DECRETO 2190 DE 2001
(octubre 17)
por el cual se liquida la Ley 698 de 5 de octubre de 2001 que decreta unas modificaciones al Presupuesto General de la Nación del año 2001 y dicta otras disposiciones.
El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades constitucionales y legales, en especial las señaladas en el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto y las que le confiere la Ley 69 8 de 2001,
CONSIDERANDO:
Que el artículo 67 del Estatuto Orgánico del Presupuesto faculta al Gobierno para dictar el decreto de liquidación del Presupuesto General de la Nación;
Que en la Ley 698 de 2001 se decretaron unos traslados en el Presupuesto General de la Nación por un valor de $111.400.000.000,
DECRETA:
Artículo 1º. Presupuesto de rentas y recursos de capital. Efectúase la siguiente adición en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2001, en la suma de cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y un millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos dieciocho pesos ($457.451.783.618) moneda legal, según el siguiente detalle:
ADICIONES- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
CONCEPTO VALOR
I. Ingresos del Presupuesto Nacional 454.252.283.618
2. Recursos de capital de la Nación 213.000.000.000
6. Fondos especiales 241.252.283.618
II Ingresos de los establecimientos públicos 3.199.500.000
120800 Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- Inpec 3.199.500.000
B- Recursos de capital 3.199.500.000
III Total adición ingresos 457.451.783.618
Artículo 2º. Adiciónase el presupuesto de gastos para la vigencia fiscal de 2001 en la suma de cuatrocientos cincuenta y siete mil cuatrocientos cincuenta y un millones setecientos ochenta y tres mil seiscientos dieciocho pesos ($457.4.51.783.618) moneda legal, según el siguiente detalle:
ADICIONES- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION
Cta. Subc. Concepto Aporte Recursos Total
Prog Subp Nacional Propios
Sección 1208
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC
A. Presupuesto de funcionamiento 3.199.500.000 3.199.500.000
Total Presupuesto Sección 3.199.500.000 3.199.500.000
Sección 1501
Ministerio de Defensa Nacional
A. Presupuesto de funcionamiento 25.152.100.000 25.152.100.000
Total Presupuesto Sección 25.152.100.000 25.152.100.000
Sección 1601
Policía Nacional
A. Presupuesto de Funcionamiento 23.858.000.000 23.858.000.000
Total Presupuesto Sección 23.858.000.000 23.858.000.000
Sección 1901
Ministerio de Salud
A. Presupuesto de Funcionamiento 128.000.000.000 128.000.000.000
C. Presupuesto de Inversión 277.242.183.618 277.242.183.618
630 Transferencias 277.242.183.618 277.242.183.618
304 Servicios Integrales de Salud 277. 242.183.618 277.242.183.618
Total Presupuesto Sección 405.242.183.618 405.242.183.618
Total Adiciones 454.252.233.618 3.199.500.000 457.451.783.618
Artículo 3º. Contracredítase el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2001, en la suma de ciento once mil cuatrocientos millones de pesos ($111.400.000.000) moneda legal, según el siguiente detalle:
Contracréditos- Presupuesto General de la Nación
Cta. Subc. Concepto Aporte Recursos Total
Prog Subp Nacional Propios
Sección 1301
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
A. Presupuesto de Funcionamiento 84.000.000.000 84.000.000.000
Total Presupuesto Sección 84.000.000.000 84.000.000.000
Sección 2101
Ministerio de Minas y Energía
C. Presupuesto de Inversión 27.400.000.000 27.400.000.000
111 Construcción de Infraestructura 27.400.000.000 27.400.000.000
Propia del Sector
500 Intersubsectorial, Energía 27.400.000.000 27.400.000.000
Total Presupuesto Sección 27.400.000.000 27.400.000.000
Total Contracréditos 111.400.000.000 11.400.000.000
Artículo 4º. Con base en los recursos de que trata el artículo anterior, ábranse los siguientes créditos en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal del año 2001, en la suma de ciento once mil cuatrocientos millones de pesos ($111.400.000.000) moneda legal, según el siguien te detalle:
