DECRETO 2686 DE 1999

Decretos 1999

DECRETO 2686 DE 1999    

(diciembre 28)    

por el  cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del  2000, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.    

El Presidente  de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y  legales, en especial las que le confiere el Estatuto Orgánico del Presupuesto,  y    

CONSIDERANDO:    

Que el  artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación faculta  al Gobierno para dictar el Decreto de Liquidación del Presupuesto General de la  Nación;    

Que el citado  artículo establece que el decreto se acompañará con un anexo que tendrá el  detalle del gasto para el año fiscal respectivo;    

Que el  artículo 36 de la Ley  547 del 23 de diciembre de 1999 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y  recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de  enero al 31 de diciembre del 2000” faculta al Gobierno Nacional para que  en el decreto de liquidación clasifique y defina los ingresos y gastos;    

Que el  artículo citado en el considerando anterior, dispone que cuando las partidas se  incorporen en numerales rentísticos, secciones, programas y subprogramas que no  correspondan a su naturaleza, el Gobierno Nacional las ubicará en el sitio que  corresponda;    

DECRETA:    

PRIMERA PARTE    

PRESUPUESTO DE  RENTAS Y RECURSOS DE CAPITAL    

Artículo 1°.  Fíjense los cómputos del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro  de la Nación para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del  2000, en la suma de cuarenta y seis billones seiscientos veintidós mil  novecientos noventa y nueve millones seiscientos ochenta mil ochocientos  veintidós pesos moneda legal ($46.622.999.680.822), según el detalle del  presupuesto de Rentas y Recursos de Capital para el 2000, así:    

RENTAS DEL  PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION    

I-INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL                    

43,085,750,796,914   

1. INGRESOS CORRIENTES DE LA NACION                    

21,305,435,000,000   

2. RECURSOS DE CAPITAL DE LA NACION                    

18,956,094,360,093   

5. RENTAS PARAFISCALES                    

639,546,600,000   

6. FONDOS ESPECIALES                    

2,184,674,836,821   

II-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS                    

3,537,248,883,908   

020300 RED DE SOLIDARIDAD    SOCIAL                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

8,655,000   

032000 INSTITUTO COLOMBIANO    PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA “FRANCISCO JOSE DE    CALDAS” (COLCIENCIAS)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

3,758,963,416   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

437,000,000   

040200 FONDO ROTATORIO DEL    DANE                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

8,177,857,058   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

310,500,000   

040300 INSTITUTO GEOGRAFICO    AGUSTIN CODAZZI-IGAC                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

8,407,483,203   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

280,000,000   

050300 ESCUELA SUPERIOR DE    ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

30,843,377,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

350,000,000   

060200 FONDO ROTATORIO DEL    DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

11,624,620,194   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

801,400,000   

110200 FONDO ROTATORIO DEL    MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

33,363,000,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

1,120,000,000   

110300 AGENCIA COLOMBIANA    DE COOPERACION INTERNACIONAL                    

    

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

162,305,000,000   

120400 SUPERINTENDENCIA DE    NOTARIADO Y REGISTRO                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

157,180,217,153   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

3,895,737,000   

120800 INSTITUTO NACIONAL    PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

2,347,236,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

810,681,498   

120900 DIRECCION NACIONAL    DE ESTUPEFACIENTES                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

354,894,972   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

2,651,240,931   

130900 SUPERINTENDENCIA DE    LA ECONOMIA SOLIDARIA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

1,310,217,144   

131000 UNIDAD    ADMINISTRATIVA ESPECIAL DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

10,737,200,000   

131100 SUPERINTENDENCIA    BANCARIA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

49,993,814,184   

150300 CAJA DE RETIRO DE    LAS FUERZAS MILITARES                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

36,904,301,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

2,071,146,000   

150400 FONDO ROTATORIO DEL    EJERCITO                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

82,356,478,857   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

363,280,000   

150500 FONDO ROTATORIO DE    LA ARMADA NACIONAL                    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

32,647,176,097   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

106,196,989   

150600 FONDO ROTATORIO DE    LA FUERZA AEREA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

26,087,178,118   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

1,282,340,000   

150700 INSTITUTO CASAS    FISCALES DEL EJERCITO                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

10,397,827,707   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

237,500,000   

150800 DEFENSA CIVIL    COLOMBIANA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

64,300,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

38,000,000   

151000 CLUB MILITAR DE    OFICIALES                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

12,478,283,926   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

1,008,100,000   

151100 CAJA DE SUELDOS DE    RETIRO DE LA POLICIA NACIONAL                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

59,329,896,348   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

1,726,660,500   

151200 FONDO ROTATORIO DE    LA POLICIA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

148,230,916,736   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

10,183,603,649   

151900 HOSPITAL MILITAR                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

60,479,522,590   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

641,125,000   

170200 INSTITUTO COLOMBIANO    AGROPECUARIO (ICA)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

15,402,669,750   

170300 INSTITUTO COLOMBIANO    DE LA REFORMA AGRARIA (INCORA)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

3,504,692,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

6,996,009,750   

170500 INSTITUTO NACIONAL    DE ADECUACION DE TIERRAS-INAT                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

3,231,000,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

7,550,900,000   

171200 INSTITUTO NACIONAL    DE PESCA Y ACUICULTURA-INPA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

1,712,855,750   

180400 SERVICIO NACIONAL DE    APRENDIZAJE (SENA)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

32,191,400,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

45,052,984,000   

C-CONTRIBUCIONES PARAFISCALES                    

500,000,000,000   

180500 FONDO DE PREVISION    SOCIAL DEL CONGRESO                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

20,112,032,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

1,992,300,000   

180800 CAJA DE PREVISION    SOCIAL DE LA SUPERINTENDENCIA BANCARIA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

2,658,893,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

7,003,107,000    

180900 FONDO PASIVO SOCIAL    DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

35,871,311,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

1,960,000,000   

190300 INSTITUTO NACIONAL    DE SALUD (INS)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

3,522,300,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

95,939,500   

190400 INSTITUTO COLOMBIANO    DE BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

2,500,000,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

3,600,000,000   

C-CONTRIBUCIONES PARAFISCALES                    

928,447,207,231   

191000 SUPERINTENDENCIA    NACIONAL DE SALUD                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

10,100,000,000   

191200 INSTITUTO DE    VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-INVIMA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

7,871,977,690   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

100,000,000   

200300 INSTITUTO NACIONAL    DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA-INURBE-                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

6,950,000,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

3,896,670,485   

202000 SUPERINTENDENCIA DE    SOCIEDADES                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

28,368,581,029   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

2,180,000,000   

202100 UNIDAD    ADMINISTRATIVA ESPECIAL LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO    TERRITORIAL ICT                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

8,521,437,083   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

9,500,000,000   

210300 INSTITUTO DE    INVESTIGACION E INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y    NUCLEAR-INGEOMINAS                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

11,070,778,803   

210900 UNIDAD DE PLANEACION    MINERO ENERGETICA-UPME                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

7,202,467,691   

211000 INSTITUTO DE    PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS-IPSE                    

    

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

1,552,000,000   

220200 INSTITUTO COLOMBIANO    PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

23,482,404,350   

220300 INSTITUTO COLOMBIANO    DE CREDITO EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

44,434,198,335   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

21,435,200,000   

220500 INSTITUTO COLOMBIANO    DEL DEPORTE (COLDEPORTES)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

4,268,304,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

40,000,000   

220800 INSTITUTO CARO Y    CUERVO                    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

114,245,135   

221100 INSTITUTO    TECNOLOGICO PASCUAL BRAVO-MEDELLIN                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

785,452,323   

221300 INSTITUTO COLOMBIANO    DE LA PARTICIPACION “JORGE ELIECER GAITAN”                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

8,883,215   

222600 UNIVERSIDAD NACIONAL    ABIERTA Y A DISTANCIA-UNAD                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

19,397,200,000   

222700 COLEGIO BOYACA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

554,976,949   

222900 RESIDENCIAS    FEMENINAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

155,549,297   

223000 COLEGIO MAYOR DE    ANTIOQUIA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

1,127,329,319   

223100 COLEGIO MAYOR DE    BOLIVAR                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

577,368,186   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

72,000,000   

223200 COLEGIO MAYOR DEL    CAUCA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

401,666,613   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

45,000,000   

223400 INSTITUTO TECNICO    CENTRAL                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

854,347,921   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

20,000,000   

223500 INSTITUTO SUPERIOR    DE EDUCACION RURAL DE PAMPLONA-ISER                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

552,972,885   

223600 INSTITUTO DE EDUCACION    TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

206,009,345   

223700 INSTITUTO NACIONAL    DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

130,318,000   

223800 INSTITUTO NACIONAL    DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

220,360,000   

223900 INSTITUTO NACIONAL    DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

173,808,000   

224000 INSTITUTO TECNICO    AGRICOLA-ITA-DE BUGA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

230,591,344   

224100 INSTITUTO TOLIMENSE    DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

603,400,000   

224200 INSTITUTO TECNICO    NACIONAL DE COMERCIO “SIMON RODRIGUEZ” DE CALI                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

607,859,959    

224300 COLEGIO INTEGRADO    NACIONAL “ORIENTE DE CALDAS”                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

112,692,000   

224400 INSTITUTO PARA EL    DESARROLLO DE LA DEMOCRACIA “LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO”                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

47,000,000   

224500 BIBLIOTECA PUBLICA    PILOTO DE MEDELLIN PARA AMERICA LATINA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

213,899,743   

225200 INSTITUTO    TECNOLOGICO DEL PUTUMAYO                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

158,014,084   

225400 INSTITUTO    TECNOLOGICO DE SOLEDAD-ATLANTICO ITSA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

54,371,976   

225500 CENTRO DE EDUCACION    EN ADMINISTRACION DE SALUD-CEADS                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

659,100,000   

225600 INSTITUTO NACIONAL    PARA LA PREVENCION Y PROBLEMAS DE LA DISCAPACIDAD-INPRED                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

434,164,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

18,000,000   

230600 FONDO DE    COMUNICACIONES                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

84,131,548,400   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

8,000,000,000   

230700 COMISION NACIONAL DE    TELEVISION                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

53,324,000,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

71,064,000,000   

240200 INSTITUTO NACIONAL    DE VIAS                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

212,965,955,971   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

25,367,980,000   

240300 FONDO NACIONAL DE    CAMINOS VECINALES                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

6,396,000,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

7,250,000,000   

241200 UNIDAD    ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE LA AERONAUTICA CIVIL                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

215,757,200,666   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

7,602,800,000   

260200 FONDO DE BIENESTAR    SOCIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

1,302,000,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

3,927,623,294   

280200 FONDO ROTATORIO DE    LA REGISTRADURIA                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

9,834,508,189   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

893,000,000   

290200 INSTITUTO NACIONAL    DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

129,956,897   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

15,000,000    

320200 INSTITUTO DE    HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

500,000,000   

320400 FONDO NACIONAL    AMBIENTAL                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

6,715,200,000   

330300 INSTITUTO COLOMBIANO    DE INVESTIGACION CULTURAL                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

17,781,480   

330400 ARCHIVO GENERAL DE    LA NACION                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

222,500,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

12,700,000    

SEGUNDA PARTE    

Artículo 2°. PRESUPUESTO DE GASTOS  O LEY DE APROPIACIONES. Aprópiese para atender los gastos de funcionamiento,  inversión y servicio de la deuda pública del Presupuesto general de la Nación  durante la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre del 2000 una suma  por valor de: CUARENTA Y SEIS BILLONES SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS  NOVENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS  MONEDA LEGAL ($46.622.999.680.822), según el detalle que se encuentra a  continuación:    

PRESUPUESTO  GENERAL DE LA NACION    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

SECCION: 0101                    

                     

                     

    

                     

                     

CONGRESO DE LA REPUBLICA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

152,732,926,766                    

                     

152,732,926,766   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

152,732,926,766                    

                     

152,732,926,766   

                     

                     

SECCION: 0201                    

                     

                     

    

                     

                     

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

36,360,369,399                    

                     

36,360,369,399   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

19,522,102,000                    

                     

19,522,102,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

140,000,000                    

                     

140,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

140,000,000                    

                     

140,000,000   

121                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

280,000,000                    

                     

280,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

280,000,000                    

                     

280,000,000   

123                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

355,000,000                    

                     

355,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

355,000,000                    

                     

355,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

240,000,000                    

                     

240,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

240,000,000                    

                     

240,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

10,500,000,000                    

                     

10,500,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

10,500,000,000                    

                     

10,500,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

108,000,000                    

                     

108,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

108,000,000                    

                     

108,000,000   

420                    

                     

ESTUDIOS DE PREINVERSION                    

600,000,000                    

                     

600,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

600,000,000                    

                     

600,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

5,999,102,000                    

                     

5,999,102,000   

1000                    

                     

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

2,699,102,000                    

                     

2,699,102,000   

                     

1106                    

COMERCIALIZACION                    

800,000,000                    

                     

800,000,000   

                     

1500                    

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

2,500,000,000                    

                     

2,500,000,000   

650                    

                     

CAPITALIZACION                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

55,882,471,399                    

                     

55,882,471,399   

                     

                     

SECCION: 0203                    

                     

                     

    

                     

                     

RED DE SOLIDARIDAD SOCIAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

35,812,709,265                    

8,655,000                    

35,821,364,265   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

49,926,108,000                    

                     

49,926,108,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

1,556,108,000                    

                     

1,556,108,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

56,108,000                    

                     

56,108,000   

                     

1500                    

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

1,500,000,000                    

                     

1,500,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

46,500,000,000                    

                     

46,500,000,000   

                     

1501                    

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                    

46,500,000,000                    

                     

46,500,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

370,000,000                    

                     

370,000,000   

800                    

                     

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                    

370,000,000                    

                     

370,000,000   

620                    

                     

SUBSIDIOS DIRECTOS                    

1,500,000,000                    

                     

1,500,000,000   

                     

1501                    

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                    

1,500,000,000                    

                     

1,500,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

85,738,817,265                    

8,655,000                    

85,747,472,265   

                     

                     

SECCION: 0207                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO PARA LA RECONSTRUCCION Y    DESARROLLO SOCIAL DEL EJE CAFETERO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

2,836,758,216                    

                     

2,836,758,216   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,836,758,216                    

                     

2,836,758,216   

                     

                     

SECCION: 0301                    

                     

                     

    

                     

                     

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO    NACIONAL DE PLANEACION                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

35,736,611,612                    

                     

35,736,611,612   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

285,530,062,300                    

                     

285,530,062,300   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

171,466,126,000                    

                     

171,466,126,000   

207                    

                     

MINERIA                    

32,304,269,000                    

                     

32,304,269,000   

500                    

                     

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                    

37,829,146,000                    

                     

37,829,146,000   

501                    

                     

GENERACION ELECTRICA                    

1,169,973,000                    

                     

1,169,973,000   

600                    

                     

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE                    

74,704,113,000                    

                     

74,704,113,000   

                     

1500                    

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

25,458,625,000                    

                     

25,458,625,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

86,828,066,000                    

                     

86,828,066,000   

900                    

                     

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

86,428,066,000                    

                     

86,428,066,000   

                     

1500                    

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

400,000,000                    

                     

400,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

35,362,000                    

                     

35,362,000   

200                    

                     

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

35,362,000                    

                     

35,362,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

700,000,000                    

                     

700,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

700,000,000                    

                     

700,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

225,000,000                    

                     

225,000,000   

201                    

                     

MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

1200                    

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO                    

125,000,000                    

                     

125,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

5,400,000,000                    

                     

5,400,000,000   

100                    

                     

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

200                    

                     

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

1,700,000,000                    

                     

1,700,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

2,700,000,000                    

                     

2,700,000,000   

420                    

                     

ESTUDIOS DE PREINVERSION                    

2,500,000,000                    

                     

2,500,000,000   

                     

1200                    

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO                    

2,500,000,000                    

                     

2,500,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

6,035,508,300                    

                     

6,035,508,300   

200                    

                     

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

316,448,000                    

                     

316,448,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

5,719,060,300                    

                     

5,719,060,300   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

12,340,000,000                    

                     

12,340,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

6,950,000,000                    

                     

6,950,000,000   

                     

1400                    

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA                    

140,000,000                    

                     

140,000,000   

                     

1501                    

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                    

5,250,000,000                    

                     

5,250,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

321,266,673,912                    

                     

321,266,673,912   

                     

                     

SECCION: 0320                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL    DESARROLLO DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA “FRANCISCO JOSE DE CALDAS”    (COLCIENCIAS)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

3,861,080,958                    

795,963,416                    

4,657,044,374   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

30,050,006,000                    

3,400,000,000                    

33,450,006,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

12,672,496,000                    

                     

12,672,496,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

210,446,000                    

                     

210,446,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

12,462,050,000                    

                     

12,462,050,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

11,767,117,000                    

3,000,000,000                    

14,767,117,000   

                     

200                    

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

1,683,389,000                    

                     

1,683,389,000   

                     

804                    

PREVENCION DE LA DELINCUENCIA                    

296,450,000                    

                     

296,450,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

8,929,667,000                    

3,000,000,000                    

11,929,667,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

857,611,000                    

                     

857,611,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

1,290,693,000                    

400,000,000                    

1,690,693,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

1,290,693,000                    

400,000,000                    

1,690,693,000   

640                    

                     

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS                    

4,319,700,000                    

                     

4,319,700,000   

                     

205                    

COMERCIO EXTERNO                    

4,235,000,000                    

                     

4,235,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

84,700,000                    

                     

84,700,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

33,911,086,958                    

4,195,963,416                    

38,107,050,374   

                     

                     

SECCION: 0401                    

                     

                     

    

                     

                     

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO    NACIONAL DE ESTADISTICA (DANE)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

13,465,391,963                    

                     

13,465,391,963   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

13,465,391,963                    

                     

13,465,391,963   

                     

                     

SECCION: 0402                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO ROTATORIO DEL DANE                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

19,008,177                    

488,357,058                    

507,365,235   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

32,770,000,000                    

8,000,000,000                    

40,770,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

8,000,000,000                    

8,000,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

                     

8,000,000,000                    

8,000,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

23,050,000,000                    

                     

23,050,000,000   

                     

200                    

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

3,050,000,000                    

                     

3,050,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

20,000,000,000                    

                     

20,000,000,000   

430                    

                     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

7,000,000,000                    

                     

7,000,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

3,500,000,000                    

                     

3,500,000,000   

                     

1300                    

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                    

3,500,000,000                    

                     

3,500,000,000   

440                    

                     

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

1,250,000,000                    

                     

1,250,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

1,250,000,000                    

                     

1,250,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

1,470,000,000                    

                     

1,470,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

1,470,000,000                    

                     

1,470,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

32,789,008,177                    

8,488,357,058                    

41,277,365,235   

                     

                     

SECCION: 0403                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN    CODAZZI-IGAC                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

19,022,132,320                    

4,165,883,203                    

23,188,015,523   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

5,860,000,000                    

4,521,600,000                    

10,381,600,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

318,000,000                    

                     

318,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

318,000,000                    

                     

318,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

100,000,000                    

35,325,000                    

135,325,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

100,000,000                    

35,325,000                    

135,325,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

350,000,000                    

605,365,000                    

955,365,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

350,000,000                    

605,365,000                    

955,365,000   

430                    

                     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

2,070,000,000                    

953,775,000                    

3,023,775,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

2,070,000,000                    

953,775,000                    

3,023,775,000   

440                    

                     

ACTUALIZACION DE INFORMACION                    

3,022,000,000                    

2,927,135,000                    

5,949,135,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

3,022,000,000                    

2,927,135,000                    

5,949,135,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

24,882,132,320                    

8,687,483,203                    

33,569,615,523    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

SECCION: 0501                    

                     

                     

    

                     

                     

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE    LA FUNCION PUBLICA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

7,247,954,000                    

                     

7,247,954,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

7,247,954,000                    

                     

7,247,954,000   

                     

                     

SECCION: 0503                    

                     

                     

    

                     

                     

ESCUELA SUPERIOR DE    ADMINISTRACION PUBLICA (ESAP)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

19,193,377,000                    

19,193,377,000   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

12,000,000,000                    

12,000,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

600,000,000                    

600,000,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

600,000,000                    

600,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

                     

600,000,000                    

600,000,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

600,000,000                    

600,000,000   

123                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

                     

800,000,000                    

800,000,000   

                     

700                    

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

                     

800,000,000                    

800,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

4,000,000,000                    

4,000,000,000   

                     

1501                    

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                    

                     

4,000,000,000                    

4,000,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

                     

250,000,000                    

250,000,000   

                     

1501                    

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                    

                     

250,000,000                    

250,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

5,750,000,000                    

5,750,000,000   

                     

1501                    

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                    

                     

5,750,000,000                    

5,750,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

31,193,377,000                    

31,193,377,000   

                     

                     

SECCION: 0601                    

                     

                     

    

                     

                     

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE    SEGURIDAD (DAS)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

130,731,385,021                    

                     

130,731,385,021   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

130,731,385,021                    

                     

130,731,385,021   

                     

                     

SECCION: 0602                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO    ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

8,426,020,194                    

8,426,020,194                    

    

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

4,000,000,000                    

4,000,000,000                    

8,000,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

1,000,000,000                    

1,000,000,000                    

    

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

1,000,000,000                    

1,000,000,000                    

    

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

4,000,000,000                    

3,000,000,000                    

7,000,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

4,000,000,000                    

3,000,000,000                    

7,000,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

4,000,000,000                    

12,426,020,194                    

16,426,020,194   

                     

                     

SECCION: 1001                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DEL INTERIOR                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

22,787,835,522                    

                     

22,787,835,522   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

8,969,913,000                    

                     

8,969,913,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

                     

1107                    

TENENCIA DE LA TIERRA                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

2,300,903,000                    

                     

2,300,903,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

105,939,000                    

                     

105,939,000   

                     

1500                    

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

                     

1501                    

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                    

65,600,000                    

                     

65,600,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

3,417,363,000                    

                     

3,417,363,000   

                     

1001                    

ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES                    

3,417,363,000                    

                     

3,417,363,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

133,750,000                    

                     

133,750,000   

                     

700                    

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

83,750,000                    

                     

83,750,000   

                     

1500                    

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

50,000,000                    

                     

50,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

175,500,000                    

                     

175,500,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

112,500,000                    

                     

112,500,000   

                     

1501                    

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                    

63,000,000                    

                     

63,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

496,019,000                    

                     

496,019,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

496,019,000                    

                     

496,019,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

1,446,378,000                    

                     

1,446,378,000   

                     

800                    

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                    

1,308,891,000                    

                     

1,308,891,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

137,487,000                    

                     

137,487,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

31,757,748,522                    

                     

31,757,748,522   

                     

                     

SECCION: 1002                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO PARA EL DESARROLLO COMUNAL    Y LA PARTICIPACION                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

968,873,746                    

                     

968,873,746   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

316,500,000                    

                     

316,500,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

316,500,000                    

                     

316,500,000   

1500                    

                     

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

316,500,000                    

                     

316,500,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,285,373,746                    

                     

1,285,373,746   

                     

                     

SECCION: 1101                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE RELACIONES    EXTERIORES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

103,684,295,640                    

                     

103,684,295,640   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

327,700,000                    

                     

327,700,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

327,700,000                    

                     

327,700,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

106,700,000                    

                     

106,700,000   

                     

1002                    

RELACIONES EXTERIORES                    

221,000,000                    

                     

221,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

104,011,995,640                    

                     

104,011,995,640   

                     

                     

SECCION: 1102                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO    DE RELACIONES EXTERIORES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

48,218,287,294                    

29,443,000,000                    

77,661,287,294   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA .                    

