO”    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,025,105,757         61,400,000         1,086,505,757    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,025,105,757         61,400,000    1,086,505,757    

SECCION: 2245    

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        846,567,769  34,270,675    880,838,444    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        100,000,000  150,409,000  250,409,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 100,000,000  150,409,000  250,409,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION   40,000,000    50,409,000    90,409,000    

                   709     ARTE Y CULTURA      60,000,000    100,000,000  160,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     946,567,769  184,679,675  1,131,247,444    

SECCION: 2252    

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        872,346,052  160,485,516  1,032,831,568    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     872,346,052  160,485,516  1,032,831,568    

SECCION: 2253    

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,308,921,032         145,000,000         2,453,921,032    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,308,921,032         145,000,000  2,453,921,032    

SECCION: 2254    

INSTITUTO TECNOLOGICO DE SOLEDAD-ATLANTICO ITSA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,095,363,253         193,300,000         1,288,663,253    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,095,363,253         193,300,000  1,288,663,253    

SECCION: 2255    

CENTRO DE EDUCACION EN ADMINISTRACION DE SALUD-CEADS    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,369,993,541         155,630,000          1,525,623,541    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     1,369,993,541         155,630,000  1,525,623,541    

SECCION 2301    

MINISTERIO DE COMUNICACIONES    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        17,668,835,484                 17,668,835,484    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     17,668,835,484                  17,668,835,484    

SECCION: 2306    

FONDO DE COMUNICACIONES    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 3,417,475,000          3,417,475,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  106,265,838,000        106,265,838,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   535,000,000   535,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   400     INTERSUBSECTOR1AL                   535,000,000    535,000,000    

                            COMUNICACIONES    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          75,818,838,000         75,818,838,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   400     INTERSUBSECTORIAL          75,818,838,000          75,818,838,000    

                            COMUNICACIONES    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           22,000,000,000         22,000,000,000                                   TECNICA Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   400     INTERSUBSECTORIAL          22,000,000,000        22,000,000,000    

                            COMUNICACIONES    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   1,500,000,000         1,500,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   400     INTERSUBSECTORIAL          1,500,000,000         1,500,000,000    

                            COMUNICACIONES    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                 719,000,000  719,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   400     INTERSUBSECTORIAL          719,000,000  719,000,000    

                            COMUNICACIONES    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y                5,693,000,000         5,693,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   401     CORREO                  5,693,000,000         5,693,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION              109,683,313,000      109,683,313,000    

SECCION: 2307    

COMISION NACIONAL DE TELEVISION    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 113,223,700,000      113,223,700,000    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION               113,223,700,000      113,223,700,000    

SECCION: 2401    

MINISTERIO DE TRANSPORTE    

A.                          PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO        98,818,711,738                 98,818,711,738    

B.                          PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA  DEUDA PUBLICA        62,504,156,400                 62,504,156,400    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        197,542,300,000               197,542,300,000    

         111              CONSTRUCCION DE   2,500,000,000                   2,500,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   606     TRANSPORTE FLUVIAL        2,500,000,000                   2,500,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         195,042,300,000               195,042,300,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 3,500,000,000                   3,500,000,000    

                   605     TRANSPORTE FERREO         187,562,500,000               187,562,500,000    

                   606     TRANSPORTE FLUVIAL        129,800,000            129,800,000    

                   607     TRANSPORTE MARITIMO      3,850,000,000                   3,850,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     358,865,168,138               358,865,168,138    

SECCION: 2402    

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        41,291,187,597        3,356,500,000         44,647,687,597    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA        220,911,760,000                220,911,760,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        164,516,584,000      351,755,380,000         516,271,964,000    

         111              CONSTRUCCION DE   103,016,584,000      38,025,400,000        141,041,984,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE          16,098,570,000        16,098,570,000    

                   601     RED TRONCAL NACIONAL     103,016,584,000      21,926,830,000        124,943,414,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         61,500.000,000        290,344,380,000         351,844,380,000    

                            DE  INFRAESTRUCFURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 5,367,000,000         90,111,580,000         95,478,580,000    

                   601     RED TRONCAL NACIONAL     54,050,000,000        200,232,800,000      254,282.800,000    

                   602     RED SECUNDARIA     2,083,000,000                   2,083,000,000    

         122              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                 495,600,000  495,600,000    

                            ADMNISTRATIVA    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE          495,600,000  495,600,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          9,685,000,000         9,685,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE          9,685,000,000         9,685,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA                   1,800,000,000         1,800,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE          1,800,000,000         1,800,000,000    

         420              ESTUDIOS DE PREINVERSION                  4,305,000,000         4,305,000,000    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE          4,305,000,000         4,305,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y                7, 100,000,000        7,100,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE          7,100,000,000         7,100,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     426,719,531,597      355,111,880,000         781,831,411,597    

SECCION: 2403    

FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        9,737,699,068                   9,737,699,068    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA        31,264,654,690                 31,264,654,690    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        79,000,000,000        7,258,600,000         86,258,600,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         79,000,000,000        7,138,600,000         86,138,600,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 79,000,000,000        7,138,600,000         86,138,600,000    

         420              ESTUDIOS DE PREINVERSION                  120,000,000  120,000,000    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE          120,000,000  120,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     120,002,353,758      7,258,600,000         127,260,953,758    

SECCION: 2412    

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 119,841,853,562      119,841,853,562    

B.                          PRESUPUESTO  DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA                 3,344,000,000         3,344,000,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  119,887,326,000      119,887,326,000    

         111              CONSTRUCCION DE            14,434,946,000        14,434,946,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   608     TRANSPORTE AEREO           14,434,946,000        14,434,946,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                 2,500,000,000         2,500,000,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR    

                   608     TRANSPORTE AEREO           2,500,000,000         2,500,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   29,724,570,000        29,724,570,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   608     TRANSPORTE AEREO           29,724,570,000        29,724,570,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE          49,708,326,000        49,708,326,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES, SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   608     TRANSPORTE AEREO           49,708,326,000        49,708,326,000    

         212              MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,                15,662,500,000        15,662,500,000    

                            MATERIALES,  SUMINISTROS Y    

                            SERVICIOS  PROPIOS DEL SECTOR    

                   608     TRANSPORTE AEREO           15,662,500,000        15,662,500,000    

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL          721,695,000  721,695,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO    

                   608     TRANSPORTE AEREO           721,695,000  721,695,000    

         430              LEVANTAMIENTO DE INFORMACION          550,000,000  550,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   608     TRANSPORTE AEREO           550,000,000  550,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION                 6,585,289,000         6,585,289,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   608     TRANSPORTE AEREO           6,585,289,000         6,585,289,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               243,073,179,562      243,073,179,562    

SECCION: 2501    

MINISTERIO PUBLICO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        137,979,796,125               137,979,796,125    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     137,979,796,125               137,979,796,125    

SECCION: 2502    

DEFENSORIA DEL PUEBLO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        32,670,953,165                 32,670,953,165    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     32,670,953,165                 32,670,953,165    

SECCION: 2601    

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA    

A.       PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        118,183,987,684               118,183,987,684    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        13,032,000,000                 13,032,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 12,032,000,000                 12,032,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES, SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     12,032,000,000                 12,032,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     131,215,987,684               131,215,987,684    

SECCION: 2602    

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        20,614,693,553        5,168,729,829         25,783,423,382    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     20,614,693,553        5,168,729,829         25,783,423,382    

SECCION: 2701    

RAMA JUDICIAL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        651,386,434,114               651,386,434,114    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        47,350,000,000                 47,350,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   24,283,000,000                 24,283,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      24,283,000,000                 24,283,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         1,664,000,000                   1,664,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      1,664,000,000                   1,664,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 11,105,000,000                 11,105,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      11,105,000,000                 11,105,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 3,451,000,000                   3,451,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      3,451,000,000                   3,451,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          5,156,000,000                   5,156,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      5,156,000,000                   5,156,000,000    

         420              ESTUDIOS DE PREINVERSION         1,691,000,000                   1,691,000,000    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      1,691,000,000                   1,691,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     698,736,434,114               698,736,434,114    

SECCION: 2801    

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        98,095,512,812                 98,095,512,812    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     98,095,512,812                 98,095,512,812    

SECCION: 2802    

FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO                 6,100,651,944         6,100,651,944    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  5,000,000,000         5,000,000,000    

         121              CONSTRUCCION DE            1,000,000,000         1,000,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA    

                            ADMINISTRATIVA    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              1,000,000,000         1,000,000,000    

         122              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA                 1,400,000,000         1,400,000,000    

                            ADMINISTRATIVA    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              1,400,000,000         1,400,000,000    

         123              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   2,600,000,000         2,600,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA    

                            ADMINISTRATIVA    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO              2,600,000,000         2,600,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION               11,100,651,944        11,100,651,944    

SECCION: 2803    

FONDO SOCIAL DE VIVIENDA DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,856,429,024         841,021,094         2,697,450,118    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,856,429,024         841,021,094  2,697,450,118    

SECCION: 2901    

FISCALIA GENERAL DE LA NACION    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        525,314,821,980               525,314,821, 980    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        30,704,000,000                 30,704,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   7,026,427,000                   7,026,427,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      7,026,427,000                   7,026,427,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA        5,637,000,000                   5,637,000,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      5,637,000,000                   5,637,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         885,573,000            885,573,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      885,573,000            885,573,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 3,520,000,000                   3,520,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      3,520,000,000                   3,520,000,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 700,000,000            700,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      700,000,000            700,000,000    

         222              MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,      50,000,000             50,000,000    

                            MATERIALES,  SUMINISTROS Y    

                            SERVICIOS  ADMINISTRATIVOS    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      50,000,000             50,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       12,885,000,000                 12,885,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      12,885,000,000                 12,885,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     556,018,821,980               556,018,821,980    

SECCION: 2902    

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        35,121,736,118        125,793,104         35,247,529,222    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        6,000,000,000                   6,000,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   1,741,610,000                   1,741,610,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      1,741,610,000                   1,741,610,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         176,000,000            176,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      176,000,000            176,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,295,000,000                   1,295,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES, SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      1,295,000,000                   1,295,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        254,700,000            254,700,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      254,700,000            254,700,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       2,532,690,000                   2,532,690,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      2,532,690,000                   2,532,690,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     41,121,736,118        125,793,104  41,247,529,222    

SECCION: 3001    

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        35,117,369,743                 35,117,369,743    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     35,117,369,743                 35, 117,369, 743    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 3201    

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        41,843,577,718                 41,843,577,718    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        24,024,200,000                 24,024,200,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         4,000,000,000                   4,000,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          4,000,000,000                   4,000,000,000    

                            AMBIENTE    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       5,524,200,000                   5,524,200,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          5,524,200,000                   5,524,200,000    

                            AMBIENTE    

         610              CREDITOS     4,500,000,000                   4,500,000,000    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          4,500,000,000                   4,500,000,000    

                            AMBIENTE    

         630              TRANSFERENCIAS     10,000,000,000                 10,000,000,000    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          10,000,000,000                 10,000,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     65,867,777,718                 65,867,777,718    

SECCION: 3202    

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM–    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        18,834,003,908                 18,834,003,908    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,530,000,000         3,080,000,000         4,610,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO                   2,480,000,000         2,480,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO                   2,480,000,000         2,480,000,000    

                            AMBIENTE    

         430              LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 1,530,000,000         600,000,000  2,130,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          1,530,000,000         600,000,000  2,130,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     20,364,003,908        3,080,000,000         23,444,003,908    

SECCION: 3208    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        91,194,143             91,194,143    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     91,194,143             91,194,143    

SECCION: 3209    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,190,309,398                   2,190,309,398    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        50,000,000             50,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 50,000,000             50,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 50,000,000             50,000,000    

                            COMUNITARIO    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,240,309,398                   2,240,309,398    

SECCION: 3210    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA-CORPOURABA–    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,565,304,426                   1,565,304,426    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,565,304,426                   1,565,304,426    

SECCION: 3211    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,388,610,798                   1,388,610,798    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,388,610,798                   1,388,610,798    

SECCION: 3212    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO 

  –CODECHOCO–    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        750,151,060            750,151,060    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     750,151,060            750,151,060    

SECCION: 3214    

CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        848,026,634            848,026,634    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        50,000,000             50,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 50,000,000             50,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          50,000,000             50,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     898,026,634            898,026,634    

SECCION: 3215    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,062,325,456                   1,062,325,456    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        50,000,000             50,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 50,000,000             50,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          50,000,000             50,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,112,325,456                   1,112,325,456    

SECCION: 3216    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO (CORPONARIÑO)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        763,633,563            763,633,563    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     763,633,563            763,633,563    

SECCION: 3217    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA FRONTERA NORORIENTAL 

  (CORPONOR)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,176,343,707                   1,176,343,707    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     1,176,343,707                   1,176,343,707    

SECCION: 3218    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA 

  (CORPOGUAJIRA)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        70,000,000             70,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   70,000,000             70,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          70,000,000             70,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     70,000,000             70,000,000    

SECCION: 3219    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR (CORPOCESAR)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,205,304,716                   1,205,304,716    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     1,205,304,716                   1,205,304,716    

SECCION: 3221    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA (CRC)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,216,195,201                   2,216,195,201    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,216,195,201                   2,216,195,201    

SECCION: 3222    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,519,476,831                   1,519,476,831    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,519,476,831                   1,519,476,831    

SECCION: 3223    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA 

  CORPOAMAZONIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        719,371,633            719,371,633    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     719,371,633            719,371,633    

SECCION: 3224    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

  Y ORIENTE DE LA AMAZONIA-CDA–    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,050,676,071                   1,050,676,071    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,050,676,071                   1,050,676,071    

SECCION: 3226    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN

  ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-CORALINA–    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,077,769,074                   1,077,769,074    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        70,000,000             70,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       70,000,000             70,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          70,000,000             70,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,147,769,074                   1,147,769,074    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 3227    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL 

  LA MACARENA-CORMACARENA–    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,048,665,244                   1,048,665,244    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        56,000,000             56,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          56,000,000             56,000,000    

                            Y ESTUDIOS    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          56,000,000             56,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,104,665,244                   1,104,665,244    