Créditos- Presupuesto General de la Nación
Cta. Subc. Concepto Aporte Recursos Total
Prog Subp Nacional Propios
Sección 0101
Congreso de la República
C. Presupuesto de Inversión 7.000.000.000 7.000.000.000
520 Administración, Control y
Organización Institucional
para apoyo a la Administración
del Estado 7.000.000.000 7.000.000.000
1000 Intersubsectorial Gobierno 7.000.000.000 7.000.000.000
Total Presupuesto Sección 7.000.000.000 7.000.000.000
Sección 0203
Red de Solidaridad Social
C. Presupuesto de Inversión 10.000.000.000 10.000.000.000
320 Protección y Bienestar Social del
Recurso Humano 10.000.000.000 10.000.000.000
1501 Asistencia directa a la comunidad 10.000.000.000 10.000.000.000
Total Presupuesto Sección 10.000.000.000 10.000.000.000
Créditos- Presupuesto General de la Nación
Sección 0601
Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)
A. Presupuesto de Funcionamiento 1.000.000.000 1.000.000.000
Total Presupuesto Sección 1.000.000.000
Sección 1208
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario- INPEC
A. Presupuesto de Funcionamiento 3.000.000.000 3.000.000.000
Total Presupuesto Sección 3.000.000.000 3.000.000.000
Sección 1901
Ministerio de Salud
A. Presupuesto de Funcionamiento 72.000.000.000 72.000.000.000
C. Presupuesto de Inversión 15.000.000.000 15.000.000.000
320 Protección y Bienestar Social del
Recurso Humano 7.000.000.000 7.000.000.000
300 Intersubsectorial Salud 7.000.000.000 7.000.000.000
410 Investigación Básica, Aplicada
y Estudios 8.000.000.000 8.000.000.000
300 Intersubsectorial Salud 8.000.000.000 8.000.000.000
Total Presupuesto Sección 87.000.000.000 87.000.000.000
Sección 1910
Superintendencia Nacional de Salud
A. Presupuesto de Funcionamiento 300.000.000 300.000.000
C. Presupuesto de Inversión 700.000.000 700.000.000
520 Administración, Control y Organización
Institucional para apoyo a la
Administración del Estado 700.000.000 700.000.000
300 Intersubsectorial Salud 700.000.000 700.000.000
Total Presupuesto Sección 1.000.000.000 1.000.000.000
Sección 2001
Ministerio de Desarrollo Económico
C. Presupuesto de Inversión 2.400.000.000 2.400.000.000
610 Créditos 2.400.000.000 2.400.000.000
200 Intersubsectorial Industria
y Comercio 2.400.000.000 2.400.000.000
Total Presupuesto Sección 2.400.000.000 2.400.000.000
Total Créditos 111.400.000.000 111.400.000.000
Artículo 5°. Sustitúyase en el presupuesto de gastos de inversión del Ministerio de Salud, la suma de $2.977.800.000 de recursos del crédito externo con destinación específica por recursos del crédito externo previa autorización.
Sustitúyase en el presupuesto de gastos de inversión del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana, Inurbe, la suma de $90.000.000.000 de recursos del crédito externo con destinación específica por recursos del crédito externo previa autorización.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público- Dirección General del Presupuesto Nacional, en uso de la facultad otorgada por el Decreto 568 de 1996, hará las correcciones a los recursos y a sus correspondientes códigos, los cuales son de carácter informativo.
Artículo 6°. Contracredítese la suma de ocho mil millones de pesos ($8.000.000.000) de los gastos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda y se acredite la misma suma para la financiación del plan de investigación en salud, a través del Ministerio de Salud.
Artículo 7°. Las apropiaciones incorporadas en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2001, destinadas a la financiación de proyectos de inversión en las entidades territoriales, incluidas en los presupuestos de los organismos nacionales cuya función es financiar o cofinanciar estos proyectos, se ejecutarán mediante convenios interadministrativos, sin perjuicio de lo autorizado en otras normas.