                     

40,000,000                    

40,000,000   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

5,000,000,000                    

5,000,000,000   

123                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

                     

4,200,000,000                    

4,200,000,000   

                     

1002                    

RELACIONES EXTERIORES                    

                     

4,200,000,000                    

4,200,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

                     

800,000,000                    

800,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

                     

800,000,000                    

800,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

48,218,287,294                    

34,483,000,000                    

82,701,287,294   

                     

                     

SECCION: 1103                    

                     

                     

    

                     

                     

AGENCIA COLOMBIANA DE    COOPERACION INTERNACIONAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

2,135,648,176                    

45,000,000                    

2,180,648,176   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

6,650,000,000                    

162,260,000,000                    

168,910,000,000   

630                    

                     

TRANSFERENCIAS                    

6,650,000,000                    

162,260,000,000                    

168,910,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

6,650,000,000                    

162,260,000,000                    

168,910,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

8,785,648,176                    

162,305,000,000                    

171,090,648,176   

                     

                     

SECCION: 1201                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL    DERECHO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

16,314,651,858                    

                     

16,314,651,858   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

43,565,443,000                    

                     

43,565,443,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

27,922,979,000                    

                     

27,922,979,000   

                     

802                    

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO                    

27,922,979,000                    

                     

27,922,979,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

15,642,464,000                    

                     

15,642,464,000   

                     

802                    

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO                    

15,642,464,000                    

                     

15,642,464,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

59,880,094,858                    

                     

59,880,094,858   

                     

                     

SECCION: 1204                    

                     

                     

    

                     

                     

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y    REGISTRO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

62,692,732,153                    

62,692,732,153   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

98,383,222,000                    

98,383,222,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

4,286,393,000                    

4,286,393,000   

                     

800                    

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                    

                     

4,286,393,000                    

4,286,393,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

                     

2,414,138,000                    

2,414,138,000   

                     

800                    

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                    

                     

2,414,138,000                    

2,414,138,000   

212                    

                     

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y    SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

2,311,686,000                    

2,311,686,000   

                     

800                    

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                    

                     

2,311,686,000                    

2,311,686,000   

430                    

                     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

                     

10,804,619,000                    

10,804,619,000   

                     

800                    

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                    

                     

10,804,619,000                    

10,804,619,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

3,368,416,000                    

3,368,416,000   

                     

800                    

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                    

                     

3,368,416,000                    

3,368,416,000   

630                    

                     

TRANSFERENCIAS                    

                     

75,197,970,000                    

75,197,970,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

                     

75,197,970,000                    

75,197,970,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

161,075,954,153                    

161,075,954,153   

                     

                     

SECCION: 1208                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO    Y CARCELARIO-INPEC                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

265,916,365,565                    

810,681,498                    

266,727,047,063   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

2,107,111,000                    

2,347,236,000                    

4,454,347,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

500,000,000                    

500,000,000   

                     

802                    

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO                    

                     

500,000,000                    

500,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

2,107,111,000                    

                     

2,107,111,000   

                     

802                    

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO                    

2,107,111,000                    

                     

2,107,111,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

1,847,236,000                    

1,847,236,000   

                     

802                    

SISTEMA PENITENCIARIO Y CARCELARIO                    

                     

1,847,236,000                    

1,847,236,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

268,023,476,565                    

3,157,917,498                    

271,181,394,063   

                     

                     

SECCION: 1209                    

                     

                     

    

                     

                     

DIRECCION NACIONAL DE    ESTUPEFACIENTES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

3,144,840,186                    

3,006,135,903                    

6,150,976,089   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

3,144,840,186                    

3,006,135,903                    

6,150,976,089   

                     

                     

SECCION: 1301                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO    PUBLICO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

10,125,699,501,181                    

                     

10,125,699,501,181   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

930,536,694,000                    

                     

930,536,694,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

60,643,882,000                    

                     

60,643,882,000   

                     

604                    

RED URBANA                    

60,643,882,000                    

                     

60,643,882,000   

123                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

450,000,000                    

                     

450,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

450,000,000                    

                     

450,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

17,687,770,000                    

                     

17,687,770,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

17,687,770,000                    

                     

17,687,770,000   

610                    

                     

CREDITOS                    

23,601,280,000                    

                     

23,601,280,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIAL TRANSPORTE                    

21,649,280,000                    

                     

21,649,280,000   

                     

605                    

TRANSPORTE FERREO                    

1,952,000,000                    

                     

1,952,000,000   

630                    

                     

TRANSFERENCIAS                    

669,090,762,000                    

                     

669,090,762,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

108,190,762,000                    

                     

108,190,762,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

560,900,000,000                    

                     

560,900,000,000   

650                    

                     

CAPITALIZACION                    

158,563,000,000                    

                     

158,563,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

158,563,000,000                    

                     

158,563,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

11,056,236,195,181                    

                     

11,056,236,195,181   

                     

                     

SECCION: 1308                    

                     

                     

    

                     

                     

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL    CONTADURIA GENERAL DE LA NACION                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

4,498,995,466                    

                     

4,498,995,466   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

159,290,000                    

                     

159,290,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

159,290,000                    

                     

159,290,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

159,290,000                    

                     

159,290,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

4,658,285,466                    

                     

4,658,285,466   

                     

                     

SECCION: 1309                    

                     

                     

    

                     

                     

SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA    SOLIDARIA                    

                     

                     

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,346,217,144                    

1,310,217,144                    

2,656,434,288   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,346,217,144                    

1,310,217,144                    

2,656,434,288   

                     

                     

SECCION: 1310                    

                     

                     

    

                     

                     

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL    DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

235,464,647,615                    

10,737,200,000                    

246,201,847,615   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

14,969,200,000                    

                     

14,969,200,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

14,969,200,000                    

                     

14,969,200,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

14,969,200,000                    

                     

14,969,200,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

250,433,847,615                    

10,737,200,000                    

261,171,047,615   

                     

                     

SECCION: 1311                    

                     

                     

    

                     

                     

SUPERINTENDENCIA BANCARIA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

49,993,814,184                    

49,993,814,184   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

49,993,814,184                    

49,993,814,184   

                     

                     

SECCION: 1312                    

                     

                     

    

                     

                     

UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS    FINANCIERO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

2,510,700,000                    

                     

2,510,700,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,510,700,000                    

                     

2,510,700,000   

                     

                     

SECCION: 1401                    

                     

                     

    

                     

                     

SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA    NACIONAL                    

                     

                     

    

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA .                    

15,308,137,000,000                    

                     

15,308,137,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

15,308,137,000,000                    

                     

15,308,137,000,000   

                     

                     

SECCION: 1501                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

2,109,415,891,831                    

                     

2,109,415,891,831   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

458,520,000,000                    

                     

458,520,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

38,672,000,000                    

                     

38,672,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

4,450,000,000                    

                     

4,450,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

16,233,000,000                    

                     

16,233,000,000   

                     

102                    

DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA                    

4,521,000,000                    

                     

4,521,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

3,826,000,000                    

                     

3,826,000,000   

                     

607                    

TRANSPORTE MARITIMO                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

1400                    

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA                    

9,542,000,000                    

                     

9,542,000,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

10,691,000,000                    

                     

10,691,000,000   

                     

200                    

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

10,691,000,000                    

                     

10,691,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

63,359,000,000                    

                     

63,359,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

26,723,000,000                    

                     

26,723,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

14,379,000,000                    

                     

14,379,000,000   

                     

102                    

DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA                    

16,839,000,000                    

                     

16,839,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

562,000,000                    

                     

562,000,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

339,000,000                    

                     

339,000,000   

                     

1201                    

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                    

4,517,000,000                    

                     

4,517,000,000   

123                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

750,000,000                    

                     

750,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

750,000,000                    

                     

750,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

261,365,000,000                    

                     

261,365,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

126,824,000,000                    

                     

126,824,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

118,052,000,000                    

                     

118,052,000,000   

                     

102                    

DEFENSA Y SEGURIDAD EXTERNA                    

4,234,000,000                    

                     

4,234,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

12,114,000,000                    

                     

12,114,000,000   

                     

400                    

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES                    

141,000,000                    

                     

141,000,000   

212                    

                     

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y    SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

73,178,000,000                    

                     

73,178,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

47,821,000,000                    

                     

47,821,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

14,020,000,000                    

                     

14,020,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

9,076,000,000                    

                     

9,076,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

2,261,000,000                    

                     

2,261,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

5,407,000,000                    

                     

5,407,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

950,000,000                    

                     

950,000,000   

                     

400                    

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

406                    

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN COMUNICACIONES                    

3,957,000,000                    

                     

3,957,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

921,000,000                    

                     

921,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

817,000,000                    

                     

817,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

104,000,000                    

                     

104,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

85,000,000                    

                     

85,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

85,000,000                    

                     

85,000,000   

620                    

                     

SUBSIDIOS DIRECTOS                    

4,092,000,000                    

                     

4,092,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

4,092,000,000                    

                     

4,092,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,567,935,891,831                    

                     

2,567,935,891,831   

                     

                     

SECCION: 1503                    

                     

                     

    

                     

                     

CAJA DE RETIRO DE LAS FUERZAS    MILITARES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

445,669,224,417                    

38,975,447,000                    

484,644,671,417   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

445,669,224,417                    

38,975,447,000                    

484,644,671,417   

                     

                     

SECCION: 1504                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO ROTATORIO DEL EJERCITO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

80,719,758,857                    

80,719,758,857   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

80,719,758,857                    

80,719,758,857   

                     

                     

SECCION: 1505                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO ROTATORIO DE LA ARMADA    NACIONAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

31,753,373,086                    

31,753,373,086   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

31,753,373,086                    

31,753,373,086   

                     

                     

SECCION: 1506                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO ROTATORIO DE LA FUERZA    AEREA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

26,360,818,118                    

26,360,818,118   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

654,000,000                    

654,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

331,000,000                    

331,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

                     

331,000,000                    

331,000,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

198,000,000                    

198,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

                     

198,000,000                    

198,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

                     

80,000,000                    

80,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

                     

80,000,000                    

80,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

45,000,000                    

45,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

                     

45,000,000                    

45,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

27,014,818,118                    

27,014,818,118   

                     

                     

SECCION: 1507                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO CASAS FISCALES DEL    EJERCITO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

6,455,327,707                    

6,455,327,707   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

4,180,000,000                    

4,180,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

1,661,000,000                    

1,661,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

                     

1,661,000,000                    

1,661,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

                     

2,519,000,000                    

2,519,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

                     

2,519,000,000                    

2,519,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

10,635,327,707                    

10,635,327,707   

                     

                     

SECCION: 1508                    

                     

                     

    

                     

                     

DEFENSA CIVIL COLOMBIANA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

4,824,051,250                    

102,300,000                    

4,926,351,250   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

632,000,000                    

                     

632,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

632,000,000                    

                     

632,000,000   

                     

103                    

DEFENSA CIVIL                    

632,000,000                    

                     

632,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

5,456,051,250                    

102,300,000                    

5,558,351,250   

                     

                     

SECCION: 1510                    

                     

                     

    

                     

                     

CLUB MILITAR DE OFICIALES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

12,132,383,926                    

12,132,383,926   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

1,354,000,000                    

1,354,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

                     

252,000,000                    

252,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

                     

252,000,000                    

252,000,000   

640                    

                     

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS                    

                     

1,102,000,000                    

1,102,000,000   

                     

1302                    

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES                    

                     

1,102,000,000                    

1,102,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

13,486,383,926                    

13,486,383,926   

                     

                     

SECCION: 1511                    

                     

                     

    

                     

                     

CAJA DE SUELDOS DE RETIRO DE LA    POLICIA NACIONAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

506,124,501,554                    

59,770,556,848                    

565,895,058,402   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

1,286,000,000                    

1,286,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

                     

1,286,000,000                    

1,286,000,000   

                     

100                    

INTERSUBSECTORIAL DEFENSA Y SEGURIDAD                    

                     

1,286,000,000                    

1,286,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

506,124,501,554                    

61,056,556,848                    

567,181,058,402   

                     

                     

SECCION: 1512                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

161,769,220,385                    

161,769,220,385   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

161,769,220,385                    

161,769,220,385    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

SECCION: 1519                    

                     

                     

    

                     

                     

HOSPITAL MILITAR                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

10,586,901,646                    

61,120,647,590                    

71,707,549,236   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

13,598,000,000                    

                     

13,598,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

1,540,000,000                    

                     

1,540,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

1,540,000,000                    

                     

1,540,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

10,599,000,000                    

                     

10,599,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

10,599,000,000                    

                     

10,599,000,000   

212                    

                     

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y    SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

1,273,000,000                    

                     

1,273,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

1,273,000,000                    

                     

1,273,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

186,000,000                    

                     

186,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

186,000,000                    

                     

186,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

24,184,901,646                    

61,120,647,590                    

85,305,549,236   

                     

                     

SECCION: 1601                    

                     

                     

    

                     

                     

POLICIA NACIONAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,817,275,742,022                    

                     

1,817,275,742,022   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

116,495,000,000                    

                     

116,495,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

28,478,000,000                    

                     

28,478,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

22,614,000,000                    

                     

22,614,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

2,275,000,000                    

                     

2,275,000,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

3,589,000,000                    

                     

3,589,000,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

5,281,000,000                    

                     

5,281,000,000   

                     

1402                    

SOLUCIONESDE VIVIENDA URBANA                    

5,281,000,000                    

                     

5,281,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

16,686,000,000                    

                     

16,686,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

15,186,000,000                    

                     

15,186,000,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

1,500,000,000                    

                     

1,500,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

57,544,000,000                    

                     

57,544,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

49,177,000,000                    

                     

49,177,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

7,226,000,000                    

                     

7,226,000,000   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

1,141,000,000                    

                     

1,141,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

3,591,000,000                    

                     

3,591,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

3,591,000,000                    

                     

3,591,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

4,915,000,000                    

                     

4,915,000,000   

                     

101                    

DEFENSA Y SEGURIDAD INTERNA                    

1,798,000,000                    

                     

1,798,000,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

399,000,000                    

                     

399,000,000   

                     

707                    

EDUCACION ESPECIAL                    

2,104,000,000                    

                     

2,104,000,000   

                     

1500                    

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

614,000,000                    

                     

614,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,933,770,742,022                    

                     

1,933,770,742,022   

                     

                     

SECCION: 1701                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y    DESARROLLO RURAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

87,734,956,978                    

                     

87,734,956,978   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

86,773,921,000                    

                     

86,773,921,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

1,200,000,000                    

                     

1,200,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

1,200,000,000                    

                     

1,200,000,000   

123                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

50,000,000                    

                     

50,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

50,000,000                    

                     

50,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

3,064,000,000                    

                     

3,064,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

2,964,000,000                    

                     

2,964,000,000   

                     

1502                    

PARTICIPACION COMUNITARIA                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

1500                    

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

11,690,260,000                    

                     

11,690,260,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

11,690,260,000                    

                     

11,690,260,000   

430                    

                     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

4,640,000,000                    

                     

4,640,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

4,640,000,000                    

                     

4,640,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

3,848,870,000                    

                     

3,848,870,000   

                     

1106                    

COMERCIALIZACION                    

3,848,870,000                    

                     

3,848,870,000   

610                    

                     

CREDITOS                    

40,986,300,000                    

                     

40,986,300,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

40,986,300,000                    

                     

40,986,300,000   

620                    

                     

SUBSIDIOS DIRECTOS                    

13,206,251,000                    

                     

13,206,251,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

1,090,125,000                    

                     

1,090,125,000   

                     

1401                    

SOLUCIONES DE VIVIENDA RURAL                    

12,116,126,000                    

                     

12,116,126,000   

630                    

                     

TRANSFERENCIAS                    

5,988,240,000                    

                     

5,988,240,000   

                     

902                    

MANEJO                    

2,217,000,000                    

                     

2,217,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

3,771,240,000                    

                     

3,771,240,000   

650                    

                     

CAPITALIZACION                    

1,500,000,000                    

                     

1,500,000,000   

                     

1101                    

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

1106                    

COMERCIALIZACION                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

174,508,877,978                    

                     

174,508,877,978   

                     

                     

SECCION: 1702                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO COLOMBIANO    AGROPECUARIO (ICA)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

38,213,072,438                    

3,329,069,750                    

41,542,142,188   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA .                    

12,384,000,000                    

                     

12,384,000,000   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

2,490,000,000                    

13,273,600,000                    

15,763,600,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

400,000,000                    

400,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

                     

400,000,000                    

400,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

70,000,000                    

                     

70,000,000   

                     

1102                    

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO PECUARIO                    

70,000,000                    

                     

70,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

2,120,000,000                    

12,873,600,000                    

14,993,600,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

2,120,000,000                    

12,873,600,000                    

14,993,600,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

53,087,072,438                    

16,602,669,750                    

69,689,742,188   

                     

                     

SECCION:1703                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA    REFORMA AGRARIA (INCORA)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

52,324,208,335                    

3,343,121,750                    

55,667,330,085   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

729,100,000                    

                     

729,100,000   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

16,429,239,000                    

7,157,580,000                    

23,586,819,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

4,682,665,000                    

3,240,000,000                    

7,922,665,000   

                     

1107                    

TENENCIA DE LA TIERRA                    

4,682,665,000                    

3,240,000,000                    

7,922,665,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

851,579,000                    

634,700,000                    

1,486,279,000   

                     

1107                    

TENENCIA DE LA TIERRA                    

851,579,000                    

634,700,000                    

1,486,279,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

941,915,000                    

                     

941,915,000   

                     

1501                    

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                    

941,915,000                    

                     

941,915,000   

620                    

                     

SUBSIDIOS DIRECTOS                    

9,953,080,000                    

3,282,880,000                    

13,235,960,000   

                     

1107                    

TENENCIA DE LA TIERRA                    

9,953,080,000                    

3,282,880,000                    

13,235,960,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

69,482,547,335                    

10,500,701,750                    

79,983,249,085   

                     

                     

SECCION: 1705                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL DE ADECUACION    DE TIERRAS-INAT                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

25,666,206,169                    

                     

25,666,206,169   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

15,809,000,000                    

                     

15,809,000,000   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

21,573,800,000                    

10,781,900,000                    

32,355,700,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

20,708,800,000                    

1,200,000,000                    

21,908,800,000   

                     

1101                    

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA                    

20,708,800,000                    

1,200,000,000                    

21,908,800,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

                     

3,031,000,000                    

3,031,000,000   

                     

1101                    

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA                    

                     

3,031,000,000                    

3,031,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

800,000,000                    

200,000,000                    

1,000,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

800,000,000                    

                     

800,000,000   

                     

1101                    

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA                    

                     

200,000,000                    

200,000,000   

420                    

                     

ESTUDIOS DE PREINVERSION                    

50,000,000                    

6,350,900,000                    

6,400,900,000   

                     

1101                    

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA                    

50,000,000                    

6,350,900,000                    

6,400,900,000   

630                    

                     

TRANSFERENCIAS                    

15,000,000                    

                     

15,000,000   

                     

1101                    

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA                    

15,000,000                    

                     

15,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

63,049,006,169                    

10,781,900,000                    

73,830,906,169    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

SECCION: 1706                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO DE COFINANCIACION PARA LA    INVERSION RURAL-DRI                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

5,711,105,079                    

                     

5,711,105,079   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

4,500,000,000                    

                     

4,500,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

4,500,000,000                    

                     

4,500,000,000   

                     

1100                    

INTERSUBSECTORIAL AGROPECUARIO                    

4,500,000,000                    

                     

4,500,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

10,211,105,079                    

                     

10,211,105,079   

                     

                     

SECCION: 1712                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL DE PESCA Y    ACUICULTURA-INPA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

7,038,623,904                    

228,664,750                    

7,267,288,654   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

1,623,750,000                    

1,484,191,000                    

3,107,941,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

250,000,000                    

400,000,000                    

650,000,000   

                     

1104                    

PESCA Y ACUICULTURA                    

250,000,000                    

400,000,000                    

650,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

541,250,000                    

434,191,000                    

975,441,000   

                     

1104                    

PESCA Y ACUICULTURA                    

541,250,000                    

434,191,000                    

975,441,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

263,000,000                    

450,000,000                    

713,000,000   

                     

1104                    

PESCA Y ACUICULTURA                    

263,000,000                    

450,000,000                    

713,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

256,500,000                    

                     

256,500,000   

                     

1104                    

PESCA Y ACUICULTURA                    

256,500,000                    

                     

256,500,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

313,000,000                    

200,000,000                    

513,000,000   

                     

1104                    

PESCA Y ACUICULTURA                    

313,000,000                    

200,000,000                    

513,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

8,662,373,904                    

1,712,855,750                    

10,375,229,654   

                     

                     

SECCION: 1801                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE TRABAJO Y    SEGURIDAD SOCIAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

2,629,728,052,700                    

                     

2,629,728,052,700   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

163,127,210,000                    

                     

163,127,210,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

1300                    

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

1300                    

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

263,300,000                    

                     

263,300,000   

                     

1300                    

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                    

263,300,000                    

                     

263,300,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

70,000,000                    

                     

70,000,000   

                     

1300                    

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                    

70,000,000                    

                     

70,000,000   

630                    

                     

TRANSFERENCIAS                    

162,593,910,000                    

                     

162,593,910,000   

                     

1302                    

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES                    

162,593,910,000                    

                     

162,593,910,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,792,855,262,700                    

                     

2,792,855,262,700   

                     

                     

SECCION: 1804                    

                     

                     

    

                     

                     

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE    (SENA)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

49,386,837,000                    

49,386,837,000   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

                     

162,500,000                    

162,500,000   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

527,695,047,000                    

527,695,047,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

13,645,071,000                    

13,645,071,000   

                     

704                    

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL                    

                     

13,645,071,000                    

13,645,071,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

3,055,000,000                    

3,055,000,000   

                     

704                    

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL                    

                     

3,055,000,000                    

3,055,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

330,099,976,000                    

330,099,976,000   

                     

704                    

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL                    

                     

311,464,005,000                    

311,464,005,000   

                     

1300                    

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                    

                     

18,635,971,000                    

18,635,971,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

                     

52,566,000,000                    

52,566,000,000   

                     

1302                    

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES                    

                     

52,566,000,000                    

52,566,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

                     

98,000,000,000                    

98,000,000,000   

                     

704                    

CAPACITACION TECNICA NO PROFESIONAL                    

                     

98,000,000,000                    

98,000,000,000   

610                    

                     

CREDITOS                    

                     

23,369,000,000                    

23,369,000,000   

                     

1302                    

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES                    

                     

23,369,000,000                    

23,369,000,000   

620                    

                     

SUBSIDIOS DIRECTOS                    

                     

6,960,000,000                    

6,960,000,000   

                     

1300                    

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                    

                     

6,960,000,000                    

6,960,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

577,244,384,000                    

577,244,384,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

SECCION: 1805                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL    CONGRESO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

114,231,882,000                    

22,104,332,000                    

136,336,214,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

114,231,882,000                    

22,104,332,000                    

136,336,214,000   

                     

                     

SECCION: 1808                    

                     

                     

    

                     

                     

CAJA DE PREVISION SOCIAL DE LA    SUPERINTENDENCIA BANCARIA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,312,741,000                    

2,241,100,000                    

3,553,841,000   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

7,420,900,000                    

7,420,900,000   

640                    

                     

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS                    

                     

7,420,900,000                    

7,420,900,000   

                     

1302                    

BIENESTAR SOCIAL A TRABAJADORES                    

                     

7,420,900,000                    

7,420,900,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,312,741,000                    

9,662,000,000                    

10,974,741,000   

                     

                     

SECCION: 1809                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO PASIVO SOCIAL DE    FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

217,022,898,911                    

37,831,311,000                    

254,854,209,911   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

217,022,898,911                    

37,831,311,000                    

254,854,209,911   

                     

                     

SECCION: 1901                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE SALUD                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

114,055,892,534                    

                     

114,055,892,534   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

673,000,558,000                    

                     

673,000,558,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

94,363,000                    

                     

94,363,000   

                     

303                    

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD                    

94,363,000                    

                     

94,363,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

10,375,000,000                    

                     

10,375,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

10,375,000,000                    

                     

10,375,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

30,900,000,000                    

                     

30,900,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

5,200,000,000                    

                     

5,200,000,000   

                     

301                    

PREVENCION EN SALUD                    

25,700,000,000                    

                     

25,700,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

921,177,000                    

                     

921,177,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

355,000,000                    

                     

355,000,000   

                     

303                    

SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE SALUD                    

566,177,000                    

                     

566,177,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

8,000,000,000                    

                     

8,000,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

8,000,000,000                    

                     

8,000,000,000   

630                    

                     

TRANSFERENCIAS                    

622,710,018,000                    

                     

622,710,018,000   

                     

304                    

SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD                    

622,710,018,000                    

                     

622,710,018,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

787,056,450,534                    

                     

787,056,450,534   

                     

                     

SECCION: 1903                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD    (INS)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

8,284,044,876                    

35,539,500                    

8,319,584,376   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

1,716,470,000                    

3,582,700,000                    

5,299,170,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

196,000,000                    

150,000,000                    

346,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

196,000,000                    

150,000,000                    

346,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

177,000,000                    

483,000,000                    

660,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

177,000,000                    

483,000,000                    

660,000,000   

212                    

                     

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y    SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

363,000,000                    

850,000,000                    

1,213,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

363,000,000                    

850,000,000                    

1,213,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

69,000,000                    

260,000,000                    

329,000,000   

                     

406                    

SERVICIOS DE VALOR AGREGADO EN COMUNICACIONES                    

69,000,000                    

260,000,000                    

329,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

132,000,000                    

370,000,000                    

502,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

132,000,000                    

370,000,000                    

502,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

90,000,000                    

62,700,000                    

152,700,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

90,000,000                    

62,700,000                    

152,700,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

404,470,000                    

757,000,000                    

1,161,470,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

404,470,000                    

757,000,000                    

1,161,470,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

285,000,000                    

650,000,000                    

935,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

285,000,000                    

650,000,000                    

935,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

10,000,514,876                    

3,618,239,500                    

13,618,754,376   

                     

                     

SECCION: 1904                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO COLOMBIANO DE    BIENESTAR FAMILIAR (ICBF)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

113,631,907,231                    

113,631,907,231    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

820,915,300,000                    

820,915,300,000   

123                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

                     

6,500,000,000                    

6,500,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

                     

6,500,000,000                    

6,500,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

                     

2,000,000,000                    

2,000,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

                     

2,000,000,000                    

2,000,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

5,000,000,000                    

5,000,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

                     

5,000,000,000                    

5,000,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

                     

803,915,300,000                    

803,915,300,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

                     

1,458,000,000                    

1,458,000,000   

                     

1501                    

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                    

                     

802,457,300,000                    

802,457,300,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

                     

2,500,000,000                    

2,500,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

                     

2,500,000,000                    

2,500,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

1,000,000,000                    

1,000,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

                     

1,000,000,000                    

1,000,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

934,547,207,231                    

934,547,207,231   

                     

                     

SECCION: 1910                    

                     

                     

    

                     

                     

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE    SALUD                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

3,545,057,395                    

10,100,000,000                    

13,645,057,395   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

443,510,000                    

                     

443,510,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

180,000,000                    

                     

180,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

180,000,000                    

                     

180,000,000   

440                    

                     

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

80,000,000                    

                     

80,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

80,000,000                    

                     

80,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

183,510,000                    

                     

183,510,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

183,510,000                    

                     

183,510,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

3,988,567,395                    

10,100,000,000                    

14,088,567,395   

                     

                     

SECCION: 1912                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO DE VIGILANCIA DE    MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS-INVIMA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

3,320,477,690                    

3,320,477,690   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

4,651,500,000                    

4,651,500,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

716,000,000                    

716,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

                     

716,000,000                    

716,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

1,270,000,000                    

1,270,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

                     

1,270,000,000                    

1,270,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

512,000,000                    

512,000,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

                     

512,000,000                    

512,000,000   

430                    

                     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

                     

745,000,000                    

745,000,000   

                     

301                    

PREVENCION EN SALUD                    

                     

745,000,000                    

745,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

1,408,500,000                    

1,408,500,000   

                     

301                    

PREVENCION EN SALUD                    

                     

1,408,500,000                    

1,408,500,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

7,971,977,690                    

7,971,977,690   

                     

                     

SECCION: 2001                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE DESARROLLO    ECONOMICO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

70,119,556,282                    

                     

70,119,556,282   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

51,675,640,000                    

                     

51,675,640,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

34,035,000,000                    

                     

34,035,000,000   

                     

201                    

MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL                    

870,000,000                    

                     

870,000,000   

                     

1200                    

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO                    

23,165,000,000                    

                     