SECCION: 3228    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA 

  Y EL SAN JORGE-CORPOMOJANA–    

A.                         PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO        1,014,197,832                   1,014,197,832    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     1,014,197,832                   1,014,197,832    

SECCION: 3229    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        886,628,166            886,628,166    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     886,628,166            886,628,166    

SECCION: 3230    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        958,685,913            958,685,913    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     958,685,913            958,685,913    

SECCION: 3231    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        870,934,768            870,934,768    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     870,934,768            870,934,768    

SECCION: 3232    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CENTRO DE ANTIOQUIA 

  (CORANTIOQUIA)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        1,138,703,813                   1,138,703,813    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     1,138,703,813                   1,138,703,813    

SECCION: 3233    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO (CRA)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        812,920,720            812,920,720    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     812,920,720            812,920,720    

SECCION: 3234    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER (CAS)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        925,705,409            925,705,409    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     925,705,409            925,705,409    

SECCION: 3235    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        884,573,853            884,573,853    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     884,573,853            884,573,853    

SECCION: 3236    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        828,134,037            828,134,037    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     828,134,037            828,134,037    

SECCION: 3238    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        952,524,728            952,524,728    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     952,524,728            952,524,728    

SECCION: 3239    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        842,522,079            842,522,079    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     842,522,079            842,522,079    

SECCION: 3301    

MINISTERIO DE CULTURA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        31,927,814,753                 31,927,814,753    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        7,240,740,000                   7,240,740,000    

         111              CONSTRUCCION DE   71,000,000             71,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   709     ARTE Y CULTURA      71,000,000             71,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         4,440,740,000                   4,440,740,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   709     ARTE Y CULTURA      4,440,740,000                   4,440,740,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 100,000,000            100,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES, SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   709     ARTE Y CULTURA      100,000,000            100,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 253,000,000            253,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   709     ARTE Y CULTURA      253,000,000            253,000,000    

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 160,000,000           160,000,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO    

                   709     ARTE Y CULTURA      160,000,000            160,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       916,000,000            916,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   709     ARTE Y CULTURA      916,000,000            916,000,000    

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS         1,000,000,000                   1,000,000,000    

                   709     ARTE Y CULTURA      1,000,000,000                   1,000,000,000    

         650              CAPITALIZACION      300,000,000            300,000,000    

                   709     ARTE Y CULTURA      300,000,000            300,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     39,168,554,753                 39,168,554,753    

SECCION: 3304    

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,235,827,989         292,680,000         2,528,507,989    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION                  100,000,000  100,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA           100,000,000  100,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   709     ARTE Y CULTURA               100,000,000  100,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,235,827,989         392,680,000  2,628,507,989    

SECCION: 3305    

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        2,288,102,175         79,300,000         2,367,402,175    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,288,102,175         79,300,000    2,367,402,175    

SECCION: 3401    

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        7,427,327,452                   7,427,327,452    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,000,000,000                   1,000,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 470,000,000            470,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES, SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     470,000,000            470,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        82,000,000             82,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     82,000,000             82,000,000    

         520              ADMNISTRACION, CONTROL Y        448,000,000            448,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     448,000,000            448,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     8,427,327,452                   8,427,327,452    

                            TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL    51,019,332,564,407  3,958,160,159,525         54,977,492,723,932    

Artículo 3°. El monto de los gastos que se financiarán con los recursos que  se someten a consideración del Congreso de la República en virtud del proyecto  tributario, que se presentará en los términos del artículo 347 de la Constitución Política,  ascienden a la suma de dos billones de pesos ($2.000.000.000.000) moneda legal,  con lo cual el presupuesto total de apropiaciones, se fija en un valor  cincuenta y seis billones novecientos setenta y siete mil cuatrocientos noventa  y dos millones setecientos veintitrés mil novecientos treinta y dos pesos  moneda legal ($56.977.492.723.932).    

El detalle del presupuesto que se financia con el proyecto tributario es el  siguiente:    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

PRESUPUESTO  GENERAL DE LA NACION    

CTA    SUBC  CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG  SUBP            NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 0201    

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        62,247,138,000                 62,247,138,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         368,200,000            368,200,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL                       

                            SECTOR                              

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     368,200,000            368,200,000    

         121              CONSTRUCCION DE   125,000,000            125,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA                         

                            ADMINISTRATIVA                           

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     125,000,000            125,000,000    

         123              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         506,800,000            506,800,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA                              

                            ADMINISTRATIVA                           

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     506,800,000            506,800,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 300,000,000            300,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL                            

                            RECURSO  HUMANO                         

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 300,000,000            300,000,000    

                            AGROPECUARIO                              

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 4,477,000,000                   4,477,000,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO                             

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION   1,077,000,000                   1,077,000,000    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 2,500,000,000                   2,500,000,000    

                            AGROPECUARIO                              

                   1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA  900,000,000            900,000,000    

                            COMUNIDAD                         

         420              ESTUDIOS DE PREINVERSION         600,000,000            600,000,000    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 600,000,000            600,000,000    

                            AGROPECUARIO                              

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       6,556,000,000                   6,556,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL                           

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION                              

                            DEL  ESTADO                        

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     3,800,000,000                   3,800,000,000    

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 2,756,000,000                   2,756,000,000    

                            COMUNITARIO                      

         530              ATENCION, CONTROL Y       46,314,138,000                 46,314,138,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL                           

                            PARA  APOYO A LA GESTION DEL                          

                            ESTADO                              

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     46,314,138,000                 46,314,138,000    

         640              INVERSIONES Y APORTES    2,000,000,000                   2,000,000,000    

                            FINANCIEROS                       

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 2,000,000,000                   2,000,000,000    

                            COMUNITARIO                               

         650              CAPITALIZACION      1,000,000,000                   1,000,000,000    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            AGROPECUARIO                              

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     62,247,138,000                 62,247,138,000    

SECCION: 0203    

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        69,450,000,000                 69,450,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 3,000,000,000                   3,000,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL                            

                            RECURSO  HUMANO                         

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 3,000,000,000                   3,000,000,000    

                            COMUNITARIO                               

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 58,079,000,000                 58,079,000,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO                    

                   1001   ATENCION DE EMERGENCIAS Y       1,100,000,000                   1,100,000,000    

                            DESASTRES                

                   1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA  56,979,000,000                 56,979,000,000    

                            COMUNIDAD                         

         530              ATENCION, CONTROL Y       7,371,000,000                   7,371,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL                           

                            PARA  APOYO A LA GESTION DEL                          

                            ESTADO                              

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     7,371,000,000                   7,371,000,000    

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS         1,000,000,000                   1,000,000,000    

                   1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA  1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            COMUNIDAD                         

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     69,450,000,000                 69,450,000,000    

SECCION: 0301    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANEACION    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        16,685,300,000                 16,685,300,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 700,000,000            700,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     700,000,000            700,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 100,000,000            100,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL                            

                            RECURSO  HUMANO                         

                   1200   INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO        100,000,000            100,000,000    

                            BASICO                               

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          1,400,000,000                   1,400,000,000    

                            Y  ESTUDIOS                        

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    1,000,000,000                   1,000,000,000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     400,000,000            400,000,000    

         420              ESTUDIOS DE PREINVERSION         2,000,000,000                   2,000,000,000    

                   205     COMERCIO EXTERNO 500,000,000            500,000,000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     1,000,000,000                   1,000,000,000    

                   1200   INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO        500,000,000            500,000,000    

                            BASICO                               

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        6,800,000,000                   6,800,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS                      

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA                           

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO                            

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     6,800,000,000                   6,800,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       2,714,300,000                   2,714,300,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL                           

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION                              

                            DEL  ESTADO                        

                   200     INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 1,200,000,000                   1,200,000,000    

                            COMERCIO                           

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     1,514,300,000                   1,514,300,000    

         660              RESERVAS     2,971,000,000                   2,971,000,000    

                   1600   ADMINISTRACION DEL ESTADO PAGO       2,971,000,000                   2,971,000,000    

                            DE  RESERVAS                       

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     16,685,300,000                 16,685,300,000    

SECCION: 0320    

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA 

  “FRANCISCO JOSE DE CALDAS” (COLCIENCIAS)    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION        2,000,000,000                   2,000,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          2,000,000,000                   2,000,000,000    

                            Y  ESTUDIOS                        

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     1,000,000,000                   1,000,000,000    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            AGROPECUARIO                              

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,000,000,000                   2,000,000,000    

SECCION: 0401    

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        14,000,000,000                 14,000,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          5,550,000,000                   5,550,000,000    

                            Y  ESTUDIOS                        

                   200     INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 3,160,000,000                   3,160,000,000    

                            COMERCIO                           

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     2.390,000,000                   2.390,000,000    

         430              LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 7,200,000,000                   7,200,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO                             

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     4,400,000,000                   4,400,000,000    

                   1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y    2,800,000,000                   2,800,000,000    

                            SEGURIDAD  SOCIAL                        

         440              ACTUALIZACION DE INFORMACION 1,250,000,000                   1,250,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     1,250,000,000                   1,250,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     14,000,000,000                 14,000,000,000    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 0602    

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION        4,000,000,000                   4,000,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 4,000,000,000                   4,000,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS                            

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                               

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    4,000,000,000                   4,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     4,000,000,000                   4,000,000,000    

SECCION: 1001    

MINISTERIO DEL INTERIOR    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        2,350,000,000                   2,350,000,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA        1,500,000,000                   1,500,000,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR    

                   1107   TENENCIA DE LA TIERRA     1,500,000,000                   1,500,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       850,000,000            850,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL                           

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION                              

                            DEL  ESTADO                        

                   800     INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA      650,000,000            650,000,000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     200,000,000            200,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,350,000,000                   2,350,000,000    

SECCION: 1103    

AGENCIA COLOMBIANA DE COOPERACION INTERNACIONAL    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        7,372,772,000                   7,372,772,000    

         540              COORDINACION, ADMINISTRACION 7,372,772,000                   7,372,772,000    

                            PROMOCION,  Y/O SEGUIMIENTO DE                               

                            COOPERACION  TECNICA Y/O                               

                            FINANCIERA  PARA APOYO A LA                            

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO                            

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     7,372,772,000                   7,372,772,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     7,372,772,000                   7,372,772,000    

SECCION: 1201    

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        55,968,000,000                 55,968,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   46,058,485,080                 46,058,485,080    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL                           

                            SECTOR                              

                   802     SISTEMA PENITENCIARIO Y 46,058,485,080                 46.058,485,080    

                            CARCELARIO                        

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         9,909,514,920                   9,909,514,920    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL                       

                            SECTOR                              

                   802     SISTEMA PENITENCIARIO Y 9,909,514,920                   9,909,514,920    

                            CARCELARIO    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     55,968,000,000                 55,968,000,000    

SECCION: 1209    

DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        300,000,000            300,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          300,000,000            300,000,000    

                            Y  ESTUDIOS                        

                   800     INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA      300,000,000            300,000,000    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     300,000,000            300,000,000    

SECCION: 1301    

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO    

A.                         PRESUPUESTO  DE FUNCIONAMIENTO        500,000,000,000               500,000,000,000    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        5,030,000,000                   5,030,000,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 2,500,000,000                   2,500,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,                   

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS                       

                            ADMINISTRATIVOS                         

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     2,500,000,000                   2,500,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       950,000,000            950,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL                           

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION                              

                            DEL  ESTADO                        

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     950,000,000            950,000,000    

         650              CAPITALIZACION      1,580,000,000                   1,580,000,000    

                   500     INTERSUBSECTORIAL ENERGIA       1,000,000,000                   1,000,000,000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     580,000,000            580,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     505,030,000,000               505,030,000,000    

SECCION: 1308    

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURIA GENERAL DE LA NACION    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        400,000,000            400,000,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 400,000,000            400,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,                            

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS                       

                            ADMINISTRATIVOS                         

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     400,000,000            400,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     400,000,000            400,000,000    

SECCION: 1310    

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS 

  Y ADUANAS NACIONALES    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        7,000,000,000                   7,000,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       7,000,000,000                   7,000,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL                           

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION                              

                            DEL  ESTADO                        

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     7,000,000,000                   7,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     7,000,000,000                   7,000,000,000    

SECCION: 1501    

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION        158,438,679,000               158,438,679,000    

         111              CONSTRUCCION DE   2,917,280,000                   2,917,280,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL                           

                            SECTOR                              

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y   1,204,000,000                   1,204,000,000    

                            SEGURIDAD    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    1,713,280,000                   1,713,280,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA        600,650,000            600,650,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    600,650,000            600,650,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         7,450,002,000                   7,450,002,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    7,075,002,000                   7,075,002,000    

                   1201   ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO    375,000,000            375,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 119,791,867,000               119,791,867,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y   67,919,145,000                 67,919,145,000    

                            SEGURIDAD                          

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    41,085,217,000                 41,085,217,000    

                   102     DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA   1,026,505,000                   1,026,505,000    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          9,761,000,000                   9,761,000,000    

         212              MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,      26,878,880,000                 26,878,880,000    

                            MATERIALES,  SUMINISTROS Y                             

                            SERVICIOS  PROPIOS DEL SECTOR                        

                   100     INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y   23,348,947,000                 23,348,947,000    

                            SEGURIDAD                          

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    2,012,053,000                   2,012,053,000    

                   102     DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA   265,700,000            265,700,000    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,000,000,000                   1,000,000,000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     252.180,000            252,180,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 800,000,000            800,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,                            

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS                       

                            ADMINISTRATIVOS                         

                   406     SERVICIOS DE VALOR AGREGADO   800,000,000            800,000,000    

                            EN  COMUNICACIONES                               

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     158,438,679,000               158,438,679,000    

SECCION: 1601    

POLICIA NACIONAL    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        11,561,321,000                 11,561,321,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 10,448,509,000                 10,448,509,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    10,448,509,000                 10,448,509,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 1,112,812,000                   1,112,812,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   101     DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA    1,112,812,000                   1,112,812,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     11,561,321,000                 11,561,321,000    

SECCION: 1701    

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        116,166,000,000               116,166,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 1,200,000,000                   1,200,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL                            