Estos convenios podrán ser financiados, hasta por el ciento por ciento del monto del proyecto, por los organismos nacionales.
La suscripción de los convenios la realizará directamente el jefe del organismo nacional. Para su ejecución únicamente se requiere el registro del proyecto en el Banco Nacional de Programas y Proyectos, tal como obra en el decreto de liquidación del presupuesto para el año 2001 y sus adicionales, y la viabilidad técnica y financiera por parte de la entidad nacional.
Los representantes legales de los organismos titulares de las apropiaciones establecerán procedimientos para la asignación y ejecución de los recursos. Los costos en que incurran los organismos nacionales para la administración de los recursos, se podrán cargar a las respectivas apropiaciones.
Artículo 8°. El presente decreto se acompaña de un anexo que contiene el detalle del gasto.
Artículo 9°. El presente decreto rige a partir de la fecha de su publicación, deroga las disposiciones que le sean contrarias y en especial el artículo 34 del Decreto 2790 de 2000.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dado en Bogotá, D. C., a 17 de octubre de 2001.
ANDRES PASTRANA ARANGO
El Ministro de Hacienda y crédito Público,
Juan Manuel Santos.
Adiciones- Presupuesto General de la Nación
Cta. Subc Objg Ord Sor Rec Concepto Aporte Recursos Total
Prog Subp Proy Spry Nacional Propios
Sección 1208
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec
Total 3.199.500.000 3.199.500.000
A. Funcionamiento 3.199.500.000 3.199.500.000
2 Gastos generales 3.199.500.000 3.199.500.000
2 2 Adquisición de servicios 3.199.500.000 3.199.500.000
21 Otros recursos de Tesorería 3.199.500.000 3.199.500.000
Sección 1501
Ministerio de Defensa Nacional
Total 25.152.100.000 25.152.100.000
A. Funcionamiento 25.152.100.000 25.152.100.000
Unidad 1501 11
Salud 25.152.100.000 25.152.100.000
1 Gastos de personal 1.800.000.000 1.800.000.000
1 1 Servicios personales asociados a nómina 1.000.000.000 1.000.000.000
1 1 1 Sueldos de personal de nómina 700.000.000 700.000.000
16 Fondos especiales 700.000.000 700.000.000
1 1 5 Otros 300.000.000 300.000.000
16 Fondos especiales 300.000.000 300.000.000
1 3 Contribuciones inherentes a la nómina 500.000.000 500.000.000
sector privado
16 Fondos especiales 500.000.000 500.000.000
1 4 Contribuciones inherentes a la nómina 300.000.000 300.000.000
sector público
16 Fondos especiales 300.000.000 300.000.000
2 Gastos generales 12.662.190.000 12.662.190.000
2 1 Adquisicion de bienes 6.000.000.000 6.000.000.000
16 Fondos especiales 6.000.000.000 6.000.000.000
2 2 adquisición de servicios 6.662.190.000 6.662.190.000
16 Fondos especiales 6.662.190.000 6.662.190.000
3 Transferencias corrientes 10.689.910.000 10.689.910.000
3 5 Transferencias de previsión y
seguridad social 10.689.910.000 10.689.910.000
3 5 3 Otras transferencias de previsión y
Seguridad social 10.689.910.000 10.689.910.000
3 5 3 1 Transferencia al Hospital Militar
Central 9.700.000.000 9.700.000.000
16 Fondos especiales 9.700.000.000 9.700.000.000