23,165,000,000   

                     

1201                    

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                    

10,000,000,000                    

                     

10,000,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

1,900,000,000                    

                     

1,900,000,000   

                     

1200                    

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO                    

1,900,000,000                    

                     

1,900,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

1,400,680,000                    

                     

1,400,680,000   

                     

200                    

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

1,400,680,000                    

                     

1,400,680,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

530,000,000                    

                     

530,000,000   

                     

206                    

TURISMO                    

280,000,000                    

                     

280,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

3,920,000,000                    

                     

3,920,000,000   

                     

200                    

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

950,000,000                    

                     

950,000,000   

                     

202                    

PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA                    

750,000,000                    

                     

750,000,000   

                     

206                    

TURISMO                    

1,220,000,000                    

                     

1,220,000,000   

                     

1200                    

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

1,015,000,000                    

                     

1,015,000,000   

                     

201                    

MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL                    

1,015,000,000                    

                     

1,015,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

                     

202                    

PEQUENA Y MEDIANA INDUSTRIA                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

204                    

COMERCIO INTERNO                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

6,435,000,000                    

                     

6,435,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

1200                    

INTERSUBSECTORIAL SANEAMIENTO BASICO                    

5,935,000,000                    

                     

5,935,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

2,139,960,000                    

                     

2,139,960,000   

                     

200                    

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

120,000,000                    

                     

120,000,000   

                     

201                    

MICROEMPRESA E INDUSTRIA ARTESANAL                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

                     

1201                    

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO                    

519,960,000                    

                     

519,960,000   

                     

1400                    

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

121,795,196,282                    

                     

121,795,196,282   

                     

                     

SECCION: 2003                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA    DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA-INURBE-                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

19,140,570,891                    

4,762,770,485                    

23,903,341,376   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

83,900,000                    

83,900,000                    

    

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

40,000,000,000                    

6,000,000,000                    

46,000,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

6,000,000,000                    

6,000,000,000                    

    

                     

1400                    

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA                    

6,000,000,000                    

6,000,000,000                    

    

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

800,000,000                    

800,000,000                    

    

                     

1400                    

INTERSUBSECTORIAL VIVIENDA                    

800,000,000                    

800,000,000                    

    

620                    

                     

SUBSIDIOS DIRECTOS                    

39,200,000,000                    

39,200,000,000                    

    

                     

1402                    

SOLUCIONESDE VIVIENDA URBANA                    

39,200,000,000                    

39,200,000,000                    

    

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

59,140,570,891                    

10,846,670,485                    

69,987,241,376   

                     

                     

SECCION: 2020                    

                     

                     

    

                     

                     

SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

29,868,581,029                    

29,868,581,029   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

680,000,000                    

680,000,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

680,000,000                    

680,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

                     

680,000,000                    

680,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

30,548,581,029                    

30,548,581,029   

                     

                     

SECCION: 2021                    

                     

                     

    

                     

                     

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL    LIQUIDADORA DE ASUNTOS DEL INSTITUTO DE CREDITO TERRITORIAL ICT                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

4,486,087,083                    

4,486,087,083   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

26,076,579,000                    

9,535,350,000                    

35,611,929,000   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

4,000,000,000                    

4,000,000,000   

123                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

                     

4,000,000,000                    

4,000,000,000   

                     

1402                    

SOLUCIONESDE VIVIENDA URBANA                    

                     

4,000,000,000                    

4,000,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

26,076,579,000                    

18,021,437,083                    

44,098,016,083   

                     

                     

SECCION: 2101                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGIA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

48,116,625,315                    

                     

48,116,625,315   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

114,074,840,000                    

                     

114,074,840,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

41,787,000,000                    

                     

41,787,000,000   

                     

500                    

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                    

41,787,000,000                    

                     

41,787,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

3,250,000,000                    

                     

3,250,000,000   

                     

207                    

MINERIA                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

                     

500                    

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                    

3,000,000,000                    

                     

3,000,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

3,958,000,000                    

                     

3,958,000,000   

                     

207                    

MINERIA                    

430,000,000                    

                     

430,000,000   

                     

500                    

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                    

3,528,000,000                    

                     

3,528,000,000   

620                    

                     

SUBSIDIOS DIRECTOS                    

33,204,840,000                    

                     

33,204,840,000   

                     

500                    

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                    

33,204,840,000                    

                     

33,204,840,000   

630                    

                     

TRANSFERENCIAS                    

31,875,000,000                    

                     

31,875,000,000   

                     

500                    

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                    

31,875,000,000                    

                     

31,875,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

162,191,465,315                    

                     

162,191,465,315   

                     

                     

SECCION: 2103                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO DE INVESTIGACION E    INFORMACION GEOCIENTIFICA, MINERO AMBIENTAL Y NUCLEAR-INGEOMINAS                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

12,714,718,435                    

472,079,803                    

13,186,798,238   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

2,000,000,000                    

10,598,699,000                    

12,598,699,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

2,000,000,000                    

3,596,285,723                    

5,596,285,723   

                     

207                    

MINERIA                    

2,000,000,000                    

3,596,285,723                    

5,596,285,723   

430                    

                     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

                     

7,002,413,277                    

7,002,413,277   

                     

207                    

MINERIA                    

                     

7,002,413,277                    

7,002,413,277   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

14,714,718,435                    

11,070,778,803                    

25,785,497,238   

                     

                     

SECCION: 2109                    

                     

                     

    

                     

                     

UNIDAD DE PLANEACION MINERO    ENERGETICA-UPME                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

2,224,067,691                    

2,224,067,691   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

4,978,400,000                    

4,978,400,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

928,400,000                    

928,400,000   

                     

500                    

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                    

                     

928,400,000                    

928,400,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

                     

1,290,000,000                    

1,290,000,000   

                     

207                    

MINERIA                    

                     

400,000,000                    

400,000,000   

                     

500                    

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                    

                     

890,000,000                    

890,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

560,000,000                    

560,000,000   

                     

207                    

MINERIA                    

                     

560,000,000                    

560,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

2,200,000,000                    

2,200,000,000   

                     

500                    

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                    

                     

1,200,000,000                    

1,200,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

                     

1,000,000,000                    

1,000,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

7,202,467,691                    

7,202,467,691   

                     

                     

SECCION: 2110                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO DE PLANIFICACION Y    PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS-IPSE                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

11,360,159,374                    

1,552,000,000                    

12,912,159,374   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

15,679,082,620                    

                     

15,679,082,620   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

6,520,141,000                    

                     

6,520,141,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

5,521,478,000                    

                     

5,521,478,000   

                     

501                    

GENERACION ELECTRICA                    

2,106,131,000                    

                     

2,106,131,000   

                     

502                    

TRANSMISION ELECTRICA                    

2,276,898,000                    

                     

2,276,898,000   

                     

503                    

SUBTRANSMISION ELECTRICA                    

1,138,449,000                    

                     

1,138,449,000   

420                    

                     

ESTUDIOS DE PREINVERSION                    

998,663,000                    

                     

998,663,000   

                     

500                    

INTERSUBSECTORIAL ENERGIA                    

998,663,000                    

                     

998,663,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

33,559,382,994                    

1,552,000,000                    

35,111,382,994   

                     

                     

SECCION: 2201                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,699,659,090,884                    

                     

1,699,659,090,884   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

72,265,265,000                    

                     

72,265,265,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

27,549,925,000                    

                     

27,549,925,000   

                     

700                    

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

27,549,925,000                    

                     

27,549,925,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

1,750,710,000                    

                     

1,750,710,000   

                     

700                    

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

1,750,710,000                    

                     

1,750,710,000   

620                    

                     

SUBSIDIOS DIRECTOS                    

11,575,000,000                    

                     

11,575,000,000   

                     

700                    

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

7,075,000,000                    

                     

7,075,000,000   

                     

703                    

EDUCACION SECUNDARIA                    

4,500,000,000                    

                     

4,500,000,000   

640                    

                     

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS                    

31,389,630,000                    

                     

31,389,630,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

31,389,630,000                    

                     

31,389,630,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,771,924,355,884                    

                     

1,771,924,355,884   

                     

                     

SECCION: 2202                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO COLOMBIANO PARA EL    FOMENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR (ICFES)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

15,392,404,350                    

15,392,404,350    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

                     

13,129,063,781                    

13,129,063,781   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

8,090,000,000                    

8,090,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

1,794,500,000                    

1,794,500,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

1,794,500,000                    

1,794,500,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

2,942,000,000                    

2,942,000,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

2,942,000,000                    

2,942,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

                     

1,324,000,000                    

1,324,000,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

1,324,000,000                    

1,324,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

2,029,500,000                    

2,029,500,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

2,029,500,000                    

2,029,500,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

13,129,063,781                    

23,482,404,350                    

36,611,468,131   

                     

                     

SECCION: 2203                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO COLOMBIANO DE CREDITO    EDUCATIVO Y ESTUDIOS TECNICOS EN EL EXTERIOR (ICETEX)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

11,142,999,335                    

11,142,999,335   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

16,571,917,000                    

54,726,399,000                    

71,298,316,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

4,560,083,000                    

1,380,641,000                    

5,940,724,000   

                     

300                    

INTERSUBSECTORIAL SALUD                    

3,253,125,000                    

                     

3,253,125,000   

                     

700                    

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

                     

655,224,000                    

655,224,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

1,306,958,000                    

538,881,000                    

1,845,839,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

                     

186,536,000                    

186,536,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

1,500,000,000                    

1,500,000,000   

                     

700                    

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

                     

1,500,000,000                    

1,500,000,000   

610                    

                     

CREDITOS                    

12,011,834,000                    

51,845,758,000                    

63,857,592,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

12,011,834,000                    

51,845,758,000                    

63,857,592,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

16,571,917,000                    

65,869,398,335                    

82,441,315,335   

                     

                     

SECCION: 2205                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO COLOMBIANO DEL DEPORTE    (COLDEPORTES)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

5,494,214,890                    

567,104,000                    

6,061,318,890   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

10,749,950,000                    

3,741,200,000                    

14,491,150,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

8,251,280,000                    

                     

8,251,280,000   

                     

708                    

RECREACION , EDUCACION FISICA Y DEPORTE                    

8,251,280,000                    

                     

8,251,280,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

2,348,670,000                    

3,741,200,000                    

6,089,870,000   

                     

708                    

RECREACION , EDUCACION FISICA Y DEPORTE                    

2,348,670,000                    

3,741,200,000                    

6,089,870,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

150,000,000                    

                     

150,000,000   

                     

708                    

RECREACION , EDUCACION FISICA Y DEPORTE                    

150,000,000                    

                     

150,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

16,244,164,890                    

4,308,304,000                    

20,552,468,890   

                     

                     

SECCION: 2208                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO CARO Y CUERVO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,910,912,128                    

61,245,135                    

1,972,157,263   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

225,000,000                    

53,000,000                    

278,000,000   

122                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

30,000,000                    

10,000,000                    

40,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

30,000,000                    

10,000,000                    

40,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

45,000,000                    

15,000,000                    

60,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

45,000,000                    

15,000,000                    

60,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

150,000,000                    

28,000,000                    

178,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

150,000,000                    

28,000,000                    

178,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,135,912,128                    

114,245,135                    

2,250,157,263   

                     

                     

SECCION: 2211                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO TECNOLOGICO PASCUAL    BRAVO-MEDELLIN                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

4,847,170,112                    

450,552,323                    

5,297,722,435   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

300,571,428                    

                     

300,571,428   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

334,900,000                    

334,900,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

200,000,000                    

200,000,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

200,000,000                    

200,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

134,900,000                    

134,900,000   

                     

700                    

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

                     

134,900,000                    

134,900,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

5,147,741,540                    

785,452,323                    

5,933,193,863    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

SECCION: 2213                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO COLOMBIANO DE LA    PARTICIPACION “JORGE ELIECER GAITAN”                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

596,273,267                    

8,883,215                    

605,156,482   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

796,273,267                    

8,883,215                    

805,156,482   

                     

                     

SECCION: 2226                    

                     

                     

    

                     

                     

UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A    DISTANCIA-UNAD                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

7,003,273,385                    

7,715,499,000                    

14,718,772,385   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

11,681,701,000                    

11,681,701,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

2,886,917,000                    

2,886,917,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

2,886,917,000                    

2,886,917,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

492,514,000                    

492,514,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

492,514,000                    

492,514,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

                     

492,514,000                    

492,514,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

492,514,000                    

492,514,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

3,586,189,000                    

3,586,189,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

3,586,189,000                    

3,586,189,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

1,152,875,000                    

1,152,875,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

1,152,875,000                    

1,152,875,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

                     

2,025,579,000                    

2,025,579,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

2,025,579,000                    

2,025,579,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

1,045,113,000                    

1,045,113,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

                     

1,045,113,000                    

1,045,113,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

7,003,273,385                    

19,397,200,000                    

26,400,473,385   

                     

                     

SECCION: 2227                    

                     

                     

    

                     

                     

COLEGIO BOYACA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

2,318,372,395                    

554,976,949                    

2,873,349,344   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,318,372,395                    

554,976,949                    

2,873,349,344   

                     

                     

SECCION: 2229                    

                     

                     

    

                     

                     

RESIDENCIAS FEMENINAS DEL    MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

253,573,662                    

155,549,297                    

409,122,959   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

253,573,662                    

155,549,297                    

409,122,959   

                     

                     

SECCION: 2230                    

                     

                     

    

                     

                     

COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,817,882,974                    

1,127,329,319                    

2,945,212,293   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,817,882,974                    

1,127,329,319                    

2,945,212,293   

                     

                     

SECCION: 2231                    

                     

                     

    

                     

                     

COLEGIO MAYOR DE BOLIVAR                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,195,569,000                    

649,368,186                    

1,844,937,186   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,195,569,000                    

649,368,186                    

1,844,937,186   

                     

                     

SECCION: 2232                    

                     

                     

    

                     

                     

COLEGIO MAYOR DEL CAUCA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

919,485,359                    

446,666,613                    

1,366,151,972   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

919,485,359                    

446,666,613                    

1,366,151,972   

                     

                     

SECCION: 2234                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO TECNICO CENTRAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

3,400,291,731                    

874,347,921                    

4,274,639,652   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

3,400,291,731                    

874,347,921                    

4,274,639,652   

                     

                     

SECCION: 2235                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACION    RURAL DE PAMPLONA-ISER                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,476,077,328                    

552,972,885                    

2,029,050,213   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,476,077,328                    

552,972,885                    

2,029,050,213   

                     

                     

SECCION: 2236                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA    PROFESIONAL DE ROLDANILLO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

944,285,801                    

206,009,345                    

1,150,295,146   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

944,285,801                    

206,009,345                    

1,150,295,146   

                     

                     

SECCION: 2237                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION    TECNICA PROFESIONAL DE CIENAGA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

924,631,000                    

130,318,000                    

1,054,949,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

924,631,000                    

130,318,000                    

1,054,949,000   

                     

                     

SECCION: 2238                    

                     

                     

    

                     

                     

TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES    Y PROVIDENCIA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

534,372,000                    

220,360,000                    

754,732,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

534,372,000                    

220,360,000                    

754,732,000   

                     

                     

SECCION: 2239                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION    TECNICA PROFESIONAL DE SAN JUAN DEL CESAR                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

859,248,440                    

173,808,000                    

1,033,056,440   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

859,248,440                    

173,808,000                    

1,033,056,440   

                     

                     

SECCION: 2240                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO TECNICO    AGRICOLA-ITA-DE BUGA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,892,944,916                    

230,591,344                    

2,123,536,260   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,892,944,916                    

230,591,344                    

2,123,536,260   

                     

                     

SECCION: 2241                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO TOLIMENSE DE FORMACION    TECNICA PROFESIONAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

2,475,665,200                    

603,400,000                    

3,079,065,200   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,475,665,200                    

603,400,000                    

3,079,065,200   

                     

                     

SECCION: 2242                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO TECNICO NACIONAL DE    COMERCIO “SIMON RODRIGUEZ” DE CALI                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,743,316,459                    

607,859,959                    

2,351,176,418   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,743,316,459                    

607,859,959                    

2,351,176,418   

                     

                     

SECCION: 2243                    

                     

                     

    

                     

                     

COLEGIO INTEGRADO NACIONAL    “ORIENTE DE CALDAS”                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

951,129,000                    

112,692,000                    

1,063,821,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

951,129,000                    

112,692,000                    

1,063,821,000   

                     

                     

SECCION: 2244                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE    LA DEMOCRACIA “LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO”                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,000,922,172                    

47,000,000                    

1,047,922,172   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,100,922,172                    

47,000,000                    

1,147,922,172   

                     

                     

SECCION: 2245                    

                     

                     

    

                     

                     

BIBLIOTECA PUBLICA PILOTO DE    MEDELLIN PARA AMERICA LATINA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

831,568,124                    

123,899,743                    

955,467,867   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

90,000,000                    

90,000,000                    

180,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

90,000,000                    

90,000,000                    

180,000,000   

                     

700                    

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

45,000,000                    

45,000,000                    

90,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

45,000,000                    

45,000,000                    

90,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

921,568,124                    

213,899,743                    

1,135,467,867   

                     

                     

SECCION: 2252                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO TECNOLOGICO DEL    PUTUMAYO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

730,485,937                    

158,014,084                    

888,500,021   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

730,485,937                    

158,014,084                    

888,500,021   

                     

                     

SECCION: 2253                    

                     

                     

    

                     

                     

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

2,663,000,000                    

                     

2,663,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,663,000,000                    

                     

2,663,000,000   

                     

                     

SECCION: 2254                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO TECNOLOGICO DE    SOLEDAD-ATLANTICO ITSA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

804,434,552                    

54,371,976                    

858,806,528   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

804,434,552                    

54,371,976                    

858,806,528   

                     

                     

SECCION: 2255                    

                     

                     

    

                     

                     

CENTRO DE EDUCACION EN    ADMINISTRACION DE SALUD-CEADS                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

876,830,000                    

659,100,000                    

1,535,930,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

876,830,000                    

659,100,000                    

1,535,930,000   

                     

                     

SECCION: 2256                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y PROBLEMAS DE LA    DISCAPACIDAD-INPRED                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

3,640,698,000                    

75,564,000                    

3,716,262,000   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

600,000,000                    

376,600,000                    

976,600,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

147,000,000                    

51,000,000                    

198,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

707                    

EDUCACION ESPECIAL                    

147,000,000                    

51,000,000                    

198,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

294,750,000                    

259,600,000                    

554,350,000   

                     

705                    

EDUCACION SUPERIOR                    

18,750,000                    

85,600,000                    

104,350,000   

                     

707                    

EDUCACION ESPECIAL                    

276,000,000                    

174,000,000                    

450,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

18,750,000                    

50,000,000                    

68,750,000   

                     

301                    

PREVENCION EN SALUD                    

11,250,000                    

40,000,000                    

51,250,000   

                     

1300                    

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                    

7,500,000                    

10,000,000                    

17,500,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

117,000,000                    

16,000,000                    

133,000,000   

                     

707                    

EDUCACION ESPECIAL 117,000,000 16,000,000 133,000,000                    

                     

                     

    

520                    

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

22,500,000                    

22,500,000                    

    

                     

700                    

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

22,500,000                    

                     

22,500,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

4,240,698,000                    

452,164,000                    

4,692,862,000   

                     

                     

SECCION: 2301                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE COMUNICACIONES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

14,018,268,881                    

                     

14,018,268,881   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

350,000,000                    

                     

350,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

350,000,000                    

                     

350,000,000   

                     

400                    

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES                    

350,000,000                    

                     

350,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

14,368,268,881                    

                     

14,368,268,881   

                     

                     

SECCION: 2306                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO DE COMUNICACIONES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

3,230,048,400                    

3,230,048,400   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

88,901,500,000                    

88,901,500,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

84,010,500,000                    

84,010,500,000   

                     

400                    

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES                    

                     

84,010,500,000                    

84,010,500,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

500,000,000                    

500,000,000   

                     

400                    

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES                    

                     

500,000,000                    

500,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

                     

1,891,000,000                    

1,891,000,000   

                     

400                    

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES                    

                     

1,891,000,000                    

1,891,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

500,000,000                    

500,000,000   

                     

400                    

INTERSUBSECTORIAL COMUNICACIONES                    

                     

500,000,000                    

500,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

2,000,000,000                    

2,000,000,000   

                     

401                    

CORREO                    

                     

2,000,000,000                    

2,000,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

92,131,548,400                    

92,131,548,400   

                     

                     

SECCION: 2307                    

                     

                     

    

                     

                     

COMISION NACIONAL DE TELEVISION                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

124,388,000,000                    

124,388,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

124,388,000,000                    

124,388,000,000   

                     

                     

SECCION: 2308                    

                     

                     

    

                     

                     

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL    COMISION DE REGULACION DE TELECOMUNICACIONES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

3,830,696,636                    

                     

3,830,696,636   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

3,830,696,636                    

                     

3,830,696,636   

                     

                     

SECCION: 2401                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE TRANSPORTE                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

100,307,906,990                    

                     

100,307,906,990   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

34,455,413,285                    

                     

34,455,413,285   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

159,382,284,000                    

                     

159,382,284,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

3,150,000,000                    

                     

3,150,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

150,000,000                    

                     

150,000,000   

                     

606                    

TRANSPORTE FLUVIAL                    

3,000,000,000                    

                     

3,000,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

151,632,284,000                    

                     

151,632,284,000   

                     

605                    

TRANSPORTE FERREO                    

127,615,678,000                    

                     

127,615,678,000   

                     

606                    

TRANSPORTE FLUVIAL                    

14,516,606,000                    

                     

14,516,606,000   

                     

607                    

TRANSPORTE MARITIMO                    

9,500,000,000                    

                     

9,500,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

400,000,000                    

                     

400,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

400,000,000                    

                     

400,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

600,000,000                    

                     

600,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

600,000,000                    

                     

600,000,000   

222                    

                     

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y    SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

1,700,000,000                    

                     

1,700,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

800,000,000                    

                     

800,000,000   

                     

606                    

TRANSPORTE FLUVIAL                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

607                    

TRANSPORTE MARITIMO                    

400,000,000                    

                     

400,000,000   

420                    

                     

ESTUDIOS DE PREINVERSION                    

1,500,000,000                    

                     

1,500,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

605                    

TRANSPORTE FERREO                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

294,145,604,275                    

                     

294,145,604,275   

                     

                     

SECCION: 2402                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

42,667,845,685                    

3,200,055,971                    

45,867,901,656   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

142,512,891,170                    

                     

142,512,891,170   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

399,813,810,000                    

235,133,880,000                    

634,947,690,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

223,970,810,000                    

39,024,280,000                    

262,995,090,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

1,527,000,000                    

17,375,000,000                    

18,902,000,000   

                     

601                    

RED TRONCAL NACIONAL                    

222,443,810,000                    

21,649,280,000                    

244,093,090,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

154,886,000,000                    

166,517,700,000                    

321,403,700,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

99,186,000,000                    

54,783,800,000                    

153,969,800,000   

                     

601                    

RED TRONCAL NACIONAL                    

53,600,000,000                    

111,733,900,000                    

165,333,900,000   

                     

602                    

RED SECUNDARIA                    

2,100,000,000                    

                     

2,100,000,000   

121                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

122                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

2,914,000,000                    

12,714,000,000                    

15,628,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

2,914,000,000                    

12,714,000,000                    

15,628,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

500,000,000                    

2,000,000,000                    

2,500,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

500,000,000                    

2,000,000,000                    

2,500,000,000   

420                    

                     

ESTUDIOS DE PREINVERSION                    

14,000,000,000                    

3,437,900,000                    

17,437,900,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

14,000,000,000                    

3,437,900,000                    

17,437,900,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

2,093,000,000                    

11,440,000,000                    

13,533,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

2,093,000,000                    

11,440,000,000                    

13,533,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

584,994,546,855                    

238,333,935,971                    

823,328,482,826   

                     

                     

SECCION: 2403                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO NACIONAL DE CAMINOS    VECINALES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

6,632,869,929                    

                     

6,632,869,929   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

32,643,685,084                    

                     

32,643,685,084   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

23,000,000,000                    

13,646,000,000                    

36,646,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

22,000,000,000                    

13,646,000,000                    

35,646,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

2,000,000,000                    

150,000,000                    

2,150,000,000   

                     

603                    

CAMINOS VECINALES                    

20,000,000,000                    

13,496,000,000                    

33,496,000,000   

212                    

                     

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y    SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

50,000,000                    

                     

50,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

50,000,000                    

                     

50,000,000   

420                    

                     

ESTUDIOS DE PREINVERSION                    

880,000,000                    

                     

880,000,000   

                     

600                    

INTERSUBSECTORIALTRANSPORTE                    

880,000,000                    

                     

880,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

70,000,000                    

                     

70,000,000   

                     

603                    

CAMINOS VECINALES                    

70,000,000                    

                     

70,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

62,276,555,013                    

13,646,000,000                    

75,922,555,013    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

                     

SECCION: 2412                    

                     

                     

    

                     

                     

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL    DE LA AERONAUTICA CIVIL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

9,700,000,000                    

110,470,516,666                    

120,170,516,666   

                     

                     

B. PRESUPUESTO DE SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA.                    

                     

3,889,474,000                    

3,889,474,000   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

109,000,010,000                    

109,000,010,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

15,100,097,000                    

15,100,097,000   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

                     

15,100,097,000                    

15,100,097,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

                     

1,065,621,000                    

1,065,621,000   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

                     

1,065,621,000                    

1,065,621,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

                     

29,980,065,000                    

29,980,065,000   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

                     

29,980,065,000                    

29,980,065,000   

121                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

                     

330,710,000                    

330,710,000   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

                     

330,710,000                    

330,710,000   

123                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

                     

183,728,000                    

183,728,000   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

                     

183,728,000                    

183,728,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

45,614,961,000                    

45,614,961,000   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

                     

45,614,961,000                    

45,614,961,000   

212                    

                     

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y    SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

12,683,938,000                    

12,683,938,000   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

                     

12,683,938,000                    

12,683,938,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

                     

689,295,000                    

689,295,000   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

                     