                            RECURSO  HUMANO                         

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 1,200,000,000                   1,200,000,000    

                            AGROPECUARIO                              

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 400,000,000            400,000,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO                             

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 400,000,000            400,000,000    

                            COMUNITARIO                               

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          17,317,800,000                 17,317,800,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 17,317,800,000                 17,317,800,000    

                            AGROPECUARIO                              

         430              LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 4,900,000,000                   4,900,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO                             

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 4,900,000,000                   4,900,000,000    

                            AGROPECUARIO                              

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        1,500,000,000                   1,500,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS                      

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA                           

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO                            

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 1,500,000,000                   1,500,000,000    

                            AGROPECUARIO    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       5,000,000,000                   5,000,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL                           

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO                        

                   1106   COMERCIALIZACION  5,000,000,000                   5,000,000,000    

         610              CREDITOS     40,000,000,000                 40,000,000,000    

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 40,000,000,000                 40,000,000,000    

                            AGROPECUARIO                              

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS         30,000,000,000                 30,000,000,000    

                   1401   SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL   30,000,000,000                 30,000,000,000    

         630              TRANSFERENCIAS     15,848,200,000                 15,848,200,000    

                   902     MANEJO        15,848,200,000                 15,848,200,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     116,166,000,000               116,166,000,000    

SECCION: 1702    

INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO (ICA)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        8,255,000,000                   8,255,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         350,000,000            350,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL                       

                            SECTOR                              

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 350,000,000            350,000,000    

                            AGROPECUARIO    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        70,000,000             70,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS                      

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA                           

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO                            

                   1102   PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO         70,000,000             70,000,000    

                            PECUARIO                           

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       7,835,000,000                   7,835,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL                           

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION                              

                            DEL  ESTADO                        

                   1100   INTERSUBSECTORIAL 7,835,000,000                   7,835,000,000    

                            AGROPECUARIO                              

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     8,255,000,000                   8,255,000,000    

SECCION: 1703    

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        10,711,000,000                 10,711,000,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA        3,711,000,000                   3,711,000,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR                       

                   1107   TENENCIA DE LA TIERRA     3,711,000,000                   3,711,000,000    

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS         7,000,000,000                   7,000,000,000    

                   1107   TENENCIA DE LA TIERRA     7,000,000,000                   7,000,000,000    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     10,711,000,000                 10,711,000,000    

SECCION: 1705    

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION DE TIERRAS-INAT    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        19,462,000,000                 19,462,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   18,535,600,000                 18,535,600,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL                           

                            SECTOR                              

                   1101   PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO         18,535,600,000                 18,535,600,000    

                            AGRICOLA    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         861,400,000            861,400,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   1101   PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO         861,400,000            861,400,000    

                            AGRICOLA    

         420              ESTUDIOS DE PREINVERSION         65,000,000             65,000,000    

                   1101   PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO         65,000,000             65,000,000    

                            AGRICOLA    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     19,462,000,000                 19,462,000,000    

SECCION: 1712    

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y ACUICULTURA-INPA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,954,000,000                   1,954,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         320,000,000            320,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR                              

                   1104   PESCA Y ACUICULTURA.      320,000,000            320,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 635,000,000            635,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL                            

                            RECURSO  HUMANO                         

                   1104   PESCA Y ACUICULTURA.      635,000,000            635,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          334,000,000            334,000,000    

                            Y  ESTUDIOS                        

                   1104   PESCA Y ACUICULTURA       334,000,000            334,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        277,000,000            277,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA                           

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO                            

                   1104   PESCA Y ACUICULTURA       277,000,000            277,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       388,000,000            388,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL                           

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION                              

                            DEL  ESTADO                        

                   1104   PESCA Y ACUICULTURA       388,000,000            388,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,954,000,000                   1,954,000,000    

SECCION: 1801    

MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        20,640,800,000                 20,640,800,000    

         630              TRANSFERENCIAS     20,640,800,000                 20,640,800,000    

                   1302   BIENESTAR SOCIAL A         20,640,800,000                 20,640,800,000    

                            TRABAJADORES                              

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     20,640,800,000                 20,640,800,000    

SECCION: 1901    

MINISTERIO DE SALUD    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        149,360,030,000               149,360,030,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 43,628,000             43,628,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS                            

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                               

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          43,628,000             43,628,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 8,266,500,000                   8,266,500,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL                            

                            RECURSO  HUMANO                         

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          8,266,500,000                   8,266,500,000    

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 33,990,000,000                 33,990,000,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO                             

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          5,720,000,000                   5,720,000,000    

                   301     PREVENCION EN SALUD       28,270,000,000                 28,270,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          384,057,000            384,057,000    

                            Y  ESTUDIOS                        

                   303     SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE    384,057,000            384,057,000    

                            SALUD                       

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        1,339,845,000                   1,339,845,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS                      

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA                           

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO                            

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          1,339,845,000                   1,339,845,000    

         630              TRANSFERENCIAS     105,336,000,000               105,336,000,000    

                   304     SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 105,336,000,000               105,336,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     149,360,030,000               149,360,030,000    

SECCION 1903    

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD (INS)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,500,000,000                   1,500,000,000    

         212              MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,      470,000,000            470,000,000    

                            MATERIALES,  SUMINISTROS Y                             

                            SERVICIOS  PROPIOS DEL SECTOR                        

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          470,000,000            470,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          450,000,000            450,000,000    

                            Y  ESTUDIOS                        

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          450,000,000            450,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        580,000,000            580,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS                      

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA                           

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO                            

                   300     INTERSUBSECTORIAL SALUD          580,000,000            580,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,500,000,000                   1,500,000,000    

SECCION: 2001    

MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        40,115,400,000                 40,115,400,000    

         111              CONSTRUCCION DE   18,800,000,000                 18,800,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL                           

                            SECTOR                              

                  201     MICROEMPRESA  E INDUSTRIA        1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            ARTESANAL                         

                   1200   INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO        8,900,000,000                   8,900,000,000    

                            BASICO                               

                   1201   ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO    8,900,000,000                   8,900,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 150,000,000            150,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS                            

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                               

                   200     INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 150,000,000            150,000,000    

                            COMERCIO    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 200,000,000            200,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,                            

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS                       

                            ADMINISTRATIVOS                         

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     200,000,000            200,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 1,850,000,000                   1,850,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL                            

                            RECURSO  HUMANO                         

                   200     INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y 150,000,000            150,000,000    

                            COMERCIO                           

                   202     PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA    200,000,000            200,000,000    

                   206     TURISMO       500,000,000            500,000,000    

                   1200   INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO        1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            BASICO                               

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 2,115,400,000                   2,115,400,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO                             

                   201     MICROEMPRESA E INDUSTRIA        2,115,400,000                   2,115,400,000    

                            ARTESANAL                         

         410              INVESTIGACION BASICA APLICADA 200,000,000            200,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   202     PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA    100,000,000            100,000,000    

                   204     COMERCIO INTERNO  100,000,000            100,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        500,000,000            500,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS                      

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA                           

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO                            

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     500,000,000            500,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       11,300,000,000                 11,300,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL                           

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION                              

                            DEL  ESTADO                        

                   201     MICROEMPRESA E INDUSTRIA        5,800,000,000                   5,800,000,000    

                            ARTESANAL                         

                   1400   INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA      500,000,000            500,000,000    

                   1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA  5,000,000,000                   5,000,000,000    

                            COMUNIDAD                         

         650              CAPITALIZACION      5,000,000,000                   5,000,000,000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     5,000,000,000                   5,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     40,115,400,000                 40,115,400,000    

SECCION: 2003    

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA 

  -INURBE-    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        85,023,174,000                 85,023,174,000    

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS         85,023,174,000                 85,023,174,000    

                   1402   SOLUCIONES DE VIVIENDA URBANA 85,023,174,000                 85,023,174,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     85,023,174,000                 85,023,174,000    

SECCION: 2101    

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA    

C.                           PRESUPUESTO DE INVERSION       164,014,000,000               164,014,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         13,514,000,000                 13,514,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL                       

                            SECTOR                              

                   903     MITIGACION   13,514,000,000                 13,514,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        500,000,000            500,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS                      

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA                           

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO                            

                   207     MINERIA        500,000,000            500,000,000    

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS         150,000,000,000               150,000,000,000    

                   500     INTERSUBSECTORIAL ENERGIA       150,000,000,000               150,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     164,014,000,000               164,014,000,000    

SECCION: 2103    

INSTITUTO DE INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINEROAMBIENTAL 

  Y NUCLEAR, INGEOMINAS    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,000,000,000                   1,000,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            Y  ESTUDIOS                        

                   207     MINERIA        1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,000,000,000                   1,000,000,000    

SECCION: 2201    

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        45,568,769,000                 45,568,769,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 5,000,000,000                   5,000,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS                            

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                               

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION   5,000,000,000                   5,000,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 15,815,789,000                 15,815,789,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL                            

                            RECURSO  HUMANO                         

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION   14,815,789,000                 14,815,789,000    

                   703     EDUCACION SECUNDARIA    1,000,000,000                   1,000,000,000    

         620              SUBSIDIOS DIRECTOS         24.752,980,000                 24,752,980,000    

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION   20,802,980,000                 20,802,980,000    

                   703     EDUCACION SECUNDARIA    3,950,000,000                   3,950,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     45,568,769,000                 45,568.769,000    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 2202    

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        500,000,000            500,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 500,000,000            500,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL                            

                            RECURSO  HUMANO                         

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION   500,000,000            500,000,00    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     500,000,000            500,000,000    

SECCION: 2203    

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS 

  EN EL EXTERIOR (ICETEX)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        23,150,000,000                 23,150,000,000    

         610              CREDITOS     23,150,000,000                 23,150,000,000    

                   300      INTERSUBSECTORIAL SALUD         7,850,000,000                   7,850,000,000    

                   705      EDUCACION SUPERIOR       15,300,000,000                 15,300,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     23,150,000,000                 23,150,000,000    

SECCION: 2205    

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE (COLDEPORTES)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        4,000,000,000                   4,000,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   350,000,000            350,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   708      RECREACION, EDUCACION FISICA Y          350,000,000            350,000,000    

                            DEPORTE    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         230,000,000            230,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   708     RECREACION, EDUCACION FISICA Y          230,000,000            230,000,000    

                            DEPORTE    

         212              MANTENIMIENTO DE EQUIPOS,      150,000,000            150,000,000    

                            MATERIALES,  SUMINISTROS Y    

                            SERVICIOS  PROPIOS DEL SECTOR    

                   708     RECREACION, EDUCACION FISICA Y          150,000,000            150,000,000    

                            DEPORTE    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 150,000,000            150,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   708     RECREACION, EDUCACION FISICA Y          150,000,000            150,000,000    

                            DEPORTE    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 3,080,000,000                   3,080,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   708     RECREACION, EDUCACION FISICA Y          3,080,000,000                   3,080,000,000    

                            DEPORTE    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        40,000,000             40,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   708     RECREACION, EDUCACION FISICA Y          40,000,000             40,000,000    

                            DEPORTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     4,000,000,000                   4,000,000,000    

SECCION: 2208    

INSTITUTO CARO Y CUERVO    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        150,000,000            150,000,000    

         122              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA        20,000,000             20,000,000    

                            ADMINISTRATIVA    

                   709     ARTE Y CULTURA      20,000,000             20,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 30,000,000             30,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMNISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   709     ARTE Y CULTURA      30,000,000             30,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          100,000,000            100,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   709     ARTE Y CULTURA      100,000,000            100,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     150,000,000            150,000,000    

SECCION: 2209    

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        330,000,000            330,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 202,125,000            202,125,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        20,625,000             20,625,000    

                   707     EDUCACION ESPECIAL         181,500,000            181,500,000    

         320              PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL 20,625,000             20,625,000    

                            DEL  RECURSO HUMANO    

                   301     PREVENCION EN SALUD       12,375,000             12,375,000    

                   1300   INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y    8,250,000               8,250,000    

                            SEGURIDAD  SOCIAL    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          82,500,000             82,500,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   707     EDUCACION ESPECIAL         82,500,000             82,500,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       24,750,000             24,750,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   700     INTERSUBSECTORIAL EDUCACION   24,750,000             24,750,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     330,000,000            330,000,000    

SECCION: 2210    

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        330,000,000            330,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 272,000,000            272,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   707     EDUCACION ESPECIAL         272,000,000           272,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 29,000,000             29,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   707     EDUCACION ESPECIAL         29,000,000             29,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          29,000,000             29,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   707     EDUCACION ESPECIAL         29,000,000             29,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     330,000,000            330,000,000    

SECCION: 2214    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION        21,483,516,764                 21,483,516,764    

         640              INVERSIONES Y APORTES    21,483,516,764                 21,483,516,764    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        21,483,516,764                 21,483,516,764    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     21,483,516,764                 21,483,516,764    

SECCION: 2215    

UNIVERSIDAD DEL CAUCA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,605,297,287                   1,605,297,287    

         640              INVERSIONES Y APORTES    1,605,297,287                   1,605,297,287    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        1,605,297,287                   1,605,297,287    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,605,297,287                   1,605,297,287    

SECCION: 2216    

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,087,856,780                   1,087,856,780    

         640              INVERSIONES Y APORTES    1,087,856,780                   1,087,856,780    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        1,087,856,780                   1,087,856,780    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,087,856,780                   1,087,856,780    

SECCION: 2217    

UNIVERSIDAD DE CALDAS    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,600,370,140                   1,600,370,140    

         640              INVERSIONES Y APORTES    1,600,370,140                   1,600,370,140    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        1,600,370,140                   1,600,370,140    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,600,370,140                   1,600,370,140    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 2218    

UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA-TUNJA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        2,217,602,173                   2,217,602,173    

         640              INVERSIONES Y APORTES    2,217,602,173                   2,217,602,173    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        2,217,602,173                   2,217,602,173    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     2,217,602,173                   2,217,602,173    

SECCION: 2219    

UNIVERSIDAD DE CORDOBA    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION        826,672,239            826,672,239    

         640              INVERSIONES Y APORTES    826,672,239            826,672,239    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        826,672,239            826,672,239    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     826,672,239            826,672,239    