3 5 3 3 Fondo de Solidaridad en Salud 989.910.000 989.910.000
16 Fondos especiales 989.910.000 989.910.000
Sección 1601
Policía Nacional
Total 23.858.000.000 23.858.000.000
A. Funcionamiento 23.858.000.000 23.858.000.000
Unidad 1601 02
Salud 23.858.000.000 23.858.000.000
1 Gastos de personal 826.700.000 826.700.000
1 1 Servicios personales asociados
a nómina 595.700.000 595.700.000
1 1 1 Sueldos de personal de nómina 595.700.000 595.700.000
16 Fondos especiales 595.700.000 595.700.000
1 2 Servicios personales indirectos 231.000.000 231.000.000
1 2 8 Servicios personales indirectos 231.000.000 231.000.000
16 Fondos especiales 231.000.000 231.000.000
2 Gastos generales 21.485.300.000 21.485.300.000
2 1 Adquisición de bienes 13.490.300.000 13.490.300.000
16 Fondos especiales 13.490.300.000 13.490.300.000
2 2 Adquisición de servicios 7.995.000.000 7.995.000.000
16 Fondos especiales 7.995.000.000 7.995.000.000
Cta. Subc Objg Ord Sor Rec Concepto Aporte Recursos Total
Prog Subp Proy Spry Nacional Propios
3 Transferencias corrientes 1.546.000.000 1.546.000.000
3 5 Transferencias de Previsión
</span>y Seguridad Social1.246.000.0001.246.000.000
3 5 3 Otras transferencias de Previsión y 1.246.000.000 1.246.000.000
Seguridad Social
3 5 3 10 Fondo Solidaridade Salud 1% 1.246.000.000 1.246.000.000
16 Fondos especiales 1.246.000.000 1.246.000.000
3 6 Otras transferencias 300.000.000 300.000.000
3 6 1 Sentencias y conciliaciones 300.000.000 300.000.000
3 6 1 2 Sentencias y conciliaciones 300.000.000 300.000.000
16 Fondos especiales 300.000.000 300.000.000
Sección 1901
Ministerio de Salud
Total 405.242.183.618 405.242.183.618
A. Funcionamiento 128.000.000.000 128.000.000.000
Unidad 1901 01
Gestión general 128.000.000.000 128.000.000.000
3 Transferencias corrientes 128.000.000.000 128.000.000.000
3 6 Otras transferencias 128.000.000.000 128.000.000.000
3 6 3 Destinatarios de las otras 128.000.000.000 128.000.000.000
transferencias corrientes
3 6 3 4 Apoyo a Programas de Desarrollo
de la Salud 128.000.000.000 128.000.000.000 11 Otros recursos del Tesoro 128.000.000.000 128.000.000.000
C. Inversión 277.242.183.618 277.242.183.618
Unidad 1901 01
Gestión general 277.242.183.618 277.242.183.618
630 Transferencias 277.242.183.618 277.242.183.618
630 304 Servicios integrales de salud 277.242.183.618 277.242.183.618
630 304 6 Prevención y promoción de la salud 1.665.979.618 1.665.979.618
Subcuenta de promoción Fosyga
16 Fondos especiales 1.665.979.618 1.665.979.618
630 304 7 Ampliación y renovación 125.576.204.000 125.576.204.000
de la afiliación del Régimen
Subsidiado-Subcuenta
de Solidaridad Fosyga
11 Otros recursos del Tesoro 85.000.000.000 85.000.000.000
16 Fondos especiales 40.576.204.000 40.576.204.000
630 304 15 Mejoramiento y atención en salud 100.000.000.000 100.000.000.000
a la población vinculada. subcuenta
ECAT-Fosyga.
16 Fondos especiales 100.000.000.000 100.000.000.000
630 304 16 Mejoramiento, fortalecimiento 50.000.000.000 50.000.000.000
y ajuste en la gestión de las ins-
tituciones de la red pública hos-
pitalaria del país.