689,295,000                    

689,295,000   

430                    

                     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

                     

500,000,000                    

500,000,000   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

                     

500,000,000                    

500,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

2,851,595,000                    

2,851,595,000   

                     

608                    

TRANSPORTE AEREO                    

                     

2,851,595,000                    

2,851,595,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

9,700,000,000                    

223,360,000,666                    

233,060,000,666   

                     

                     

SECCION: 2501                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO PUBLICO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

135,913,879,767                    

135,913,879,767                    

    

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

498,750,000                    

                     

498,750,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

398,750,000                    

                     

398,750,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

398,750,000                    

                     

398,750,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

136,412,629,767                    

                     

136,412,629,767   

                     

                     

SECCION: 2502                    

                     

                     

    

                     

                     

DEFENSORIA DEL PUEBLO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

33,277,905,374                    

                     

33,277,905,374   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

356,250,000                    

                     

356,250,000   

310                    

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

356,250,000                    

                     

356,250,000   

                     

800                    

INTERSUBSECTORIAL JUSTICIA                    

356,250,000                    

                     

356,250,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

33,634,155,374                    

                     

33,634,155,374   

                     

                     

SECCION: 2601                    

                     

                     

    

                     

                     

CONTRALORIA GENERAL DE LA    REPUBLICA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

113,700,524,176                    

                     

113,700,524,176   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

2,110,000,000                    

                     

2,110,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

1,400,000,000                    

                     

1,400,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

1,400,000,000                    

                     

1,400,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

160,000,000                    

                     

160,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

160,000,000                    

                     

160,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

50,000,000                    

                     

50,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

50,000,000                    

                     

50,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

115,810,524,176                    

                     

115,810,524,176   

                     

                     

SECCION: 2602                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO DE BIENESTAR SOCIAL DE LA CONTRALORIA    GENERAL DE LA REPUBLICA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

17,913,482,885                    

5,229,623,294                    

23,143,106,179   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

17,913,482,885                    

5,229,623,294                    

23,143,106,179   

                     

                     

SECCION: 2701                    

                     

                     

    

                     

                     

RAMA JUDICIAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

627,062,587,531                    

                     

627,062,587,531   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

57,773,100,000                    

                     

57,773,100,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

32,460,100,000                    

                     

32,460,100,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

32,460,100,000                    

                     

32,460,100,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

13,692,000,000                    

                     

13,692,000,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

13,692,000,000                    

                     

13,692,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

4,590,000,000                    

                     

4,590,000,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

4,590,000,000                    

                     

4,590,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

4,394,000,000                    

                     

4,394,000,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

4,394,000,000                    

                     

4,394,000,000   

420                    

                     

ESTUDIOS DE PREINVERSION                    

1,637,000,000                    

                     

1,637,000,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

1,637,000,000                    

                     

1,637,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

684,835,687,531                    

                     

684,835,687,531   

                     

                     

SECCION: 2801                    

                     

                     

    

                     

                     

REGISTRADURIA NACIONAL DEL    ESTADO CIVIL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

167,386,747,159                    

                     

167,386,747,159   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

29,860,910,294                    

                     

29,860,910,294   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

29,860,910,294                    

                     

29,860,910,294   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

29,860,910,294                    

                     

29,860,910,294   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

197,247,657,453                    

                     

197,247,657,453   

                     

                     

SECCION: 2802                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO ROTATORIO DE LA    REGISTRADURIA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

                     

5,697,508,189                    

5,697,508,189   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

                     

5,030,000,000                    

5,030,000,000   

121                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

                     

600,000,000                    

600,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

                     

600,000,000                    

600,000,000   

122                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

                     

430,000,000                    

430,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

                     

430,000,000                    

430,000,000   

123                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

                     

2,500,000,000                    

2,500,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

                     

2,500,000,000                    

2,500,000,000   

420                    

                     

ESTUDIOS DE PREINVERSION                    

                     

1,500,000,000                    

1,500,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

                     

1,500,000,000                    

1,500,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

                     

10,727,508,189                    

10,727,508,189   

                     

                     

SECCION: 2901                    

                     

                     

    

                     

                     

FISCALIA GENERAL DE LA NACION                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

529,958,317,367                    

                     

529,958,317,367   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

26,867,140,000                    

                     

26,867,140,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

8,300,000,000                    

                     

8,300,000,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

8,300,000,000                    

                     

8,300,000,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

1,432,164,000                    

                     

1,432,164,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

1,432,164,000                    

                     

1,432,164,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

1,667,948,000                    

                     

1,667,948,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

1,667,948,000                    

                     

1,667,948,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

2,000,000,000                    

                     

2,000,000,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

2,000,000,000                    

                     

2,000,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS    Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

2,799,601,000                    

                     

2,799,601,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

2,799,601,000                    

                     

2,799,601,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

222                    

                     

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y    SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

10,467,427,000                    

                     

10,467,427,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

10,467,427,000                    

                     

10,467,427,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

556,825,457,367                    

                     

556,825,457,367   

                     

                     

SECCION: 2902                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA    LEGAL Y CIENCIAS FORENSES                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

35,832,373,942                    

144,956,897                    

35,977,330,839   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

6,543,220,000                    

                     

6,543,220,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

1,763,262,000                    

                     

1,763,262,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

1,763,262,000                    

                     

1,763,262,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

520,000,000                    

                     

520,000,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

520,000,000                    

                     

520,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

1,544,500,000                    

                     

1,544,500,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

1,544,500,000                    

                     

1,544,500,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A FUNCIONARIOS    DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

254,700,000                    

                     

254,700,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

254,700,000                    

                     

254,700,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA APOYO    A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

2,460,758,000                    

                     

2,460,758,000   

                     

803                    

ADMINISTRACION DE JUSTICIA                    

2,460,758,000                    

                     

2,460,758,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

42,375,593,942                    

144,956,897                    

42,520,550,839   

                     

                     

SECCION: 3001                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

38,383,787,706                    

                     

38,383,787,706   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

2,931,953,000                    

                     

2,931,953,000   

122                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

561,767,000                    

                     

561,767,000   

                     

205                    

COMERCIO EXTERNO                    

561,767,000                    

                     

561,767,000   

123                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

173,986,000                    

                     

173,986,000   

                     

205                    

COMERCIO EXTERNO                    

173,986,000                    

                     

173,986,000   

212                    

                     

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y    SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

1,514,000,000                    

                     

1,514,000,000   

                     

205                    

COMERCIO EXTERNO                    

1,514,000,000                    

                     

1,514,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

205                    

COMERCIO EXTERNO                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

418,000,000                    

                     

418,000,000   

                     

205                    

COMERCIO EXTERNO                    

418,000,000                    

                     

418,000,000   

430                    

                     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

64,200,000                    

                     

64,200,000   

                     

205                    

COMERCIO EXTERNO                    

64,200,000                    

                     

64,200,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

41,315,740,706                    

41,315,740,706                    

    

                     

                     

SECCION: 3201                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

40,323,228,242                    

                     

40,323,228,242   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

35,650,876,000                    

                     

35,650,876,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

2,668,245,000                    

                     

2,668,245,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

2,668,245,000                    

                     

2,668,245,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

2,403,785,000                    

                     

2,403,785,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

1,233,785,000                    

                     

1,233,785,000   

                     

901                    

CONSERVACION                    

855,000,000                    

                     

855,000,000   

                     

902                    

MANEJO                    

170,000,000                    

                     

170,000,000   

                     

1101                    

PRODUCCION Y APROVECHAMIENTO AGRICOLA                    

70,000,000                    

                     

70,000,000   

                     

1104                    

PESCA Y ACUICULTURA                    

75,000,000                    

                     

75,000,000   

420                    

                     

ESTUDIOS DE PREINVERSION                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

440                    

                     

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

370,116,000                    

                     

370,116,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

370,116,000                    

                     

370,116,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

100,000,000                    

                     

100,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

6,717,130,000                    

                     

6,717,130,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

6,207,130,000                    

                     

6,207,130,000   

                     

901                    

CONSERVACION                    

510,000,000                    

                     

510,000,000   

610                    

                     

CREDITOS                    

6,398,600,000                    

                     

6,398,600,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

6,398,600,000                    

                     

6,398,600,000   

620                    

                     

SUBSIDIOS DIRECTOS                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

901                    

CONSERVACION                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

630                    

                     

TRANSFERENCIAS                    

16,093,000,000                    

                     

16,093,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

16,093,000,000                    

                     

16,093,000,000   

640                    

                     

INVERSIONES Y APORTES FINANCIEROS                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

75,974,104,242                    

                     

75,974,104,242   

                     

                     

SECCION: 3202                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA    Y ESTUDIOS AMBIENTALES-IDEAM                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

20,491,644,695                    

                     

20,491,644,695   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

1,200,000,000                    

500,000,000                    

1,700,000,000   

430                    

                     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

765,000,000                    

500,000,000                    

1,265,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

765,000,000                    

500,000,000                    

1,265,000,000   

440                    

                     

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

435,000,000                    

                     

435,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

435,000,000                    

                     

435,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

21,691,644,695                    

500,000,000                    

22,191,644,695   

                     

                     

SECCION: 3204                    

                     

                     

    

                     

                     

FONDO NACIONAL AMBIENTAL                    

                     

                     

    

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

4,643,466,000                    

6,715,200,000                    

11,358,666,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

4,643,466,000                    

                     

4,643,466,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

4,643,466,000                    

                     

4,643,466,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

6,715,200,000                    

                     

6,715,200,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

6,715,200,000                    

                     

6,715,200,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

4,643,466,000                    

6,715,200,000                    

11,358,666,000   

                     

                     

SECCION: 3208                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    LOS VALLES DEL SINU Y SAN JORGE (CVS)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

91,194,143                    

                     

91,194,143   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

91,194,143                    

                     

91,194,143   

                     

                     

SECCION: 3209                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    DEL QUINDIO (CRQ)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

2,240,001,416                    

                     

2,240,001,416   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

600,000,000                    

                     

600,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

1500                    

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

                     

902                    

MANEJO                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

440                    

                     

ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,840,001,416                    

                     

2,840,001,416   

                     

                     

SECCION: 3210                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION PARA EL DESARROLLO    SOSTENIBLE DEL URABA-CORPOURABA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,565,344,046                    

                     

1,565,344,046   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

330,000,000                    

                     

330,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

330,000,000                    

                     

330,000,000   

                     

901                    

CONSERVACION                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

902                    

MANEJO                    

80,000,000                    

                     

80,000,000   

                     

903                    

MITIGACION                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

1202                    

MANEJO Y CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS Y LIQUIDOS                    

50,000,000                    

                     

50,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,895,344,046                    

                     

1,895,344,046   

                     

                     

SECCION: 3211                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    CALDAS (CORPOCALDAS)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,371,664,285                    

                     

1,371,664,285   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

187,500,000                    

                     

187,500,000   

310                    

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

187,500,000                    

                     

187,500,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

1502                    

PARTICIPACION COMUNITARIA                    

187,500,000                    

                     

187,500,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,559,164,285                    

                     

1,559,164,285   

                     

                     

SECCION: 3212                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-CODECHOCO                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

750,151,060                    

                     

750,151,060   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

650,000,000                    

                     

650,000,000   

221                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES,    SUMINISTROS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

350,000,000                    

                     

350,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

350,000,000                    

                     

350,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,400,151,060                    

                     

1,400,151,060   

                     

                     

SECCION: 3214                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    DEL TOLIMA (CORTOLIMA)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

872,943,303                    

                     

872,943,303   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

277,500,000                    

                     

277,500,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

112,500,000                    

                     

112,500,000   

                     

902                    

MANEJO                    

112,500,000                    

                     

112,500,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

165,000,000                    

                     

165,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

165,000,000                    

                     

165,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,150,443,303                    

                     

1,150,443,303   

                     

                     

SECCION: 3215                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    RISARALDA (CARDER)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,095,021,455                    

                     

1,095,021,455   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

270,000,000                    

                     

270,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO HUMANO                    

70,000,000                    

                     

70,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

70,000,000                    

                     

70,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,365,021,455                    

                     

1,365,021,455   

                     

                     

SECCION: 3216                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    NARINO (CORPONARIÑO)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

756,940,127                    

                     

756,940,127   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

1,042,138,000                    

                     

1,042,138,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

642,138,000                    

                     

642,138,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

642,138,000                    

                     

642,138,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

400,000,000                    

                     

400,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

400,000,000                    

                     

400,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,799,078,127                    

                     

1,799,078,127   

                     

                     

SECCION: 3217                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    LA FRONTERA NORORIENTAL (CORPONOR)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,176,343,707                    

                     

1,176,343,707   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,176,343,707                    

                     

1,176,343,707   

                     

                     

SECCION: 3218                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    LA GUAJIRA (CORPOGUAJIRA)                    

                     

                     

    

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

589,202,000                    

                     

589,202,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

389,202,000                    

                     

389,202,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

389,202,000                    

                     

389,202,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

589,202,000                    

                     

589,202,000   

                     

                     

SECCION: 3219                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    DEL CESAR (CORPOCESAR)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,175,304,716                    

                     

1,175,304,716   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

425,000,000                    

                     

425,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

                     

902                    

MANEJO                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

75,000,000                    

                     

75,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

902                    

MANEJO                    

75,000,000                    

                     

75,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,600,304,716                    

                     

1,600,304,716   

                     

                     

SECCION: 3221                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    DEL CAUCA (CRC)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

2,216,195,201                    

                     

2,216,195,201   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

332,500,000                    

                     

332,500,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

232,500,000                    

                     

232,500,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

232,500,000                    

                     

232,500,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,548,695,201                    

                     

2,548,695,201   

                     

                     

SECCION: 3222                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    LA MAGDALENA (CORPAMAG)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,535,932,963                    

                     

1,535,932,963   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

512,500,000                    

                     

512,500,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

512,500,000                    

                     

512,500,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

512,500,000                    

                     

512,500,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,048,432,963                    

                     

2,048,432,963   

                     

                     

SECCION: 3223                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION PARA EL DESARROLLO    SOSTENIBLE DEL SUR DE LA AMAZONIA-CORPOAMAZONIA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

719,371,633                    

                     

719,371,633   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

370,000,000                    

                     

370,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

280,000,000                    

                     

280,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

280,000,000                    

                     

280,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

90,000,000                    

                     

90,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

90,000,000                    

                     

90,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,089,371,633                    

                     

1,089,371,633   

                     

                     

SECCION: 3224                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL NORTE Y ORIENTE DE LA AMAZONIA-CDA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,023,803,308                    

                     

1,023,803,308   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

496,300,000                    

                     

496,300,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

164,000,000                    

                     

164,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

164,000,000                    

                     

164,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

207,600,000                    

                     

207,600,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

207,600,000                    

                     

207,600,000   

430                    

                     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

124,700,000                    

                     

124,700,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

124,700,000                    

                     

124,700,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,520,103,308                    

                     

1,520,103,308   

                     

                     

SECCION: 3226                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE    DEL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA-CORALINA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,052,585,684                    

                     

1,052,585,684   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

600,000,000                    

                     

600,000,000   

122                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

                     

903                    

MITIGACION                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

150,000,000                    

                     

150,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

150,000,000                    

                     

150,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,652,585,684                    

                     

1,652,585,684   

                     

                     

SECCION: 3227                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION PARA EL DESARROLLO    SOSTENIBLE DEL AREA DE MANEJO ESPECIAL LA MACARENA-CORMACARENA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,034,598,413                    

                     

1,034,598,413   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

773,000,000                    

                     

773,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

75,000,000                    

                     

75,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

75,000,000                    

                     

75,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

902                    

MANEJO                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

430                    

                     

LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO                    

180,000,000                    

                     

180,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

90,000,000                    

                     

90,000,000   

                     

901                    

CONSERVACION                    

90,000,000                    

                     

90,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

418,000,000                    

                     

418,000,000   

                     

1501                    

ASISTENCIA DIRECTA A LA COMUNIDAD                    

418,000,000                    

                     

418,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,807,598,413                    

                     

1,807,598,413   

                     

                     

SECCION: 3228                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA MOJANA Y EL SAN JORGE-CORPOMOJANA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,014,197,808                    

                     

1,014,197,808   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

692,486,000                    

                     

692,486,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

692,486,000                    

                     

692,486,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

460,000,000                    

                     

460,000,000   

                     

901                    

CONSERVACION                    

232,486,000                    

                     

232,486,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,706,683,808                    

                     

1,706,683,808   

                     

                     

SECCION: 3229                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    LA ORINOQUIA (CORPORINOQUIA)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

906,677,968                    

                     

906,677,968   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

100,000,000                    

                     

100,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,206,677,968                    

                     

1,206,677,968   

                     

                     

SECCION: 3230                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    SUCRE (CARSUCRE)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

985,178,902                    

                     

985,178,902   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

357,552,000                    

                     

357,552,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

60,000,000                    

                     

60,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

60,000,000                    

                     

60,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

297,552,000                    

                     

297,552,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

297,552,000                    

                     

297,552,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,342,730,902                    

                     

1,342,730,902   

                     

                     

SECCION: 3231                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    DEL ALTO MAGDALENA (CAM)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

876,862,997                    

                     

876,862,997   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,076,862,997                    

                     

1,076,862,997   

                     

                     

SECCION: 3232                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    DEL CENTRO DE ANTIOQUIA (CORANTIOQUIA)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,138,703,813                    

                     

1,138,703,813   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,138,703,813                    

                     

1,138,703,813   

                     

                     

SECCION: 3233                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    DEL ATLANTICO (CRA)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

812,920,720                    

                     

812,920,720   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

812,920,720                    

                     

812,920,720   

                     

                     

SECCION: 3234                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    SANTANDER (CAS)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

948,533,469                    

                     

948,533,469   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

948,533,469                    

                     

948,533,469   

                     

                     

SECCION: 3235                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    BOYACA (CORPOBOYACA)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

889,805,970                    

                     

889,805,970   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

350,000,000                    

                     

350,000,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

150,000,000                    

                     

150,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

150,000,000                    

                     

150,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

902                    

MANEJO                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,239,805,970                    

                     

1,239,805,970   

                     

                     

SECCION: 3236                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE    CHIVOR (CORPOCHIVOR)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

828,134,037                    

                     

828,134,037   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

828,134,037                    

                     

828,134,037   

                     

                     

SECCION: 3238                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    DEL CANAL DEL DIQUE (CARDIQUE)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

963,500,940                    

                     

963,500,940   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

963,500,940                    

                     

963,500,940   

                     

                     

SECCION: 3239                    

                     

                     

    

                     

                     

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL    DEL SUR DE BOLIVAR (CSB)                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

842,522,079                    

                     

842,522,079   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

600,000,000                    

                     

600,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

350,000,000                    

                     

350,000,000   

                     

900                    

INTERSUBSECTORIAL MEDIO AMBIENTE                    

350,000,000                    

                     

350,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

1,442,522,079                    

                     

1,442,522,079   

                     

                     

SECCION: 3301                    

                     

                     

    

                     

                     

MINISTERIO DE CULTURA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

28,573,557,178                    

                     

28,573,557,178   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

20,815,740,000                    

                     

20,815,740,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

1,600,000,000                    

                     

1,600,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

1,600,000,000                    

                     

1,600,000,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

60,000,000                    

                     

60,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

60,000,000                    

                     

60,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

6,490,740,000                    

                     

6,490,740,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

6,490,740,000                    

                     

6,490,740,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

1,650,000,000                    

                     

1,650,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

1,650,000,000                    

                     

1,650,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

3,400,000,000                    

                     

3,400,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

3,400,000,000                    

                     

3,400,000,000   

320                    

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

1,100,000,000                    

                     

1,100,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

1,100,000,000                    

                     

1,100,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

130,000,000                    

                     

130,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

130,000,000                    

                     

130,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

2,005,000,000                    

                     

2,005,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

2,005,000,000                    

                     

2,005,000,000   

620                    

                     

SUBSIDIOS DIRECTOS                    

1,400,000,000                    

                     

1,400,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

1,400,000,000                    

                     

1,400,000,000   

650                    

                     

CAPITALIZACION                    

2,980,000,000                    

                     

2,980,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

2,980,000,000                    

                     

2,980,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

49,389,297,178                    

                     

49,389,297,178   

                     

                     

SECCION: 3303                    

                     

                     

    

                     

                     

INSTITUTO COLOMBIANO DE    INVESTIGACION CULTURAL                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

1,589,654,659                    

17,781,480                    

1,607,436,139   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

885,000,000                    

                     

885,000,000   

112                    

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

130,000,000                    

                     

130,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

130,000,000                    

                     

130,000,000   

113                    

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

155,000,000                    

                     

155,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

155,000,000                    

                     

155,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES SUMINISTROS    Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

3,000,000                    

                     

3,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

3,000,000                    

                     

3,000,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

137,000,000                    

                     

137,000,000    

CTA PROG                    

SUBC SUBP                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

TOTAL   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

137,000,000                    

                     

137,000,000   

410                    

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

210,000,000                    

                     

210,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

210,000,000                    

                     

210,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION , CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

250,000,000                    

                     

250,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,474,654,659                    

17,781,480                    

2,492,436,139   

                     

                     

SECCION: 3304                    

                     

                     

    

                     

                     

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

2,172,044,515                    

165,200,000                    

2,337,244,515   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

269,667,000                    

70,000,000                    

339,667,000   

111                    

                     

CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL SECTOR                    

54,051,000                    

                     

54,051,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

54,051,000                    

                     

54,051,000   

310                    

                     

DIVULGACION , ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

215,616,000                    

70,000,000                    

285,616,000   

                     

709                    

ARTE Y CULTURA                    

215,616,000                    

70,000,000                    

285,616,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

2,441,711,515                    

235,200,000                    

2,676,911,515   

                     

                     

SECCION: 3401                    

                     

                     

    

                     

                     

AUDITORIO GENERAL DE LA    REPUBLICA                    

                     

                     

    

                     

                     

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO                    

7,608,877,330                    

                     

7,608,877,330   

                     

                     

C. PRESUPUESTO DE INVERSION                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

211                    

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

300,000,000                    

                     

300,000,000   

510                    

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

200,000,000                    

                     

200,000,000   

520                    

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACION INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

1000                    

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

500,000,000                    

                     

500,000,000   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO SECCION                    

8,608,877,330                    

                     

8,608,877,330   

                     

                     

TOTAL PRESUPUESTO NACIONAL                    

43,085,750,796,914                    

3,537,248,883,908                    

46,622,999,680,822    

Artículo 3°. Efectúense las  siguientes ubicaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal  del 2000.    

CTA. PROG                    

SUBC SUBP                    

OBJG PROY                    

ORD SPRY                    

REC                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

T O T A L   

                     

                     

                     

                     

                     

SECCION 2256                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL PARA LA PREVENCION DE LA DISCAPACIDAD-INPRED                    

                     

                     

    

1                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS DE PERSONAL                    

3,344,398,000                    

6,000,000                    

1,350,398,000   

1                    

0                    

1                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA                    

3,344,398,000                    

6,000,000                    

1,350,398,000   

1                    

0                    

1                    

8                    

                     

OTROS GASTOS PERSONALES-( DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO    D.G.P.N.)                    

3,344,398,000                    

6,000,000                    

1,350,398,000   

                     

                     

                     

                     

10                    

REECURSOS CORRIENTES                    

3,344,398,000                    

                     

1,350,398,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

6,000,000                    

6,000,000   

2                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS GENERALES                    

272,919,000                    

67,055,00                    

339,974,000   

2                    

0                    

1                    

                     

                     

ADQUISICION DE BIENES                    

87,861,000                    

8,114,000                    

95,975,000   

                     

                     

                     

                     

10                    

REECURSOS CORRIENTES                    

87,861,000                    

                     

87,861,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

8,114,000                    

8,114,000   

2                    

0                    

2                    

                     

                     

ADQUISICION DE SERVICIOS                    

178,065,000                    

55,993,000                    

234,058,000   

                     

                     

                     

                     

10                    

REECURSOS CORRIENTES                    

178,065,000                    

                     

178,065,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

55,993,000                    

55,993,000   

2                    

0                    

3                    

                     

                     

IMPUESTOS Y MULTAS                    

6,993,000                    

2,948,000                    

9,941,000   

                     

                     

                     

                     

10                    

REECURSOS CORRIENTES                    

6,993,000                    

                     

6,993,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

2,948,000                    

2,948,000   

3                    

                     

                     

                     

                     

TRANSFERENCIA CORRIENTES                    

23,381,000                    

2,509,000                    

25,890,000   

3                    

2                    

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS AL SECTORS PUBLICO                    

14,396,000                    

                     

14,396,000   

3                    

2                    

1                    

                     

                     

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL                    

14,396,000                    

                     

14,396,000   

3                    

2                    

1                    

1                    

                     

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                    

14,396,000                    

                     

14,396,000   

                     

                     

                     

                     

10                    

REECURSOS CORRIENTES                    

14,396,000                    

                     

14,396,000   

3                    

6                    

                     

                     

                     

OTRAS TRANSFERENCIAS                    

8,985,000                    

2,509,000                    

11,494,000   

3                    

6                    

1                    

                     

                     

SENTENCIA Y CONCILIACIONES                    

8,985,000                    

2,509,000                    

11,494,000   

3                    

6                    

1                    

1                    

                     

SENTENCIAS                    

8,985,000                    

2,509,000                    

11,494,000   

                     

                     

                     

                     

10                    

REECURSOS CORRIENTES                    

8,985,000                    

                     

8,985,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

2,509,000                    

2,509,000   

211                    

                     

                     

                     

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

147,000,000                    

51,000,000                    

198,000,000    

CTA.PROG                    

SUBC SUBP                    

OBJG PROY                    

ORD SPRY                    

REC                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

T O T A L   

211                    

707                    

                     

                     

                     

EDUACION ESPECIAL                    

147,000,000                    

51,000,000                    

198,000,000   

211                    

707                    

2                    

                     

                     

DOTACION Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES DE EQUIPOS    ESPECIALIZADO PARA CIEGOS                    

147,000,000                    

51,000,000                    

198,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

147,000,000                    

                     

147,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

51,000,000                    

51,000,000   

310                    

                     

                     

                     

                     

DIVULGACION, ASISTEMCIAL Y TECNICA CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANAO                    

294,750,000                    

259,600,000                    

554,350,000   

310                    

705                    

                     

                     

                     

EDUCACION SUPERIOR                    

18,750,000                    

85,600,000                    

104,350,000   

310                    

705                    

1                    

                     

                     

IMPLANTANCION DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN ACCESIBLE A LOS    SORDOS EN LOS PROCESOS DE EDUCACION PERMANENTE A NIVEL NACIONAL                    

18,750,000                    

85,600,000                    

104,350,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

18,750,000                    

                     

18,750,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

85,600,000                    

85,600,000   

310                    

707                    

                     

                     

                     

EDUCACION SUPERIOR                    

276,000,000                    

174,000,000                    

450,000,000   

310                    

707                    

1                    

                     

                     

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA                    

135,000,000                    

30,000,000                    

165,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

135,000,000                    

                     

135,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

30,000,000                    

30,000,000   

310                    

707                    

2                    

                     

                     

IMPLANTACION DEL PROYECTO DE EDUCACION NO FORMAL PARA    FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL DEL LIMITADO AUDITIVO A TRAVES DE METODOLOGIA    A DISTANCIA.                    