SECCION: 2220    

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO-DIEGO LUIS CORDOBA    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION        375,760,368            375,760,368    

         640              INVERSIONES Y APORTES    375,760,368            375,760,368    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        375,760,368            375,760,368    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     375,760,368            375,760,368    

SECCION: 2221    

UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        616,000,604            616,000,604    

         640              INVERSIONES Y APORTES    616,000,604            616,000,604    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        616,000,604            616,000,604    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     616,000,604            616,000,604    

SECCION: 2222    

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,421,729,964                   1,421,729,964    

         640              INVERSIONES Y APORTES    1,421,729,964                   1,421,729,964    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        1,421,729,964                   1,421,729,964    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,421,729,964                   1,421,729,964    

SECCION: 2223    

UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        437,360,429            437,360,429    

         640              INVERSIONES Y APORTES    437,360,429            437,360,429    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        437,360,429            437,360,429    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     437,360,429            437,360,429    

SECCION: 2224    

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,028,721,008                   1,028,721,008    

         640              INVERSIONES Y APORTES    1,028,721,008                   1,028,721,008    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        1,028,721,008                   1,028,721,008    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,028,721,008                   1,028,721,008    

SECCION: 2225    

UNIVERSIDAD DE LA AMAZONIA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        338,800,332            338,800,332    

         640              INVERSIONES Y APORTES    338,800,332            338,800,332    

                            FINANCIEROS    

                   705      EDUCACION SUPERIOR        338,800,332            338,800,332    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     338,800,332            338,800,332    

SECCION: 2233    

UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION        494,031,912            494,031,912    

         640              INVERSIONES Y APORTES    494,031,912            494,031,912    

                            FINANCIEROS    

                   705     EDUCACION SUPERIOR        494,031,912            494,031,912    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     494,031,912            494,031,912    

SECCION: 2401    

MINISTERIO DE TRANSPORTE    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        5,374,000,000                   5,374,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   606     TRANSPORTE FLUVIAL        700,000,000            700,000,000    

                   607     TRANSPORTE MARITIMO      300,000,000            300,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         4,374,000,000                   4,374,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   607     TRANSPORTE MARITIMO      4,374,000,000                   4,374,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     5,374,000,000                   5,374,000,000    

SECCION: 2402    

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS    

C .                         PRESUPUESTO DE INVERSION        318,835,400,000               318,835,400,000    

         111              CONSTRUCCION DE   183,641,800,000               183,641,800,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   601     RED TRONCAL NACIONAL     183,641,800,000               183,641,800,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         128,693,600,000               128,693,600,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 128,693,600,000               128,693,600,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 1,000,000,000                   1,000,000,000    

         420              ESTUDIOS DE PREINVERSION         5,500,000,000                   5,500,000,000    

                   600     INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE 5,500,000,000                   5,500,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     318,835,400,000               318,835,400,000    

SECCION: 2501    

MINISTERIO PUBLICO    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        1,500,000,000                   1,500,000,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURIA       500,000,000            500,000,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR    

                   803     ADMNISTRACION DE JUSTICIA       500,000,000            500,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,500,000,000                   1,500,000,000    

SECCION: 2502    

DEFENSORIA DEL PUEBLO    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        500,000,000            500,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 500,000,000            500,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   800     INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA      500,000,000            500,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     500,000,000            500,000,000    

SECCION: 2601    

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        4,000,000,000                   4,000,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 4,000,000,000                   4,000,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   1000    INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO    4,000,000,000                   4,000,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     4,000,000,000                   4,000,000,000    

SECCION: 2901    

FISCALIA GENERAL DE LA NACION    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION        1,396,000,000                   1,396,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       1,396,000,000                   1,396,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   803     ADMINISTRACION DE JUSTICIA      1,396,000,000                   1,396,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     1,396,000,000                   1,396,000,000    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 3001    

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        4,000,000,000                   4,000,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 200,000,000            200,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   205     COMERCIO EXTERNO 200,000,000            200,000,000    

         640              INVERSIONES Y APORTES    3,800,000,000                   3,800,000,000    

                            FINANCIEROS    

                   205     COMERCIO EXTERNO 3,800,000,000                   3,800,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     4,000,000,000                   4,000,000,000    

SECCION: 3201    

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        9,298,824,000                   9,298,824,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         1,703,824,000                   1,703,824,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          1,703,824,000                   1,703,824,000    

                            AMBIENTE    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 130,000,000            130,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   1001   ATENCION DE EMERGENCIAS Y       130,000,000            130,000,000    

                            DESASTRES    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          2,220,000,000                   2,220,000,000    

                            Y ESTUDIOS    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            AMBIENTE    

                   901     CONSERVACION       920,000,000            920,000,000    

                   902      MANEJO       170,000,000            170,000,000    

                   1101   PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO         60,000,000             60,000,000    

                            AGRICOLA    

                   1104   PESCA Y ACUICULTURA       70,000,000             70,000,000    

         420              ESTUDIOS DE PREINVERSION         50,000,000             50,000,000    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          50,000,000             50,000,000    

                            AMBIENTE    

         440              ACTUALIZACION DE INFORMACION 370,000,000            370,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          370,000,000            370,000,000    

                            AMBIENTE    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        80,000,000             80,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          80,000,000             80,000,000    

                            AMBIENTE    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       4,545,000,000                   4,545,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMNISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          4,310,000,000                   4,310,000,000    

                            AMBIENTE    

                   901     CONSERVACION       235,000,000            235,000,000    

         640              INVERSIONES Y APORTES    200,000,000            200,000,000    

                            FINANCIEROS    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          200,000,000            200,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     9,298,824,000                   9,298,824,000    

SECCION: 3202    

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES, 

  IDEAM    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        6,400,000,000                   6,400,000,000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 5,000,000,000                   5,000,000,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES SUMINISTROS    

                            Y  SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          5,000,000,000                   5,000,000,000    

                            AMBIENTE    

         430              LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 400,000,000            400,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          400,000,000            400,000,000    

                            AMBIENTE    

         440              ACTUALIZACION DE INFORMACION 1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          1,000,000,000                   1,000,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     6,400,000,000                   6,400,000,000    

SECCION: 3209    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL QUINDIO (CRQ)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        90,476,000             90,476,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 90,476,000             90,476,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   1500   INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO 90,476,000             90,476,000    

                            COMUNITARIO    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     90,476,000             90,476,000    

SECCION: 3210    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA,

  CORPOURABA    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION        210,000,000            210,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         210,000,000            210,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   901     CONSERVACION       160,000,000            160,000,000    

                   1202   MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS 50,000,000             50,000,000    

                            SOLIDOS  Y LIQUIDOS    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     210,000,000            210,000,000    

SECCION: 3211    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CALDAS (CORPOCALDAS)    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION        50,000,000             50,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 50,000,000             50,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   1502   PARTICIPACION COMUNITARIA       50,000,000             50,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     50,000,000             50,000,000    

SECCION: 3212    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO,    

CODECHOCO    

C.                          PRESUPUESTO DE INVERSION        392,063,000            392,063,000    

         221              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE 180,952,000            180,952,000    

                            EQUIPOS,  MATERIALES,    

                            SUMINISTROS  Y SERVICIOS    

                            ADMINISTRATIVOS    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          180,952,000            180,952,000    

                            AMBIENTE    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          211,111,000            211,111,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          211,111,000            211,111,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     392,063,000            392,063,000    

SECCION: 3214    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL TOLIMA (CORTOLIMA)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        137,222,000            137,222,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         67,857,000             67,857,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   902     MANEJO        67,857,000             67,857,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 69,365,000             69,365,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          69,365,000             69,365,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     137,222,000            137,222,000    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

SECCION: 3215    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA (CARDER)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        80,000,000             80,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       80,000,000             80,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          80,000,000             80,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     80,000,000             80,000,000    

SECCION: 3216    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE NARIÑO (CORPONARIÑO)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        400,000,000            400,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   250,000,000            250,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          250,000,000            250,000,000    

                            AMBIENTE    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         150,000,000            150,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          150,000,000            150,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     400,000,000            400,000,000    

SECCION: 3218    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        350,000,000            350,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   120,000,000            120,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          120,000,000            120,000,000    

                            AMBIENTE    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 230,000,000            230,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          230,000,000            230,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     350,000,000            350,000,000    

SECCION: 3219    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAl DEL CESAR (CORPOCESAR)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        300,000,000            300,000,000    

         111              CONSTRUCCION DE   125,000,000            125,000,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   902     MANEJO        125,000,000            125,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         45,000,000             45,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   902     MANEJO        45,000,000             45,000,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       130,000,000            130,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          130,000,000            130,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     300,000,000            300,000,000    

SECCION: 3222    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        300,000,000            300,000,000     

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         300,000,000            300,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          300,000,000            300,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     300,000,000            300,000,000    

SECCION: 3223    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA, 

  CORPOAMAZONIA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        250,000,000            250,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          150,000,000            150,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          150,000,000            150,000,000    

                            AMBIENTE    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       100,000,000            100,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          100,000,000            100,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     250,000,000            250,000,000    

SECCION: 3224    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE 

  Y ORIENTE DE LA AMAZONIA-CDA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        360,000,000            360,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         150,000,000            150,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          150,000,000            150,000,000    

                            AMBIENTE    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          130,000,000            130,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          130,000,000            130,000,000    

                            AMBIENTE    

         430              LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 80,000,000             80,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          80,000,000             80,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     360,000,000            360,000,000    

SECCION: 3226    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES,  

  PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-CORALINA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        415,000,000            415,000,000    

         122              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA        150,000,000            150,000,000    

                            ADMINISTRATIVA    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          150,000,000            150,000,000    

                            AMBIENTE    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       265,000,000            265,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          265,000,000            265,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     415,000,000            415,000,000    

SECCION: 3227    

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL 

  LA MACARENA-CORMACARENA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        424,000,000            424,000,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          70,000,000             70,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          70,000,000             70,000,000    

                            AMBIENTE    

         430              LEVANTAMIENTO DE INFORMACION 100,000,000            100,000,000    

                            PARA  PROCESAMIENTO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          100,000,000            100,000,000    

                            AMBIENTE    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        254,000,000            254,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO         

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          50,000,000             50,000,000    

                            AMBIENTE    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

                   1501   ASISTENCIA DIRECTA A LA  204,000,000            204,000,000    

                            COMUNIDAD    

                            TOTAL  PRESUPUESTO SECCION     424,000,000            424,000,000    

                      

SECCION: 3228    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA 

  Y EL SAN JORGE-(CORPOMOJANA)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        452,460,000            452,460,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         277,460,000            277,460,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          277,460,000            277,460,000    

                            AMBIENTE    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          175,000,000            175,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          100,000,000            100,000,000    

                            AMBIENTE    

                   902     MANEJO        75,000,000             75,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     452,460,000            452,460,000    

SECCION: 3229    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA 

  (CORPORINOQUIA)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        120,635,000            120,635,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 1,20,635,000           120,635,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          120,635,000            120,635,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     120,635,000            120,635,000    

SECCION: 3230    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SUCRE (CARSUCRE)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        250,000,000            250,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         90,000,000             90,000,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          90,000,000             90,000,000    

                            AMBIENTE    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          160,000,000            160,000,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          80,000,000             80,000,000    

                            AMBIENTE    

                   901     CONSERVACION       80,000,000             80,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     250,000,000            250,000,000    

SECCION: 3231    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA (CAM)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        120,635,000            120,635,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         120,635,000            120,635,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR           

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          120,635,000            120,635,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     120,635,000            120,635,000    

SECCION: 3235    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA (CORPOBOYACA)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        153,682,000            153,682,000    

         111              CONSTRUCCION DE   90,476,000             90,476,000    

                            INFRAESTRUCTURA  PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          90,476,000             90,476,000    

                            AMBIENTE    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 63,206,000             63,206.000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   902     MANEJO        63,206,000             63,206,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     153,682,000            153,682,000    

SECCION: 3236    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CHIVOR (CORPOCHIVOR)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION         120,000,000           120,000,000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION        120,000,000            120,000,000    

                            Y  CAPACITACION A FUNCIONARIOS    

                            DEL  ESTADO PARA APOYO A LA    

                            ADMINISTRACION  DEL ESTADO    

                   1202   MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS 120,000,000            120,000,000    

                            SOLIDOS  Y LIQUIDOS    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     120,000,000            120,000,000    

SECCION: 3239    

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        425,000,000            425,000,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 335,000,000            335,000,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          335,000,000            335,000,000    

                            AMBIENTE    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       90,000,000             90,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   900     INTERSUBSECTORIAL MEDIO          90,000,000             90,000,000    

                            AMBIENTE    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     425,000,000            425,000,000    

SECCION: 3305    

INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        427,500,000            427,500,000    

         112              ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA        25,000,000             25,000,000    

                            PROPIA  DEL SECTOR    

                   709     ARTE Y CULTURA      25,000,000             25,000,000    

         113              MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO         137,500,000            137,500,000    

                            DE  INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    

                            SECTOR    

                   709     ARTE Y CULTURA      137,500,000            137,500,000    

         310              DIVULGACION, ASISTENCIA 72,500,000             72,500,000    

                            TECNICA  Y CAPACITACION DEL    

                            RECURSO  HUMANO       

                   709     ARTE Y CULTURA      72,500,000             72,500,000    

         410              INVESTIGACION BASICA, APLICADA          92,500,000             92,500,000    

                            Y  ESTUDIOS    

                   709     ARTE Y CULTURA      92,500,000             92,500,000    

         520              ADMINISTRACION, CONTROL Y       100,000,000            100,000,000    

                            ORGANIZACION  INSTITUCIONAL    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO    

                   709     ARTE Y CULTURA      100,000,000            100,000,000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     427,500,000            427,500,000    

SECCION: 3401    

AUDITORIA GENERAL DE LA REPUBLICA    

C.                         PRESUPUESTO  DE INVERSION        300.000.000            300.000.000    

         211              ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE  EQUIPOS,    

                            MATERIALES,  SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS    

                            DEL  SECTOR  100.000.000            100.000.000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     100.000.000            100.000.000    

         510              ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y    

                            CAPACITACION  A FUNCIONARIOS DEL ESTADO    

                            PARA  APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO         100.000.000            100.000.000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     100.000.000            100.000.000    

         520              ADMINISTRACION,  CONTROL Y ORGANIZACION    

                            INSTITUCIONAL  PARA APOYO A LA ADMINISTRACION    

                            DEL  ESTADO  100.000.000            100.000.000    

                   1000   INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO     100.000.000            100.000.000    

                            TOTAL PRESUPUESTO SECCION     300.000.000            300.000.000    

                            TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL    2.000.000.000.000             2.000.000.000.000    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

CTA.   SUBC. CONCEPTO    APORTE        RECURSOS     TOTAL    

PROG. SUBP.           NACIONAL     PROPIOS    

TERCERA PARTE    

DISPOSICIONES GENERALES    

Artículo 4°. Las  disposiciones generales del presente decreto son complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de  1994 y 225 de 1995 Orgánicas del Presupuesto y deben aplicarse en armonía con  éstas.    