16 Fondos especiales 50.000.000.000 50.000.000.000
Total adiciones 454.252.283.618 3.199.500.000 457.451.783.618
CONTRACREDITOS- PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN
Cta. Subc Objg Ord Sor Rec Concepto Aporte Recursos Total
Prog Subp Proy Spry Nacional Propios
Sección 1301
Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Total 84.000.000.000 84.000.000.000
A-Funcionamiento 84.000.000.000 84.000.000.000
Unidad 1301 01
Gestión General 84.000.000.000 84.000.000.000
3 Transferencias corrientes 84.000.000.000 84.000.000.000
3 2 Transferencias al sector público 84.000.000.000 84.000.000.000
3 2 1 Administración pública central 84.000.000.000 84.000.000.000
3 2 1 4 Programas de modernización
del Estado 84.000.000.000 84.000.000.000
10 Recursos corrientes 84.000.000.000 84.000.000.000
Sección 2101
Ministerio de Minas y Energía
Total 27.400.000.000 27.400.000.000
C-Inversión 27.400.000.000 27.400.000.000
Unidad 2101 01
Gestión general 27.400.000.000 27.400.000.000
111 Construcción de infraestructura
propia del sector 27.400.000.000 27.400.000.000
111 500 Intersubsectorial energía 27.400.000.000 27.400.000.000
111 500 122 Inversiones-FIN para el Plan
de Inversiones Prioritarias de la
Costa Atlántica 27.400.000.000 27.400.000.000
13 Recursos del crédito externo previa
autorización 27.400.000.000 27.400.000.000
Total contracréditos 111.400.000.000 111.400.000.000
Créditos- Presupuesto General de la Nación
Cta. Subc Objg Ord Sor Rec Concepto Aporte Recursos Total
Prog Subp Proy Spry Nacional Propios
Sección 0101
Congreso de la República
Total 7.000.000.000 7.000.000.000
C-Inversión 7.000.000.000 7.000.000.000
Unidad 0101 01
Senado de la República-
Gestión general 4.000.000.000 4.000.000.000
520 Administración, control y organiza-
ción institucional para apoyo a la
Administración del Estado 4.000.000.000 4.000.000.000
520 1000 Intersubsectorial Gobierno 4.000.000.000 4.000.000.000
520 1000 1 Adquisición equipo de transporte y
seguridad, Senado de la República 4.000.000.000 4.000.000.000
13 Recursos del crédito externo previa
autorización 4.000.000.000 4.000.000.000
Unidad 0101 02
Cámara de Representantes-
Gestión general 3.000.000.000 3.000.000.000
520 Administración, control y organi-
zación institucional para apoyo a
la Administración del Estado 3.000.000.000 3.000.000.000
520 1000 Intersubsectorial Gobierno 3.000.000.000 3.000.000.000
520 1000 1 Adquisición equipo de transporte
y seguridad. Cámara de Represen-
tantes 3.000.000.000 3.000.000.000
13 Recursos del crédito externo previa
autorización 3.000.000.000 3.000.000.000
Sección 0203
Red de Solidaridad Social
Total 10.000.000.000 10.000.000.000
C-Inversión 10.000.000.000 10.000.000.000
320 Protección y Bienestar Social del
Recurso Humano 10.000.000.000 10.000.000.000
320 1501 Asistencia directa a la comunidad 10.000.000.000 10.000.000.000
320 1501 126 Prevención y atención del despla-
zamiento forzado 10.000.000.000 10.000.000.0000
13 Recursos del crédito externo previa
autorización 10.000.000.000 10.000.000.0000
Sección 0601
Departamento Administrativo de Seguridad, DAS
Total 1.000.000.000 1.000.000.000
A-Funcionamiento 1.000.000.000 1.000.000.000
Unidad 0601 01
Gestión general 1.000.000.000 1.000.000.000
3 Transferencias corrientes 1.000.000.000 1.000.000.000
3 6 Otras transferencias 1.000.000.000 1.000.000.000
3 6 3 Destinatarios de las otras transfe-
rencias corrientes 1.000.000.000 1.000.000.000
3 6 3 1 Programa de protección a personas
que se encuentran en situación de
riesgo contra su vida, integridad,