30,000,000                    

20,000,000                    

50,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

30,000,000                    

                     

30,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

20,000,000                    

20,000,000   

310                    

707                    

3                    

                     

                     

ASESORIA Y GESTION CON ENTIDADES TERRITORIALES DEL PAIS EN LA    IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA BENEFICIO DE PERSONAS LIMITADAS VISUALES.                    

111,000,000                    

124,000,000                    

235,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

111,000,000                    

                     

111,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

124,000,000                    

124,000,000   

320                    

                     

                     

                     

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

18,750,000                    

50,000,000                    

68,750,000   

320                    

301                    

                     

                     

                     

PREVENCION EN SALUD                    

11,250,000                    

40,000,000                    

51,250,000   

320                    

301                    

1                    

                     

                     

PREVENCION Y DETENCION PRECOZ DE PERDIDAS AUDITIVAS EN    SANTAFE DE BOGOTAS, SECCIONALES Y ZONAS ALEDAÑAS                    

11,250,000                    

40,000,000                    

51,250,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

11,250,000                    

                     

11,250,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

22,000,000                    

22,000,000   

                     

                     

                     

                     

21                    

OTROS RECURSOS DE TESORERIA                    

                     

18,000,000                    

18,000,000   

320                    

1300                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                    

7,500,000                    

10,000,000                    

17,500,000   

320                    

1300                    

1                    

                     

                     

CAPACITACION Y UBICACIÓN LABORAL DE LIMITADOS AUDITIVOS EN    SANTAFE DE BOGOTA Y REGIONALES DEL PAIS.                    

7,500,000                    

10,000,000                    

17,500,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

7,500,000                    

                     

7,500,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

10,000,000                    

10,000,000   

410                    

                     

                     

                     

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

117,000,000                    

16,000,000                    

133,000,000   

410                    

707                    

                     

                     

                     

EDUCACION ESPECIAL                    

117,000,000                    

16,000,000                    

133,000,000   

410                    

707                    

1                    

                     

                     

INVESTIGACION PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCION    INTEGRAL AL LIMITADO VISUAL Y DE PREVENCION DE LA CEGUERA A LA POBLACION DEL    TERRITORIO NACIONAL                    

15,000,000                    

                     

15,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

15,000,000                    

                     

15,000,000   

410                    

707                    

2                    

                     

                     

IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE INVESTIGACION PARA MEJORAR    LOS PROCESOS DE ATENCION INTEGRAL AL LIMITADO VISUAL Y DE PREVENCION DE LA    CEGUERA A LA POBALCION DEL TERRITORIO NACIONAL                    

42,000,000                    

                     

42,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

42,000,000                    

                     

42,000,000   

410                    

707                    

3                    

                     

                     

INVENSTIGACION PARA LA VALIDACION DEL MODELO BILINGÜE    LENGUAJE MANUAL COLOMBIANO/ESPAÑOL PARA NIÑOS SORDOS DE 0-5 AÑOS                    

30,000,000                    

16,000,000                    

46,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

30,000,000                    

                     

30,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

16,000,000                    

16,000,000   

410                    

707                    

4                    

                     

                     

INVESTIGACION PARA LA DESCRIPCION LINGÜÍSTICA DE LA LENGUA MANUAL    COLOMBIANA PARA SORDOS                    

30,000,000                    

                     

30,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

30,000,000                    

                     

30,000,000   

520                    

                     

                     

                     

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO    A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

22,500,000                    

                     

22,500,000   

520                    

700                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

22,500,000                    

                     

22,500,000   

520                    

700                    

1                    

                     

                     

IMPLNATACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION PUBLICA    APLICADO A LOS SORDOS.                    

22,500,000                    

                     

22,500,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

22,500,000                    

                     

22,500,000   

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL SECCION                    

4,250,698,000                    

452,164,000                    

4,692,862,000   

                     

                     

                     

                     

                     

LA UBICACIÓN CORRECTA ES:                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SECCION: 2209                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INSOR)                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

GASTOS DE PERSONAL                    

                     

                     

    

1                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS DE PERSONAL                    

1,274,487,240                    

                     

1,274,487,240   

1                    

0                    

1                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA                    

978,671,522                    

                     

978,671,522    

CTA.PROG                    

SUBC SUBP                    

OBJG PROY                    

ORD SPRY                    

REC                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

T O T A L   

1                    

0                    

1                    

1                    

                     

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                    

713,262,262                    

                     

713,262,262   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

713,262,262                    

                     

713,262,262   

1                    

0                    

1                    

3                    

                     

INDEMNIZACION POR VACIONES                    

7,570,139                    

                     

7,570,139   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

7,570,139                    

                     

7,570,139   

1                    

0                    

1                    

4                    

                     

PRIMA TECNICA                    

93,706,212                    

                     

93,706,212   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

93,706,212                    

                     

93,706,212   

1                    

0                    

1                    

5                    

                     

OTROS                    

164,132,909                    

                     

164,132,909   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

164,132,909                    

                     

164,132,909   

1                    

0                    

3                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO                    

32,180,674                    

                     

32,180,674   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

32,180,674                    

                     

32,180,674   

1                    

0                    

4                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO                    

263,635,044                    

                     

263,635,044   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

263,635,044                    

                     

263,635,044   

2                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS GENERALES                    

101,039,842                    

48,055,000                    

149,094,842   

2                    

0                    

1                    

                     

                     

ADQUISICION DE BIENES                    

43,985,527                    

7,889,450                    

51,874,977   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

43,985,527                    

                     

43,985,527   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

7,889,450                    

7,889,450   

2                    

0                    

2                    

                     

                     

ADQUISICON DE SERVICIOS                    

51,487,500                    

40,165,550                    

91,653,050   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

51,487,500                    

                     

51,487,500   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

40,165,550                    

40,165,550   

2                    

0                    

3                    

                     

                     

IMPUESTOS Y MULTAS                    

5,566,815                    

                     

5,566,815   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

5,566,815                    

                     

5,566,815   

3                    

                     

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    

13,999,000                    

2,509,000                    

16,508,000   

3                    

2                    

                     

                     

                     

RANSFERENCIAS AL SECTOS PUBLICO                    

7,712,000                    

                     

7,712,000   

3                    

2                    

1                    

                     

                     

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL                    

7,712,000                    

                     

7,712,000   

3                    

2                    

1                    

1                    

                     

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                    

7,712,000                    

                     

7,712,000   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

7,712,000                    

                     

7,712,000   

3                    

5                    

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL                    

6,287,000                    

                     

6,287,000   

3                    

5                    

1                    

                     

                     

PENSIONES Y JUBILACIONES                    

6,287,000                    

                     

6,287,000   

3                    

5                    

1                    

1                    

                     

MESADA PENSIONAL                    

6,287,000                    

                     

6,287,000   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

6,287,000                    

                     

6,287,000   

3                    

6                    

                     

                     

                     

OTRAS TRANSFERENCIAS                    

                     

2,509,000                    

2,509,000   

3                    

6                    

1                    

                     

                     

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                    

                     

2,509,000                    

2,509,000   

3                    

6                    

1                    

1                    

                     

SENTENCIAS                    

                     

2,509,000                    

2,509,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

2,509,000                    

2,509,000   

310                    

                     

                     

                     

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

183,750,000                    

135,600,000                    

319,350,000   

310                    

705                    

                     

                     

                     

EDUCACION SUPERIOR                    

18,750,000                    

85,600,000                    

104,350,000   

310                    

705                    

1                    

                     

                     

IMPLANTACION DEL SERVICIO DE COMUNICACIÓN ACCESIBLE A LOS    SORDOS EN LOS PROCESOS DE EDUCACION PERMAMENTE A NIVEL NACIONAL                    

18,750,000                    

85,600,000                    

104,350,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

18,750,000                    

                     

18,750,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

85,600,000                    

85,600,000   

310                    

707                    

                     

                     

                     

EDUCACION ESPECIAL                    

165,000,000                    

50,000,000                    

215,000,000   

310                    

707                    

1                    

                     

                     

MEJORAMIENTO DE LA ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION SORDA                    

135,000,000                    

30,000,000                    

165,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

135,000,000                    

                     

135,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

30,000,000                    

30,000,000   

310                    

707                    

2                    

                     

                     

IMPLANTACION DEL PROYECTO DE EDUCACION NO FORMAL PARA    FORTALECER LA ATENCION INTEGRAL DEL LIMITADO AUDITIVO A TRAVES DE METODOLOGIA    A DISTANCIA                    

30,000,000                    

20,000,000                    

50,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

30,000,000                    

                     

30,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

20,000,000                    

20,000,000   

320                    

                     

                     

                     

                     

PROTECCION Y BIENESTAR SOCIAL DEL RECURSO HUMANO                    

18,750,000                    

50,000,000                    

68,750,000   

320                    

301                    

                     

                     

                     

PREVENCION EN SALUD                    

11,250,000                    

40,000,000                    

51,250,000   

320                    

301                    

1                    

                     

                     

PREVENCION Y DETENCION PRECOZ DE PERDIDAS AUDITIVAS EN    SANTAFE DE BOGOTAS, SECCIONALES Y ZONAS ALEDAÑAS                    

11,250,000                    

40,000,000                    

51,250,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

11,250,000                    

                     

11,250,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

22,000,000                    

22,000,000   

                     

                     

                     

                     

21                    

OTROS RECURSOS DE TESORERIA                    

                     

18,000,000                    

18,000,000   

320                    

1300                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL                    

7,500,000                    

10,000,000                    

17,500,000   

320                    

1300                    

1                    

                     

                     

CAPACITACION Y UBICACIÓN LABORAL DE LIMITADOS AUDITIVOS EN    SANTAFE DE BOGOTA Y REGIONALES DEL PAIS.                    

7,500,000                    

10,000,000                    

17,500,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

7,500,000                    

                     

7,500,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

10,000,000                    

10,000,000   

410                    

                     

                     

                     

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

75,000,000                    

16,000,000                    

91,000,000   

410                    

707                    

                     

                     

                     

EDUCACION ESPECIAL                    

75,000,000                    

16,000,000                    

91,000,000   

410                    

707                    

1                    

                     

                     

INVESTIGACION PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE ATENCION    INTEGRAL AL LIMITADO VISUAL Y DE PREVENCION DE LA CEGUERA A LA POBLACION DEL TERRITORIO    NACIONAL                    

15,000,000                    

                     

15,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

15,000,000                    

                     

15,000,000    

CTA.PROG                    

SUBC SUBP                    

OBJG PROY                    

ORD SPRY                    

REC                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

T O T A L   

410                    

707                    

3                    

                     

                     

INVENSTIGACION PARA LA VALIDACION DEL MODELO BILINGÜE    LENGUAJE MANUAL COLOMBIANO/ESPAÑOL PARA NIÑOS SORDOS DE 0-5 AÑOS                    

30,000,000                    

16,000,000                    

46,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

30,000,000                    

                     

30,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

16,000,000                    

16,000,000   

410                    

707                    

4                    

                     

                     

INVESTIGACION PARA LA DESCRIPCION LINGÜÍSTICA DE LA LENGUA    MANUAL COLOMBIANA PARA SORDOS                    

30,000,000                    

                     

30,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

30,000,000                    

                     

30,000,000   

520                    

                     

                     

                     

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

22,500,000                    

                     

22,500,000   

520                    

700                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL EDUCACION                    

22,500,000                    

                     

22,500,000   

520                    

700                    

1                    

                     

                     

IMPLNATACION DE UN MODELO DE MODERNIZACION Y GESTION    PUBLICA APLICADO A LOS SORDOS.                    

22,500,000                    

                     

22,500,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

22,500,000                    

                     

22,500,000   

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL SECCION                    

1,689,526,082                    

252,164,000                    

1,941,690,082   

                     

                     

                     

                     

                     

SECCION 2210                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)                    

                     

                     

    

1                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS DE PERSONAL                    

2,069,910,760                    

6,000,000                    

2,075,910,760   

1                    

0                    

1                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA                    

1,556,125,216                    

6,000,000                    

1,532,125,216   

1                    

0                    

1                    

1                    

                     

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                    

1,209,420,595                    

                     

1,209,420,595   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

1,209,420,595                    

                     

1,209,420,595   

1                    

0                    

1                    

2                    

                     

HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                    

6,100,000                    

6,000,000                    

12,100,00   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

6,100,000                    

                     

6,100,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

6,000,000                    

6,000,000   

1                    

0                    

1                    

3                    

                     

INDEMNIZACION POR VACIONES                    

4,458,669                    

                     

4,458,669   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

4,458,669                    

                     

4,458,669   

1                    

0                    

1                    

4                    

                     

PRIMA TECNICA                    

56,918,326                    

                     

56,918,326   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

56,918,326                    

                     

56,918,326   

1                    

0                    

1                    

5                    

                     

OTROS                    

279,227,626                    

                     

279,227,626   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

279,227,626                    

                     

279,227,626   

1                    

0                    

2                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    

9,533,250                    

                     

9,533,250   

1                    

0                    

2                    

8                    

                     

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    

8,579,925                    

                     

8,579,925   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

8,579,925                    

                     

8,579,925   

1                    

0                    

2                    

9                    

                     

SERVICOS PERSONALES INDIRECTO PREVIO                    

953,325                    

                     

953,325   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

953,325                    

                     

953,325   

1                    

0                    

3                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO                    

151,275,688                    

                     

151,275,688   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

151,275,688                    

                     

151,275,688   

1                    

0                    

4                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO                    

352,976,606                    

                     

352,976,606   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECURSOS CORRIENTES                    

352,976,606                    

                     

352,976,606   

2                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS GENERALES                    

171,879,158                    

19,000,000                    

190,879,158   

2                    

0                    

1                    

                     

                     

ADQUISICION DE BIENES                    

23,009,594                    

344,827                    

23,354,421   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

23,009,594                    

                     

23,009,594   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

344,827                    

344,827   

2                    

0                    

2                    

                     

                     

ADQUISICON DE SERVICIOS                    

147,443,766                    

15,706,897                    

163,150,663   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

147,443,766                    

                     

147,443,766   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

15,706,897                    

15,706,897   

2                    

0                    

3                    

                     

                     

IMPUESTOS Y MULTAS                    

1,425,798                    

2,948,276                    

4,374,074   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

1,425,798                    

                     

1,425,798   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

2,948,276                    

2,948,276   

3                    

                     

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    

9,382,000                    

                     

9,382,000   

3                    

2                    

                     

                     

                     

RANSFERENCIAS AL SECTOS PUBLICO                    

6,684,242                    

                     

6,684,242   

3                    

2                    

1                    

                     

                     

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL                    

6,684,242                    

                     

6,684,242   

3                    

2                    

1                    

1                    

                     

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                    

6,684,242                    

                     

6,684,242   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

6,684,242                    

                     

6,684,242   

3                    

6                    

                     

                     

                     

OTRAS TRANSFERENCIAS                    

2,697,758                    

                     

2,697,758   

3                    

6                    

1                    

                     

                     

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                    

2,697,758                    

                     

2,697,758   

3                    

6                    

1                    

1                    

                     

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES                    

2,697,758                    

                     

2,697,758   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

2,697,758                    

                     

2,697,758   

211                    

                     

                     

                     

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

147,000,000                    

51,000,000                    

198,000,000   

211                    

707                    

                     

                     

                     

EDUACION ESPECIAL                    

147,000,000                    

51,000,000                    

198,000,000   

211                    

707                    

2                    

                     

                     

DOTACION Y MANTENIMIENTO DE MATERIALES DE EQUIPOS    ESPECIALIZADO PARA CIEGOS                    

147,000,000                    

51,000,000                    

198,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

147,000,000                    

                     

147,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

51,000,000                    

51,000,000   

310                    

                     

                     

                     

                     

DIVULGACION, ASISTEMCIAL Y TECNICA CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANAO                    

111,000,000                    

124,000,000                    

235,000,000   

310                    

707                    

3                    

                     

                     

ASESORIA Y GESTION CON ENTIDADES TERRITORIALES DEL PAIS EN LA    IMPLANTACION DE PROGRAMAS PARA BENEFICIO DE PERSONAS LIMITADAS VISUALES.                    

111,000,000                    

124,000,000                    

235,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESORO                    

111,000,000                    

                     

111,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

124,000,000                    

124,000,000   

410                    

                     

                     

                     

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

42,000,000                    

                     

42,000,000   

410                    

707                    

                     

                     

                     

EDUCACION ESPECIAL                    

42,000,000                    

                     

42,000,000    

CTA.PROG                    

SUBC SUBP                    

OBJG PROY                    

ORD SPRY                    

REC                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

T O T A L   

410                    

707                    

2                    

                     

                     

IMPLANTACION DE UN SISTEMA DE INVESTIGACION PARA MEJORAR LOS    PROCESOS DE ATENCION INTEGRAL AL LIMITADO VISUAL Y DE PREVENCION DE LA    CEGUERA A LA POBLACION DEL TERRITORIO NACIONAL                    

42,000,000                    

                     

42,000,000   

                     

                     

                     

                     

11                    

OTROS RECURSOS DEL TESOSRO                    

42,000,000                    

                     

42,000,000   

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL SECCION                    

2,551,171,918                    

200,000                    

2,751,171,918   

                     

                     

                     

                     

                     

LA UBICACIÓN ACTUAL:                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SECCION 1301                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

UNIDAD: 130101                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

GESTION GENERAL                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

3                    

                     

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

3                    

5                    

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIA                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

3                    

5                    

3                    

                     

                     

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

3                    

5                    

3                    

4                    

                     

FONDO DE PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL SECCION                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

                     

                     

                     

                     

                     

LA UBICACIÓN CORRECTA ES:                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SECCION 1901                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

MINISTERIO DE SALUD                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

UNIDAD: 190101                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

GESTION GENERAL                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

3                    

                     

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

3                    

5                    

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIA                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

3                    

5                    

3                    

                     

                     

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

3                    

5                    

3                    

4                    

                     

FONDO DE PRESTACIONES DEL SECTOR SALUD                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

                     

                     

                     

                     

10                    

RECUSOS CORRIENTES                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL SECCION                    

199,014,600,000                    

                     

199,014,600,000   

                     

                     

                     

                     

                     

LA UBICACIÓN ACTUAL:                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SECCION 3001                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

UNIDAD: 300102                    

10,732,143,623                    

                     

10,732,143,623   

1                    

                     

                     

                     

                     

GESTION GENERAL                    

6,755,584,721                    

                     

6,755,584,721   

1                    

0                    

1                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA                    

5,012,181,283                    

                     

5,012,181,283   

1                    

0                    

1                    

1                    

                     

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                    

3,884,011,704                    

                     

3,884,011,704   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

3,884,011,704                    

                     

3,884,011,704   

1                    

0                    

1                    

2                    

                     

HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                    

40,008,488                    

                     

40,008,488   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

40,008,488                    

                     

40,008,488   

1                    

0                    

1                    

3                    

                     

INDEMNIZACION POR VACIONES                    

50,480,000                    

                     

50,480,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

50,480,000                    

                     

50,480,000   

1                    

0                    

1                    

4                    

                     

PRIMA TECNICA                    

143,390,706                    

                     

143,390,706   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

143,390,706                    

                     

143,390,706   

1                    

0                    

1                    

5                    

                     

OTROS                    

894,290,385                    

                     

894,290,385   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

894,290,385                    

                     

894,290,385   

1                    

0                    

2                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    

116,591,928                    

                     

116,591,928   

1                    

0                    

2                    

8                    

                     

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    

104,932,735                    

                     

104,932,735   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

104,932,735                    

                     

104,932,735   

1                    

0                    

2                    

9                    

                     

SERVICOS PERSONALES INDIRECTO PREVIO                    

11,659,193                    

                     

11,659,193   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

11,659,193                    

                     

11,659,193   

1                    

0                    

3                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO                    

177,175,606                    

                     

177,175,606   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

177,175,606                    

                     

177,175,606   

1                    

0                    

4                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO                    

1,449,635,904                    

                     

1,449,635,904   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

1,449,635,904                    

                     

1,449,635,904   

2                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS GENERALES                    

3,032,215,902                    

                     

3,032,215,902   

2                    

0                    

1                    

                     

                     

ADQUISICION DE BIENES                    

173,575,749                    

                     

173,575,749   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

173,575,749                    

                     

173,575,749   

2                    

0                    

2                    

                     

                     

ADQUISICON DE SERVICIOS                    

2,759,663,903                    

                     

2,759,663,903   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

2,759,663,903                    

                     

2,759,663,903   

2                    

0                    

3                    

                     

                     

IMPUESTOS Y MULTAS                    

98,976,250                    

                     

98,976,250   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

98,976,250                    

                     

98,976,250   

3                    

                     

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    

934,343,000                    

                     

934,343,000   

3                    

2                    

                     

                     

                     

RANSFERENCIAS AL SECTOS PUBLICO                    

39,343,000                    

                     

39,343,000   

3                    

2                    

1                    

                     

                     

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL                    

39,343,000                    

                     

39,343,000   

3                    

2                    

1                    

1                    

                     

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                    

39,343,000                    

                     

39,343,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

39,343,000                    

                     

39,343,000   

3                    

5                    

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL                    

895,000,000                    

                     

895,000,000   

3                    

5                    

3                    

                     

                     

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL                    

895,000,000                    

                     

895,000,000   

3                    

5                    

3                    

1                    

                     

FOMENTO DE AHORRO                    

895,000,000                    

                     

895,000,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

895,000,000                    

                     

895,000,000   

                     

                     

                     

                     

                     

UNIDAD: 300102                    

                     

                     

        

CTA.PROG                    

SUBC SUBP                    

OBJG PROY                    

ORD SPRY                    

REC                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

T O T A L   

                     

                     

                     

                     

                     

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE COMERCIO EXTERIOR                    

2,667,753,000                    

                     

2,667,753,000   

122                    

                     

                     

                     

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

561,767,000                    

                     

561,767,000   

122                    

205                    

                     

                     

                     

COMERCIO EXTERIOR                    

561,767,000                    

                     

561,767,000   

122                    

205                    

1                    

                     

                     

ADQUISICION Y ADECUACION DE LA SEDE REGIONAL UAE DE    COMERCIO EXTERIOR EN IBAGUE                    

155,732,000                    

                     

155,732,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

155,732,000                    

                     

155,732,000   

122                    

205                    

5                    

                     

                     

ADQUISICION Y ADECUACION DE LA SEDE REGIONAL EN MEDELLIN                    

406,035,000                    

                     

406,035,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

406,035,000                    

                     

406,035,000   

123                    

                     

                     

                     

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

173,986,000                    

                     

173,986,000   

123                    

205                    

                     

                     

                     

COMERCIO EXTERIOR                    

173,986,000                    

                     

173,986,000   

123                    

205                    

3                    

                     

                     

ADECUACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LAS OFICINAS DE LA    UAE DE COMERCIO EXTERIOR PARA SU MEJORAMIENTO Y EL AHORRO DE ENERGIA                    

173,986,000                    

                     

173,986,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

173,986,000                    

                     

173,986,000   

212                    

                     

                     

                     

                     

MANTENIMINEOT DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y    SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

1,514,000,000                    

                     

1,514,000,000   

212                    

205                    

                     

                     

                     

COMERCIO EXTERIOR                    

1,514,000,000                    

                     

1,514,000,000   

212                    

205                    

1                    

                     

                     

ADECUACION Y DOTACION INFORMATICA DE LA AUE DE COMERCIO    EXTERIOR POR CAMBIO DE MILENIO                    

1,514,000,000                    

                     

1,514,000,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

1,514,000,000                    

                     

1,514,000,000   

310                    

                     

                     

                     

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

418,000,000                    

                     

418,000,000   

310                    

205                    

                     

                     

                     

COMERCIO EXTERNO                    

418,000,000                    

                     

418,000,000   

310                    

205                    

4                    

                     

                     

IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL PARA LOS    USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR                    

418,000,000                    

                     

418,000,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

418,000,000                    

                     

418,000,000   

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL SECCION                    

13,389,896,623                    

                     

13,389,896,623   

                     

                     

                     

                     

                     

LA UBICACIÓN CORRECTA ES:                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SECCION 3002                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

INSTITUTO COLOMBIANO DE COMERCIO EXTERIOR (INCOMEX)                    

                     

                     

    

1                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS DE PERSONAL                    

                     

6,755,584,721                    

6,755,584,721   

1                    

0                    

1                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA                    

                     

5,012,181,283                    

5,012,181,283   

1                    

0                    

1                    

1                    

                     

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                    

                     

3,884,011,704                    

3,884,011,704   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

3,884,011,704                    

3,884,011,704   

1                    

0                    

1                    

2                    

                     

HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                    

                     

40,008,488                    

40,008,488   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

40,008,488                    

40,008,488   

1                    

0                    

1                    

3                    

                     

INDEMNIZACION POR VACIONES                    

                     

50,480,000                    

50,480,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

50,480,000                    

50,480,000   

1                    

0                    

1                    

4                    

                     

PRIMA TECNICA                    

                     