CAPITULO I    

Del campo  de aplicación    

Artículo 5°. Las disposiciones generales rigen  para los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación y para los  recursos de la Nación asignados a las Empresas Industriales y Comerciales del  Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas.    

Los fondos sin personería jurídica deberán ser  creados por ley o por su autorización expresa y estarán sujetos a las normas y  procedimientos establecidos en la Constitución Nacional, el Estatuto Orgánico  del Presupuesto, del presente decreto y las demás normas que reglamenten los  órganos a los cuales pertenecen.    

CAPITULO II    

De las  rentas y recursos    

Artículo 6°. El Gobierno Nacional podrá emitir  títulos de Tesorería-TES-Clase “B” con base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de  acuerdo con las siguientes reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco  de la República; el estimativo de los ingresos producto de su colocación se  incluirá en el Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con  excepción de los provenientes de la colocación de títulos para operaciones  temporales de tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto  General de la Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del  Presupuesto General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales  de tesorería cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice;  podrán ser administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en  moneda extranjera; su emisión sólo requerirá del decreto que la autorice y fije  sus condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y  estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones  presupuestales por el monto de éstas.    

Artículo 7°. La Dirección General de Crédito  Público del Ministerio de Hacienda informará a los diferentes órganos las  fechas de perfeccionamiento y desembolso de los recursos del crédito interno y  externo de la Nación. Los establecimientos públicos del orden nacional  reportarán a la referida Dirección el monto y las fechas de los recursos de  crédito externo e interno contratados directamente.    

Artículo 8°. Los ingresos corrientes de la Nación  y aquellas contribuciones y recursos que en las normas legales no se haya  autorizado su recaudo y manejo a otro órgano, deberán ser consignados en la  Dirección del Tesoro Nacional, por quienes estén encargados de su recaudo.    

Las Superintendencias que no sean una sección  presupuestal deberán consignar mensualmente en la Dirección del Tesoro  Nacional, el valor total de las contribuciones establecidas en la ley.    

Artículo 9°. El Ministerio de Hacienda y Crédito  Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional– podrá modificar las  fuentes de financiación en la presente vigencia fiscal, sin cambiar el monto  total de cada nivel rentístico aprobado por el Congreso por concepto de:  Ingresos Corrientes, Recursos de Capital, Rentas Parafiscales y Fondos  Especiales. La misma operación se podrá efectuar respecto de los ingresos  propios de los establecimientos públicos del orden nacional. Con concepto  previo de una comisión integrada por miembros de las Comisiones Económicas del  Congreso, designada por los Presidentes de las mismas.    

CAPITULO III    

De los  gastos    

Artículo 10. Las afectaciones al presupuesto se  harán teniendo en cuenta la prestación principal originada en los compromisos  que se adquieran y con cargo a este rubro se cubrirán los demás costos  inherentes o accesorios.    

Con cargo a las apropiaciones de cada rubro  presupuestal, que sean afectadas con los compromisos iniciales, se atenderán  las obligaciones derivadas de estos compromisos, tales como, los costos  imprevistos, ajustes y revisión de valores e intereses moratorios y gastos de  nacionalización.    

Artículo 11. Prohíbese tramitar actos  administrativos u obligaciones que afecten el presupuesto de gastos cuando no  reúnan los requisitos legales o se configuren como hechos cumplidos. El  representante legal y el ordenador del gasto o en quienes estos hayan delegado,  responderán disciplinaria, fiscal y penalmente por incumplir lo establecido en  esta norma.    

Artículo 12. Los compromisos y las obligaciones  de los órganos que sean una sección del Presupuesto General de la Nación  correspondientes a las apropiaciones financiadas con rentas provenientes de  contratos o convenios, sólo podrán ser asumidos cuando estos se hayan  perfeccionado.    

Artículo 13. Para proveer empleos vacantes se  requerirá del certificado de disponibilidad presupuestal por la vigencia fiscal  de 2001. Por medio de éste, el Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces  garantizará la existencia de los recursos del l° de enero al 31 de diciembre de  2001, por todo concepto de gastos de personal, salvo que el nombramiento sea en  reemplazo de un cargo provisto o creado durante la vigencia, para lo cual se  deberá expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para lo que resta  del año fiscal.    

Toda provisión de empleos de los servidores  públicos deberá corresponder a los previstos en la planta de personal,  incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.    

La vinculación de supernumerarios, por períodos  superiores a tres meses, deberá ser autorizada mediante resolución suscrita por  el jefe del respectivo órgano.    

Artículo 14. La solicitud de modificación a las  plantas de personal requerirá para su consideración y trámite, por parte del  Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto  Público Nacional–, los siguientes requisitos:    

1. Exposición de motivos.    

2. Costos y gastos corporativos de las plantas  vigente y propuesta.    

3. Efectos sobre los gastos generales.    

4. Concepto del Departamento Nacional de  Planeación si se afectan los gastos de Inversión.    

5. Y las demás que la Dirección General del  Presupuesto Público Nacional considere pertinentes.    

El Departamento Administrativo de la Función  Pública aprobará las propuestas de modificaciones a las plantas de personal,  cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del Ministerio de Hacienda y  Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional.    

Artículo 15. Las obligaciones por concepto de  servicios médico-asistenciales, pensiones, servicios públicos domiciliarios,  gastos de operación aduanera, comunicaciones y transporte y las de previsión  social, causados en el último trimestre de 2000, se podrán pagar con cargo a  las apropiaciones de la vigencia fiscal de 2001.    

La prima de vacaciones al igual que la  indemnización a las mismas podrán ser canceladas con cargo al presupuesto  vigente cualquiera que sea el año de su causación.    

Artículo 16. Los recursos destinados a programas  de capacitación y bienestar social no pueden tener por objeto crear o  incrementar salarios, bonificaciones, sobresueldos, primas, prestaciones  sociales, remuneraciones extralegales o estímulos pecuniarios ocasionales que  la ley no haya establecido para los servidores públicos, ni servir para otorgar  beneficios directos en dinero o en especie.    

Los programas de capacitación podrán comprender  matrículas de los funcionarios, que se girarán directamente a los  establecimientos educativos, salvo lo previsto por el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su  otorgamiento se hará en virtud de la reglamentación interna del órgano  respectivo.    

Los programas de bienestar social y capacitación,  que autoricen las disposiciones legales, incluirán los elementos necesarios  para llevarlos a cabo.    

Artículo 17. Ningún servidor público podrá  devengar en dólares simultáneamente sueldo y viáticos, con excepción de los que  estén legalmente autorizados para ello.    

Artículo 18. La Dirección General del Presupuesto  Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público será la  competente para expedir la resolución que regirá la constitución y  funcionamiento de las cajas menores en los órganos que conforman el Presupuesto  General de la Nación.    

Artículo 19. La adquisición de los bienes que  necesiten los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación para  su funcionamiento y organización requieren de un Plan de Compras. Dicho Plan se  entenderá aprobado al momento de incluir las apropiaciones en el proyecto de  presupuesto correspondiente por parte de la Dirección General del Presupuesto  Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se modificará  cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas.    

Cuando los órganos de que trata el artículo 5°  del presente decreto requieran adquirir vehículos, deberán obtener autorización  previa de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. Para ello se  deberá incluir una justificación en que se detalle el inventario de vehículos y  su programa de reposición. Exceptúanse los vehículos de los Presidentes de la  Ramas del Poder Público y los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento  Administrativo de Seguridad “DAS”.    

Artículo 20. Ningún órgano podrá contraer  compromisos que impliquen el pago de cuotas a organismos internacionales con  cargo al Presupuesto General de la Nación, sin que exista la ley aprobatoria de  tratados públicos o que el Presidente de la República haya autorizado su  aplicación provisional en los términos del artículo 224 de la Constitución Política.    

Los aportes y contribuciones de Colombia a los Organismos  Financieros Internacionales se pagarán con cargo al Presupuesto General de la  Nación, salvo en aquellos casos en que los aportes se contabilicen como  reservas internacionales, que serán pagados de conformidad con lo previsto en  la Ley 31 de 1992 o  aquellas que lo modifiquen o adicionen.    

Artículo 21. En la distribución de los ingresos  corrientes de la Nación para el período fiscal de 2001 se tendrán en cuenta los  municipios creados válidamente y reportados al Departamento Nacional de  Planeación-Dirección de Desarrollo Territorial.    

Los municipios creados y reportados con  posterioridad a esta fecha sólo serán tenidos en consideración en la distribución  del año fiscal de 2002, de conformidad con lo establecido por los Decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.    

Cuando existan dudas sobre la creación de  municipios, la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de  Planeación, solicitará concepto sobre el particular al Ministerio del Interior.    

Para efectos de la distribución se utilizarán los  indicadores de población, las necesidades básicas insatisfechas, pobreza y  coberturas de servicios del DANE, con base en el censo de 1993 y la información  financiera de los municipios, así como la estadística de población indígena y  extensión de la ribera de los municipios del río Magdalena.    

A los nuevos municipios debidamente reportados,  se les aplicarán los criterios de distribución establecidos en los Decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.    

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público sólo  girará lo que le sea reportado para tal efecto por la Dirección de Desarrollo  Territorial del Departamento Nacional de Planeación.    

Artículo 22. Las correcciones, ajustes o  modificaciones a la información reportada al Departamento Nacional de  Planeación-Dirección de Desarrollo Territorial– por parte del DANE y el IGAC,  realizadas una vez aprobado el Conpes de la distribución de la participación en  los ingresos corrientes de la Nación para el 2001, sólo serán tenidas en cuenta  para la distribución del año fiscal del 2002.    

Artículo 23. Los recursos de los municipios y  resguardos indígenas, provenientes de la participación en los ingresos  corrientes de la Nación y el Situado Fiscal girado a los departamentos y  distritos, que al cierre de la vigencia fiscal de 2001, no se encuentren  comprometidos ni ejecutados, así como los rendimientos financieros originados  en depósitos realizados con estos mismos recursos, deberán asignarse en el año  fiscal de 2002, para los fines previstos constitucional y legalmente.    

Artículo 24. El porcentaje de la cesión del  Impuesto a las Ventas asignado a las cajas Departamentales de Previsión y al  Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, con destino al pago de las cesantías  definitivas y pensiones del personal docente nacionalizado, continuará  pagándose tomando como base los convenios suscritos en virtud de lo dispuesto  en la Ley 91 de 1989.    

Artículo 25. Los órganos de que trata el artículo  5° del presente decreto deberán remitir al Departamento Nacional de Planeación,  antes del 30 de marzo de 2001, el presupuesto de inversión debidamente  regionalizado.    

De igual manera y en el mismo plazo deberán  remitir la regionalización del presupuesto total a la Dirección General del  Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.    

Cuando se realicen modificaciones al Presupuesto  que afecten la regionalización, los diferentes órganos deberán remitir esta  información al Departamento Nacional de Planeación y a la Dirección General del  Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  dentro del mes siguiente al perfeccionamiento de dicha operación.    

Artículo 26. Se  podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin cambiar  su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del  respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden  nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o  Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el  representante legal de estos.    

Cuando en el Decreto de Liquidación se efectúen  distribuciones que afecten el presupuesto de otro órgano que haga parte del  Presupuesto General de la Nación, éstas servirán de base para incorporar los  recursos en las respectivas entidades receptoras, debiéndose iniciar su  ejecución durante la vigencia fiscal que empieza el lo. de enero y termina el  31 de diciembre de 2001.    

Dichos actos administrativos requerirán para su  validez de la aprobación del Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección  General del Presupuesto Público Nacional.    

Los jefes de los órganos responderán por la  legalidad de los actos en mención.    

A fin de evitar duplicaciones en los casos en los  cuales la distribución afecte el presupuesto de otro órgano que haga parte del  Presupuesto General de la Nación, el mismo acto administrativo servirá de base  para disminuir las apropiaciones del órgano que distribuye e incorporar las del  órgano receptor. La ejecución presupuestal de éstas deberá iniciarse en la  misma vigencia de la distribución; en caso de requerirse se abrirán  subordinales.    

El jefe del órgano o en quien éste haya delegado  la ordenación del gasto podrá efectuar asignaciones internas de apropiación en  sus dependencias, seccionales o regionales a fin de facilitar su manejo  operativo y de gestión, sin que las mismas impliquen cambiar su destinación.  Estas asignaciones para su validez no requerirán aprobación del Ministerio de  Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional.    

Artículo 27. El  representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el  Presupuesto General de la Nación deberán cumplir prioritariamente con la  atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos,  seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la  nomina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del  representante legal y del ordenador del gasto.    

Artículo 28. Autorízase  a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de cuentas entre  sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre las obligaciones  que recíprocamente tengan causadas. Para estos efectos se requerirá acuerdo  previo entre las partes. Estas operaciones deberán reflejarse en el  presupuesto, conservando, únicamente, la destinación para la cual fueron  programadas las apropiaciones respectivas.    

En el caso de las obligaciones de origen legal  que tenga la Nación y sus entidades descentralizadas para con otros órganos  públicos, se deberán tener en cuenta, para efectos de estas compensaciones, las  transferencias y aportes, a cualquier título, que las primeras hayan efectuado  a las últimas en cualquier vigencia fiscal. Si quedare algún saldo en contra de  la Nación esta podrá sufragarlo a través de títulos de deuda pública, sin que  implique operación presupuestal alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin que  implique operación presupuestal alguna, los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993. Todos  estos títulos deberán presupuestarse para efectos de su redención.    