seguridad o libertad, por causas re-
lacionadas con la violencia política,
o con el conflicto armado interno. 1.000.000.000 1.000.000.000
10 Recursos corrientes 1.000.000.000 1.000.000.000
Sección 1208
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec
Total 3.000.000.000 3.000.000.000
A-Funcionamiento 3.000.000.000 3.000.000.000
2 Gastos generales 3.000.000.000 3.000.000.000
2 2 Adquisición de servicios 3.000.000.000 3.000.000.000
10 Recursos corrientes 3.000.000.000 3.000.000.000
Sección 1901
Ministerio de Salud
Total 87.000.000.000 87.000.000.000
A-Funcionamiento 72.000.000.000 72.000.000.000
Unidad 1901 01
Gestión general 72.000.000.000 72.000.000.000
3 Transferencias corrientes 72.000.000.000 72.000.000.000
3 6 Otras transferencias 72.000.000.000 72.000.000.000
3 6 3 Destinatarios de las otras transfe-
rencias corrientes 72.000.000.000 72.000.000.000
3 6 3 4 Apoyo a programas de desarrollo
de la salud 72.000.000.000 72.000.000.000
10 Recursos corrientes 72.000.000.000 72.000.000.000
C-Inversión 15.000.000.000 15.000.000.000
Cta. Subc Objg Ord Sor Rec Concepto Aporte Recursos Total
Prog Subp Proy Spry Nacional Propios
Unidad 1901 01
Gestión general 15.000.000.000 15.000.000.000
320 Protección y Bienestar Social del
Recurso Humano 7.000.000.000 7.000.000.000
320 300 Intersubsectorial salud 7.000.000.000 7.000.000.000
320 300 15 Implantación proyectos de atención
integral a menores vinculados de los
niveles I y II del Sisben con patolo-
gías de altos costos. Ley 63 de 2000. 7.000.000.000 7.000.000.000
13 Recursos del crédito externo previa
autorización 7.000.000.000 7.000.000.000
410 Investigación básica, aplicada
y estudios 8.000.000.000 8.000.000.000
410 300 Intersubsectorial salud 8.000.000.000 8.000.000.000
410 300 5 Implantación del Plan de Investi-
gaciones en Salud Nacional 8.000.000.000 8.000.000.000
10 Recursos corrientes 8.000.000.000 8.000.000.000
Sección 1910
Superintendencia Nacional de Salud
Total 1.000.000.000 1.000.000.000
A-Funcionamiento 300.000.000 300.000.000
1 Gastos de personal 130.000.000 130.000.000
1 1 Servicios personales asociados
a nómina 130.000.000 130.000.000
1 1 5 Otros 130.000.000 130.000.000
13 Recursos del crédito externo previa
autorización 130.000.000 130.000.000
2 Gastos generales 170.000.000 170.000.000
2 1 Adquisición de bienes 50.000.000 50.000.000
13 Recursos del crédito externo previa
autorización 50.000.000 50.000.000
2 2 Adquisición de servicios 120.000.000 120.000.000
13 Recursos del crédito externo previa
autorización 120.000.000 120.000.000
C-Inversión 700.000.000 700.000.000
520 Administración, control y organización
institucional para apoyo a la Adminis-
tración del Estado 700.000.000 700.000.000
520 300 Intersubsectorial salud 700.000.000 700.000.000
520 300 2 Diseño implantación e implementación
del Sistema Nacional de Inspección,
Vigilancia y Control para el Sistema
General de Seguridad Social en Salud 700.000.000 700.000.000
13 Recursos del crédito externo previa
autorización 700.000.000 700.000.000
Sección 2001
Ministerio de Desarrollo Económico
Total 2.400.000.000 2.400.000.000
C-Inversión 2.400.000.000 2.400.000.000
Unidad 2001 01
Gestión general 2.400.000.000 2.400.000.000
610 Créditos 2.400.000.000 2.400.000.000
610 200 Intersubsectorial Industria
y Comercio 2.400.000.000 2.400.000.000
610 200 1 Subsidio a crédito para capitaliza-
ción de micro, pequeñas y mediana
empresa. 2.400.000.000 2.400.000.000
13 Recursos del crédito externo previa
autorización 2.400.000.000 2.400.000.000
Total créditos 111.400.000.000 111.400.000.000