143,390,706                    

143,390,706   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

143,390,706                    

143,390,706   

1                    

0                    

1                    

5                    

                     

OTROS                    

                     

894,290,385                    

894,290,385   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

894,290,385                    

894,290,385   

1                    

0                    

2                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    

                     

116,591,928                    

116,591,928   

1                    

0                    

2                    

8                    

                     

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    

                     

104,932,735                    

104,932,735   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

104,932,735                    

104,932,735   

1                    

0                    

2                    

9                    

                     

SERVICOS PERSONALES INDIRECTO PREVIO                    

                     

11,659,193                    

11,659,193   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

11,659,193                    

11,659,193   

1                    

0                    

3                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO                    

                     

177,175,606                    

177,175,606   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

177,175,606                    

177,175,606   

1                    

0                    

4                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO                    

                     

1,449,635,904                    

1,449,635,904   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

1,449,635,904                    

1,449,635,904   

2                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS GENERALES                    

                     

3,032,215,902                    

3,032,215,902   

2                    

0                    

1                    

                     

                     

ADQUISICION DE BIENES                    

                     

173,575,749                    

173,575,749   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

173,575,749                    

173,575,749   

2                    

0                    

2                    

                     

                     

ADQUISICON DE SERVICIOS                    

                     

2,759,663,903                    

2,759,663,903   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

2,759,663,903                    

2,759,663,903   

2                    

0                    

3                    

                     

                     

IMPUESTOS Y MULTAS                    

                     

98,976,250                    

98,976,250   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

98,976,250                    

98,976,250   

3                    

                     

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    

                     

934,343,000                    

934,343,000   

3                    

2                    

                     

                     

                     

RANSFERENCIAS AL SECTOS PUBLICO                    

                     

39,343,000                    

39,343,000   

3                    

2                    

1                    

                     

                     

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL                    

                     

39,343,000                    

39,343,000   

3                    

2                    

1                    

1                    

                     

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                    

                     

39,343,000                    

39,343,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

39,343,000                    

39,343,000   

3                    

5                    

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL                    

                     

895,000,000                    

895,000,000   

3                    

5                    

3                    

                     

                     

OTRAS TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL                    

                     

895,000,000                    

895,000,000   

3                    

5                    

3                    

1                    

                     

FOMENTO DE AHORRO                    

                     

895,000,000                    

895,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

895,000,000                    

895,000,000      

        

CTA.PROG                    

SUBC SUBP                    

OBJG PROY                    

ORD SPRY                    

REC                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

T O T A L   

122                    

                     

                     

                     

                     

ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA                    

                     

561,767,000                    

561,767,000   

122                    

205                    

                     

                     

                     

COMERCIO EXTERIOR                    

                     

561,767,000                    

561,767,000   

122                    

205                    

1                    

                     

                     

ADQUISICION Y ADECUACION DE LA SEDE REGIONAL UAE DE    COMERCIO EXTERIOR EN IBAGUE                    

                     

155,732,000                    

155,732,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

155,732,000                    

155,732,000   

122                    

205                    

5                    

                     

                     

ADQUISICION Y ADECUACION DE LA SEDE REGIONAL EN MEDELLIN                    

                     

406,035,000                    

406,035,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

406,035,000                    

406,035,000   

123                    

                     

                     

                     

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA    ADMINISTRATIVA                    

                     

173,986,000                    

173,986,000   

123                    

205                    

                     

                     

                     

COMERCIO EXTERIOR                    

                     

173,986,000                    

173,986,000   

123                    

205                    

3                    

                     

                     

ADECUACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DE LAS OFICINAS DE LA    UAE DE COMERCIO EXTERIOR PARA SU MEJORAMIENTO Y EL AHORRO DE ENERGIA                    

                     

173,986,000                    

173,986,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

173,986,000                    

173,986,000   

212                    

                     

                     

                     

                     

MANTENIMINEOT DE EQUIPOS, MATERIALES, SUMINISTROS Y    SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

1,514,000,000                    

1,514,000,000   

212                    

205                    

                     

                     

                     

COMERCIO EXTERIOR                    

                     

1,514,000,000                    

1,514,000,000   

212                    

205                    

1                    

                     

                     

ADECUACION Y DOTACION INFORMATICA DE LA AUE DE COMERCIO    EXTERIOR POR CAMBIO DE MILENIO                    

                     

1,514,000,000                    

1,514,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

1,514,000,000                    

1,514,000,000   

310                    

                     

                     

                     

                     

DIVULGACION, ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACION DEL RECURSO    HUMANO                    

                     

418,000,000                    

418,000,000   

310                    

205                    

                     

                     

                     

COMERCIO EXTERNO                    

                     

418,000,000                    

418,000,000   

310                    

205                    

4                    

                     

                     

IMPLANTACION DEL PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL PARA LOS    USUARIOS DE COMERCIO EXTERIOR                    

                     

418,000,000                    

418,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

418,000,000                    

418,000,000   

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL SECCION                    

                     

13,389,896,623                    

13,389,896,623   

                     

                     

                     

                     

                     

LA UBICACIÓN ACTUAL:                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SECCION 1001                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

MINISTERIO DEL INTERIOR                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

UNIDAD: 100101                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

GESTION GENERAL                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

113                    

                     

                     

                     

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

113                    

1300                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL PROPIA DEL SECTOR                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

113                    

1300                    

1                    

                     

                     

ASISTENCIA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION ALEDAÑAS,    DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

                     

                     

                     

                     

13                    

RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL SECCION                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

                     

                     

                     

                     

                     

LA UBICACIÓN CORRECTA ES:                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SECCION 1005                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DEL RIO PAEZ Y    ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE                    

                     

                     

    

113                    

                     

                     

                     

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

113                    

1300                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL PROPIA DEL SECTOR                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

113                    

1300                    

1                    

                     

                     

ASISTENCIA RECONSTRUCCION Y REHABILITACION ALEDAÑAS,    DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO DNP                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

                     

                     

                     

                     

13                    

RECURSOS DEL CREDITO EXTERNO PREVIA AUTORIZACION                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL SECCION                    

2,129,364,000                    

                     

2,129,364,000   

                     

                     

                     

                     

                     

LA UBICACIÓN ACTUAL:                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SECCION 0301                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE PLANECION                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

UNIDAD 030104                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS                    

17,629,317,588                    

                     

17,629,317,588   

1                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS DE PERSONAL                    

12,228,479,880                    

                     

12,228,479,880   

1                    

0                    

1                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA                    

8,765,785,516                    

                     

8,765,785,516   

1                    

0                    

1                    

1                    

                     

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                    

6,542,670,240                    

                     

6,542,670,240   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

6,542,670,240                    

                     

6,542,670,240   

1                    

0                    

1                    

2                    

                     

HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                    

13,200,000                    

                     

13,200,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

13,200,000                    

                     

13,200,000   

1                    

0                    

1                    

3                    

                     

INDEMNIZACION POR VACIONES                    

60,715,325                    

                     

60,715,325   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

60,715,325                    

                     

60,715,325   

1                    

0                    

1                    

4                    

                     

PRIMA TECNICA                    

576,281,808                    

                     

576,281,808   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

576,281,808                    

                     

576,281,808   

1                    

0                    

1                    

5                    

                     

OTROS                    

1,572,281,808                    

                     

1,572,281,808   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

1,572,281,808                    

                     

1,572,281,808   

1                    

0                    

2                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    

743,400,000                    

                     

743,400,000   

1                    

0                    

2                    

8                    

                     

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    

669,060,000                    

                     

669,060,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

669,060,000                    

                     

669,060,000   

1                    

0                    

2                    

9                    

                     

SERVICOS PERSONALES INDIRECTO PREVIO                    

74,340,000                    

                     

74,340,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

74,340,000                    

                     

74,340,000   

1                    

0                    

3                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO                    

295,224,110                    

                     

295,224,110      

        

CTAPROG                    

SUBC SUBP                    

OBJG PROY                    

ORD SPRY                    

REC                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

T O T A L   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

295,224,110                    

                     

295,224,110   

1                    

0                    

4                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO                    

2,424,070,254                    

                     

2,424,070,254   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

2,424,070,254                    

                     

2,424,070,254   

2                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS GENERALES                    

5,352,180,000                    

                     

5,352,180,000   

2                    

0                    

1                    

                     

                     

ADQUISICION DE BIENES                    

398,580,000                    

                     

398,580,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

398,580,000                    

                     

398,580,000   

2                    

0                    

2                    

                     

                     

ADQUISICON DE SERVICIOS                    

4,887,600,000                    

                     

4,887,600,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

4,887,600,000                    

                     

4,887,600,000   

2                    

0                    

3                    

                     

                     

IMPUESTOS Y MULTAS                    

66,000,000                    

                     

66,000,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

66,000,000                    

                     

66,000,000   

3                    

                     

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    

48,657,708                    

                     

48,657,708   

3                    

2                    

                     

                     

                     

RANSFERENCIAS AL SECTOS PUBLICO                    

48,657,708                    

                     

48,657,708   

3                    

2                    

1                    

                     

                     

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL                    

48,657,708                    

                     

48,657,708   

3                    

2                    

1                    

1                    

                     

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                    

48,657,708                    

                     

48,657,708   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

48,657,708                    

                     

48,657,708   

                     

                     

                     

                     

                     

UNIDAD: 030104                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS                    

3,251,810,000                    

                     

3,251,810,000   

113                    

                     

                     

                     

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

400,000,000                    

                     

400,000,000   

113                    

1500                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

400,000,000                    

                     

400,000,000   

113                    

1500                    

1                    

                     

                     

MEJORMAINEOT DE LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS A TRAVES    DE LA DIVULGACION, FORMACION Y CAPACITACION, AUTORIDADES TERRITORIALES Y    VOCALES DE CONTROL                    

400,000,000                    

                     

400,000,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

400,000,000                    

                     

400,000,000   

211                    

                     

                     

                     

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

35,362,000                    

                     

35,362,000   

211                    

200                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

35,362,000                    

                     

35,362,000   

211                    

200                    

1                    

                     

                     

DOTACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA    DE SERVICIOS PUBLICOS                    

35,362,000                    

                     

35,362,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

35,362,000                    

                     

35,362,000   

410                    

                     

                     

                     

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

1,700,000,000                    

                     

1,700,000,000   

410                    

200                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

1,700,000,000                    

                     

1,700,000,000   

410                    

200                    

1                    

                     

                     

SISTEMATIZACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION    DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE    SERVICIOS PUBLICOS                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

1,000,000,000                    

                     

1,000,000,000   

410                    

200                    

3                    

                     

                     

ADECUACION E IMPLANTACION DE METODOLOGIAS DE SUPERVISION Y    CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS    PUBLICOS DOMICILIARIOS                    

700,000,000                    

                     

700,000,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

700,000,000                    

                     

700,000,000   

510                    

                     

                     

                     

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

316,448,000                    

                     

316,448,000   

510                    

200                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

316,448,000                    

                     

316,448,000   

510                    

200                    

1                    

                     

                     

CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE    SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS                    

316,448,000                    

                     

316,448,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

316,448,000                    

                     

316,448,000   

520                    

                     

                     

                     

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

800,000,000                    

                     

800,000,000   

520                    

1000                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

800,000,000                    

                     

800,000,000   

520                    

1000                    

1                    

                     

                     

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCION, CONTROL Y    VIGILANCIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A TRAVES DE    LAS SUPERINTENDENCIAS DELEGADAS SECTORIALES                    

800,000,000                    

                     

800,000,000   

                     

                     

                     

                     

16                    

FONDOS ESPECIALES                    

800,000,000                    

                     

800,000,000   

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL SECCION                    

20,881,127,588                    

                     

20,881,127,588   

                     

                     

                     

                     

                     

LA UBICACIÓN CORRECTA ES:                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SECCION 2004                    

                     

                     

    

                     

                     

                     

                     

                     

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS                    

                     

                     

    

1                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS DE PERSONAL                    

                     

12,228,479,880                    

12,228,479,880   

1                    

0                    

1                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA                    

                     

8,765,785,516                    

8,765,785,516   

1                    

0                    

1                    

1                    

                     

SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA                    

                     

6,542,670,240                    

6,542,670,240   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

6,542,670,240                    

6,542,670,240   

1                    

0                    

1                    

2                    

                     

HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS                    

                     

13,200,000                    

13,200,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

13,200,000                    

13,200,000   

1                    

0                    

1                    

3                    

                     

INDEMNIZACION POR VACIONES                    

                     

60,715,325                    

60,715,325   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

60,715,325                    

60,715,325   

1                    

0                    

1                    

4                    

                     

PRIMA TECNICA                    

                     

576,281,808                    

576,281,808   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

576,281,808                    

576,281,808   

1                    

0                    

1                    

5                    

                     

OTROS                    

                     

1,572,281,808                    

1,572,281,808      

        

CTAPROG                    

SUBC SUBP                    

OBJG PROY                    

ORD SPRY                    

REC                    

CONCEPTO                    

APORTE NACIONAL                    

RECURSOS PROPIOS                    

T O T A L   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

1,572,281,808                    

1,572,281,808   

1                    

0                    

2                    

                     

                     

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    

                     

743,400,000                    

743,400,000   

1                    

0                    

2                    

8                    

                     

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS                    

                     

669,060,000                    

669,060,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

669,060,000                    

669,060,000   

1                    

0                    

2                    

9                    

                     

SERVICOS PERSONALES INDIRECTO PREVIO                    

                     

74,340,000                    

74,340,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

74,340,000                    

74,340,000   

1                    

0                    

3                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO                    

                     

295,224,110                    

295,224,110   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

295,224,110                    

295,224,110   

1                    

0                    

4                    

                     

                     

CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO                    

                     

2,424,070,254                    

2,424,070,254   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

2,424,070,254                    

2,424,070,254   

2                    

                     

                     

                     

                     

GASTOS GENERALES                    

                     

5,352,180,000                    

5,352,180,000   

2                    

0                    

1                    

                     

                     

ADQUISICION DE BIENES                    

                     

398,580,000                    

398,580,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

398,580,000                    

398,580,000   

2                    

0                    

2                    

                     

                     

ADQUISICON DE SERVICIOS                    

                     

4,887,600,000                    

4,887,600,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

4,887,600,000                    

4,887,600,000   

2                    

0                    

3                    

                     

                     

IMPUESTOS Y MULTAS                    

                     

66,000,000                    

66,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

66,000,000                    

66,000,000   

3                    

                     

                     

                     

                     

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                    

                     

48,657,708                    

48,657,708   

3                    

2                    

                     

                     

                     

RANSFERENCIAS AL SECTOS PUBLICO                    

                     

48,657,708                    

48,657,708   

3                    

2                    

1                    

                     

                     

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL                    

                     

48,657,708                    

48,657,708   

3                    

2                    

1                    

1                    

                     

CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL                    

                     

48,657,708                    

48,657,708   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

48,657,708                    

48,657,708   

113                    

                     

                     

                     

                     

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PROPIA DEL    SECTOR                    

                     

40,000,000                    

40,000,000   

113                    

1500                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO COMUNITARIO                    

                     

40,000,000                    

40,000,000   

113                    

1500                    

1                    

                     

                     

MEJORMAINEOT DE LA GESTION DE SERVICIOS PUBLICOS A TRAVES    DE LA DIVULGACION, FORMACION Y CAPACITACION, AUTORIDADES TERRITORIALES Y    VOCALES DE CONTROL                    

                     

40,000,000                    

40,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

40,000,000                    

40,000,000   

211                    

                     

                     

                     

                     

ADQUISICION Y/O PRODUCCION DE EQUIPOS, MATERIALES    SUMINISTROS Y SERVICIOS PROPIOS DEL SECTOR                    

                     

35,362,000                    

35,362,000   

211                    

200                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

                     

35,362,000                    

35,362,000   

211                    

200                    

1                    

                     

                     

DOTACION DEL CENTRO DE DOCUMENTACION DE LA SUPERINTENDENCIA    DE SERVICIOS PUBLICOS                    

                     

35,362,000                    

35,362,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

35,362,000                    

35,362,000   

410                    

                     

                     

                     

                     

INVESTIGACION BASICA, APLICADA Y ESTUDIOS                    

                     

1,700,000,000                    

1,700,000,000   

410                    

200                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

                     

1,700,000,000                    

1,700,000,000   

410                    

200                    

1                    

                     

                     

SISTEMATIZACION E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE INFORMACION    DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS EMPRESAS Y ORGANIZACIONES PRESTADORAS DE    SERVICIOS PUBLICOS                    

                     

1,000,000,000                    

1,000,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

1,000,000,000                    

1,000,000,000   

410                    

200                    

2                    

                     

                     

ADECUACION E IMPLANTACION DE METODOLOGIAS DE SUPERVISION Y    CONTROL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS    PUBLICOS DOMICILIARIOS                    

                     

700,000,000                    

700,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

700,000,000                    

700,000,000   

510                    

                     

                     

                     

                     

ASISTENCIA TECNICA, DIVULGACION Y CAPACITACION A    FUNCIONARIOS DEL ESTADO PARA APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

316,448,000                    

316,448,000   

510                    

200                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO                    

                     

316,448,000                    

316,448,000   

510                    

200                    

1                    

                     

                     

CAPACITACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE    SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS                    

                     

316,448,000                    

316,448,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

316,448,000                    

316,448,000   

520                    

                     

                     

                     

                     

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA    APOYO A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO                    

                     

800,000,000                    

800,000,000   

520                    

1000                    

                     

                     

                     

INTERSUBSECTORIAL GOBIERNO                    

                     

800,000,000                    

800,000,000   

520                    

1000                    

1                    

                     

                     

MEJORAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCION, CONTROL Y    VIGILANCIA DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS A TRAVES DE    LAS SUPERINTENDENCIAS DELEGADAS SECTORIALES                    

                     

800,000,000                    

800,000,000   

                     

                     

                     

                     

20                    

INGRESOS CORRIENTES                    

                     

800,000,000                    

800,000,000   

                     

                     

                     

                     

                     

TOTAL SECCION                    

                     

20,881,127,588                    

20,881,127,588      

        

CONCEPTO                    

VALOR   

UBICACIÓN ACTUAL:                    

    

I-INGRESOS DEL PRESUPUESTO NACIONAL                    

34,271,024,211   

6. FONDOS ESPECIALES                    

34,271,024,211   

II-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS                    

452,164,000   

225600 INSTITUTO NACIONAL PARA LA PREVENCION Y PROBLEMAS DE    LA DISCAPACIDAD ‘ INPRED                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

434,164,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

18,000,000   

LA UBICACIÓN CORRECTA ES:                    

    

II-INGRESOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS PUBLICOS                    

34,723,188,211   

200400 SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

19,381,127,588   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

1,500,000,000   

220900 INSTITUTO NACIONAL PARA SORDOS (INCI)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

252,164,000   

221000 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

185,000,000   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

15,000,000   

300200 INSTITUO COLOMBIANO EXTRIOR (INCOMEX)                    

    

A-INGRESOS CORRIENTES                    

12,389,896,623   

B-RECURSOS DE CAPITAL                    

1,000,000,000      

TERCERA PARTE    

DISPOSICIONES  GENERALES    

Artículo 4°.  Las disposiciones generales del presente Decreto son complementarias de la Ley 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995 Orgánicas  del Presupuesto General de la Nación y deben aplicarse en armonía con éstas.    

CAPITULO I    

Del  campo de aplicación    

Artículo 5°.  Las disposiciones generales rigen para los órganos que conforman el Presupuesto  General de la Nación y para los recursos de la Nación asignados a las Empresas  Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de Economía Mixta con  el régimen de aquellas.    

Los fondos sin  personería jurídica deberán ser creados por ley o por su autorización expresa y  estarán sujetos a las normas y procedimientos establecidos en la Constitución  Nacional, el Estatuto Orgánico del Presupuesto, del presente decreto y las  demás normas que reglamenten los órganos a los cuales pertenecen.    

CAPITULO II    

De las  rentas y recursos    

Artículo 6°. El  Gobierno Nacional podrá emitir títulos de Tesorería-TES-Clase “B” con  base en la facultad de la Ley 51 de 1990 de acuerdo con las siguientes  reglas: no contarán con la garantía solidaria del Banco de la República; el  estimativo de los ingresos producto de su colocación se incluirá en el  Presupuesto General de la Nación como recursos de capital, con excepción de los  provenientes de la colocación de títulos para operaciones temporales de  tesorería; sus rendimientos se atenderán con cargo al Presupuesto General de la  Nación; su redención se atenderá con cargo a los recursos del Presupuesto  General de la Nación, con excepción de las operaciones temporales de tesorería  cuyo monto de emisión se fijará en el decreto que las autorice; podrán ser  administrados directamente por la Nación; podrán ser denominados en moneda  extranjera; su emisión sólo requerirá del decreto que la autorice y fije sus  condiciones financieras; su emisión no afectará el cupo de endeudamiento y  estará limitada, para las destinadas a financiar las apropiaciones  presupuestales por el monto de éstas.    

Artículo 7°.  La Dirección General de Crédito Público del Ministerio de Hacienda informará a  los diferentes órganos las fechas de perfeccionamiento y desembolso de los  recursos del crédito interno y externo de la Nación. Los establecimientos  públicos del orden nacional reportarán a la referida Dirección el monto y las  fechas de los recursos de crédito externo e interno contratados directamente.    

Artículo 8°.  Los ingresos corrientes de la Nación y aquellas contribuciones y recursos que  en las normas legales no se haya autorizado su manejo a otro órgano, deberán  ser consignados en la Dirección del Tesoro Nacional, por quienes estén  encargados de su recaudo.    

Las  Superintendencias que no sean una sección presupuestal deberán consignar  mensualmente en la Dirección del Tesoro Nacional, el valor total de las  contribuciones establecidas en la ley.    

CAPITULO III    

De los  gastos    

Artículo 9°.  Las afectaciones al presupuesto se harán teniendo en cuenta la prestación  principal originada en los compromisos que se adquieran y con cargo a este  rubro se cubrirán los demás costos inherentes o accesorios.    

Con cargo a  las apropiaciones de cada rubro presupuestal, que sean afectadas con los  compromisos iniciales, se atenderán las obligaciones derivadas de estos  compromisos, tales como, los costos imprevistos, ajustes y revisión de valores  e intereses moratorios y gastos de nacionalización.    

Artículo 10.  Prohíbese tramitar actos administrativos u obligaciones que afecten el  presupuesto de gastos cuando no reúnan los requisitos legales o se configuren  como hechos cumplidos. El representante legal y el ordenador del gasto o en  quienes estos hayan delegado, responderán disciplinaria, fiscal y penalmente  por incumplir lo establecido en esta norma.    

Artículo 11.  Los compromisos y las obligaciones de los órganos que sean una sección del  Presupuesto General de la Nación correspondientes a las apropiaciones  financiadas con rentas provenientes de contratos o convenios, sólo podrán ser  asumidos cuando estos se hayan perfeccionado.    

Artículo 12.  Para proveer empleos vacantes se requerirá del certificado de disponibilidad  presupuestal por la vigencia fiscal del 2000. Por medio de éste, el Jefe de  Presupuesto o quien haga sus veces garantizará la existencia de los recursos  del 1º de enero al 31 de diciembre del 2000, por todo concepto de gastos de  personal, salvo que el nombramiento sea en reemplazo de un cargo provisto o  creado durante la vigencia, para lo cual se deberá expedir el certificado de  disponibilidad presupuestal para lo que resta del año fiscal.    

Toda provisión  de empleos de los servidores públicos deberá corresponder a los previstos en la  planta de personal, incluyendo las vinculaciones de los trabajadores oficiales.    

Toda provisión  de empleo que se haga con violación de este mandato carecerá de validez y no  creará derecho adquirido.    

La vinculación  de supernumerarios, por períodos superiores a tres meses, deberá ser autorizada  mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano.    

En los  contratos de prestación de servicios, incluidos los de las Unidades de Trabajo  Legislativo de Senadores y Representantes, no se podrán pactar prestaciones  sociales.    

Artículo 13.  La solicitud de modificación a las plantas de personal requerirá para su  consideración y trámite, por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito  Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional-, los siguientes  requisitos:    

1. Exposición  de motivos.    

2. Costos y  gastos comparativos de las plantas vigente y propuesta.    

3. Efectos  sobre los gastos de Inversión.    

4. Concepto del  Departamento Nacional de Planeación si se afectan los gastos de Inversión.    

5. Y las demás  que la Dirección General del Presupuesto Público Nacional considere  pertinentes.    

El  Departamento Administrativo de la Función Pública aprobará las propuestas de modificaciones  a las plantas de personal, cuando hayan obtenido la viabilidad presupuestal del  Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto  Público Nacional.    

Artículo 14.  Las Juntas o Consejos Directivos y Consejos Superiores de las Entidades  Descentralizadas del orden Nacional cualquiera que sea su naturaleza y los  entes autónomos no podrán expedir acuerdos o resoluciones que incrementen  salarios, primas, bonificaciones, gastos de representación, viáticos, horas  extras, créditos o prestaciones sociales, ni con órdenes de trabajo autorizar  la ampliación en forma parcial o TOTAL de los costos de las plantas y nóminas  de personal.    

Las entidades  descentralizadas y los entes autónomos acordarán el aumento salarial de los  trabajadores oficiales dentro de los límites de la Ley 4ª de 1992.    

Artículo 15.  Las obligaciones por concepto de servicios médico-asistenciales, pensiones, servicios  públicos domiciliarios, gastos de operación aduanera, comunicaciones y  transporte y las de previsión social, causados en el último trimestre de 1999,  se podrán pagar con cargo a las apropiaciones de la vigencia fiscal del 2000.    

La prima de  vacaciones al igual que la indemnización a las mismas podrán ser canceladas con  cargo al presupuesto vigente cualquiera que sea el año de su causación.    

Artículo 16.  Los recursos destinados a programas de capacitación y bienestar social no  pueden tener por objeto crear o incrementar salarios, bonificaciones,  sobresueldos, primas, prestaciones sociales, remuneraciones extralegales o  estímulos pecuniarios ocasionales que la ley no haya establecido para los  servidores públicos, ni servir para otorgar beneficios directos en dinero o en  especie.    