Cuando se combinen las calidades de acreedor y  deudor en una misma persona, como consecuencia de un proceso de liquidación o  privatización de órganos nacionales de derecho público, se compensarán las  cuentas automáticamente.    

La pérdida o déficit de que trata el literal e)  del artículo 27 de la Ley 31 de 1992 que  corresponda atender a la Nación se podrá pagar con títulos emitidos por el  Gobierno Nacional.    

Los bonos que se expidan en cumplimiento del  artículo 29 de la Ley 344 de 1996  deberán presupuestarse para efectos de su redención.    

Artículo 29. Los  órganos de que trata el artículo 5° del presente decreto podrán pactar  anticipos únicamente cuando cuenten con Programa Anual Mensualizado de Caja PAC  aprobado.    

CAPITULO IV    

De las reservas  presupuestales y cuentas por pagar    

Artículo 30. Las  reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que conforman el  Presupuesto General de la Nación, correspondientes al año 2000, deberán  constituirse a más tardar el 20 de enero de 2001 y remitirse a la Dirección  General del Presupuesto Público Nacional en la misma fecha. Las primeras serán  constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga  sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada  órgano.    

Cuando se trate de aportes de la Nación a las  Empresas Industriales y Comerciales del Estado o a las Sociedades de Economía  Mixta con el régimen de aquellas, tanto las reservas como las cuentas por pagar  deberán constituirse en el mismo plazo, por el ordenador del gasto y el jefe de  presupuesto o por quien haga sus veces en el primer caso y por el ordenador del  gasto y el tesorero de cada empresa o sociedad en el segundo caso.    

Igual procedimiento será aplicable a las  Superintendencias y a las Unidades Administrativas Especiales cuando no figuren  como secciones presupuestales.    

Unicamente en casos excepcionales se podrán  efectuar correcciones a la información suministrada respecto de la constitución  de las reservas presupuestales y/o cuentas por pagar. Estas correcciones se  podrán efectuar hasta el 30 de abril de 2001.    

Los casos excepcionales serán calificados por el  jefe del órgano o representante legal del órgano o entidad, según el caso.    

Artículo 31. Constituidas  las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia fiscal de  2000, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección del Tesoro  Nacional a más tardar el 25 de enero de 2001 cuando se trate de recursos de la  Nación. El reintegro será refrendado por el ordenador del gasto y el  funcionario de manejo respectivo.    

Artículo 32. Las  reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de 2000 que no hubieren  sido ejecutadas a 31 de diciembre de 2001 expirarán sin excepción. En  consecuencia, los funcionarios de manejo de los respectivos órganos  reintegrarán los dineros de la Nación a la Dirección del Tesoro Nacional, antes  del 15 de enero del año 2002.    

Artículo 33. Los  recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a las  Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía  Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o ejecutados  a 31 diciembre de 2001, deberán ser reintegrados por éstas a la Dirección del  Tesoro Nacional a más tardar el 20 de enero del año 2002.    

Artículo 34. Derogado  por el Decreto 2190 de 2001,  artículo 9º. Los órganos de que trata el artículo 5° del presente decreto sólo podrán  asumir compromisos que afecten las apropiaciones de la presente vigencia  fiscal, siempre y cuando los bienes y servicios se vayan a recibir a  satisfacción a 31 de diciembre del año 2001.    

CAPITULO V    

De las  vigencias futuras    

Artículo 35. Cuando se requiera exceder la  anualidad se deberá obtener autorización para asumir compromisos que afecten  vigencias futuras, aún en el evento de que cuenten con apropiación suficiente  durante la vigencia fiscal en curso. Se exceptúan de esta disposición los  contratos de seguros.    

Artículo 36. Las solicitudes para comprometer  recursos de la Nación, que afecten vigencias fiscales futuras de las Empresas  Industriales y Comerciales del Estado o Sociedades de Economía Mixta con  régimen de aquellas, deberán tramitarse a través de los órganos que conforman  el Presupuesto General de la Nación a los cuales estén vinculadas.    

CAPITULO VI    

Clasificación  de los gastos    

Las apropiaciones incluidas en el presupuesto  para la vigencia fiscal de 2001 se clasifican en la siguiente forma:    

A. Funcionamiento    

1 Gastos de personal    

1.1 Servicios personales asociados a la nomina    

1.1.1 Sueldos personal de nomina    

1.1.2 Horas extras y días festivos    

1.1.3 Indemnización por vacaciones    

1.1.4 Prima técnica    

1.1.5 Otros gastos por servicios personales    

1.2 Servicios personales indirectos    

1.3 Contribuciones inherentes a la nómina al  sector privado    

1.4 Contribuciones inherentes a la nómina al  sector público    

2. Gastos generales    

2.1 Adquisición de bienes    

2.2 Adquisición de servicios    

2.3 Impuestos y multas    

3. Transferencias corrientes    

B. Servicio de la deuda pública    

C. Inversión    

CAPITULO VII    

Definición  de los gastos    

A. Funcionamiento    

Son aquellos que tienen por objeto atender las  necesidades de los órganos para cumplir a cabalidad con las funciones asignadas  en la constitución y la ley.    

1. Gastos  de personal    

Corresponden a aquellos gastos que debe hacer el  Estado como contraprestación de los servicios que recibe sea por una relación  laboral o a través de contratos, los cuales se definen como sigue:    

1.1 Servicios  personales asociados a la nomina    

Comprende la remuneración por concepto de sueldos  y demás factores salariales legalmente establecidos, de los servidores públicos  vinculados a la planta de personal, tales como:    

1.1.1 Sueldos de personal de nomina    

Pago de las remuneraciones a los servidores  públicos que incluye la jornada ordinaria nocturna, las jornadas mixtas, el  trabajo ordinario en días dominicales y festivos y los incrementos por  antigüedad.    

1.1.2 Horas extras y días festivos    

Remuneración al trabajo realizado en horas  adicionales a la jornada ordinaria diurna o nocturna, o en días dominicales y  festivos. Su reconocimiento y pago están sujetos a las limitaciones  establecidas en las disposiciones legales vigentes,    

1.1.3 Indemnización por vacaciones    

Compensación en dinero por vacaciones causadas y  no disfrutadas que se paga al personal que se desvincula o a quienes, por  necesidades del servicio, no pueden tomarlas en tiempo. La afectación de este  rubro requiere resolución motivada suscrita por el Jefe del respectivo órgano.    

1.1.4 Prima técnica    

Reconocimiento económico a algunos servidores  públicos que se pagará de acuerdo al cargo que desempeñe y una vez sea otorgada  conforme a los requerimientos legales.    

1.1.5 Otros gastos por servicios personales    

Son aquellos gastos por servicios personales  asociados a la nómina que no se encuentran bajo las denominaciones anteriores,  tales como:    

Gastos de  representación    

Parte de la remuneración de ciertos servidores  públicos que las disposiciones legales han previsto.    

Bonificación por  servicios prestados    

Pago por cada año continuo de servicios a que  tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores  oficiales, equivalente a los porcentajes señalados por las normas legales  vigentes sobre la materia, correspondientes a la asignación básica, incrementos  por antigüedad y gastos de representación.    

Subsidio de  alimentación    

Pago a los empleados públicos y, según lo  contratado, a los trabajadores oficiales de determinados niveles salariales  para contribuir a su manutención en la cuantía y condiciones señaladas por la  ley. Cuando el órgano suministre la alimentación a sus servidores no habrá  lugar a este reconocimiento.    

Auxilio de transporte    

Pago a los empleados públicos que por ley tienen  derecho y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales, en la cuantía y  condiciones establecidas para ello. Cuando el órgano suministre el transporte a  sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.    

Prima de servicio    

Pago a que tienen derecho los empleados públicos  y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en forma proporcional al  tiempo laborado, siempre que hubiere servido en el órgano por lo menos un  semestre.    

Prima de vacaciones    

Pago a que tienen derecho los empleados públicos  y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, en los términos del  artículo 28 del Decreto 1045 de 1978.    

Prima de navidad    

Pago a que tienen derecho los empleados públicos  y, según lo contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a un (1) mes de  remuneración o liquidado proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en  la primera quincena del mes de diciembre.    

Primas extraordinarias    

Corresponde a los pagos por concepto de primas  legalmente otorgadas que serán pagaderas únicamente en los términos,  condiciones y por las veces que se establezcan en su creación.    

Bonificación especial  de recreación    

Pago a los empleados públicos y, según lo  contratado, a los trabajadores oficiales, equivalente a dos (2) días de la asignación  básica mensual que les corresponda en el momento de iniciar el disfrute del  respectivo período vacacional.    

Sueldos comisiones al  exterior    

Consiste en la remuneración a que tienen derecho  los funcionarios del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional cuando están  en comisiones diplomáticas, administrativas, de estudios, de tratamiento médico  o especiales al exterior, en forma permanente o transitoria.    

No podrán imputarse a este rubro los viáticos,  primas y bonificaciones creadas por la ley, los cuales se atenderán con cargo a  los rubros correspondientes. Tampoco podrán atenderse las comisiones al  exterior con cargo al rubro de sueldos de personal de nómina.    

1.2 Servicios  personales indirectos    

Son gastos destinados a atender la contratación  de personas jurídicas y naturales para que presten servicios calificados o  profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con personal de planta.  Incluyen las remuneraciones especiales del Ministerio de Defensa Nacional y de  la Policía Nacional, como lo son las bonificaciones por seguro de vida  colectivo, dragoneante, policía militar y guardia presidencial, buena conducta,  cuerpo profesional y por licenciamiento, partida alimentación soldados, partida  especial de alimentación cobertura de fronteras, primas de instalación y de  alojamiento en el exterior, y el auxilio de transporte establecido en la Ley 48 de 1993. Así mismo,  incluye la remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para  desarrollar actividades netamente temporales o para suplir a los servidores  públicos en caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las  prestaciones sociales a que tenga derecho, así como las contribuciones a que  haya lugar, tales como:    

Jornales    

Salario estipulado por días y pagadero por  períodos no mayores de una semana, por el desempeño de actividades netamente  transitorias que no pueden ser desarrolladas con personal de planta. Por este  rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias si legalmente  tienen derecho a ellas, previo certificado de disponibilidad presupuestal,  expedido por el jefe de presupuesto del órgano o quien haga sus veces.    

Personal supernumerario    

Remuneración al personal ocasional que la ley  autorice vincular para suplir a los empleados públicos en caso de licencias o  vacaciones, o para desarrollar actividades netamente transitorias que no puedan  atenderse con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones  sociales y las transferencias a que legalmente tengan derecho los  supernumerarios.    

Honorarios    

Por este rubro se deberán cubrir conforme a los  reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma  transitoria y esporádica, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar  actividades relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de  las funciones a cargo del órgano contratante, cuando las mismas no puedan  cumplirse con personal de planta. Por este rubro se podrán pagar los honorarios  de los miembros de las Juntas Directivas.    

Honorarios tribunales  de arbitramento    

Por este rubro se deberán cubrir, conforme a los  reglamentos, los estipendios a los servicios profesionales, prestados en forma  transitoria y esporádica, por los árbitros designados por el Ministerio de  Trabajo y Seguridad Social, para dirimir los conflictos laborales, una vez  agotada la etapa de arreglo directo en la negociación colectiva.    

Remuneración servicios  técnicos    

Pago por servicios calificados a personas  naturales o jurídicas que se prestan en forma continua para asuntos propios del  órgano, los cuales no pueden ser atendidos con personal de planta o que se  requieran conocimientos especializados y están sujetos al régimen contractual  vigente.    

Horas cátedra    

Se pagarán por este rubro, los profesores de  cátedra u ocasionales que laboren en instituciones de educación superior a que  se refieren los artículos 73 y 74 de la Ley 30  del 28 de diciembre de 1992.    

1.3 Contribuciones  inherentes a la nómina al sector privado    

Corresponde a las contribuciones legales que debe  hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de  planta, destinadas a entidades del sector privado, tales como, Cajas de  Compensación Familiar, Fondos Administradores de Cesantías y Pensiones,  Empresas Promotoras de Salud privadas, así como, las administradoras privadas  de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.    

1.4 Contribuciones  inherentes a la nómina al sector público    

Corresponde a las contribuciones legales que debe  hacer el órgano como empleador, que tienen como base la nómina del personal de  planta, destinadas a entidades del sector público, tales como, SENA, ICBF,  ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos Administradores de Cesantías y  Pensiones, Empresas Promotoras de Salud públicas, así como, las administradoras  públicas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo y enfermedad  profesional.    

2. Gastos  Generales    

Son los gastos relacionados con la adquisición de  bienes y servicios necesarios para que el órgano cumpla con las funciones  asignadas por la Constitución y la ley; y con el pago de los impuestos y multas  a que estén sometidos legalmente.    

2.1 Adquisición  de bienes    

Corresponde a la compra de bienes muebles  destinados a apoyar el desarrollo de las funciones del órgano, tales como:    

Compra de equipo    

Adquisición de bienes tangibles de consumo  duradero que deben inventariarse.    

Las adquisiciones se harán con sujeción al plan  de compras.    

Por este rubro se debe incluir el software.    

Materiales y  suministros    

Adquisición de bienes tangibles e intangibles de  consumo final o fungibles que no se deban inventariar por las diferentes  dependencias y no sean objeto de devolución.    

Las anteriores adquisiciones se harán con  sujeción al plan de compras.    

Por este rubro se deben incluir, disquetes,  llantas, repuestos y accesorios.    

Gastos imprevistos    

Erogaciones excepcionales de carácter eventual o  fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de  los órganos.    

No podrán imputarse a este rubro gastos suntuarios  o correspondientes a conceptos de adquisición de bienes ya definidos,  erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar partidas  insuficientes.    

La afectación de este rubro requiere resolución  motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y  registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces,    

Otros gastos generales  por adquisición de bienes    

Corresponden a aquellos gastos generales que no  pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por  norma legal vigente, tales como:    

Sostenimiento de  embajadas y consulados    

Erogaciones por concepto de papelería y útiles de  escritorio, elementos de aseo y demás gastos afines, que resulten necesarios  para el funcionamiento de las embajadas y consulados.    

Sostenimiento de  semovientes    

Gastos destinados a alimentación, compra de  medicamentos, arneses, herraje, atalaje y compra de animales.    

Gastos reservados    

Erogaciones destinadas al cubrimiento de  actividades de inteligencia e investigación para la conservación y el  restablecimiento del Orden Público y la represión del delito, incluye  operaciones y funcionamiento de redes de inteligencia, pagos por información,  de analistas y material técnico.    

Las operaciones de inteligencia incluyen el alquiler  de vehículos, inmuebles, servicios de hoteles y restaurantes, pago de pasajes  aéreos y terrestres, pago de peajes y teléfonos privados, pago de propinas  especiales y material técnico necesarios para desarrollarlas.    

Se incluyen los gastos de operación y  funcionamiento de redes de inteligencia, que son aquellas erogaciones que  estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser efectuadas a  través de los canales administrativos normales en razón a la necesidad que  tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los gastos de  operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del Comando  General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y  Departamento Administrativo de Seguridad.    

También podrán atenderse gastos de informantes y  operativos de inteligencia, tendientes a la represión del contrabando.    

Capacitación, bienestar  social y estímulos    

Erogaciones que tengan por objeto atender las  necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las  normas legales vigentes.    

La Unidad de Salud del Ministerio de Defensa  Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al  personal militar del área asistencial-médicos, odontólogos, bacteriólogos,  enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos-que están al servicio del  Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.    

2.2 Adquisición  de servicios    

Comprende la contratación y el pago a personas  jurídicas y naturales por la prestación de un servicio que complementa el  desarrollo de las funciones del órgano y permiten mantener y proteger los  bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así como los pagos por  concepto de tasas a que estén sujetos los órganos, tales como:    

Mantenimiento    

Los gastos tendientes a la conservación y reparación  de bienes muebles e inmuebles. Incluye el costo de los contratos por servicios  de vigilancia y aseo.    

Servicios públicos    

Erogaciones por concepto de servicios de  acueducto, alcantarillado, recolección de basuras, energía, teléfonos,  telefonía celular y demás servicios públicos domiciliarios. Estas incluyen su  instalación y traslado.    

Arrendamientos    

Alquiler de bienes muebles e inmuebles para el  adecuado funcionamiento de los órganos.    

Viáticos y gastos de  viaje    

Por este rubro se le reconoce a los empleados  públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales del respectivo  órgano, los gastos de alojamiento, alimentación y transporte, cuando previa  resolución, deban desempeñar funciones en lugar diferente a su sede habitual de  trabajo.    

El Departamento Administrativo de la Presidencia  de la República y la Dirección Nacional de Estupefacientes podrán pagar con  cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al Personal Militar, de  Policía, de Seguridad y del INPEC a su servicio.    

Este rubro también incluye los gastos de traslado  de los empleados públicos y sus familias cuando estén autorizados para ello y,  según lo contratado, a los trabajadores oficiales.    

De igual forma la Unidad de Salud del Ministerio  de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta  naturaleza al personal Militar del área asistencial, médicos odontólogos,  bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos que están al  servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas militares.    

No se podrán imputar a este rubro los gastos  correspondientes a la movilización dentro del perímetro urbano de cada ciudad,  ni viáticos y gastos de viaje a contratistas, salvo que se estipule así en el  respectivo contrato.    

Los viáticos sólo podrán computarse como factor  salarial para la liquidación de cesantías y pensiones cuando se cumplan las  condiciones señaladas en el literal i) del artículo 45 del Decreto ley 1045  de 1978.    

Las entidades públicas a las cuales el  Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, o la Policía Nacional presten  servicios de protección y seguridad personal a sus funcionarios, podrán cubrir  con cargo al rubro de viáticos y gastos de viaje de sus respectivos  presupuestos, los gastos causados por los funcionarios que hayan sido  designados por aquél para tal fin.    

Impresos y  publicaciones    

Por este rubro se pueden ordenar y pagar los  gastos por edición de formas, escritos, publicaciones, revistas y libros,  trabajos tipográficos, sellos, autenticaciones, suscripciones, adquisición de  revistas y libros, pago de avisos y videos de televisión.    

Comunicaciones y  transporte    

Se cubre por este concepto aquellos gastos tales  como los de mensajería, correos, correo electrónico, beeper, telégrafos,  alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los elementos. Igualmente incluye el  transporte colectivo de los funcionarios del órgano.    

Por este rubro se podrán imputar los gastos de  transporte, en el perímetro urbano o intermunicipal de los inspectores de  trabajo, con sujeción a las Leyes 23 de 1967 y 47 de 1975; así como de  los funcionarios de la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y  Aduanas Nacionales, cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos,  aeropuertos, almacenes generales de depósito, depósitos habilitados o zonas  francas, para las funciones de comercialización, representación externa,  investigación disciplinaria, operativa, cobranza, fiscalización, devolución y  liquidación de los tributos administrados por la entidad. De la misma manera se  podrán imputar los gastos de transporte de los funcionarios que adelanten  funciones operativas para llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso  de recuperación de documentos e inspección de mercancías.    

Gastos judiciales    

Comprende los gastos que los órganos deben  realizar para atender la defensa del interés del Estado en los procesos  judiciales que cursan en su contra diferentes a los honorarios de los abogados  defensores.    

Por este rubro se atenderán gastos, tales como:  fotocopias de los expedientes, cauciones, traslado de testigos, transporte para  efectuar peritazgos, costos de los tribunales de arbitramento distintos a los  honorarios de los árbitros y demás costos judiciales relacionados con los  procesos.    

Seguros    

Corresponde al costo previsto en los contratos o  pólizas para amparar los bienes, muebles e inmuebles, de propiedad de la Nación  o de los Establecimientos Públicos Nacionales. La administración deberá adoptar  las medidas que estime necesarias para garantizar que en caso de siniestro se  reconozca la indemnización pertinente.    

Este incluye las pólizas que amparan los riesgos  profesionales, a empleados de manejo, ordenadores y cuentadantes, cuyo valor  debe ser proporcional a la responsabilidad de su manejo.    

Gastos de operación  aduanera    

Corresponde a aquellos gastos que, de acuerdo con  los artículos 106 y 107 de la Ley 6a de 1992 y 41 del  Decreto 2117 de 1992,  deba realizar la Unidad Administrativa Especial, Dirección de Impuestos y  Aduanas Nacionales por concepto de transporte, cargue, descargue, empaque,  inventarios y demás gastos necesarios para el traslado de las mercancías del  lugar de aprehensión hasta el sitio donde éstas deban ser depositadas.    

También se atenderán por este rubro los gastos  ocasionados por avalúos, análisis de mercancías, peritazgos, bodegajes y gastos  orientados al alistamiento, preparación, divulgación y realización de la  comercialización o disposición de las mismas por medio de la destrucción o  donación.    

Gastos imprevistos    

Erogaciones excepcionales de carácter eventual o  fortuito de inaplazable e imprescindible realización para el funcionamiento de  los órganos.    

No podrán imputarse a este rubro gastos  suntuarios o correspondientes a conceptos de adquisición de servicios ya  definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni utilizarse para completar  partidas insuficientes.    

La afectación de este rubro requiere resolución  motivada, suscrita por el jefe del respectivo órgano, previa aprobación y  registro de la división de presupuesto o la dependencia que haga sus veces.    

Otros gastos generales  por adquisición de servicios    

Corresponden a aquellos gastos generales que no  pueden ser clasificados dentro de las definiciones anteriores, autorizados por  norma legal vigente, como los gastos funerarios, los servicios médicos,  hospitalarios y servicios portuarios y aeroportuarios de las Fuerzas Militares  y la Policía Nacional, así como los siguientes:    

Transporte de presos    

Erogaciones por concepto de remisión y el  traslado de los presos y guardianes encargados de su custodia y,  excepcionalmente, de reclusos que recobren su libertad.    

Sostenimiento de  embajadas y consulados    

Erogaciones por concepto de agua, luz, teléfono,  calefacción, gas, remoción de nieve, cafetería y jardinería, servicio de  vigilancia, fotocopias, reparaciones locativas, mantenimiento de máquinas y  demás gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las  embajadas y consulados.    

Gastos reservados    

Erogaciones destinadas al cubrimiento de  actividades de inteligencia e investigación para la conservación y el  restablecimiento del Orden Público y la represión del delito, incluye  operaciones y funcionamiento de redes de inteligencia, pagos por información, de  analistas y material técnico.    

Las operaciones de inteligencia incluyen el  alquiler de vehículos, inmuebles, servicios de hoteles y restaurantes, pago de  pasajes aéreos y, terrestres, pago de peajes, teléfonos privados, pago de  propinas especiales y material técnico necesarios para desarrollarlas.    

Se incluyen los gastos de operación y  funcionamiento de redes de inteligencia, que son aquellas erogaciones que  estando definidas en otros conceptos del gasto, no pueden ser efectuadas a  través de los canales administrativos normales en razón a la necesidad que  tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los gastos de  operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del Comando  General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y  Departamento Administrativo de Seguridad.    

También podrán atenderse gastos de informantes y  operativos de inteligencia, tendientes a la represión del contrabando.    

Apoyo a operaciones  militares y policiales    

Son erogaciones destinadas a fortalecer el desarrollo  de un operativo o plan militar, policial o de policía judicial específico, que  para su eficaz cumplimiento requiere la realización de gastos ocasionales de  carácter inaplazable, cuya imprescindibi1idad debe ser declarada por el  Ministro de Defensa Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares,  el Director de la Policía o Fiscal General de la Nación, según el caso.    

Defensa Hacienda  Pública    

Por este rubro se atenderán los costos  correspondientes a peritazgos, costos judiciales, transporte para efectuar  peritazgos y diligencias judiciales, fotocopias de expedientes necesarias en  los procesos e investigaciones, publicaciones acerca de remates programados y  deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que se refiere el artículo 53  de la Ley 6° de 1992 y el  artículo 696-1 del Estatuto Tributario.    

Capacitación, bienestar  social y estímulos    

Erogaciones que tengan por objeto atender las  necesidades de capacitación, bienestar social y estímulos que autoricen las  normas legales vigentes.    

La Unidad de Salud del Ministerio de Defensa  Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro los gastos de esta naturaleza al  personal militar del área asistencial-médicos, odontólogos, bacteriólogos,  enfermeros, auxiliares de enfermería y psicólogos–, que están al servicio del  Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares.    

2.3 Impuestos  y multas    

Comprende el impuesto sobre la renta y demás  tributos, multas y contribuciones a que estén sujetos los órganos.    

3. Transferencias  corrientes    

Son recursos que transfieren los órganos a  entidades nacionales o internacionales, públicas o privadas, con fundamento en  un mandato legal. De igual forma, involucra las apropiaciones destinadas a la  previsión y seguridad social, cuando el órgano asume directamente la atención  de la misma.    

B. Servicio  de la deuda    

Los gastos por concepto del servicio de la deuda  pública tanto interna como externa tienen por objeto atender el cumplimiento de  las obligaciones contractuales correspondientes al pago de capital, los  intereses, las comisiones, y los imprevistos originados en operaciones de  crédito público que incluyen los gastos necesarios para la consecución de los  créditos externos, realizadas conforme a la ley.    

Los rendimientos que devenguen los títulos de  Tesorería clase A y B se atenderán con cargo al Presupuesto Nacional.    

C. Inversión    

Son aquellas erogaciones susceptibles de causar  réditos o de ser de algún modo económicamente productivas, o que tengan cuerpo  de bienes de utilización perdurable, llamados también de capital por oposición  a los de funcionamiento, que se hayan destinado por lo común a extinguirse con  su empleo. Asimismo, aquellos gastos destinados a crear infraestructura social.    

La característica fundamental de este gasto debe  ser que su asignación permita acrecentar la capacidad de producción y  productividad en el campo de la estructura física, económica y social.    

Las inversiones que estén financiadas con  recursos del crédito externo, para poder ejecutarse, deberán tener el recurso  incorporado en el Presupuesto, tener aprobación de la Dirección General de  Crédito Público y someterse a los procedimientos de contratación  administrativa.    

Artículo 37. Para el cálculo de los aportes que  los funcionarios del servicio exterior deban hacer por concepto de previsión  social, excepto por los servicios médicos, se tomará como base de liquidación  el sueldo básico, del cargo equivalente en planta interna según la nomenclatura  del Departamento Administrativo de la Función Publica, al igual que para el  pago de la cuota patronal, de conformidad con los artículos 76 del Decreto ley 2016  de 1968 y 12 del Decreto 10 de 1992.  Los aportes por concepto de servicios médicos de los servidores públicos que  deban cumplir sus funciones en el exterior, se efectuarán de conformidad con lo  dispuesto en el artículo 3 del Decreto 1111 de 1995.    

Artículo 38. Los conceptos de gastos no definidos  anteriormente que figuren en este presupuesto, sólo podrán afectarse para los  fines propios correspondientes a su denominación conforme al respectivo órgano  con fundamento en norma legal.    

CAPITULO VIII    

Disposiciones  varias    

Artículo 39. Cuando exista apropiación  presupuestal en el servicio de la deuda pública podrán efectuarse anticipos en  el pago de los contratos de empréstito. Igualmente podrá atenderse con cargo a  la vigencia en curso las del servicio de la deuda pública externa  correspondiente al mes de enero del año 2002.    

Artículo 40. El Gobierno Nacional en el decreto  de liquidación clasificará y definirá los ingresos y gastos. Así mismo, cuando  las partidas se incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y  subprogramas que no correspondan a su objeto o naturaleza, las ubicará en el  sitio que corresponda.    

El Ministerio de Hacienda y Crédito  Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional– hará mediante  Resolución, las operaciones que en igual sentido se requieran durante el  transcurso de la vigencia.    