Los programas  de capacitación podrán comprender matrículas de los funcionarios, que se  girarán directamente a los establecimientos educativos, salvo lo previsto por  el artículo 114 de la Ley 30 de 1992. Su otorgamiento se hará en  virtud de la reglamentación interna del órgano respectivo.    

Los programas  de bienestar social y capacitación, que autoricen las disposiciones legales,  incluirán los elementos necesarios para llevarlos a cabo.    

Artículo 17.  Ningún servidor público podrá devengar en dólares simultáneamente sueldo y  viáticos, con excepción de los que estén legalmente autorizados para ello.    

Artículo 18.  La Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de  Hacienda y Crédito Público será la competente para expedir la resolución que  regirá la constitución y funcionamiento de las cajas menores en los órganos que  conforman el Presupuesto General de la Nación.    

Artículo 19.  La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que hacen parte del  Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización  requieren de un Plan de Compras. Dicho Plan se entenderá aprobado al momento de  incluir las apropiaciones en el proyecto de presupuesto correspondiente por  parte de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio  de Hacienda y Crédito Público y se modificará cuando las apropiaciones que las  respaldan sean modificadas.    

Cuando los  órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto requieran adquirir  vehículos deberán obtener autorización previa de la Dirección General del  Presupuesto Público Nacional. Para ello se deberá incluir una justificación en  que se detalle el inventario de vehículos y su programa de reposición.  Exceptuánse los vehículos de los Presidentes de la Ramas del Poder Público y  los operativos de la Fuerza Pública y el Departamento Administrativo de  Seguridad “DAS”.    

Artículo 20.  Ningún órgano podrá contraer compromisos que impliquen el pago de cuotas a  organismos internacionales con cargo al Presupuesto General de la Nación, sin  que exista la ley aprobatoria de tratados públicos o que el Presidente de la  República haya autorizado su aplicación provisional en los términos del  artículo 224 de la Constitución Política.    

Los aportes y  contribuciones de Colombia a los Organismos Financieros Internacionales se  pagarán con cargo al Presupuesto General de la Nación, salvo en aquellos casos  en que los aportes se contabilicen como reservas internacionales, que serán  pagados de conformidad con lo previsto en la Ley 31 de 1992 o aquellas que lo modifiquen o  adicionen.    

Artículo 21.  En la distribución de los ingresos corrientes de la Nación para el período  fiscal del 2000 se tendrán en cuenta los municipios creados válidamente y  reportados al Departamento Nacional de Planeación-Dirección de Desarrollo  Territorial-hasta el 30 de junio de 1999.    

Los municipios  creados y reportados con posterioridad a esta fecha sólo serán tenidos en  consideración en la distribución del año fiscal del 2001, de conformidad con lo  establecido por los Decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.    

Cuando existan  dudas sobre la creación de municipios, la Dirección de Desarrollo Territorial  del Departamento Nacional de Planeación, solicitará concepto sobre el  particular al Ministerio del Interior.    

Para efectos  de la distribución se utilizarán los indicadores de población, las necesidades  básicas insatisfechas, pobreza y coberturas de servicios del DANE, con base en  el censo de 1993 y la información financiera de los municipios, así como la  estadística de población indígena y extensión de la ribera de los municipios  del Río Magdalena.    

A los nuevos  municipios debidamente reportados, se les aplicarán los criterios de  distribución establecidos en los Decretos 2680 de 1993 y 638 de 1995.    

El Ministerio  de Hacienda y Crédito Público sólo girará lo que le sea reportado para tal  efecto por la Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de  Planeación.    

Artículo 22.  Las correcciones, ajustes o modificaciones a la información reportada a la  Dirección de Desarrollo Territorial del Departamento Nacional de Planeación por  parte del Departamento Nacional de Estadística, DANE, y el Instituto Geográfico  Agustín Codazzi que se realicen una vez haya sido aprobado el CONPES de la  distribución de la participación en los ingresos corrientes de la Nación para  el 2000, sólo serán tenidas en cuenta para la distribución del año 2001.    

Artículo 23.  Los recursos de los municipios y resguardos indígenas, provenientes de la  participación en los ingresos corrientes de la Nación y el Situado Fiscal  girado a los departamentos y distritos, que al cierre de la vigencia fiscal del  2000, que no se encuentren comprometidos ni ejecutados, así como los  rendimientos financieros originados en depósitos realizados con estos mismos  recursos, deberán asignarse en el año fiscal del 2001, para los fines previstos  constitucional y legalmente.    

Artículo 24.  El porcentaje de la cesión del Impuesto a las Ventas asignado a las Cajas  Departamentales de Previsión y al Fondo de Prestaciones Sociales del  Magisterio, con destino al pago de las cesantías definitivas y pensiones del  personal docente nacionalizado, continuará pagándose tomando como base los  convenios suscritos en virtud de lo dispuesto en la Ley 91 de 1989.    

Artículo 25.  Los órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto deberán remitir al  Departamento Nacional de Planeación, antes del 30 de marzo del 2000, el  presupuesto de inversión debidamente regionalizado.    

De igual  manera y en el mismo plazo deberán remitir la regionalización del presupuesto  TOTAL a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de  Hacienda y Crédito Público.    

Cuando se  realicen modificaciones al Presupuesto que afecten la regionalización, los  diferentes órganos deberán remitir esta información al Departamento Nacional de  Planeación y a la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del  Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dentro del mes siguiente al  perfeccionamiento de dicha operación.    

Artículo 26.  Se podrán hacer distribuciones en el presupuesto de ingresos y gastos, sin  cambiar su destinación ni cuantía, mediante resolución suscrita por el jefe del  respectivo órgano. En el caso de los establecimientos públicos del orden  nacional estas distribuciones se harán por resolución o acuerdo de las Juntas o  Consejos Directivos. Si no existen Juntas o Consejos Directivos lo hará el  representante legal de estos.    

Cuando en el  Decreto de Liquidación se efectúen distribuciones que afecten el presupuesto de  otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación, éstas servirán  de base para incorporar los recursos en las respectivas entidades receptoras,  debiéndose iniciar su ejecución durante la vigencia fiscal que empieza el 1° de  enero y termina el 31 de diciembre del 2000.    

Dichos actos  administrativos requerirán para su validez de la aprobación del Ministerio de  Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público Nacional.    

Los jefes de  los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.    

A fin de  evitar duplicaciones en los casos en los cuales la distribución afecte el  presupuesto de otro órgano que haga parte del Presupuesto General de la Nación,  el mismo acto administrativo servirá de base para disminuir las apropiaciones  del órgano que distribuye e incorporar las del órgano receptor. La ejecución  presupuestal de éstas deberá iniciarse en la misma vigencia de la distribución;  en caso de requerirse se abrirán subordinales.    

El jefe del  órgano o en quien éste haya delegado la ordenación del gasto podrá efectuar  asignaciones internas de apropiación a fin de facilitar su manejo operativo y  de gestión de sus dependencias, seccionales o regionales.    

Artículo 27.  El representante legal y el ordenador del gasto de los órganos que conforman el  Presupuesto General de la Nación deberán cumplir prioritariamente con la  atención de los sueldos de personal, prestaciones sociales, servicios públicos,  seguros, mantenimiento, sentencias, pensiones y transferencias asociadas a la  nómina. El incumplimiento de esta disposición es causal de mala conducta del  representante legal y del ordenador del gasto.    

Artículo 28.  Autorízase a la Nación y sus entidades descentralizadas para efectuar cruces de  cuentas entre sí o con entidades territoriales y sus descentralizadas, sobre  las obligaciones que recíprocamente tengan causadas en vigencias fiscales  anteriores. Para estos efectos se requerirá acuerdo previo entre las partes.  Estas operaciones deberán reflejarse en el presupuesto, conservando,  únicamente, la destinación para la cual fueron programadas las apropiaciones  respectivas.    

En el caso de  las obligaciones de origen legal que tenga la Nación y sus entidades  descentralizadas para con otros órganos públicos, se deberán tener en cuenta,  para efectos de estas compensaciones, las transferencias y aportes, a cualquier  titulo, que las primeras hayan efectuado a las últimas en cualquier vigencia  fiscal. Si quedare algún saldo en contra de la Nación esta podrá sufragarlo a  través de títulos de deuda publica, sin que implique operación presupuestal  alguna. Igualmente, se podrán emitir, sin que implique operación presupuestal  alguna, los bonos pensionales de que trata la Ley 100 de 1993. Todos estos títulos deberán  presupuestarse para efectos de su redención.    

Cuando se  combinen las calidades de acreedor y deudor en una misma persona, como consecuencia  de un proceso de liquidación o privatización de órganos nacionales de derecho  público, se compensarán las cuentas automáticamente.    

La pérdida o  déficit de que trata el literal e) del artículo 27 de la Ley 31 de 1992 que corresponda atender a la  Nación se podrá pagar con títulos emitidos por el Gobierno Nacional.    

Los bonos que  se expidan en cumplimiento del artículo 29 de la Ley 344 de 1996 deberán presupuestarse para  efectos de su redención.    

CAPITULO IV    

De las  reservas presupuestales y cuentas por pagar    

Artículo 29.  Las reservas presupuestales y las cuentas por pagar de los órganos que  conforman el Presupuesto General de la Nación, correspondientes a 1999, deberán  constituirse a más tardar el 20 de enero del 2000 y remitirse a la Dirección General  del Presupuesto Público Nacional en la misma fecha. Las primeras serán  constituidas por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o quien haga  sus veces, y las segundas por el ordenador del gasto y el tesorero de cada  órgano.    

Cuando se  trate de aportes de la Nación a las Empresas Industriales y Comerciales del  Estado o a las Sociedades de Economía Mixta con el régimen de aquellas, tanto  las reservas como las cuentas por pagar deberán constituirse en el mismo plazo,  por el ordenador del gasto y el jefe de presupuesto o por quien haga sus veces  en el primer caso y por el ordenador del gasto y el tesorero de cada empresa o  sociedad en el segundo caso.    

Igual  procedimiento será aplicable a las Superintendencias y a las Unidades  Administrativas Especiales cuando no figuren como secciones presupuestales.    

Unicamente en  casos excepcionales se podrán efectuar correcciones a la información  suministrada respecto de la constitución de las reservas presupuestales y/o  cuentas por pagar. Estas correcciones se podrán efectuar hasta el 30 de abril  del 2000.    

Los casos  excepcionales serán calificados por el jefe del órgano o representante legal  del órgano o entidad, según el caso.    

Artículo 30.  Constituidas las cuentas por pagar y las reservas presupuestales de la vigencia  fiscal de 1999, los dineros sobrantes serán reintegrados a la Dirección del  Tesoro Nacional a más tardar el 25 de enero del 2000 cuando se trate de  recursos de la Nación. El reintegro será refrendado por el ordenador del gasto  y el funcionario de manejo respectivo.    

Artículo 31.  Las reservas presupuestales correspondientes al año fiscal de 1999 que no  hubieren sido ejecutadas a 31 de diciembre del 2000 expirarán sin excepción. En  consecuencia, los funcionarios de manejo de los respectivos órganos reintegrarán  los dineros de la Nación a la Dirección del Tesoro Nacional, antes del 15 de  enero del año 2001.    

Artículo 32.  Los recursos incorporados en el Presupuesto General de la Nación con destino a  las Empresas Industriales y Comerciales del Estado y a las Sociedades de  Economía Mixta con el régimen de aquellas, que no hayan sido comprometidos o  ejecutados a 31 diciembre del 2000, deberán ser reintegrados por éstas a la  Dirección del Tesoro Nacional a más tardar el 20 de enero del año 2001.    

Artículo 33.  Los órganos de que trata el artículo 5º del presente decreto no podrán celebrar  compromisos que excedan la anualidad. Cuando en desarrollo de los compromisos,  los bienes y servicios no se hubieren recibido a satisfacción en la presente  vigencia fiscal, dichas obligaciones se deberán atender con cargo al  presupuesto de la siguiente vigencia fiscal.    

CAPITULO V    

De las  vigencias futuras    

Artículo 34.  Cuando se requiera exceder la anualidad se deberá obtener autorización para  asumir compromisos que afecten vigencias futuras, aún en el evento de que  cuenten con apropiación suficiente durante la vigencia fiscal en curso. Se  exceptúan de esta disposición los contratos de seguros.    

Artículo 35. Las  solicitudes para comprometer recursos de la Nación, que afecten vigencias  fiscales futuras de las Empresas Industriales y Comerciales del Estado o  Sociedades de Economía Mixta con régimen de aquellas, deberán tramitarse a  través de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación.    

CAPITULO VI    

Clasificación  de los gastos    

Las apropiaciones incluidas en el  presupuesto para la vigencia fiscal del 2000 se clasifican en la siguiente  forma:    

A-FUNCIONAMIENTO    

1. GASTOS DE PERSONAL    

1.1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS  A LA NOMINA    

1.1.1 SUELDOS PERSONAL DE NOMINA    

1.1.2 HORAS EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    

1.1.3 INDEMNIZACION POR VACACIONES    

1.1.4 PRIMA TECNICA    

1.1.5 OTROS GASTOS POR SERVICIOS  PERSONALES    

1.2 SERVICIOS PERSONALES  INDIRECTOS    

1.3 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA AL SECTOR PRIVADO    

1.4 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA  NOMINA AL SECTOR PUBLICO    

2. GASTOS GENERALES    

3. TRANSFERENCIAS CORRIENTES    

B-SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA    

C-INVERSION    

CAPITULO VII    

Definición  de los gastos    

A-FUNCIONAMIENTO    

Son aquellos  que tienen por objeto atender las necesidades de los órganos para cumplir a  cabalidad con las funciones asignadas en la Constitución y la ley.    

1. GASTOS  DE PERSONAL    

Corresponden a  aquellos gastos que debe hacer el Estado como contraprestación de los servicios  que recibe sea por una relación laboral o a través de contratos, los cuales se  definen como sigue:    

1.1 SERVICIOS  PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA    

Comprende la  remuneración por concepto de sueldos y demás factores salariales legalmente  establecidos, de los servidores públicos vinculados a la planta de personal,  tales como:    

1.1.1 SUELDOS  DE PERSONAL DE NOMINA    

Pago de las  remuneraciones a los servidores públicos que incluye la jornada ordinaria  nocturna, las jornadas mixtas, el trabajo ordinario en días dominicales y  festivos y los incrementos por antigüedad.    

1.1.2 HORAS  EXTRAS Y DIAS FESTIVOS    

Remuneración  al trabajo realizado en horas adicionales a la jornada ordinaria diurna o  nocturna, o en días dominicales y festivos. Su reconocimiento y pago están  sujetos a las limitaciones establecidas en las disposiciones legales vigentes.    

1.1.3 INDEMNIZACION  POR VACACIONES    

Compensación  en dinero por vacaciones causadas y no disfrutadas que se paga al personal que  se desvincula o a quienes, por necesidades del servicio, no pueden tomarlas en  tiempo. La afectación de este rubro requiere resolución motivada suscrita por  el Jefe del respectivo órgano.    

1.1.4 PRIMA  TECNICA    

Reconocimiento  económico a algunos servidores públicos que se pagará de acuerdo al cargo que  desempeñe y una vez sea otorgada conforme a los requerimientos legales.    

1.1.5 OTROS  GASTOS POR SERVICIOS PERSONALES    

Son aquellos  gastos por servicios personales asociados a la nómina que no se encuentran bajo  las denominaciones anteriores, tales como:    

GASTOS DE  REPRESENTACION    

Parte de la  remuneración de ciertos servidores públicos que las disposiciones legales han  previsto.    

BONIFICACION  POR SERVICIOS PRESTADOS    

Pago por cada año  continuo de servicios a que tienen derecho los empleados públicos y, según lo  contratado, los trabajadores oficiales, equivalente a los porcentajes señalados  por las normas legales vigentes sobre la materia, correspondientes a la  asignación básica, incrementos por antigüedad y gastos de representación.    

SUBSIDIO DE  ALIMENTACION    

Pago a los  empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales de  determinados niveles salariales para contribuir a su manutención en la cuantía  y condiciones señaladas por la ley. Cuando el órgano suministre la alimentación  a sus servidores no habrá lugar a este reconocimiento.    

AUXILIO DE  TRANSPORTE    

Pago a los  empleados públicos que por ley tienen derecho y, según lo contratado, a los  trabajadores oficiales, en la cuantía y condiciones establecidas para ello.  Cuando el órgano suministre el transporte a sus servidores no habrá lugar a  este reconocimiento.    

PRIMA DE  SERVICIO    

Pago a que  tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores  oficiales, en forma proporcional al tiempo laborado, siempre y cuando hubiesen  servido cuando menos un semestre en el órgano.    

PRIMA DE  VACACIONES    

Pago a que  tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores  oficiales. En los términos del artículo 28 del Decreto 1045 de 1978.    

PRIMA DE  NAVIDAD    

Pago a que  tienen derecho los empleados públicos y, según lo contratado, los trabajadores  oficiales, equivalente a un (1) mes de remuneración o liquidado  proporcionalmente al tiempo laborado, que se pagará en la primera quincena del  mes de diciembre.    

PRIMAS  EXTRAORDINARIAS    

Corresponde a  los pagos por concepto de primas legalmente otorgadas que serán pagaderas  únicamente en los términos, condiciones y por las veces que se establezcan en  su creación.    

BONIFICACION  ESPECIAL DE RECREACION    

Pago a los  empleados públicos y, según lo contratado, a los trabajadores oficiales,  equivalente a dos (2) días de la asignación básica mensual que les corresponda  en el momento de iniciar el disfrute del respectivo período vacacional.    

SUELDOS  COMISIONES AL EXTERIOR    

Consiste en la  remuneración a que tienen derecho los funcionarios del Ministerio de Defensa y  la Policía Nacional cuando están en comisiones diplomáticas, administrativas,  de estudios, de tratamiento médico o especiales al exterior, en forma  permanente o transitoria.    

No podrán  imputarse a este rubro los viáticos, primas y bonificaciones creadas por la  ley, los cuales se atenderán con cargo a los rubros correspondientes. Tampoco  podrán atenderse las comisiones al exterior con cargo al rubro de sueldos de  personal de nómina.    

1.2 SERVICIOS  PERSONALES INDIRECTOS    

Son gastos destinados  a atender la contratación de personas jurídicas y naturales para que presten  servicios calificados o profesionales, cuando no puedan ser desarrollados con  personal de planta. Incluyen las remuneraciones especiales del Ministerio de  Defensa Nacional y de la Policía Nacional, como lo son las bonificaciones por  seguro de vida colectivo, dragoneante, policía militar y guardia presidencia,  buena conducta, cuerpo profesional y por licenciamiento, partida alimentación  soldados, partida especial de alimentación cobertura de fronteras, primas de  instalación y de alojamiento en el exterior, y el auxilio de transporte  establecido en la Ley 48 de 1993. Así mismo, incluye la  remuneración del personal que se vincule en forma ocasional, para desarrollar  actividades netamente temporales o para suplir a los servidores públicos en  caso de licencias o vacaciones, dicha remuneración cubrirá las prestaciones sociales  a que tenga derecho, así como las contribuciones a que haya lugar, tales como:    

JORNALES    

Salario  estipulado por días y pagadero por períodos no mayores de una semana, por el  desempeño de actividades netamente transitorias que no pueden ser desarrolladas  con personal de planta. Por este rubro se pagarán las prestaciones sociales y  las transferencias si legalmente tienen derecho a ellas, previo certificado de  disponibilidad presupuestal, expedido por el jefe de presupuesto del órgano o  quien haga sus veces.    

PERSONAL  SUPERNUMERARIO    

Remuneración  al personal ocasional que la ley autorice vincular para suplir a los empleados  públicos en caso de licencias o vacaciones, o para desarrollar actividades  netamente transitorias que no puedan atenderse con personal de planta. Por este  rubro se pagarán las prestaciones sociales y las transferencias a que  legalmente tengan derecho los supernumerarios. En ningún caso la vinculación de  este personal excederá el término de tres (3) meses, salvo autorización de  acuerdo con las normas legales.    

HONORARIOS    

Por este rubro  se deberán cubrir conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios  profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por personas  naturales o jurídicas, para desarrollar actividades relacionadas con la  atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a cargo del órgano  contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con personal de planta. Por  este rubro se podrán pagar los honorarios de los miembros de las Juntas Directivas.    

HONORARIOS  TRIBUNALES DE ARBITRAMENTO    

Por este rubro  se deberán cubrir, conforme a los reglamentos, los estipendios a los servicios  profesionales, prestados en forma transitoria y esporádica, por los árbitros  designados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para dirimir los  conflictos laborales, una vez agotada la etapa de arreglo directo en la  negociación colectiva.    

REMUNERACION  SERVICIOS TECNICOS    

Pago por  servicios calificados a personas naturales o jurídicas que se prestan en forma  continua para asuntos propios del órgano, los cuales no pueden ser atendidos  con personal de planta o que se requieran conocimientos especializados y están  sujetos al régimen contractual vigente.    

HORAS CATEDRA    

Se pagarán por  este rubro, los profesores de cátedra u ocasionales que laboren en  instituciones de educación superior a que se refieren los artículos 73 y 74 de  la Ley 30  del 28 de diciembre de 1992.    

1.3 CONTRIBUCIONES  INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO    

Corresponde a  las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen  como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector  privado, tales como, Cajas de Compensación Familiar, Fondos Administradores de  Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud Privadas, así como, las  administradoras privadas de aportes que se destinan para accidentes de trabajo  y enfermedad profesional.    

1.4 CONTRIBUCIONES  INHERENTES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO    

Corresponde a  las contribuciones legales que debe hacer el órgano como empleador, que tienen  como base la nómina del personal de planta, destinadas a entidades del sector  público, tales como, SENA, ICBF, ESAP, Fondo Nacional de Ahorro, Fondos  Administradores de Cesantías y Pensiones, Empresas Promotoras de Salud  Públicas, así como, las administradoras públicas de aportes que se destinan  para accidentes de trabajo y enfermedad profesional.    

2. GASTOS  GENERALES    

Son los gastos  relacionados con la adquisición de bienes y servicios necesarios para que el  órgano cumpla con las funciones asignadas por la Constitución y la ley; y con el  pago de los impuestos y multas a que estén sometidos legalmente.    

2.1 ADQUISICION  DE BIENES    

Corresponde a  la compra de bienes muebles destinados a apoyar el desarrollo de las funciones  del órgano, tales como:    

COMPRA DE  EQUIPO    

Adquisición de  bienes tangibles de consumo duradero que deben inventariarse.    

Las  adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras.    

Por este rubro  se debe incluir el sofware.    

MATERIALES Y  SUMINISTROS    

Adquisición de  bienes tangibles e intangibles de consumo final o fungibles que no se deban  inventariar por las diferentes dependencias y no sean objeto de devolución.    

Las anteriores  adquisiciones se harán con sujeción al plan de compras.    

Por este rubro  se deben incluir, diskettes, llantas, repuestos y accesorios.    

GASTOS IMPREVISTOS    

Erogaciones  excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible  realización para el funcionamiento de los órganos.    

No podrán  imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de  adquisición de bienes ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni  utilizarse para completar partidas insuficientes.    

La afectación  de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo  órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la  dependencia que haga sus veces.    

OTROS GASTOS  GENERALES POR ADQUISICION DE BIENES    

Corresponden a  aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las  definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, tales como:    

SOSTENIMIENTO  DE EMBAJADAS Y CONSULADOS    

Erogaciones  por concepto de papelería y útiles de escritorio, elementos de aseo y demás  gastos afines, que resulten necesarios para el funcionamiento de las embajadas  y consulados.    

SOSTENIMIENTO  DE SEMOVIENTES    

Gastos  destinados a alimentación, compra de medicamentos, arneses, herraje, atalaje y  compra de animales.    

GASTOS  RESERVADOS    

Erogaciones  destinadas al cubrimiento de actividades de inteligencia e investigación para la  conservación y el restablecimiento del Orden Público y la represión del delito,  incluye operaciones y funcionamiento de redes de inteligencia, pagos por  información, de analistas y material técnico.    

Las  operaciones de inteligencia incluyen el alquiler de vehículos, inmuebles,  servicios de hoteles y restaurantes, pago de pasajes aéreos y terrestres, pago  de peajes y teléfonos privados y pago de propinas especiales y material técnico  necesarios para desarrollarlas.    

Se incluyen  los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia, que son  aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no  pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón  a la necesidad que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los  gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del  Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y  Departamento Administrativo de Seguridad.    

También podrán  atenderse gastos de informantes y operativos de inteligencia, tendientes a la  represión del contrabando.    

CAPACITACION,  BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS    

Erogaciones  que tengan por objeto atender las necesidades de capacitación, bienestar social  y estímulos que autoricen las normas legales vigentes.    

La Unidad de  Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a este rubro  los gastos de esta naturaleza al personal militar del área asistencial-médicos,  odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de enfermería y  psicólogos-que están al servicio del Subsistema de Salud de las Fuerzas  Militares.    

2.2 ADQUISICION  DE SERVICIOS    

Comprende la  contratación y el pago a personas jurídicas y naturales por la prestación de un  servicio que complementa el desarrollo de las funciones del órgano y permiten  mantener y proteger los bienes que son de su propiedad o están a su cargo, así  como los pagos por concepto de tasas a que estén sujetos los órganos, tales  como:    

MANTENIMIENTO    

Los gastos  tendientes a la conservación y reparación de bienes muebles e inmuebles.  Incluye el costo de los contratos por servicios de vigilancia y aseo.    

SERVICIOS  PUBLICOS    

Erogaciones  por concepto de servicios de acueducto, alcantarillado, recolección de basuras,  energía, teléfonos y demás servicios públicos domiciliarios, telefonía celular.  Estas incluyen su instalación y traslado.    

ARRENDAMIENTOS    

Alquiler de  bienes muebles e inmuebles para el adecuado funcionamiento de los órganos.    

VIATICOS Y  GASTOS DE VIAJE    

Por este rubro  se le reconoce a los empleados públicos y, según lo contratado, a los  trabajadores oficiales del respectivo órgano, los gastos de alojamiento,  alimentación y transporte, cuando previa resolución, deban desempeñar funciones  en lugar diferente a su sede habitual de trabajo.    