Artículo 41. El Ministerio de Hacienda y Crédito  Público,-Dirección General del Presupuesto Público Nacional– de oficio o a  petición del Jefe del órgano respectivo, hará por resolución las aclaraciones y  correcciones de leyenda necesarias para enmendar los errores de trascripción y  aritméticos que figuren en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia  fiscal de 2001.    

Artículo 42. El Ministro de Hacienda y Crédito  Público fijará los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de  liquidez del Tesoro Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y  de tasa de interés a corto y largo plazo.    

Artículo 43. Los rendimientos financieros  originados con recursos de la Nación, incluidos los negocios fiduciarios, deben  ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional en el mes siguiente de su  recaudo.    

Artículo 44. El Ministerio de Hacienda y Crédito  Público,-Dirección General del Presupuesto Público Nacional– podrá ordenar  visitas, solicitar la presentación de libros, comprobantes, informes de caja y  bancos, reservas presupuestales y cuentas por pagar, estados financieros y  demás documentos que considere convenientes para la adecuada programación y  seguimiento de los recursos incorporados al Presupuesto.    

Artículo 45. El Ministerio de Hacienda y Crédito  Público,-Dirección General del Presupuesto Público Nacional– podrá abstenerse  de adelantar los trámites de cualquier operación presupuestal de las entidades  señaladas en el artículo 5′ del presente decreto que incumplan los objetivos y  metas trazados en el Plan Financiero, en la Programación Macroeconómica del  Gobierno Nacional y en el Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos  y entidades enviarán a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional  informes mensuales sobre la ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco  (5) primeros días del mes siguiente.    

Artículo 46. La representación legal y la  ordenación del gasto del servicio de la deuda está a cargo del Ministro de  Hacienda y Crédito Público o en quien éste delegue, según las disposiciones de  la Ley Orgánica del Presupuesto.    

Artículo 47. El servidor público que reciba una  orden de embargo sobre los recursos incorporados en el Presupuesto General de  la Nación, incluidas las transferencias que hace la Nación a las Entidades  Territoriales, está obligado a efectuar los trámites correspondientes para que  se solicite por quien corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos  recursos a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio  de Hacienda y Crédito Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo.    

Artículo 48. Los órganos a que se refiere el  artículo 5° del presente decreto cancelarán los fallos de tutela con cargo al  rubro que corresponda a la naturaleza del negocio fallado. Para cancelarlas, en  primera instancia se deberán efectuar los traslados presupuestales requeridos,  con cargo a los saldos de apropiación disponibles durante la vigencia fiscal en  curso.    

Los Establecimientos públicos deberán atender las  providencias que se profieran en su contra, en primer lugar con recursos  propios.    

Artículo 49. La Fiscalía General de la Nación, el  Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea y  el Departamento Administrativo de Seguridad deberán cubrir con cargo a sus  respectivos presupuestos los gastos del personal vinculado a dichos órganos y  que conforman los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal  “Gaula” a que se refiere la Ley 282 de 1996.    

Artículo 50. Las apropiaciones con destino a la  cuota de auditaje no podrán reducirse ni contracreditarse, hasta tanto la  Contraloría General de la República expida la resolución en la que se fije la  tarifa de control fiscal a que hace referencia el artículo 8° del Decreto 267 de 2000.    

Artículo 51. El presupuesto inicial  correspondiente a la vigencia fiscal de 2001 contiene la reducción ordenada en  el Estatuto Orgánico del Presupuesto. En consecuencia para dicho año se cumple  con lo establecido en el mencionado Estatuto,    

Artículo 52. Los recursos del presupuesto  nacional destinados a las entidades territoriales para la realización de  proyectos de inversión social en electrificación, no podrán ser considerados  como aportes de capital de dichas entidades en las electrificadoras que  realicen tales obras.    

Artículo 53. Con el propósito de sanear los  pasivos correspondientes a las cesantías de las Universidades Estatales, a que  se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del  personal administrativo y docentes no acogidos al nuevo régimen salarial, se  podrán emitir bonos en condiciones de mercado sin que implique operación  presupuestal alguna. Estos bonos deberán presupuestarse para efectos de su  redención.    

Artículo 54. En virtud de la autonomía consagrada  en el articulo 69 de la Constitución Política, las  Universidades Estatales pagarán las sentencias o fallos proferidos en contra de  la Nación con los recursos asignados por parte de ésta, en cumplimiento del  artículo 86 de la Ley 30 de 1992.    

Artículo 55. Para la vigencia fiscal de 2001 la  Nación podrá asignar recursos para el programa de auxilio para los ancianos  indigentes de que tratan el artículo 257 y el inciso primero del artículo 258  de la Ley 100 de 1993.    

Artículo 56. En desarrollo de lo dispuesto en el  artículo 46 de la Ley 179 de 1994 y 12  de la Ley 225 de 1995, la  Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura podrá sustituir  bienes inmuebles por las obras necesarias para la adquisición, terminación,  adecuación y dotación de los despachos judiciales, sin operación presupuestal  alguna.    

Artículo 57. Los municipios de los departamentos  que de acuerdo a lo previsto en la Ley de Regalías, sean beneficiarios de los  recursos de escalonamiento, podrán acceder a estos mediante la formulación,  presentación y ejecución de proyectos a través de la metodología que para el  efecto tiene previsto el Departamento Nacional de Planeación.    

Artículo 58. Facúltase a la Dirección del Tesoro  Nacional para invertir los excedentes de liquidez del Fondo de Reservas de  Bonos pensionales en los mercados de capitales, incluidas inversiones en  títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario, y en títulos del  Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin, y en títulos del  Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas, Fogacoop.    

Artículo 59. Sin perjuicio de lo previsto en el  inciso segundo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993,  facultase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los recursos con  destino al Fondo de Pensiones Públicas del nivel nacional, provenientes de la  venta de EPSA, en títulos de deuda pública de la Nación del mercado secundario  y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras, Fogafin.    

Artículo 60. Cuando los órganos que hacen parte  del Presupuesto General de la Nación, celebren contratos entre sí, con  excepción de los de crédito, que afecten sus presupuestos, harán los ajustes  mediante resoluciones del Jefe del órgano respectivo. En el caso de los  Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las Superintendencias y Unidades  Administrativas Especiales con personería jurídica así como las señaladas en el  artículo 5° del Estatuto Orgánico del Presupuesto, dichos ajustes deberán  realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o consejos directivos o el  representante legal del órgano, si no existen juntas o consejos directivos.    

Para iniciar la ejecución de los actos a que se  refiere el inciso anterior, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público,  Dirección General del Presupuesto Público Nacional, aprobará las resoluciones o  los acuerdos que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del  respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación  económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos.    

Los jefes de los órganos responderán por la  legalidad de los actos en mención.    

Artículo 61. A las entidades territoriales no se  les podrá otorgar préstamos por parte de la Nación, ni será garante cuando no  se ajusten a los parámetros establecidos por el Gobierno Nacional respecto del  incremento salarial establecido para los servidores públicos del orden  nacional.    

Artículo 62. Los establecimientos públicos podrán  pagar con sus ingresos propios obligaciones financiadas con recursos de la  Nación mientras la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y  Crédito Público transfiere los dineros respectivos.    

Igual procedimiento será aplicable a los órganos  del Presupuesto General de la Nación cuando administren fondos especiales y a  las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y Sociedades de Economía  Mixta con el régimen de aquellas sobre los recursos de la Nación.    

Estas operaciones deberán contar con autorización  previa de la Dirección del Tesoro Nacional.    

Artículo 63. Facúltase a la Dirección General del  Tesoro Nacional para que con los excedentes de liquidez en moneda nacional y  extranjera de los fondos que administre, realice las siguientes operaciones:  compra y venta de títulos valores emitidos por la Nación, el Banco de la  República, Fogafin, entidades sujetas al control y vigilancia de la  Superintendencia Bancaria y otros gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la  Nación; compras con pacto de retroventa con entidades públicas, y con entidades  financieras sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria,  dentro de los cupos que autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público;  depósitos remunerados e inversiones financieras en entidades sujetas al control  y vigilancia de la Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de  títulos emitidos por entidades bancarias y financieras del exterior;  operaciones de cubrimiento de riesgos; así mismo, préstamos transitorios a la  Dirección General del Tesoro Nacional, reconociendo tasa de mercado durante el  periodo de utilización, evento que no implica unidad de caja; y préstamos de  títulos valores a la citada Dirección a tasas de mercado.    

Artículo 64. Los aportes patronales al Instituto  Colombiano de Bienestar Familiar podrán recaudarse a través de las Cajas de  Compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y/o a través del  Sistema Financiero.    

Artículo 65. Cuando los órganos que conforman el  Presupuesto General de la Nación posean bienes muebles o inmuebles que en la  actualidad no estén utilizando o que no sean necesarios para el desarrollo  normal de sus funciones, deberán desarrollar todas las actividades tendientes a  enajenarlos o arrendarlos. En el evento en que no sea posible la enajenación o  el arrendamiento de los bienes inmuebles, los mismos podrán ser entregados a  título de comodato a aquellas entidades públicas que los requieran para el  desarrollo normal de sus funciones.    

Así mismo, cuando dichos órganos funcionen en  inmuebles de propiedad de particulares en calidad de arrendatarios, deberán  durante la vigencia fiscal de 2001 efectuar las gestiones necesarias para su  traslado a un inmueble que actualmente no se encuentre ocupado por otra entidad  pública y que sean de su propiedad.    

Artículo 66. El Gobierno Nacional establecerá, a  través de una reglamentación, un mecanismo de compensación educativo para  financiar faltantes del Situado Fiscal de las entidades territoriales. Los  recursos de que trata el presente artículo, sólo podrán destinarse a gastos de  personal y deudas por concepto de gastos asociados a la nómina.    

El Gobierno Nacional podrá otorgar créditos  condonables en condiciones blandas con cargo a las apropiaciones de la presente  vigencia fiscal, para financiar docentes de los departamentos cuando los  recursos propios de estos sean insuficientes para cumplir las obligaciones con  los docentes de las nóminas departamentales y los convenios de cobertura  educativa.    

Para la obtención del crédito, los Departamentos  deberán suscribir con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Hacienda y  Crédito Público, Convenios de desempeño.    

Artículo 67. El Gobierno reglamentará en el marco  de la ley y antes de abril de 2001, los indicadores de gestión de que trata el  artículo 23, inciso 2 del Decreto ley  número 955 de 2000.    

Artículo 68. El Gobierno Nacional podrá realizar  sin operación presupuestal alguna, sustituciones en su portafolio de  inversiones con sus entidades descentralizadas.    

Artículo 69. Red Vial Terciaria. El Gobierno Nacional adelantará la  construcción, mantenimiento y conservación de la red vial terciaria en el  territorio nacional, a través del Fondo Nacional de Caminos Vecinales, entidad  que para tales fines, podrá actuar por sí sola o con la concurrencia de aportes  de las entidades territoriales.    

Artículo 70. En el evento que la venta de ISA e  Isagen no se efectúe en la vigencia del año 2000 y se realizara en la vigencia  del 2001, el Gobierno Nacional incorporará el diez por ciento (10%) de dicha  venta al presupuesto del año 2001. Mediante una adición.    

Dichos recursos se destinarán para financiar  programas de energización en las zonas no interconectadas, electrificación  rural y de fronteras La ejecución de estos recursos estará a cargo del  Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas IPSE, o quien  haga sus veces de conformidad con el Plan de Energización de las Zonas No  Interconectadas y las prioridades que fije el Ministerio de Minas y Energías.    

Artículo 71. Todos los programas y proyectos  viales en carreteras que no estén a cargo de la Nación y que estén financiados  con recursos del Fondo de Inversiones para la Paz, FIP,    

podrán ser ejecutados por el Instituto Nacional  de Vías, Invías y el Fondo Nacional de Caminos Vecinales, según el caso. Las  responsabilidades de estas entidades sobre dicha infraestructura se limitará a  la ejecución de los programas y proyectos que estén financiados con recursos del  FIP.    

Artículo 72. Los gastos que sean necesarios para  la administración, consecución y servicio de las operaciones de crédito  público, las asimiladas a ellas, las propias del manejo de la deuda, las  operaciones conexas y las demás relacionadas con los recursos del Crédito serán  atendidos con cargo a las apropiaciones del Servicio de la Deuda Pública.    

Artículo 73. En desarrollo del artículo 119 del  Estatuto Orgánico del Presupuesto y en cumplimiento de lo previsto en el  artículo 18 del Decreto 1140 de 1999  y para garantizar su saneamiento financiero, el Instituto de Planificación y  Promoción de Soluciones Energéticas-IPSE-o quien haga sus veces, podrá  capitalizar en las electrificadoras los activos de su propiedad que posee en el  sistema interconectado y no interconectado Nacional. Una vez capitalizados  estos activos, el Instituto podrá entregar a la Nación las acciones en dación  de pago. Todas estas transacciones no requerirán operación presupuestal alguna.    

Artículo 74. Con los recursos del Fondo Nacional  de Regalías se podrán financiar proyectos viales que beneficien uno o más  municipios de diferentes departamentos o de un mismo departamento.    

Artículo 75. Los recursos apropiados al Inurbe en  la presente ley, con destino a subsidio familiar de vivienda urbana de interés  social, serán distribuidos con base en la metodología fijada por el Decreto 568 de 2000,  o el que lo modifique, únicamente hasta el monto apropiado con identificación  expresa de la Ley 546 de 1999.    

Artículo 76. A los funcionarios del Departamento  Administrativo de Seguridad, DAS, y de la Policía Nacional que prestan el  servicio de protección y seguridad a los congresistas se les pagarán los viáticos  y gastos de viaje con cargo al presupuesto del Congreso, para lo cual el  gobierno nacional presupuestará los recursos que sean del caso.    

Artículo 77. El presente decreto se acompaña de  un anexo que contiene el detalle del gasto para el año fiscal de 2001.    

Artículo 78. El presente decreto rige a partir de  la fecha de su publicación y surte efectos fiscales a partir del 1° de enero de  2001.    

Publíquese, comuníquese y cúmplase.    

Dado en Bogotá, D. C, a 29 de diciembre de 2000.    

ANDRES PASTRANA ARANGO    

El Ministro de Hacienda y Crédito Público,    

Juan  Manuel Santos.    

               

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