El  Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Dirección  Nacional de Estupefacientes podrán pagar con cargo a este rubro los gastos de  esta naturaleza al Personal Militar, de Policía, de Seguridad y del INPEC a su  servicio.    

Este rubro  también incluye los gastos de traslado de los empleados públicos y sus familias  cuando estén autorizados para ello y, según lo contratado, a los trabajadores  oficiales.    

De igual forma  la Unidad de Salud del Ministerio de Defensa Nacional, podrá pagar con cargo a  este rubro los gastos de esta naturaleza al personal Militar del área  asistencial-médicos, odontólogos, bacteriólogos, enfermeros, auxiliares de  enfermería y psicólogos-que están al servicio del Subsistema de Salud de las  Fuerzas Militares.    

No se podrán  imputar a este rubro los gastos correspondientes a la movilización dentro del  perímetro urbano de cada ciudad, ni viáticos y gastos de viaje a contratistas,  salvo que se estipule así en el respectivo contrato.    

Los viáticos  sólo podrán computarse como factor salarial para la liquidación de cesantías y  pensiones cuando se cumplan las condiciones señaladas en el literal i) del  artículo 45 del Decreto ley 1045  de 1978.    

Las entidades  públicas a las cuales el Departamento Administrativo de Seguridad-DAS preste  servicio de protección y seguridad deberán cubrir con cargo al rubro de  viáticos y gastos de viaje de sus respectivos presupuestos, los gastos causados  por los funcionarios que hayan sido designados por aquél para tal fin.    

IMPRESOS Y  PUBLICACIONES    

Por este rubro  se pueden ordenar y pagar los gastos por edición de formas, escritos,  publicaciones, revistas y libros, trabajos tipográficos, sellos,  autenticaciones, suscripciones, adquisición de revistas y libros, pago de  avisos y videos de televisión.    

COMUNICACIONES  Y TRANSPORTE    

Se cubre por  este concepto aquellos gastos tales como los de mensajería, correos, correo  electrónico, beeper, telégrafos, alquiler de líneas, embalaje y acarreo de los  elementos. Incluye el transporte colectivo de los funcionarios del órgano.    

Por este rubro  se podrán imputar los gastos de transporte, en el perímetro urbano o  intermunicipal de los inspectores de trabajo, con sujeción a las Leyes 23 de 1967 y 47 de 1975; así como de los funcionarios de  la Unidad Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales,  cuando el desplazamiento deba realizarse a puertos, aeropuertos, almacenes generales  de depósito, depósitos habilitados o zonas francas, para las funciones de  comercialización, representación externa, investigación disciplinaria,  operativa, cobranza, fiscalización, devolución y liquidación de los tributos  administrados por la entidad. De la misma manera se podrán imputar los gastos  de transporte de los funcionarios que adelanten funciones operativas para  llegar a bordo de los barcos de arribo en el proceso de recuperación de  documentos e inspección de mercancías.    

SEGUROS    

Corresponde al  costo previsto en los contratos o pólizas para amparar los bienes, muebles e  inmuebles, de propiedad de la Nación o de los Establecimientos Públicos  Nacionales. La administración deberá adoptar las medidas que estime necesarias  para garantizar que en caso de siniestro se reconozca la indemnización  pertinente.    

Este incluye  las pólizas que amparan los riesgos profesionales, a empleados de manejo,  ordenadores y cuentadantes, cuyo valor debe ser proporcional a la  responsabilidad de su manejo.    

GASTOS DE  OPERACION ADUANERA    

Corresponde a  aquellos gastos que, de acuerdo con los artículos 106 y 107 de la Ley 6ª de 1992 y 41 del Decreto 2117 de 1992, deba realizar la Unidad  Administrativa Especial-Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por  concepto de transporte, cargue, descargue, empaque, inventarios y demás gastos  necesarios para el traslado de las mercancías del lugar de aprehensión hasta el  sitio donde éstas deban ser depositadas.    

También se  atenderán por este rubro los gastos ocasionados por avalúos, análisis de  mercancías, peritazgos, bodegajes y gastos orientados al alistamiento,  preparación, divulgación y realización de la comercialización o disposición de  las mismas por medio de la destrucción o donación.    

GASTOS  IMPREVISTOS    

Erogaciones  excepcionales de carácter eventual o fortuito de inaplazable e imprescindible  realización para el funcionamiento de los órganos.    

No podrán  imputarse a este rubro gastos suntuarios o correspondientes a conceptos de  adquisición de servicios ya definidos, erogaciones periódicas o permanentes, ni  utilizarse para completar partidas insuficientes.    

La afectación  de este rubro requiere resolución motivada, suscrita por el jefe del respectivo  órgano, previa aprobación y registro de la división de presupuesto o la  dependencia que haga sus veces.    

OTROS GASTOS  GENERALES POR ADQUISICION DE SERVICIOS    

Corresponden a  aquellos gastos generales que no pueden ser clasificados dentro de las  definiciones anteriores, autorizados por norma legal vigente, como los gastos  funerarios, los servicios médicos, hospitalarios y servicios portuarios y  aeroportuarios de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, así como los  siguientes:    

TRANSPORTE DE  PRESOS    

Erogaciones  por concepto de remisión y el traslado de los presos y guardianes encargados de  su custodia y, excepcionalmente, de reclusos que recobren su libertad.    

SOSTENIMIENTO  DE EMBAJADAS Y CONSULADOS    

Erogaciones  por concepto de agua, luz, teléfono, calefacción, gas, remoción de nieve,  cafetería y jardinería, servicio de vigilancia, fotocopias, reparaciones  locativas, mantenimiento de máquinas y demás gastos afines, que resulten  necesarios para el funcionamiento de las embajadas y consulados.    

GASTOS  RESERVADOS    

Erogaciones  destinadas al cubrimiento de actividades de inteligencia e investigación para  la conservación y el restablecimiento del Orden Público y la represión del  delito, incluye operaciones y funcionamiento de redes de inteligencia, pagos  por información, de analistas y material técnico.    

Las  operaciones de inteligencia incluyen el alquiler de vehículos, inmuebles,  servicios de hoteles y restaurantes, pago de pasajes aéreos y terrestres, pago  de peajes y teléfonos privados y pago de propinas especiales y material técnico  necesarios para desarrollarlas.    

Se incluyen  los gastos de operación y funcionamiento de redes de inteligencia, que son  aquellas erogaciones que estando definidas en otros conceptos del gasto, no  pueden ser efectuadas a través de los canales administrativos normales en razón  a la necesidad que tienen estas dependencias de operar en secreto, así como los  gastos de operación de los departamentos y direcciones de inteligencia del  Comando General, Comandos de Fuerza, Dirección General de la Policía Nacional y  Departamento Administrativo de Seguridad.    

También podrán  atenderse gastos de informantes y operativos de inteligencia, tendientes a la  represión del contrabando.    

APOYO A  OPERACIONES MILITARES Y POLICIALES    

Son  erogaciones destinadas a fortalecer el desarrollo de un operativo o plan  militar, policial o de policía judicial específico, que para su eficaz  cumplimiento requiere la realización de gastos ocasionales de carácter  inaplazable, cuya imprescindibilidad debe ser declarada por el Ministro de  Defensa Nacional, el Comandante General de las Fuerzas Militares, el Director de  la Policía o Fiscal General de la Nación, según el caso.    

DEFENSA  HACIENDA PUBLICA    

Por este rubro  se atenderán los costos correspondientes a peritazgos, costos judiciales,  transporte para efectuar peritazgos y diligencias judiciales, fotocopias de  expedientes necesarias en los procesos e investigaciones, publicaciones acerca  de remates programados y deudores morosos emplazados y demás erogaciones a que  se refiere el artículo 53 de la Ley 6ª de 1992 y 696-1 del Estatuto Tributario.    

2.3 IMPUESTOS  Y MULTAS    

Comprende el  impuesto sobre la renta y demás tributos, multas y contribuciones a que estén  sujetos los órganos.    

3. TRANSFERENCIAS  CORRIENTES    

Son recursos  que transfieren los órganos a entidades nacionales o internacionales, públicas  o privadas, con fundamento en un mandato legal. De igual forma, involucra las  apropiaciones destinadas a la previsión y seguridad social, cuando el órgano  asume directamente la atención de la misma.    

B-SERVICIO  DE LA DEUDA    

Los gastos por  concepto del servicio de la deuda pública tanto interna como externa tienen por  objeto atender el cumplimiento de las obligaciones contractuales  correspondientes al pago de capital, los intereses, las comisiones, y los  imprevistos originados en operaciones de crédito público que incluyen los  gastos necesarios para la consecución de los créditos externos, realizadas  conforme a la ley.    

Los  rendimientos que devenguen los títulos de Tesorería clase A y B se atenderán  con cargo al Presupuesto Nacional.    

C-INVERSION    

Son aquellas  erogaciones susceptibles de causar réditos o de ser de algún modo  económicamente productivas, o que tengan cuerpo de bienes de utilización perdurable,  llamados también de capital por oposición a los de funcionamiento, que se hayan  destinado por lo común a extinguirse con su empleo. Asimismo, aquellos gastos  destinados a crear infraestructura social.    

La  característica fundamental de este gasto debe ser que su asignación permita  acrecentar la capacidad de producción y productividad en el campo de la  estructura física, económica y social.    

Las  inversiones que estén financiadas con recursos del crédito externo, para poder  ejecutarse, deberán tener el recurso incorporado en el Presupuesto, tener  aprobación de la Dirección General de Crédito Público y someterse a los  procedimientos de contratación administrativa.    

Artículo 36.  Para el cálculo de los aportes que los funcionarios del servicio exterior deban  hacer por concepto de previsión social, excepto por los servicios médicos, se  tomará como base de liquidación el sueldo básico, del cargo equivalente en  planta interna según la nomenclatura del Departamento Administrativo de la  Función Pública, al igual que para el pago de la cuota patronal, de conformidad  con los artículos 76 del Decreto ley 2016  de 1968 y 12 del Decreto 10 de 1992. Los aportes por concepto de  servicios médicos de los servidores públicos que deban cumplir sus funciones en  el exterior, se efectuarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del  Decreto 1111 de 1995.    

Artículo 37.  Los conceptos de ingresos y de gastos no definidos anteriormente que figuren en  este presupuesto, sólo podrán afectarse para los fines propios correspondientes  a su denominación conforme al respectivo órgano con fundamento en norma legal.    

CAPITULO VIII    

Disposiciones  varias    

Artículo 38.  Cuando exista apropiación presupuestal en el servicio de la deuda pública  podrán efectuarse anticipos en el pago de los contratos de empréstito.  Igualmente podrá atenderse con cargo a la vigencia en curso las del servicio de  la deuda pública externa correspondiente a la primera semana del mes de enero  del año 2001.    

Artículo 39.  El Gobierno Nacional en el decreto de liquidación clasificará y definirá los  ingresos y gastos. Así mismo, cuando las partidas se incorporen en numerales  rentísticos, Secciones, programas y subprogramas que no correspondan a su  objeto o naturaleza, las ubicará en el sitio que corresponda.    

El Ministerio  de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público  Nacional-hará mediante Resolución, las operaciones que en igual sentido se  requieran durante el transcurso de la vigencia.    

Artículo 40.  El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto  Público Nacional-de oficio o a petición del Jefe del órgano respectivo, hará  por resolución las aclaraciones y correcciones de leyenda necesarias para  enmendar los errores de transcripción y aritméticos que figuren en el  Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del 2000.    

Artículo 41.  El Ministro de Hacienda y Crédito Público, en concordancia con el CONFIS, fijará  los criterios técnicos para el manejo de los excedentes de liquidez del Tesoro  Nacional acorde con los objetivos monetarios, cambiarios y de tasa de interés a  corto y largo plazo.    

Parágrafo. El  Gobierno Nacional conformará una Comisión de Evaluación y de Reestructuración  de deuda pública interna en Colombia. En el lapso de tres meses a partir de la  aprobación de la presente ley dicha Comisión entregará un informe al gobierno y  al Congreso de la República y que servirá de base para el diseño de una ley de  reestructuración de la deuda pública interna del gobierno nacional, si fuere  necesario.    

Artículo 42.  Los rendimientos financieros originados con recursos de la Nación, incluidos  los negocios fiduciarios, deben ser consignados en la Dirección del Tesoro  Nacional en el mes siguiente de su recaudo.    

Artículo 43.  El Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto  Público Nacional-podrá ordenar visitas, solicitar la presentación de libros,  comprobantes, informes de caja y bancos, reservas presupuestales y cuentas por  pagar, estados financieros y demás documentos que considere convenientes para  la adecuada programación y seguimiento de los recursos incorporados al  Presupuesto.    

Artículo 44. El  Ministerio de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto  Público Nacional-podrá abstenerse de adelantar los trámites de cualquier  operación presupuestal de las entidades señaladas en el artículo 5º. del  presente decreto que incumplan los objetivos y metas trazados en el Plan  Financiero, en la Programación Macroeconómica del Gobierno Nacional y en el  Programa Anual de Caja. Para tal efecto, los órganos y entidades enviarán a la  Dirección General del Presupuesto Público Nacional informes mensuales sobre la  ejecución de ingresos y gastos, dentro de los cinco (5) primeros días del mes  siguiente.    

Artículo 45.  La representación legal y la ordenación del gasto del servicio de la deuda está  a cargo del Ministro de Hacienda y Crédito Público o en quien éste delegue,  según las disposiciones de la Ley Orgánica del Presupuesto.    

Artículo 46.  El servidor público que reciba una orden de embargo sobre los recursos  incorporados en el Presupuesto General de la Nación, incluidas las  transferencias que hace la Nación a las Entidades Territoriales, está obligado  a efectuar los trámites correspondientes para que se solicite por quien  corresponda la constancia sobre la naturaleza de estos recursos a la Dirección  General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito  Público, con el fin de llevar a cabo el desembargo.    

Artículo 47.  Los órganos a que se refiere el artículo 5º del presente decreto cancelarán los  fallos de tutela con cargo al rubro que corresponda a la naturaleza del negocio  fallado.    

Los  establecimientos públicos deberán atender las providencias que se profieran en  su contra, en primer lugar con recursos propios.    

Artículo 48.  La Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la  Armada Nacional, la Fuerza Aérea y el Departamento Administrativo de Seguridad  deberán cubrir con cargo a sus respectivos presupuestos los gastos del personal  vinculado a dichos órganos y que conforman los Grupos de Acción Unificada por  la Libertad Personal “Gaula” a que se refiere la Ley 282 de 1996.    

Artículo 49.  Las apropiaciones con destino a la cuota de auditaje no podrán reducirse ni  contracreditarse, hasta tanto la Contraloría General de la República expida la  resolución en la que se fije la tarifa de control fiscal a que hace referencia  el artículo 8° del decreto 1144 de 1999.    

Artículo 50.  El presupuesto inicial correspondiente a la vigencia fiscal del 2000 contiene  la reducción ordenada en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. En consecuencia para  dicho año se cumple con lo establecido en el mencionado Estatuto.    

Una vez  conocido el monto de las reservas presupuestales, el Gobierno hará los ajustes  correspondientes.    

Artículo 51.  Los recursos de presupuesto nacional destinados a las entidades territoriales  para la realización de proyectos de inversión social en electrificación, no  podrán ser considerados como aportes de capital de dichas entidades en las  electrificadoras que realicen tales obras.    

Artículo 52.  Con el propósito de sanear los pasivos correspondientes a las cesantías de las  Universidades Estatales, a que se refiere el artículo 88 de la Ley 30 de 1992 del personal administrativo y  docentes no acogidos al nuevo régimen salarial, se podrán emitir bonos en  condiciones de mercado sin que implique operación presupuestal alguna. Estos  bonos deberán presupuestarse para efectos de su redención.    

Artículo 53.  Las sentencias o fallos judiciales en los que estén involucrados las  universidades estatales y la Nación, serán canceladas con cargo a los aportes  que establecen los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992.    

Artículo 54.  Para la vigencia fiscal del 2000 la Nación podrá asignar recursos para el  programa de auxilios para los ancianos indigentes de que tratan el artículo 257  y el inciso primero del artículo 258 de la Ley 100 de 1993.    

Artículo 55.  En desarrollo de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 179 de 1994 y 12 de la Ley 225 de 1995, la Sala Administrativa del  Consejo Superior de la Judicatura podrá sustituir bienes inmuebles por las  obras necesarias para la adquisición, terminación, adecuación y dotación de los  despachos judiciales, sin operación presupuestal alguna.    

Artículo 56.  Los municipios de los departamentos que de acuerdo a lo previsto en la Ley de  Regalías, sean beneficiarios de los recursos de escalonamiento, podrán acceder  a estos mediante la formulación, presentación y ejecución de proyectos a través  de la metodología que para el efecto tiene previsto el Departamento Nacional de  Planeación.    

Artículo 57.  Facúltase a la Dirección del Tesoro Nacional para invertir los excedentes de  liquidez del Fondo de Reservas de Bonos pensionales en los mercados de  capitales, incluidas inversiones en títulos de deuda pública de la Nación del mercado  secundario, y en títulos del Fondo de Garantías de Instituciones  Financieras-FOGAFIN-y en títulos del Fondo de Garantías de Entidades  Cooperativas-FOGACOOP.    

Artículo 58.  Sin perjuicio de lo previsto en el inciso segundo del artículo 54 de la Ley 100 de 1993, facúltase a la Dirección del  Tesoro Nacional para invertir los recursos con destino al Fondo de Pensiones  Públicas del nivel nacional, provenientes de la venta de EPSA, en títulos de  deuda pública de la Nación del mercado secundario y en títulos del Fondo de  Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN.    

Artículo 59.  Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación,  celebren contratos entre sí, con excepción de los de crédito, que afecten sus  presupuestos, harán los ajustes mediante resoluciones del Jefe del órgano  respectivo. En el caso de los Establecimientos Públicos del Orden Nacional, las  Superintendencias y Unidades Administrativas Especiales con personería jurídica  así como las señaladas en el artículo 4 del Estatuto Orgánico del Presupuesto,  dichos ajustes deberán realizarse por acuerdo o resolución de las juntas o  consejos directivos o el representante legal del órgano, si no existen juntas o  consejos directivos.    

El Ministerio  de Hacienda y Crédito Público-Dirección General del Presupuesto Público  Nacional-refrendará, para iniciar su ejecución los actos a que se refiere el  inciso anterior, que deberán ser remitidos para estos efectos, acompañados del  respectivo certificado de disponibilidad presupuestal y su justificación  económica en la cual se señale el objeto, valor y duración de los contratos.    

Los jefes de  los órganos responderán por la legalidad de los actos en mención.    

Artículo 60.  La Nación no podrá otorgar préstamos ni ser garante de las entidades  territoriales, cuando no se ajusten a los parámetros establecidos por el  Gobierno Nacional respecto del incremento salarial establecido para los  servidores públicos del orden nacional.    

Artículo 61.  Los establecimientos públicos podrán pagar con sus ingresos propios  obligaciones financiadas con recursos de la Nación mientras la Dirección del  Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público transfiere los  dineros respectivos.    

Igual  procedimiento será aplicable a los órganos del Presupuesto General de la Nación  cuando administren fondos especiales y a las Empresas Industriales y  Comerciales del Estado y Sociedades de Economía Mixta con el régimen de  aquellas sobre los recursos de la Nación.    

Estas  operaciones deberán contar con autorización previa de la Dirección del Tesoro  Nacional.    

Artículo 62.  Las sentencias originadas con cargo a los pasivos contingentes se podrán pagar  con cargo a los recursos del Fondo de Pasivos Contingentes de las Entidades  Estatales.    

Artículo 63.  Facúltase a la Dirección General del Tesoro Nacional para que con los  excedentes de liquidez en moneda nacional y extranjera de los fondos que  administre, realice las siguientes operaciones: compra y venta de títulos  valores emitidos por la Nación, el Banco de la República, FOGAFIN, entidades  sujetas al control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria y otros  gobiernos y tesorerías; compra de deuda de la Nación; compras con pacto de  retroventa con entidades públicas, y con entidades financieras sujetas al  control y vigilancia de la Superintendencia Bancaria, dentro de los cupos que  autorice el Ministro de Hacienda y Crédito Público; depósitos remunerados e  inversiones financieras en entidades sujetas al control y vigilancia de la  Superintendencia Bancaria; depósitos a término y compras de títulos emitidos  por entidades bancarias y financieras del exterior; operaciones de cubrimiento  de riesgos; así mismo, préstamos transitorios a la Dirección General del  Tesoro, reconociendo tasa de mercado durante el periodo de utilización, evento  que no implica unidad de caja; y préstamos de títulos valores a la citada  Dirección a tasas de mercado.    

Artículo 64.  Cuando el Gobierno Nacional reduzca o aplace las apropiaciones presupuestales  en virtud de las normas orgánicas del presupuesto, las Juntas o Consejos  Directivos de los órganos que manejen recursos parafiscales o fondos  especiales, deberán reflejar esta operación y efectuar inmediatamente los  ajustes en sus presupuestos, en la misma cantidad y con el mismo detalle.    

Artículo 65.  Los recursos que recaude el Fondo para la inversión de la sobretasa del ACPM,  creado en el artículo 68 de la Ley 508 de 1999, se destinarán a financiar el  pago de las obligaciones que asuma el Instituto Nacional de Vías contra las  apropiaciones aprobadas mediante la presente ley en el programa  “Mejoramiento y mantenimiento de infraestructura propia del sector”.    

Artículo 66.  Los aportes patronales al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar podrán  recaudarse a través de las Cajas de Compensación, Instituto Colombiano de  Bienestar Familiar y/o a través del Sistema Financiero.    

Artículo 67.  El Gobierno Nacional presentará en el año 2000 un proyecto de adición  presupuestal en el cual se incluya un monto equivalente al 10% de la venta de  las acciones propiedad de la Nación de ISA e ISAGEN para financiar programas de  electrificación rural y de las Zonas No Interconectadas (ZNI) y de frontera.  Estos recursos serán ejecutados por el Instituto de Planificación y Promoción  de Soluciones Energéticas-IPSE.    

Artículo 68.  Los recursos del crédito internacional provenientes de los organismos  multilaterales destinados al 20% de la población más pobre y los excedentes e  ingresos contingentes de la vigencia del año 2000 se destinarán  preferencialmente a incrementar la inversión social.    

Artículo 69. Trasladar  del presupuesto de gastos de inversión del año 2000; si es factible, o en su  defecto en un adicional la suma de Nueve Mil Millones de Pesos  ($9.000.000.000), con destino a proyectos de inversión en el Departamento de  Córdoba, por efecto de las obligaciones legales derivadas de la venta de  Cerromatoso. Distribución previo concepto DNP.    

Artículo 70.  El Gobierno Nacional, durante el primer semestre del año 2000 adicionará el  Presupuesto General de la Nación con los recursos provenientes de las regalías,  correspondientes a:    

1.  Aplazamiento de apropiaciones presupuestales de años anteriores;    

2.  Rendimientos financieros producidos por los mismos recursos de las regalías;    

3. Reaforos  generados por posibles aumentos en los precios del pretróleo durante el año  próximo.    

La  cuantificación de estos recursos la efectuará el Departamento Nacional de  Planeación y el Ministerio de Minas y se adicionarán al presupuesto del año  2000.    

Artículo 71.  El Gobierno Nacional durante el año 2000, adicionará el Presupuesto General de  la Nación en una suma equivalente al faltante del Fondo de Solidaridad  Eléctrico, para financiar los subsidios de los estratos 1, 2 y 3 cuantificada  en forma concertada entre los ministerios de Minas y Energía y Hacienda y el  Departamento Nacional de Planeación.    

Artículo 72.  Ordénase al Gobierno Nacional para iniciar un programa de ajuste en los  siguientes ministerios y entidades descentralizadas, de manera que para el  presupuesto de la vigencia del año 2001, sus presupuestos de funcionamientos no  superen su presupuesto de inversión, incrementado este último en el incremento  del índice de precios (IPC) para el año 2000: Incora, INPA, Ministerio de  Desarrollo Económico, Comisión Nacional de Televisión, Unidad Administrativa de  Aeronáutica Civil, Ministerio de Medio Ambiente, Corporaciones Regionales  Autónomas y Ministerio de la Cultura. (Nota:  Ver Sentencia del Consejo de Estado del 1º de agosto de 2002. Expediente: 0117  (6961). Actor. Sindicato Nacional de Trabajadores de la INPA SINTRAINPA. Ponente:  Olga Inés Navarrete Barrero.).    

Artículo 73.  Como una contribución a la solución de la crisis del agro colombiano,  autorícese al Director del Instituto Nacional de Adecuación de Tierras para  renegociar las deudas correspondientes a los usuarios y a las asociaciones de  usuarios de los distritos de riego, durante el primer trimestre del año 2000.  Para determinar los montos la fecha de corte de las deudas será la de la  aprobación del presupuesto.    

Artículo 74.  Teniendo en cuenta que la autorización de su venta fue anterior a la Ley 508 de 1999, el diez por ciento (10%) del  valor de la enajenación de Carbocol de la Nación se invertirá en obras de desarrollo  social en la entidad territorial en donde la empresa en cuestión tenga su  actividad principal, de conformidad con la Ley 226 de 1995.    

Artículo 75.  Las partidas asignadas al Fondo de Caminos Vecinales se acreditarán  trimestralmente, previo concepto del DNP de que los entes territoriales sujetos  de estos recursos han sido atendidos equitativamente.    

Artículo 76.  El presente decreto se acompaña con un anexo que contiene el detalle del gasto  para el año fiscal del 2000.    

Artículo 77.  El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación y surte efectos  fiscales a partir del 1º de enero del año 2000.    

Publíquese, comuníquese y  cúmplase.    

Dado en Santa Fe de Bogotá, D. C,  a 28 de diciembre de 1999.    

ANDRES  PASTRANA ARANGO    

El  Viceministro Técnico de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones  del despacho del Ministro de Hacienda y Crédito Público,    

Carlos Felipe Jaramillo  Jiménez.    

               

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